РостовМама
БЕСЕДКА => Трёп => Тема начата: Конопуля от 02 Январь 2018, 16:27:47
-
тема до 31 декабря 2017 года здесь
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.0.html
Девочки , кто ведет раздельный учет по ГОЗ (275 -ФЗ)? Вопрос: в чем раздельность?
-
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСНО доходы-расходы взял два не целевых кредита по 500 тыс руб, пустил их на закупку товара. Товар продал и в конце года получил за него оплату, т е кредитные средства вернулись как оплата от покупателя на р/счет. Они облагаются налогом или нет? Если нет, то как это отразить в учете?
-
Девочки, кто есть общепит? О системе Меркурий слышали? Кто читал и вникал, нужно все это? Уже нет сил никаких разбираться в этом.
Перенесли пока на 1.07.2018 http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00
Ответы на различные вопросы по Меркурию http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page
-
а я в последний рабочий день пыталась свести ИФНС с ума:
1. заявление о переходе с общего режима на усн доходы минус расходы
2. заявление о переходе с доходов минус расходы на усн доходы
это по одной организации
-
Перенесли пока на 1.07.2018 http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00 (http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00)
Ответы на различные вопросы по Меркурию http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page (http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page)
фух, спасибо!
-
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСНО доходы-расходы взял два не целевых кредита по 500 тыс руб, пустил их на закупку товара. Товар продал и в конце года получил за него оплату, т е кредитные средства вернулись как оплата от покупателя на р/счет. Они облагаются налогом или нет? Если нет, то как это отразить в учете?
а Вас какой учет интересует бухгалтерский или налоговый?
в налоговом
полученный кредит - заемные средства в доход не включаем
выручку от покупателя за товар - в доходы
стоимость оплаченного за счет кредита проданного товара - в расходы
возврат кредита - в расходы не включаем
платим % по кредиту - в расход, но надо смотреть НК, там кажется установлен предельный размер который можно включить в расходы
-
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.
-
а Вас какой учет интересует бухгалтерский или налоговый?
в налоговом
полученный кредит - заемные средства в доход не включаем
выручку от покупателя за товар - в доходы
стоимость оплаченного за счет кредита проданного товара - в расходы
возврат кредита - в расходы не включаем
платим % по кредиту - в расход, но надо смотреть НК, там кажется установлен предельный размер который можно включить в расходы
Налоговый. Спасибо большое!
-
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.
Платить скорее всего ((((
-
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.
У нас не получилось отвертеться, помимо штрафа, они вас еще и на беседу вызывают.
-
сложить лапки и не дергаться.
аргумент -"забыл" ПФ не принимаются... А штрафы да,собачьи :aq:
-
Так сам ответ то......не о чем вообще...
-
У нас не получилось отвертеться, помимо штрафа, они вас еще и на беседу вызывают.
народу много у Вас? уменьшить просили или отменить?
о чем беседовать будут, если не секрет?
-
аргумент -"забыл" ПФ не принимаются... А штрафы да,собачьи :aq:
ясное дело, моя дырявая память не оправдание.
Но побороться все-таки попробую. Например, написать возражения на акт, с просьбой снизить штраф.
Буду напирать на то, что нарушение допущено впервые и просрочка в 1 день.
Ну сдала б я его в пятницу 15-го в 23-59, а не в субботу утром, все равно раньше понедельника его никто в пф не увидел бы.
-
Девочки ,так что с льготами по налогу на имущество в 2018 году по движимому имуществу, приобретенному с 2013 года? я так понимаю , что платим по полной с этого года???
-
Увы и ах, платим((( а я так надеялась...
https://www.26-2.ru/art/351706-novyy-nalog-na-dvijimoe-imushchestvo
Даже Чечня освобождение дала. Даром что дотационный регион...
-
Увы и ах, платим((( а я так надеялась...
https://www.26-2.ru/art/351706-novyy-nalog-na-dvijimoe-imushchestvo
Даже Чечня освобождение дала. Даром что дотационный регион...
Маша , спасибо. :ax: А инвестиционный налоговый вычет по налогу на имущество не ввели у нас в регионе в 2018г. (Фед Закон от 27.11.2017г. №335-ФЗ)?
-
Лен, должны были. На семинаре наши налоговики говорили, что введут. Закона еще не видела.
Но с ним поаккуратнее, налоговой прибыли должно хватать на его покрытие, убытки не переносятся по нему.
-
Лен, должны были. На семинаре наши налоговики говорили, что введут. Закона еще не видела.
Но с ним поаккуратнее, налоговой прибыли должно хватать на его покрытие, убытки не переносятся по нему.
ясно , спасибо!
-
А если нет движимого имущества, сдаём опять пустые декларации??
-
Но побороться все-таки попробую.
Удачи! :ab:
-
Девочки, если ИП (иностранный гражданин) получил российское гражданство в ИФНС не надо же сообщать?
-
А если у гражданина Украины есть вид на жительство -в чем особенность налогообложения и нужно что-то подавать в миграционную службу?
-
Девочки, если ИП (иностранный гражданин) получил российское гражданство в ИФНС не надо же сообщать?
нет не нужно
-
А если у гражданина Украины есть вид на жительство -в чем особенность налогообложения и нужно что-то подавать в миграционную службу?
да уведомление о приеме иностранного гражданина в течение 3 раб. дней с момента приема на работу. а вообще у нас перед НГ устраивались украинцы, так миграционная служба у них просила договор и уведомление о приеме, без них не давали им прописаться.
-
да уведомление о приеме иностранного гражданина в течение 3 раб. дней с момента приема на работу. а вообще у нас перед НГ устраивались украинцы, так миграционная служба у них просила договор и уведомление о приеме, без них не давали им прописаться.
Он уже давно работает,но бухгалтер,который работала до меня ничего в миграционную на него не подавала,мол есть вид на жительство и ндфл 13%,вот я и сомневаюсь.
-
Он уже давно работает,но бухгалтер,который работала до меня ничего в миграционную на него не подавала,мол есть вид на жительство и ндфл 13%,вот я и сомневаюсь.
Мне очень жаль Вашего собственника компании. Там штраф от 400-1 млн. Рублей
-
Мне очень жаль Вашего собственника компании. Там штраф от 400-1 млн. Рублей
Ну не пугайте заранее человека.
Для начала надо знать как давно работает иностранец.
Вроде ж до 2015 года на них сведения в миграционную службу подавать не надо было.
И к тому же срок привлечения к ответственности по коап 1 год с момента нарушения.
-
Ну не пугайте заранее человека.
Для начала надо знать как давно работает иностранец.
Вроде ж до 2015 года на них сведения в миграционную службу подавать не надо было.
И к тому же срок привлечения к ответственности по коап 1 год с момента нарушения.
Он работает 2 года,я ,наверно,не правильно задала вопрос.У него был патент,а когда появился вид на жительство ничего не стали подавать.
-
Нашла инфу-с видом на жительство ндфл 13% и ничего ежегодно подавать не нужно.Спасибо.
-
Он работает 2 года,я ,наверно,не правильно задала вопрос.У него был патент,а когда появился вид на жительство ничего не стали подавать.
Меня тоже этот вопрос интересует. Есть у меня одна девочка, беженка с Украины, сейчас в процессе получения вида на жительства.
Первоначально при приеме на работу уведомление в миграционную службу подали. Не знаю что мне делать когда она статус с беженца на вид на жительство поменяет. Увольнять и принимать заново в новом статусе? или не надо?
-
Вот-вот что я и хотела спросить :girl_haha:
-
Меня тоже этот вопрос интересует. Есть у меня одна девочка, беженка с Украины, сейчас в процессе получения вида на жительства.
Первоначально при приеме на работу уведомление в миграционную службу подали. Не знаю что мне делать когда она статус с беженца на вид на жительство поменяет. Увольнять и принимать заново в новом статусе? или не надо?
не надо увольнять, ндфл вычитаете теперь 13 процентов и все.
-
не надо увольнять, ндфл вычитаете теперь 13 процентов и все.
спасибо :ax: у нее и сейчас ндфл 13%, все как у граждан России, только льготный % взносов в ФСС
-
Девочки, подскажите пожалуйста! Мы сменили юр.адрес, зарегистрирован он 29.12, а документы получили только сегодня вечером. Получается, что я должна теперь исправить и переподписать с клиентами все документы, которые были выписаны 29.12 и 9.01? Если я оставлю как есть, это серьезное нарушение будет?
-
Девочки, я отстала от жизни - транспортный налог не нужно платить поквартально, а только годовой платеж??? :al: :ab:
-
Девочки, я отстала от жизни - транспортный налог не нужно платить поквартально, а только годовой платеж??? :al: :ab:
Нужно платить поквартально
-
Нужно по-квартально.
Не платят только те, кто зарегистрирован в платоне (по зарегистрированному транспорту)
Ну и разные регионы могут устанавливать свои правила уплаты. Например, Москва не платит авансовые платежи.
Я еще закон РО досконально не штудировала, но изменений в этой части не помню с 2018 г.
-
Нужно платить поквартально
Нужно по-квартально.
Не платят только те, кто зарегистрирован в платоне (по зарегистрированному транспорту)
Ну и разные регионы могут устанавливать свои правила уплаты. Например, Москва не платит авансовые платежи.
Я еще закон РО досконально не штудировала, но изменений в этой части не помню с 2018 г.
Спасибо!
1С меня смутила)) почему-то раньше начисляла поквартально, а теперь только по году... + до моего выхода из декрета 2 года их не платили поквартально... вот я и подумала, что с 2015г. произошли изменения...
Пойду, поруюсь в настройках... :ab:
-
Недавно обсуждали здесь "Чеки ККМ при безналичных расчетах: когда пробивать"
Необходимо ли в данном случае пробивать чек ККТ и когда это делать, Минфин разъяснил в письме № 03-01-15/80821 от 05.12.2017.
https://www.klerk.ru/buh/news/471046/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2018-01-09&utm_term=471046&utm_content=pos8&sbs_usess=853ae90f0351324bd73ea615e6487517&utm_source=Sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=9_yanvarya._kak_buhgaltery_vlivayutsya_v_rabotu_posle_novogodnih_prazdnikov._prover_te_kody_okved
-
ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения
И когда же наступает этот момент)))
Сбер в спец программе в течение секунды с момента оплаты показывает, что снял с Карты. А на счёт может и два дня идти
-
Девочки, добрый вечер.
Есть среди нас металлоломщики? Хочу пообсуждать нововведения.
-
Девочки,что cдавать и какие сроки OOO на УСН ,если нет вообще сотрудников и никаких движений по году ?
-
Девочки,что cдавать и какие сроки OOO на УСН ,если нет вообще сотрудников и никаких движений по году ?
Совсем нет сотрудников? Ну должен быть хотя бы директор...
Не все даты точно помню, но навскидку примерно так:
СЗВ-М в пенс фонд ежемесячно до 15 числа на директора
Сведения о среднесписочной численности в ФНС - годовая до 20 января
Отчет в ФСС ежеквартально до 25 числа
6-НДФЛ ежеквартально 1 числа след месяца, годовая 02.04.18
Расчет по страховым взносам ежеквартально до 30 числа
Декларация по УСН - годовая, за 2017 год до 02.04.18
Бухгалтерская отчетность годовая за 2017 год до 02.04.18
Бух отчетность помимо налоговой еще сдается в статистику, срок тот же
И на сайте росстата посмотрите какую еще надо отчетность сдавать
Девочки, если я где-то ошиблась, поправьте меня пожалуйста
-
Ещё СЗВ-Стаж годовой до 1 марта. Земля, транспорт, если есть.
-
Девочки, очень нужна ваша помощь :bc:
В понедельник надо сдать отчет по мусору для малых предприятий, так?
Киньте ссылку пожалуйста где его сдавать электронно. Если есть СБИс там можно сдать?
Бумажный вариант хочу отправить почтой. На какой адрес?
Этот правильный 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а?
-
Девочки, а как в 2 ндфл отразить вычет в 500руб на инвалида? Код 503? И 500р отдельно показывать кодом 2760?
-
Девочки, а как в 2 ндфл отразить вычет в 500руб на инвалида? Код 503? И 500р отдельно показывать кодом 2760?
Матпомощь выплачивали? и почему 500 руб?
если стандартный вычет 500 руб инвалидам 1-2 группы, то это код 104
-
Отмечусь
-
Матпомощь выплачивали? и почему 500 руб?
если стандартный вычет 500 руб инвалидам 1-2 группы, то это код 104
нет, не выплачивала. Именно вычет по инвалидности. Я думала, 104 уже не применяют. 1С ставит 104. Но давно не обновляли. Прочитала, что инвалидам 503 ставить как и на мат помощь.
-
нет, не выплачивала. Именно вычет по инвалидности. Я думала, 104 уже не применяют. 1С ставит 104. Но давно не обновляли. Прочитала, что инвалидам 503 ставить как и на мат помощь.
Где читали? :scratch:
Я даже в К+ сходила.
Коды утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
104 там есть:
500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
...
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;
-
Девочки подскажите, а то я с малышом вообще не слежу сейчас.
ИП ЕНВД без работников ( ателье), сдаем за год только ЕНВД за 4кв. и среднесписочную, ничего больше не добавили?
-
Девочки подскажите, а то я с малышом вообще не слежу сейчас.
ИП ЕНВД без работников ( ателье), сдаем за год только ЕНВД за 4кв. и среднесписочную, ничего больше не добавили?
Только декларацию ЕНВД за 4кв.
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
-
Девочки,прошу совета.Предыдущий бухгалтер не сдавала нулевые формы по 2 ООО на УСН в течении года.Расчетного счета нет ,сотрудников тоже ,директор в отпуске за свой счет.Как теперь все сдавать?Сразу годовые или поквартально и что сдавать ?Заранее спасибо.
-
Сдайте годовой.
Штрафа при сдаче квартальных вам всё-равно не избежать, а так может и проскочит)))
-
Сдайте годовой.
Штрафа при сдаче квартальных вам всё-равно не избежать, а так может и проскочит)))
т.е по всем отчетам только годовые формы ,да?
-
Девочки, очень нужна ваша помощь :bc:
В понедельник надо сдать отчет по мусору для малых предприятий, так?
Киньте ссылку пожалуйста где его сдавать электронно. Если есть СБИс там можно сдать?
Бумажный вариант хочу отправить почтой. На какой адрес?
Этот правильный 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а?
адрес правильный, электронно сама не знаю как сдавать, сдаю по почте
-
Девочки, подскажите! У нас УСНО доходы должны ли мы платить налог на имущество? Декларацию сдавать?
-
Девушки, добрый день, а зарплата с 01.01.2018 года должна быть не менее 9500 рублей?
-
Девушки, добрый день, а зарплата с 01.01.2018 года должна быть не менее 9500 рублей?
10500 минималка.
-
10500 минималка.
Это где?
9489 руб. с 01.1.2018.
Это только с 2019 грозятся к региональному прож.минимуму привязать.
-
Только декларацию ЕНВД за 4кв.
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
Спасибо
-
:ab: отмечусь, чтоб не потерять)
-
Простите, тоже отмечусь ))
-
Это где?
9489 руб. с 01.1.2018.
Это только с 2019 грозятся к региональному прож.минимуму привязать.
а я читала что с 01.05.18 года
-
адрес правильный, электронно сама не знаю как сдавать, сдаю по почте
Меня смущает, в п.2,4 постановления об утверждении отчета сказано, что представляется на бумажном носителе вместе с электронной версией отчета. Что это за электронная версия такая?
-
Меня смущает, в п.2,4 постановления об утверждении отчета сказано, что представляется на бумажном носителе вместе с электронной версией отчета. Что это за электронная версия такая?
мне тоже это не понятно
-
там на диск надо записывать отчет, я в прошлом году отправляла письмо вместе с диском
-
:scratch:
-
Девочки, так какой Мрот все таки применять федеральный или региональный?
Почитала статейки в интернете - все в один голос пишут, что региональный...
-
Где читали? :scratch:
Я даже в К+ сходила.
Коды утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
104 там есть:
500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
...
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;
спасибо! На 3-4 ресурсах смотрела.
-
Девочки, подскажите, больничный должен быть только электронный или еще можно сдать документы в бумажном варианте?
-
Подскажите, в форму КС2 могу я каким-то образом включить реализуемое оборудование? Или его по накладной, а в КС2 только работы и никак иначе?
-
Отмечусь :ah:
-
Подскажите, в форму КС2 могу я каким-то образом включить реализуемое оборудование? Или его по накладной, а в КС2 только работы и никак иначе?
Лен, я думаю, что лучше отдельно.
Возможность включить или нет обусловлена условиями договора. Сложно ответить на твой вопрос.
Но чисто с практической точки зрения, на мой взгляд, целесообразнее отдельно продавать. При возникновении претензий, например, оспариваться будет КСка.
Ну и покупателю вычленять из стоимости работ оборудование для постановки на учет? Или это комплексные работы по его же установке?
Тысячи вопросов)))
И все-таки КС-2 это акт о приемке работ, а не передачи ТМЦ. Туда включается стоимость использованных материалов, конечно. Но оборудование это несколько иное, на мой взгляд.
Короче, я против)))
-
Лен, я думаю, что лучше отдельно.
Возможность включить или нет обусловлена условиями договора. Сложно ответить на твой вопрос.
....
спасибо )
-
Девчонки, кто знает как дозвонится в Кировскую налоговую. Пришел отказ в принятии отчета с формулировкой " Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле.
Телефоны с сайта налоговой ни один не подымают))
-
Девчонки, кто знает как дозвонится в Кировскую налоговую. Пришел отказ в принятии отчета с формулировкой " Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле.
Телефоны с сайта налоговой ни один не подымают))
через горячую линию не пробовали? 8-800-222-2222 они соединяют с нужной налоговой
-
:ab:
-
Девочки, может кто то подскажет, Есть инвалид, справка из МСЭ была до 01.11.2017г. Начал продлять. До сих пор на руках нет. Естественно 60% от Тарифа по несч. случаям я не стала ставить, точнее программа сама не стала считать, а вот НДФЛ вычет 500 р. за ноябрь и декабрь поставила. Год сдавать по ФСС :ac:, а работник не телится смотрю, уже наехала, срок дала принести справку, терапевта одного видите ли осталось пройти. ждать мне эту справку или убирать вычет по НДФЛ? недоимка будет по неуплате...как лучше поступить? и если убирать, а в феврале он принесет эту справку? а год закрыт...
-
Девочки, может кто то подскажет, Есть инвалид, справка из МСЭ была до 01.11.2017г. Начал продлять. До сих пор на руках нет. Естественно 60% от Тарифа по несч. случаям я не стала ставить, точнее программа сама не стала считать, а вот НДФЛ вычет 500 р. за ноябрь и декабрь поставила. Год сдавать по ФСС :ac:, а работник не телится смотрю, уже наехала, срок дала принести справку, терапевта одного видите ли осталось пройти. ждать мне эту справку или убирать вычет по НДФЛ? недоимка будет по неуплате...как лучше поступить? и если убирать, а в феврале он принесет эту справку? а год закрыт...
Я бы убрала вычет в декабре и январе. Т.к на новой справке будет дата выдачи - февраль 2018.
Это ж бланк строгой отчетности, его задним числом не дадут.
А дальше надо смотреть на новую справку, т.к вычет предоставляется с момента установления инвалидности.
Если инвалидность продлят с 01.11, то возможен перерасчет за январь по заявлению.
А за декабрь видимо возможен перерасчет через подачу декларации в налоговую.
Только вот смысла подавать декларацию из-за 65 руб не вижу.
-
девочки, растолкуйте, пожалуйста насчет вычета\
Если есть основное место работы, где брали заявление о вычете на ребенка,а потом появляется второе место работы (официальное, там как-то оформление по договору, документы или справки получить невозможно), то при этом надо отказываться от вычета или пусть берут на 1 месте работы учитывая доход с этого места работы? Я про то что вторую зарплату они не знают и не знают когда общая сумма превысит 350 тыс(если не ошибаюсь)
Я на основном месте сообщать о второй работе не хочу.
-
девочки, растолкуйте, пожалуйста насчет вычета\
Если есть основное место работы, где брали заявление о вычете на ребенка,а потом появляется второе место работы (официальное, там как-то оформление по договору, документы или справки получить невозможно), то при этом надо отказываться от вычета или пусть берут на 1 месте работы учитывая доход с этого места работы? Я про то что вторую зарплату они не знают и не знают когда общая сумма превысит 350 тыс(если не ошибаюсь)
Я на основном месте сообщать о второй работе не хочу.
Сумма дохода для вычета на детей берется не общая, а только по тому месту работы где предоставляется вычет (в том месте куда заявление написали). И это не обязательно основное место работы. Поэтому особо хитрые граждане с 2-мя местами работы пишут заявление на вычет там где доход меньше.
-
Девочки, подскажите мне,
подотчетник принес чек из Ашана, называется этот документ сейчас Кассовый чек прихода, на нем стоит штамп с наименованием, ОГРН и штамп Оплачено.
Я могу этот документ принять, или нужны еще какие-то документы?
-
наша бухгалтер такие принимает, и аналогичные из Касторамы и пр
-
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, я совершенно запуталась. Фирма ООО на УСН нулевая находится в стадии ликвидации (первое уведомление по форме Р15001 подано в ноябре 2017 г.), опубликовано сообщение в Вестнике в декабре. Сейчас готовлю отчеты за 2017 г., которые нужно сдать в январе за 2017 г (4-ФСС, среднесписочная численность, ЕРСВ). В ПФР последний СЗВ-М сдала за ноябрь и сразу СЗВ-Стаж - так сказала инспектор (директор уволен и сразу назначен ликвидатором, он же учредитель единств, без оплаты). В начале февраля буду подавать промежуточный ликвидационный баланс и соответствующее уведомление, и возможно сразу буду подавать и окончательный ликвидационный, т.к. фирма деятельность не ведет (и не вела), кредиторов нет. Когда я должна сдавать баланс и 2-НДФЛ за 2017 г. (не ликвидационный) и декларацию по УСН? А также нужно ли сдавать 4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ за период 2018 г.(один месяц фактически)?
-
Девочки, добрый вечер.
Есть среди нас металлоломщики? Хочу пообсуждать нововведения.
Я - металлоломщик. Продавец на ОСН. :ad:
В сч-фактуре юридическим лицам на отгрузку пишем "НДС исчисляется налоговым агентом".
На экспорт облагаем НДС.
Физ лицам облагаем НДС.
Все так с 2018 года?
-
Лен, а почему на экспорт с НДС? Или ты имеешь в виду нулевую ставку?
Физ.лицам тоже непонятно. Ты продаёшь физ.лицам или закупаешь? Если закупаешь, то ты не будешь налоговым агентом, т.к. физ.лица - неплательщики НДС.
Напиши электронку в почту, я сброшу тебе всё-, что насобирала по сабжу.
У меня затык в возмещении общехозяйственных у продавца. Можно всё-таки или нет? Я считаю, что можно. Но читаю форумы и народ кричит, что нет. Аргументация слабая, но я в своей версии тоже не уверена.
-
Девочки, кто-нибудь сдавал НДС без очередного обновления 1С? Как думаете, пройдет?
-
Девочки, подскажите, нужно ли сдавать единый расчет по страховым в налоговую, если ООО не вело деятельность, з/п директору не начислялась...
-
Люда, нужно сдавать. Все работодатели без исключения сдают:
— титульный лист;
— раздел 1;
— подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1;
— приложение № 2 к разделу 1;
— раздел 3
-
Девочки, как проще оформить смену учредителя, через куплю-продажу доли с оформлением у нотариуса?
-
:ab:
-
Здравствуйте. Подскажите завтра надо сдать ндс нулевой первый раз. Заполнила его в экселе. Где недалеко от кировской налоговой можно набрать отчет электронно? В самой налоговой не делают. Пожалуйста, подскажите.
-
Девочки,добрый вечер!
По году выходит налог на прибыль переплатила на 5 000.....
Могу сама решить что аренду например спишу за счет чистой прибыли....чтоб народ не злить минусами ...
Не поругают же меня......(ну если только супружник -учредитель.... :aq:)?
-
10500 минималка.
ну не запрещено же работать на 0,25 ставки верно ? И продолжать платить народу 10500*0,25= тысячи по три...? верно?
минималка это же не ставка(оклад) ?
-
Девочки, помогите советом, пожалуйста
Не принимают РСВ по ТКС- нарушено условие равенства, разница на суммы 1 кв. За 1кв сдавала отчёт в другую инспекцию, перешли в связи со сменой адреса, все проверила в ручную, все цифры верные. Вот думаю лично сдать или разбираться? В телефонном режиме не реально ...
-
Девочки, помогите советом, пожалуйста
Не принимают РСВ по ТКС- нарушено условие равенства, разница на суммы 1 кв. За 1кв сдавала отчёт в другую инспекцию, перешли в связи со сменой адреса, все проверила в ручную, все цифры верные. Вот думаю лично сдать или разбираться? В телефонном режиме не реально ...
У меня проблема была с декларацией по ндс.....ткс отрицательный.
Поехала в налоговую= поставили на декларацию мокрый штамп=все отлично у них прошло.
Мое мнение лучше с декларацией в налоговую.
-
У меня проблема была с декларацией по ндс.....ткс отрицательный.
Поехала в налоговую= поставили на декларацию мокрый штамп=все отлично у них прошло.
Мое мнение лучше с декларацией в налоговую.
спасибо!) потопаю тогда к ним)
-
Здравствуйте. Подскажите завтра надо сдать ндс нулевой первый раз. Заполнила его в экселе. Где недалеко от кировской налоговой можно набрать отчет электронно? В самой налоговой не делают. Пожалуйста, подскажите.
на яндекс-карте посмотрите и по-моему на углу кировского были ларечки, но я к ним не обращалась, поэтому точно сказать не могу
-
Девочки, как проще оформить смену учредителя, через куплю-продажу доли с оформлением у нотариуса?
можно принять 2-го учредителя, а после 1-му выйти, но первому нужно выплатить действительную стоимость доли ...смотрите, что выгоднее по налогам
-
Девочки возник вопрос, перечисление денежных средств на благотворительность может быть проводка сразу с КТ51 на ДТ 91-2?
http://glavkniga.ru/situations/k502986
в консультанте
В бухгалтерском учете затраты на благотворительность отражаются как прочие расходы (Письмо Минфина от 20.10.2011 N 07-02-06/204).
Д 91 - К 60
Отражены затраты на приобретение имущества специально для передачи в благотворительных целях
Д 91 - К 01 (10, 41, 43)
Отражена стоимость ОС или МПЗ, переданных в качестве благотворительной помощи
Д 91 - К 50 (51)
Деньги перечислены на благотворительность
А бухгалтер утверждает, что НИКОГДА такого делать нельзя, только через 76 счет
-
Девочки, как вы отправляете реестр для расчета пособий в ФСС? Несколько лет не было больничных и вот нужно передать сведения для расчета пособия по БиР. Отправляю через Тензор. Программа дает предупреждение о том, что годы расчетного периода должны предшествовать году страхового случая: 2015! Почему 2015, не понимаю. :sorry: На "горячей линии" обещали, что предупреждения это не страшно. Однако, отчет не прошел логический контроль... Отдел по заполнению отчетности Тензора сегодня занят глухо... Техподдержка помочь не может... Может, кто сталкивался с этим?
PS: Все, проблему решили) Который раз довольна Тензором)
-
Люда, нужно сдавать. Все работодатели без исключения сдают:
— титульный лист;
— раздел 1;
— подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1;
— приложение № 2 к разделу 1;
— раздел 3
у меня 1С выдает ошибку, что нет начислений в разделе 3 и не дает выгрузить файл... Вот я и подумала, а может, не надо))))
В итоге распечатала просто на бумаге и отправила почтой...
-
Девочки возник вопрос, перечисление денежных средств на благотворительность может быть проводка сразу с КТ51 на ДТ 91-2?
http://glavkniga.ru/situations/k502986
в консультанте
В бухгалтерском учете затраты на благотворительность отражаются как прочие расходы (Письмо Минфина от 20.10.2011 N 07-02-06/204).
Д 91 - К 60
Отражены затраты на приобретение имущества специально для передачи в благотворительных целях
Д 91 - К 01 (10, 41, 43)
Отражена стоимость ОС или МПЗ, переданных в качестве благотворительной помощи
Д 91 - К 50 (51)
Деньги перечислены на благотворительность
А бухгалтер утверждает, что НИКОГДА такого делать нельзя, только через 76 счет
Когда через 76, анализировать легче. Энциклопедически верно.
Но вообще суть от этого не меняется, конечно. Можно :bf:
-
Когда через 76, анализировать легче. Энциклопедически верно.
Но вообще суть от этого не меняется, конечно. Можно :bf:
Маша спасибо :ax:
у нас чистая благотворительность через перечисление сразу идет на 91 счет, а все остальное через 76 счет, а тут бухгалтер на другом предприятии ( я там банк веду) как напала на меня :al:
-
Девочки у меня вопрос по дате списания дебиторки :scratch:
У нас есть дебиторка ( долг ИП перед нами за товар). Исполнительное производство было повторно возбуждено по нашему заявлению в феврале 2015. Наш пристав был неуловим или отговорками и обещаниями кормил. Только в декабре 2017 года добились от них разъяснений по нашему делу. Оказалось , что пристав окончил исполнительное производство еще в 2016 году, мы об этом не знали. Теперь вопрос могу ли я не обращать внимание на дату закрытия производства и списать задолженность в БУ и НУ в феврале 2018 ( как раз по истечению 3-х лет от даты возбуждения этого исполнительного производства). :ax: :ax:
Сумма не большая, но налоговая на каждую копейку списанной задолженности запрашивает потом весь пакет документов.
-
Можете :bf:
-
Можете :bf:
Маша, спасибо огромное за ответ :ax:, я так и сделаю.
А то читала вроде законом обязанности нет, есть только право, но у нас часто и из права делают обязанность.
Тут еще пока сроки отсчитаешь , когда начало - когда конец дебиторке :be:. У нас сей процесс ( когда совсем глухо с возвратом долга) до списания - это суд, приставы, повторный суд с доначислением пеней, опять приставы, потом повторно у приставов.
-
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. В мае 2017 было допущено нарушение кассовой дисциплины. Если придет налоговая проверка, могут наказать или проверяются последние 2 месяца? Спасибо.
-
Девушки, есть в теме те, кто работает с покупателями из ДНР? пару вопросов хочу уточнить
-
Подскажите, сотрудница в конце 2017г. вышла из декрета, сейчас принесла больничный по уходу за больным ребенком.
Можно при расчете выбрать любые годы с высоким заработком или беру 2016 и 2017г.?
-
.
-
Подскажите, сотрудница в конце 2017г. вышла из декрета, сейчас принесла больничный по уходу за больным ребенком.
Можно при расчете выбрать любые годы с высоким заработком или беру 2016 и 2017г.?
2016-2017 можно заменить на другие предшествующие, но не любые, а ближайшие к году ухода в отпуск по беременности или отпуск по уходу. В 255-ФЗ это напрямую не сказано, но Минтруд и ФСС по этому поводу разъяснения давали. Получается если ушла в декрет в 2016, то берем заработок за 2014-2015.
-
Девочки, кто-нибудь сдает форму ПМ-пром в статистику?
Первый раз делаю, есть пара вопросов по заполнению
-
Девочки, нужен программист, работающий с 1С, именно программист не системный администратор, способный перенести базу из бухгалтерии в торговлю. Есть у кого-нибудь такой? :bc:
-
:ab:
-
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, что с налогом на имущество для ООО на УСН по недвижимости? Упустила этот момент.
-
Девочки, вопрос наверное глупый :bh:
ООО, делаем продажу розничному клиенту в 1с не розничными чеками, а именно реализацией (накладная+сч-ф). Соответственно, при поступлении оплаты к каждой накладной делаем ПКО+кассовый чек. В конце дня приходников огромное количество, страшно распечатывать кассовую книгу. А можно ли делать один ПКО в конце дня на сумму всех накладных на розничного клиента.
Т.е. 15 накладных, а ПКО один на общую сумму, так можно же?
-
..
-
Можно, конечно.
-
Можно, конечно.
Спасибо большое!
-
---
-
---
-
Девочки, вопрос наверное глупый :bh:
ООО, делаем продажу розничному клиенту в 1с не розничными чеками, а именно реализацией (накладная+сч-ф). Соответственно, при поступлении оплаты к каждой накладной делаем ПКО+кассовый чек. В конце дня приходников огромное количество, страшно распечатывать кассовую книгу. А можно ли делать один ПКО в конце дня на сумму всех накладных на розничного клиента.
Т.е. 15 накладных, а ПКО один на общую сумму, так можно же?
Данный вопрос снова актуален (((
Дело в том, что мы используем документ "реализация товаров и услуг" для продажи розничному клиенту, а чек ккм печатается в этом случае только на основании ПКО к этой реализации. Получается, что я никак не могу уменьшить количество ПКО за день в этом случае??
ПОДСКАЖИТЕ что делать, пожалуйста :wallbash: :bc:
-
Добрый вечер!
Делаю отчет в бух.1с , 6-НДФЛ, вот у одного человека не подтягиваются туда начисление зарплаты, ндфл главное пишет, а начислений нет :be: :wallbash: что это моет быть? может кто сталкивался с такой же проблемой?
-
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста. Единственный учредитель (я) при регистрации вносил 10 000 руб. Сейчас ООО в стадии ликвидации, перед подачей ликвидационного баланса хочу обнулить расч.счет, перечислив себе остаток со счета 8 500 р. Могу ли я это сделать, не удерживая с этой суммы НДФЛ (т.к.нет материальной выгоды)? Читала информацию в сети, запуталась - вроде как должна удержать НДФЛ, потом подать 3-НДФЛ для получения вычета. Неужели действительно так?
-
Девочки, а до какого у нас отсрочки по ККМ для ИП на вмененке?
-
без наемных до 01.07.2019
-
Получается , пролетела отстрочка до 21. Хорошая мотивация для белого оформления продавцов. Дебилы. Налоги ещё и потеряют. Главное отработать откат с продавцов онлайн касс. Не иначе чьи-то родственники. Все ж для людей.
Маша, пока считаю. Есть ли минимумы по снятию в аренду торговых площадей? Есть Клиника. В ней холл, где оборудован стеллаж. Надо весь холл арендовать или место у стеллажа?
-
Оксан, ну пока так, потом посмотрим. Но я думаю, что не продлят скорее всего.
По площади минимумов нет, я в практике встречала и 1 кв.м. Но смысл в том, что нужно доказать возможность ведения деятельности на 1 кв.м. Так что легенда - наше всё. Ну и договор аренды с четко прописанными границами съемной площади.
-
Спасибо, моя хорошая. Ну я с 1 кВ. Метром грубить не буду))) метра 2-3
-
Девочки, кто обслуживается в Центр-инвесте, у вас онлайн-банк работает сегодня? Ни зайти не могу, ни на горячую линию дознониться :be:
-
Девочки, кто обслуживается в Центр-инвесте, у вас онлайн-банк работает сегодня? Ни зайти не могу, ни на горячую линию дознониться :be:
Утром работал, сейчас нет, не грузится.
-
Дозвонилась полчаса назад, сказали, регламентные работы на 20 минут, врут, как сивый мерин :be: не работает до сих пор.
-
ИП перевел деньги со своего расчетного счета на погашение своего кредита в другом банке, кредит брал как физ лицо. Мой банк прислал мне письмо предоставить сведения о выгодоприобретателе. Интересно это у всех банков такая фигня, или только мой развлекается?
Ив строке "Основания, свидетельствующие о том, что Клиет действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок" операционист советует написать кредитный договор. :al:
-
Девочки, имею вопросы по расчету зп.
Есть надбавка за стаж работы на предприятии, процентом от оклада.
Должна эта надбавка идти в расчет среднего для отпускных и в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники?
-
Девочки, имею вопросы по расчету зп.
Есть надбавка за стаж работы на предприятии, процентом от оклада.
Должна эта надбавка идти в расчет среднего для отпускных и в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники?
Юля, я вообще не спец в вопросах зарплаты, честно говоря.
Но думаю так:
в расчет среднего для отпускных - обязательно.
пп. к п. 2 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"
в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники - нет, т.к. стоимость считается в обычном порядке, как если бы он работал в рабочий день, но только в двойном размере.
В этом ответе я не уверена на 100%, законодательно обосновать не могу, просто логика.
-
В расчет среднего обязательно попадать должна.
-
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?
-
Подскажите,в 2-НДФЛ забыла указать вычет на ребёнка (вручную набирала). Удержания все правильные были в течение года. Можно подать корректирующую?
-
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?
не знаю по адресу, напротив макдака здание.
-
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?
осенью было с 11до-12 всего 3 дня в неделю, забыла уже, вроде вторник, среда, четверг
-
Подскажите,в 2-НДФЛ забыла указать вычет на ребёнка (вручную набирала). Удержания все правильные были в течение года. Можно подать корректирующую?
можно.
сдаете с исправлениями только справку , которую корректируете, и под тем же номером, что она была изначально.
Справки всех остальных сотрудников, в которых нет никаких исправлений, не сдаете.
-
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
-
Можно не начинать платить енвд, а оставаться на усн и в его рамках осуществлять торговлю. Но можно и перейти на енвд при соблюдении площади.
ККМ, конечно, можно один.
Льготы по виду деятельности? Не помню наизусть их. По-моему 70% доходов должно быть по льготируемому виду деятельности
-
можно.
Спасибо)
-
:bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Уважаемые бухгалтера, - помогите.Ищу работу -стажировку помощник бухгалтера для моей дочери(3 курс РИНХа , очно, Бухгалтерия )3-4 часа в день помощник бухгалтера, удалёнку, ИП и в этом роде. Ей 20 лет , очень коммуникабельная, доброжелательная.трудолюбивая, отличница. Но нет опыта, хотели бы до окончания вуза его приобрести.Согласны 1-й месяц зарплаты, такой, чтобы хватало на проезд.
-
:bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Уважаемые бухгалтера, - помогите.Ищу работу -стажировку помощник бухгалтера для моей дочери(3 курс РИНХа , очно, Бухгалтерия )3-4 часа в день помощник бухгалтера, удалёнку, ИП и в этом роде. Ей 20 лет , очень коммуникабельная, доброжелательная.трудолюбивая, отличница. Но нет опыта, хотели бы до окончания вуза его приобрести.Согласны 1-й месяц зарплаты, такой, чтобы хватало на проезд.
На Авито, hh может посмотреть подобную вакансию или разместить резюме.
-
Девочки, назовите, плиз, реально оплаченную максимальную стоимость семинара? Например, тематика- изменения и новое в расчете заработной платы, ндфл, страховых взносов, 2ндфл, 6ндфл.. Ну шире и больше освещаемых вопросов, намного больше...
И, Если лектор, к примеру- приезжает из столицы 1 из разработчиков законов, известный чел... Сколько такой на 1 слушателя может стоить, что Б руководители соглашались их оплачивать
-
Девочки, назовите, плиз, реально оплаченную максимальную стоимость семинара? Например, тематика- изменения и новое в расчете заработной платы, ндфл, страховых взносов, 2ндфл, 6ндфл.. Ну шире и больше освещаемых вопросов, намного больше...
И, Если лектор, к примеру- приезжает из столицы 1 из разработчиков законов, известный чел... Сколько такой на 1 слушателя может стоить, что Б руководители соглашались их оплачивать
https://audit-vela.com/training/plan/
вот порядок цен можно посмотреть, но на мой взгляд это дорого,
и все вопросы на одном семинаре не обсуждаются
была когда-то у Думинской и Новоселова на лекциях, очень и интересно и познавательно, но это было давно и за символическую плату
-
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно
-
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно
в налоговую не надо
-
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
Насчет ЕНВД по зубным пастам уточните лучше в налоговой. На 100% не скажу, но читала довольно древние разъяснения, что продажа зубных паст в стоматологии попадает под ЕНВД. Хотя с тех пор уже многое поменялось, так что лучше уточнить.
-
в налоговую не надо
спасибо
-
Девочки, вызывают на комиссию в ифнс по легализации заработной платы .с кипой доков: ведомости, приказы о приеме, штатное.к чему готовиться?ни разу не ходила.оклады выше 12000 .
-
Девочки, вызывают на комиссию в ифнс по легализации заработной платы .с кипой доков: ведомости, приказы о приеме, штатное.к чему готовиться?ни разу не ходила.оклады выше 12000 .
У вас ооо или ип?
-
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
один ккм можно. Но пробиваем разными чеками услуги и торговлю. Отчет в кассе по отделам делаем, чтобы налоговая база по усн была четко отдельно.
-
Подскажите пожалуйста, если открываем обособку в другом городе, то в течении мес. должны уведомить ИФНС - это понятно.
А вот какие реквизиты я должна писать в накладных, если продаю товар с обособки, а КПП еще новый не присвоен??
Я должна указывать новый адрес, или до момента регистрации ОП я везде прописываю адрес головной организации?? :al:
-
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно
сперва узнаь по каким дням принимает уфмс и тогда заключать тд.
у вас нет основания заключать срочны тд - в самом тд делаете пункт о наличии рвп до 30.12.2018г. это будет потом основанием к прекращению тд, если не будет предоставлен другой документ.
-
У вас ооо или ип?
ООО
-
ООО
У меня ходила сотрудница. Оклады тоже больше 12000. Сказали, если не поднимите, будем обращаться в прокуратуру))
-
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Насть, всё так, налоговую уведомлять ни о чем не нужно, только у нас с гражданами стран ЕАЭС заключают бессрочные ТД, потом они на основании этих договоров продлевают себе регистрацию. ИФНС может потом запросить подтверждение статуса налогового резидента (т.е. правомерность применения ставки 13% по НДФЛ) - копию паспорта с отметками таможни и т.п., но у меня прокатывало и просто табели предоставлять.
-
Насть, всё так, налоговую уведомлять ни о чем не нужно, только у нас с гражданами стран ЕАЭС заключают бессрочные ТД, потом они на основании этих договоров продлевают себе регистрацию. ИФНС может потом запросить подтверждение статуса налогового резидента (т.е. правомерность применения ставки 13% по НДФЛ) - копию паспорта с отметками таможни и т.п., но у меня прокатывало и просто табели предоставлять.
спасибо
-
Подскажите пожалуйста, если открываем обособку в другом городе, то в течении мес. должны уведомить ИФНС - это понятно.
А вот какие реквизиты я должна писать в накладных, если продаю товар с обособки, а КПП еще новый не присвоен??
Я должна указывать новый адрес, или до момента регистрации ОП я везде прописываю адрес головной организации?? :al:
Сообщение налоговой об открытии обособки носит уведомительный характер, т.е. Вы его УЖЕ открыли с того момента, как обрудовали там рабочие места, наняли сотрудников, а налоговой об этом просто сообщаете. КПП не сложно предугадать, каким будет - код налоговой по месту знаете, причину знаете, количество своих ОП тоже. В "грузоотправителя" прописываете адрес обособки. В конце-концов, уведомление выдают в теч. 5 рабочих дней, ну замените потом контрагентам счета-фактуры, чай не конец квартала.
-
Сообщение налоговой об открытии обособки носит уведомительный характер, т.е. Вы его УЖЕ открыли с того момента, как обрудовали там рабочие места, наняли сотрудников, а налоговой об этом просто сообщаете. КПП не сложно предугадать, каким будет - код налоговой по месту знаете, причину знаете, количество своих ОП тоже. В "грузоотправителя" прописываете адрес обособки. В конце-концов, уведомление выдают в теч. 5 рабочих дней, ну замените потом контрагентам счета-фактуры, чай не конец квартала.
Огромное спасибо!!! :ax: Все понятно теперь )))
-
У меня ходила сотрудница. Оклады тоже больше 12000. Сказали, если не поднимите, будем обращаться в прокуратуру))
Это что они так пугают слабонервных? А на каком основании в прокуратуру?
Ведь региональный мрот по РО на 2018 год - 11828,40
-
Это что они так пугают слабонервных? А на каком основании в прокуратуру?
Ведь региональный мрот по РО на 2018 год - 11828,40
значит сотрудница просто не смогла аргументировать такие зп. мы тоже ходили, прокуротурой не пугали
-
Спасибо.сегодня иду- думаю найду аргументы.
-
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
-
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
Через Б-К не пробовала, но я бы позвонила операционистке своего банка и уточнила :scratch:.
У меня физ.лицо платило за организацию через Сбер, в ИНН плательщика ставила ИНН той организации, за которую уплачивается налог, в назначении платежа её наименование в виде: "ИНН 0//ООО "Рога и копыта"//НДФЛ за декабрь 2017г."
При заполнении пользовалась разъяснениями:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209213&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4271348298939778#0
-
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
Думаю, лучше узнать в обслуживающем банке.
В сбере онлайн точно есть такая возможность - там есть кнопочка - уплата налога за другое лицо.
-
Спасибо, Оля, Оксана! Мне подходит и вариант оплаты тогда директором за свою организацию, если банк-клиент другой организации не получится. Нам просто закрыли р/счет, так как не пользовались им 3 года, а теперь надо штраф оплатить.
-
Если он учредитель. Вообще нет проблем оплатить через Сбер. Есть даже разъяснения Ифнс по этому поводу. Что учредитель имеет право как физ лицо за все обязательства юр лица платить
-
Девочки, добрый день! подскажите пожалуйста. У брата ИП, был на ЕНВД, но т.к. площадь большая платили почти 60 тысяч. в квартал. Сейчас хотим на УСН,
1. может ли магазин стройматериалов (розница) быть на УСН и будет еще оптовая торговля строит. материалами, поэтому и хотим все на УСН.
2. Брат прописан в области, а магазин в Ростове, надо ли магазин как-то регистрировать, просто у него будут работники и получается непонятно, куда платить налоги за них, в область или по месту магазина?
3. Где можно купить кассовый аппарат, если будем на УСН, от же будет нужен.
Заранее очень благодарна.
-
1. Может, применение ЕНВД - право, а не обязанность. Апд: как-то поздновато Вы спохватились, какой переход в середине года? :sorry:
2. ИП по ГК не регистрирует обособки. По месту учета ИП.
3. Не владею инфой :ah:
-
И я по кассам. Интересует сам аппарат и онлайн в тч для интернет магазинов. Девочки, где кто брал? Разброс цен ввергает в шок
-
1. Может, применение ЕНВД - право, а не обязанность. Апд: как-то поздновато Вы спохватились, какой переход в середине года? :sorry:
2. ИП по ГК не регистрирует обособки. НДФЛ за работников и соот-но отчет 6-НДФЛ и сведения 2-НДФЛ подаются по месту осуществления деятельности, остальное - по месту учета ИП.
