Изменение репутации
Пожалуйста, напишите за что вы изменяете репутацию этому пользователю

РостовМама

   

Входим:

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Размещаем:

RostovMama
https://t.me/rostovmama_official

Помогаем:

[help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела!
[help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО
[help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП
ТОП последних сообщений ТОП коммерческих тем Как попасть в ТОП?
[Что нового на Ростовмаме?]
ВНИМАНИЕ! МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ТЕЛЕГРАМ! ССЫЛКА НА ВСТУПЛЕНИЕ ВНУТРИ! от Vadim
[Наши инициативы]
[ email-shops.com ] от Michaeladviz
[Наши инициативы]
игровые автоматы на деньги от JasonKeeve
[Детские дома, приюты, дома ребенка]
Re: Дети-отказники в больницах (объединенная тема) от Ginger
[Наши инициативы]
Re: Поддержите инициативу по развитию Суворовского. от sobra

Автор Тема: Бухгалтерские заморочки ч.3  (Прочитано 2187153 раз)

Moderator и 3 Гостей просматривают эту тему.

Dracosha

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +8/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 578

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12765 : 05 Апрель 2016, 15:32:32 »

Зайдите в настройки барузера и разрешите показ всплавающих окон
У меня семинар открывается

не могу найти это в настройках  :aq: ни в хроме, ни в мазиле  :aq:

yalo

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +13/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 986

  • И мой сынок смышленный!
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12766 : 05 Апрель 2016, 15:47:20 »

Если зарплату выплатили 5.02, то крайний срок уплаты НДФЛ - 6.02. В 3-ей строке ставится 06.02, несмотря на то, что на самом деле перечислили 5-го.
Лектор тоже так сказала на семинаре, который выше девочки рекомендовали... Буду исправлять...
А вообще, у меня, например, масса вопросов по этой форме:
1. Как ее заполнить, если з/плата не начислялась и не выплачивалась?
Я подумала, что по аналогии с 2-НДФЛ можно будет написать письмо и не сдавать, ан нет... В камеральном отделе ИФНС № 25 сказали, что сдают все, зато как нулевку заполнить никто не знает...
2. В 080 строку ставить сальдо НДФЛ с невыплаченной з/пл?
Например, март начислен 31.03.16, но не выплачен, следовательно запись за март будет в полугодии, тогда НДФЛ начисленный в марте ставим в 080 строку?
3. В годовой 6-НДФЛ сколько страниц будет раздела 2? Мы же должны будем прописывать все начиная с января?
и т.д. А разъяснений налоговой как-то не густо...

yalo

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +13/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 986

  • И мой сынок смышленный!
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12767 : 05 Апрель 2016, 16:19:31 »

Девули, у меня еще вопрос:
ООО на ОСНО, деятельности нет, банк списал деньги за РКО. Я могу подать нулевую декларацию по прибыли, не показывая эти расходы?
Читаю в инете везде по-разному пишут: кто-то пишет, что нет, т.к:
Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления
1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

кто-то, что да:
В течение года вы спокойно можете вообще сдавать нулевые декларации до тех пор пока у вас не появится доход. Да и за год тоже, если так и не будет дохода. А расходы вы имеете право принять к налоговому учету и списать в течение 3-х лет.

Как правильно то?

Nemka.86

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +15/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 910

  • Я - Катерина!
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12768 : 05 Апрель 2016, 16:27:00 »

Девочки, спасибо всем, кто откликнулся на вопрос по рознице. ОКВЭД на розничные продажи у нас открыт, значит смело торгуем и не паримся :ag:, это радует.

Ландыш

  • Ирина
  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +9/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 195

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12769 : 05 Апрель 2016, 16:28:47 »

Лектор тоже так сказала на семинаре, который выше девочки рекомендовали... Буду исправлять...
А вообще, у меня, например, масса вопросов по этой форме:
1. Как ее заполнить, если з/плата не начислялась и не выплачивалась?
Я подумала, что по аналогии с 2-НДФЛ можно будет написать письмо и не сдавать, ан нет... В камеральном отделе ИФНС № 25 сказали, что сдают все, зато как нулевку заполнить никто не знает...
2. В 080 строку ставить сальдо НДФЛ с невыплаченной з/пл?
Например, март начислен 31.03.16, но не выплачен, следовательно запись за март будет в полугодии, тогда НДФЛ начисленный в марте ставим в 080 строку?
3. В годовой 6-НДФЛ сколько страниц будет раздела 2? Мы же должны будем прописывать все начиная с января?
и т.д. А разъяснений налоговой как-то не густо...

Первый вопрос меня тоже интересует. Сегодня звонила в Октябрьскую, они еще не знают, нужно ли подавать нулевой отчет. Сказали перезвонить завтра. А вот по-поводу строки 080 думаю, что там должны быть суммы, которые невозможно удержать. А то, что будет удержано в апреле за март, я бы внесла в строку 070. Смотрела пример: http://e.berator.ru/enc/vfl/90/20/30/

Конопуля

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +214/-9
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 4685

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12770 : 05 Апрель 2016, 16:31:11 »

Девули, у меня еще вопрос:
ООО на ОСНО, деятельности нет, банк списал деньги за РКО. Я могу подать нулевую декларацию по прибыли, не показывая эти расходы
Читаю в инете везде по-разному пишут: кто-то пишет, что нет, т.к:
Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления
1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

кто-то, что да:
В течение года вы спокойно можете вообще сдавать нулевые декларации до тех пор пока у вас не появится доход. Да и за год тоже, если так и не будет дохода. А расходы вы имеете право принять к налоговому учету и списать в течение 3-х лет.

