Изменение репутации
Пожалуйста, напишите за что вы изменяете репутацию этому пользователю

РостовМама

   

Входим:

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Размещаем:

Еремеева
Выпускные альбомы. Любой возраст eremeevagala.ru

Помогаем:

[help!] Все вместе мы - удивительная сила, которая способна творить великие дела!
[help!] Обсуждение темы сбора Сёмкиной для Сербат Артема. ПОЛИЦИЯ ВЕДЁТ ДЕЛО
[help!] Дима Джинян. 26лет. ДЦП
ТОП последних сообщений ТОП коммерческих тем Как попасть в ТОП?
[Изучение спроса]
Re: Какие скидки мы хотим? от Oksana0801
[Трёп]
Re: Трёп от Faionart
[Трёп]
Re: Трёп от smlandrey
[Трёп]
Re: Трёп от Ju’ber
[Трёп]
Re: Трёп от Пассифлора
[Товары и услуги]
Консультация астролога от Ракша
[Товары и услуги]
 Выпускные фотоальбомы. Д/сад, школа, ВУЗ. Ростов и область от Еремеева
[Дом]
АН "Свой Дом" Ипотека без первоначального взноса! от svoidom

Автор Тема: Бухгалтерские заморочки ч.2  (Прочитано 1306771 раз)

Moderator и 1 Гость просматривают эту тему.

ROBERTINA

  • Наташа
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +36/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2874

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7185 : 08 Ноябрь 2011, 08:17:37 »

Девочки, в стопятидесятый раз  :ah: про ИС:
Начислено: июнь - 2700
                  июль - 2600
                  август - 2650
                  сентябрь - 2600
Уплачено (платила с переплатой) июль (за июнь) 3000 :support:
                                                  август (за июль) 3000
                                                  сентябрь (за август) 3000
В ИС получается ставлю начислено 07+08+09 = 7850, а уплачено 06+07+08 = 7950, т.е. столько, сколько начислено, а не фактически уплачено. Так?

Нет.
На начало квартала какой остаток? Если "минусовый", то уплачено в ИС =7850.Если "плюсовый", то фактически перечисленная сумма за квартал (9000р в вашем случае)
Записан

ROBERTINA

  • Наташа
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +36/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 2874

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7186 : 08 Ноябрь 2011, 08:19:01 »

Я ничего не прикладываю уже много лет и никаких вопросов)
аналогично  :aha:
Записан

MarGus

  • Марина
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +251/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 5374

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7187 : 08 Ноябрь 2011, 10:23:44 »

Девочки, в стопятидесятый раз  :ah: про ИС:
Начислено: июнь - 2700
                  июль - 2600
                  август - 2650
                  сентябрь - 2600
Уплачено (платила с переплатой) июль (за июнь) 3000
                                                  август (за июль) 3000
                                                  сентябрь (за август) 3000
В ИС получается ставлю начислено 07+08+09 = 7850, а уплачено 06+07+08 = 7950, т.е. столько, сколько начислено, а не фактически уплачено. Так?

Юля, переплату в ИС не показываете, она будет висеть в РСВ. Если в ИС долг на начало периода висит, то показываете фактическую уплату в июле, августе и долг за июнь. А в РСВшке показываете всю факт. уплату.
Записан

сержио

  • я Таня -мама двух принцесс
  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +16/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 638

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7188 : 08 Ноябрь 2011, 12:10:37 »

девочки,подскажите,плиз,как настроить в 1с бухг.8 сплошную нумерацию счетов,чтоб было 1,2,3,4,5.У меня сейчас нумерует по порядку на одну дату,на следующий день начинает нумерацию опять с номера 1.где в настройках эта заветная кнопочка,которой можно настроить? :ah:
Записан

seleand

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +325/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11800

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7189 : 08 Ноябрь 2011, 12:18:11 »

девочки,подскажите,плиз,как настроить в 1с бухг.8 сплошную нумерацию счетов,чтоб было 1,2,3,4,5.У меня сейчас нумерует по порядку на одну дату,на следующий день начинает нумерацию опять с номера 1.где в настройках эта заветная кнопочка,которой можно настроить? :ah:


Скорее всего периодичность нумерации стоит "в пределах дня". Если так, то это настроено в конфигураторе. Вряд ли вы исправите это настройками в предприятии...
Записан
"Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа." Адам Михник
"Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. " Стругацкие

Giza

  • Юлия. Член клуба "Без прививок"
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +140/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 4596

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7190 : 08 Ноябрь 2011, 13:06:46 »

Кажется разобралась, а там вскрытие покажет :girl_haha:
А как быть вот с этим:
И еще, отпуск без содержания включается в основной стаж?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2011, 13:28:28 от Giza »
Записан
Две снежинки:Варя, 5 лет Лиза, 3 года.

сержио

  • я Таня -мама двух принцесс
  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +16/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 638

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7191 : 08 Ноябрь 2011, 13:09:14 »

Скорее всего периодичность нумерации стоит "в пределах дня". Если так, то это настроено в конфигураторе. Вряд ли вы исправите это настройками в предприятии...
понятно,а как можно исправить?только чере спец.обработку?
Записан

kokossss

  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +6/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 547

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7192 : 08 Ноябрь 2011, 15:06:11 »

Девочки,опять двадцать пять с этими больничными.Вот мне тут недавно написали в этой теме про расчет,я опять засомневалась....Ну пожалуйста,внесите ясность в мою голову окончательно!Берем заработок за 2009,2010 год,если человек работал у нас эти два года-то понятно.Если 2010 у нас-берем наши начисления,а 2009 не у нас и нет справок,то МРОТ*12 берем эту цифру.Правильно или нет?И еще,второй вопрос,если 2009 у нас тоже работал,но начислений нет (был отпуск без сохранения),то тогда берутся начисления только за 2010 год, МРОТ подставлять не надо?
Записан

Лёсик

  • Я - Лена
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +107/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 3213

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7193 : 08 Ноябрь 2011, 15:34:18 »

Кажется разобралась, а там вскрытие покажет :girl_haha:
А как быть вот с этим:
Нет, Юль, не включается
Записан

Giza

  • Юлия. Член клуба "Без прививок"
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +140/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 4596

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7194 : 08 Ноябрь 2011, 16:07:22 »

Нет, Юль, не включается
Просто у меня девочка была в отпуске без содержания июль и август и в августе уволилась, т.е. отработанный период в 3 кв. отсутствует, а начисления (расчет) есть, и программа, естественно, ругается, когда я пытаюсь сохранить ИС с незаполненным стажем :scratch:. Вот и возник вопрос.
Спасибо, девочки  :ax:
Записан
Две снежинки:Варя, 5 лет Лиза, 3 года.

kaol

  • Меня зовут Оля
  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +36/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 665

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7195 : 08 Ноябрь 2011, 16:24:47 »

Девочки подскажите,
если есть больничный, на него подали на возмещение
потом к нему пришел продление в том же квартале,
сдаю квартальный отчет и подаю на возмещение продления в 4-ФСС указываю только сумму больничного продления или всю сумму больничных за квартал?
Записан

seleand

  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +325/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11800

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7196 : 08 Ноябрь 2011, 17:05:58 »

понятно,а как можно исправить?только чере спец.обработку?

чтобы изменить периодичность нумерации нужно зайти в режим конфигуратор, открыть нужный документ, на закладке "нумерация" выбрать нужную вам периодичность из списка, например "в пределах года". Затем сохранить и обновить конфигурацию. Обновление конфигурации следует делать в монопольном режиме, выгнав всех из базы. Скорее всего при обновлении у вас посыпятся сообщения об ошибках, связанные с тем, что появится много документов с одинаковыми номерами. Если нужно изменить нумерацию уже существующих документов, для этого нужен программист, чтобы написать обработку перенумерации документов. Причем лучше будет выполнить ее до того, как менять периодичность нумерации в конфигураторе. В этом случае ошибок неуникальности номеров при обновлении конфигурации не будет. Но перед тем как что-то делать подумайте вот о чем. Если это счета, выставляемые клиентам, то наверняка вы выдавали этим клиентам эти счета в бумажном виде, с номером и датой. Как вы собираетесь общаться с клиентами, когда они придут к вам и скажут "вот вы мне выставили такого то числа счет номер 1". Т.е. те бумажные документы, которые вы выдали клиентам после перенумерации уже не будут соответствовать тем документам, которые у вас в базе. Если это вас не смущает, можете все это сделать. НО! Сначала все эксперименты только на копии базы. А потом уже, если результат вас устроит, на реальной базе...
Записан
"Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени его народа." Адам Михник
"Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. " Стругацкие