3. Не владею инфой :ah:
по второму вопросу: много лет все налоги за работников платим по месту регистрации ИП. Мы писали даже в управление по этому вопросу, чтобы потом не было проблем, все правильно делаем ответили)).
-
по второму вопросу: много лет все налоги за работников платим по месту регистрации ИП. Мы писали даже в управление по этому вопросу, чтобы потом не было проблем, все правильно делаем ответили)).
Разумеется, Вы правы относительно УСН :aha:. Это меня на ЕНВД заклинило - на этом режиме НДФЛ однозначно платится туда, где осуществляется деятельность.
-
Девочки, скажите, у инвалидов 3 группы есть какой-либо личный вычет?
-
Девочки, я все со своими кассами.
А что для интернет торговли и торговли в офисе надо две разные кассы ставить? Сто косарей вывалить?(((
-
Для интернет-торговли мы кассу арендовали у "Контура". Что-то в районе 4-5 тыс. в год.
-
Я нашла кассу. Эвотор 5. Подходит для продажи в магазине , курьерской доставке и для интернет магазина. К адресу не привязана.
-
Девочки, скажите, у инвалидов 3 группы есть какой-либо личный вычет?
а что за личный? стандартный налоговый? нет, только со 2 группы
-
а что за личный? стандартный налоговый? нет, только со 2 группы
:ax:
ну да, личный - в смысле за самого себя)))
-
Девочки, спасибо всем за ответы. Но вот по кассе, где же все-таки ее купить подешевле? И возмещали ли вы уже затраты на кассу, у кого она есть?
-
Девочки, кто-нибудь может подсказать по заполнению декларации 3-НДФЛ? Я обычное физлицо, заполняю декларацию, чтоб получить вычет на лечение и обучение детей. В прошлые годы скачивала программу с сайта ФНС, и все было прекрасно, вычет получала.
В этом году меня понесло заполнить декларацию онлайн, опять же на сайте ФНС. Получилась огромная сумма к вычету. Скачала программу, заполнила-сумма к вычету в два раза меньше. Как такое может быть?
-
Проверяйте внимательно цифры, которые забиваете. Как можно подсказать о том, чего не видишь? :al:
-
Девочки, кто-нибудь может подсказать по заполнению декларации 3-НДФЛ? Я обычное физлицо, заполняю декларацию, чтоб получить вычет на лечение и обучение детей. В прошлые годы скачивала программу с сайта ФНС, и все было прекрасно, вычет получала.
В этом году меня понесло заполнить декларацию онлайн, опять же на сайте ФНС. Получилась огромная сумма к вычету. Скачала программу, заполнила-сумма к вычету в два раза меньше. Как такое может быть?
Можно на сайте налогия.ру заполнить, глянуть, что получается, потом там можно позвонить проконсультироваться. Я так делала, мне помогли разобраться.
-
Спасибо за поддержку! Вдохновили вы меня :ax:
Разобралась, суммы совпали. Я стандартные вычеты не указала и в онлайн-декларации указала полную сумму, потраченную на обучение детей, без ограничения 50 тыс. рублей. Программа сама это учитывает, а онлайн-сервис почему-то нет.
-
Бухи, подскажите заявление на закрытие ИП нести в налоговую по месту регистрации или в 26? :ab:
-
Бухи, подскажите заявление на закрытие ИП нести в налоговую по месту регистрации или в 26? :ab:
в 26
-
в 26
Спасибо! Чуть не отправили на Сельмаш...
-
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:
должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?
-
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:
должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?
Я тоже послушаю с интересом ответ на этот вопрос.
По моему мнению сумма удержанного налога в 1 разделе=сумме налога всех строк 2 раздела.
-
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:
должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.
-
Девочки, не пойму, правильно или нет делает программа. Зуп.
Вношу вычет на ребенка сотруднику по основному месту работы, и он сразу автоматом дублируется у него же, оформленного и по внутреннему совместительству.
Так и должно быть, что вычет идет на все его доходы в нашей организации, а не только по основному? Точнее сказать, получается два вычета при рассчете, один от основного оклада уменьшает ндфл, а второй от оклада по совмсестительству тоже там уменьшает ндфл.
-
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.
Девочки, но проверьте меня, я наверное что-то не правильно понимаю...
По ст.226 НК момент удержания налога - день выплаты зарплаты.
Если зарплату за декабрь 17 выплатили в январе 18, то
суммы НДФЛ в отчете за 2017 год в удержанных в разделе 1 и разделе 2 не показываем. Только в начисленных в 1 разделе.
И Разница в сумме НДФЛ удержанного в 1 и 2 разделе будет только на НДФЛ с выплаты например отпускных или больничных за декабрь, которые были выданы в декабре (т.е налог удержан), но перечислен в бюджет в январе 18, т.к 31 декабря - нерабочий день. Такие суммы в 1 раздел включаем, а во 2 нет.
-
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.
т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140) во 2 разделе?
:al:
не понятно почему?
-
Девочки, не пойму, правильно или нет делает программа. Зуп.
Вношу вычет на ребенка сотруднику по основному месту работы, и он сразу автоматом дублируется у него же, оформленного и по внутреннему совместительству.
Так и должно быть, что вычет идет на все его доходы в нашей организации, а не только по основному? Точнее сказать, получается два вычета при рассчете, один от основного оклада уменьшает ндфл, а второй от оклада по совмсестительству тоже там уменьшает ндфл.
По ЗУП не подскажу, я в ней не работала, но что-то она у вас не правильно делает.
Двоиться ничего не должно.
Вычет должен быть применен 1 раз, но ко всем доходам работника.
Т.е (зп основная+зп совместителя- 1раз вычет)*13%=НДФЛ
-
т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140) во 2 разделе?
:al:
не понятно почему?
Люда, а с мной Вы согласны?
В идеале налог удержанный по строке 070 1 раздела может быть равен сумме всех строк 2 раздела.
Но есть случаи, когда налог удержан в одном периоде, а по дате перечисления он попадает во 2 раздел уже следующего периода. Тогда и возникает разница между строкой 070 и 2 разделом.
Например, отпускные за дек 17, выданы в декабре, налог удержан в декабре, а во 2 раздел эта сумма уже попадает уже в 1 квартале 2018, тк крайняя дата перечисления налога 09.01.18.
Или если зарплату за декабрь 17 выдали в последний рабочий день декабря же. Тогда НДФЛ удержан и идет в сумму строки 070 раздела 1, а во 2 раздел идет только в 1 квартале 2018.т.к крайняя дата перечисления налога опять же 09.01.18.
-
Девочки, по ИП не менялись же реквизиты для перечисления фиксированных взносов за 2018 г?
-
Девочки, по ИП не менялись же реквизиты для перечисления фиксированных взносов за 2018 г?
Нет, не менялись.
-
т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140) во 2 разделе?
:al:
не понятно почему?
блин, я имела ввиду начисленый, а не удержанный. Неправильно прочитала наверное вопрос.
-
Люда, а с мной Вы согласны?
В идеале налог удержанный по строке 070 1 раздела может быть равен сумме всех строк 2 раздела.
Но есть случаи, когда налог удержан в одном периоде, а по дате перечисления он попадает во 2 раздел уже следующего периода. Тогда и возникает разница между строкой 070 и 2 разделом.
Например, отпускные за дек 17, выданы в декабре, налог удержан в декабре, а во 2 раздел эта сумма уже попадает уже в 1 квартале 2018, тк крайняя дата перечисления налога 09.01.18.
Или если зарплату за декабрь 17 выдали в последний рабочий день декабря же. Тогда НДФЛ удержан и идет в сумму строки 070 раздела 1, а во 2 раздел идет только в 1 квартале 2018.т.к крайняя дата перечисления налога опять же 09.01.18.
у меня так получилось с больничным и отпускными, начисленными и выплаченными в декабре 2017г., НДФЛ я тоже сразу в декабре перечислила, я их и во 2 разделе показала в 6-НДФЛ за 4 кв. 2017г.
Это неправильно?
Я была в декрете, когда в 2016г. ввели этот отчет, вот второй квартал его делаю и схожу с ума, т.к. как понимаю, никак его проверить невозможно... У меня по одной фирме отчет очень большой, все официально , постоянно отпускные, больничные, увольнения...
До меня его делали 4 разных человека, вручную, т.к. ничего правильно у них не формировалось, я даже боюсь смотреть предыдущие расчеты, никаких записок от них не осталось, и те показатели, которые по моей логике можно проверить, не сходятся ни с какими данными...
Вот запросила в налоговой по НДФЛ акты сверок за 2016г., 2017г., пытаюсь выйти на какое-то сальдо... :ai: :be:
-
у меня так получилось с больничным и отпускными, начисленными и выплаченными в декабре 2017г., НДФЛ я тоже сразу в декабре перечислила, я их и во 2 разделе показала в 6-НДФЛ за 4 кв. 2017г.
Это неправильно?
Не правильно если зарплату выдали 29 дек, тогда срок уплаты налога - 09.01.18 (т.к 30,31 и далее - выходные)
и во 2 раздел эта сумма включается в 1 квартале 2018.
В инструкции по заполнению 6-ндфл про это не сказано. Она вообще куцая и малоинформативная.
Но были разъяснения налоговой по этому поводу. Вот что сходу в интернете нашла:
В случае, когда заработная плата выплачивается до окончания месяца, за который она начислена, при заполнении расчета 6-НДФЛ следует руководствоваться принципом: при формировании раздела 2, необходимо ориентироваться на дату, не позднее которой, НДФЛ нужно перечислить в бюджет. То есть, выплаченный доход и удержанный НДФЛ отражается в том отчетном периоде, на который приходится крайний срок для уплаты НДФЛ (Письма МФ РФ от 23.11.2016 № 03-04-06/69181, от 28.10.2016 № 03-04-06/63250, ФНС РФ от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@, от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@, от 15.12.2016 № БС-4-11/24063@)
-
Я была в декрете, когда в 2016г. ввели этот отчет, вот второй квартал его делаю и схожу с ума, т.к. как понимаю, никак его проверить невозможно... У меня по одной фирме отчет очень большой, все официально , постоянно отпускные, больничные, увольнения...
До меня его делали 4 разных человека, вручную, т.к. ничего правильно у них не формировалось, я даже боюсь смотреть предыдущие расчеты, никаких записок от них не осталось, и те показатели, которые по моей логике можно проверить, не сходятся ни с какими данными...
Вот запросила в налоговой по НДФЛ акты сверок за 2016г., 2017г., пытаюсь выйти на какое-то сальдо... :ai: :be:
У них по идее сейчас в сверке переплата должна быть ровно на ту сумму налога, которую вы покажете в разделе 2 за 4 квартал + перечисленный налог с суммы зарплаты за декабрь 2017 и за январь-март 2018г.
Если так, то во 2 раздел попало все как надо.
Начисленную сумму выплат, вычетов и налога в 1 разделе можно сверить с оборотами по 70сч и справками 2-ндфл. Тоже должно сходиться. Здесь разница в сумме доходов может быть на необлагаемые выплаты типа декретных, которые вообще в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не попадают.
А вот чтоб прикинуть сумму НДФл удержанного надо знать какие выплаты были в декабре 16 и 17 года.
Тогда можно как-то сверить.
Навскидку, сумма удержанного налога за 2017 будет равна:
налог из зарплаты за декабрь 16 (если выплатили в январе 2017)+
налог начисленный за январь-ноябрь 2017+
налог начисленный за декабрь 2017 ( если зарплату выплатили в декабре 17)
-
У них по идее сейчас в сверке переплата должна быть ровно на ту сумму налога, которую вы покажете в разделе 2 за 4 квартал + перечисленный налог с суммы зарплаты за декабрь 2017 и за январь-март 2018г.
Если так, то во 2 раздел попало все как надо.
Начисленную сумму выплат, вычетов и налога в 1 разделе можно сверить с оборотами по 70сч и справками 2-ндфл. Тоже должно сходиться. Здесь разница в сумме доходов может быть на необлагаемые выплаты типа декретных, которые вообще в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не попадают.
А вот чтоб прикинуть сумму НДФл удержанного надо знать какие выплаты были в декабре 16 и 17 года.
Тогда можно как-то сверить.
Навскидку, сумма удержанного налога за 2017 будет равна:
налог из зарплаты за декабрь 16 (если выплатили в январе 2017)+
налог начисленный за январь-ноябрь 2017+
налог начисленный за декабрь 2017 ( если зарплату выплатили в декабре 17)
В 2016г. по контрольным соотношениям 1 раздел 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ сходятся, а 2 раздел вообще ни с чем не сверяется...
Пришли акты сверок за 2016г., сумма НДФЛ Начислено не сходится с 2-НДФЛ вообще, и со строкой 020 в 6-НДФЛ...
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:
Это первый расчет, который у меня вызывает ступор... :ab:
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
-
Девушки, добрый день, подскажите по усно размер безопасного вычета при доходы минус расходы?
-
Я делаю чуть больше минимального:-))) но не сильно
-
В 2016г. по контрольным соотношениям 1 раздел 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ сходятся, а 2 раздел вообще ни с чем не сверяется...
Пришли акты сверок за 2016г., сумма НДФЛ Начислено не сходится с 2-НДФЛ вообще, и со строкой 020 в 6-НДФЛ...
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:
Это первый расчет, который у меня вызывает ступор... :ab:
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
Налоговая начисление налога по разделу 2 проводит по последней из трех указанных дат. Со строкой 020 сумма начислено в акте сверки не сойдется.
-
Я делаю чуть больше минимального:-))) но не сильно
спасибо, чуть больше минимального налога который 1%?
мне сказали доля расходов должна быть на 10% меньше дохода,
т.е. с 10% посчитать налог на доход и у меня получилось - что это как раз вышла сумма минимального в 1 %, значит я делаю свой налог чуть больше
спасибо еще раз
-
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:
Она категорически не права! Куча разъяснений минфина на этот счет, что отражается во втором разделе того периода, на который прихождится крайний по закону день перечисления налога. Если зп выплачивалась 29.12.17, то крайний день - 09.01.18, соот-но эти суммы пойдут во второй раздел 1-го квартала 2018 года.
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
Во-первых, сверяет сроки уплаты - если в отчете указан срок, например 01.03.2018, а налог по факту был перечислен 5.03.2018, то штраф начислят 20% от суммы несвоевременно уплаченного налога.
Во-вторых, часто встречаю такую ошибку, как задвоение сумм во втором разделе. Подозреваю, связано с тем, что разъяснения относительно того, во второй раздел какого периода включать доходы/налог, в основном датируются 2-м кварталом. Т.е. в расчет за первый квартал во второй раздел бухи включали доходы, крайний срок перечисления по которым приходится на 2 квартал. Потом начитались разъяснений, и продублировали эти суммы в расчете за 2 квартал, а корректировки по 1-му кварталу не сдали. Получается, суммы ндфл к уплате задвоились, а перечисления-то нет. Налоговики присылают недоимки на эти задвоенные суммы. Из чего я сделала вывод, что второй раздел (его итоги) они также сверяют, хотят видеть в карточке. И когда камералят квартал, то смотрят как раз 2-й раздел. А первый уже с 2-ндфл по итогам года стыкуют.
-
Она категорически не права! Куча разъяснений минфина на этот счет, что отражается во втором разделе того периода, на который прихождится крайний по закону день перечисления налога. Если зп выплачивалась 29.12.17, то крайний день - 09.01.18, соот-но эти суммы пойдут во второй раздел 1-го квартала 2018 года.
Во-первых, сверяет сроки уплаты - если в отчете указан срок, например 01.03.2018, а налог по факту был перечислен 5.03.2018, то штраф начислят 20% от суммы несвоевременно уплаченного налога.
Во-вторых, часто встречаю такую ошибку, как задвоение сумм во втором разделе. Подозреваю, связано с тем, что разъяснения относительно того, во второй раздел какого периода включать доходы/налог, в основном датируются 2-м кварталом. Т.е. в расчет за первый квартал во второй раздел бухи включали доходы, крайний срок перечисления по которым приходится на 2 квартал. Потом начитались разъяснений, и продублировали эти суммы в расчете за 2 квартал, а корректировки по 1-му кварталу не сдали. Получается, суммы ндфл к уплате задвоились, а перечисления-то нет. Налоговики присылают недоимки на эти задвоенные суммы. Из чего я сделала вывод, что второй раздел (его итоги) они также сверяют, хотят видеть в карточке. И когда камералят квартал, то смотрят как раз 2-й раздел. А первый уже с 2-ндфл по итогам года стыкуют.
я читала разъяснения и делаю согласно их, но моя коллега за соседним рабочим столом послушала налоговиков, сделала как ей удобно, а именно показала дек.зарплату, выплаченную в январе, в 4 квартале и сидит довольная) более того, она все кварталы и в 2016, и в 2017г. сдает именно так))) никаких вопросов вообще нет... Более того, если когда-то НДФЛ она забывает перечислить в срок (по больничным, отпускным), она еще как-то умудряется во 2 разделе показать даты, какие ей нужны... Так что налоговики и не поймут, что срок нарушен или что-то недоплачено, все идеально...
обидно)))
а я как идиотка, пытаюсь понять, что же до меня делали 4 разных человека, пока я была в декрете...
Дозвонилась в налоговую, в акте сверке "начислено" - это сумма всех строк 140, по расчетам сданным в течении отчетного года,
т.е.
в 2016г. "начислено" - это сумма строк 140 расчетов за 1,2,3 кв. 2016г., т.к. расчет за 4 кв. 2016 сдавался в 2017г.
в 2017г. в акте сверки "начислено" - это сумма строк 140 расчета за 4 кв.2016 + 1,2,3, кв. 2017г. :ab:
с 2-НДФЛ налоговики сверяют только 1 раздел 6-НДФЛ, все! т.е. сумму начисленного налога, кол-во физ.лиц, получивших доход, сумму исчисленного НДФЛ, но это ж надо быть совсем :al: , чтобы эти показатели в двух отчетах не сошлись)))
Да, неудобная логика у них, но какая есть...
Мне просто казалось, что второй раздел можно сверить с ОСВ по 68, 70, 76 сч., но нет, все это нереально, сам себя и другие расчеты проверить никак не можешь...
-
я читала разъяснения и делаю согласно их, но моя коллега за соседним рабочим столом послушала налоговиков, сделала как ей удобно, а именно показала дек.зарплату, выплаченную в январе, в 4 квартале и сидит довольная) более того, она все кварталы и в 2016, и в 2017г. сдает именно так))) никаких вопросов вообще нет...
Я тоже делаю так. Все принимается и никаких вопросов или возражений от налоговой мне не поступало ни разу. :ah:
-
У меня тоже знакомые бухгалтера выплату зарплаты и перечисление налога ставят по дата пп (если оплатили не вовремя), а не по фактическим. Я как дура поставила правильно, не вовремя заплатила 200 руб. И теперь бегаю в налоговую документы ношу на камера лику.
-
Девочки,прошу совета.Разгребаю дела бывшего буха.На начало 2017 года не идет валютный счет и на конец 2017 г. вышло в минус.У нас ООО УСН Д-Р.Я не хочу лезть в прошлые периоды .Как быть?Провести концом 2017 ручной проводкой поступление и выровнять 52 сч ?И не пристебается ли налоговая к моему не весть взятому доходу?
-
Провести концом 2017 ручной проводкой поступление и выровнять 52 сч ?
а поступление от кого будете проводить?
-
Девочки, подскажите Заявление о внесении изменений в ОГРНИП надо подавать в 26 ИФНС, в свою, или в любую можно?
-
Девочки, подскажите Заявление о внесении изменений в ОГРНИП надо подавать в 26 ИФНС, в свою, или в любую можно?
можно через мфц подать
-
можно через мфц подать
Спасибо.
-
а поступление от кого будете проводить?
да запуталась.вообщем ничего не делаешь.
-
да запуталась.вообщем ничего не делаешь.
проверьте банк по выпискам за 2016 год...
-
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?
У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
-
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?
У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
Вот тема где можно задать вопрос по кадрам
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,37171.8325.html
-
Спасибо, Мар-та! :ax:
-
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?
У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
Принимаете внешним совместителем в новое ООО на 0,5 ставки (или сколько там у него еще получается в зависимости от ставки по основному месту работы) и можете вообще ничего не писать в трудовую - записи о работе по совместительству делаются исключительно по желанию работника. Принять на основное место работы Вы его априори не можете, пока он не уволен из 1-го ООО. Когда уволится там, во 2-м ООО сможете переоформить его на основное место.
Если же запись в трудовой принципиальна, то она делается кадровиком с основного места работы, т.к. выдавать трудовую книжку на руки сотруднику Вы не имеете права в течение всего срока его работы.
-
Девочки, ООО на УСН 6 % .я могу компенсировать сотруднику гсм , амортизацию на основании путевых листов, без договора аренды.норму по законодательству на 20 , а остальное на 99( не облагая ндфл и страх.взносами)? Правильный ход мыслей?
-
В сбере онлайн точно есть такая возможность - там есть кнопочка - уплата налога за другое лицо.
А подскажите, пожалуйста, где эта кнопочка? Пытаюсь оплатить в сбербанк-онлайне налог за организацию, вижу только, как оплатить за другое физлицо или ИП. ИНН плательщика принимает только 12 цифр...
-
А подскажите, пожалуйста, где эта кнопочка? Пытаюсь оплатить в сбербанк-онлайне налог за организацию, вижу только, как оплатить за другое физлицо или ИП. ИНН плательщика принимает только 12 цифр...
Я сбер онлайн для юрлиц имела ввиду... как через сбер онлайн для физлиц платить не знаю.
Им можно позвонить на горячую линию.
-
На сайте налоговой есть сервис заполнить и распечатать декларацию по усн для ИП? Что-то не могу найти...
Их программка налогоплательщик видимо с виндовс10 не совместима, глючит, ничего с ней сделать не могу.
-
Я сбер онлайн для юрлиц имела ввиду... как через сбер онлайн для физлиц платить не знаю.
Им можно позвонить на горячую линию.
Понятно... Хотела оплатить со счета директора. На горячую линию звонила, не знают они, как это сделать) Полагаю, что нет такой возможности. Мы работаем через Центр-Инвест, говорила с их техподдержкой, можно оплатить через другое юрлицо или ИП.
-
Понятно... Хотела оплатить со счета директора. На горячую линию звонила, не знают они, как это сделать) Полагаю, что нет такой возможности. Мы работаем через Центр-Инвест, говорила с их техподдержкой, можно оплатить через другое юрлицо или ИП.
оплатите по квитанции через кассу того же Центр-Инвеста.(Это мне в налоговой подсказали)
-
По квитанции принимает ЦИ, Сбер выделывается, у них тупо программа не принимает 10-значный ИНН юрика, всех посетителей они видят как физиков, соот-но оплатить налоги за юрлицо не получается.
В Сболе для физлиц такой функции нет.
-
Спасибо! Попробую через Центр-Инвест.
-
Девочки, организация зарегистрирована в середине октября 2017г., баланс за 2017г. я смело могу не сдавать?
-
Девочки, организация зарегистрирована в середине октября 2017г., баланс за 2017г. я смело могу не сдавать?
Да
-
Девочки, может кто-нибудь работает с европланом, подскажите, как после их реорганизации поменять контрагента внутри ОС (лизинговый авто)?? Остатки по 76 счету я перенесла корректировкой долга, а как с 01 и 02 счетом быть?? :bc:
-
Да
а в Статистику, ФСС? Письма писать?
Они обычно не в курсе ни про что))))
-
а в Статистику, ФСС? Письма писать?
Они обычно не в курсе ни про что))))
В статистику я бы писала только если они сами попросят объяснить почему не сдана бухотчетность.
А про ФСС вы имеете ввиду для подтверждения вида деятельности?
Так им и не обязаны сдавать бухотчетность, а копию пояснительной записки к ней, и то если не малый бизнес.
Утвержденной формы этой самой записки нет, так что видимо можно написать в ФСС письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности и обозвать его пояснительной запиской.
-
В статистику я бы писала только если они сами попросят объяснить почему не сдана бухотчетность.
А про ФСС вы имеете ввиду для подтверждения вида деятельности?
Так им и не обязаны сдавать бухотчетность, а копию пояснительной записки к ней, и то если не малый бизнес.
Утвержденной формы этой самой записки нет, так что видимо можно написать в ФСС письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности и обозвать его пояснительной запиской.
Спасибо))
-
Добрый день, коллеги! О беспределе налоговой!
Столкнулась с беспределом налоговиков в новом ключе (ну и раньше, конечно, сталкивалась):
Меняем юрадрес, внутри города с Ленинского на Советский район, все как обычно, подали доки в налоговую 26-ю, за 2 дня до истечения срока регистрации пришла девочка - налоговичка, смотреть юрадрес, мы - то на месте, табличка висит, сказала директору на комиссию прийти (Мой косяк, я у налоговички не взяла никаких документов, подтверждающих ее визит, знаю только ее имя - отчество). Я меняла юрадреса в своей практике орг-ям свои и не раз, процедура привычная.
На комиссии с директором таааак по-хамски разговаривали: "ваша организация нам не нужна, мы вас выкинем, и т.д. и тп. Валите в Волгоград, у вас там обособка".
К слову, мы очень порядочные налогоплательщики.
НУ и что ...делают нам приостановку регистрации, мол, при проверке по юрадресу никого не было... Я на тот момент была одна в офисе, у нас маленькая компания, голова в Ростове, ОП есть несколько штук. Как биться дальше? Есть ли смысл этой девочке - девчушке звонить, я знаю только ее имя-отчество, да и что она скажет...ничего...Подавать документы, опровергающие сведения о недостоверности адреса? Фото прикладывать, платежки на оплату договора аренды. Кто сталкивался?
Девчат, и кто может подсказать, у меня директор в вечной прострации, на факты внимания не обращает, в Советской налоговой с ним обшался, с его слов, старый дедушка, лет за 60, кажется, отдел камеральных проверок №2. Может знаете ФИО по описанию, что за фрукт?
Правду говорят, что налоговая Советского района - это ужас - ужасный?
-
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.
-
Девочки , хэлп! :bc:
Закупили товар в Китае, все пришло 4-м кварталом 2017г.
В 1 квартале 2018 года Таможня вынесла Решение о корректировке Таможенной стоимости.
Подскажите, как быть?
Нужно ли корректировать 4-й квартал? или можно как то эту сумму показать в 1-м кв 2018?
и как эту корректировку вообще в программе провести? у нас 1С: Комплексная автоматизация
:ax: :ax: :ax: :ax:
-
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.
зайдите на сайт налоговой, у них есть раздел адреса массовой регистрации и проверяйте. Делайте скрин, прикладывайте к возражениям.
У нас тоже была проблема: пришли на осмотр, а нас нет. Когда, чего. А они не на том литере были. Говорят передадим инфу в банк для блокировки счета.
Ходили к начальнику ругаться.
А по факту, инспектор который выходит на осмотр ничего, никогда не дают на руки. Наверное, нужно требовать копию протокола осмотра.
-
Девочки , хэлп! :bc:
Закупили товар в Китае, все пришло 4-м кварталом 2017г.
В 1 квартале 2018 года Таможня вынесла Решение о корректировке Таможенной стоимости.
Подскажите, как быть?
Нужно ли корректировать 4-й квартал? или можно как то эту сумму показать в 1-м кв 2018?
и как эту корректировку вообще в программе провести? у нас 1С: Комплексная автоматизация
:ax: :ax: :ax: :ax:
вы в 1 м квартале создаёте датой корректировки таможни ( когда они вынесли решение) новую гтд на тот же приход, указывайте изменения свои.
-
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.
У вас в юр. адресе номер кабинета указан или просто БЦ?
Жалобу можете написать на имя начальника налоговой, второй адресат областная налоговая, описать как к вам приходили и кто. Очень они жалоб не любят, быстро большинство разногласий ликвидируется.
-
Мне так ленинская хотела сделать. Я им по телефону сказала, что днём приостановки пойду к прокурору и скажу, что они с меня деньги вымогают -иначе счёт заблокируют. Сразу все сделали
-
Девочки, есть у нас кто-нибудь, кто может пересчитать зарплату учителя в гос школе? У нас в школе махинации сильные по зарплатам. Учителя ничего доказать не могут. Я берусь за юр моменты. Но надо сделать бухгалтерские. Чтоб носом ткнуть в цифры
-
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.
на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
-
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.
на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
бух же в 1с это вела? 1с у вас на компе?
-
бух же в 1с это вела? 1с у вас на компе?
она в 1 с вела, делала выгрузку и мне присылала. 1 с у меня нет, только сбис
-
она в 1 с вела, делала выгрузку и мне присылала. 1 с у меня нет, только сбис
справки для расчета пособий по вам за 2016-2017 годы есть? или вы эти годы в этой фирме работали и есть печать этой фирмы?
-
справки для расчета пособий по вам за 2016-2017 годы есть? или вы эти годы в этой фирме работали и есть печать этой фирмы?
у меня минималка там по зрпл и то не за каждый месяц. Эти годы я там работала и печать есть. Расчет как я понимаю по всем минимумам будет
-
у меня минималка там по зрпл и то не за каждый месяц. Эти годы я там работала и печать есть. Расчет как я понимаю по всем минимумам будет
калькуляторы для расчета больничного можно найти в интернете, например, здесь
https://calcsoft.ru/calculator-bolnichnogo
Но вам в любом случае нужен файл со всеми данными больничного и расчетом суммы в электронном виде, в этом файле и заявление, и расчет, который вы и отправите в ФСС.
заявление с вашими данными и реквизитами должно быть по форме, утвержденной приказом ФСС, вот здесь и бланки и образцы:
http://r30.fss.ru/63044/68746/68748/68815.shtml
Проще всего это, конечно, сделать расчет больничного в вашей рабочей базе 1С,
Если никак - тогда созвонитесь с вашим филиалом ФСС, если они в виде исключения примут на бумаге все, тогда заполняйте и несите все на бумаге...
Список необходимых им документов они и подскажут, я давно сдаю больничные электронно ,уже и не знаю, что им нужно...
-
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.
на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
В СБИСе должна быть актуальная форма заявления на выплату пособия. Его можно заполнить прямо там и отправить в ФСС.
-
вы в 1 м квартале создаёте датой корректировки таможни ( когда они вынесли решение) новую гтд на тот же приход, указывайте изменения свои.
указываю только разницу? и номер ГТД какой прописывать? тот же? или писать номер корректировки таможни? :ax:
-
Девочки, всегда пользовалась сервисом на налог.ру, сейчас не открывается.
https://service.nalog.ru/
Это у меня проблема или сайт глючит? Где можно взять платежку на страховые взносы для ИП?
-
у меня это тоже не открылось
-
Девочки, подскажите, новая сотрудница пишет заявление на стандартные вычеты, в свидетельствах о рождении детей указана только она, отец прочерк. Ей положены двойные вычеты на основании свидетельств о рождении или она должна еще какие-то документы предоставить?
-
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.
-
Девочки, подскажите, новая сотрудница пишет заявление на стандартные вычеты, в свидетельствах о рождении детей указана только она, отец прочерк. Ей положены двойные вычеты на основании свидетельств о рождении или она должна еще какие-то документы предоставить?
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.
-
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.
Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.
-
Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.
Девочки, у нас тоже страничка из паспорта о семейном положении требуется для подтверждения отсутствия мужа.Читала, что можно справку из ЗАГСа брать, но, вроде повсеместно не встречала такого.
-
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.
Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.
Девочки, у нас тоже страничка из паспорта о семейном положении требуется для подтверждения отсутствия мужа. Читала, что можно справку из ЗАГСа брать, но, вроде повсеместно не встречала такого.
Да, я почитала разъяснения, что только если не замужем, то положен двойной вычет, и ЗАГС выдает какую-то справку... Обещала принести справку из ЗАГСа, т.к. в паспорте не все штампы стоят...
это такой товарищ, который то замужем, то не замужем))))
-
Подскажите по такому вопросу:
Пришло требование доплатить усн, ситуация такая в декабре 2015 г получен аванс в марте 2017 года по суду покупатель вернул его, я уменьшила налоговую базу на сумму возврата. Налоговая считает это не правомерным, стоит с ними разбираться и стоять на своем или я все таки не права, сумма налога к доплате 24тр. и еще пеня 2тр.
-
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, признаются по мере реализации.
Товары действительно должны быть оплачены, оприходованы и реализованы.
Если сначала вы оприходовали, продали товары, а оплатили их через 2 месяца - они попадут в КУДИР как принимаемые расходы по факту оплаты, т.е. датой оплаты через 2 месяца.(В КУДИР Дата и номер первичного документа для признания расходами № и дата платежного поручения)
Если же сначала вы оплатили, оприходовали, потом продали товары, то по факту реализации ( в КУДИР расходы попадут по дате и № накладной).
в 1С есть Анализ учета по УСН, сформируйте и по каждой цифре посмотрите, что не идет...
-
Подскажите по такому вопросу:
Пришло требование доплатить усн, ситуация такая в декабре 2015 г получен аванс в марте 2017 года по суду покупатель вернул его, я уменьшила налоговую базу на сумму возврата. Налоговая считает это не правомерным, стоит с ними разбираться и стоять на своем или я все таки не права, сумма налога к доплате 24тр. и еще пеня 2тр.
вы откорректировали декларацию по УСН за 2015г. и убрали аванс из доходов?
-
вы откорректировали декларацию по УСН за 2015г. и убрали аванс из доходов?
нет в 1 кв2017 уменьшила налогооблагаемую базу.
-
хотят от нас корректировку сейчас и доплату этих 24тр с пеней.
-
нет в 1 кв2017 уменьшила налогооблагаемую базу.
п. 1 ст. 346.17 НК РФ
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.
Думаю, вам нужно разбираться в налоговой по этому поводу.
-
Девочки, у меня на работе открыта вакансия главного бухгалтера. Директор со стороны боится искать, ему нужен оооччченннь опытный и грамотный. Можно работать удаленно, прошлому бухгалтеру оплачивал 25 т.р в мес. Если кому интересно, прошу перейти в ЛС.
-
считает налоговая что этот пункт если в одном налоговом периоде (имеют ввиду год)
Ситуация осложняется еще тем что по суду это все произошло.
Да дело наше конечно бодаться с ними или нет или проще заплатить.
Хотела еще выяснить если я прилагаю все документы, налоговая выносит решение, после этого решения если мы не согласны суд?
-
Наталья, я просто не пойму, вы уже успели сдать декларацию по УСН, они ее уже прокамералили, успели прислать вам требование о задолженности?
Срок уплаты УСН за 2017г. - 02.04.2018г., т.е. у вас еще есть время оплатить, а они уже по истечении этого срока только могут выявить задолженность, в том числе по пеням... :be: :al:.
п. 1 ст. 346.17 НК РФ - не содержит ограничений по периоду, т.е. нигде не упоминается, что это должно быть в пределах календарного года, а если покупатель оплатил 31.12.2017, а 01.01.2018 попросит вернуть свои денежки?.. все, уменьшить доходы в 2018г. никак нельзя? а если это миллионы?
-
да, я сдала декларацию по усн еще в феврале. прокамералили.
а пеня идет с 1кв2017 если я сейчас уберу возврат аванса соответственно в 1кв2017г будет больше авансовый платеж по усн.
Решила пока ответить что считаю правомерным уменьшение дохода на сумму возврата аванса, собираю документы: решение суда, договор с покупателем и платежку покупателя. Подожду решения налоговой, мне терять нечего. Посмотрим на что они будут ссылаться.
-
да, я сдала декларацию по усн еще в феврале. прокамералили.
а пеня идет с 1кв2017 если я сейчас уберу возврат аванса соответственно в 1кв2017г будет больше авансовый платеж по усн.
Решила пока ответить что считаю правомерным уменьшение дохода на сумму возврата аванса, собираю документы: решение суда, договор с покупателем и платежку покупателя. Подожду решения налоговой, мне терять нечего. Посмотрим на что они будут ссылаться.
Они вам прислали требование о представлении пояснений или требование об уплате недоимки?
Если о предоставлении пояснений, тогда они примут ваш ответ с подтверждающими документами и успокоятся, ответ никакой давать уже вам не будут.
-
Они вам прислали требование о представлении пояснений или требование об уплате недоимки?
Если о предоставлении пояснений, тогда они примут ваш ответ с подтверждающими документами и успокоятся, ответ никакой давать уже вам не будут.
Люда, требование о предоставлении пояснений.
Когда звонила, сказали что они не согласны с нашей позицией и будет решение выносить на основании представленных мною пояснений, тк считают что мы не обосновано занизили налогооблагаемую базу.
-
Люда, требование о предоставлении пояснений.
Когда звонила, сказали что они не согласны с нашей позицией и будет решение выносить на основании представленных мною пояснений, тк считают что мы не обосновано занизили налогооблагаемую базу.
Да скорее всего почитают и успокоятся... Ничего вам отвечать в случае если вы их убедите (а вы их убедите своим ответом), они не будут.
У нас каждый год по УСН требуют пояснения, потому что у нас есть поступления по займам, возвраты от поставщиков, от заказчиков, возвраты залоговых денег по обеспечениям муниц. контрактов и т.п.,
по мнению налоговой - это все доходы, которые они обнаружили, запросив в банке выписку,
и из года в год я пишу им пояснения, из чего же сложилась налогооблагаемая база, почему часть поступлений не является доходом и т.п.
Работа у них такая - подложить бумажку с ответом налогоплательщика и быть спокойными...
-
Да скорее всего почитают и успокоятся... Ничего вам отвечать в случае если вы их убедите (а вы их убедите своим ответом), они не будут.
У нас каждый год по УСН требуют пояснения, потому что у нас есть поступления по займам, возвраты от поставщиков, от заказчиков, возвраты залоговых денег по обеспечениям муниц. контрактов и т.п.,
по мнению налоговой - это все доходы, которые они обнаружили, запросив в банке выписку,
и из года в год я пишу им пояснения, из чего же сложилась налогооблагаемая база, почему часть поступлений не является доходом и т.п.
Работа у них такая - подложить бумажку с ответом налогоплательщика и быть спокойными...
У меня тоже поступления от займов есть. С этого года программа в налоговой их отбрасывает по ним не надо давать пояснения (это мне в налоговой сказали). Мне только сумму возврата написали пояснить либо пересдать корректировку.
-
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?
-
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?
разве ИП-граждане России заполняют эту форму при смене адреса?
Там даже и нет таких страниц, где можно указать эти изменения... :al:
кто вас заставляет заполнить? Пусть тогда и разъяснит порядок заполнения...
ничего не заполняйте, ссылайтесь на ст. 85 НК РФ. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц, пусть сами делают запросы (ИФНС в ФМС) и между собой решают, тем более у них электронный документооборот...
-
А я все про НДФЛ...
Сотрудник принят на работу в марте, в этом году официально не работал, я могу предоставить ему вычет на детей только с марта или с начала года?
-
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.
Этот товар еще и покупателем должен быть оплачен. Не знаю насколько это требование сейчас актуально, но в 1С в настройках учетной политики есть такое окошко - условием признания расходов является получение оплаты от покупателя, проверьте, может у вас там галочка стоит.
-
А я все про НДФЛ...
Сотрудник принят на работу в марте, в этом году официально не работал, я могу предоставить ему вычет на детей только с марта или с начала года?
С марта, вы же ему начисления только с марта делаете.
-
С марта, вы же ему начисления только с марта делаете.
Это да, но по НДФЛ - налоговый период - год, имеется письмо, старое правда, может есть новее разъяснения
Министерство финансов Российской Федерации Письмо № 03-04-06-01/254 от 19.08.2008
Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода
:al:
-
Пусть пишет заявление на вычет с 01.03.18 когда принят на работу.
-
Это да, но по НДФЛ - налоговый период - год, имеется письмо, старое правда, может есть новее разъяснения
Министерство финансов Российской Федерации Письмо № 03-04-06-01/254 от 19.08.2008
Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода
:al:
Но у вас же он официально принят только с марта, поэтому январь и февраль вас не касается. Мое мнение, что в данном случае это письмо к вам не имеет отношения.
Согласна со Старостой про заявление с 1 марта 2018г.
-
разве ИП-граждане России заполняют эту форму при смене адреса?
Там даже и нет таких страниц, где можно указать эти изменения... :al:
кто вас заставляет заполнить? Пусть тогда и разъяснит порядок заполнения...
ничего не заполняйте, ссылайтесь на ст. 85 НК РФ. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц, пусть сами делают запросы (ИФНС в ФМС) и между собой решают, тем более у них электронный документооборот...
сегодня дожали их и наконец поставили нас на учет куда нужно.какой то бред.паспортный стол не передал и они начинают что- то придумывать .спасибо.
-
Девочки, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит заполнить декларацию по УСН доходы.
-
Девочки,а кто-нибудь уже уменьшал налог по ЕНВД и Патенту расходами на онлайн кассу?
-
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?
У мужа в личном кабинете ИП на сайте налоговой был указан старый адрес. Там кнопочка - уточнить данные..... Написали, что новый адрес такой-то.... Через три дня позвонила девушка, попросила выслать копию страницы паспорта с пропиской, сказала, что надо было сразу ее прикрепить. На следующий день на почту пришло письмо, что новые данные внесены. В личном кабинете тоже поменялись.
-
У мужа в личном кабинете ИП на сайте налоговой был указан старый адрес. Там кнопочка - уточнить данные..... Написали, что новый адрес такой-то.... Через три дня позвонила девушка, попросила выслать копию страницы паспорта с пропиской, сказала, что надо было сразу ее прикрепить. На следующий день на почту пришло письмо, что новые данные внесены. В личном кабинете тоже поменялись.
спасибо
-
Девочки, сколько будет стоить в месяц (или квартал) вести
2 ООО на УСН Доходы, по одному еще нет деятельности, во втором 2 человека, из работы - много поступлений по банку,
+ к этим фирмам еще ИП на УСН Доходы, без работников?
Можно в личку))))
:ax:
-
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, признаются по мере реализации.
Товары действительно должны быть оплачены, оприходованы и реализованы.
Если сначала вы оприходовали, продали товары, а оплатили их через 2 месяца - они попадут в КУДИР как принимаемые расходы по факту оплаты, т.е. датой оплаты через 2 месяца.(В КУДИР Дата и номер первичного документа для признания расходами № и дата платежного поручения)
Если же сначала вы оплатили, оприходовали, потом продали товары, то по факту реализации ( в КУДИР расходы попадут по дате и № накладной).
в 1С есть Анализ учета по УСН, сформируйте и по каждой цифре посмотрите, что не идет...
Большое спасибо!!!
-
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
-
Девочки, сколько будет стоить в месяц (или квартал) вести
2 ООО на УСН Доходы, по одному еще нет деятельности, во втором 2 человека, из работы - много поступлений по банку,
+ к этим фирмам еще ИП на УСН Доходы, без работников?
Можно в личку))))
:ax:
Сейчас некоторые банки предоставляют своим клиентам услуги бухгалтера, иногда даже бесплатно. Поинтересуйтесь в вашем.
-
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
В бухучете 19 счета быть не должно, ТМЦ приходуются по полной сумме включая НДС.
В налоговом в расход в зависимости от того, что купили:
материалы, услуги - получены, оплачены - НДС аналогично, отдельной строкой в КУДИР
товары - получены, оплачены, отгружены покупателю - НДС аналогично, отдельной строкой в КУДИР
ОС - учитывается в стоимости ОС, как списывается в расход не знаю
-
И у меня есть вопрос:
Если организация потеряла статус малого предприятия в марте 18г. (изменился состав учредителей)
Какие мои действия?
За 2017 сдаю бухотчетность по упрощенной форме, а с 1 января 18 применяю ПБУ-18
и сдаю за 2018 отчетность по полной форме. Так или как-то по-другому?
-
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
-
Сейчас некоторые банки предоставляют своим клиентам услуги бухгалтера, иногда даже бесплатно. Поинтересуйтесь в вашем.
да нет))) это я свои услуги боюсь продешевить))) :ab:
-
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в 1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
-
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!
-
У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в 1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
Это я теоретически спрашиваю, пока решаю задачи по теории БУ.
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!
-
И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)
-
И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)
По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой, даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
-
По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой, даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.
-
Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.
Вы писали, что вопрос чисто теоретический, с точки зрения теории я вам и ответила. Правильно начислять НДС на аванс, если он был, в день его поступления, или на реализацию, если аванса не было.
Не начислить НДС на авансовый платеж в конце квартала, даже если отгрузка произойдет в первых числах следующего - значит занизить налоговую базу за отчетный период. Возможно кто-то так и делает, но я не знаю никого, кто рискует так поступать. В НК довольно много противоречий, мнения Минфина и ИФНС очень часто не совпадают. На практике все-таки стоит руководствоваться мнением ИФНС, если не хотите с ними без конца судиться. В данном случае по-моему овчинка выделки не стоит.
-
Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?
-
Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?
Напишите, что не можете их предоставить, т.к. они относятся к видам деятельности, которыми ваша организация не занимается.
-
Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
:ax:
-
Девочки, помогите пожалуйста заполнить 3 ндфл. Как обычно заполняю все необходимые разделы для получения имущественного вычета, но ещё добавляется доход полученный от страховой(код 2301). Где указывать данный доход?
Заполняю лист А, указываю полученный доход, сумма удержанного налога =0.
В раздел 2 попадает общая сумма доходов (зарплата и страховая выплата). Где отразить сумму НДФЛ (стр.выплата) исчисленный, но не удержанный и не перечисленный?
В конечном результате должна быть разница к возмещению или уплате НДФЛ
-
Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
:ax:
Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.
-
Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.
спасибо за ответ. Вроде проверок много было у нас, но вот первый раз делала копии с двух сторон и даже так получилась слишком много :ab:
-
Девочки, что делать, если умер директор( он же единственный Учредитель)? Пока прямые наследники вступят в права, кто подписывает документы? И как быть с действующими ключами в банке, отчетности?
-
Девочки, такое впечатление, что в налоговики в этом году сбесились.Меня за последний месяц засыпали требованиями по налогу усн( несколько фирм).К уменьшению еще по декларации усн налог не берут, а недоимку ставят.ужас какой - то .обычно это было позднее - уже с учетом данных по году.
-
Девочки, ну подскажите :ax: по статистике. Куда сдавать бух. отчетность по году??? на Мечникова или по районам??? я сдала в марте по сбису и указала код 61-01. То есть Мечникова. А посмотела, что прошлый год мы сдавалаи через представителя 61-82 код. У нас советский район. Как правильно?