Как правильно то?
Частенько  девули  :ad: (не хотят заморачиваться) сдают нулевку по налогу на прибыль при отсутствии выручки , иначе налоговая чуть-ли не ежеквартально трепет нервы с требованием обоснования убытка.
Выделенное - очень спорное утверждение.
Если хотите прям по-правильному , относите на затраты текущего года и показывайте убыток.
Ты , главное, жди и ничего не изменится!
Больше всего люди обижаются на вас за то, что вы упрямо и нахально не хотите соответствовать их личным ожиданиям

касана

  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 158

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12771 : 05 Апрель 2016, 16:34:44 »

Вопрос по поводу взносов 1% в ПФР с суммы дохода свыше 300 000 руб.

ИП на ЕНВД получил за 2015 г. на р/с оплаты за оказанные услуги (допустим) 3 000 000. Считаем далее: (3 000 000 - 300 000) * 1% = 27 000 Оно?

Сегодня мне в ПФР показали свою инструкцию, где они 1% считают от суммы указанной в стр. 10 раздела 3 декларации по ЕНВД. Т.е. получается, они берут сумму исчисленного налога на вмененный доход и в перед? Так там копейки - вмененки на 3 398 руб. Если для рачсета 1% брать доход оттуда, так там вряд ли у кого налог на вмененный доход будет более 300 000.... :scratch:

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12772 : 05 Апрель 2016, 16:38:00 »

Вопрос по поводу взносов 1% в ПФР с суммы дохода свыше 300 000 руб.

ИП на ЕНВД получил за 2015 г. на р/с оплаты за оказанные услуги (допустим) 3 000 000. Считаем далее: (3 000 000 - 300 000) * 1% = 27 000 Оно?

Сегодня мне в ПФР показали свою инструкцию, где они 1% считают от суммы указанной в стр. 10 раздела 3 декларации по ЕНВД. Т.е. получается, они берут сумму исчисленного налога на вмененный доход и в перед? Так там копейки - вмененки на 3 398 руб. Если для рачсета 1% брать доход оттуда, так там вряд ли у кого налог на вмененный доход будет более 300 000.... :scratch:

Правильно - как считает ПФР. Вмененщикам в этом отношении очень крупно повезло.
Моему сыну 24 года.

Nemka.86

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +15/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 910

  • Я - Катерина!
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12773 : 05 Апрель 2016, 16:38:13 »

Я так понимаю, что считается именно вмененный доход а не фактический (который пришел на р/с)

Аёна

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +108/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2738

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12774 : 05 Апрель 2016, 16:41:00 »

Я так понимаю, что считается именно вмененный доход а не фактический (который пришел на р/с)

Именно так.
Моему сыну 24 года.

касана

  • Опытный
  • ***
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 158

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12775 : 05 Апрель 2016, 16:46:05 »

 :ak: :ak: :ak: Это хорошо, что повезло. А можно вернуть эти деньги? Не хочется делать перезачет, потому как придется платить вмененку, а так я фиксированными платежами каждый квартал перекрывала сумму налога...

Aliya25

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +10/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 912

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12776 : 05 Апрель 2016, 17:38:38 »

Девочки, у нас здание свое, вид деятельности-сдача в аренду нежилых помещений, полотенцесушитель можно в расходы взять для налогообложения прибыли? Где это можно почитать?

Конопуля

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +214/-9
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 4685

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12777 : 05 Апрель 2016, 18:06:59 »

Девочки, у нас здание свое, вид деятельности-сдача в аренду нежилых помещений, полотенцесушитель можно в расходы взять для налогообложения прибыли? Где это можно почитать?
Пропишите в договорах на сдачу в аренду нежилых помещений все скользкие моменты типа ...наличие полонцесушителя , дозатора мыла и т.д. ...
упомяните где-нибудь для въедливых проверяющих : совмещенный санузел с установленными полотенцесушителем )))
Ты , главное, жди и ничего не изменится!
Больше всего люди обижаются на вас за то, что вы упрямо и нахально не хотите соответствовать их личным ожиданиям

Irisk@

  • Я Ольга, можно на "ты"
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +801/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 18870

    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12778 : 05 Апрель 2016, 18:15:24 »

Девочки, извиняюсь, что влезаю, по порядку оформления платежек на уплату налоговых платежей в этом году изменений не было? Я ИП, в этом году налоги еще не платила :ah: А то что-то сегодня услышала краем уха о каких-то изменениях с 1 апреля и теперь вся в сомнениях :bh:

Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем. Вивиан Грин

zoya-s

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +43/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 1643

  • Я-Зоя, ко мне на "ты"
    • Просмотр профиля
Re: Бухгалтерские заморочки ч.3
« Ответ #12779 : 05 Апрель 2016, 19:41:36 »

Вопрос по поводу взносов 1% в ПФР с суммы дохода свыше 300 000 руб.

ИП на ЕНВД получил за 2015 г. на р/с оплаты за оказанные услуги (допустим) 3 000 000. Считаем далее: (3 000 000 - 300 000) * 1% = 27 000 Оно?

Сегодня мне в ПФР показали свою инструкцию, где они 1% считают от суммы указанной в стр. 10 раздела 3 декларации по ЕНВД. Т.е. получается, они берут сумму исчисленного налога на вмененный доход и в перед? Так там копейки - вмененки на 3 398 руб. Если для рачсета 1% брать доход оттуда, так там вряд ли у кого налог на вмененный доход будет более 300 000.... :scratch:
сумму вмененного дохода