сержио

  • я Таня -мама двух принцесс
  • Супер-Профи
  • *****
  • Доброе имя +16/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 638

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7197 : 08 Ноябрь 2011, 18:21:05 »

чтобы изменить периодичность нумерации нужно зайти в режим конфигуратор, открыть нужный документ, на закладке "нумерация" выбрать нужную вам периодичность из списка, например "в пределах года". Затем сохранить и обновить конфигурацию. Обновление конфигурации следует делать в монопольном режиме, выгнав всех из базы. Скорее всего при обновлении у вас посыпятся сообщения об ошибках, связанные с тем, что появится много документов с одинаковыми номерами. Если нужно изменить нумерацию уже существующих документов, для этого нужен программист, чтобы написать обработку перенумерации документов. Причем лучше будет выполнить ее до того, как менять периодичность нумерации в конфигураторе. В этом случае ошибок неуникальности номеров при обновлении конфигурации не будет. Но перед тем как что-то делать подумайте вот о чем. Если это счета, выставляемые клиентам, то наверняка вы выдавали этим клиентам эти счета в бумажном виде, с номером и датой. Как вы собираетесь общаться с клиентами, когда они придут к вам и скажут "вот вы мне выставили такого то числа счет номер 1". Т.е. те бумажные документы, которые вы выдали клиентам после перенумерации уже не будут соответствовать тем документам, которые у вас в базе. Если это вас не смущает, можете все это сделать. НО! Сначала все эксперименты только на копии базы. А потом уже, если результат вас устроит, на реальной базе...
seleand спасибо за такой подробный ответ :ax:
Записан

mascha

  • Маша
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +473/-1
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 5480

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7198 : 08 Ноябрь 2011, 20:55:55 »

Если 2010 у нас-берем наши начисления,а 2009 не у нас и нет справок,то МРОТ*12 берем эту цифру.Правильно или нет?
Нет, не правильно. Берете совокупный доход за два года факически полученный (естественно, только те выплаты,которые составляют базу для обложения взносами). Если документов нет, то нули (в данном случае именно работник заинтересован предоставить сведения о доходе). Полученную сумму делите на 730. И полученную цифру сравниваете с минималкой (4611х12х2/730=151,59) и максималкой (415000х2/730=1136,99 руб. в день). Если попали в интервал, то оплачиваете исходя из полученной суммы. Есл Ваша сумма меньше, то исходя из минималки, если больше - исходя из максималки.
И еще,второй вопрос,если 2009 у нас тоже работал,но начислений нет (был отпуск без сохранения),то тогда берутся начисления только за 2010 год, МРОТ подставлять не надо?
Всё то же самое, что и в первом случае (нули).
Записан
Сидишь, сложа руки на пузике, и ждешь чуда. А чуда всё нет и нет. Зато есть пузико...

MarGus

  • Марина
  • Гуру
  • ******
  • Доброе имя +251/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Пол: Женский
  • Сообщений: 5374

Re: Бухгалтерские заморочки ч.2
« Ответ #7199 : 09 Ноябрь 2011, 00:13:23 »

Девочки подскажите,
если есть больничный, на него подали на возмещение
потом к нему пришел продление в том же квартале,
сдаю квартальный отчет и подаю на возмещение продления в 4-ФСС указываю только сумму больничного продления или всю сумму больничных за квартал?

Если оба больничных оплачены работнику в одном квартале, то за этот квартал у Вас получается 3 расчета, два из которых на возмещение /01 и /02 и один основной /00.
В основном расчете показываете всю сумму расходов на ОСС в связи с временной нетрудоспособностью, указываете, что было 2 пособия и помесячно показываете выплаты.
Не знаю доступно ли написала  :scratch:  :ab:
Записан