-
Девочки, ну подскажите :ax: по статистике. Куда сдавать бух. отчетность по году??? на Мечникова или по районам??? я сдала в марте по сбису и указала код 61-01. То есть Мечникова. А посмотела, что прошлый год мы сдавалаи через представителя 61-82 код. У нас советский район. Как правильно?
я сдавала в район, приняли
вот коды по районам
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/reporting/statistical_reports/current_information/71544e8043125c58bda4bd6d1d1cfc75
-
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?
-
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?
почитайте
вот здесь https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.msg9701687.html#msg9701687
на нескольких страницах обсуждение
у меня был такой вопрос,
в итоге, я для себя решила сдавать...
-
почитайте
вот здесь https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.msg9701687.html#msg9701687
на нескольких страницах обсуждение
у меня был такой вопрос,
в итоге, я для себя решила сдавать...
спасибо огромное!
-
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?
Нашла, что надо подавать. http://www.pfrf.ru/branches/orenburg/news/~2018/04/04/156338
-
спасибо огромное!
вот здесь еще продолжение
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.16455.html
цитировать не дает, но были разные мнения:
N7777
у меня были пустые фирмы, где не было деятельности, а также фирма где на директора зп не начисляется, только на 1 работника. Нас оштрафовали за 16 год, и сказали даже если без сохранения зп, нет деятельности все равно показываете. По 500 рэ на каждого за каждый месяц дороже выйдет, чем показать.
Woman
СЗВ-М подается только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор или ГПД. Если директор - он же учредитель в единственном лице, он имеет полное право не заключать трудовой договор сам с собой, не производить сам себе выплат за выполнение трудовых обязанносте, облагаемых страховыми взносами, и подавать сведения СЗВ-М на такого директора не нужно :sorry:
ПИСЬМО ПФ РФ от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581:
"У организаций, у которых отсутствуют застрахованные лица, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы, обязанность в представлении отчетности по форме СЗВ-М отсутствует."
-
Теперь и у меня вопрос. Как быть с ИП без работников, тоже подавать?
-
Теперь и у меня вопрос. Как быть с ИП без работников, тоже подавать?
да нет...
ИП без работников, не работодатель)))
сам с собой он трудовой договор не заключает же...
-
Девочки, я бухгалтер-новичок. Директор дал задание посмотреть на сайте статистики индексацию, чтобы в штатном расписании повысить заработную плату. я ни хрена не пойму где?что? :girl_haha: Вроде как на 7% нужно поднять. Не могу ничего найти.
-
Девочки, я бухгалтер-новичок. Директор дал задание посмотреть на сайте статистики индексацию, чтобы в штатном расписании повысить заработную плату. я ни хрена не пойму где?что? :girl_haha: Вроде как на 7% нужно поднять. Не могу ничего найти.
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/1.htm
Индекс инфляции за 2017 год 2,5%.
-
Напомните, пожалуйста, что прикладывать в ФСС для подтверждения вида деятельности (помимо справки и заявления) - декларацию УСН? Или уже ничего не надо?
-
Напомните, пожалуйста, что прикладывать в ФСС для подтверждения вида деятельности (помимо справки и заявления) - декларацию УСН? Или уже ничего не надо?
Бух.отчетность
-
вот здесь еще продолжение
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.16455.html
цитировать не дает, но были разные мнения:
N7777
у меня были пустые фирмы, где не было деятельности, а также фирма где на директора зп не начисляется, только на 1 работника. Нас оштрафовали за 16 год, и сказали даже если без сохранения зп, нет деятельности все равно показываете. По 500 рэ на каждого за каждый месяц дороже выйдет, чем показать.
Woman
СЗВ-М подается только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор или ГПД. Если директор - он же учредитель в единственном лице, он имеет полное право не заключать трудовой договор сам с собой, не производить сам себе выплат за выполнение трудовых обязанносте, облагаемых страховыми взносами, и подавать сведения СЗВ-М на такого директора не нужно :sorry:
ПИСЬМО ПФ РФ от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581:
"У организаций, у которых отсутствуют застрахованные лица, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы, обязанность в представлении отчетности по форме СЗВ-М отсутствует."
УПФР в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону извещает.
В целях исполнения письма Исполнительной дирекции ПФР от 29.03.2018 №ЛЧ-08-24/5721 с приложением разъяснений Министерства труда и социальной защиты РФ (исх.№17-4/10/В-1846 от 16.03.2018) о представлении отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на руководителей организаций, являющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества (далее – Учредители).
Страхователям с данной категорией необходимо представление сведений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, руководствуясь тем, что согласно ст.16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения возникают при фактическом допущении работника к работе в случае когда трудовой договор не оформлен должным образом.
Сведения по ф.СЗВ-М на Учредителей должны быть представлены, начиная с отчетного периода «март 2018 года», не позднее 16 апреля 2018 г.
Сведения по ф.СЗВ-СТАЖ на Учредителей должны представляться при наличии «нулевого» Расчета, представленного в налоговую инспекцию. При этом в сведениях о страховом стаже Учредителей следует указывать код «НЕОПЛДОГ».
-
При применении онлайн-кассы первичные документы с КМ-1 по КМ-9 не обязательны, правильно?
-
Девочки, при сдаче на бумаге отчетности в ФСС доверенность нужна?
Сто лет на бумаге не сдавала, все время электронно.
-
При применении онлайн-кассы первичные документы с КМ-1 по КМ-9 не обязательны, правильно?
Да.
-
Девочки, очень нужны контакты хорошего программиста 1С, который знает программу Комплексная автоматизация 1.1. Нужно дописать программу, а нормального программиста найти не можем. :bc:
-
Девочки, скажите, наша упрравл к-ния нам лапшу вещает про свои несостыковки при работе с банком. Те, нам говорят о массовых долгах жильцов, при этом их по факту очень мало. Бухг- р не разносит платежи, при этом начисляется пени в космических масштабах.. Но! Я так подозреваю, что у неё не разнесенных не опознанных сумм должно же быть до хрена.. Что нам у неё потребовать? Какой документ? чтоб не только на жильцов орали про долги, но и в свои документы глазки опустили?
-
Девочки, при сдаче на бумаге отчетности в ФСС доверенность нужна?
Сто лет на бумаге не сдавала, все время электронно.
В первомайский сдаю на бумаге, бывает, попросят, бывает нет. Лучше взять.
-
Девочки, скажите, наша упрравл к-ния нам лапшу вещает про свои несостыковки при работе с банком. Те, нам говорят о массовых долгах жильцов, при этом их по факту очень мало. Бухг- р не разносит платежи, при этом начисляется пени в космических масштабах.. Но! Я так подозреваю, что у неё не разнесенных не опознанных сумм должно же быть до хрена.. Что нам у неё потребовать? Какой документ? чтоб не только на жильцов орали про долги, но и в свои документы глазки опустили?
Дина, в чем нестыковки?
Сбер и ЦИ реестрами все платежи физлиц, в банк-клиенте все есть ежедневно. Если через сторонние банки платят, то платежками все видно, если плательщик указал лицевой счет, или адрес. Бывает, некоторые пишут в назначении платежа "Оплата ЖКУ", тогда фиг поймешь, за что человек платит. Если только по фамилии плательщика искать лицевой счет, и то, если сам собственник платил, а не арендатор, дядя, тетя и пр.
-
Ну например.
У меня в счёте за январь пени 208 руб (и это много! Но дальше больше). Я оплачивают счёт, а в счёте за февраль уже пени 2430 руб. При этом сумма самогО долга отсутствует, а у неё растёт. В феврале я оплатила 2 месяца, но 2 разными платежами, она пишет только 1 и сумма долна выросла.. Те, 1 завис на неопознанных, где и как нам ткнуть её носом, что они же есть! Эти деньги болтаются на 51 счете ? Или где? Что требовать и какой документ будет в данном случае, законным? (Просто, у нас это продолжается уже несколько лет.. По некоторым квартирам все спокойно, а по большинству долги достигают космических масштабов!((
-
Ну например.
У меня в счёте за январь пени 208 руб (и это много! Но дальше больше). Я оплачивают счёт, а в счёте за февраль уже пени 2430 руб. При этом сумма самогО долга отсутствует, а у неё растёт. В феврале я оплатила 2 месяца, но 2 разными платежами, она пишет только 1 и сумма долна выросла.. Те, 1 завис на неопознанных, где и как нам ткнуть её носом, что они же есть! Эти деньги болтаются на 51 счете ? Или где? Что требовать и какой документ будет в данном случае, законным? (Просто, у нас это продолжается уже несколько лет.. По некоторым квартирам все спокойно, а по большинству долги достигают космических масштабов!((
Пеня не может за месяц вырасти в 10 раз.
Законно взять сво оплату - корешок, распечатку из СБОЛа ткнуть носом бухгалтера, чтоб разнесла платежи.
Потребовать расчет пени, акт сверки.
Деньги могут висеть на невыясненных. А может,там банк пару недель никто не разносил.
Какой банк у управляйки и как вы оплачиваете? Через оператора? через СБОЛ?
-
Я в сболе все оплачиваю, из дома. А лапша такая, что вы тут все платите неизвестно с каких банкоматов, большой кучей, а я (бедная безмозглая тётя) не могу эту кучу расшифровать. А еще я и ленива! Мне в падлу сделать зарос в банк, чтоб они все лицевые разжевали..
Центр- инвест у них
-
Оля, я ж когдато тоже в расчётном центре Управл.к-нии работала, и с показаниями, и с населением, а не как тут, по моему дому- 2 несчастные услуги- отопление, вывоз мусора и техобслуживание, которого нет, собственно... И все(. И я помню, была "система город", и по договору со сбером втягивались все платежи, куда и как надо..
А тут- мошенничество в чистом виде. Прос...т наши деньги..
-
я бы написала им письмо с просьбой произвести сверку расчетов за такой то период, с припиской что если в течении 10 дней не получу ответ, то пойду писать письма в прокуратуру и в жилищную инспекцию. с приложением копий всех квитанций. официально им вручила бы его, с отметкой на моем экземпляре, и подождала бы 10 дней, а потом уже действовать взависимости от ответа.
-
Я в сболе все оплачиваю, из дома. А лапша такая, что вы тут все платите неизвестно с каких банкоматов, большой кучей, а я (бедная безмозглая тётя) не могу эту кучу расшифровать. А еще я и ленива! Мне в падлу сделать зарос в банк, чтоб они все лицевые разжевали..
Центр- инвест у них
Если вы в назначении платежа пишите номер лицевого счета или адрес, по которому оплачиваете, нет никаких проблем, кроме поднять ж...пу бухгалтеру , открыть банковскую выписку и разнести платежи. Ей, конечно, легче ресстр загрузить, чтоб автоматом все лицевые счета подтянулись, а платежки некайф ручками вносить каждую. ее проблемы, однозначно.
-
Оля, я ж когдато тоже в расчётном центре Управл.к-нии работала, и с показаниями, и с населением, а не как тут, по моему дому- 2 несчастные услуги- отопление, вывоз мусора и техобслуживание, которого нет, собственно... И все(. И я помню, была "система город", и по договору со сбером втягивались все платежи, куда и как надо..
А тут- мошенничество в чистом виде. Прос...т наши деньги..
Система обмена со сбером есть и сейчас, даже если расчетный счет не в сбере. У меня по одному из мест работы также р/счет в ЦИ, со сбером договор на прием платежей физлиц, СБОЛ , в который я выгружаю рестры задолженностей с номерами лицевых счетов, оттуда же получаю реестры платежей, никаких проблем.
-
Девочки, ну объясните, я прям ОБЯЗАНА поднять (проиндексировать) зп сотрудникам., даже если оклады у всех выше МРОТ?
Я думала, главное чтоб не ниже, а если оклады выше МРОТ, то поднимать не обязательно. Поэтому пару лет ЗП не индексировали :al:
-
Девочки , по налогу на имущество в РО льгота отменена по движимому им-ву? Ставка 2,2% в РО (производственные ОС , приобретенные в 2017 году)? Новая форма по авансам...? Все так? Сорри , если ранее обсуждали эти факты , и я повторяюсь))) :ab:
-
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%
-
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%
Маша , спасибо. По ставке 1,1% слышала неоднократно , НО ...
когда сейчас я зашла на сайт налоговой , https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/d749716/ то обнаружила , что ставка 1,1% применяется "в отношении вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта имущества организаций... "
Может не туда смотрю?
-
п. 3.3 ст. 380 НК:
Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, не освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 настоящего Кодекса, не могут превышать в 2018 году 1,1 процента.
-
п. 3.3 ст. 380 НК:
Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, не освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 настоящего Кодекса, не могут превышать в 2018 году 1,1 процента.
:ba: :ax:
-
Маша, на УСН тоже ввели налог на имущество или пока тишина, их пронесло?
-
Девочки, ну объясните, я прям ОБЯЗАНА поднять (проиндексировать) зп сотрудникам., даже если оклады у всех выше МРОТ?
Я думала, главное чтоб не ниже, а если оклады выше МРОТ, то поднимать не обязательно. Поэтому пару лет ЗП не индексировали :al:
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
-
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Наши аудиторы тоже указали на эту ошибку, сказали, что сейчас с этим строго. И раз в год индексация должна проводиться. Теперь плановики пытаются исправить ситуацию.
-
Маша, на УСН тоже ввели налог на имущество или пока тишина, их пронесло?
В РО пронесло
-
Девочки вопрос тоже по имуществу:
с 01.01.18 перешли с усн на осн, есть трактор стоимость которого списана на расходы в период усн, амортизация еще идет, налога на имущество не будет? в прибыль я эту амортизацию не беру-это понятно. С имуществом не понятно?
-
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Спасибо большое за ответ! Не совсем понимаю от чего отталкиваться? Как вычислить этот процент, на который я должна проиндексировать ЗП?
-
Девочки вопрос тоже по имуществу:
с 01.01.18 перешли с усн на осн, есть трактор стоимость которого списана на расходы в период усн, амортизация еще идет, налога на имущество не будет? в прибыль я эту амортизацию не беру-это понятно. С имуществом не понятно?
Налог на имущество будет с остаточной стоимости в бух.учете, ставка 1,1%
В налоговом учете по налогу на прибыль всё верно, амортизация начисляться не будет.
-
Налог на имущество будет с остаточной стоимости в бух.учете, ставка 1,1%
В налоговом учете по налогу на прибыль всё верно, амортизация начисляться не будет.
Спасибо! Так меня мучал этот вопрос) Хорошо у нас в беседе есть профессионалы!!! :ay:
-
Девочки, по ЕНВД составляющие К2 не менялись?
-
К2 вроде нет.
К1 = 1,868
-
Спасибо большое за ответ! Не совсем понимаю от чего отталкиваться? Как вычислить этот процент, на который я должна проиндексировать ЗП?
Поскольку есть только статья в ТК, но нет утвержденного порядка ее применения, как пропишете в локальном акте так будет. Можно отталкиваться от роста потребительских цен в целом по стране, можно по ростовской области.
Данные публикуются на сайте росстата. За 2017 рост потребительских цен по стране 2,51%, по РО - 1,6%.
Или, например, посмотреть какой получается % с даты предыдущего повышения зарплаты.
-
задвоилось :ah:
-
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%
Маша, а разве с 2018г недвижимое имущество не платится от кадастровой стоимости???
Или это только ввели для физ лиц?
-
Такса, огромное спасибо за ответы!!!! :ax:
-
Маша, а разве с 2018г недвижимое имущество не платится от кадастровой стоимости???
Или это только ввели для физ лиц?
В Ростовской области только для физических лиц.
-
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
И мне разъясните, я вообще не в теме...
Т.е. если в компании у одного сотрудника 100 т.р. зарплата, а у другого 9,5т.р., то работодатель обязан проиндексировать в начале года з/п всем?
-
И мне разъясните, я вообще не в теме...
Т.е. если в компании у одного сотрудника 100 т.р. зарплата, а у другого 9,5т.р., то работодатель обязан проиндексировать в начале года з/п всем?
Получается, что так.
Вот нашла: цитата из определения КС от 19 ноября 2015 г. № 2618-О:
"Индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности, по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников (статья 130 Трудового кодекса Российской Федерации) и в силу предписаний статей 2, 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2010 года № 913-О-О)."
Про зависимость индексации от размера ЗП ничего не встречала.
И можно индексировать хоть каждый месяц, но обязательно не реже чем раз в год.
А вот еще одна цитата: из обзора судебной практики от верховного суда:
"Исходя из буквального толкования положений ст. 134 ТК РФ индексация - это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п."
Я так понимаю, что если индексация не проводилась, но хотя бы раз в год зарплата увеличивалась, например в связи с ростом прожиточного минимума, то можно считать обязанность по проведению индексации выполненной.
-
Девочки доброе утро!
А как вам вот это ?
На выплаты в пользу генерального директора, который является единственным учредителем организации, страховые взносы следует начислять в общем порядке. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 16.03.18 № 03-01-11/16634.
Т.е. дивиденды отменяются ?
-
Девочки доброе утро!
А как вам вот это ?
На выплаты в пользу генерального директора, который является единственным учредителем организации, страховые взносы следует начислять в общем порядке. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 16.03.18 № 03-01-11/16634.
Т.е. дивиденды отменяются ?
В письме видимо речь только о выплатах по трудовому договору.
-
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)
Суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Кодекса, в частности, суточные в пределах сумм, установленных Кодексом, также в соответствии с Порядком подлежат отражению в Расчете.
Таким образом, плательщиками в Расчете отражается база для исчисления страховых взносов, рассчитанная в соответствии со статьей 421 Кодекса как разность между начисленными суммами выплат и иных вознаграждений, которые включаются в объект обложения страховыми взносами в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 420 Кодекса, и суммами, не подлежащими обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Кодекса.
В случае если плательщиком суточные в пределах сумм, установленных Кодексом, не были учтены в ранее представленных расчетах, необходимо представить уточненные расчеты.
-
Я снова за советом:
у меня есть один кредитор реализация была в декабре 14 года, потом суды, выиграли, отдали приставам, пристав вернул лист исполнительный, сейчас вот решение суда от 25.01.18 о прекращение производства по делу о несостоятельности банкротства, в связи с отсутствием средств,необходимые для компенсации судебных трат на проведение процедуры банкротства.
Что делать с этим долгом, считать три года еще или ждать когда должника исключат из реестра?
хочется не прозевать этот период и взять на расходы эти затраты)
-
Я снова за советом:
у меня есть один кредитор реализация была в декабре 14 года, потом суды, выиграли, отдали приставам, пристав вернул лист исполнительный, сейчас вот решение суда от 25.01.18 о прекращение производства по делу о несостоятельности банкротства, в связи с отсутствием средств,необходимые для компенсации судебных трат на проведение процедуры банкротства.
Что делать с этим долгом, считать три года еще или ждать когда должника исключат из реестра?
хочется не прозевать этот период и взять на расходы эти затраты)
У вас все-таки дебиторка?
По ст 265 НК списать в расходы можно только безнадежную.
В НК определение безнадежной задолженности есть в ст.266:
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Если основания для невозможности взыскания от судебных приставов совпадают со ст266 НК, то
я бы списала на дату получения информации от приставов о невозможности взыскания.
Вот еще в своих закромах нарыла письмо Минфина от 2013 года.
Пишут:
Таким образом, задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного производства, может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли организаций в случае, если невозможность ее взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по указанным в "абз. 2 п. 2 ст. 266" НК РФ основаниям, либо в случае ликвидации организации в установленном порядке.
-
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)
Маша, это они хотят, чтобы в расчете показывали суточные???? По строке необлагаемых?
-
Оксана такса, спасибо)
Да дебиторка, просто писала управляющему про влючение в список кредиторов по другой задолженности эти на автомате написала)
Пристав вернул в мае 2017года. У них теперь так отписываться проще всего. Уже и подавать им исполнительные листы не хочется.
Короче прозевала я срок списания. Эту бумажку от приставов увидела случайно у директора в декабре 2017г.
183тр теперь в расходы не спишешь(
-
Оксана такса, спасибо)
Да дебиторка, просто писала управляющему про влючение в список кредиторов по другой задолженности эти на автомате написала)
Пристав вернул в мае 2017года. У них теперь так отписываться проще всего. Уже и подавать им исполнительные листы не хочется.
Короче прозевала я срок списания. Эту бумажку от приставов увидела случайно у директора в декабре 2017г.
183тр теперь в расходы не спишешь(
Почему же не спишешь? У вас есть право подать корректировку по налогу на прибыль за 2017 год.
А можно исправить ошибку в декларации за текущий период. Главное чтоб в 2017 году у вас была прибыль на эту сумму или более. Только там какая-то заморочка с заполнением декларации, специальный лист что-ли заполняется. Вроде бы так, точно не знаю.
-
Здравствуте! Подскажите, пож-та, что делать в моем случае.
Я ИП, УСНО-6%, без сотрудников. Открывала в 2012г., при регистрации ИП указала основной вид деятельности-"общий"(прочие услуги 74.84) и еще дополнительных 10 видов деят-и.
Видела где-то, что устаревший ОКВЭД надо заменить на ОКВЭД2, как это сделать?
Из-за него не сдаю Декларацию. Или можно не менять? Есть какие-то штрафы?
-
Здравствуте! Подскажите, пож-та, что делать в моем случае.
Я ИП, УСНО-6%, без сотрудников. Открывала в 2012г., при регистрации ИП указала основной вид деятельности-"общий"(прочие услуги 74.84) и еще дополнительных 10 видов деят-и.
Видела где-то, что устаревший ОКВЭД надо заменить на ОКВЭД2, как это сделать?
Из-за него не сдаю Декларацию. Или можно не менять? Есть какие-то штрафы?
Ничего менять не надо, налоговая сама заменила старые коды на новые. Их можно посмотреть на сайте nalog.ru.
Там есть сервис "проверь себя и контрагента", вводите свой инн и получаете выписку с новыми кодами.
-
Почему же не спишешь? У вас есть право подать корректировку по налогу на прибыль за 2017 год.
А можно исправить ошибку в декларации за текущий период. Главное чтоб в 2017 году у вас была прибыль на эту сумму или более. Только там какая-то заморочка с заполнением декларации, специальный лист что-ли заполняется. Вроде бы так, точно не знаю.
Оксана, еще большое спасибо.
Буду думать, как корректировку подать. Прибыль была нормальная в 2017г.
У меня уже есть решение учредителя на распределение прибыли на дивиденды, если корректировать прошлый год, то соответственно у меня прибыль к распределению будет меньше.
Я думаю, может отправить приставу еще раз исполнительный лист, получить свежий ответ и списать этим годом?
-
Девочки, привет! Чтобы получить выписку в налоговой из ЕГРЮЛ на ООО, госпошлину 200 или 400 руб нужно оплачивать? И можно ли оплатить госпошлину через банкомат сбера как от физ лица.
-
Оксана, еще большое спасибо.
Буду думать, как корректировку подать. Прибыль была нормальная в 2017г.
У меня уже есть решение учредителя на распределение прибыли на дивиденды, если корректировать прошлый год, то соответственно у меня прибыль к распределению будет меньше.
Я думаю, может отправить приставу еще раз исполнительный лист, получить свежий ответ и списать этим годом?
ДЛя дивидендов прибыль берется по данным бухучета, а не налогового.
Исправление ошибок в бухучете отражается в периоде их обнаружения.
Ваши перерасчеты на дивиденды 2017 года не повлияют.
-
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)
У меня бухгалтер показывает и суточные, и затраты на проезд и проживание, и билеты (если сам покупал)
-
Девочки, привет! Чтобы получить выписку в налоговой из ЕГРЮЛ на ООО, госпошлину 200 или 400 руб нужно оплачивать? И можно ли оплатить госпошлину через банкомат сбера как от физ лица.
вообще 200, за срочную 400 руб. Можно оплатить как физ.лицо и приложить квитанцию к заявлению.
А не проще самим заказать здесь с ЭЦП налоговой?
https://service.nalog.ru/vyp/
быстро и бесплатно... только надо зарегистрироваться и действовать согласно сообщений системы... (я просто точно не помню, кажется, скачивала и устанавливала что-то для проверки ЭЦП, сама регистрировалась еще в 2015г., и с тех пор формирую выписки там).
-
Добрый день,
девушки, а кто-нибудь возмещал ндс в последнее время?
ситуация такова: в 4 квартале получили авансы, ндс начислили заплатили заплатили,
в 1 кв. прошла выручка ндс начислила, ндс с авансов восстановила плюс приняла ндс от поставщиков и получается к возмещению сумма,
т.к. ситуация с деньгами плачевная - хочу узнать стоит ли пытаться переплату по ндс вернуть или не стоит связываться?
-
вообще 200, за срочную 400 руб. Можно оплатить как физ.лицо и приложить квитанцию к заявлению.
А не проще самим заказать здесь с ЭЦП налоговой?
https://service.nalog.ru/vyp/
быстро и бесплатно... только надо зарегистрироваться и действовать согласно сообщений системы... (я просто точно не помню, кажется, скачивала и устанавливала что-то для проверки ЭЦП, сама регистрировалась еще в 2015г., и с тех пор формирую выписки там).
на торгах просят загружать скан с мокрой печатью .. поэтому заказать нужно бумажную
-
на торгах просят загружать скан с мокрой печатью .. поэтому заказать нужно бумажную
А у нас нормально принимают на торговых площадках с ЭЦП налоговой... :al:
-
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?
-
Добрый день,
девушки, а кто-нибудь возмещал ндс в последнее время?
ситуация такова: в 4 квартале получили авансы, ндс начислили заплатили заплатили,
в 1 кв. прошла выручка ндс начислила, ндс с авансов восстановила плюс приняла ндс от поставщиков и получается к возмещению сумма,
т.к. ситуация с деньгами плачевная - хочу узнать стоит ли пытаться переплату по ндс вернуть или не стоит связываться?
год назад возмещали, за 1 квартал 2017 г., сумма была чуть больше 1 миллиона. Всё ок) В этом квартале опять собираемся возмещать
-
девочки
нам бухгалтер нужен с о/р
Александровка, район кирпичного завода
кадры и з/п, поставщики, 10 счет,отчеты, помощь гл бухгалтеру
пятидневка
звонить 89381189338
-
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?
Возврат от покупателя или покупка у поставщика - это же разные проводки...
вот здесь обсуждение почитайте https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398518
Но вообще если они заключат с вами договор поставки и сделают документы вам как покупателю, почему нет?
-
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?
Возврат качественного товара всегда идет обратной реализацией. Вы у себя отражаете его как покупку.
-
Возврат качественного товара всегда идет обратной реализацией. Вы у себя отражаете его как покупку.
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все :wallbash:.
Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?
-
Возврат от покупателя или покупка у поставщика - это же разные проводки...
вот здесь обсуждение почитайте https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398518
Но вообще если они заключат с вами договор поставки и сделают документы вам как покупателю, почему нет?
Спасибо! В том то и дело, что разные ((( Не хотят делать обратную реализацию, хотя должны были, т.к. товар качественный :an:
-
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все :wallbash:.
Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?
Что значит не хочет, им НК не указ? Вы обязаны у них товар назад принимать? В договоре что написано?
-
Что значит не хочет, им НК не указ? Вы обязаны у них товар назад принимать? В договоре что написано?
Видимо не читали его ))) Говорят: "мы всем так делаем", а правильно или нет, наверное им не важно :an:
Там и сумма смешная, не хочется связываться. Я хочу у себя провести как покупку, но думаю, может ли налоговая выявить эту разницу? Что у меня покупкой проведено, а у них возвратом?
-
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все :wallbash:.
Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?
Грозит тем что вычет НДС могут снять, т.к от клиента не будет данных о продаже вам товара.
-
Девочки, подскажите пожалуйста где запрашивать и получать срочную выписку с живой печатью по своей организации?
У нас 23 налоговая.
-
Грозит тем что вычет НДС могут снять, т.к от клиента не будет данных о продаже вам товара.
:ac: ясно! Спасибо!
-
Девочки, подскажите пожалуйста где запрашивать и получать срочную выписку с живой печатью по своей организации?
У нас 23 налоговая.
платите 400 руб пошлину по реквизитам 25 ИФНС, - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6163100002 КПП 616301001 р/сч 40101810400000010002 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ бик 046015001 кбк 18211301020016000130
пишете письмо и идете с платежкой в ифнс 23
-
платите 400 руб пошлину по реквизитам 25 ИФНС, - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6163100002 КПП 616301001 р/сч 40101810400000010002 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ бик 046015001 кбк 18211301020016000130
пишете письмо и идете с платежкой в ифнс 23
Спасибо. Куда платить я знаю. С письмом куда на северный или сельмаш?
-
Спасибо. Куда платить я знаю. С письмом куда на северный или сельмаш?
мы возили на сельмаш
-
выписки из ЕГРЮЛ заказывают и получают в 26 налоговой на кировском 100
-
Видимо не читали его ))) Говорят: "мы всем так делаем", а правильно или нет, наверное им не важно :an:
Там и сумма смешная, не хочется связываться. Я хочу у себя провести как покупку, но думаю, может ли налоговая выявить эту разницу? Что у меня покупкой проведено, а у них возвратом?
А не принять у них товар, пока документы как положено не оформят, не вариант?
-
А не принять у них товар, пока документы как положено не оформят, не вариант?
Не получится. Директор уже все принял, причем я удаленно работаю, узнала поздно ((
-
выписки из ЕГРЮЛ заказывают и получают в 26 налоговой на кировском 100
Выписку можно заказать как на северном так и на сельмаше !!
НО получать только на сельмаше.
-
Девушки, одному клиенту пришло смс (!) из статистики о том, что не сдана бух.отчетность за 2017 год. Отправляли почтой. Но вопрос в другом: это нормально вообще, что приходит смс от органов статистики? Может, развод какой-нибудь? никто не сталкивался? саму смс не видела, после выходных только смогу посмотреть...
-
Девушки, одному клиенту пришло смс (!) из статистики о том, что не сдана бух.отчетность за 2017 год. Отправляли почтой. Но вопрос в другом: это нормально вообще, что приходит смс от органов статистики? Может, развод какой-нибудь? никто не сталкивался? саму смс не видела, после выходных только смогу посмотреть...
Мне вчера пришло такое смс, я забыла сдать баланс, в понедельник побегу сдавать, в смс указаны телефоны статистики
-
Девочки, подскажите, как сдать расчет по страховым взносам ООО без деятельности, зарплата не начисляется, директор = единственный учредитель...
1С ругается на 3-й раздел, в котором указаны все данные учредителя, но нет начислений...
Удалить все эти данные и просто сдать абсолютно чистый отчет? пройдет?
-
Девочки, подскажите, как сдать расчет по страховым взносам ООО без деятельности, зарплата не начисляется, директор = единственный учредитель...
1С ругается на 3-й раздел, в котором указаны все данные учредителя, но нет начислений...
Удалить все эти данные и просто сдать абсолютно чистый отчет? пройдет?
в начислениях вместо прочерков надо поставить "Ноль"
сдала уже так отчет, все принято
вы же на директора еще сзвм должны были сдать за март, поэтому третий раздел должен быть обязательно
-
Девочки, двухзначный ОКВЭД ставить нельзя же в декларации, например 88? После обновления ОКВЭД, налоговая такооой присвоила, ничего общего не имеющий с деятельностью подруги. Надо ставить в декларации тот, что в Выписке из ЕГРИП и подавать форму на добавление новых видов деятельности?
-
Девочки, двухзначный ОКВЭД ставить нельзя же в декларации, например 88? После обновления ОКВЭД, налоговая такооой присвоила, ничего общего не имеющий с деятельностью подруги. Надо ставить в декларации тот, что в Выписке из ЕГРИП и подавать форму на добавление новых видов деятельности?
А у нее только один ОКВЭД ? если несколько в выписке, выберите любой подходящий...
а потом уже подадите заявление на добавление кодов...
У нас такая же история с ООО,
ОКВЭД, который сопоставила налоговая по новому классификатору, вроде бы и похож на наш, но попадает под более высокий тариф по травматизму в ФСС...
А я сдала баланс за 2017г. с ним, и соответственно подтвердила этот ОКВЭД в ФСС. Теперь в этом году будем платить больше(((
я уже посмотрела коды, будем добавлять более подходящие нам...
-
У нее, Люда, два вида деятельности в выписке, но оба ей совершенно не подходят.
-
У нее, Люда, два вида деятельности в выписке, но оба ей совершенно не подходят.
Пусть подает заявление не на добавление кодов, а на исправление неверных данных, а следом свою отчетность с верными кодами. Исправляют быстро.
-
в начислениях вместо прочерков надо поставить "Ноль"
сдала уже так отчет, все принято
вы же на директора еще сзвм должны были сдать за март, поэтому третий раздел должен быть обязательно
А если уволили директора.Никого нет.Деятельность не ведется .Расчетного счета нет.Вот что делать? .Может с дуру,но сдала СЗВ-М на единственного учредителя ,а расчет по страховым тогда не нужно?
-
Пусть подает заявление не на добавление кодов, а на исправление неверных данных, а следом свою отчетность с верными кодами. Исправляют быстро.
Спасибо большое!
-
Девочки, подскажите пожалуйста, у меня ИП, деятельность небольшая, есть кассовый аппарат и по нему как я понимаю вся информация поступает в налоговую сразу. А как же быть теперь, мне надо заплатить налоги и деньги внести на расчетный счет, если я внесу как торговую выручку, то придется дважды платить 6 процентов. Как же теперь правильно внести деньги?
-
Я заплатила через сбербанк онлайн налог усн.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, у меня ИП, деятельность небольшая, есть кассовый аппарат и по нему как я понимаю вся информация поступает в налоговую сразу. А как же быть теперь, мне надо заплатить налоги и деньги внести на расчетный счет, если я внесу как торговую выручку, то придется дважды платить 6 процентов. Как же теперь правильно внести деньги?
Деньги вносятся как предпринимательский взнос.
-
Девочки, клиент не платит деньги, собираемся подавать в суд, нужен юрист который займется документацией и будет представлять наши интересы в суде. Может кто-нибудь посоветовать хорошего юриста или юридическую компанию нормальную? В интернете очень много, но мало ли на каких нарвешься :al:
-
Девочки у кого то был гос.контракт.
где нужно отрывать счета в казначействе. Подскажите, куда потом можно перечислять эти деньги за продажу по гос.контракту из казначейства?
-
Девушки, понимаю, что вопрос уже обсуждался, но законодательство об онлайн кассах опять поменяли... Ну объясните мне связно, очень прошу, нужна ли мне онлайн касса с июля, если я ИП на УСН без работников, занимаюсь оценочной деятельностью, с наличкой и картами НЕ работаю, оплата только через банк? Попадаю ли я под отсрочку до 2019 или мне вообще касса не нужна? Запуталась...
-
Девушки, понимаю, что вопрос уже обсуждался, но законодательство об онлайн кассах опять поменяли... Ну объясните мне связно, очень прошу, нужна ли мне онлайн касса с июля, если я ИП на УСН без работников, занимаюсь оценочной деятельностью, с наличкой и картами НЕ работаю, оплата только через банк? Попадаю ли я под отсрочку до 2019 или мне вообще касса не нужна? Запуталась...
Тоже этим озадачена-физики платят нам через расчетный счет.
-
Тоже этим озадачена-физики платят нам через расчетный счет.
ох, и меня очень интересует этот вопрос. У нас договор со сбером на принятие нал. денег у физ. лиц. Мы платим 2% сберу. Точнее сумма на расч. счет поступает за минусом этих 2%
-
А самое печальное, что я сейчас этот вопрос консультанту в 23 ИФНС задала, и мне ничего толком не ответили. Цитирую дословно: «на всех семинарах говорят, что если работаете с физлицами, касса нужна». На мой вопрос, какими нормами права предусмотрено это требование, если нет приема наличных денег и что делать с тем фактом, что у меня сумма получается проходит дважды (по банку и по кассе), не ответили вообще ничего, говорят, пишите запрос в областную инспекцию. Это нормально???
-
Девочки, в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:
-
Девочки, в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.
-
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.
а мне в прошлом году (ленинская ифнс) сказали писать заявление в счёт будущих платежей. Так что лучше уточнить в своей налоговой
-
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.
Вы меня обнадежили. Надеюсь, они сами там все перезачтут :ax:
-
а мне в прошлом году (ленинская ифнс) сказали писать заявление в счёт будущих платежей. Так что лучше уточнить в своей налоговой
А акт сверки с налоговой вы предварительно не делали перед написанием заявления?
-
А акт сверки с налоговой вы предварительно не делали перед написанием заявления?
нет
Для себя заказывала через сбис справку о состоянии расчётов
-
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса
-
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса
Боже мой, спасибо, добрый человек :ax:! Прошла тест, получилось, что по любому у меня отсрочка до 1 июля 2019г. Работники налоговой не в курсе, что этот закон уже принят, как выяснилось сегодня! И что эти данные есть у них же на сайте! Вот это показатель уровня компенетности :ai:
-
Девочки, в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:
Если за это время вы адрес не меняли, ОКТМО прежний, то все само зачтется, просто не доплачивайте.
-
а кто-нибудь знает про БСО, до какого периода можно пользоваться напечатанными в типографии?
-
Девочки, по больничным информация передается в ФСС только электронно? Через их сайт и операторов (Контур и т.п.)?
-
Девочки, по больничным информация передается в ФСС только электронно? Через их сайт и операторов (Контур и т.п.)?
если численность маленькая, можно им отнести заполненный больничный и описи, заявления и пр.
-
Да, один человек. Спасибо, Наталья!
-
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса
о, прикольно.....получается все, кто на услугах, отсрочка???
-
:ab:
-
о, прикольно.....получается все, кто на услугах, отсрочка???
блин, ну вот все равно...сейчас мы открыли фирму купи-продай. УСНО. у нас есть склад, привозим товар покупатель. Покупатель оплачивает через рас. счет. Но будут и физ. лица. Хочу заключить со сбером договор по принятию налички у физ. лиц. чтоб могли через сбербанк онлайн оплачивать. И деньги приходили на расч. счет. Получается Нужна онлайн касса или нет??? :al: :al: :wallbash: :wallbash:
-
Подскажите, кто-нибудь в этом году дозванивался в МИФНС 23? Не берут трубку никто, начиная от приемной и кончая исполнителем, указанным в уведомлении
-
Подскажите, кто-нибудь в этом году дозванивался в МИФНС 23? Не берут трубку никто, начиная от приемной и кончая исполнителем, указанным в уведомлении
У меня с 23-й такое уже не первый год... Если очень нужно, дозваниваюсь через горячую линию. Москва соединяет)
-
Девочки, кто знает подскажите.
Есть физ лицо, сдаёт в аренду офисные помещения. Получает ден гм от организаций на расчётный счёт. При перечислении денег удерживается ндфл. В конце года, выдаётся нам справки 2ндфл. Банк блок рует нам карточку и просит предоставить доку енты об оплате ндфл. Мы предоставляем 3нлфл и справки 2 ндфл. А так же договора аренды. Но банку этого мало. Они требуют платёжки от организаций, о том что они перечислили за нас ндфл. Что мне делать? Как раз блокировать карты.
-
Девочки, кто знает подскажите.
Есть физ лицо, сдаёт в аренду офисные помещения. Получает ден гм от организаций на расчётный счёт. При перечислении денег удерживается ндфл. В конце года, выдаётся нам справки 2ндфл. Банк блок рует нам карточку и просит предоставить доку енты об оплате ндфл. Мы предоставляем 3нлфл и справки 2 ндфл. А так же договора аренды. Но банку этого мало. Они требуют платёжки от организаций, о том что они перечислили за нас ндфл. Что мне делать? Как раз блокировать карты.
А организации отказываются предоставить вам копии платежек?
Вообще физ. лицо так сдавать офисные помещения не имеет права, систематическое получение дохода требует открытия ИП. НДФЛ удерживается и уплачивается при получении доходов разового характера. И то, что все так делают не оправдание, для той же ИФНС.
Может на будущее, в банке запросить список документов, который необходим для их контроля и предусмотреть в договорах аренды их предоставление? Но лучше конечно ИП.
-
А организации отказываются предоставить вам копии платежек?
Вообще физ. лицо так сдавать офисные помещения не имеет права, систематическое получение дохода требует открытия ИП. НДФЛ удерживается и уплачивается при получении доходов разового характера. И то, что все так делают не оправдание, для той же ИФНС.
Может на будущее, в банке запросить список документов, который необходим для их контроля и предусмотреть в договорах аренды их предоставление? Но лучше конечно ИП.
у нас есть ип, но именно это помещение в собственности у 2 человек. И они его решили сдавать как физ лицо.
-
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.
-
Девочки, всем Здравствуйте. Подскажите, есть бухгалтера, ведущие автосервис? Нужна консультация (отблагодарим).Напишите в личку, пожалуйста
-
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.
Для того, чтобы положить в пакет документов и отчитаться, что все предоставлено, как говорится "зад прикрыть", поэтому самое простое это запросить и предоставить. Можно добавить сопроводительное письмо, в котором указать, что НДФЛ уплачен налоговым агентом, прилагается платежка такая-то.
-
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.
напишите сопроводительное в банк, что вы не можете предоставить п/п, т.к. платежи производятся не в ваш адрес,
а в справке 2-НДФЛ есть строка "Сумма налога перечисленная", которая и подтверждает, что в бюджет НДФЛ перечислен...
А вообще на какой законодательный акт ссылается банк, требуя платежки о перечислении НДФЛ? И что им перечисленный НДФЛ дает?
Ну а на будущее конечно нужно проводить через ИП, если сдача помещений постоянная, а тот не только банк заинтересуется, но и налоговая...
вот здесь почитайте разъяснения
http://www.garant.ru/consult/business/529093/
Банк - не центр-инвест? :ab: у них обычно дикие требования...
-
Налоговая уже интересовалась. Мы им писали письмо о том что имеем право через физ лицо проводить. Они и отстали. Банк промсвязьбанк. Спасибо. Взяла справку из налоговой о том что задолженности по налогам не имеем. Пишу письмо в банк.
-
Самое интересное что банк просто заблокировал счёт но никаких разъяснений по этому поводу нам не дал письменных. Говорят что они никаких бумажек не выдают. Если бы ип счёт заблокировали то тогда предоставили бы письма. Я фигею с них
-
Девочки, у кого обособки, подскажите, я должна делать 2 разные декларации по налогу на прибыль? По обособке отдельно у меня не формирует программа Бухгалтерия КОРП, не пойму почему :ak: Обособка в Краснодаре
-
Девочки, у кого обособки, подскажите, я должна делать 2 разные декларации по налогу на прибыль? По обособке отдельно у меня не формирует программа Бухгалтерия КОРП, не пойму почему :ak: Обособка в Краснодаре
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
-
Добрый вечер! Подскажите , пжл, авто оформлено на организацию, пришел штраф на нее же. Оплатили с р/сч , договорились, что водитель внесет в кассу. Не будет ли это признано доходом? Организация на усн. Или лучше, чтобы сам водитель оплачивал и все
-
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
Так, раздел 5 заполнился. А вот как сделать: И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Все-таки должно быть 2 декларации, одну отправляю по месту ОП (Краснодар), вторую по голове (Ростов), правильно?
Не пойму, как вторую сформировать :ak: :wallbash: Может у меня в настройках не настроено?
-
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
N7777, спасибо огромное, я нашла что и где поменять, чтоб заполнилась декларация по обособке :autumn: :ax: :ax: :ax:
-
Добрый вечер! Подскажите , пжл, авто оформлено на организацию, пришел штраф на нее же. Оплатили с р/сч , договорились, что водитель внесет в кассу. Не будет ли это признано доходом? Организация на усн. Или лучше, чтобы сам водитель оплачивал и все
это не доход, вы начисляете удержание из з/п этого сотрудника сумму штрафа (К70 Д73), которую он возмещает...
можно и не вносить в кассу, а просто при выплате з/п не доплатить ему на сумму удержания.
-
Девушки, если экспортному контракту не присвоен УИН (паспорт сделки не открыт), по нему же не надо подавать справки о подтверждающих документах в банк и копии ГТД? что-то запуталась...
-
Так, раздел 5 заполнился. А вот как сделать: И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Все-таки должно быть 2 декларации, одну отправляю по месту ОП (Краснодар), вторую по голове (Ростов), правильно?
Не пойму, как вторую сформировать :ak: :wallbash: Может у меня в настройках не настроено?
да, правильно
-
Девушки, если экспортному контракту не присвоен УИН (паспорт сделки не открыт), по нему же не надо подавать справки о подтверждающих документах в банк и копии ГТД? что-то запуталась...
Раньше подавала письмо в свободной форме, спецификацию и договор (это без ПС). В этом году ещё не делала. Там изменения какие то. Не найду времени почитать подробно. Надо в банк позвонить. Обычно там с охотой помогают.
-
это не доход, вы начисляете удержание из з/п этого сотрудника сумму штрафа (К70 Д73), которую он возмещает...
можно и не вносить в кассу, а просто при выплате з/п не доплатить ему на сумму удержания.
А это удержание законно? Чем аргументировать? Я не заморачиваюсь. Водители сами платят, мне чеки приносят.
-
Девочки как поступить? Ип на ЕНВД отчитывается по месту жительства, а должен по месту ведения деятельности (это разные районы). Переходить? Штраф будет? Сколько это времени занимает?
-
Раньше подавала письмо в свободной форме, спецификацию и договор (это без ПС). В этом году ещё не делала. Там изменения какие то. Не найду времени почитать подробно. Надо в банк позвонить. Обычно там с охотой помогают.
Ну это я им отправила (как подтверждение для валютной операции). А вот справку о подтверждающих документах (когда товар вывезли уже) я так поняла, что не надо предоставлять
-
Девочки, а поделитесь ссылкой на актуальный К2 по Ростову для ЕНВД.
-
Девочки как поступить? Ип на ЕНВД отчитывается по месту жительства, а должен по месту ведения деятельности (это разные районы). Переходить? Штраф будет? Сколько это времени занимает?
пока налоговые не заметили, по месту жительства подайте енвд4, а по месту ведения енвд2. И работайте дальше.
-
пока налоговые не заметили, по месту жительства подайте енвд4, а по месту ведения енвд2. И работайте дальше.
А если так сделать, как думаете камералить будут. У меня тоже у подруги ИП ЕНВД без работников, услуги. Налог к уплате 0руб. т.к уменьшаем его на взносы в ПФР.
Она открылась лет 6 назад, регистрировалась как и положено по месту жительства, но подходящее помещение смогла найти только в др.районе, и все эти годы сдаёт декларации в налоговую по месту жительства. Я прям теперь в замешательстве :be:
-
А это удержание законно? Чем аргументировать? Я не заморачиваюсь. Водители сами платят, мне чеки приносят.
аргументировать личным заявлением сотрудника)))
"Прошу вас удержать из моей з/п...."
Тем более что штраф уже оплатили с р/с.
А почему организация должна за нарушения сотрудника нести расходы?
знакомая бух. забыла вовремя сдать СЗВ-М, пришел штраф из ПФР около 15000,00 руб., естественно на организацию, но возмещала его бухгалтер... :al:
-
Подскажите,пожалуйста,у кого-нибудь есть в штате сторожа?как вы их оформляли?платите за сверхурочные,работу в ночное время?Планируем оформить 3 сторожа,график сутки работает-двое отдыхает,я почитала и мне уже плохо стало,что столько волокиты с ними будет((
-
А если так сделать, как думаете камералить будут. У меня тоже у подруги ИП ЕНВД без работников, услуги. Налог к уплате 0руб. т.к уменьшаем его на взносы в ПФР.
Она открылась лет 6 назад, регистрировалась как и положено по месту жительства, но подходящее помещение смогла найти только в др.районе, и все эти годы сдаёт декларации в налоговую по месту жительства. Я прям теперь в замешательстве :be:
я меняла. не камералили вообще.
-
Подскажите,пожалуйста,у кого-нибудь есть в штате сторожа?как вы их оформляли?платите за сверхурочные,работу в ночное время?Планируем оформить 3 сторожа,график сутки работает-двое отдыхает,я почитала и мне уже плохо стало,что столько волокиты с ними будет((
Чтобы не было сверхурочных график должен быть - сутки-трое. Ночные и праздничные, да, должны оплачиваться.
Вот здесь подробно расписано: http://hr-portal.ru/article/kak-oplachivat-rabotu-po-grafiku-sutki-cherez-troe
-
Девочки, сколько платить бухгалтеру для введения отчетов по ИП, у нас торговля, сотрудников нет, касса , платежки муж сам проводит?
-
Девочки, сколько платить бухгалтеру для введения отчетов по ИП, у нас торговля, сотрудников нет, касса , платежки муж сам проводит?
у вас вмененка?
-
Чтобы не было сверхурочных график должен быть - сутки-трое. Ночные и праздничные, да, должны оплачиваться.
Вот здесь подробно расписано: http://hr-portal.ru/article/kak-oplachivat-rabotu-po-grafiku-sutki-cherez-troe
Спасибо)
-
Здравствуйте! :ab:
Девочки, подскажите пожалуйста, где лучше и выгоднее купить программу 1С бухгалтерия?
И какую версию устанавливать для ведения бухгалтерии строительной организации ООО на ОСНО?
-
у вас вмененка?
Пока УСН
-
Пока УСН
все зависит от того доходы у вас, или доходы минус расходы. Сколько операций в месяц.
-
аргументировать личным заявлением сотрудника)))
"Прошу вас удержать из моей з/п...."
Тем более что штраф уже оплатили с р/с.
А почему организация должна за нарушения сотрудника нести расходы?
знакомая бух. забыла вовремя сдать СЗВ-М, пришел штраф из ПФР около 15000,00 руб., естественно на организацию, но возмещала его бухгалтер... :al:
Конечно не должна!!!)))) просто у меня в голове старая видно информация сидит(надо изучить этот вопрос): любые удержания с же,кроме исполнительных-незаконны.
Нашла. Можно. Там даже статьи есть в ТК
-
все зависит от того доходы у вас, или доходы минус расходы. Сколько операций в месяц.
мы только открылись , хотим нанять бухгалтера, что б он нас вел и консультировал.
-
у вас вмененка?
[/quote
Смотря конечно какой объём работы. И работа удалённая или 8 часов в день?
-
К примеру для размышления о ценах - мы работаем удалённо, доки не вносим, только авансовые отчёты, проводим банк и выгружаем, платёжек в неделю максимум 5 делаем, все отчёты, начисление зарплаты. Режим усн доходы минус расходы. Стоимость 10 тысяч в месяц. Так что всё зависит от ваших пожеланий.
-
К примеру для размышления о ценах - мы работаем удалённо, доки не вносим, только авансовые отчёты, проводим банк и выгружаем, платёжек в неделю максимум 5 делаем, все отчёты, начисление зарплаты. Режим усн доходы минус расходы. Стоимость 10 тысяч в месяц. Так что всё зависит от ваших пожеланий.
работа удалено, платежки делать не надо, сотрудников нет, скорее всего будем переходить на ЕНВД. Сейчас мы на аутсорсинге банка, но они работают только с УСН, как только мы перейдет на другой налог и подключаем кассу, они перестают нас обслуживать.
-
Девочки, подскажите, можно ли не оплачивать больничный, просто забыть про него? Я к тому, что никто же не вычислит оплатили мы его или нет, правильно?
Сотрудник обижен не будет, выплатим ему зп.
-
Девочки, подскажите, можно ли не оплачивать больничный, просто забыть про него? Я к тому, что никто же не вычислит оплатили мы его или нет, правильно?
Сотрудник обижен не будет, выплатим ему зп.
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
-
работа удалено, платежки делать не надо, сотрудников нет, скорее всего будем переходить на ЕНВД. Сейчас мы на аутсорсинге банка, но они работают только с УСН, как только мы перейдет на другой налог и подключаем кассу, они перестают нас обслуживать.
Обратитесь к Тане Трамель
-
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.
-
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
а если работодатель не хочет заморачиваться с больничным и проводит дни неявки рабочими днями?
Человек отболел и вышел и не против этого...
-
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.
мы так делали :ah:
-
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.
если работник не против получить зарплату вместо оплаты больничного, и у него в табеле стоя выхода, то почему бы нет.
-
Если стоят выходы и работник получил зарплату официальную как за полный рабочий месяц, то показав больничный вы себя же и подставите при проверке.
-
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.
-
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.
6-НДФЛ точно два разных отчета и разные платежки, а насчет остального не знаю, не сталкивалась.
-
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.
если та же налоговая остается, в чем вопрос? :al:
в платежках только ваш КПП изменится, все остальное без изменений.
Отчеты тоже сдаете в эту же налоговую... на титульном листе деклараций только КПП меняется...
-
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.
а почему налоговая такая же?
-
а почему налоговая такая же?
Потому что много объединенных.
-
6-НДФЛ точно два разных отчета и разные платежки, а насчет остального не знаю, не сталкивалась.
Не правильно, 6-НДФЛ нужно сдавать один, с новым КПП.
Мы меняли адрес в конце 17 года, сменилась и налоговая, но ОКТМО не менялся. Я сдала 2 отчета 6-НДФЛ, один не приняли, и сказали, что т.к. ОКТМО не менялся, то отчет нужно сдавать один общий, только в новую налоговую с новым КПП.
Пришлось подавать корректировку.
-
Если стоят выходы и работник получил зарплату официальную как за полный рабочий месяц, то показав больничный вы себя же и подставите при проверке.
Естественно, если я выдам зп официально, то б/л нигде не покажу.
Девочки, всем спасибо за ответы про б/л :ax:
-
Не правильно, 6-НДФЛ нужно сдавать один, с новым КПП.
Мы меняли адрес в конце 17 года, сменилась и налоговая, но ОКТМО не менялся. Я сдала 2 отчета 6-НДФЛ, один не приняли, и сказали, что т.к. ОКТМО не менялся, то отчет нужно сдавать один общий, только в новую налоговую с новым КПП.
Пришлось подавать корректировку.
Если адрес меняем в мае, то начиная со 2 квартала я подаю 6-НДФЛ и РСВ только с новым КПП и все суммы показываю нарастающим с начала года. Так?
А платить как? До смены КПП в ЕГРЮЛ платить со старым КПП, а потом с новым?
-
Если адрес меняем в мае, то начиная со 2 квартала я подаю 6-НДФЛ и РСВ только с новым КПП и все суммы показываю нарастающим с начала года. Так?
Да, получается именно так.
А платить как? До смены КПП в ЕГРЮЛ платить со старым КПП, а потом с новым?
У нас так получилось: 27 декабря изменился адрес и КПП, налоги за декабрь, которые мы платим в январе, я уже перечисляла с новым КПП в новую налоговую.
У вас проще, т.к. налоговая не поменялась, просто указываете теперь везде новый КПП и все.
-
Спасибо :ax:
-
Добрый день.
Подскажите и посоветуйте как нужно поступить в ситуации.
С предыдущего место работы девочке не вернули трудовую книжку. Пока она находилась в декрете фирма распалась и уже не функционирует. Обращалась в трудовую инспекцию с жалобой о не возврате трудовой. Ничем не помогло.
Сейчас хочет устроиться на работу после декрета. Как правильно завести трудовую? Обращалась в ПФР, справку с печатью о трудовом стаже давать отказали - программа какая-то обнулилась. Просто выписку дали, там указаны периоды и места работы.
-
Добрый день.
Подскажите и посоветуйте как нужно поступить в ситуации.
С предыдущего место работы девочке не вернули трудовую книжку. Пока она находилась в декрете фирма распалась и уже не функционирует. Обращалась в трудовую инспекцию с жалобой о не возврате трудовой. Ничем не помогло.
Сейчас хочет устроиться на работу после декрета. Как правильно завести трудовую? Обращалась в ПФР, справку с печатью о трудовом стаже давать отказали - программа какая-то обнулилась. Просто выписку дали, там указаны периоды и места работы.
Если конечно это поможет, то новый работодатель может запросить в ПФР сведения о заработной плате, и ПФР дает ответ по утвержденной форме с печатями. Только, как я помню, надо запрашивать сведения по каждому работодателю отдельно, т.е. было у работника 3 организации в трудовой, значит, нужно сделать 3 запроса...
Сейчас посмотрела, запрос делается по форме Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 № 21н в ред. приказа Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 648н и называется Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица.
мы делали такой запрос в ПФР, когда у сотрудника была трудовая, но не было справки о среднем заработке для расчета больничного с последних мест работы, т.е. мы без этих данных могли посчитать больничный только исходя из минимума... Не знаю, помогут ли в данной ситуации такие запросы...
А вообще нужно попробовать узнать еще и в МФЦ, что они скажут о такой ситуации...
В любом случае, везде обращайтесь письменно. После устной консультации, если вам не могут помочь, пишите заявление на руководителя ПФР, описываете ситуацию, просите предоставить необходимые сведения, свое заявление сдаете в их канцелярию, на втором экземпляре они ставят свою отметку о принятии, и в 10-тидневный срок должны вам ответить, с указанием нормативных актов, почему они не могут предоставить сведения, которые сами же и собирают для "нашего блага"...
Однозначно они могут дать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, это те же самые "письма счастья", которые приходили раньше. Там указаны периоды работы, работодатели, заработок, отчисления - т.е. то, что и нужно в вашем случае, видимо... Это форма СЗИ-6.
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news~2017/08/04/140270
Ну и уже на основании ответа ПФР новый работодатель сделает запись в трудовую книжку суммарно - весь стаж по всем организациям, без конкретизации периодов работы и указания должностей работника. Это лучше в кадровой теме подскажут...
-
Благодарю. К сожалению, в кадровой теме не подсказали, я там писала уже.
-
Нужен помощник гл.бухгалтера на полный рабочий день, Ленинский р-н, центр. Резюме 2797777@mail.ru
-
Доброго дня всем :az:
у меня снова вопрос по списанию дебиторки.
У нас был ООО-должник-не платил за товар. Подали на него в суд, выиграли. Этот должник начал процедуру банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Время от времени они проводили собрания кредиторов. Теперь оказалось, что год назад они прекратили деятельность в связи с ликвидацией.
Последнее ,то от них есть это уведомление о проведении собрания кредиторов.
меня интересует списание в Налоговом учете. Я могу списать дебиторку отсчитав 3 года от даты проведения собрания. Или я могла списать в НУ только в период их ликвидации. (Уточненку не хотелось бы подавать- сумма небольшая)
-
Девочки.срочно нужна консультация по оплате по расчетном счету за услуги на Украину. Кто в теме отзовитесь пожалуйста
-
Доброго дня всем :az:
у меня снова вопрос по списанию дебиторки.
У нас был ООО-должник-не платил за товар. Подали на него в суд, выиграли. Этот должник начал процедуру банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Время от времени они проводили собрания кредиторов. Теперь оказалось, что год назад они прекратили деятельность в связи с ликвидацией.
Последнее ,то от них есть это уведомление о проведении собрания кредиторов.
меня интересует списание в Налоговом учете. Я могу списать дебиторку отсчитав 3 года от даты проведения собрания. Или я могла списать в НУ только в период их ликвидации. (Уточненку не хотелось бы подавать- сумма небольшая)
Думаю, что три года ждать не получится. Хотя бы потому что как минимум раз в год надо проводить инвентаризацию задолженности. И в момент ее проведения вы и должны узнать что должник ликвидирован, например запросив по нему выписку.
Вот еще нашла по теме:
"Датой списания будет дата внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности компании-должника (п. 1 ст. 272 НК РФ) или дата проведения инвентаризации дебиторской задолженности (постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10 по делу № А56-4354/2009).
Часто бывает так, что организация узнает о ликвидации ее дебитора не в том периоде, когда такая ликвидация произошла. В этом случае у организации есть два варианта:
- подать уточненную декларацию по налогу на прибыль — ведь данные расходы относятся к прошлому периоду, а за него компания уже отчиталась (абз. 1 п. 1 ст. 54 НК РФ);
- провести списание текущим периодом, потому что ошибки и искажения при расчете налоговой базы, которые привели к увеличению налога к уплате, можно исправлять текущим периодом (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ, письмо Минфина РФ от 07.12.2012 № 03-03-06/2/127)."
-
Я тоже с вопросом. Девочки, у кого есть учредители физики-иностранцы? Там есть какие нибудь особенности при учете-отчетности? Кроме ставки НДФЛ по дивидендам?
-
Оксана, спасибо за ответ по дебиторке :ax:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста
ИП на ЕНВД, оказывает услуги грузоперевозок физ. лицам. Может ли он на этой системе налогообложения "перевозить" юр. лица?
-
Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает
-
А, у этой же квартиры, которая с 12 не проведенными тысячами, она писала до этого в марте 3400 долг, потом Бах! За месяц уже 39 тыс.. Женщина звонит ей- а мне директор фотку с вашим платежом до сих пор не отдала! Здрасьте, а а деньги где? 12 тыс мне с неба, чтоли, упали? А откуда долг за месяц в 10 раз вырос? Ну вот так..
-
Я бы вообще сразу в Прокуратуру писала с приложением копий оплаченных квитанций с просьбой проверки деятельности УК.
-
Девочки, подскажите, пожалуйста
ИП на ЕНВД, оказывает услуги грузоперевозок физ. лицам. Может ли он на этой системе налогообложения "перевозить" юр. лица?
Не совсем поняла вопрос, если вы имеете в виду , может ли ип оказывать услуги юр. лицам, то может почему нет. Только без ндс.
-
Лариса, мне 2 юриста сказали, что прокуратура спустит , скорее всего, на 2 нижестоящих организации- гжи и Роспотребнадзор, иипроверять все равно, они будут
Я вот над телегой ещё в налоговую думаю, только все равно- нужна формулировка четкая сути нарушения.. И номер статьи и какой закон ими нарушается
-
Ничего им не сделают. У нас такая в ТСЖ. С вечными долгами и непонятными суммами. Считаем сами и платим по нашим данным. При любом вяке- отправляем в суд.
Так и вас Прокуратура отправит сверяться и в суд. А она потом по новой будет так делать.
Просто тупая. Никакого умысла. Тупая и ленивая. Плюс бардак в учёте.
-
Оксана, а в гжи и в Роспотребнадзор не обращались ни разу? Ты или твои соседи?
Какой результаты обращений, если было такое?
-
Не совсем поняла вопрос, если вы имеете в виду , может ли ип оказывать услуги юр. лицам, то может почему нет. Только без ндс.
Ип на енвд без перехода на другой режим налогообложения. В частности, грузоперевозки. Теоретически, нк не прописывает невозможность. Но может кто сталкивался
-
Ип на енвд без перехода на другой режим налогообложения. В частности, грузоперевозки. Теоретически, нк не прописывает невозможность. Но может кто сталкивался
У нас енвд грузоперевозки, оказываем услуги фирмам, почему нет. Выполнили перевозку, акт, счет сделали, они нам на р/с оплату. Что вас смущает?
-
Мы на енвд осуществляем доставки как физ лицам так и юр лицам
-
Оксана, а в гжи и в Роспотребнадзор не обращались ни разу? Ты или твои соседи?
Какой результаты обращений, если было такое?
Даже не пыталась. Я гжи лекции читала. И спрашивала. Они сами страдают от таких бухгалтеров. Нет штрафов за дурь. Жалоба. они пересчёт делают. В ноль выведут. И с нового месяца все по старой схеме.
-
Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает
а если просто описать ситуацию, без формулировки,что она нарушает.Пусть проверяют и заключения делают.
*ведение бух.учета однозначно нарушает.
-
Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает
Нарушение п. 69 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" -
69. В платежном документе указываются:
….. з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды.
А эти сведения недостоверны, т.к. нет своевременной разноски платежей...
И нарушение прав потребителя (ст. 10 Закона о защите прав потребителя), т.к. у вас нет достоверной и полной информации исходя их которой вы могли бы проверить правильность начислений и полноту оплаты услуг...
А вообще письменно обратитесь за сверкой платежей.
Пусть вам с печатью выдадут акт сверки по начисленным и уплаченным суммам за необходимый вам период...
Сравниваете данные сверки с данными в квитанциях,
при обнаруженных расхождениях пишите заявление в УК о выплате штрафа на основании п. 155 (1) "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":
155(1). В случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением о выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения обязан провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений:
а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потребителю штрафа (полностью или частично);
б) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
Порядок расчета описан в этих же Правилах, глава XVI "Ответственность исполнителя и потребителя", в этой главе и сказано, какие обязательные реквизиты и сведения имеет квитанция, в т.ч. информация о размере задолженности...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/db8cad163809d551a7894176b7b97b80b127cf7e/
Если массово начнут жильцы требовать штраф за ошибки в квитанциях, может, УК задумается о привлечении более квалифицированных бухгалтеров... Ну или сама эта дама в чувство придет...
-
я вот только не понимаю-а я куда должна обращаться с заявлением о выплате штрафа? в УК? Или в ГЖИ?
Дело в том, что соседка чуть позже меня обратилась в ГЖИ и ее послали чуть дальше меня)), типа постановление Правит.РО № 609 и № 125 тоже РО Об Утверждении положения о ГЖИ вопросы урегулирования задолженности и пени (а у нас именно они и стоят, внутри строчек каждой квитанции-а это и есть начисления, о которых говорят про штраф- тут у нас все ок) вопросы урегулирования задолженности и пени не входит в полномочия ГЖИ... но я смогу предъявить свои сверки от конца декабря и то, что на них пока до сих пор ни ответа ни привета, а что она со своим не существующим долгом в 39900 делать будет-я не знаю((
-
я вот только не понимаю-а я куда должна обращаться с заявлением о выплате штрафа? в УК? Или в ГЖИ?
Дело в том, что соседка чуть позже меня обратилась в ГЖИ и ее послали чуть дальше меня)), типа постановление Правит.РО № 609 и № 125 тоже РО Об Утверждении положения о ГЖИ вопросы урегулирования задолженности и пени (а у нас именно они и стоят, внутри строчек каждой квитанции-а это и есть начисления, о которых говорят про штраф- тут у нас все ок) вопросы урегулирования задолженности и пени не входит в полномочия ГЖИ... но я смогу предъявить свои сверки от конца декабря и то, что на них пока до сих пор ни ответа ни привета, а что она со своим не существующим долгом в 39900 делать будет-я не знаю((
за штрафом к исполнителю (см. выше), т.е. УК...
вот посмотрите статью, образцы есть https://energovopros.ru/novosti/2325/46452/
а в целом жаловаться на УК вы можете и в жилищную инспекцию, и в прокуратуру, на качество услуг в роспотребнадзор и т.п. Просто по логике всех контролирующих органов сначала нужно обращаться с претензиями (конечно же письменными) непосредственно в ту организацию, к которому есть претензия,
и если нет никакой реакции и действий, или ответ вас не устроил, жаловаться уже дальше им...
отвлеклись совсем от бухгалтерии... :ah:
-
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
-
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
Другая проблема была. Я звонила в техподдержку той фирмы, которая выдала ЭЦП.
Они дистанционно мне все сами настроили.
-
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
ЭЦП скопирована в реестр компьютера? Или просто вставляете флешку- рутокен? Попробуйте внести с помощью программы Крипто про. На ютубе думаю пошагово можно найти.
-
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
Я тоже звонила в техподдержку (Тензор у меня), они все очень быстро настроили.
-
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.
Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?
-
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.
Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?
Уже давно отслеживают и блокируют, не всегда понятно по каким критериям.
-
Уже давно отслеживают и блокируют, не всегда понятно по каким критериям.
Любые суммы?
-
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.
Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?
столкнулись! Грузоперевозки. ИП теперь не может обналичить доход свой. При том, что полностью подтвердил легальность дохода.
-
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками. Удобную и недорогую в обслуживании
-
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками. Удобную и недорогую в обслуживании
а 1С чем не устраивает?
-
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками. Удобную и недорогую в обслуживании
если у вас в программе одновременно будет работать 1 человек, то лучше всего 1С базовая, она обычно стоила не дороже 4 т.р., и все обновления бесплатны всегда для базовой...
самая удобная на сегодняшний день программа.
-
если у вас в программе одновременно будет работать 1 человек, то лучше всего 1С базовая, она обычно стоила не дороже 4 т.р., и все обновления бесплатны всегда для базовой...
самая удобная на сегодняшний день программа.
Спасибо
-
Девочки, подскажите, может подотчетное лицо отчитаться в текущем месяце за товар, купленный в прошлом месяце? И как правильно это сделать? Я имею ввиду по датам
-
Девочки, подскажите, может подотчетное лицо отчитаться в текущем месяце за товар, купленный в прошлом месяце? И как правильно это сделать? Я имею ввиду по датам
может, конечно. Например, купил что-то 10 апреля, а чек принес 25 мая. Авансовый отчет делаем 25 мая
-
может, конечно. Например, купил что-то 10 апреля, а чек принес 25 мая. Авансовый отчет делаем 25 мая
Спасибо. :ax:
-
Всем привет. Такой вопрос. Наша организация в поиске аутсорсеров для ведения бухгалтерского учета. Подскажите, может кто то уже работает с какой-либо компанией, посоветует. Может работали конкретно с ООО "Ваш Главбух" ?
-
Девочки, чтобы ИП на себя получить оплату больничного при БиР, достаточно оплатить один год? А в правоотношения вступить можно в конце года или в начале? Например, узнала о беременности сейчас, пошла заключила договор и оплатила в конце года взносы? А в следущем году наступит страховой случай.
-
Подскажите пожалуйста, если имущество в лизинге, числится у нас на балансе, глав бух говорит ставить по стоимости предмета договора, вместо стоимости всего лизинга, я понимаю, что это нарушения, к чему это может привести?
-
Подскажите пожалуйста, если имущество в лизинге, числится у нас на балансе, глав бух говорит ставить по стоимости предмета договора, вместо стоимости всего лизинга, я понимаю, что это нарушения, к чему это может привести?
Вы про НУ или БУ? В НУ первоначальная стоимость берется из справки от лизингодателя (затраты лизингодателя)
-
Я знаю. Я про БУ и про НУ, чтоб избежать разницы, глав бух сказал уровнять БУ и НУ
-
Я знаю. Я про БУ и про НУ, чтоб избежать разницы, глав бух сказал уровнять БУ и НУ
Разницы не избежать.
Навскидку, возможно получить штраф за нарушение правил бухучета и за занижение налоговой базы по налогу на имущество.
-
Подскажите пожалуйста, куда подается заявление о создании обособки - в налоговую по месту нахождения или в 26?
-
Разницы не избежать.
Навскидку, возможно получить штраф за нарушение правил бухучета и за занижение налоговой базы по налогу на имущество.
вот и я так считаю, блин и как уговорить глав бухгалтера
-
Девоньки- ростовчанки, правильно я определила Кмд по Енвд по ул. Баумана 34а - 0,6?
Посмотрела в Яндекс-картах, вроде так получается.
-
Девочки, подскажите: выставляю счет, в назначении пишу: "Проведение корпоративного мероприятия ...", бухгалтер той фирмы, которой я выставляю счет просит поменять формулировку на "Организация мероприятия ......." В чем разница? Я им уже третий счет выставляю, все время что-то добавляют, вот сейчас не пойму, что она имеет ввиду.
-
Подскажите пожалуйста, куда подается заявление о создании обособки - в налоговую по месту нахождения или в 26?
Всегда было - в налоговую по месту нахождения головы. Вроде бы ничего не менялось.
-
Всегда было - в налоговую по месту нахождения головы. Вроде бы ничего не менялось.
Спасибо. Гора с плеч. А то в свою налоговую два дня звоню, трубку не берут.
-
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности.
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
" Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?
-
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности.
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
" Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?
13-й достаточно. В уставе просто г. Ростов-на-Дону, а в заявлении полный адрес
-
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности.
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
"Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?
юр. адрес в уставе не указывается с 2014г.,
фраза "Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации" разрешает в будущем не менять устав (и соответственно, не платить пошлину) в случае, если вы начнете вести деятельность, неуказанную в уставе.
-
13-й достаточно. В уставе просто г. Ростов-на-Дону, а в заявлении полный адрес
Спасибо. Еще уточню на всякий случай: Я заполняю в Р13001 2 листа - один на новый юрадрес и второй на доп виды деятельности.
Так?
-
юр. адрес в уставе не указывается с 2014г.,
фраза "Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации" разрешает в будущем не менять устав (и соответственно, не платить пошлину) в случае, если вы начнете вести деятельность, неуказанную в уставе.
Понятно. Именно этого я и хочу добиться в конечном итоге, чтоб в дальнейшем на каждый чих изменения в устав не вносить.
-
Спасибо. Еще уточню на всякий случай: Я заполняю в Р13001 2 листа - один на новый юрадрес и второй на доп виды деятельности.
Так?
Титульный лист, стр. 2 новый адрес, стр.3 новые оквэды, стр. 4, 5, 6 сведения о заявителе
Могу образец на вацап кинуть, если нужно
-
Титульный лист, стр. 2 новый адрес, стр.3 новые оквэды, стр. 4, 5, 6 сведения о заявителе
Могу образец на вацап кинуть, если нужно
Спасибо. :ax: Я это и имела ввиду.
-
Девочки, подскажите, что мне нужно сделать?
Нашла ошибку в расчете налога на имущество, сдала корректировку за 2017г., естественно после сдачи баланса. :wallbash:
А теперь пришло требование из налоговой, что обнаружены противоречия между декларацией по налогу на имущество и балансом, просят пояснение или . Подскажите, что делать в такой ситуации? :bh: Я так понимаю, что сдавать корректировочный баланс придется?
-
Нет, конечно. Напиши, что установленная ошибка в бух.учете исправлена в 2018 г.
-
http://privet-rostov.ru/main/27025-v-rostove-eksperty-rasskazhut-ob-onlayn-kassah-8-iyunya.html
-
Нет, конечно. Напиши, что установленная ошибка в бух.учете исправлена в 2018 г.
Ой, Маша, уже не знаю как тебя благодарить, всегда мне помогаешь!!!!!!! Спасибо!!!! :ah: :ax: :ax: :ax:
-
Всем привет. Такой вопрос. Наша организация в поиске аутсорсеров для ведения бухгалтерского учета. Подскажите, может кто то уже работает с какой-либо компанией, посоветует. Может работали конкретно с ООО "Ваш Главбух" ?
Девочки, хелп, такая же проблема, срочно нужно сменить организацию, занимающуюся бухгалтерским учетом на аутсорсе :bc: :bc: :bc: Штрафы приходят, постоянно косячат. Кто знает толковых? :bc: :bc: :bc: Можно в личку координаты
-
девочку прошу помощи, как правильно заполнить книгу доходов именно репетитору? что писать в 2 и 3 колонках? что является первичным доком? и что является операцией? кто знает - помогите, пожалуйста :bc:
-
Всем привет! Распечатала квитанцию на уплату госпошлины с налог.ру, а в получатель стоит только УФК по РО, без (МИФНС №25 по РО), все остальные реквизиты правильные. Можно по такой квитанции оплачивать?
-
Всем привет! Распечатала квитанцию на уплату госпошлины с налог.ру, а в получатель стоит только УФК по РО, без (МИФНС №25 по РО), все остальные реквизиты правильные. Можно по такой квитанции оплачивать?
Можно, там ведь ИНН указан
-
девочки, кто-нибудь из вас ведет стоматологию? нужна консультация по организации учета с нуля, не бесплатно конечно
-
девочку прошу помощи, как правильно заполнить книгу доходов именно репетитору? что писать в 2 и 3 колонках? что является первичным доком? и что является операцией? кто знает - помогите, пожалуйста :bc:
У вас упрощенка 6%?
Первичный документ - тот который подтверждает оплату от клиента, т.е ваш доход.
Документ на прием наличных или выписка банка,если оплата по безналу
Операция - Поступление оплаты (или аванса) от клиента (ФИО) по договору (№ и дата договора).
Примерно так.
-
девочки, кто-нибудь из вас ведет стоматологию? нужна консультация по организации учета с нуля, не бесплатно конечно
спрашивайте в личку- чем смогу помогу бесплатно :ax:
-
Девочки , хелп , у знакомого ИПка следующая проблема: он прохлопал сроки окончания патента ( 08.12.2017г.) , а следующий патент купил и оплатил с 08.01.2018г. Налоговая требует под угрозой закрытия р/с срочно сдать УСНО 6%(система налогообложения ИП до ПСН) за период отсутствия патента .В конце года у него там бешеный приход по р/с был. Вопрос: Есль вариант ухода от упрощенного налога на период непокрытый патентом?или все плачевно для ИП?? :bc:
-
Девочки, подскажите, вчера 08.06. уволила сотрудника. Страховые взносы с расчета я когда должна перечислить? До 15 июля, правильно же??
-
Девочки, подскажите, вчера 08.06. уволила сотрудника. Страховые взносы с расчета я когда должна перечислить? До 15 июля, правильно же??
Да,страховые до 15.07, НДФЛ -сегодня.
-
спрашивайте в личку- чем смогу помогу бесплатно :ax:
не могу отправить сообщение, ящик переполнен
-
Да,страховые до 15.07, НДФЛ -сегодня.
Спасибо! :ax: НДФЛ я еще вчера перечислила, вместе с расчетом. А вот про взносы запамятовала :scratch:
-
Девочки , хелп , у знакомого ИПка следующая проблема: он прохлопал сроки окончания патента ( 08.12.2017г.) , а следующий патент купил и оплатил с 08.01.2018г. Налоговая требует под угрозой закрытия р/с срочно сдать УСНО 6%(система налогообложения ИП до ПСН) за период отсутствия патента .В конце года у него там бешеный приход по р/с был. Вопрос: Есль вариант ухода от упрощенного налога на период непокрытый патентом?или все плачевно для ИП?? :bc:
Я думаю, что без вариантов.
Даже никакой мысли не приходит, в каком направлении можно рассматривать уход :scratch:
Это еще великое счастье, что упрощенка есть.
http://na.buhgalteria.ru/document/n124626
-
Девочки, подскажите у ООО (УСН 6%) есть задолженность перед ИП. Хотим отдать ему имущество (земельный участок, движимое и недвижимое имущество) в счет этого долга по обоюдному согласию. Обязательно ли делать оценку этого имущества? или достаточно оговорить сумму в договоре.
Должно ли ООО потом учитывать в доходах сумму оценки этого имущества ( как платим налог с доходов от продажи имущества).
-
Я думаю, что без вариантов.
Даже никакой мысли не приходит, в каком направлении можно рассматривать уход :scratch:
Это еще великое счастье, что упрощенка есть.
http://na.buhgalteria.ru/document/n124626
Спасибо))) Маша , если в период УСНО страховые взносы не платились, мы ничего не ставим в уменьшение упрощенного налога?
-
Спасибо))) Маша , если в период УСНО страховые взносы не платились, мы ничего не ставим в уменьшение упрощенного налога?
А «до» платились? Там же в патенте не всё можно вычесть?
-
А «до» платились? Там же в патенте не всё можно вычесть?
ХЗ , но вроде ДА... ????У меня инфа только по проблемному периоду))) На патенте же ничего не вычетается?
-
ХЗ , но вроде ДА... ????У меня инфа только по проблемному периоду))) На патенте же ничего не вычетается?
б
Тогда получается, что можно. На усно же за последние три года можно расходы признать. Вот и признаёшь ранее уплаченные. Пусть Маша меня поправит. Но мне так кажется
-
Девочки, я честно говоря, не знаю точного ответа (сомневаюсь, что сами налоговики его знают). Но я бы приняла. В конце концов, период по усно - год. Вне зависимости от применения других систем.
Попробовать во всяком случае можно.
-
Девочки, я честно говоря, не знаю точного ответа (сомневаюсь, что сами налоговики его знают). Но я бы приняла. В конце концов, период по усно - год. Вне зависимости от применения других систем.
Попробовать во всяком случае можно.
Маща и Оксана , спасибо :ba: :ab:
-
Девочки, у подскажите на Атлант Сити (Аксайский район) К2 какой?
По постановлению от 2009 года смотрю там 0,6 для прочих...но тогда еще и Атланта не было...
-
Девочки, у подскажите на Атлант Сити (Аксайский район) К2 какой?
По постановлению от 2009 года смотрю там 0,6 для прочих...но тогда еще и Атланта не было...
блин, дочитала, что Аксайский район. Думала Ростов. Сорри.
-
Девочки, пару лет ничего не отправляла, подскажите пожалуйста документы на требование из налоговой можно электронно приложить: карточки счетов, книгу доходов и расходов или только в бумажном варианте?
-
Можно электронно.
-
Спасибо!
Еще налоговая просит предоставить договор займа. В 2017г. не заключали, но возвращаем учредителю по договору от 2015г. Его надо предоставлять?
-
Спасибо!
Еще налоговая просит предоставить договор займа. В 2017г. не заключали, но возвращаем учредителю по договору от 2015г. Его надо предоставлять?
У Вас УСН доходы? Если так, то я бы договор займа 2015 года не отправляла, т.к к объекту налогообложения он отношения не имеет. Написала бы в сопроводительном письме, что займов в 2017 году не получали.
-
Да, Оксана, доходы. Спасибо!
-
Добрый день! Не нашла в какой теме спросить, решила здесь :al: Девочки, какими топливными картами пользуетесь? Какие выгодные? У нас Е-100, но, слышала, что это сейчас не самый выгодный вариант. Кто сталкивался по работе с этим вопросом?
-
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?
-
Добрый день! Не нашла в какой теме спросить, решила здесь :al: Девочки, какими топливными картами пользуетесь? Какие выгодные? У нас Е-100, но, слышала, что это сейчас не самый выгодный вариант. Кто сталкивался по работе с этим вопросом?
У нас Петрол Плюс Регион (ППР) , но у них последнее время сильно список АЗС порезали, водители стали плеваться
-
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?
Можно упрощенку. ЕНВД по желанию, он не обязателен.
-
Можно упрощенку. ЕНВД по желанию, он не обязателен.
А что выгоднее?и проще
-
По выгоде невозможно ответить, не зная Ваш планируемый оборот.
А проще, конечно, ЕНВД.
-
А что выгоднее?и проще
Проще ЕНВД, что выгоднее считать надо. Вмененка не зависит от выручки, есть она или нет, налог один и тот же, упрощенка напрямую зависит от выручки, чем больше получите, тем больше налог. Если все расходы официальные, возможно вам подойдет вариант УСН доходы-расходы.
-
Главное не забыть, что на упрощенке вы будете обязаны поставить онлайн кассу и терминал для эквайринга
-
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?
фиксированные оплаты ОПС и ОМС вы можете вычесть из налога ЕНВД и платить меньше.
-
девочки, подскажите, пожалуйста, как откорректировать алкогольную декларацию за 4 кв. 17г? Нашла, что нужно письмо-объяснение и бумажный вариант в Департамент потребительского рынка сдавать, а как на практике? может еще что нужно?
-
девочки, подскажите, пожалуйста, как откорректировать алкогольную декларацию за 4 кв. 17г? Нашла, что нужно письмо-объяснение и бумажный вариант в Департамент потребительского рынка сдавать, а как на практике? может еще что нужно?
Пару лет назад корректировала 12 форму по пиву, подавала письмо в Департамент, а потом, насколько я помню, уточненную декларацию отправляла в личном кабинете. Про бумажную форму не помню, чтоб подавала. Я тогда звонила в Департамент и мне объяснили последовательность действий. Заявление было по их форме.
-
Вот здесь все подробно написано: http://www.dprro.ru/index.php4?mod=1531
-
Вот здесь все подробно написано: http://www.dprro.ru/index.php4?mod=1531
большое спасибо!!!
-
спасибо большое :ax:
-
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?
-
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?
Я ТП ставлю
-
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?
Я пишу ТП, а как надо не знаю.
-
Я работаю в 1С 8.3, у меня в этом окне основания платежа нет числового варианта в принципе. Только буквенные значения.
-
Главное не забыть, что на упрощенке вы будете обязаны поставить онлайн кассу и терминал для эквайринга
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?
-
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?
Не правы, нет отсрочки для УСН.
-
Не правы, нет отсрочки для УСН.
подскажите где посмотреть подробнее эту инфу.Я тоже уверена была , что услуги на бсо отсрочка.
-
подскажите где посмотреть подробнее эту инфу.Я тоже уверена была , что услуги на бсо отсрочка.
тоже была в этом уверена что ип услуги на УСН с бсо попадают под отсрочку
-
тоже была в этом уверена что ип услуги на УСН с бсо попадают под отсрочку
Прошу прощения, есть отсрочка для ЮЛ и ИП на УСН, выполняющих работы и оказывающих услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного питания).
Я для вмененки ждала, УСН совсем из виду упустила.
-
Девочки, а что с поправками к закону по онлайн кассам?? Не было изменений? Если у нас Ооо. Усн услуги. Деньги от физ лиц не принимаем...они сами через сбербанк онлайн оплачивают или через операциониста, деньги на наш р/ счет поступают за минусом комиссии....перечитала весь интернет....все ждут эти поправки
-
Так по услугам же отсрочка до 1 января 2019.
-
Так по услугам же отсрочка до 1 января 2019.
До 01 июля??? Так этож при условии выдачи БСО ж.... Или если они оплачивают на расч. Счет и с наличкой мы не имееи дело, то бсо нас не касаются? Туплю я чето по ходу...
-
До 01 июля??? Так этож при условии выдачи БСО ж.... Или если они оплачивают на расч. Счет и с наличкой мы не имееи дело, то бсо нас не касаются? Туплю я чето по ходу...
У меня такая же история. Дело даже не в наличке, а в самом факте расчетов с физлицами. Есть расчеты с физиками -он лайн касса нужна. Я ходила по этому поводу на консультацию в налоговую.
-
У меня такая же история. Дело даже не в наличке, а в самом факте расчетов с физлицами. Есть расчеты с физиками -он лайн касса нужна. Я ходила по этому поводу на консультацию в налоговую.
Оль ну они сказали что отсрочка вам до 01 июля 2019?
-
С 1 июля 2018 года начните пробивать чеки на оплату через банк
30 июня 2018 года заканчивается отсрочка, позволяющая организациям не пробивать кассовые чеки при получении оплаты от покупателей (физических лиц) через отделения банков.
пришел дайжест от 1 бит
-
Оль ну они сказали что отсрочка вам до 01 июля 2019?
Да, сказали. Но слова к делу не пришьешь, поэтому я написала запрос в областную, жду...
-
Будьте осторожней со справочной системой "Гарант", нам они прислали претензию о неуплате за последний месяц пользования, доказать им, что мы ей не пользовались и не красиво так поступать с клиентами, мы не смогли.
Суть дела - мы им сообщили, что хотим заключить договор на обслуживание до августа 2017 г., пришла в офис их менеджер, принесла договор, счет на оплату до августа, мы оплатили, пользовались весь период, менеджер каждый месяц приходила, приносила акты, мы их подписывали. Накануне окончания срока пользования они интересовались будем ли мы продлевать обслуживание, приходил их представитель рекламировать систему, но мы отказались. Потом я обнаружила подписанный акт за сентябрь 2017 г. Оказалось, в очередной раз приходила менеджер Гаранта и подсунула нашей девочке акт, та шлепнула печать, подписала у дира и отдала.
Я им позвонила, сказала, что они ошибочно предоставили акт, пусть аннулируют, на что мне ответили, что договор никто не расторгал и услуга нам была предоставлена в кредит, а то, что мы ей не пользовались, значения не имеет, мы должны оплатить. И вообще мы должны договор читать, там об этом мелким шрифтом указано. Мы им ответили, что конечно же мы обязаны были изучить договор вдоль и поперек, особенно мелкий шрифт, просто мы не ожидали таких мошеннических действий от Гаранта, им прекрасно было известно, что мы отказались от предоплаты и дальнейшего получения их услуг.
Недавно позвонила их юрист и сказала, раз акт есть, они имеют право обратиться в суд, а все эти детали на которые мы ссылаемся значения не имеют.
Директор не захотела раздувать спор, т.к. сумма не большая и оплатила ее. И не ясно, или это система у них такая - разводить клиентов, или менеджер нам попался не очень честный.
-
Девочки, а что с поправками к закону по онлайн кассам?? Не было изменений? Если у нас Ооо. Усн услуги. Деньги от физ лиц не принимаем...они сами через сбербанк онлайн оплачивают или через операциониста, деньги на наш р/ счет поступают за минусом комиссии....перечитала весь интернет....все ждут эти поправки
В 25 налоговой сказали, если физики платят через банк, то касса обязательна, если налом- выписываете БСО и отсрочка до 1 июля 19.
-
Девочки, подскажите, какую систему налоообложения выбрать для ИП, Код ОКВЭД 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Возможно ли применить ЕНВД? Если возможно, то как, примерно, расчитать налог?
-
Девочки, подскажите, какую систему налоообложения выбрать для ИП, Код ОКВЭД 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Возможно ли применить ЕНВД? Если возможно, то как, примерно, расчитать налог?
С этими кодами можно использовать ЕНВД: 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284491
Как посчитать здесь: http://61.elitbuh.ru/envd.php
Обратите внимание на п. 1.2 - Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов. Вы попадаете в эту группу?
В месяц за одного работника - 2229,75.
-
С этими кодами можно использовать ЕНВД: 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284491
Как посчитать здесь: http://61.elitbuh.ru/envd.php
Обратите внимание на п. 1.2 - Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов. Вы попадаете в эту группу?
В месяц за одного работника - 2229,75.
Спасибо за ответ. В эту группу попадаем. Ремонт как раз и планируется оказывать юридическим лицам.
Не совсем поняла В месяц за одного работника - 2229,75..
И если ИП будет без работников
-
Ну так вопрос был про магазин. Это не попадает под услуги
-
В 25 налоговой сказали, если физики платят через банк, то касса обязательна, если налом- выписываете БСО и отсрочка до 1 июля 19.
не совсем поняла, подскажите, пожалуйста, если ИП оказывает услуги по проектированию, есть заказчики - физ. лица, ИП выставляет счет, они оплачивают через банк какой им удобно либо с личного счета, комиссию платят за перевод сами, в этом случае ИП тоже должен по кассе пробивать? наличка исключена, т.к. заказчик далеко.
-
не совсем поняла, подскажите, пожалуйста, если ИП оказывает услуги по проектированию, есть заказчики - физ. лица, ИП выставляет счет, они оплачивают через банк какой им удобно либо с личного счета, комиссию платят за перевод сами, в этом случае ИП тоже должен по кассе пробивать? наличка исключена, т.к. заказчик далеко.
В этом случае нужна касса.
В налоговой объяснили, что в банке нет нужной им кассы, там какая-то другая система.
-
В этом случае нужна касса.
В налоговой объяснили, что в банке нет нужной им кассы, там какая-то другая система.
спасибо
а на оплату услуг жкх, школьные квитанции да и еще много всего, что физ лица платят тоже должны будут эти организации чеки пробивать :scratch:
-
спасибо
а на оплату услуг жкх, школьные квитанции да и еще много всего, что физ лица платят тоже должны будут эти организации чеки пробивать :scratch:
Получается да :ai:
-
Девочки, кто может подсказать в таком вопросе? Наша компания взяла в перенайм лизинговый автомобиль (мы новый лизингополучатель), который какое-то время учитывался на балансе у старого лизингополучателя. Какой я могу установить срок полезного использования у предмета лизинга - с учетом срока эксплуатации у старого лизингополучателя или нет? В БУ вроде могу, правильно? А как быть с НУ?? :be:
-
налоговая прислала по ТКС
Депутаты приняли во втором чтении срочные поправки об онлайн-кассах.
Большинство изменений вступит в силу в день опубликования. Среди них:
- организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и расплачиваются наличными или картой;
- на чеках нужно обязательно указывать QR-код;
- при приеме денег от физлиц через кассу банка можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года;
- при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки выбивать придется (при выдаче займов будет отсрочка до 1 июля 2019 года);
- при зачете и возврате полной предоплаты, внесенной физлицами по безналу, можно будет отправить покупателю электронный чек и не печатать бумажный;
- появятся дополнительные основания для освобождения от ККТ, в частности торговля через механические автоматы, разносная торговля в самолетах;
- разрешат применять одну кассу на несколько устройств для расчетов при перевозке и вендинге.
-
Спасибо за ответ. В эту группу попадаем. Ремонт как раз и планируется оказывать юридическим лицам.
Не совсем поняла В месяц за одного работника - 2229,75..
И если ИП будет без работников
За 1 человека. ИП без работников в месяц платит 2229,75. Появились работники - (ИП + кол-во работников)х2229,75.
-
За 1 человека. ИП без работников в месяц платит 2229,75. Появились работники - (ИП + кол-во работников)х2229,75.
Вы имеете ввиду, что это 2229,75 - это ЕНВД?
-
налоговая прислала по ТКС
Депутаты приняли во втором чтении срочные поправки об онлайн-кассах.
Большинство изменений вступит в силу в день опубликования. Среди них:
- организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и расплачиваются наличными или картой;
- на чеках нужно обязательно указывать QR-код;
- при приеме денег от физлиц через кассу банка можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года;
- при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки выбивать придется (при выдаче займов будет отсрочка до 1 июля 2019 года);
- при зачете и возврате полной предоплаты, внесенной физлицами по безналу, можно будет отправить покупателю электронный чек и не печатать бумажный;
- появятся дополнительные основания для освобождения от ККТ, в частности торговля через механические автоматы, разносная торговля в самолетах;
- разрешат применять одну кассу на несколько устройств для расчетов при перевозке и вендинге.
Ооо, то есть у нас третий пункт получается
-
Перечитала.....через кассу банка...то есть через операциониста получается??? А если физ лицо платит через сбербанк онлайн??? И как мы узнаем как он оплатил: через операциониста, терминал или через сберб.онл??
-
-
-
Вы имеете ввиду, что это 2229,75 - это ЕНВД?
Да.
-
Да.
Спасибо :ax:
-
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,какой код ОКВЭД выбрать (Услуги по ремонту холодильного оборудования)?это будет дополнительный вид деятельности
-
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,какой код ОКВЭД выбрать (Услуги по ремонту холодильного оборудования)?это будет дополнительный вид деятельности
посмотрите эти
33.12 Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, например заточку резцов или монтаж станков;
- сварочные работы (например, общего направления или для автомобилей);
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и оборудования (например, грузоподъемников и прочего погрузочно-разгрузочного оборудования, станков, промышленных холодильников, строительного оборудования и оборудования для горнодобывающей промышленности), включая машины и оборудование группировки 28
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание бытовой техники и домашнего и садового оборудования;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, печи и духовки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т.д.;
- ремонт и обслуживание домашнего и садового оборудования, включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.
Эта группировка не включает:
- ремонт ручных электроприборов, см. 33.12;
- ремонт центральных систем кондиционирования воздуха, см. 43.22
-
посмотрите эти
33.12 Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, например заточку резцов или монтаж станков;
- сварочные работы (например, общего направления или для автомобилей);
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и оборудования (например, грузоподъемников и прочего погрузочно-разгрузочного оборудования, станков, промышленных холодильников, строительного оборудования и оборудования для горнодобывающей промышленности), включая машины и оборудование группировки 28
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание бытовой техники и домашнего и садового оборудования;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, печи и духовки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т.д.;
- ремонт и обслуживание домашнего и садового оборудования, включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.
Эта группировка не включает:
- ремонт ручных электроприборов, см. 33.12;
- ремонт центральных систем кондиционирования воздуха, см. 43.22
спасибо
-
Еще вопросик, открываю Ип розничная торговля одеждой,основной вид деятельности 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах и дополнительные уже любые на выбор?
-
Еще вопросик, открываю Ип розничная торговля одеждой,основной вид деятельности 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах и дополнительные уже любые на выбор?
Добавляйте все, что вам может захотеться там продавать: обувь, аксессуары, игрушки и т.д.
-
Добавляйте все, что вам может захотеться там продавать: обувь, аксессуары, игрушки и т.д.
А название магазину как присваивается?это нужно делать официально?
-
Девочки,еще вопрос ,через сайт налоговой подала заявление на регистрацию в качестве ИП,а заявление о выборе системы налогообложения заполняется уже в Налоговой или тоже через сайт,что-то не найду?
-
А название магазину как присваивается?это нужно делать официально?
Не обязательно.
https://tvoeip.ru/pravo/nazvanie
-
Девочки,еще вопрос ,через сайт налоговой подала заявление на регистрацию в качестве ИП,а заявление о выборе системы налогообложения заполняется уже в Налоговой или тоже через сайт,что-то не найду?
А вы сразу не указали? Надо идти в ИФНС.
-
Не обязательно.
https://tvoeip.ru/pravo/nazvanie
спасибо
-
А вы сразу не указали? Надо идти в ИФНС.
там нет такого пункта
-
там нет такого пункта
В течение 30 дней с начала деятельности нужно подать заявление о переходе на нужный режим налогооблажения в вашу налоговую.
-
.
-
Девочки,мне сказали ,что сейчас кассу за год могут проверять и штрафовать (не за 2 мес).Вот нигде не найду эту инфу.Может подскажите правда ли это ?
-
Девочки,мне сказали ,что сейчас кассу за год могут проверять и штрафовать (не за 2 мес).Вот нигде не найду эту инфу.Может подскажите правда ли это ?
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
-
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
спасибо
-
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
Это точно? я находила, что 2 мес. так и осталось. надо срочно-обморочно перечитать.
-
Девочки подскажите как правильно сделать по бух/налог учету. Мы производители,сделали продукцию и отдали безвозмездно нашему контрагенту. выпуск товара я делаю как и все на 43 счет? а потом какие проводки или как мне этот товар списать?
-
Это точно? я находила, что 2 мес. так и осталось. надо срочно-обморочно перечитать.
По правонарушениям кассовым - 2 месяца
По правонарушениям относительно ККМ - 1 год.
Это если обобщенно. Но лучше вычитать статью по срокам. И да, это сложный процесс чтения :girl_haha:
Я копирую в ворд и убираю лишнее, чтобы понять суть.
-
Спасибо, Маша, теперь понятно) А по нарушениям законодательства о бухгалтерском учете я правильно поняла, 2 года?
-
По правонарушениям кассовым - 2 месяца
По правонарушениям относительно ККМ - 1 год.
Это если обобщенно. Но лучше вычитать статью по срокам. И да, это сложный процесс чтения :girl_haha:
Я копирую в ворд и убираю лишнее, чтобы понять суть.
спасибо
-
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/6/13629?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=320925&utm_campaign=day_02-07-2018&eventtype=1
Индивидуальный предприниматель вправе использовать личную банковскую карту (то есть ту, которая выдана ему как «обычному» физлицу, а не как ИП) для получения денежных переводов от контрагентов. Такой порядок не запрещен налоговым законодательством. Об этом сообщается в письме ФНС России от 20.06.18 № ЕД-3-2/4043@.
-
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/6/13629?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=320925&utm_campaign=day_02-07-2018&eventtype=1
Индивидуальный предприниматель вправе использовать личную банковскую карту (то есть ту, которая выдана ему как «обычному» физлицу, а не как ИП) для получения денежных переводов от контрагентов. Такой порядок не запрещен налоговым законодательством. Об этом сообщается в письме ФНС России от 20.06.18 № ЕД-3-2/4043@.
А затем объяснять все движения денег по карте. Чур-чур-чур. :fence: Не использовали для предпринимательской деятельности, всего лишь часть выручки выводили, так уже получили требования пояснить куда дели деньги.
-
Нам приходили суммы и на р/с и на личную карточку. Камералку прошли.
-
Нам приходили суммы и на р/с и на личную карточку. Камералку прошли.
Мы тоже прошли, только их дурацких запросов и так хватает, чтобы еще по личной карте объясняться.
-
Девочки, всем привет.
Помогите разобраться ибо туплю.... купи-продай. вроде ж ничего сложного.
Но почему то бухгалтер оприходование товара для продажи поставила на 10 счет :ao: ( а его очень много) :an:... Сейчас свожу Кдир. и тут ... я понимаю что программа это видит как ТМЦ. То есть если этот товар у меня оприходован, оплачен поставщику , отгружен....но не весь ( на 01.07.2018 есть остаток на 10 счете), то почему то в книгу попадает вся сумма оприходованная и оплаченная. то есть третье условие ( передача покупателю) не соблюдено :aq:. Что теперь делать??? все перебивать на 41 счет??? :be:
И еще вопрос. четвертое ж условие, что товар еще должен быть оплачен покупателем его ж не надо соблюдать?
-
Девочки, всем привет.
Помогите разобраться ибо туплю.... купи-продай. вроде ж ничего сложного.
Но почему то бухгалтер оприходование товара для продажи поставила на 10 счет :ao: ( а его очень много) :an:... Сейчас свожу Кдир. и тут ... я понимаю что программа это видит как ТМЦ. То есть если этот товар у меня оприходован, оплачен поставщику , отгружен....но не весь ( на 01.07.2018 есть остаток на 10 счете), то почему то в книгу попадает вся сумма оприходованная и оплаченная. то есть третье условие ( передача покупателю) не соблюдено :aq:. Что теперь делать??? все перебивать на 41 счет??? :be:
И еще вопрос. четвертое ж условие, что товар еще должен быть оплачен покупателем его ж не надо соблюдать?
Сначала в настройках в учетной политике организации уберите птичку с "для признания расходов не требуется получение дохода". Сформируйте КУДиР, проверьте, может не придется товар на 41 перебивать, но я бы все-таки это сделала.
Четвертое условие соблюдать надо. Товар должен быть оплачен покупателем. У вас же ИП?
-
Четвертое условие соблюдать надо. Товар должен быть оплачен покупателем. У вас же ИП?
А учет у ИП от юрлиц отличается?
По моему для товаров у юрлиц при УСН это условие применять не надо. Они (оплаченные поставщику) включаются в расход после реализации покупателю , т.е. перехода права собственности. Если в договоре указано, что право собственности переходит в момент оплаты отгруженного товара, тогда да, видимо надо ждать оплаты.
-
А учет у ИП от юрлиц отличается?
По моему для товаров у юрлиц при УСН это условие применять не надо. Они (оплаченные поставщику) включаются в расход после реализации покупателю , т.е. перехода права собственности. Если в договоре указано, что право собственности переходит в момент оплаты отгруженного товара, тогда да, видимо надо ждать оплаты.
При УСН не надо, на ОСНО надо. У нас ОСНО, автор не уточнила, а я как всегда со своей колокольни на все смотрю.
-
Запуталась с уменьшением вменёнки на страховые взносы.... :be:
БЫЛО: ИП на ЕНВД, наёмных работников не было. Сумма налога по ЕНВД в квартал - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб. Налог уменьшал на взносы и соответственно не платил.
СТАЛО: Во 2-ом квартале принял двух наёмных работников. Сумма ЕНВД - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб., страховых взносов за работников - 11973 руб.
Т. е. теперь, при наличии наёмных работников, он имеет право уменьшить сумму ЕНВД не более чем на 50 %. Получается, что он должен оплатить налог в сумме 3531 руб., не смотря на то, что взносы "за себя" по прежнему больше суммы исчисленного налога?
В налоговой сказали платит теперь.
-
Запуталась с уменьшением вменёнки на страховые взносы.... :be:
БЫЛО: ИП на ЕНВД, наёмных работников не было. Сумма налога по ЕНВД в квартал - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб. Налог уменьшал на взносы и соответственно не платил.
СТАЛО: Во 2-ом квартале принял двух наёмных работников. Сумма ЕНВД - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб., страховых взносов за работников - 11973 руб.
Т. е. теперь, при наличии наёмных работников, он имеет право уменьшить сумму ЕНВД не более чем на 50 %. Получается, что он должен оплатить налог в сумме 3531 руб., не смотря на то, что взносы "за себя" по прежнему больше суммы исчисленного налога?
В налоговой сказали платит теперь.
Вопрос отпал)
-
Всем привет! Нужна ваша консультация.
Есть контрагент с которым будем заключать договор. Мы подрядчик , они заказчик. У них заблокирован счёт и они хотят, чтоб по этому договору оплачивало 3 юр лицо. Они в назначении платежа будут писать, что платят за ту организацию, по нашему договору. Это нормальная практика и не сможет ли это 3 лицо потом потребовать назад деньги?
Может кто знает /сталкивался когда-либо?! И как налоговая смотрит на такие сделки..
-
И я за советом :ax:
Возможно ли как-то формить договор с МТС на оплату мобильной связи для ИП, чтобы платить по безналу?
Зашла к ним в офис в Мегамаге, консультант сказал, что с ИП и их безнальными оплатами все время проблемы. Теряются платежные поручения, а потом ходят ИП и доказывают, что платили... почему тогда с ООО за 3 года я с таким не сталкивалась, все оплаты проходили и были видны в личном кабинете :scratch:
-
И я за советом :ax:
Возможно ли как-то формить договор с МТС на оплату мобильной связи для ИП, чтобы платить по безналу?
Зашла к ним в офис в Мегамаге, консультант сказал, что с ИП и их безнальными оплатами все время проблемы. Теряются платежные поручения, а потом ходят ИП и доказывают, что платили... почему тогда с ООО за 3 года я с таким не сталкивалась, все оплаты проходили и были видны в личном кабинете :scratch:
10 лет уже платим, ничего не теряется. Но вот добиться какой- либо информации от них действительно трудно. Договор надо заключать в офисе на Лермонтовской.
-
Всем привет! Нужна ваша консультация.
Есть контрагент с которым будем заключать договор. Мы подрядчик , они заказчик. У них заблокирован счёт и они хотят, чтоб по этому договору оплачивало 3 юр лицо. Они в назначении платежа будут писать, что платят за ту организацию, по нашему договору. Это нормальная практика и не сможет ли это 3 лицо потом потребовать назад деньги?
Может кто знает /сталкивался когда-либо?! И как налоговая смотрит на такие сделки..
пусть 3 лицо напишет вам письмо, что перечисление по пп № на такую-то сумму считать оплатой за ООО по такому-то договору в счет наших взаиморасчетов. Мы так подстраховывались, налоговая вопросов не имела.
-
Девочки,подскажите,пожалуйста,так какая сейчас ставка налога на имущество на движимое имущество ,приобретенное в 2013 и позже, 2.2% или 1.1%?
-
10 лет уже платим, ничего не теряется. Но вот добиться какой- либо информации от них действительно трудно. Договор надо заключать в офисе на Лермонтовской.
Спасибо! Туда и обращусь! :ax:
-
Девочки, подскажите пожалуйста... Если организация планирует перейти с ОСНО на УСН с нового года, является ли это для налоговой поводом для проверки деятельности за три года. Или это меня наша бухгалтер пугает?
-
Девочки, подскажите пожалуйста... Если организация планирует перейти с ОСНО на УСН с нового года, является ли это для налоговой поводом для проверки деятельности за три года. Или это меня наша бухгалтер пугает?
Переходили в этом году , была только камералка по НДС за 4 кв и все. Первомайская налоговая
-
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
-
Как правило так и делают
-
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?
а что такое БСО и что за отсрочка?
-
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
только сначала заплатите налог, а потом сдавайте корректировку
-
только сначала заплатите налог, а потом сдавайте корректировку
и про пеню не забудьте...
-
Девочки, проверьте пожалуйста не упустила ли я чего-нибудь. Запуталась в последних изменениях по ККТ...
Итак,
1. до 01.07.19 на прием займа наличными от учредителя ККТ не нужна
2. на возврат займа учредителю наличными с 01.07.18 надо бить чек ККТ
А как быть в случае, если возврат займа безналом на карту учредителя? неужели тоже чек пробивать?
-
А с выдачей займа наличными учредителю нет заморочек с ккм?
-
А с выдачей займа наличными учредителю нет заморочек с ккм?
Вот уж не знаю, т.к самостоятельно разобраться в 54-фз и поправках не могу... мозг уже весь сломала...
Вот первоисточник:
В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги;
Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.
И мне тут с самого начала не понятно, выдающей деньги или принимающей стороной должно быть юрлицо, чтоб оно было обязано пробить чек.
И получается если займ не связан с оплатой товаров, работ или услуг, то ККТ вообще применять не надо?
Т.е. если учредитель внес в кассу займ и из этих средств копейка в копейку была выдана зарплата, то никаких чеков на прием и последующий возврат займа пробивать не надо?
-
Я как то займы и ккм не связывала.я в шоке.
-
Я как то займы и ккм не связывала.я в шоке.
Я не просто в шоке я в полном шоке, мягко говоря.
У меня ООО и ИП, которые в принципе никогда физикам товары не продают и услуг не оказывают.
Вообще не думала, что весь этот геморрой с кассовой техникой меня коснется.
-
И еще по теме займов цитата из обзора новостей законодательства с сайта К+:
"Займы
Организациям при погашении займов, полученных для оплаты товаров, работ, услуг, не нужно применять ККТ, если соблюдены следующие условия:
- заимодавец - организация или ИП;
- оплата идет через систему "клиент-банк".
В остальных случаях при погашении указанных займов ККТ применять нужно.
При выдаче займа кассу можно не применять до 1 июля 2019 года."
Мне кажется, что поправки про займы связаны с желанием контролировать наличность в микрофинансовых организациях. Ведь займ же не услуга и не товар, под действие старой редакции закона, где речь шла только о расчетах за реализуемые товары, работы и услуги, такие организации не попадали. Но законодатели как всегда написали поправки левой задней ногой...
И вот еще немного "веселухи" из того же обзора К+:
"Расчеты между организациями, ИП
С 3 июля организации и ИП должны применять онлайн-кассу, если оплачивают товары, работы, услуги наличными или банковской картой.
Например, организация заказала у ИП консультационные услуги. ИП получил оплату в кассе организации. На эту сумму организация обязана пробить кассовый чек.
Пока неясно, как новое правило работает при расчетах через подотчетных лиц. Из буквального прочтения поправок следует, что подотчетному лицу при любых покупках за наличные или по банковской карте нужно применять ККТ.
Мы запросили разъяснение ведомств о том, распространяется ли это требование на оплату командировочных расходов, покупку товаров без доверенности от организации или ИП, приобретение товаров за счет собственных средств подотчетного лица с последующим их возмещением. Об ответе ведомств мы сразу же расскажем в ленте новостей для бухгалтера.
Для выдачи денег под отчет и приема оставшихся сумм ККТ использовать не нужно.
Обратите внимание: в скором времени порядок расчетов, при котором кассовый чек оформляет и продавец, и покупатель, могут изменить. ФНС собирается расширить перечень реквизитов чека. По мнению чиновников, это позволит продавцам выбивать чек с данными о покупателе, а покупателю не применять ККТ. Приказ с поправками находится на регистрации в Минюсте. О его принятии мы незамедлительно сообщим."
-
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
лучше не нулевый, а равный доходам по НДС и на эту сумму расходы поставьте, прибыль 0. А то сразу после сдачи нулевки будет требование. А так отсрочите.
-
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
-
Девочки, если кто- то знает о проведении семинара ифнс по ккм -просигнализируйте, пожалуйста.Рассылка пришла на почту, но все платно.
-
Девочки, если кто- то знает о проведении семинара ифнс по ккм -просигнализируйте, пожалуйста.Рассылка пришла на почту, но все платно.
Например, 23-я налоговая в 3 квартале проводит семинары по ккм, посмотрите в графике: https://www.nalog.ru/rn61/ifns/imns61_93/7601268/
-
Например, 23-я налоговая в 3 квартале проводит семинары по ккм, посмотрите в графике: https://www.nalog.ru/rn61/ifns/imns61_93/7601268/
спасибо
-
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
вот это я удачно зашла в тему, и выяснила, что совсем "не втеме":ai:
-
тоже с займами заморочиалсь, вот на форуме нашла обсуждение http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=603604
-
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
лайкнула, плюс млн. Прочитала, задумалась, закрыла тему, послала их ... Занялись бы другими вопросами, занимаются черти чем
-
тоже с займами заморочиалсь, вот на форуме нашла обсуждение http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=603604
ага я тоже это видела...
Вот еще что:
В законе 54-фз есть статья 4,3. Цитирую
Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
Т.е получается ККТ должна применять та сторона, которая производит расчеты с покупателем, т.е продавец.
Правильно я понимаю?
К чему тогда К+ в своем обзоре пишет, что при оплате юриком услуг наличными физику, именно юрик должен применить ККТ? Там же вроде не идиоты сидят... Или они считают, что под словом клиент в скобочках понимаются продавцы товаров и услуг. В том же законе расшифровки понятия клиент нет, понимай как хочешь.
И как этот пункт понимать применительно к займам, что-то не соображу...
-
девочки, подскажите, ООО на усн д-р выиграло денежный приз в конкурсе (не бюджет), учитываем как внереализационный доход и налоги как обычно, никаких нюансов нет?
-
Девочки, такнадо или нет бить чек?
-
девочки, когда нужно подавать заявление на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5лет? Больничный заканчивается в конце июля. Нужно выписать приказ об отпуске, а я не соображу каким числом это делается
-
девочки, когда нужно подавать заявление на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5лет? Больничный заканчивается в конце июля. Нужно выписать приказ об отпуске, а я не соображу каким числом это делается
Я сделала приказ за 2 недели до даты начала отпуска, заявление - соответственно. Полностью все документы девочка подала позже, уже будучи в отпуске по уходу, поэтому реестр в ФСС также передала позже, в нем указала дату начала отпуска по приказу. Перечисление делают с даты начала отпуска. Можно ли сам приказ оформить позже - не знаю, не стала рисковать.
-
Я сделала приказ за 2 недели до даты начала отпуска, заявление - соответственно. Полностью все документы девочка подала позже, уже будучи в отпуске по уходу, поэтому реестр в ФСС также передала позже, в нем указала дату начала отпуска по приказу. Перечисление делают с даты начала отпуска. Можно ли сам приказ оформить позже - не знаю, не стала рисковать.
я хочу подать реестр сегодня-завтра. Т.е. не страшно, что приказ и заявление будут ДО окончания больничного?
-
Девочки, подскажите, что с онлайн-кассой для ИП, услуги, без сотрудников, оплата в основном от физических лиц на р/счёт, расскажите, могут ли оплачивать в банке в котором открыт счёт через операциониста в кассу? или надо в любом другом банке? И ей оплачивают ещё по реквизитам тоже физики, но через Сбербанк-он-лайн, можно так до 01.07.2019?
-
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
Я по этому вопросу звонила на горячую линию в ИФНС: соединили с отделом, который занимается вопросами применения ККТ. Мой вопрос: если Учредитель в ООО на ОСН дал предприятию займ, а предприятие после 01.07.2018г. этот займ возвращает учредителю платежкой через банк на сбербанковскую карту учредителя, надо ли бить чек. Ответ был, что если читать закон в том виде, в котором он есть, то да, надо. Там в кассе вроде можно выбить "безналичный расчет". Хотя как я поняла, налоговики сами еще до конца не осознали что и как должно быть. Масса людей, которые полагали, что кассы их никак не касаются сейчас оказались в положении, что оказывается они должны иметь кассы и бить по ним расходы ???? если есть расчеты с физлицами, например с работниками предприятия (авансовые отчеты, компенсации за использование авто и пр.). Для многих это как "снег на голову". Где эти кассы брать, какие нужны. Бред полный.
-
я хочу подать реестр сегодня-завтра. Т.е. не страшно, что приказ и заявление будут ДО окончания больничного?
Прошу прощения, пересмотрела документы. :ah: У меня приказ от 4 июня (дата окончания больничного по БиР), отпуск с 5-го. А вот заявление она написала 21 мая. Всего месяц прошел, уже забыла... Думаю, вам в ФСС должны подсказать, можно ли раньше сделать, звонила в 6-й филиал, мне на все вопросы ответили.
-
Прошу прощения, пересмотрела документы. :ah: У меня приказ от 4 июня (дата окончания больничного по БиР), отпуск с 5-го. А вот заявление она написала 21 мая. Всего месяц прошел, уже забыла... Думаю, вам в ФСС должны подсказать, можно ли раньше сделать, звонила в 6-й филиал, мне на все вопросы ответили.
спасибо
-
Я по этому вопросу звонила на горячую линию в ИФНС: соединили с отделом, который занимается вопросами применения ККТ. Мой вопрос: если Учредитель в ООО на ОСН дал предприятию займ, а предприятие после 01.07.2018г. этот займ возвращает учредителю платежкой через банк на сбербанковскую карту учредителя, надо ли бить чек. Ответ был, что если читать закон в том виде, в котором он есть, то да, надо. Там в кассе вроде можно выбить "безналичный расчет". Хотя как я поняла, налоговики сами еще до конца не осознали что и как должно быть. Масса людей, которые полагали, что кассы их никак не касаются сейчас оказались в положении, что оказывается они должны иметь кассы и бить по ним расходы ???? если есть расчеты с физлицами, например с работниками предприятия (авансовые отчеты, компенсации за использование авто и пр.). Для многих это как "снег на голову". Где эти кассы брать, какие нужны. Бред полный.
Вот это шок у меня сейчас. Не пойму логики. Это чек от ооо к физ лицу, что ему безналом выдало деньги. А зарплаты когда перечисляем получается тоже надо чек бить. Дебилы, бл
-
ага я тоже это видела...
Вот еще что:
В законе 54-фз есть статья 4,3. Цитирую
Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)
Т.е получается ККТ должна применять та сторона, которая производит расчеты с покупателем, т.е продавец.
Правильно я понимаю?
К чему тогда К+ в своем обзоре пишет, что при оплате юриком услуг наличными физику, именно юрик должен применить ККТ? Там же вроде не идиоты сидят... Или они считают, что под словом клиент в скобочках понимаются продавцы товаров и услуг. В том же законе расшифровки понятия клиент нет, понимай как хочешь.
И как этот пункт понимать применительно к займам, что-то не соображу...
Я читаю так, что физик должен юр лицу чек дать :ai:
-
Ну, подотчет , займы- это практически у всех.кошмар.звоню записаться на семинар по ккм в налоговую 25 - никто 2 дня трубку не поднимает.
-
Об изменениях и новых возможностях применения ККТ расскажет на вебинаре представитель ФНС России
Источник «ФНС РФ» www.nalog.ru
31 июля редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Онлайн-кассы: изменения 2018, новые обязанности и новые возможности». Главный спикер - заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.
В программе вебинара:
общий порядок применения ККТ и его нюансы; расширение термина расчеты и применение ККТ при безналичной оплате; выдача кассового чека на бумаге и в электронном виде; неприменение ККТ при патенте, виды деятельности, особенности; ответы на актуальные вопросы.
Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru
Автор самого интересного вопроса получит бесплатную квартальную подписку на журнал «Налоговая политика и практика».
-
Девочки, подскажите, от приставов пришло постановление о взыскании долга из з/п нашего сотрудника, но не совпадает дата рождения, и то только год другой, а месяц и число правильное, адрес регистрации тот же... Видимо, автоматически ошиблись...
Я все им обратно возвращаю, что написать в сопроводительном - что у нас нет сотрудника с указанными данными, или что есть похожий, но не все данные совпадают?
-
Девочки, подскажите, у кого пониженный тариф страховых взносов.
Как заполнять в РСВ разделы по ОМС и ФСС, какие строки заполнять, какие нет?
-
Девочки, подскажите, у кого пониженный тариф страховых взносов.
Как заполнять в РСВ разделы по ОМС и ФСС, какие строки заполнять, какие нет?
у нас пониженный, взносы на ОМС и ОСС в этом году не платим.
Заполняю автоматом в 1С, заполнены все строки, кроме "Исчислено страховых взносов",
а кол-во застрахованных лиц, сумма выплат, база для исчисления заполнены как и в разделе ОПС
-
Спасибо большое, я в общем так и сделала
я в 1С его делаю, но руками, база новая.
У меня программа ругается на 020 строку в разделе ОМС "кол-во физлиц, с выплат которым начислены страховые взносы"
ставлю нули по этой строке, пропускает.
-
Девочки, подскажите, от приставов пришло постановление о взыскании долга из з/п нашего сотрудника, но не совпадает дата рождения, и то только год другой, а месяц и число правильное, адрес регистрации тот же... Видимо, автоматически ошиблись...
Я все им обратно возвращаю, что написать в сопроводительном - что у нас нет сотрудника с указанными данными, или что есть похожий, но не все данные совпадают?
Зачем писать про похожего сотрудника?Напишите, что нет такого и все. Пусть сами разбираются. Закон о персональных данных же есть.
-
Зачем писать про похожего сотрудника?Напишите, что нет такого и все. Пусть сами разбираются. Закон о персональных данных же есть.
я в итоге написала, что отсутствуют сотрудники, личные данные которых полностью совпадали бы с указанными в постановлении.
Все равно же исправят ошибку и пришлют снова...
-
Девочки, подскажите пожалуйста ИП без сотрудников находится на УСН, были поступления в первом полугодии, с июля до конца года подали на патент. Сейчас хотим оплатить пенсионные взносы. Можно ли будет уменьшить на них упрощенку?
-
И еще вопрос, что-то не пойму на какой КБК оплачивается за патент? Что-то их там много. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов. Этот?
-
Девочки, доброго времени суток!
Подскажите в балансе , в приложении 4 Отчет о движении денежных средств допущена ошибка.
Что делать?
Пересдать баланс или написать письмо в налоговую?
Выявила налоговая, сумма отражена по зарплате больше , чем в 6-НДФЛ .
Подскажите пожалуйста
-
В соответствии с пбу 23 в оддс по этой строке отражается з/пл, ндфл, страховые взносы.
Эта сумма никогда не будет равна сумме в 6-ндфл. Так и поясните налоговой.
Что за дебил придумал это контрольное соотношение?
-
Добрый день. Девочки, кто-нибудь публикует сведения в Едином Федеральном Реестре Сведений о фактах деятельности юридических лиц при получении лицензии? лицензию в мае получили, вот теперь думаем надо ли внести сейчас?
-
Подскажите пожалуйста, в связи с этими онлайн кассами, ИП сейчас также по-старому может на свой р/счёт вносить средства?
-
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?
Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)
Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.
-
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?
Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)
Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.
мы даем за тот год, в котором увольняется
-
Подскажите пожалуйста, в связи с этими онлайн кассами, ИП сейчас также по-старому может на свой р/счёт вносить средства?
ИП, думаю, может. Т.к это при всем желании эту операцию под понятие расчетов в 54-фз не притянешь.
-
Кстати, про ККТ. Мне на днях на бухонлайне встретилось письмо нашей уфнс. Отвечали на вопрос: надо ли применять ккт при оплате юрлицом услуг физлицу. Ответ меня порадовал - не надо. И там еще одна здравая мысль есть, что применять ККТ должны продавцы, за исключением приемщиков лома и т.п.
Здесь по ссылке : https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=529271&find=unread
Девочки, а по учредительским займам кто-нибудь запрос в налоговую писал?
Все собираюсь, но руки не доходят.
-
ИП, думаю, может. Т.к это при всем желании эту операцию под понятие расчетов в 54-фз не притянешь.
Может
-
Девочки, а по учредительским займам кто-нибудь запрос в налоговую писал?
Все собираюсь, но руки не доходят.
я его устно задала инспектору в налоговой в отделе ккт, он сказал не может ответить на этот вопрос ( на другие интесные вопросы, он тоже ответа не знал) :bg:
-
мы даем за тот год, в котором увольняется
А формируете сведения за период, если он ещё не закрыт?
Я вот печатала сведения только из тех РСВ которые сданы. Сейчас люди увольняются, думаю сформировать им ещё за 3-ий квартал.
Я просто логики понять не могу для чего они нужны.
Сторонники выдавать за весь период работы, мотивируют тем, что при несогласии с начисленными страховыми взносами у него будет подтверждение. Только вопрос, при несогласии с кем? С работодателем? Так можно, следить за этим на госуслугах, и сейчас, если мне не изменяет память, в личном кабинете налогоплательщика ФЛ это есть. С ПФР? У них те же самые сведения, что и у работника. У меня увольнялись работники которые 5 лет работали, это конечно жесть, учитывая то, что один отчётный период на 2 страницах, а нам нужно два экземпляра, и чтобы ещё работник на каждом нашем экземпляре расписался в получении :ai:
Вроде бы как логичнее выдавать за тот период, который ещё не закрыт, как я уже писала выше. Т. е. работодатель еще не подал РСВ, но бывшему работнику подтвердил взносы за этот период.
Но это так философия))) Нам не понять)
А СЗВ-М вы выдаёте пр увольнении?
Я вот вчера только обнаружила, что ещё и его нужно выдавать. Здесь тоже есть сторонники, выдавать за весь период работы, начиная с апреля 2016 г. :wallbash:
-
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?
Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)
Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.
а СЗВ-Стаж увольняемому сотруднику не надо выдавать?
-
зашла за одним, спрашиваю другое... :ag:
Девочки, подскажите, сотруднику-алиментщику выплатили материальную премию в связи с рождением ребенка? Нужно ли из суммы мат.помощи удерживать алименты?
1С настойчиво удерживает, а я засомневалась...
-
а СЗВ-Стаж увольняемому сотруднику не надо выдавать?
Надо.
-
зашла за одним, спрашиваю другое... :ag:
Девочки, подскажите, сотруднику-алиментщику выплатили материальную премию в связи с рождением ребенка? Нужно ли из суммы мат.помощи удерживать алименты?
1С настойчиво удерживает, а я засомневалась...
По законодательству нужно удерживать. Программа удерживает потому, что у вас материальная помощь в зависимых начислениях, вы 1С можете настроить как вам нужно :ab:
2. Удержание алиментов производится:
....
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 N 613)
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" {КонсультантПлюс}
-
По законодательству нужно удерживать. Программа удерживает потому, что у вас материальная помощь в зависимых начислениях, вы 1С можете настроить как вам нужно :ab:
2. Удержание алиментов производится:
....
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 N 613)
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" {КонсультантПлюс}
:ax:
Перечень очень интересный,
кроме пункта, посвященного материальной помощи, там еще есть пункт п
Удержание алиментов производится:
….
п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
а в ФЗ-129 "Об исполнительном производстве"
подпункт 8 пункт1 статьи 101
Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
Пойду-ка я в настройки этого начисления... :ab:
Все-таки не буду удерживать из материальной помощи.
-
Индонезия, п. "п" не досмотрела :ah:
По п. "в" ФЗ-129 спасибо, буду иметь ввиду)
-
Индонезия, п. "п" не досмотрела :ah:
По п. "в" ФЗ-129 спасибо, буду иметь ввиду)
ага, вот такие законы, одно противоречит другому...
-
Девочки, налоговая прислала письмо на предоставление пояснений за 3 года .Ситуация такая: раз в году фирма на усн проплачивала иностранной компании ( Германия) за обновление лицензии на стоматолог. Оборудование , которое когда- то у них приобретали.И теперь налоговая требует оплатить налог на прибыль как налоговому агенту с этих сумм .Я никогда с таким не сталкивалась , но сейчас поначиталась и , если я правильно поняла , то мне нужно от этой компании иностранной запросить сертификат о налоговом резиденстве.правильно я поняла или нет? И не найду входит ли Германия в перечень стран с которыми заключен этот договор.Может кто- то занимается импортом и подскажет мне?И почему -то привязали все это к камералке 6- ндфл.
-
Девочки, налоговая прислала письмо на предоставление пояснений за 3 года .Ситуация такая: раз в году фирма на усн проплачивала иностранной компании ( Германия) за обновление лицензии на стоматолог. Оборудование , которое когда- то у них приобретали.И теперь налоговая требует оплатить налог на прибыль как налоговому агенту с этих сумм .Я никогда с таким не сталкивалась , но сейчас поначиталась и , если я правильно поняла , то мне нужно от этой компании иностранной запросить сертификат о налоговом резиденстве.правильно я поняла или нет? И не найду входит ли Германия в перечень стран с которыми заключен этот договор.Может кто- то занимается импортом и подскажет мне?И почему -то привязали все это к камералке 6- ндфл.
здесь список
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288948/
мы тоже на УСН, платим ежемесячно лицензионные платежи нерезиденту, они нам дают каждый год сертификат и письмо, что платят налог на своей территории (США). НО мы как налоговый агент уплачиваем сверх этих сумм НДС в бюджет и сдаем ежеквартально декларацию по ндс и налоговый расчет по выплаченным доходам иностранным организациям (по нему отражаем перечисленные суммы нерезиденту, но сумму налога к оплате ставим 0).
Вот тоже сейчас по двум фирмам такие камералки пришли, говорят "попали в выборку", только не по 6-НДФЛ, а по налоговому расчету
вот статья, старенькая правда, но подробно описано что к чему
https://delovoymir.biz/chto_dolzhna_znat_rossiyskaya_kompaniya_vyplachivaya_dohod_inostrannoy_firme.html
-
Они сейчас присылают таким образом: тк три года уже прошло и по этому вопросу они не могут вам выставить камералку, они берут любой отчёт по которому ещё не прошло три месяца и якобы вопрос по 6-ндфл в шапке указывают, а ниже уже пишут свои разногласия по нужному вопросу.
Ой, чего мне только не прислали по клиентам :aq: в управлении разные выборки, по разным дебильным вопросам за 15,16 года :ai: :be: сами инспектора в шоке. Отпишитесь говорят инспектора хоть что-то, а то управление нам мозг делает.
-
здесь список
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288948/
мы тоже на УСН, платим ежемесячно лицензионные платежи нерезиденту, они нам дают каждый год сертификат и письмо, что платят налог на своей территории (США). НО мы как налоговый агент уплачиваем сверх этих сумм НДС в бюджет и сдаем ежеквартально декларацию по ндс и налоговый расчет по выплаченным доходам иностранным организациям (по нему отражаем перечисленные суммы нерезиденту, но сумму налога к оплате ставим 0).
Вот тоже сейчас по двум фирмам такие камералки пришли, говорят "попали в выборку", только не по 6-НДФЛ, а по налоговому расчету
вот статья, старенькая правда, но подробно описано что к чему
https://delovoymir.biz/chto_dolzhna_znat_rossiyskaya_kompaniya_vyplachivaya_dohod_inostrannoy_firme.html
девочки, спасибо огромное - буду запрашивать у контрагента документы.
-
Они сейчас присылают таким образом: тк три года уже прошло и по этому вопросу они не могут вам выставить камералку, они берут любой отчёт по которому ещё не прошло три месяца и якобы вопрос по 6-ндфл в шапке указывают, а ниже уже пишут свои разногласия по нужному вопросу.
Ой, чего мне только не прислали по клиентам :aq: в управлении разные выборки, по разным дебильным вопросам за 15,16 года :ai: :be: сами инспектора в шоке. Отпишитесь говорят инспектора хоть что-то, а то управление нам мозг делает.
спасибо
-
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
-
Девочки, сегодня доплатила налог и пеню за просроченную задержку налога, который надо было оплатить еще в апреле. Завтра можно подавать уточненку? Или это еще рано?
-
Лучше три дня подождите.
-
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
во первых Вам надо теперь это решать с 26 налоговой, звоните им.
Второе, вам должны были письмо прислать из 26 ( районная налоговая им передает сведения, что вас там нет и дальше все вопросы с ними) с требованием предоставить договор аренды, письмо от арендодателя с подтверждением. Вы не предоставили скорее, поэтому и внесли в недостоверные.
В общем звоните в 26 они подскажут, что делать.
-
во первых Вам надо теперь это решать с 26 налоговой, звоните им.
Второе, вам должны были письмо прислать из 26 ( районная налоговая им передает сведения, что вас там нет и дальше все вопросы с ними) с требованием предоставить договор аренды, письмо от арендодателя с подтверждением. Вы не предоставили скорее, поэтому и внесли в недостоверные.
В общем звоните в 26 они подскажут, что делать.
Договор аренды запрашивает не 26 налоговая, мы в свою носили после звонка инспектора.
-
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
Придется (желательно директору) сидеть на адресе и ждать инспектора, другого выхода нет. Время прихода налоговая никогда не сообщает, если повезет, инспектор позвонит за 15 минут до визита, но такое бывает крайне редко.
-
Лучше три дня подождите.
Спасибо за совет. :ax: Т.е. если сегодня заплатила, то в пятницу нормально будет отправить?
-
Договор аренды запрашивает не 26 налоговая, мы в свою носили после звонка инспектора.
если после звонка инспектора бежите на следующий день то в вашу инспекцию. А так через 26, проверки проходили не раз.
Им уже внесли недостоверные сведения в выписку, это решать теперь только через 26
-
Спасибо за совет. :ax: Т.е. если сегодня заплатила, то в пятницу нормально будет отправить?
если вам не к спеху сегодня день оплаты не считайте. Может в отпусках, как разносят надо звонить выяснять.
Если очень срочно, позвоните инспектору договоритесь. Они идут на уступки, штрафы не выставляют, можете раньше сдать.
-
если после звонка инспектора бежите на следующий день то в вашу инспекцию. А так через 26, проверки проходили не раз.
Им уже внесли недостоверные сведения в выписку, это решать теперь только через 26
Девочки, я вчера была в 26, говорят выезды делаем не мы, а Ленинская. Подскажите, в течение какого времени после уведомления об отказе они приходят? Неделя? Месяц?
-
Девочки, я вчера была в 26, говорят выезды делаем не мы, а Ленинская. Подскажите, в течение какого времени после уведомления об отказе они приходят? Неделя? Месяц?
Вы подаете 14 форму в 26 налоговую, после этого в течение пяти рабочих дней ждете инспектора из Ленинской налоговой у себя, придет, пофоткает табличку, кабинет, задаст несколько вопросов и все. Могут прийти на следующий день после подачи документов, а могут и через 3-4 дня.
После визита в Ленинской налоговой составят акт проверки и вынесут решение по вашей фирме. Если вы у них попали в черный список, могут и не выходить на адрес, состряпают акт, что вас на месте не было, и в 26 получите отказ. Тогда только переезжать в другую налоговую.
-
если вам не к спеху сегодня день оплаты не считайте. Может в отпусках, как разносят надо звонить выяснять.
Если очень срочно, позвоните инспектору договоритесь. Они идут на уступки, штрафы не выставляют, можете раньше сдать.
Спасибо, попробую сегодня позвонить.
-
"Подотчетники не смогут покупать товары без ККТ
Подотчетник не вправе покупать товары для нужд компании без кассы. Так решили столичные налоговики (письмо УФНС по г. Москве от 14.06.2018 № 17-26/2/125945). Если организация выдает деньги сотруднику под отчет — это не расчеты за товары, работы, услуги. Кассу использовать не надо. Но когда подотчетник тратит полученные деньги на товары для компании, то это уже другая ситуация. В таком случае можно говорить о расчете, значит, подотчетник должен выбить кассовый чек с признаком «расход». Если не хотите спорить, то у вас есть два варианта. Первый — приобрести портативную онлайн-кассу для ваших подотчетников. Второй — каждый раз после покупки выбивать на своей кассе чек коррекции."
Кто нибудь что нибудь понимает? Какая онлайн-касса для подотчетников?
-
Была на семинаре. Там эта тема звучала. Диденко В.Н. сказал- ждем разъяснений Минфина. Все надеются, что это просто их недоработка.
-
Была на семинаре. Там эта тема звучала. Диденко В.Н. сказал- ждем разъяснений Минфина. Все надеются, что это просто их недоработка.
Пока ждем
-
https://www.klerk.ru/doc/476920/
-
https://www.klerk.ru/doc/476920/
ура, на конец-то :ar: только вот обидно, что про займы ничего не пояснили
-
Нарушение п. 69 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" -
69. В платежном документе указываются:
….. з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды.
А эти сведения недостоверны, т.к. нет своевременной разноски платежей...
И нарушение прав потребителя (ст. 10 Закона о защите прав потребителя), т.к. у вас нет достоверной и полной информации исходя их которой вы могли бы проверить правильность начислений и полноту оплаты услуг...
А вообще письменно обратитесь за сверкой платежей.
Пусть вам с печатью выдадут акт сверки по начисленным и уплаченным суммам за необходимый вам период...
Сравниваете данные сверки с данными в квитанциях,
при обнаруженных расхождениях пишите заявление в УК о выплате штрафа на основании п. 155 (1) "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов":
155(1). В случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением о выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения обязан провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений:
а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потребителю штрафа (полностью или частично);
б) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
Порядок расчета описан в этих же Правилах, глава XVI "Ответственность исполнителя и потребителя", в этой главе и сказано, какие обязательные реквизиты и сведения имеет квитанция, в т.ч. информация о размере задолженности...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/db8cad163809d551a7894176b7b97b80b127cf7e/
Если массово начнут жильцы требовать штраф за ошибки в квитанциях, может, УК задумается о привлечении более квалифицированных бухгалтеров... Ну или сама эта дама в чувство придет...
Людочка, вот в очередной раз огромное тебе спасибище :aw: :ax:, возвращаюсь уже при написании третьей жалобы (и я думаю, даже на эту УК она не последняя, а сколько УК еще у нас будет..), здоровья тебе, удачи в работе и счастливой жизни! :bd: :bf:
-
Людочка, вот в очередной раз огромное тебе спасибище :aw: :ax:, возвращаюсь уже при написании третьей жалобы (и я думаю, даже на эту УК она не последняя, а сколько УК еще у нас будет..), здоровья тебе, удачи в работе и счастливой жизни! :bd: :bf:
Вот не зря я ночью сюда заглянула))) :ag:
Спасибо за добрые слова! :ax:
-
Девочки, срочно нужен бухгалтер-практик на должность преподавателя, на не полную занятость, с 9 до 12, вопросы в личку)
-
Налоговая прислала расхождение по книге покупок-продаж, у нас с контрагентом разница в НДС на 1 копейку, кто сталкивался, пояснениями можно обойтись, или уточненку заставят сдавать все равно?
-
Девочки, подскажите, налоговая прислала требование о предоставлении пояснений по 6-НДФЛ по поводу выявленных несоответствий в ходе камеральной проверки.
К слову, 6-НДФЛ за 3 кв. 2016 года!! исправлений не было. Т.е. 3 месяца камеральной проверки закончились в начале 2017г. По телефону инспектор говорит, что по 6-НДФЛ у них другие сроки камеральной проверки, и в течение 3 лет! они имеют права требовать пояснения и корректировки в рамках камеральной проверки...
Это так? ничего не нахожу по поводу других сроков камералКи 6-НДФЛ...
Могу ли написать им отказ в представлении пояснений в связи с истечением срока камеральной налоговой проверки, ссылаясь на ст. 88 НК?
-
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?
-
Девочки, ну подскажите. принимаем сотрудника. У него трое детей. Один свой и 2 приемных. Вопрос про вычеты. На своего понятно. А на приемных код вычета 130 и 131???
-
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?
Мне кажется, что такой вид оплаты относится к использованию электронных средств платежа и касса нужна, это если ИП но ОСНО или УСН.
-
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?
Письмо ФНС от 18 июля, вчера читала. Отсрочка в применении он-лайн касс при безналичных расчетах с физлицами до 1 июля 2019. Если только физики платят не с карты.
-
Письмо ФНС от 18 июля, вчера читала. Отсрочка в применении он-лайн касс при безналичных расчетах с физлицами до 1 июля 2019. Если только физики платят не с карты.
Но СБ онлайн как раз и предполагает оплату с карты, безналичные расчеты с физлицами - это с квитанцией или счетом через оператора банка без предъявления карты.
-
Но СБ онлайн как раз и предполагает оплату с карты, безналичные расчеты с физлицами - это с квитанцией или счетом через оператора банка без предъявления карты.
А я и не спорю с Вами. Просто программные продукты у сбера разные. У ип вполне может быть онлайн банк, привязанный к расчетному счету, тогда проблем не будет.
-
А я и не спорю с Вами. Просто программные продукты у сбера разные. У ип вполне может быть онлайн банк, привязанный к расчетному счету, тогда проблем не будет.
А как проверить откуда платил, с р/с или со счета карты? Это возможно? Я бы не стала рисковать принимая такие платежи без ККТ.
И речь не об ИП, с ними как раз проблем нет, ИП и юр/лица спокойно платят друг другу с р/с. Речь об обычном покупателе не ИП, которому захотелось заплатить через онлайнбанк.
Устали отбиваться от покупателей, которые рвутся оплату на карту перевести, вот как еще людям объяснять, что в нынешних условиях это неприемлемо.
-
Устали отбиваться от покупателей, которые рвутся оплату на карту перевести, вот как еще людям объяснять, что в нынешних условиях это неприемлемо.
А можно принять оплату на карту и выбить чек?
-
А можно принять оплату на карту и выбить чек?
ИП? Можно, только ИФНС эту операцию дополняет: ИП должен снять полученные деньги с карты и внести на р/с, как выручку. И еще, налоговая может посчитать все поступления на карту доходами, замучаетесь потом доказывать, что это не так, и банку это может не понравится.
-
Девочки ,подскажите директор хочет переводить возврат неиспользованных подотчетных сумм на расчетный счет организации (выдавали через кассу ) со своего счета ( не карта) физ.лица в другом банке . Можно так делать ? Комиссию наш банк не берет с этих сумм ?Онлайн-касса не нужна? Или нужно ему открыть карту и с нее переводить?
И еще вопрос по сумме арендных платежей за нежилое помещение.Как определить сумму аренды за квадратный метр ?Где-то можно посмотреть примерную стоимость квадратного метра по районам в Ростове на нежилое.? У нас район Гвардейской площади.
-
И еще вопрос по сумме арендных платежей за нежилое помещение.Как определить сумму аренды за квадратный метр ?Где-то можно посмотреть примерную стоимость квадратного метра по районам в Ростове на нежилое.? У нас район Гвардейской площади.
Как бог на душу положит. Посмотрите на авито чтобы примерно ориентироваться.
-
Девочки ,подскажите директор хочет переводить возврат неиспользованных подотчетных сумм на расчетный счет организации (выдавали через кассу ) со своего счета ( не карта) физ.лица в другом банке . Можно так делать ? Комиссию наш банк не берет с этих сумм ?Онлайн-касса не нужна? Или нужно ему открыть карту и с нее переводить?
Федеральная налоговая служба: Письмо № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018
3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетному лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.
В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона
№ 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона
№ 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.
Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов, а также до сведения налогоплательщиков.
Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
С.Н. Андрющенко
-
Как бог на душу положит. Посмотрите на авито чтобы примерно ориентироваться.
Спасибо :ax: :ax: :ax:
-
Федеральная налоговая служба: Письмо № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018
3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетному лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.
В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона
№ 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона
№ 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.
Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов, а также до сведения налогоплательщиков.
Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса
С.Н. Андрющенко
Спасибо :ax:
-
ИП? Можно, только ИФНС эту операцию дополняет: ИП должен снять полученные деньги с карты и внести на р/с, как выручку. И еще, налоговая может посчитать все поступления на карту доходами, замучаетесь потом доказывать, что это не так, и банку это может не понравится.
Спасибо большое curtsey
-
Девочки, поделитесь опытом, как вы считаете аванс (зп за первую половину месяца)?? :bc:
К примеру, оклад у сотрудника 25 000. Август, 23 р.д., первая половина мес. 11дн, вторая 12дн.
1. (25000/23)*11=11956,56 -13%= к выплате 10402,56
2. 25000*50%= 12500 -13% = к выплате 10875,00
И еще вопрос касаемо НДФЛ, допустимо по ТК ??, что я резервирую НДФЛ с Аванса, чтоб потом не получилось, что не с чего будет удержать налог? (К примеру сотрудник не отработает вторую часть месяца)
-
Я все время считаю как у вас первый вариант, только не отнимаю 13 процентов и округляю до круглых цифр.Счетка проверяла много раз, аудиторы никто замечаний не делал.
-
Катя, мне не нравится, как ты 2-ую половину считаешь. Ты недоплачиваешь работнику.
По идее 25000/23*12 - 13%=11348
И проверка: 25000-13%= 21750 = 10402+11348 - равенство выполняется.
-
Я все время считаю как у вас первый вариант, только не отнимаю 13 процентов и округляю до круглых цифр.Счетка проверяла много раз, аудиторы никто замечаний не делал.
в этом случае получится, что первая половина зп будет прилично больше второй, т.к. из второй части удержим ндфл за весь месяц. А я хочу уравнять эти части, только можно ли?
-
Катя, мне не нравится, как ты 2-ую половину считаешь. Ты недоплачиваешь работнику.
По идее 25000/23*12 - 13%=11348
И проверка: 25000-13%= 21750 = 10402+11348 - равенство выполняется.
Маша, это я привела 2 примера расчета только первой части зп, чтобы понять, какая более правильная. Из твоего ответа я поняла, что ты за первый вариант )) Спасибо!
-
Девочки, поделитесь опытом, как вы считаете аванс (зп за первую половину месяца)?? :bc:
К примеру, оклад у сотрудника 25 000. Август, 23 р.д., первая половина мес. 11дн, вторая 12дн.
2. 25000*50%= 12500 -13% = к выплате 10875,00
девочки, а такой вариант кто-нибудь применяет? был опыт проверок?
-
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
-
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
Я так раньше делала ,а потом мне сделали замечание проверяющие и теперь считаю пропорционально отработанному времени.
-
Все верно)) следует исходить из реально отработанного за первую половину месяца времени (письмо Минтруда от 10.08.2017 № 14-1/В-725).
-
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
и я так раньше делала, а теперь начиталась и решила исправиться ))
-
Девочки, подскажите, :bc: директор хочет товар из Китая привести. Хочет оплатить через вестерн юнион. Подскажите, можем ли мы таким образом оплатить от лица компании? И какие дополнительные трудности еще могут быть если мы все-таки привезем товар из Китая? У меня еще не было иностранных поставщиков (((
-
Девочки, подскажите, :bc: директор хочет товар из Китая привести. Хочет оплатить через вестерн юнион. Подскажите, можем ли мы таким образом оплатить от лица компании? И какие дополнительные трудности еще могут быть если мы все-таки привезем товар из Китая? У меня еще не было иностранных поставщиков (((
Только если мимо таможни.
Надо только по валютному счету оплачивать.
Если с предоплатой. То потом ещё справку в Валютный Контроль подать.
На таможне пройти регистрацию и задекларировать. Пошлины и НДС лучше заранее.
Надо заключить внешнеэкономический контракт по инкотермс. Если на китайском. То официальный перевод делать.
Если Доставка вашими силами. Заключить договор с ними.
На таможню нанять хорошего брокера, чтоб не было проблем
-
Только если мимо таможни.
Надо только по валютному счету оплачивать.
Если с предоплатой. То потом ещё справку в Валютный Контроль подать.
На таможне пройти регистрацию и задекларировать. Пошлины и НДС лучше заранее.
Надо заключить внешнеэкономический контракт по инкотермс. Если на китайском. То официальный перевод делать.
Если Доставка вашими силами. Заключить договор с ними.
На таможню нанять хорошего брокера, чтоб не было проблем
Караул ))) там товара того на 5 копеек... нужно отговорить :be:
А если он купит его на себя, а потом через авансовый отчет проведем, так возможно?? :al:
-
Через авансовый - нет.
Можно через закупку у физ.лица по закупочному акту
-
Ага, и таможня шлёпнет. Признает товар, введённый как для предпринимательских нужд. Проблемы будут огромные.
-
Оксан, ну всё ж от суммы зависит. 5 копеек кому интересны?
-
Девочки, спасибо большое!!! Я вас услышала и приняла к сведению!!! :ax:
-
Через авансовый - нет.
Можно через закупку у физ.лица по закупочному акту
А почему нельзя через авансовый? А если услуги? Например смм услуги?
-
Здравствуйте,девочки подскажите,открыла ип в июле ,магазин детской одежды ,самой сдать отчеты в налоговую реально?где почитать можно достоверную информацию,направьте пожалуйста. В какие сроки ?
-
Здравствуйте,девочки подскажите,открыла ип в июле ,магазин детской одежды ,самой сдать отчеты в налоговую реально?где почитать можно достоверную информацию,направьте пожалуйста. В какие сроки ?
Какой режим налогообложения, есть ли работники?
-
Какой режим налогообложения, есть ли работники?
енвд,без работников
-
енвд,без работников
в октябре подать декларацию по енвд и все в этом году.
-
енвд,без работников
В октябре будете сдавать декларацию по ЕНВД до 20.10, до конца сентября вам надо заплатить фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС (перечисляются в налоговую) за июль-сентябрь, это даст возможность уменьшить вмененку на всю сумму оплаченных взносов. Сдать декларацию самой по закону можно, на практике ИФНС нагибают всех сдавать по ТКС, можно отправить почтой если не примут бумажный вариант.
Если возьмете работников надо будет отчитываться еще и в ПФР и ФСС. Вычеты по взносам тоже изменятся.
http://ourdocs.ru/ip-na-envd-vidy-sroki-sdachi-otchetnosti-na-2018-god/
-
В октябре будете сдавать декларацию по ЕНВД до 20.10, до конца сентября вам надо заплатить фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС (перечисляются в налоговую) за июль-сентябрь, это даст возможность уменьшить вмененку на всю сумму оплаченных взносов. Сдать декларацию самой по закону можно, на практике ИФНС нагибают всех сдавать по ТКС, можно отправить почтой если не примут бумажный вариант.
Если возьмете работников надо будет отчитываться еще и в ПФР и ФСС. Вычеты по взносам тоже изменятся.
http://ourdocs.ru/ip-na-envd-vidy-sroki-sdachi-otchetnosti-na-2018-god/
спасибо большое
а если через фирму делать ,какая цена примерно за эту отчетность?
-
спасибо большое
а если через фирму делать ,какая цена примерно за эту отчетность?
Сделать в смысле заполнить или отправить? Чтобы ИП отправить отчет через кого-то нужно сделать на этого кого-то нотариально заверенную доверенность, есть смысл заморачиваться когда отчетности много сдаете всегда в одном месте и вам это удобно.
-
Сделать в смысле заполнить или отправить? Чтобы ИП отправить отчет через кого-то нужно сделать на этого кого-то нотариально заверенную доверенность, есть смысл заморачиваться когда отчетности много сдаете всегда в одном месте и вам это удобно.
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?
-
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?
Я не в курсе последних цен, думаю что от 500р., плюс стоимость доверенности у нотариуса.
-
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала
-
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов. Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму? :al:
-
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала
29.06 вас поставили на учет как ИП или как плательщика ЕНВД? Какой режим налогообложения вы выбрали при регистрации?
-
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?
за 500 сделаю и отправлю по ТКС, доверенность мне не нужна
-
за 500 сделаю и отправлю по ТКС, доверенность мне не нужна
Расскажите, как сдать декларацию за ИП без доверенности от него?
-
Расскажите, как сдать декларацию за ИП без доверенности от него?
секрет фирмы.
-
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов. Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму? :al:
Стали бы они просить пояснения если бы считали, что это мало :girl_haha:. Дайте им расшифровку с выпиской из учетной политики.
-
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов. Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму? :al:
Вообще мало)))
И какая разница в торговле, какая доля косвенных :scratch: Издеваются, изверги...
Катя, мне еще пришла идея по закупке с али. Можно тупо оприходовать в ходе инвентаризации. Потеряешь на налогах, конечно, но избежишь головняка. Но тут важно знать, что именно покупается и в каких размерах... этот способ подходит только при отсутствии идентификации производителя явной.
Кто то спрашивал, почему через подотчет нельзя. По той же причине, что и через р/сч по сути. Подотчетное лицо - представитель организации. Оплачивает и закупает оно по поручению организации. Поэтому с точки зрения валютного контроля разницы вообще никакой.
-
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала
Как плательщика ЕНВД когда на учет поставили? и подавали ли вообще заявление на ЕНВД?
-
подскажите для расчета ЕНВД налога - К1 на год 2018 равен 1,868 ?
или 1,982?
на сайте налоговой не могу найти , а поиск разные цифры выдает
-
подскажите для расчета ЕНВД налога - К1 на год 2018 равен 1,868 ?
или 1,982?
на сайте налоговой не могу найти , а поиск разные цифры выдает
1,868
-
Всем добрый день. Девочки, вопрос пробивать ли чек при безналичной оплате от физ. лица юридическому лицу вроде бы закрыли до 01.07.2019. Но вот попалась статья и вроде как не всё однозначно. https://www.klerk.ru/buh/articles/477422/
Расчеты физических лиц с банковской карты (через отделение банка или клиент-банк)
Банковские карты относятся к электронным средствам платежа. Порядок использования банковских платежных карт установлен «Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П), которое предусматривает выпуск расчетных (дебетовых), кредитных и предоплаченных карт. В частности, дебетовая (расчетная) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций по банковскому счету физического (или юридического) лица.
К операциям, признаваемым одной из безналичных форм расчетов, относится перевод денежных средств посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств (см. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).
Отметим, что не только банковская (платежная) карта является электронным средством платежа, но и, например, сама система клиент-банк (которая дает доступ к счетам и картам), поскольку она также позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать оператору (банку) распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, находящихся на счете клиента, используя информационно-коммуникационные технологии.
Согласно «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» распоряжение на перевод денежных средств может быть дано банку как в электронном виде (в том числе с использованием электронных средств платежа), так и на бумажных носителях. Таким образом при решении вопроса о применении ККТ необходимо исходить из того, как именно физлицом было дано распоряжение банку на перевод денежных средств с его счета.
В частности, ряд банков использует банковскую карту только для идентификации плательщика, при этом распоряжение о переводе денежных средств формируется на бумажном носителе при участии сотрудника банка. Однако может быть и иная ситуация, когда сотрудник банка лишь оказывает плательщику услугу по составлению распоряжения о переводе денежных средств, при этом используется банковская карта как ЭСП.
Отметим, что на практике придется исходить «от обратного» - если вы не можете подтвердить, что платеж совершен физлицом без использования электронных средств платежа, ККТ применять необходимо.
Таким образом, если вы хотите избежать применения ККТ там, где это возможно, то чтобы определить, каким именно способом физлицо совершило оплату (через онлайн-банк, через операциониста банка или как-то еще), мы рекомендуем запрашивать у плательщиков скан или копию распоряжения о переводе денежных средств.
Если из этого документа однозначно следует, что платеж был сделан через сотрудника банка и электронное средство платежа (в частности банковская карта) не применялось, вы вправе не использовать ККТ.
Если же в документе присутствует идентификатор карты (либо ее использование зафиксировано иным образом), а также если документ подтверждает совершение операции через клиент-банк, ККТ применять придется.
Что вы думаете по этому поводу? Нам клиент оплатил со своей карты через приложение на телефоне на расчетный счет организации, получается что ККМ надо было применять? :ai:
-
Что вы думаете по этому поводу? Нам клиент оплатил со своей карты через приложение на телефоне на расчетный счет организации, получается что ККМ надо было применять? :ai:
Многие источники утверждают, что надо. Карта, онлайн банк, мобильный банк, все к чему привязана карта - используется ККМ. Не используется - только с расчетного счета (не карточного) на расчетный счет, или через оператора банка наличными деньгами без предъявления карты.
-
Многие источники утверждают, что надо. Карта, онлайн банк, мобильный банк, все к чему привязана карта - используется ККМ. Не используется - только с расчетного счета (не карточного) на расчетный счет, или через оператора банка наличными деньгами без предъявления карты.
Ну и как определить способ оплаты. Покупателя пытать? Он взял счет и оплатил как удобно. Мне просто деньги пришли на р/сч от фио. Как он платил? :scratch:
-
Поэтому лучше установить ккм
-
Девочки, помогите разобраться с пособием до 1,5 лет...
Взяли сотрудницу без стажа на 4 часа в день, она получала от соцзащиты пособие до 1,5 лет, по минимуму (6131,37 руб ) за 2-го ребенка, теперь ей перестали выплачивать пособие в соцзащите, даже просят вернуть какую-то часть излишне выплаченного,
а назначить теперь мы ей должны...
На основание чего я должна ей начислить это пособие? обычно же больничный приносят, а здесь что? и размер останется прежним (исходя из МРОТ) или половина этого пособия, т.к. она работает 4 часа в день... ???
Помогите! Кто может!!!
:ab: :ab:
-
Больничный это для пособия по беременности и родам. До 1,5 лет она должна написать заявление , св-во о рождении принести и справку от отца, что он не получает пособие. Размер его не зависит от того сколько часов она у вас работает.
-
Больничный это для пособия по беременности и родам. До 1,5 лет она должна написать заявление , св-во о рождении принести и справку от отца, что он не получает пособие. Размер его не зависит от того сколько часов она у вас работает.
спасибо, ну да, про больничный приплела к слову))) :ab:
в ФСС сказали, еще справку из соцобеспечения о том, по какую дату получала пособие у них...
-
не актуально
-
Девочки, доброе утро! Я уже спрашивала недавно здесь о переходе на УСН, но все-таки хотела бы уточнить некоторые моменты, может кто-то сталкивался. Мы подаем уведомление в налоговую о переходе на УСН со следующего года. Мы ждем от них какого-либо ответа? Бывает ли такое, что они дополнительно не запрашивают какую-либо документацию на проверку, но как мы тогда узнаем, что они нас перевели на УСН? Может они присылают какое-то ответное письмо или разрешение? И еще вопрос: годовые отчеты по ОСН (НДС, Прибыль) сдаем как обычно в следующем году в январе? Спасибо!
-
Девочки, доброе утро! Я уже спрашивала недавно здесь о переходе на УСН, но все-таки хотела бы уточнить некоторые моменты, может кто-то сталкивался. Мы подаем уведомление в налоговую о переходе на УСН со следующего года. Мы ждем от них какого-либо ответа? Бывает ли такое, что они дополнительно не запрашивают какую-либо документацию на проверку, но как мы тогда узнаем, что они нас перевели на УСН? Может они присылают какое-то ответное письмо или разрешение? И еще вопрос: годовые отчеты по ОСН (НДС, Прибыль) сдаем как обычно в следующем году в январе? Спасибо!
Обязательно должны дать уведомление о применении усн. За 2018 год сдаете тк на осн были НДС, прибыль.
-
Ходил ли кто на семинары Аудит-Велы? действительно ли они стоят своих денег?
-
Обязательно должны дать уведомление о применении усн. За 2018 год сдаете тк на осн были НДС, прибыль.
Уже несколько лет никаких уведомлений не дают, т.к нет у них такой обязанности.
-
Можно написать заявление и они выдадут подтверждение о возможности перехода на УСН.
-
Спасибо огромное!
-
Уже несколько лет никаких уведомлений не дают, т.к нет у них такой обязанности.
А потом у кого нет таких уведомлений требуют сдавать НДС и прибыль. У них в этом году просто жесть по этому вопросу. ИП-шников есть знакомые кто не получил уведомления просят сдать и доплатить.
Лучше запросить его, чтобы было для успокоения души.
-
Ну почему не дают? Мы через личный кабинет отправляем письмо об указании режима но. Всегда приходит ответ.
-
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
-
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
еще же от кол-ва сотрудников, кол- ва ежедневной первички зависит.
-
еще же от кол-ва сотрудников, кол- ва ежедневной первички зависит.
Пока без сотрудников, только сам ИП, а первичкой заниматься сам ИП будет.
Работа в основном только в программе и отчетность.
-
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
а что тогда там вести?? Если сотрудников нет, первичку вносит ИП. Раз в квартал взять Н-сумму за подсчет авансового платежа..и то символическую
-
Если ип просто вносит, то в бух нужно и обороточки править, и акты сверок запрашивать, и т.д. Если работа заключается только в свернуть отчёт из того, что ИП сам наделал - это уже другое дело.
-
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
-
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
10 т.р. у ИП без сотрудников?
-
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
реально??? кто-то платит такие деньги ??? стесняюсь спросить за что???? :ai: :ai: :ai:
Какие отчеты если это ИП? раз в год УСН
-
реально??? кто-то платит такие деньги ??? стесняюсь спросить за что???? :ai: :ai: :ai:
Какие отчеты если это ИП? раз в год УСН
так рождаются легенды)))
поэтому мои знакомые и родственники уверены, что сидя в декрете и ведя ИП на УСН (доходы) без работников и ООО на УСН (доходы) с 2-мя работниками я "зарабатывала" в месяц тыщ 30 ))) :ab: :ab: :ab:
-
10 т.р. у ИП без сотрудников?
С сотрудниками. Вообще это расценки реальные. Дох- расх
-
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
Я когда искала себе работу то за такой объем реально готовы были платить не больше 5000.
-
С сотрудниками. Вообще это расценки реальные. Дох- расх
вам реально повезло с работодателями)))
Катя-Nemka.86 спрашивала про ИП без работников, логично, что если первичку делает сам ИП, то 10 т.р. он навряд ли согласиться платить ежемесячно... и даже 5 т.р….
:al:
-
За ИП без работников доход-расход мои знакомые бухгалтера берут 5 тыс. в квартал. И то фиг желающих дать работу найдешь. Если еще вмененка добавится то 7 тыр. Опять же, в квартал.
-
Девочки, спасибо большое за ответы. Решила пока брать 5т.за квартал, дальше видно будет. :ab:
И еще, подскажите, такой момент, Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту)
Т.е. я должна прописать должность в соответствии с ТД или все таки на кассе должен работать Кассир?
Просто у нас в штате нет кассира. Кассой занимается бухгалтер.
-
Маша, ты у нас самая умная! Как ты думаешь, если я пропишу в положении о премировании, а так же в приказах и представлениях к премиям конкретные расширенные формулировки, за что именно выдана премия (имею ввиду описание выполненных доп работ, типа запуска новых установок, разработка проектов и тп), то это будет служить достаточным экономическим обоснованием для налоговой проверки?
Дело в том, что оклады у руководящей группы товарищей в районе 200 тр, а премии по 1,5 - 2,5 млн каждому и каждый квартал :be: При этом нет никакой логики в суммах, они просто от фонаря, и никакой расчет к ним подогнать я не могу.
Аудиторы уже написали, что рекомендуют указать в положении конкретные расчеты, из чего формируются суммы премий.
Но это не представляется мне возможным. :ak:
-
Ох, Юль. Больной вопрос. Сама сейчас бьюсь над этим вопросом в группе компаний.
С точки зрения фискалов работник должен понимать размер премии, который он получит при исполнении определенных действий (бездействий).
Я завтра, если не забуду, скину ссылку на письмо. Сейчас уже не кайф ноут открывать.
На практике у меня сейчас прошло несколько проверок на предприятиях с подобным твоему раскладом. Претензий не было, хотя пришли с желанием раздеть по полной.
Поэтому я даже не знаю, что советовать. Может каждый месяц задним числом утверждать обшую сумму премиальных, а от нее уже процент по кту? А в положении о премировании прописать показатели и отсыл к премиальному фонду. Меня бы это устроило, но х.з. как на это посмотрит конкретный провеояющий.
Наехать могут, а вот на стадии суда дело рассыпется, на мой взгляд.
И вот, кстати, у меня вопрос. Кто как реализует отношения с торговыми представителями, мерчами и т.п. в отношении использования личных авто?
Компенсация не подходит - мало. Аренда - жутчайший гемор с путевыми листами, медосмотрами, маршрутами и т.п.
Ума не приложу, как официально компенсировать затраты.
-
Ох, Юль. Больной вопрос. Сама сейчас бьюсь над этим вопросом в группе компаний.
С точки зрения фискалов работник должен понимать размер премии, который он получит при исполнении определенных действий (бездействий).
Я завтра, если не забуду, скину ссылку на письмо. Сейчас уже не кайф ноут открывать.
На практике у меня сейчас прошло несколько проверок на предприятиях с подобным твоему раскладом. Претензий не было, хотя пришли с желанием раздеть по полной.
Поэтому я даже не знаю, что советовать. Может каждый месяц задним числом утверждать обшую сумму премиальных, а от нее уже процент по кту? А в положении о премировании прописать показатели и отсыл к премиальному фонду. Меня бы это устроило, но х.з. как на это посмотрит конкретный провеояющий.
Наехать могут, а вот на стадии суда дело рассыпется, на мой взгляд.
И вот, кстати, у меня вопрос. Кто как реализует отношения с торговыми представителями, мерчами и т.п. в отношении использования личных авто?
Компенсация не подходит - мало. Аренда - жутчайший гемор с путевыми листами, медосмотрами, маршрутами и т.п.
Ума не приложу, как официально компенсировать затраты.
У меня торгпреды были в аренде, да, с договорами, актами замеров расходы топлива, путевыми, маршрутами, которые я сама и рисовала, четко подгоняя под расход бензина, установленный по нормативу, и так изо дня в день, чтоб остаток в баке тянулся от путевого к путевому. И так по каждому торгпреду. Это было нелегко :girl_haha: Но зато главбух списывала весь бенз, и потом пришла налоговая, и прям офигела, что так бывает. Не знали, до чего докопаться, пристали, что к одному договору не приложена копия ПТС, но отбились. А так все приняли в расходы. :bravo:
Что такое "процент по кту"? То есть, я понимаю, как расшифровывается, но как его назначить этот процент? Может, у тебя есть где-то положение или формулировки, которые я могу взять за основу и переложить на свои реалии?
-
Юль, нет, к сожалению.
Про процент: установить следующий размер премии = премиальный фот * кту.* к-т соблюдения показателей премирования.
Ну т.е. формально размер определен. Но его размер зависит от 2-х переменных. И по факту они вычисляются от обратного: премию выплатили, ты считаешь общую сумму (это фот) и процень каждого в этой сумме - это кту. Ну и в приказ эти цифры задним числом включаешь. А к-т соблюдения 100%. Можно развлечься и с ним при желании)))
По торгпредам - "нелегко" это мягко сказано))) в моём случае это еще и невозможно, т.к. торги находятся на территории других регионов (дистанционка), и обеспечить, например, мед и тех осмотры невозможно.
-
Юль, нет, к сожалению.
Про процент: установить следующий размер премии = премиальный фот * кту.* к-т соблюдения показателей премирования.
Ну т.е. формально размер определен. Но его размер зависит от 2-х переменных. И по факту они вычисляются от обратного: премию выплатили, ты считаешь общую сумму (это фот) и процень каждого в этой сумме - это кту. Ну и в приказ эти цифры задним числом включаешь. А к-т соблюдения 100%. Можно развлечься и с ним при желании)))
По торгпредам - "нелегко" это мягко сказано))) в моём случае это еще и невозможно, т.к. торги находятся на территории других регионов (дистанционка), и обеспечить, например, мед и тех осмотры невозможно.
Спасибо :peace:, я немножко поняла :girl_haha: Буду думать и рисовать.
По торгпредам, надбавкой из фот за разъездной хар-р работы, может? Или фикс там совсем не получится подогнать под среднемесячные фактические расходы?
-
Так взносы же... не хочется переплачивать налоги
-
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало
-
Девочки, ну подскажите плиз. Опять я с онлайн кассами, будь они не ладны.....наличку не принимает, Физики оплачивают через банк. Мы не устанавливали онлайн кассы, пока без них. Хочу установить...кто недавно делал? к кому обращались чтоб все настроили и сколько по деньгам вышло? :ax:
-
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало
Нет, документов точно больше. Мы в июне получали. Точно не помню сейчас. Все учредительные доки- оргиналы и копии. Приказ отназначении директора.
Сайт департамента потребит рынка ростовской области. Там ищите перечень. Для розницы и общепита немного отличается.
-
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало
http://www.dprro.ru/index.php4?mod=377
Вот почитайте, там в конце текста ссылки на все перечень документов и бланки, которые надо заполнить.
-
Девочки подскажите ИП ЕНВД, меняет прописку была прописана и отчитывалась в Первомайском р-не прописывается в октябрьский, а деятельность у неё в Ленинском.
Какие действия у неё, после получения паспорта?
-
Девочки,подскажите к кому обратиться:слетела база,выдает такую ошибку: Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден 1Cv8.1CD. Может кто сталкивался?
-
Девочки,подскажите к кому обратиться:слетела база,выдает такую ошибку: Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден 1Cv8.1CD. Может кто сталкивался?
Марина, сейчас кину тебе в вацапп чудо-мастера
-
Девочки подскажите ИП ЕНВД, меняет прописку была прописана и отчитывалась в Первомайском р-не прописывается в октябрьский, а деятельность у неё в Ленинском.
Какие действия у неё, после получения паспорта?
если нет наемных работников, то никаких, но, из опыта, я бы отследила, подала ли фмс данные в ифнс о новой прописке, тем более, конец квартала... Это по выписке огрнип видно. Если с работниками, фсс уведомляет сам ип, иначе не переведут. По вмененке ничего не меняется, в ленинский и сдаетесь. А вот фиксированные если поквартально платит, я бы дождалась пока в выписке появится отметка об учете в новой ифнс.
-
если нет наемных работников, то никаких, но, из опыта, я бы отследила, подала ли фмс данные в ифнс о новой прописке, тем более, конец квартала... Это по выписке огрнип видно. Если с работниками, фсс уведомляет сам ип, иначе не переведут. По вмененке ничего не меняется, в ленинский и сдаетесь. А вот фиксированные если поквартально платит, я бы дождалась пока в выписке появится отметка об учете в новой ифнс.
Спасибо.
Работников у неё нет. Платит взносы поквартально и уменьшает налог на 100% к уплате у неё 0руб.
Но получается что есть нюанс, она отчитывалась по месту прописки в Первомайскую налоговую. Ей когда она открывалась сказали что отчитываться по месту регистрации, а по месту деятельности только в том случае если у неё будет налог к уплате. В общем всё это время с 2012г. она отчитывалась по месту жительства и никаких претензий не было со стороны налоговой. А сейчас не понятно ей нужно будет пойти и самой перевестись в др.налоговую но опять же в какую по месту нового жительства в окт.р-он или по месту ведения деятельности в Ленинский :be:
-
С 01.01.2019г. отменяется государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и ИП, при условии подачи необходимых документов в ИФНС в электронной форме (ФЗ от 29.07.2018г. №234-ФЗ)
https://pravodocs.ru/article/s-2019-goda-gosposhlinu-za-registraciyu-ip-i-ooo-mozhno-ne-platit-/
-
Девочки,подскажите.пожалуйста. сделала сверку ИП с ИФНС вылезла большая переплата по налогу на вмененный доход(Уже деятельности нет несколько лет,налог давно не платили),также переплата по фиксированный страховым взносам ,как вообще сейчас с этим?Реально вернуть или перезачесть с другим налогом?
-
Девочки,подскажите.пожалуйста. сделала сверку ИП с ИФНС вылезла большая переплата по налогу на вмененный доход(Уже деятельности нет несколько лет,налог давно не платили),также переплата по фиксированный страховым взносам ,как вообще сейчас с этим?Реально вернуть или перезачесть с другим налогом?
Если прошло более 3-х лет ни возврат, ни зачет налоговая не сделает.
-
Если прошло более 3-х лет ни возврат, ни зачет налоговая не сделает.
у меня так было тоже переплата по налогу на прибыль в федеральный бюджет больше 3-х лет были потом на усн, зачет и возврат не делала, а потом перешли на общую систему и декларацию подала, но не платила. Уменьшилась переплата. Деньги они никуда не списали. Если дальше работать то можно не платить этот налог, а в счет переплаты.
-
Девочки, подскажите, отпуск с последующим увольнением с 02.10. Правильно понимаю, что расчет полностью должна сделать 1 октября?
Не нужно в этом случае перечислять отпускные за 3 дня?
-
Кто-нибудь начисляет премии директору-единственному учредителю?
Вот нашла инфу: "Премия директору может быть учтена в составе расходов на оплату труда только в том случае, если с ним заключен трудовой договор (Письмо Минфина России от 13.10.2015 № 03-03-06/1/58416). Однако с директором – единственным участником ООО трудовой договор не заключается (Письма Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1, Минфина России от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790). Таким образом, учет премии директора – единственного участника в составе расходов на оплату труда может вызвать разногласия с налоговыми органами (Постановление ФАС СЗО от 09.04.2009 № А21-6551/2008)."
Думаю теперь :scratch:
-
Лена, этому вопросу уже много лет.
И разные периоды у самого минфина разные подходы.
При наличии трудового договора, а он у тебя есть, оснований для неначисления премии и неучете в НУ нет.
Практика РО показывает, что расходы принимают.
-
Лена, этому вопросу уже много лет.
И разные периоды у самого минфина разные подходы.
При наличии трудового договора, а он у тебя есть, оснований для неначисления премии и неучете в НУ нет.
Практика РО показывает, что расходы принимают.
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
-
Девочки, спасибо.
-
Девочки, подскажите, отпуск с последующим увольнением с 02.10. Правильно понимаю, что расчет полностью должна сделать 1 октября?
Не нужно в этом случае перечислять отпускные за 3 дня?
нужно. Отпускные как обычно, за 3 дня. Окончательный расчет, тк и справки - 01.10.
-
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
мы там выше обсуждали. Если у вас четко прописаны критерии расчета премиальной части в положении о мат стимулировании, тогда риск минимальный.
-
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
В данном случае опасность, если у остальных сотрудников нерыночные официальные зарплаты.
Это известная схема экономии на страховых взносах (когда свыше опред суммы взносы не начисляются).
Могут переквалифицировать, хотя и сложно это.
Ну и зависит, конечно от сотрудника и его функций)))
-
Девочки, ну просвятите меня, какие организации и ИП могут еще работать без кассового аппарата. Сегодня прораб покупал краску на строительном рынке. Я ему строго- настрого наказала, чтоб товорный чек не брал без кассового, ему в этом ларьке продавец сказал, что он имеет право работать без кассового аппарата, он это точно знает, у него дома два главбуха...
Может я что-то пропустила :al:
-
Имеет право работать без ККМ до 01.07.2019 г., если работает без наемных работников и на ЕНВД
-
Имеет право работать без ККМ до 01.07.2019 г., если работает без наемных работников и на ЕНВД
Спасибо :az:
Как было узнать на рынке на какой системе НО он работает? Или это уже его проблемы?
-
Девочки, ну просвятите меня, какие организации и ИП могут еще работать без кассового аппарата. Сегодня прораб покупал краску на строительном рынке. Я ему строго- настрого наказала, чтоб товорный чек не брал без кассового, ему в этом ларьке продавец сказал, что он имеет право работать без кассового аппарата, он это точно знает, у него дома два главбуха...
Может я что-то пропустила :al:
19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. https://www.klerk.ru/buh/articles/476428/?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/
-
19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. https://www.klerk.ru/buh/articles/476428/?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/
Спасибо :az:
-
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать от налоговой?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать от налоговой?
придет много требований и будете доказывать почему так вышло.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать от налоговой?
Зачем НДС возмещать, если можно вычет на потом отложить и предъявить в течение 3 лет, когда удобно будет? Не любят налоговые возмещения, много бумаг требуют, бухгалтеру лишняя головная боль, вот она и пугает вас.
-
То есть можно декларацию подать, так как есть, но на возмещение не подавать. Правильно?
-
То есть можно декларацию подать, так как есть, но на возмещение не подавать. Правильно?
не так совсем
-
19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. https://www.klerk.ru/buh/articles/476428/?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/
Спасибо большое за памятку!
-
То есть можно декларацию подать, так как есть, но на возмещение не подавать. Правильно?
Нет, не так. В книгу покупок включаете не все имеющиеся у вас документы, надо чтобы сумма по книге продаж превышала вычеты и появилась сумма к оплате. Оставшиеся приходные документы внесете в книгу покупок, когда у вас будет больше документов по реализации.
Это относится только к НДС, с прибылью так нельзя поступать.
-
То есть можно декларацию подать, так как есть, но на возмещение не подавать. Правильно?
декларацию бухгалтер подаст, включив те суммы,которые которые нужно)
а почему Вы беспокоитесь по поводу деклараций?) Бухгалтер без опыта у вас?
-
Девочки, нужно ли выдавать расчетный лист при выплате аванса?
Я считаю, что нет, т.к. не будет в листке данных об удержаниях, начисленном НДФЛ, ведь НДФЛ с аванса не удерживается и т.п.?
Но не могу найти никаких официальных разъяснений по этому поводу...
-
Девочки, нужно ли выдавать расчетный лист при выплате аванса?
Я считаю, что нет, т.к. не будет в листке данных об удержаниях, начисленном НДФЛ, ведь НДФЛ с аванса не удерживается и т.п.?
Но не могу найти никаких официальных разъяснений по этому поводу...
Я не даю.И никогда не слышала,чтобы кто-нибудь в аванс давал расчетный лист-только в зарплату .
-
Я не даю.И никогда не слышала,чтобы кто-нибудь в аванс давал расчетный лист-только в зарплату .
да вот коллега поделилась такой информацией, а я с ней спорю...
и сама нашла, что трудовая инспекция активно этим интересуется
http://ppt.ru/news/141833
-
Теоретически да - нет никакого аванса, есть зарплата, которая расчитывается и выплачивается дважды в месяц, и каждый раз работодатель должен уведомлять работника о составных частях этой зп, то есть выдавать расчетный листок.
Практически - так редко кто делает.
-
Девочки, подскажите. Сотрудник ушел в отпуск на 28к.д, отпуск заканчивается 30сентября, т.е. в воскресенье. Находясь в отпуске, он принес заявление на увольнение с 30 сентября. Когда мы должны выплатить ему расчетные 28 сентября в пятницу?
-
Девочки, подскажите. Сотрудник ушел в отпуск на 28к.д, отпуск заканчивается 30сентября, т.е. в воскресенье. Находясь в отпуске, он принес заявление на увольнение с 30 сентября. Когда мы должны выплатить ему расчетные 28 сентября в пятницу?
27.09.
перепутала с отпуском...
все по увольнению выплатить в пятницу
-
Девочки, если ООО собирается торговать, теперь обязательно только с кассовым аппаратом?
Сколько он примерно стоит и сколько стоит его обслуживание (типа интернета и проч) ?
-
Девочки, расскажите, пожалуйста, кто сам занимался ликвидацией ООО :ax: Если закрываться обычным путем, обязательно ли налоговая проводит выездную? Вмененщики с одним директором, долгов по налогам нет, могут как-то обойтись без проверки?
-
Девочки, расскажите, пожалуйста, кто сам занимался ликвидацией ООО :ax: Если закрываться обычным путем, обязательно ли налоговая проводит выездную? Вмененщики с одним директором, долгов по налогам нет, могут как-то обойтись без проверки?
У нас недавно закрывалась дочерняя компания, штат был 5 человек, я сама ликвидацией не занималась, но знаю что выездной не было. Только камеральные + бухгалтер сама ездила в налоговую, зачем не в курсе. :al:
-
Катерина, спасибо :ax: а на каких налогах ваше закрытое ооо? чё там проверять-то на ЕНВД??? по одному сотруднику взносы и НДФЛ только, бухучет налоговой не нужен же
-
Катерина, спасибо :ax: а на каких налогах ваше закрытое ооо? чё там проверять-то на ЕНВД??? по одному сотруднику взносы и НДФЛ только, бухучет налоговой не нужен же
У нас было ООО на ОСНО, торговля. Мне тоже кажется, что с ЕНВД вообще проблем быть не должно :aw:
-
Девушки, обнаружила, что в УПД на экспорт в Армению не указали в графе 1а код вида товара. Отгрузка в сентябре была. Чем это грозит? и можно ли ещё исправить? покупатель, наверняка, товар уже ввез в свою страну. Не знаю, показывают ли они эту УПД на своей таможне или налоговой...
-
Девочки, подскажите, пожалуйста. Если ИП оплатил взносы в ПФР за 2017 г с дохода свыше 300 тыс (1 %) с опозданием, в 3 квартале, он может уменьшить ЕНВД на сумму этих взносов?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста. Если ИП оплатил взносы в ПФР за 2017 г с дохода свыше 300 тыс (1 %) с опозданием, в 3 квартале, он может уменьшить ЕНВД на сумму этих взносов?
Да, конечно, можно уменьшить ЕНВД за 3 кв.
-
Дело в том, что налоговая утверждает, что ИП уменьшить ЕНВД на свои взносы может только, если они были уплачены в срок. Например, фиксированный платеж за 2017 г - в течение 2017 года, а дополнительный 1 % только при условии уплаты до 1 июля 2018 г. Найти информацию по этому поводу не могу пока.
-
Дело в том, что налоговая утверждает, что ИП уменьшить ЕНВД на свои взносы может только, если они были уплачены в срок. Например, фиксированный платеж за 2017 г - в течение 2017 года, а дополнительный 1 % только при условии уплаты до 1 июля 2018 г. Найти информацию по этому поводу не могу пока.
ну вот я читаю письмо Минфина от 20 сентября 2016 г. N 03-11-09/54901
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/minfin/minfin54901_200916.pdf
п.2 2. Индивидуальные предприниматели - налогоплательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплатившие страховые взносы, исчисленные как 1 процент от суммы дохода, превысившего по итогам расчетного периода (календарного года) 300 тыс. рублей, вправе учесть указанные суммы уплаченных страховых взносов при исчислении единого налога в том налоговом периоде (квартале), в котором произведена их уплата.
Всегда было, что взносы для уменьшения налога учитываются в том квартале, в котором они были уплачены.
Взносы должны быть начислены, а они уже начислены на 31.12.2017г., и уплачены, неважно когда, вот когда оба этих события произошли (и начисление, и уплата) , тогда и можете учесть в расходах ( у вас эти 2 события произошли в 3-ем кв. 2018г.).
Что изменилось?
вот есть более свежее письмо
Письмо Минфина от 13.11.2017 N 03-11-11/74676
https://www.audit-it.ru/law/account/932821.html
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, уменьшают сумму налога, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Спасибо!)
-
У меня вопрос:
получила требование по 6-ндфл за 2кв2018, объяснить расхождения между суммами выплаты отраженными во 2м разделе и выпиской банка. У меня расходится на сумму займа. Так вот инспектор попросила договор и кассовые чеки :ai:
Какие кассовые чеки я ей должна представить, кассовую книгу могу представить и рко и пко, а кассы у меня нет. И какой это доход? Физически эти деньги получил учредитель. Дурдом какой то...
-
У меня вопрос:
получила требование по 6-ндфл за 2кв2018, объяснить расхождения между суммами выплаты отраженными во 2м разделе и выпиской банка. У меня расходится на сумму займа. Так вот инспектор попросила договор и кассовые чеки :ai:
Какие кассовые чеки я ей должна представить, кассовую книгу могу представить и рко и пко, а кассы у меня нет. И какой это доход? Физически эти деньги получил учредитель. Дурдом какой то...
Напишите, что согласно поправкам, которые вносит законопроект № 344028-7, организации и ИП при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, вправе не применять контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года. А остальное предоставьте.
-
Спасибо! :yupe: :ax:
-
Девочки, подскажите, может кто уже делал... Звонит мне организация и предлагает провести спецоценку условий труда наших сотрудников, якобы до 1 января надо отчитаться в Трудовую инспекцию по этому вопросу...
-
Девочки, подскажите, может кто уже делал... Звонит мне организация и предлагает провести спецоценку условий труда наших сотрудников, якобы до 1 января надо отчитаться в Трудовую инспекцию по этому вопросу...
Мы делали спецоценку несколько лет назад, когда увидели себя в плане проверок трудовой инспекции. Кстати, после того, как сделали спецоценку, проверка так и не пришла) Это было по предпринимателю. Ну, смысл идти проверять, если спецоценка есть) За что штрафовать?) А ООО поверяли раньше, оштрафовали. И пришлось делать, тогда это была аттестация рабочих мест. По поводу отчета в Трудинспекцию до 1 января не слышала.
-
Мы делали спецоценку несколько лет назад, когда увидели себя в плане проверок трудовой инспекции. Кстати, после того, как сделали спецоценку, проверка так и не пришла) Это было по предпринимателю. Ну, смысл идти проверять, если спецоценка есть) За что штрафовать?) А ООО поверяли раньше, оштрафовали. И пришлось делать, тогда это была аттестация рабочих мест. По поводу отчета в Трудинспекцию до 1 января не слышала.
Спасибо. :az:
-
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 июня 2018 г. N 15-4/10/В-4010
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426 "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ) работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников.
Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г.
По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда в Российской Федерации проведена лишь на 65% рабочих мест.
В то же время в соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ обязанность по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагается на работодателя.
Исходя из этого в целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд в связи с возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 г. не в полном объеме, прошу Вас обратить особое внимание на недопустимость нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 426-ФЗ в части безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда не позднее чем 31 декабря 2018 г. на территории субъекта Российской Федерации.
М.А.ТОПИЛИН
-
Непроведение СОУТ подпадает под положения КоАП: предупреждение или наложение штрафа на должностное лицо – от 5000 до 10 000 рублей, на юрлицо – от 60 000 до 80 000 рублей. В случае повторно выявленного правонарушения для должностного лица предусмотрен административный штраф в размере от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юрлица – от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.
-
Отчет в ГИТ о проведенной спецоценке подается не до 31.12.18, а в течение 30 раб дней с момента ее проведения.
Форма,порядок и сроки сдачи утверждены документом:
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 февраля 2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда"
-
Исходя из всего, что я тут нацитировала получается, что спецоценку до 31.12.18 надо провести всем, кто ранее этого не делал или пользовался результатами аттестации рабочих мест. И в 30-ти дневный срок сдать декларацию о проведенной спецоценке в ГИТ. Иначе могут прийти с проверкой и нехило штрафануть. Это не касается вновь созданных организаций и рабочих мест. Там срок проведения спецоценки - 1 год с момента создания. Так?
И ИП без работников тоже это не касается, там оценивать нечего?
-
Доброе утро!
Очень нужна помощь по иностранным работникам! Информации много, а как на практике нужно сделать правильно, не понимаю..
Может кто подскажет?
Оба работника граждане Таджикистана. У первого работника есть вид на жительство, СНИЛС, ИНН нет (подавал документы в ИФНС, но так его и не получил). У второго работника миграционная карта, патент. Оба приняты по ГПД, уведомления в Миграционный отдел поданы. Работы выполнены, нужно с выплат начислять налоги. Вопрос, какие налоги с их выплат начислять?
-
Исходя из всего, что я тут нацитировала получается, что спецоценку до 31.12.18 надо провести всем, кто ранее этого не делал или пользовался результатами аттестации рабочих мест. И в 30-ти дневный срок сдать декларацию о проведенной спецоценке в ГИТ. Иначе могут прийти с проверкой и нехило штрафануть. Это не касается вновь созданных организаций и рабочих мест. Там срок проведения спецоценки - 1 год с момента создания. Так?
И ИП без работников тоже это не касается, там оценивать нечего?
Прикольно, т.е. если мы делали аттестацию рабочих мест, теперь все обнуляется, и нужно делать спецоценку?
:wallbash:
-
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 июня 2018 г. N 15-4/10/В-4010
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426 "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ) работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работников.
Результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г.
По результатам проведения специальной оценки условий труда работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации,
По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда в Российской Федерации проведена лишь на 65% рабочих мест.
В то же время в соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ обязанность по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда возлагается на работодателя.
Исходя из этого в целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд в связи с возможным риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 г. не в полном объеме, прошу Вас обратить особое внимание на недопустимость нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона N 426-ФЗ в части безусловного завершения проведения специальной оценки условий труда не позднее чем 31 декабря 2018 г. на территории субъекта Российской Федерации.
М.А.ТОПИЛИН
Спасибо, за полный ответ. Не поняла только срок действия спецоценки? Если провести сейчас, то она будет действовать только до конца года? Или 5 лет?
-
Прикольно, т.е. если мы делали аттестацию рабочих мест, теперь все обнуляется, и нужно делать спецоценку?
:wallbash:
Так аттестацию вместо спецоценки можно было проводить до 2013 года, и срок ее действия 5 лет, т.е до 31.12.18.
Или я что-то неправильно поняла?
-
Спасибо, за полный ответ. Не поняла только срок действия спецоценки? Если провести сейчас, то она будет действовать только до конца года? Или 5 лет?
5 лет
-
Так аттестацию вместо спецоценки можно было проводить до 2013 года, и срок ее действия 5 лет, т.е до 31.12.18.
Или я что-то неправильно поняла?
да, мы делали в декабре 2013г., я просто считала, что это бессрочно, т.е. нужно делать аттестацию или спецоценку только при появлении новых рабочих мест... :ab: :al:
Не подскажете, а сколько сейчас стоит эта спецоценка...
-
+- 1500
-
Девушки, обнаружила, что в УПД на экспорт в Армению не указали в графе 1а код вида товара. Отгрузка в сентябре была. Чем это грозит? и можно ли ещё исправить? покупатель, наверняка, товар уже ввез в свою страну. Не знаю, показывают ли они эту УПД на своей таможне или налоговой...
-
Девушки, обнаружила, что в УПД на экспорт в Армению не указали в графе 1а код вида товара. Отгрузка в сентябре была. Чем это грозит? и можно ли ещё исправить? покупатель, наверняка, товар уже ввез в свою страну. Не знаю, показывают ли они эту УПД на своей таможне или налоговой...
А в нашей таможне эта УПД предоставлялась?
Не знаю как при экспорте. Но при импорте ГДТ имеет выше силу, чем накладные. И налоговая их смотрит, а не накладные
-
А в нашей таможне эта УПД предоставлялась?
Не знаю как при экспорте. Но при импорте ГДТ имеет выше силу, чем накладные. И налоговая их смотрит, а не накладные
это экспорт в Армению, ГТД в этом случае не составляют. Предоставляли ли они ГТД на нашей таможне - не знаю (покупатель забирал товар самовывозом со склада. Только обнаружила ошибку и думаю, критична ли она...
По этим кодам ТН ВЭД налоговая потом определяет сырьевой это товар или нет, по ним 0% ставка НДС немного по-разному подтверждается
-
это экспорт в Армению, ГТД в этом случае не составляют. Предоставляли ли они ГТД на нашей таможне - не знаю (покупатель забирал товар самовывозом со склада. Только обнаружила ошибку и думаю, критична ли она...
По этим кодам ТН ВЭД налоговая потом определяет сырьевой это товар или нет, по ним 0% ставка НДС немного по-разному подтверждается
Тогда надо корректировку делать. На таможне, наверное.
-
Девушки, добрый день, я не поняла вот по этому письму всем подряд надо сдавать этот отчет? и отправлять его на эл. адрес, указанный в письме? и это каждый месяц?
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО
от 25 июля 2018 г. N 858-ПР
Руководствуясь решениями Правительства Российской Федерации (пункт 3 раздела III протокола заседания Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 года N 16), Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в целях исполнения протокольных решений совещания в Федеральной службе по труду и занятости с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости населения (протокол от 10 июля 2018 года N 1), Федеральная служба по труду и занятости просит организовать проведение ежеквартального мониторинга сведений об организациях (работодателях) и численности работников организаций, не являющихся пенсионерами (форма 1), а также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста (форма 2 - не приводится).
Соответствующие сведения по установленным формам направлять в Федеральную службу по труду и занятости по адресу электронной почты anashkinaiv@rostrud.ru:
по форме 1 - начиная с данных на 1 октября 2018 года ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным;
по форме 2 - начиная с данных на 1 сентября 2018 года ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
В дальнейшем ведение мониторинга осуществления мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов по формам 1 и 2 планируется осуществлять в автоматизированном режиме.
-
я позвонила и спросила, сказали если организация попала в список, по списку посмотрели - нет в списке - не сдаем.
-
я позвонила и спросила, сказали если организация попала в список, по списку посмотрели - нет в списке - не сдаем.
спасибо, а где этот список посмотреть?
-
спасибо, а где этот список посмотреть?
звоните и просите посмотрить вас по ИНН
-
звоните и просите посмотрить вас по ИНН
телефоничком поделитесь пожалуйста :ah:
-
Девочки, в РСВ уволенному сотруднику в разделе 3.1 какой признак застрахованного лица ставить "1"(застрахован) или "2"(не застрахован)?
Выплат и начислений в 3-ем квартале уже не было. Численность в подразделе 1.1 за квартал ставлю без него, а общую с начала года вместе с ним. При этом, если ставлю уволенному признак "1" - ругается на несовпадение численности за квартал, а "2" меня как-то смущает. Будет уволенный считаться незастрахованным, или это относится только к выплатам на которые страховые взносы не начисляются?
-
Девушки, добрый день, я не поняла вот по этому письму всем подряд надо сдавать этот отчет? и отправлять его на эл. адрес, указанный в письме? и это каждый месяц?
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО от 25 июля 2018 г. N 858-ПР
Звонила в службу занятости Кировского р-на, сказали отправлять даже пустой.
В Октябрьском районе спросили ИНН, сказали, что нас в списках нет, что не надо пока. За 4 кв. прозвонить, уточнить.
-
Девочки, в РСВ уволенному сотруднику в разделе 3.1 какой признак застрахованного лица ставить "1"(застрахован) или "2"(не застрахован)?
Выплат и начислений в 3-ем квартале уже не было. Численность в подразделе 1.1 за квартал ставлю без него, а общую с начала года вместе с ним. При этом, если ставлю уволенному признак "1" - ругается на несовпадение численности за квартал, а "2" меня как-то смущает. Будет уволенный считаться незастрахованным, или это относится только к выплатам на которые страховые взносы не начисляются?
Ваш работник уволен в 3 квартале? только начислений не было?
Тогда он застрахованное лицо. В раздел 1 в численность застрахованных его надо включить, а в численность тех, которым начислены выплаты - нет.
-
Ваш работник уволен в 3 квартале? только начислений не было?
Тогда он застрахованное лицо. В раздел 1 в численность застрахованных его надо включить, а в численность тех, которым начислены выплаты - нет.
Он уволен во 2 квартале, в третьем и начислений нет и уже не числится, но согласно разъяснениям ИФНС уволенных в разделе 3.1 надо тянуть до конца года, а программа ругается.
-
Он уволен во 2 квартале, в третьем и начислений нет и уже не числится, но согласно разъяснениям ИФНС уволенных в разделе 3.1 надо тянуть до конца года, а программа ругается.
Не знала... а что за разъяснения? я ранее уволенных в 3 разделе никогда не показывала. :be:
-
Не знала... а что за разъяснения? я ранее уволенных в 3 разделе никогда не показывала. :be:
https://www.klerk.ru/buh/news/469281/
https://www.eg-online.ru/article/361412/
Как правильно численность указать?
В подразделе 1.1.стр.10 (Количество застрахованных лиц, всего (чел.)) указывать во всех колонках и "в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода",
а в стр.20 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел.)) только в
"Всего с начала расчетного периода", а за последний квартал указать количество людей у которых начисления были?
-
https://www.klerk.ru/buh/news/469281/
https://www.eg-online.ru/article/361412/
Как правильно численность указать?
В подразделе 1.1.стр.10 (Количество застрахованных лиц, всего (чел.)) указывать во всех колонках и "в том числе за последние три месяца расчетного (отчетного) периода",
а в стр.20 (Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы, всего (чел.)) только в
"Всего с начала расчетного периода", а за последний квартал указать количество людей у которых начисления были?
Спасибо за ссылки :ax:
Тогда, думаю, надо в 1.1 стр 10 и 20 уволенных показывать только в графе "с начала расчетного периода", за последние 3 месяца уволенные уже ведь не будут застрахованными лицами и начислений по ним нет.
Но не уверена... Пойду по ссылкам, поизучаю. У меня такая же ситуация с уволенными получается.
-
Спасибо за ссылки :ax:
Тогда, думаю, надо в 1.1 стр 10 и 20 уволенных показывать только в графе "с начала расчетного периода", за последние 3 месяца уволенные уже ведь не будут застрахованными лицами и начислений по ним нет.
Я тоже так думаю, но программа ошибку выдает, она уволенного плюсует к остальным и пишет, что количество "всего за последние 3 месяца" (стр. 10 гр.2) не соответствует количеству из раздела 3. :aq:
"Количество застрахованных лиц на ОПС за квартал по гр.2 стр.010 с одним кодом тарифа/подраздела 1.1 не равно количеству ЗЛ/разд.3 с признаком "1" по стр.160.
2=3" :wallbash:
-
Я тоже так думаю, но программа ошибку выдает, она уволенного плюсует к остальным и пишет, что количество "всего за последние 3 месяца" (стр. 10 гр.2) не соответствует количеству из раздела 3. :aq:
"Количество застрахованных лиц на ОПС за квартал по гр.2 стр.010 с одним кодом тарифа/подраздела 1.1 не равно количеству ЗЛ/разд.3 с признаком "1" по стр.160.
2=3" :wallbash:
Ошибку или предупреждение? Если предупреждение, то его можно игнорировать.
Я так понимаю, что ФНС предлагает считать уволенных вплоть до конца года застрахованными? Но это же бред какой-то...
Учитывая вышеизложенное, раздел 3 расчета заполняется плательщиком на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения, в том числе и на уволенных в предыдущем отчетном периоде. При этом указывается признак застрахованного лица, в том числе и по уволенным лицам, «1» - является застрахованным лицом и соответствующий код категории застрахованного лица, например «НР».
Источник: https://www.eg-online.ru/document/regulatory/341763/
-
Ошибку или предупреждение? Если предупреждение, то его можно игнорировать.
Предупреждение, отправлю завтра, посмотрю, что получится.
Я так понимаю, что ФНС предлагает считать уволенных вплоть до конца года застрахованными? Но это же бред какой-то...
Однозначно бред. :ai:
-
Я так понимаю, что ФНС предлагает считать уволенных вплоть до конца года застрахованными? Но это же бред какой-то...
Девы, читаю вас с удивлением. НИГДЕ (имею в виду официальные документы) не сказано, кроме громких заголовков на приведенных сайтах, что речь об УВОЛЕННЫХ сотрудниках! Этим статейкам сто лет в обед, они совершенно на другую тему :av: - что работник ЧИСЛИТСЯ, просто выплаты не производились. Есть четкие инструкции по заполнению, с чего бы мудрствовать лукаво? :al: С какого перепугу уволенный является для работодателя застрахованным, если организация уже не является его страхователем? РСВ всегда так и заполнялся: если числятся работники, но нет выплат = расчет нулевой, но!!! - с людьми в строке 010 и в 3 разделе (3.2 пустой). В приложениях к 1 разделу уволенные в предыдущих отчетных/расчетных периодах показывались только в 1 колонке. Ежеквартально сдаем РСВ по 50 +/- 10 фирмам, НИКОГДА не было проблем, в т.ч. в этом квартале :al:.
Звонила в службу занятости Кировского р-на, сказали отправлять даже пустой.
В Октябрьском районе спросили ИНН, сказали, что нас в списках нет, что не надо пока. За 4 кв. прозвонить, уточнить.
Когда речь идет о таких отчетиках, я от обратного иду :girl_haha: - надо кому? Санкции какие?
Штрафа нет, значит, идут они лесом, и так каждый месяц новую хню придумывают :be:
-
добрый день, девочки :ab:
подскажите пожалуйста, правомерно ли сотруднику дать отпуск за свой счет на пол года? сотрудник зарегистрирован один у ип...не будет ли проблем с налоговой потом? увольнять точно не будем
-
Девочки,подскажите.пожалуйста. сделала сверку ИП с ИФНС вылезла большая переплата по налогу на вмененный доход(Уже деятельности нет несколько лет,налог давно не платили),также переплата по фиксированный страховым взносам ,как вообще сейчас с этим?Реально вернуть или перезачесть с другим налогом?
если еще актуально, по фиксир.взносам недавно вернули ИП переплату (правда долго с апреля по сентябрь ждали :be:), надо в ПФ заявление написать и приложить доки (в нашем случае это были декларации по усн за 3 года) и сверка с налоговой
-
нашла :ab:
-
если еще актуально, по фиксир.взносам недавно вернули ИП переплату (правда долго с апреля по сентябрь ждали :be:), надо в ПФ заявление написать и приложить доки (в нашем случае это были декларации по усн за 3 года) и сверка с налоговой
спасибо
-
Гражданин, который не зарегистрирован в качестве ИП, но сдает собственные нежилые помещения в аренду, обязан платить НДС. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в своем определении от 13.07.2018 по делу № 16-КГ18-17.
Такое решение суд вынес в отношении гражданина, который являлся собственником торгового павильона и нежилого помещения, приобретенных для коммерческой деятельности и расположенных на участках, предназначенных для торговли. При этом физлицо сдавало их предприятию в аренду под аптеки.
Налоговая инспекция привела в отношении данного физлица выездную налоговую проверку и решила, что сдавая нежилые помещения в аренду, гражданин занимался предпринимательской деятельностью. Соответственно, он должен был уплатить НДС.
Судьи поддержали налоговые органы и указали, что объективным критерием для квалификации деятельности истца как предпринимательской является назначение нежилых помещений, а также вид разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены.
Так, вывод о том, что гражданин занимается предпринимательской деятельностью, поскольку принадлежащее ему имущество оборудовано под торговые помещения и расположено на земельных участках, которые также предназначены для торговой деятельности, является обоснованным.
Соответственно, гражданин должен уплачивать НДС, если занимается предпринимательской деятельностью по сдаче собственных нежилых помещений, но при этом не является ИП.
Источник: https://buh.ru/
-
интересно
-
Зачем физлицу было сдавать без регистрации ИП в данном случае? Наверняка же не в черную сдавал, арендаторам же нужны были договоры например вмененку рассчитывать и подтверждать коэфф. А если договоры и прочий официоз, нафига платить 13%, если на ИП можно платить 6%+взносы? За свой же тупизм и поплатился, получается...
-
Оль, мне физ лицо сдаёт Помещение. 13% выходят меньше, чем взносы по ИП. Я плачу за неё ндфл. И сейчас на жопу села. Это теперь НДС и налог на прибыль платить? А открывать ей ип. Мне Аренда вырастет. Потому что взносы будут на мне
-
Попалась новость по поводу займов и ККТ: Письмо ФНС от 18.09.2018 г. № ЕД-4-20/18186@.
Пишут:
При этом следует учитывать, что законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники обязанность по применению контрольно-кассовой техники возложена на организацию или индивидуального предпринимателя непосредственно предоставляющих займ, а также получающих денежные средства в счет погашения займа.
Таким образом, при получении займа от физлица (например, учредителя) и возврату такого займа ККТ применять не надо. :yupe:
-
--
-
Оксан, у неё только это помещение в жилом доме? Там, как я понимаю, у налоговиков позиция обосновывалась тем, что земля коммерческого назначения и павильоны нежилые, и не один.
У тебя аренда настолько копеечная? Взносы 2700 в месяц, грубо говоря... Плюс упрощенка у ип на 6% без работников может уйти вообще в ноль - она на взносы уменьшается. И прибыль ИП ндсники не платят, у них вместо нее ндфл 13%. Тут в цифрах конкретных лучше просчитать. Ну, и я б не дергалась раньше времени, многие на таких же как у тебя условиях арендуют и ещё никого на ндс не нагнули, хотя сведения о таких доходах с аренды у налоговиков имеются, если ты свои обязанности налогового агента исполняешь - ты же выплаченный этому физику доход с определенным кодом отражаешь ежегодно в 2-ндфл.
-
Оксан, у неё только это помещение в жилом доме? Там, как я понимаю, у налоговиков позиция обосновывалась тем, что земля коммерческого назначения и павильоны нежилые, и не один.
У тебя аренда настолько копеечная? Взносы 2700 в месяц, грубо говоря... Плюс упрощенка у ип на 6% без работников может уйти вообще в ноль - она на взносы уменьшается.
Это нежилые помещения в жилом доме. Несколько офисов.
НДФЛ меньше, чем расходы по ип. Значительно...
решение суда просто угнетает
-
В личку кину тебе нормативную базу
-
Зачем физлицу было сдавать без регистрации ИП в данном случае? Наверняка же не в черную сдавал, арендаторам же нужны были договоры например вмененку рассчитывать и подтверждать коэфф. А если договоры и прочий официоз, нафига платить 13%, если на ИП можно платить 6%+взносы? За свой же тупизм и поплатился, получается...
у нас вообще ип несколько помещений сдаёт как ип, а несколько как физ лицо.
-
В личку кину тебе нормативную базу
и со мной поделись пожалуйста.
-
Это нежилые помещения в жилом доме. Несколько офисов.
НДФЛ меньше, чем расходы по ип. Значительно...
решение суда просто угнетает
Оксана,потом поделись инфой.У нас та же песня:снимаем у физика,ндфл платим,справку сдаем.
-
В личку кину тебе нормативную базу
Аналогичная ситуация... И со мной поделитесь, пожалуйста.
-
у нас вообще ип несколько помещений сдаёт как ип, а несколько как физ лицо.
Насть, а основание? :scratch:
Если зарегино ИП, то отчитывается человек по своей системе налогообложения в любом случае; доходом ИП как физлица, облагаемым 13% НДФЛ, на мой взгляд, в таком случае может быть только доход по трудовому договору (например, параллельно работает по найму), и в этом случае такие "13%-е" доходы декларирует налоговый агент-работодатель. И, главное, в чем смысл таких телодвижений? Если есть ИП, фиксированные и 1% свыше 300 тыр так или иначе платятся, налог УСН на них уменьшается, полагаю, в полном объеме, накуа платить 13%? :al: При таком раскладе я бы однозначно весь доход через ИП отражала - и налог меньше, и никаких тебе рисков.
Оксана,потом поделись инфой.У нас та же песня:снимаем у физика,ндфл платим,справку сдаем.
Существуют признаки ведения предпринимательской деятельности.
Если физлицо владеет множеством помещений (особенно коммерческой недвижимостью) при очевидности их приобретения с целью извлечения прибыли, если доход от сдачи в аренду этих помещений носит систематический длительный характер, физлицо обязано зарегистрировать ИП.
http://glavkniga.ru/elver/2014/19/1633-predprinimateli_net_razbiraemsja_statusom_chastnika_sdauschego_kvadratnie_metri_arendu.html
http://www.garant.ru/consult/business/529093/
Из моего личного опыта - не было фактов привлечения к ответственности ФЛ за незаконное предпринимательство и доначисления налогов, если это ФЛ сдает один объект за небольшую сумму, соизмеримую с арендной платой за жилое помещение, то это не бьет по глазам налоговикам - они видят по коду дохода из 2-НДФЛ, что это доход с аренды, видят декларацию 3-НДФЛ, но не видят, что это доход, например, не от сдачи квартиры (в практике и кафе, и офисы, но суммы арендной платы мизерные, 10-15 тыр/мес). Но если объектов много (кстати, налоговики ведь видят и это, т.к. ФЛ является плательщиком налога на имущество) - я бы однозначно озадачилась регистрацией, ибо даже с 50000руб/мес дохода в 2 раза выгоднее платить взносы и 6% с ИП, нежели 13% как физлицу. Также вопрос к арендодателю-физлицу может всплыть у налоговиков при проверке его арендаторов. Например, когда арендатор - юр.лицо, принимающее к расходам на протяжение длительного времени арендную плату. А если этот арендатор такой же 6%ник, то его расходная часть налоговикам не интересна. Т.е. идя на все эти риски, я бы обращала внимание на все нюансы. В любом случае, нужно понимать, что риски существуют. Но, опять же, это риски арендодателя.
-
Тут еще важно, чтобы вся недвижимость была зарегистрировано на одного человека, а то если что-то в долевой собственности, что-то на жену-детей, то открытие ИП не поможет.
-
Не совсем понимаю, о чем Вы. Как можно сдать в аренду то, что тебе НЕ принадлежит? Ст.608 ГК РФ: "Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику."
Относительно совместного имущества супругов есть же еще нюанс: каждый из них, не смотря на кого документально оформлено имущество, имеет право его использовать, в т.ч. в предпринимательской деятельности. Возможно, тут требуются какие-то дополнительные телодвижения - не владею тонкостями, может, согласие, может, еще что-то в этом роде. Если же речь идет не о совместной собственности, то тогда супруг может сдавать в аренду долю второго супруга, например, по доверенности, как его законный представитель, но в таком случае он действует не от своего лица, а от лица доверителя, и доход, полученный по такой сделке, будет доходом доверителя. Я так вижу. А что имели в виду Вы?
-
Насть, а основание? :scratch:
Если зарегино ИП, то отчитывается человек по своей системе налогообложения в любом случае; доходом ИП как физлица, облагаемым 13% НДФЛ, на мой взгляд, в таком случае может быть только доход по трудовому договору (например, параллельно работает по найму), и в этом случае такие "13%-е" доходы декларирует налоговый агент-работодатель. И, главное, в чем смысл таких телодвижений? Если есть ИП, фиксированные и 1% свыше 300 тыр так или иначе платятся, налог УСН на них уменьшается, полагаю, в полном объеме, накуа платить 13%? :al: При таком раскладе я бы однозначно весь доход через ИП отражала - и налог меньше, и никаких тебе рисков.
имущество которое он сдает как физик в долевой собственности, и второй собственник не хочет открывать ИП. Поэтому сдают помещения вдвоем как физики. организации удерживают НДФЛ сами и подают в налоговую справки 2-ндфл. И еще одно помещение сдает один как физик, там НДФЛ не удерживают, а сам уже подает 3-ндфл и перечисляет в налоговую. :wallbash: При всем этом еще есть помещения которые сдает уже как ИП.
Почему так не могу сказать. так решил и все.
-
И сколько времени это длится, а налоговая не возбуждается? Для статистики интересно.
-
Добрый день, девочки, подскажите, кто менял недавно юр.адрес, договора аренды от нового арендадателя достаточно или гарантийное письмо тоже нужно?)
-
Добрый день, девочки, подскажите, кто менял недавно юр.адрес, договора аренды от нового арендадателя достаточно или гарантийное письмо тоже нужно?)
Нужен договор аренды, акт приемки-передачи помещения и копия свидетельства о праве собственности арендодателя.
-
Задала сегодня вопрос налоговику по поводу НДС с физ лица за аренде - говорят - начинают проверять физиков, сдающих в аренду. В основном связано с тем, что хотят всю аренду на патенты перевести. Налоговой выгоднее и легче контролировать...
-
Задала сегодня вопрос налоговику по поводу НДС с физ лица за аренде - говорят - начинают проверять физиков, сдающих в аренду. В основном связано с тем, что хотят всю аренду на патенты перевести. Налоговой выгоднее и легче контроликровать...
выгоднее для налоговой, если потенциально возможный доход меньше реального в разы, а если наоборот и высокая аренда , то совсем не выгодно.
-
выгоднее для налоговой, если потенциально возможный доход меньше реального в разы, а если наоборот и высокая аренда , то совсем не выгодно.
Да собственно как на любом режиме :aha:
-
Да собственно как на любом режиме :aha:
Я перешла на патент и довольна как слон.Только с настройкой 1С не получается.Один вид деятельности так и остался на УСН 6% ,а как добавила патент ,так перестал считаться налог УСН :al:
-
Девочки, подскажите как расчитать пени за не оплаченный енвд за 2 кв.? ИП декларацию подал в срок, а вот о том что забыл оплатить налог только вчера выяснилось.
-
Добрый день, девочки, подскажите, кто менял недавно юр.адрес, договора аренды от нового арендадателя достаточно или гарантийное письмо тоже нужно?)
только договор аренды. Сейчас в процессе смены юр.адреса.
-
Девочки, подскажите как расчитать пени за не оплаченный енвд за 2 кв.? ИП декларацию подал в срок, а вот о том что забыл оплатить налог только вчера выяснилось.
ст.75 п.4 НК:
"Пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.
Процентная ставка пени принимается равной:
для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
для организаций:
за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) - одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней - одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период начиная с 31-го календарного дня такой просрочки."
Ставка с 17 сентября 2018 года - 7,5%, период - с 26 июля по дату уплаты.
-
Девочки ну подскажите кто куда обращался по поводу онлайн касс? У нас только поступления нс р/ сч от физиков.позвонили в Тензор, хотелось бы альтернативы. Спасибо всем ответившим
-
Девочки, подскажите как расчитать пени за не оплаченный енвд за 2 кв.? ИП декларацию подал в срок, а вот о том что забыл оплатить налог только вчера выяснилось.
Есть масса онлайн-калькуляторов, если что-то не досчитаете налоговая вас об этом обязательно уведомит.
http://nalog-nalog.ru/kal_kulyator_penej/
http://glavkniga.ru/calculators/peni_nalog
-
Есть масса онлайн-калькуляторов, если что-то не досчитаете налоговая вас об этом обязательно уведомит.
http://nalog-nalog.ru/kal_kulyator_penej/
http://glavkniga.ru/calculators/peni_nalog
Спасибо, рассчитали
-
Девочки, если у работника 7 классов школы, то в трудовой как пишем: незаконченное основное общее? И в графе "профессия, специальность" ничего не пишем?
-
Девочки, если у работника 7 классов школы, то в трудовой как пишем: незаконченное основное общее? И в графе "профессия, специальность" ничего не пишем?
лучше в кадровой теме спросить https://rostovmama.ru/forum/index.php?topic=37171.8790
-
Девочки, ну подскажите пожалуйста, вам приходят протокол о сдаче СЗВМ по интернету? Отправила еще в начале октября, а протокола до сих пор нет. Звоню в пенсионный, там говорят не переживайте, но мне как-то боязно, сегодня последний день.
-
Девочки, ну подскажите пожалуйста, вам приходят протокол о сдаче СЗВМ по интернету? Отправила еще в начале октября, а протокола до сих пор нет. Звоню в пенсионный, там говорят не переживайте, но мне как-то боязно, сегодня последний день.
Тоже не пришли протоколы - ПФР Ворошиловский, октябрьский и Советский - жду.
-
Девочки, ну подскажите пожалуйста, вам приходят протокол о сдаче СЗВМ по интернету? Отправила еще в начале октября, а протокола до сих пор нет. Звоню в пенсионный, там говорят не переживайте, но мне как-то боязно, сегодня последний день.
у меня все пришли.(пролетарский,ленинский)
а у вас район какой?
-
у меня все пришли.(пролетарский,ленинский)
а у вас район какой?
один в Ворошиловском районе, а другой в области. А вам давно пришли, мне ответили, что в пенс фонде какой-то сбой.
-
Девочки, ну подскажите пожалуйста, вам приходят протокол о сдаче СЗВМ по интернету? Отправила еще в начале октября, а протокола до сих пор нет. Звоню в пенсионный, там говорят не переживайте, но мне как-то боязно, сегодня последний день.
У меня все пришли, Ворошиловский, Октябрьский. Отправляла 3 октября.
-
один в Ворошиловском районе, а другой в области. А вам давно пришли, мне ответили, что в пенс фонде какой-то сбой.
да по одной в этот же день,а по второй на след день.Отправляла 3-го числа.
-
один в Ворошиловском районе, а другой в области. А вам давно пришли, мне ответили, что в пенс фонде какой-то сбой.
Да, да, у них сбой, сказали, повторно ничего не отправлять!
-
Девочки, а кто-нибудь 4-фсс электронно с ЭЦП сдает?
К ним на портал сходила, зарегистрировалась.
Написали, ждите письма с подтверждением регистрации в течение суток.
Уж пару полночей прошло, а германа все нет дней прошло, а ответа нет.
Адрес почты точно стопятьсот раз проверила, все правильно ...
У них вообще этот сервис работает?
Жутко не хочется на бумаге ехать сдавать...
-
Девочки, подскажите пожалуйста. ТРИ О На осно. Выполняет работы, услуги. Для выполнения этих услуг есть затраты, тоже услуги, работы. В одном квартале могут быть затраты для незавершёнки и законченного объекта. Для прибыли затраты по незавершёнке в этом квартале не берём? Только те брать, которые с законченным объектом? Иначе выходит большой убыток.
-
мне ответили, что в пенс фонде какой-то сбой.
Мне тоже это прогнали. При этом из 50 не пришел только один протокол, из того же района десяток есть, а на одном вот вдруг засбоило? - бред, имхо, у них на все их косяки один ответ - технический сбой на региональном уровне, ога-ога... При этом еще задвинула тетя: "Кто звонит - тому мы вручную формируем и отправляем протоколы". Если у вас сбой, то будьте любезны брать и ВСЕМ своим страхователям по списку прямо брать и формировать вручную, что за свинство, что еще звони им и пинай? :al:
-
Девочки, подскажите пожалуйста. ТРИ О На осно. Выполняет работы, услуги. Для выполнения этих услуг есть затраты, тоже услуги, работы. В одном квартале могут быть затраты для незавершёнки и законченного объекта. Для прибыли затраты по незавершёнке в этом квартале не берём? Только те брать, которые с законченным объектом? Иначе выходит большой убыток.
Письмо минфина от 3 ноября 2015 г. N 03-03-06/1/63478 загуглите, там недвусмысленно расписано.
-
Девочки, а кто-нибудь 4-фсс электронно с ЭЦП сдает?
К ним на портал сходила, зарегистрировалась.
Написали, ждите письма с подтверждением регистрации в течение суток.
Уж пару полночей прошло, а германа все нет дней прошло, а ответа нет.
Адрес почты точно стопятьсот раз проверила, все правильно ...
У них вообще этот сервис работает?
Жутко не хочется на бумаге ехать сдавать...
Я сдаю через оператора ТКС вместе с другими отчетами. Пробовала зарегистрироваться на сайте ФСС, как и у вас, не получилось, да и неудобный он у них.
-
Мне тоже это прогнали. При этом из 50 не пришел только один протокол, из того же района десяток есть, а на одном вот вдруг засбоило? - бред, имхо, у них на все их косяки один ответ - технический сбой на региональном уровне, ога-ога... При этом еще задвинула тетя: "Кто звонит - тому мы вручную формируем и отправляем протоколы". Если у вас сбой, то будьте любезны брать и ВСЕМ своим страхователям по списку прямо брать и формировать вручную, что за свинство, что еще звони им и пинай? :al:
Мне тоже про сбой рассказали, протокола так и нет.
-
Девочки, подскажите пожалуйста. ТРИ О На осно. Выполняет работы, услуги. Для выполнения этих услуг есть затраты, тоже услуги, работы. В одном квартале могут быть затраты для незавершёнки и законченного объекта. Для прибыли затраты по незавершёнке в этом квартале не берём? Только те брать, которые с законченным объектом? Иначе выходит большой убыток.
Статья 318 п.2 НК:
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 настоящего Кодекса.
Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
-
Девочки,и кого Комплексная автоматизация 1.1 и есть экспорт откликнитесь
-
Добрый день! подскажите пожалуйста, является ли диван стоимостью в 55 тыщ., висящий на основных средствах, объектом имущественного налога?
-
В 2018 г. да, является
-
В 2018 г. да, является
Но это же только на ОСНО ,да?
-
Возможно и для ЕСХН (в зависимости от сферы использования).
На УСНО и ЕНВД - нет, т.к. эти орг-ии не являются плательщиком налога на имущество.
-
девочки, ну помогите, пжл
метрологическая служба меня озадачила, на все оборудование им нужны акты ввода в эксплуатацию, которые никогда ранее не делались...
что это за акт , ОС-1(акт приемки-передачи) или ОС-6 (принятие к учету ОС) не годится?
-
Нужен совет: кулен телевизор стоимостью 305тр, на основные нельзя вешать и ндс к вычету взять?
-
лучше в кадровой теме спросить https://rostovmama.ru/forum/index.php?topic=37171.8790
Спасибо, Люда! А то я что-то совсем забыла про этот раздел :scratch:
-
Нужен совет: кулен телевизор стоимостью 305тр, на основные нельзя вешать и ндс к вычету взять?
Если придумаете легенду использования в хоз.деятельности, то можео.
Чем организация занимается?
-
Девочки, посоветуйте пожалуйста организацию по проведению спецоценки условий труда, чтоб не дюже дорого было.
Оценить надо всего 1 рабочее место.
-
Девочки, посоветуйте пожалуйста организацию по проведению спецоценки условий труда, чтоб не дюже дорого было.
Оценить надо всего 1 рабочее место.
Если найдете-маякните ,пожалуйста,тоже озадачена.Несколько фирм по 1 человеку.
-
Если придумаете легенду использования в хоз.деятельности, то можео.
Чем организация занимается?
я уже думаю повесить на 41 счет и продать потом через какое то время по меньшей стоимости, как не ликвид)
Торговлей занимается, оптовой,розничной и производство.
-
Если найдете-маякните ,пожалуйста,тоже озадачена.Несколько фирм по 1 человеку.
девочки, а если в ооо деятельности нет, директор=учредитель, тоже спецоценку делать?
-
Девочки, человек работает в иностранной организации, получает зарплату в валюте. Как ему задекларировать доход в 3 ндфл в рублях? По какому курсу?
-
девочки, а если в ооо деятельности нет, директор=учредитель, тоже спецоценку делать?
вот такая же песня.Но после штрафов трудовой летом- больше рисковать не хочу.
-
И сколько времени это длится, а налоговая не возбуждается? Для статистики интересно.
ип только в начале года открыл. Поэтому посмотрим.
-
я уже думаю повесить на 41 счет и продать потом через какое то время по меньшей стоимости, как не ликвид)
Торговлей занимается, оптовой,розничной и производство.
Да ну, можно придумать массу вариантов для использования в производственной деятельности: ролик инструктажа на производстве, обучающие материалы для менеджеров, мотивационные слайды для продажников, релаксирующие ролики для ожидающих в очереди клиентов....
-
Если есть розница- рекламные расходы. Сделать видео слайды с продукцией на случай проверок
-
я уже думаю повесить на 41 счет и продать потом через какое то время по меньшей стоимости, как не ликвид)
Торговлей занимается, оптовой,розничной и производство.
А как оформляете нелеквид? Меня задолбали истерики консультанта и юристов если менеджеры что то дешевле продадут......
-
А как оформляете нелеквид? Меня задолбали истерики консультанта и юристов если менеджеры что то дешевле продадут......
Честно, у нас бывает продажи ниже себестоимости, по решению руководвства. На это думаю акт составить.
-
Спасибо всем за ответы :ax: Коллективный ум рулит :ay: Услышать мнения всегда помогает сделать правильный выбор :ad:
-
А по поводу роликов и всяких иных НМА есть шикарнейшая возможность сейчас поставить на учет без налогообложения:
пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ:
При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав
В соответствии со ст. 1226 ГК РФ:
Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Пп. 3.6 п. 1 ст. 251 применяется к имущественным правам на результаты интеллектуальной деятельности, выявленным при проведении инвентаризации с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как при экспорте товара отправить подтверждающие документы совместно с декларацией по НДС? Стоит программа VipNet.
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как при экспорте товара отправить подтверждающие документы совместно с декларацией по НДС? Стоит программа VipNet.
Письмом. Напишите сопроводительное письмо о том, что это документы к декларации, отсканируйте документы и отправьте. Я так к 3-НДФЛ отправляла. Можете предварительно в налоговую позвонить, спросить устроит ли их это.
-
Письмом. Напишите сопроводительное письмо о том, что это документы к декларации, отсканируйте документы и отправьте. Я так к 3-НДФЛ отправляла. Можете предварительно в налоговую позвонить, спросить устроит ли их это.
Спасибо,прозвоню
-
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, в Аксае К2 для енвд такой? Решение от 21.11.2012 № 227. Мне по виду деятельности нужно
-
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, К2 по енвд такой? Решение от 21.11.2012 № 227. Мне по виду деятельности нужно
http://docs.cntd.ru/document/432876428
-
http://docs.cntd.ru/document/432876428
спасибо. Не написала, что мне Аксай нужен
-
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, в Аксае К2 для енвд такой? Решение от 21.11.2012 № 227. Мне по виду деятельности нужно
с изменениями депут. собрания от 27.12.2016 есть (принято налоговой 12.01.2017)
-
Девочки, помогите! Ип запатентовал изобретение в области парикмахерских услуг (кератин, боттокс) и хочет продавать лицензии в салоны красоты. Под какой вид налогообложения попадает такая деятельность? ОСНО или УСНО? в интернете разноречивая очень информация.
-
Инга, ну в данном случае всё зависит только от дохода ИП. Если не превышает критерии УСН, то может перейти на него (а может и не переходить, собственно). Если доход выше 150 млн. руб., то только ОСНО.
По численности, стоимости ОС, надеюсь, он проходит под УСН)))
ОСН и УСН принципиально не зависят от видов деятельности.
Перейти на УСН невозможно, только если осуществляются виды деятельности, указанные в п. 3 ст. 346.12 НК.
Роялти я там не вижу.
-
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, какую систему налогообложения лучше всего выбрать: ИП открывает квест. Мах доход 70 тр в неделю. И нужна ли в обязательном порядке онлайн касса?
-
Инга, ну в данном случае всё зависит только от дохода ИП. Если не превышает критерии УСН, то может перейти на него (а может и не переходить, собственно). Если доход выше 150 млн. руб., то только ОСНО.
По численности, стоимости ОС, надеюсь, он проходит под УСН)))
ОСН и УСН принципиально не зависят от видов деятельности.
Перейти на УСН невозможно, только если осуществляются виды деятельности, указанные в п. 3 ст. 346.12 НК.
Роялти я там не вижу.
Машенька, спасибо тебе огромное! :aj:
П.С. пойду посмотрю, что такое Роялти :ah:
-
Плата за использование НМА, проще говоря
-
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, какую систему налогообложения лучше всего выбрать: ИП открывает квест. Мах доход 70 тр в неделю. И нужна ли в обязательном порядке онлайн касса?
Ну вам и выбирать то особо не из чего. НДС я думаю вы платить не хотите, значит УСН. По поводу ККТ, если будете работать только с наличными, только с населением (не юр. лицами), не принимать оплату перечислением, то до 1.07.19 можно обойтись БСО, потом нужна будет касса.
-
Ну вам и выбирать то особо не из чего. НДС я думаю вы платить не хотите, значит УСН. По поводу ККТ, если будете работать только с наличными, только с населением (не юр. лицами), не принимать оплату перечислением, то до 1.07.19 можно обойтись БСО, потом нужна будет касса.
Да,только физлица.А если рассматривать возможность оплаты картой,то касса нужна сразу,правильно?просто нам ск ,что до января 19 года нужно сделать успеть..
-
Да,только физлица.А если рассматривать возможность оплаты картой,то касса нужна сразу,правильно?просто нам ск ,что до января 19 года нужно сделать успеть..
Да, для оплаты картами касса нужна сразу.
-
Добрый день. Подскажите здесь есть бухгалтера которые ведут ЖСК?
-
Девочки, у меня вопрос по вычетам НДФЛ.
У сотрудницы сын-студент. Справку о том, что он учится принес в октябре 2018.
В ней написано, что он является учащимся с 01.09.17.
Могу я ей сделать перерасчет с учетом вычета на ребенка с начала года ? или теперь только через подачу декларации 3-ндфл?
-
Ну вам и выбирать то особо не из чего. НДС я думаю вы платить не хотите, значит УСН. По поводу ККТ, если будете работать только с наличными, только с населением (не юр. лицами), не принимать оплату перечислением, то до 1.07.19 можно обойтись БСО, потом нужна будет касса.
А для получения оплаты по счету с р/счёта от юр.лица ККТ не нужна же?
-
А для получения оплаты по счету с р/счёта от юр.лица ККТ не нужна же?
Нет, конечно, если со счета на счет.
-
Девочки, у меня вопрос по вычетам НДФЛ.
У сотрудницы сын-студент. Справку о том, что он учится принес в октябре 2018.
В ней написано, что он является учащимся с 01.09.17.
Могу я ей сделать перерасчет с учетом вычета на ребенка с начала года ? или теперь только через подачу декларации 3-ндфл?
Можете.
Письмо Минфина от 18.04.2012 № 03-04-06/8-118
-
Да, для оплаты картами касса нужна сразу.
т.е. при наличной оплате подойдет БСО, а если эквайринг - то касса?
-
т.е. при наличной оплате подойдет БСО, а если эквайринг - то касса?
Да.
-
Девочки, подскажите пожалуйста. При заполнении заявления о переходе на УСН есть поле "Получено доходов за 9 месяцев". Имеется ввиду чистая прибыль по декларации?
-
Девочки, подскажите пожалуйста. При заполнении заявления о переходе на УСН есть поле "Получено доходов за 9 месяцев". Имеется ввиду чистая прибыль по декларации?
Нет, имеются в виду доходы (выручка за минусом НДС и акцизов) от основной и внереализационной деятельности.
-
Девочки,не подскажите ,открываю ИП , сформировала квитанцию на оплату госпошлины на 800 руб на сервесе ФНС и там Получатель не 26 ИФНС ,а УФК по Ростовской области.Не переживать? Так и должно быть?
-
Так надо :bf:
Денежные потоки в ИФНС, фонды, органы исп.власти и т.п. распределяет УФК.
-
Добрый день!
Помогите рассчитать компенсацию при увольнении, сто лет никого не увольняла, все забыла((
Работает сотрудник с 15.06.17-31.10.18
Был в отпуске 28 дней с 16.08,18-12,09,18
-
Куча онлайн калькуляторов:
http://glavkniga.ru/calculators/vacation_compensation
https://www.klerk.ru/tools/holiday
....
-
Куча онлайн калькуляторов:
http://glavkniga.ru/calculators/vacation_compensation
https://www.klerk.ru/tools/holiday
....
так у него был отпуск , какие периоды брать, что не брать
-
он берет с ноября, 12 мес, почему? он то за год свои 28 отгулял,
там всего 4 мес остается
-
Добрый день!
Помогите рассчитать компенсацию при увольнении, сто лет никого не увольняла, все забыла((
Работает сотрудник с 15.06.17-31.10.18
Был в отпуске 28 дней с 16.08,18-12,09,18
Если 31.10 день увольнения, то стаж для отпуска с 15.06.18 по 31.10.18 равен 4 мес и 17 дней, округляем до 5 мес, значит 11,66 кд к компенсации.
-
он берет с ноября, 12 мес, почему? он то за год свои 28 отгулял,
там всего 4 мес остается
15.06.17-14.06.18 за это время отгулял 28 дней.
15.06.18- 31.10.18 5мес*2,33= 11.65 дня еще полагается
Далее расчет среднего заработка, берете предыдущие 12 месяцев и рассчитываете среднедневной заработок * 11,65 = сумма КНО
-
Пришло такое требование:
... в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
декларация по налогу на прибыль организаций,
(наименование налоговой декларации (расчета))
(номер корректировки 0), представленной Вами за 6 месяцев, квартальный 2018 года, в
которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
На основании п. 3, п. 4 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации требую представить в
течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего сообщения максимально подробные
пояснения по "Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" за 2017год :
Необходимо представить пояснения, подтверждающие правомерность отражения по строке
041 Приложения № 2 к листу 02 суммы расходов в виде налогов и сборов. К пояснениям
необходимо приложить заверенные должным образом копии регистров бухгалтерского и
налогового учета, подтверждающие данные финансово-хозяйственные операции.
Это нормально, что они за 17 год требуют пояснения?? Дозвониться не могу 2 дня до них (((
-
2018 года[/b], в
за 2017год :[/b]
Это нормально, что они за 17 год требуют пояснения?? Дозвониться не могу 2 дня до них (((
напишите им,но,предположу,что скажут,что Вы не так прочитали :ab:
Октябрьская на мой вопрос по такому же двоякому требованию ответила строго :girl_haha:: Вы что хотите выездной проверки? Я тогда вас передам!"
-
Пришло такое требование:
... в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая
декларация по налогу на прибыль организаций,
(наименование налоговой декларации (расчета))
(номер корректировки 0), представленной Вами за 6 месяцев, квартальный 2018 года, в
которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
На основании п. 3, п. 4 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации требую представить в
течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего сообщения максимально подробные
пояснения по "Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" за 2017год :
Необходимо представить пояснения, подтверждающие правомерность отражения по строке
041 Приложения № 2 к листу 02 суммы расходов в виде налогов и сборов. К пояснениям
необходимо приложить заверенные должным образом копии регистров бухгалтерского и
налогового учета, подтверждающие данные финансово-хозяйственные операции.
Это нормально, что они за 17 год требуют пояснения?? Дозвониться не могу 2 дня до них (((
у меня тоже такое
а еще и за 15 год требуют
-
15.06.17-14.06.18 за это время отгулял 28 дней.
15.06.18- 31.10.18 5мес*2,33= 11.65 дня еще полагается
Далее расчет среднего заработка, берете предыдущие 12 месяцев и рассчитываете среднедневной заработок * 11,65 = сумма КНО
с октября по сентябрь получается беру
-
с октября по сентябрь получается беру
Если 31.10.18 это последний рабочий день, то с ноября по октябрь.
-
напишите им,но,предположу,что скажут,что Вы не так прочитали :ab:
Октябрьская на мой вопрос по такому же двоякому требованию ответила строго :girl_haha:: Вы что хотите выездной проверки? Я тогда вас передам!"
у меня тоже такое
а еще и за 15 год требуют
Обнаглевшие :aq:
-
Если 31.10.18 это последний рабочий день, то с ноября по октябрь.
август сентябрь был отпуск, в расчет идут только суммы начисленной з.п. и дни отработанные?
Ноябрь 2017 9195
Декабрь 2017 9195
Январь 2018 9195
Февраль 2018 9195
Март 2018 9195
Апрель 2018 9195
Май 2018 9195
Июнь 2018 9195
Июль 9195
август 4397,61
сент 5517
Октябрь 9195
101864,61
Ноябрь 2017 30 29,3
Декабрь 2017 31 29,3
Январь 2018 31 29,3
Февраль 2018 28 29,3
Март 2018 31 29,3
Апрель 2018 30 29,3
Май 2018 31 29,3
Июнь 2018 30 29,3
Июль 2018 31 29,3
август 12 11,7
сент 14 13,7
Октябрь 2018 31 29,3
318,4
101864,61 318,4 319,9265389 12 3839,118467
-
август 12 11,7
сент 14 13,7
Август 15 дней (берем именно календарные отработ. дни) 29,3/31*15=14,18
Сентябрь 18 дней 29,3/30*18= 17,58
Итого: 101864,61/324,76=313,66*11,65= 3654,14
Маша выше ссылки на онлайн калькуляторы давала, я себя всегда на главной книге перепроверяю. Мне очень нравится этот калькулятор.
-
Так надо :bf:
Денежные потоки в ИФНС, фонды, органы исп.власти и т.п. распределяет УФК.
Спасибо
-
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией - ИП был зарегистрирован в 2013 г., деятельность не вел, в 2016 г. закрылся, при этом в ПФР ему выдали квитанции на оплату вносов за 2016 г. и несколько квитанций по просроченным взносам, все оплатил, им отнес, они удовлетворились, вопрос закрыт.
В 2018 г. он опять решил открыть ИП и тут выясняется, что у него 30 тыс долгов по взносам и пеням в ПФР, за 2013 г., причем пени уже в несколько раз превышают суммы взносов, эти данные ПФР в 2017 г. передал в ИФНС и там они продолжают начислять пени.
Теперь в ИФНС предлагают их оплатить или пройти сверку и предоставить квитанции об оплате взносов за 2013 г., но у ИП они не сохранились, 5 лет прошло. Пени капают. Как в этой ситуации действовать, есть ли шанс обойтись без суда.
-
Я бы для начала попросила в ПФР сверку. Если правильно поняла даты, то закрывался и вышел в ноль по ПФР еще до передачи администрирования взносов налоговикам, т.е. если действительно всё погасил, то в ИФНС должен был перейти с нулями в карточке.
ИП даже после закрытия будет отвечать по задолженности в бюджет и вообще, поэтому выкидывать квитанции, тем более, что прецедент аналогичных разборок уже был, довольно опрометчиво.
Вообще манера озвучить задолженность за текущий период, скромно умолчав о старых - это такой тренд сейчас :aq:
-
девочки, расскжите про путевые листы: они должны заполняться от руки или можно печатать? Пришла аудитор и сказала, что от руки, другие источники рассказывают, что можно печатать, в инете инфа тоже противоречивая.... :scratch:
-
Лариса, конечно, можно печатать.
Просто некоторые вещи невозможно напечатать, т.к. путевой лист выписывается до совершения поездок.
Соответственно, такие реквизиты, как дата и время прохождения технического и медицинского осмотров, маршруты движения, километраж, конечные показания спидометра и т.п. должны быть заполнены уже после распечатки п.л.
Если такая информация напечатана, это повод усомниться в реальности совершаемых поездок.
-
Девчата нужна помощь :computer:
Заказала сверку с налоговой, Есть расхождения в нашу пользу, т.е. в налоговой числится уплаченная сумма больше, чем по нашим данным. Эти расхождения скорее всего возникли лет 10 назад ( не так отражали что-то в программе), спросить уже не у кого, последние года проверила все четко.
Мы малое предприятие, период ошибки неизвестен, ошибка не существенная. Обязательно делать исправления проводкой ДТ 68.02 КТ 91.01 или можно сразу ДТ 68.02 КТ 84. :scratch:
Просто данный доход на расчет налога на прибыль не влияет, но если делать через сч.91 .01, то закидают письмами, чтобы объяснительные писать, почему доход был , а налог не платили с него.
-
По правилам, конечно, через 91 счет.
Но если Ваш бухучет никто не проверяет. то... :ad:
-
Лариса, конечно, можно печатать.
Просто некоторые вещи невозможно напечатать, т.к. путевой лист выписывается до совершения поездок.
Соответственно, такие реквизиты, как дата и время прохождения технического и медицинского осмотров, маршруты движения, километраж, конечные показания спидометра и т.п. должны быть заполнены уже после распечатки п.л.
Если такая информация напечатана, это повод усомниться в реальности совершаемых поездок.
Маша, спасибо!
-
По правилам, конечно, через 91 счет.
Но если Ваш бухучет никто не проверяет. то... :ad:
:ax:
поэтому и задумалась, что по правилам 91, но не хочется. И еще мысль, мы же малое предприятие, может вдруг я решила , что ошибка существенная для нас ( укажу это в бух.справке), тогда по любому через 84 :scratch:
-
девочки, расскжите про путевые листы: они должны заполняться от руки или можно печатать? Пришла аудитор и сказала, что от руки, другие источники рассказывают, что можно печатать, в инете инфа тоже противоречивая.... :scratch:
Лариса, Маша хорошо объяснила :aha:. Мы впечатываем статичную информацию - данные организации, ФИО должностных лиц, данные автомобиля, - т.е. то, что априори известно при выходе авто в рейс. А данные, которые по логике добавляются в процессе работы и по завершении рейса (километраж, расход ГСМ и т.п.) - это ж понятно, что не могут быть впечатаны, вписываю от руки.
-
Да, Оля, я все поняла, мы также,как ты пишешь и делали, но вот аудитор сказала, что неправильно...Я начала искать.Спасибо и тебе, Оля за разъяснения!
-
Девочки, а, если по путевому листу водитель выезжает раньше начала раб дня и возвращается далеко после его офиц. окончания по графику работы, это критично? У нас за это не доплачивается, трудовая может нагнуть?
-
Обязательно нагнут. Это любимая фишка
-
Прошу совет. Работаю обычным рядовым бухгалтером, компания небольшая, участки затронуты все, но все как-то поверхностно. Есть желание углубиться, разобраться. Тем более, и перспективы роста есть. По складу характера самостоятельно не получится, хочу где-то повысить квалификацию. Нужна не только корочка, нужно чтобы реально интересно, доступно всему обучили. Куда податься, посоветуйте, пожалуйста.
-
Прошу совет. Работаю обычным рядовым бухгалтером, компания небольшая, участки затронуты все, но все как-то поверхностно. Есть желание углубиться, разобраться. Тем более, и перспективы роста есть. По складу характера самостоятельно не получится, хочу где-то повысить квалификацию. Нужна не только корочка, нужно чтобы реально интересно, доступно всему обучили. Куда податься, посоветуйте, пожалуйста.
Самый лучший вариант это поработать в паре с опытным главным бухгалтером в какой-нибудь замороченной организации, при условии, что главбух согласен объяснять. Только на теории и на примерах из учебника специалистом не станешь, имхо
-
Самый лучший вариант это поработать в паре с опытным главным бухгалтером в какой-нибудь замороченной организации, при условии, что главбух согласен объяснять. Только на теории и на примерах из учебника специалистом не станешь, имхо
Плюсуюсь сто раз.Я именно так с рядового выросла до зама,теперь гл.бух работаю.
-
Прекрасный, но неподходящий автору вариант. Работу нынешнюю она, как я поняла, бросать не планирует, и на ней же и перспективы роста.
Ну, и там, где согласны нянчиться не с хорошо знакомым сотрудником, а с новичком, обычно платят мало.
-
Ну да, у нас главный бухгалтер удаленный, а сама разобраться я не могу. Да пока я о перспективе и не думаю, просто хочу вникнуть, возможно и работу поменяю когда-то, не хочется идти на первичку опять.
Кроме как на себя, рассчитывать не на кого. Кроме обучения других вариантов нет. Слышала, что неплохие курсы были на базе университета, а подробности найти не могу в интернете.
-
Инна, могу поделиться своим опытом.
Я тоже когда пришла в бухгалтерию просто пыталась копировать то, что делали до меня. Какое то понимание, конечно, появлялось. Но каждый раз изобретала велосипед.
Потом, когда судьба подарила возможность пройти обучение для сдачи экзамена на аттестат аудитора, нас заставили перечитать всю нормативку. Я 2 месяца тупо сидела с маркером и читала: ПБУ, методички, кодексы и прочее и прочее.
И вот тогда пришло понимание: что и зачем я делала. Что я делала правильно, а что нет.
Уверена на 100% только такой путь может чему то научить.
Просто так читать всю эту мутотень, конечно, неинтересно, непонятно и скучно. Но когда начинаешь читать с осознанием, выделением важных моментов, оценкой своей собственной работы, интерес резко возрастает.
Поэтому рекомендую либо курсы на проф.бухгалтера - там заставят читать, но будет возможность обсудить прочитанное.
Либо делать это самостоятельно. Без самостоятельной работы вряд ли что то получится.
Я тут на прошлой неделе готовила семинар по НДС. НК читала как в первый раз :be: Потому что через призму особых клиентов (ЕСХН).
Так что учимся всю жизнь :sorry:
-
Маша, соглашусь, что нормативная база необходима. Я много видела девочек, приходящих без опыта и, начиная с первички, постигающих профессию именно по описанному выше алгоритму вот такими самоучками. Но если в итоге они не приходят к пониманию, что нужно учить матчасть, они так и остаются недоучками. Да, их обучили алгоритмам. А считая по формулке, они не втыкают, что делают, они просто считают по формулке, а шаг в сторону - и ступор... Так что я тоже за курсы, но уже в процессе работы, тогда они систематизируют практические навыки, помогут понять, почему, для чего, подскажут, в каком направлении и как именно двигаться дальше.
-
Девочки, всем спасибо за советы, за свой опыт, прояснила для себя все, что нужно :ax:
-
Девочки, где-то можно посмотреть, когда и сколько ФСС перечислил деньги по больничным? (возможно, их какой-то сервис или на сайте?).
-
Девочки, где-то можно посмотреть, когда и сколько ФСС перечислил деньги по больничным? (возможно, их какой-то сервис или на сайте?).
я звонила им
-
Девочки, где-то можно посмотреть, когда и сколько ФСС перечислил деньги по больничным? (возможно, их какой-то сервис или на сайте?).
вот тут попробуйте
http://r53.fss.ru/pilot/219291/index.phtml
-
я звонила им
я тоже позвонила, в ответ недовольная дама сказала, что все можно посмотреть на их сайте, но не сказала, где именно, я сама не нашла в итоге)
вот тут попробуйте
http://r53.fss.ru/pilot/219291/index.phtml
Пишет, что нет информации, возможно потому, что данные ресурса содержат сведения о поступивших документах за последние 20 календарных дней. Обновление ресурса производится 2 раза в неделю.
Буду еще смотреть! Спасибо!
-
вот тут попробуйте
http://r53.fss.ru/pilot/219291/index.phtml
53 регион это же не Ростовская область
-
я тоже позвонила, в ответ недовольная дама сказала, что все можно посмотреть на их сайте, но не сказала, где именно, я сама не нашла в итоге)
вот я что нашла,это кабинет страхователя,но заходить в него нужно через Госуслуги.
Я зашла,т.к. мы регистрировали организацию на госуслугах.
http://cabinets.fss.ru/ (http://cabinets.fss.ru/)
-
Девочки,подскажите,пожалуйста.
Директор приобрел за свой счет материалы. Ему выдали кассовый чек. Торг-12 отказываются давать,т.к. не могут ее сделать в программе (какая программа у них,не знаю),говорят,что кассового чека по новым правилам достаточно.
Что за новые правила?
Как мне оприходовать материалы ? только по кассовому чеку и не включать их в расходы(УСН дох-расх)?
-
Девочки,подскажите,пожалуйста.
Директор приобрел за свой счет материалы. Ему выдали кассовый чек. Торг-12 отказываются давать,т.к. не могут ее сделать в программе (какая программа у них,не знаю),говорят,что кассового чека по новым правилам достаточно.
Что за новые правила?
Как мне оприходовать материалы ? только по кассовому чеку и не включать их в расходы(УСН дох-расх)?
Скорее всего под новыми правилами они подразумевали то, что вся номенклатура прописывается в чеке ккм. И продавца тоже видно.
-
Скорее всего под новыми правилами они подразумевали то, что вся номенклатура прописывается в чеке ккм. И продавца тоже видно.
а факт получения товара чем подтверждается в этом случае?
-
а факт получения товара чем подтверждается в этом случае?
А он на себя товар покупал, как на физ лицо?
-
А он на себя товар покупал, как на физ лицо?
да,он купил как от физ лица и хочет получить деньги назад.
-
Девочки, в июле налоговая прислала требование по 6-ндфл, что в декларации за 1й квартал отражена по строке 120 апрель 2018г. Налог был начислен 31.03, оплачен 02.04. по сроку. На требование ответили квитанцией. Но пояснения не предоставили. т.к. не посчитали, что расчет заполнен не правильно. Теперь они вызывают для получения акта налоговой проверки за не предоставление в установленный срок уточненной налоговой декларации при отсутствии признаков налогового правонарушения по ст.126.
В телефонном разговоре инспектор сказала, что штраф будет 5 т.р. Хотя в ст.126 в таком случае штраф должен быть 200р.
Как правильно написать возражение?
-
Девочки, в июле налоговая прислала требование по 6-ндфл, что в декларации за 1й квартал отражена по строке 120 апрель 2018г. Налог был начислен 31.03, оплачен 02.04. по сроку. На требование ответили квитанцией. Но пояснения не предоставили. т.к. не посчитали, что расчет заполнен не правильно. Теперь они вызывают для получения акта налоговой проверки за не предоставление в установленный срок уточненной налоговой декларации при отсутствии признаков налогового правонарушения по ст.126.
В телефонном разговоре инспектор сказала, что штраф будет 5 т.р. Хотя в ст.126 в таком случае штраф должен быть 200р.
Как правильно написать возражение?
Расчет заполнен неправильно. Сумма, оплаченная в апреле, должна быть в расчете за 2-ой квартал, а не за первый. Возможно штраф посчитан с учетом неисправленных ошибок в отчетности.
-
Расчет заполнен неправильно. Сумма, оплаченная в апреле, должна быть в расчете за 2-ой квартал, а не за первый. Возможно штраф посчитан с учетом неисправленных ошибок в отчетности.
Ну не на 5000р же, налоги же уплачены, и в принципе, включили в первый квартал эту строку, потому что реально з/п была выплачена 30.03, а срок из-за выходных перешел на 2й квартал.
-
Девочки, в июле налоговая прислала требование по 6-ндфл, что в декларации за 1й квартал отражена по строке 120 апрель 2018г. Налог был начислен 31.03, оплачен 02.04. по сроку. На требование ответили квитанцией. Но пояснения не предоставили. т.к. не посчитали, что расчет заполнен не правильно. Теперь они вызывают для получения акта налоговой проверки за не предоставление в установленный срок уточненной налоговой декларации при отсутствии признаков налогового правонарушения по ст.126.
В телефонном разговоре инспектор сказала, что штраф будет 5 т.р. Хотя в ст.126 в таком случае штраф должен быть 200р.
Как правильно написать возражение?
5000 штраф за непредоставление ответа на требование налоговой. Вы должны были в течение пяти рабочих дней сдать уточненку, либо предоставить письменные пояснения.
-
Ну не на 5000р же, налоги же уплачены, и в принципе, включили в первый квартал эту строку, потому что реально з/п была выплачена 30.03, а срок из-за выходных перешел на 2й квартал.
Прочтите инструкцию по заполнению: Раздел 2 заполняется не за весь отчетный период, а только за три последние месяца (письмо ФНС РФ от 15.03.2016 г. № БС-4-11/4222@). Основным критерием является срок уплаты налога. Т.е. в раздел 2 отчета нужно включить информацию о тех выплатах, срок уплаты НДФЛ по которым наступает в течение квартала.
Федеральная налоговая служба в письме от 24.10.16 № БС-4-11/20126@ сообщила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в ситуации, когда зарплата начисляется и выплачивается в конце одного отчетного периода, а срок перечисления НДФЛ наступает в другом периоде. Так, если сентябрьская зарплата выдана работникам 30 сентября (срок перечисления НДФЛ в таком случае — 3 октября), то в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев эту операцию нужно указать только в разделе 1. А в разделе 2 данная выплата будет отражена при заполнении годового расчета.
-
Прочтите инструкцию по заполнению: Раздел 2 заполняется не за весь отчетный период, а только за три последние месяца (письмо ФНС РФ от 15.03.2016 г. № БС-4-11/4222@). Основным критерием является срок уплаты налога. Т.е. в раздел 2 отчета нужно включить информацию о тех выплатах, срок уплаты НДФЛ по которым наступает в течение квартала.
Федеральная налоговая служба в письме от 24.10.16 № БС-4-11/20126@ сообщила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в ситуации, когда зарплата начисляется и выплачивается в конце одного отчетного периода, а срок перечисления НДФЛ наступает в другом периоде. Так, если сентябрьская зарплата выдана работникам 30 сентября (срок перечисления НДФЛ в таком случае — 3 октября), то в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев эту операцию нужно указать только в разделе 1. А в разделе 2 данная выплата будет отражена при заполнении годового расчета.
Да я это знаю, но так заполнили. И конечно, штраф 5000 можно сказать на ровном месте. Налоги-то уплачены, декларации поданы. попали в выборочную проверку(
-
акт еще не получили, если сейчас сделать корректировку и представить пояснения, можно снизить сумму штрафа?
-
а факт получения товара чем подтверждается в этом случае?
Чек ККМ одновременно является товарным чеком в данном случае.
-
акт еще не получили, если сейчас сделать корректировку и представить пояснения, можно снизить сумму штрафа?
Нет. Вы на два квартала просрочили с ответом, какое уменьшение?
-
Расчет заполнен неправильно. Сумма, оплаченная в апреле, должна быть в расчете за 2-ой квартал, а не за первый. Возможно штраф посчитан с учетом неисправленных ошибок в отчетности.
Я так все время заполняла, кроме последнего отчета. Ни разу по этому поводу не было претензий со стороны ифнс.
-
Я так все время заполняла, кроме последнего отчета. Ни разу по этому поводу не было претензий со стороны ифнс.
Что Вы хотите этим сказать? :al:
Можно сколько угодно говорить о том, что "я делал неправильно, а меня не поймали", но каждый сам оценивает риски и стоит ли овчинка выделки.
-
Нет. Вы на два квартала просрочили с ответом, какое уменьшение?
на 4 месяца(хотя это не имеет значения уже) но я думала до акта можно что-то сделать. Встретила разъяснение, что 6-ндфл за 1 квартал можно было заполнить именно так, за полугодие уже нет, потому что вышли новые разъяснения. Но нас штрафуют именно за то, что пояснения не было. И инспектор сказала, что у них сейчас московская проверка, так бы вопросов к нам не было. Криминала то нет, я еще понимаю, если бы мы занизили сумму налога. Поэтому и обидно.
-
Что Вы хотите этим сказать? :al:
Можно сколько угодно говорить о том, что "я делал неправильно, а меня не поймали", но каждый сам оценивает риски и стоит ли овчинка выделки.
я этим хотела сказать, что штраф в 5000р. точно не по этому поводу.
-
я этим хотела сказать, что штраф в 5000р. точно не по этому поводу.
Штраф 5000 за то, что не ответили на требование налоговой.
-
на 4 месяца(хотя это не имеет значения уже) но я думала до акта можно что-то сделать. Встретила разъяснение, что 6-ндфл за 1 квартал можно было заполнить именно так, за полугодие уже нет, потому что вышли новые разъяснения. Но нас штрафуют именно за то, что пояснения не было. И инспектор сказала, что у них сейчас московская проверка, так бы вопросов к нам не было. Криминала то нет, я еще понимаю, если бы мы занизили сумму налога. Поэтому и обидно.
попробуйте написать письмо с просьбой учесть смягчающие вину обстоятельства, например, данное правонарушение впервые (если действительно так), вину признаем, впредь обязуемся не нарушать. При вынесении решения учтут и могут снизить штраф (раньше снижали).
А проверки у них да......забросали требованиями.
-
попробуйте написать письмо с просьбой учесть смягчающие вину обстоятельства, например, данное правонарушение впервые (если действительно так), вину признаем, впредь обязуемся не нарушать. При вынесении решения учтут и могут снизить штраф (раньше снижали).
А проверки у них да......забросали требованиями.
спасибо, ходатайство обязательно напишем!
-
я этим хотела сказать, что штраф в 5000р. точно не по этому поводу.
Штраф за то,что на требование не ответили! Штрафа по налогу не может быть априори, т.к. он уплачен в полном объеме в срок.
на 4 месяца
У меня отложились сроки из расчета и что он за 1й квартал. Конечно, Вы правы, не 2 квартала.
-
Девочки, хелп!!! Ну блин, купили мы эту онлайн кассу. Сегодня пытались выбить чек. У нас нет налички, выбивать будем только то что оплатил покупатель через терминал или сбербанк онлайн. Договор у нас со сбером, 2% комиссию платим мы. На расч. Счет сумма приходит за минусом комиссии. То есть например если покупатель оплатил 2500, то по банку мы видим 2450. Потом я в ручную делаю операцию Дт 91.02. Кт 62.на сумму комиссии. Чтоб за клиентом не было долга. Чек выбивается через 1 с. То есть становимся на платежку , наверху нажимаем на чек и он выбивается. Вопрос: какую сумму выбивать??? По идее 2500, но в банке стоит 2450. Сейчас сказала чтоб исправили на 2500 , пробили чек и обратно исправили на 2450. Хочется узнать как делаете вы?
-
Пробиваете на 2500. В 1с есть документ отчёт о розничных продажах. Затем в документах банка приходуете поступление по картам, там же указываете комиссию. Все закрывается.
Краткость- сестра таланта. :ab:
-
Девочки, помогите недобухгалтерам, пожалуйста:
Покупаем товар из Китая.Пользуемся услугами брокера.Делаю проводки:
Оплата поставщику Д60.22 К52 1800 дол.(по курсу 120433,50 руб)
Получили ГТД декларант и получатель мы:
Поступление товаров поставщик из Китая от 22.09.18,
Д 60.21 К60.22 120433,50 ( 1800 долларов) без НДС.
Д41.01 К60.21 120433,50 поступление товара
На основании поступления создаем ГТД от 22.09.18 ,общая сумма таможенная стоимость 162456,59( цена товара 119249,46 руб+Расходы по перевозке 43207,13 руб),
таможенный сбор 375 рублей.,НДС 29242,19(оплатили напрямую таможне).
Д41.01 К76.09 таможенный сбор 375 руб Таможня
Д19.05 К76.09 29242,19 уплаченный НДС депозит Таможня
Д68.02 К 19.05 29242,19 НДС Таможня
При формировании книги покупок расходы по перевозке туда не попадают?Попадает только оплата поставщику(по курсу на день оплаты)120433,50+таможенный сбор 375.
Как правильно провести расходы по перевозке если за них оплатили брокеру:
21.09.18 по счету оплачиваем брокеру организацию транспортной доставки Д76.09 К51 43207,13.
10.10.18 получили акт от брокера на сумму расходов по перевозке 43207,13 с 0 НДС?
-
Девочки, ИП может же со своего расчетного счета оплатить свои налоги (транспорт, имущество, земля) на имущество которое он не использует в предпринимательской деятельности? Просто в статусе платежа ставим 13?
-
Да, Настя :aha:. Ну и в расходы не берем, разумеется.
-
Да, Настя :aha:. Ну и в расходы не берем, разумеется.
спасибо. у него вообще УСН на доходах.
-
Кто-нибудь пользуется личным кабинетом ИП на налог.ру, там что, нельзя сформировать квитанции на оплату взносов, как в кабинете физ. лица? Суммы висят и все..
-
Пробиваете на 2500. В 1с есть документ отчёт о розничных продажах. Затем в документах банка приходуете поступление по картам, там же указываете комиссию. Все закрывается.
Краткость- сестра таланта. :ab:
спасибо за ответ.Девочки, а вот еще вопрос. Покупатели оплачивали 23.11 и 24.11.18. В реестре сбербанка мы эту сумму увидели только сегодня 26.11.18. Но по банку в выпискке ( ВТБ) увидим только завтра :ac:. Какой датой чек пробивать покупателю?
в законе говорится:
5.4. При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.
166 ;Номер реестра
# 7500.00 ;Сумма реестра
# 0.00 ;В том числе пеня
# 150.00 ;Удержанная сумма
# 7500.00 ;Сумма к перечислению
# 4 ;Число записей
# ;Код агента
# 29222 ;Номер услуги
# 26/11/2018 00:00:00 ;Дата формирования реестра
# 23/11/2018 11:38:21 ;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр
# 24/11/2018 14:38:37 ;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр
#26/11/2018:301428:
-
Кто-нибудь пользуется личным кабинетом ИП на налог.ру, там что, нельзя сформировать квитанции на оплату взносов, как в кабинете физ. лица? Суммы висят и все..
Нельзя.
-
пост удалила
разобралась сама :yupe:
-
Подскажите, пожалуйста, что-то запуталась. Есть ИП на патенте, патенты получал в нескольких регионах и сроки были по 1-2 месяца. Для расчета фиксированных страховых взносов ИП на патенте должен учитывать потенциальный доход. Т.е. надо сложить те доходы за 1-2 месяца, на которые был выдан патент? не полностью же потенциальный доход брать для расчета?
-
Добрый день. Кто поможет с закрытием двух ООО. Оба уже по три-четыре года не работают. Сдаются пустые отчеты. Можно в личку.
-
Подскажите, пожалуйста, что-то запуталась. Есть ИП на патенте, патенты получал в нескольких регионах и сроки были по 1-2 месяца. Для расчета фиксированных страховых взносов ИП на патенте должен учитывать потенциальный доход. Т.е. надо сложить те доходы за 1-2 месяца, на которые был выдан патент? не полностью же потенциальный доход брать для расчета?
Именно потенциальный доход, ваша фактическая выручка никого не интересует.
Цитата (Портал "Успешный бухучет и не только" 26.03.2014):
ИП на патенте взносы в пфр
Индивидуальные предприниматели, работающие в условиях патентной системы налогообложения, расчет страховых взносов в Пенсионный фонд производят с потенциально возможного дохода.
Согласно статьи 346.47. главы 26.5 НК РФ Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта Российской Федерации. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов (ст. нк 346.50).Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, (ст. нк 346.51).
Пример:
Размер патента на год равен — 10 500 рублей
Рассчитаем размер потенциально возможного к получению годового дохода предпринимателю по соответствующему виду деятельности. 10 500 рублей : 6%= 175 000 рублей
Потенциально возможный к получению годовой доход равен 175 000 рублей. В нашем примере доход меньше 300 000 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы в пенсионный фонд за год в размере 20 727 руб. 53 коп. Однако, если предприниматель получил несколько патентов на разные виды деятельности, то доход нужно суммировать. Если общая сумма превысит 300 000 рублей, с полученной разницы по доходу нужно доплатить в пенсионный фонд 1% по страховым взносам.
-
Доброе утро! Девочки, правильно я понимаю, что даже если мы не плательщики НДС, то все равно нужно менять форму чека ККТ на Безналичные (у нас сейчас Электронные)? https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=324577
А для этого вроде нужно перепрошить кассу, а прошивка требует лицензии, которая формируется разработчиком через продавца ККТ на каждую конкретную кассу по серийному номеру, соответственно опять всё стоит денег.
Есть еще у кого такая информация?
-
И ранее здесь мелькал вопрос по СОУТ в недействующих организациях с 1 директором, делать или нет, поделитесь какое решение приняли, не могу однозначную инфу найти
-
Доброе утро! Девочки, правильно я понимаю, что даже если мы не плательщики НДС, то все равно нужно менять форму чека ККТ на Безналичные (у нас сейчас Электронные)? https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=324577
А для этого вроде нужно перепрошить кассу, а прошивка требует лицензии, которая формируется разработчиком через продавца ККТ на каждую конкретную кассу по серийному номеру, соответственно опять всё стоит денег.
Есть еще у кого такая информация?
Мне перепрошили кассу (перешли на формат 1.05) ,но я не увидела в чеке никаких изменений.Что там должно появится нового ?Мы тоже работаем без НДС.
-
Девочки,тоже вопрос назрел.Хочу подать заявление на патент на 2019г, но форма расчета не работает на сайте налог ру. Никто не давно не пользовался калькулятором?
-
Мне перепрошили кассу (перешли на формат 1.05) ,но я не увидела в чеке никаких изменений.Что там должно появится нового ?Мы тоже работаем без НДС.
электронными меняется на безналичные
сейчас обзванивала обслуживающие организации, более-менее сложилось...Версия ФФД должна быть не ниже 1.05, а чтобы обновился формат чека нужно перепрошить кассу, т.е. это 2 разных обновления... цена, например на АТОЛ90Ф за 2 обновления 1700 +1000 если выезд нужен, в другом месте дороже немного назвали, по ШТРИХам еще не обновляют, вот-вот Ну и загруженность у них чем дальше, тем больше
-
Девочки,тоже вопрос назрел.Хочу подать заявление на патент на 2019г, но форма расчета не работает на сайте налог ру. Никто не давно не пользовался калькулятором?
сегодня вообще что-то с сайтом, не могу ни в один личный кабинет зайти
-
электронными меняется на безналичные
сейчас обзванивала обслуживающие организации, более-менее сложилось...Версия ФФД должна быть не ниже 1.05, а чтобы обновился формат чека нужно перепрошить кассу, т.е. это 2 разных обновления... цена, например на АТОЛ90Ф за 2 обновления 1700 +1000 если выезд нужен, в другом месте дороже немного назвали, по ШТРИХам еще не обновляют, вот-вот Ну и загруженность у них чем дальше, тем больше
Как это по штрихам не обновляют? У нас штрих, мы сегодня счет проплатили за лицензию и перепрошивку, про то, что сейчас их не обновляют никто не сказал. Звонили в Ростовские кассы и монетный двор.
-
Доброе утро! Девочки, правильно я понимаю, что даже если мы не плательщики НДС, то все равно нужно менять форму чека ККТ на Безналичные (у нас сейчас Электронные)? https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=324577
А для этого вроде нужно перепрошить кассу, а прошивка требует лицензии, которая формируется разработчиком через продавца ККТ на каждую конкретную кассу по серийному номеру, соответственно опять всё стоит денег.
Есть еще у кого такая информация?
Если я всп правильно поняла, то перепрошить кассу нужно абсолютно всем. Те кассы, которые останутся на старом протоколе, будут автоматически сняты с регистационного учета налоговой.
-
Как это по штрихам не обновляют? У нас штрих, мы сегодня счет проплатили за лицензию и перепрошивку, про то, что сейчас их не обновляют никто не сказал. Звонили в Ростовские кассы и монетный двор.
Возможно именно те к кому я обращалась еще не владеют информацией, у них мало Штрихов. А у вас НДС?
-
Если я всп правильно поняла, то перепрошить кассу нужно абсолютно всем. Те кассы, которые останутся на старом протоколе, будут автоматически сняты с регистационного учета налоговой.
У меня сложилось так:
1) если версия ФФД 1.0, то нужно обязательно перепрошить на 1.05 - по АТОЛ выставили счет на 850р только за работу, остальное от производителя бесплатно. Если не перепрошить ФФД, то налоговая не будет чеки принимать или вообще касса заблокируется
2) форму чека нужно обновить всем. (тут блокировки кассы вроде не будет)
Но тут 2 нюанса:
-для плательщиков НДС лицензия вроде бы на год стоит около 2т плюс работа 850р
-для тех, кто работает без НДС нужно только изменить электронные на безналичные и на это лицензия не нужна, оплата только за работу. Если в дальнейшем будут еще изменения, то возможно лицензия и понадобится. Ее могут поставить и сейчас, но по сути она не нужна, а пригодится или нет еще неизвестно.
Это тоже точно только по АТОЛ.
-
Возможно именно те к кому я обращалась еще не владеют информацией, у них мало Штрихов. А у вас НДС?
Да, мы с НДС работаем. Нам вышло все 3000 руб на год, (лицензия 2000+работа 1000)
-
Девочки, подскажите, только что прислали требование из налоговой, в справке 2 НДФЛ за 2017 год неверно указан ОКТМО. Ума не приложу как могла указать другой, но не суть.
Чтоб исправить надо сначала подать анулирующую с кодом 99, а потом подать с правильным ОКТМО и номером корректировки 01?
-
https://online.sbis.ru/news/b319f419-66a5-4996-a940-3194a36e8b8c
-
Девочки, подскажите, только что прислали требование из налоговой, в справке 2 НДФЛ за 2017 год неверно указан ОКТМО. Ума не приложу как могла указать другой, но не суть.
Чтоб исправить надо сначала подать анулирующую с кодом 99, а потом подать с правильным ОКТМО и номером корректировки 01?
Девочки, ответте :bc: :bc: :bc:
-
Девочки, ответте :bc: :bc: :bc:
Отменяющих подавать не нужно, сразу подаете справку под тем же номером, только с указанием корректировки 01 и с текущей датой.
-
Отменяющих подавать не нужно, сразу подаете справку под тем же номером, только с указанием корректировки 01 и с текущей датой.
А в требовании вот что написано: Также, для того, чтобы избежать задвоения справок в базе данных инспекции, после
предоставления уточненных справок, Вам необходимо представить уточненные справки с
номером корректировки "99" на первичные справки
:al:
-
А в требовании вот что написано: Также, для того, чтобы избежать задвоения справок в базе данных инспекции, после
предоставления уточненных справок, Вам необходимо представить уточненные справки с
номером корректировки "99" на первичные справки
:al:
Код 99 проставляют для тех случаев, когда справку нужно не поправить, а аннулировать те или иные сведения из неё. Типичные примеры – это когда 2-НДФЛ сдана не в ту инспекцию или не на того человека.
-
Девочки, есть кто работает в сфере ЖКХ?
Нужен специалист (организация), который может/будет выгружать сведения в гис жкх.
И нужен программист для обслуживания 1с:айлант :bc:
-
Всем привет. Собралась выходить из декрета Моя прошлая работа приказала долго жить, к сожалению. Ищу подработку удалённо. ОСНО,УСНО, ЕНВД. Опыт работы в экспорте 9 лет, в оптовой торговле 15
Если кому надо -обращайтесь :listening:
-
Девочки, ответте :bc: :bc: :bc:
вы правильно говорите :aha:
-
Девочки, подскажите мне по наличным пожалуйста. Я совсем из темы выпала...
Юрлицо на осно хочет сдать свое имущество в аренду физлицу.
Если физик будет платить налом через оператора в сбере то ККТ до 01.07.19 можно не применять?
Так ? или я что-то путаю?
-
Девочки, подскажите мне по наличным пожалуйста. Я совсем из темы выпала...
Юрлицо на осно хочет сдать свое имущество в аренду физлицу.
Если физик будет платить налом через оператора в сбере то ККТ до 01.07.19 можно не применять?
Так ? или я что-то путаю?
так вроде ж отсрочка только для Ип до 01.07.2019? или нет?
-
Девочки, подскажите мне по наличным пожалуйста. Я совсем из темы выпала...
Юрлицо на осно хочет сдать свое имущество в аренду физлицу.
Если физик будет платить налом через оператора в сбере то ККТ до 01.07.19 можно не применять?
Так ? или я что-то путаю?
на семинаре налоговики 25 мифнс выступали, вроде по договорам аренды ккт не применяется в данном случае. Поднимите закон или позвоните им, они консультируют.
-
Спасибо, девочки :ax: пожалуй действительно стоит позвонить в налоговую
-
так вроде ж отсрочка только для Ип до 01.07.2019? или нет?
Это не считается расчетами наличными или расчетами с применением электронных средств. Вот если бы через банкомат или сб-онлайн перечислили на счёт организации - то организация обязана выдать чек ККМ. А через оператора - нет, это безнал.
-
Это не считается расчетами наличными или расчетами с применением электронных средств. Вот если бы через банкомат или сб-онлайн перечислили на счёт организации - то организация обязана выдать чек ККМ. А через оператора - нет, это безнал.
Только как определить, через сбер-онлайн он оплатил или через оператора в отделении банка?
-
Только как определить, через сбер-онлайн он оплатил или через оператора в отделении банка?
вот я так понимаю, что никак :al:
-
Только как определить, через сбер-онлайн он оплатил или через оператора в отделении банка?
по реквизитам во входящем документе? :scratch:
Если через банк,наверняка,счет плательщика будет не 407...
-
по реквизитам во входящем документе? :scratch:
Если через банк,наверняка,счет плательщика будет не 407...
на семинаре фнс 25 выступала аудитор, и она говорила, что доказать то, что человек оплатил именно через операциониста в банке, доказать практически невозможно. :al: поэтому безопаснее пробивать все
-
вы правильно говорите :aha:
Спасибо, так и сделала :az:
-
Девочки, помогите. На предприятии умер сотрудник. На день смерти остались не полученные суммы по з/пл за ноябрь и часть декабря. З/пл за ноябрь уже была рассчитана, удержан НДФЛ. День выплаты 15 числа. Я так понимаю, надо переделать, зарплата за ноябрь не должна облагаться НДФЛ? или только декабрьская не облагается?
-
Девочки, помогите. На предприятии умер сотрудник. На день смерти остались не полученные суммы по з/пл за ноябрь и часть декабря. З/пл за ноябрь уже была рассчитана, удержан НДФЛ. День выплаты 15 числа. Я так понимаю, надо переделать, зарплата за ноябрь не должна облагаться НДФЛ? или только декабрьская не облагается?
Ни ноябрьская, ни декабрьская з/плата НДФЛ не облагаются, как и сумма компенсации, если она будет. Страховые взносы начисляются только на з/плату за ноябрь.
-
Подскажите, как вы проводите подарки сотрудникам, детям и сторонним контрагентам? НДС начислять без вариантов?
-
Девочки SOS! Кто нибудь может помочь разобраться с нулевой отчетностью ООО, которая зарегистрирована в Новороссийске ?
-
Девочки SOS! Кто нибудь может помочь разобраться с нулевой отчетностью ООО, которая зарегистрирована в Новороссийске ?
а в чем разбираться ?
-
а в чем разбираться ?
В составлении отчетности,сроки и как узнать нашу задолженность за предыдущими периоды
-
В составлении отчетности,сроки и как узнать нашу задолженность за предыдущими периоды
у вас есть программа для сдачи отчетности?
-
у вас есть программа для сдачи отчетности?
. Нет,мы по почте отсылали
-
. Нет,мы по почте отсылали
Сколько будет стоить помощь профессионала?)у нас штрафов,наверное куча .самой не разобраться,тем более фирма в Новороссе,это с их органами надо говорить
-
. Нет,мы по почте отсылали
НДС на бумажном носителе не сдается.
1)Свяжитесь с банком,уточните на какую сумму у вас выставлены требования, вносите деньги на р/с они автоматически спишутся по требованиям.
2) поставьте программу для сдачи отчетности.Запросите через программу справку о расчетах с бюджетом. Дней через 6 после списания,запросите еще раз, чтоб убедиться,что все закрыто.
Держите связь с банком,чтоб все аресты по требованиям были сняты.
Лучше искать человека в Новороссийске,там же еще пенсионный и ФСС, возможно туда придется идти.
-
НДС на бумажном носителе не сдается.
1)Свяжитесь с банком,уточните на какую сумму у вас выставлены требования, вносите деньги на р/с они автоматически спишутся по требованиям.
2) поставьте программу для сдачи отчетности.Запросите через программу справку о расчетах с бюджетом. Дней через 6 после списания,запросите еще раз, чтоб убедиться,что все закрыто.
Держите связь с банком,чтоб все аресты по требованиям были сняты.
Лучше искать человека в Новороссийске,там же еще пенсионный и ФСС, возможно туда придется идти.
Спасибо!
-
В составлении отчетности,сроки и как узнать нашу задолженность за предыдущими периоды
а когда фирма зарегистрирована? и на какой системе?
-
Девочки SOS! Кто нибудь может помочь разобраться с нулевой отчетностью ООО, которая зарегистрирована в Новороссийске ?
могу помочь, от вас ИНН. сдам что не сдано, запрошу задолженности. пустой отчёт 500 рублей, оптом скидки! Три отчёта по цене двух!
-
Девочки, кто связан с продажей алкоголя: организация зарегистрировала обособленное продразделение. Надо отдельную лицензию на торговлю алкоголем на подразделение? Или достаточно вписать в лицензию еще одно помещение? Адрес помещения совпадает с основным, т.е. взяли в аренду еще одно помещение, но на него отдельный договор аренды.
-
Девочки, подскажите, кто сталкивался - у банка отозвали лицензию. На единственном расчетном счете зависли все средства. В настоящий момент задолженностей по налогам нет, но 15 января надо уплатить взносы за декабрь.
Что делать?
Возможно ли платежку предоставить в банк с отозванной лицензией и потом предоставить ее в налоговую, чтобы они уже требовали средства с банка, а не с организации?
-
Девочки, подскажите, кто сталкивался - у банка отозвали лицензию. На единственном расчетном счете зависли все средства. В настоящий момент задолженностей по налогам нет, но 15 января надо уплатить взносы за декабрь.
Что делать?
Возможно ли платежку предоставить в банк с отозванной лицензией и потом предоставить ее в налоговую, чтобы они уже требовали средства с банка, а не с организации?
Нет, нельзя, к сожалению. У банка отозвана лицензия, никакие платежи он проводить не будет. Полно судебной практики, в этом случае вы должны заплатить налоги заново, а потом взыскивать с банка, в ходе банкротства.
-
Девочки, подскажите, кто сталкивался - у банка отозвали лицензию. На единственном расчетном счете зависли все средства. В настоящий момент задолженностей по налогам нет, но 15 января надо уплатить взносы за декабрь.
Что делать?
Возможно ли платежку предоставить в банк с отозванной лицензией и потом предоставить ее в налоговую, чтобы они уже требовали средства с банка, а не с организации?
открывайте новый расчет счет и становитесь в очередь на получение долга...
На сайте банка должна быть информация какое заявление и кому подавать.
-
открывайте новый расчет счет и становитесь в очередь на получение долга...
На сайте банка должна быть информация какое заявление и кому подавать.
Да счет уже открываем, требование оформляем. Но удастся ли что-нибудь вернуть...
Директор уверен, что можно в банке заверить платежки и отнести в налоговую. Уже несколько дней его переубеждаю, что это не так. Решила ещё и тут спросить.
-
Да счет уже открываем, требование оформляем. Но удастся ли что-нибудь вернуть...
Директор уверен, что можно в банке заверить платежки и отнести в налоговую. Уже несколько дней его переубеждаю, что это не так. Решила ещё и тут спросить.
у банков отбирают лицензии не затем, чтобы возвращать клиентам их деньги. Говорю со знанием дела, т.к. мы пострадали в 2013 году с Мастер-банком. На октябрь 2018 года выплачено 11% от долга кредиторам 1 очереди, это физлица-вкладчики. Юрлица это кредиторы 3 очереди, вот и делайте выводы.
-
Директор уверен, что можно в банке заверить платежки и отнести в налоговую. Уже несколько дней его переубеждаю, что это не так. Решила ещё и тут спросить.
платежка, это поручение банку списать деньги. Лицензии у банка нет. Заверять что?
-
Да счет уже открываем, требование оформляем. Но удастся ли что-нибудь вернуть...
Директор уверен, что можно в банке заверить платежки и отнести в налоговую. Уже несколько дней его переубеждаю, что это не так. Решила ещё и тут спросить.
это вы про Донхлеббанк? у меня один ИПшник там пострадал, вот же ж очередная головная боль...банк-клиент заблокирован, ну хоть бумажные выписки сегодня отдали.
Позвоните в банк при директоре, пусть сам услышит ответ
-
это вы про Донхлеббанк? у меня один ИПшник там пострадал, вот же ж очередная головная боль...банк-клиент заблокирован, ну хоть бумажные выписки сегодня отдали.
Позвоните в банк при директоре, пусть сам услышит ответ
Да, про него. Тоже выписки запросила.
-
Девочки, вопрос по командировкам.
Если работодатель компенсирует расходы сотрудников на такси в поездках, налоговая не имеет вопросов? Или надо, чтоб этот пункт обязательно был прописан в положении о командировании?
-
Юля, смотря какие поездки.
Если от/в аэропорт/вокзал, то вопросов не возникает, как правило.
Если поездки к месту работы от гостиницы (по датам можно проверить), то вообще не принимают при наличии ОТ.
Ну и от масштаба бедствия зависит - 1-2 командировки никто рассматривать не будет :ad:
В положении о командировках желательно фиксировать всё, особенно ВИП услуги.
-
Юля, смотря какие поездки.
Если от/в аэропорт/вокзал, то вопросов не возникает, как правило.
Если поездки к месту работы от гостиницы (по датам можно проверить), то вообще не принимают при наличии ОТ.
Ну и от масштаба бедствия зависит - 1-2 командировки никто рассматривать не будет :ad:
В положении о командировках желательно фиксировать всё, особенно ВИП услуги.
О, спасибо!
Но не совсем поняла, если в положении зафиксировано, что рабодатель компенсирует все поездки на такси, это уже не вызовет налоговых недовольств?
Речь о загранкомандировках.
-
Налоговые недовольства может вызвать что угодно)))
Для целей налога на прибыль к расходам относится только проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.
Т.е. все остальное в расходы в НУ принимать нельзя (компенсируется суточными).
А вот для целей НДФЛ и страховых взносов - прописанное в положении о командировках, на мой взгляд, должно быть включено в необлагаемый доход.
Про НДФЛ в НК: фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно (т.е. место назначение - понятие достаточно широкое).
Страховые взносы: формулировка такая же.
Юля, вопрос, как всегда дискуссионный))) А, соответственно, чем больше нормативных внутренних бумаг, тем выше шанс отстоять свою позицию.
-
Все, Маша, спасибо большое, я поняла :ax: :ax: :ax:
Вопросы у меня такие, да :girl_haha:
-
Девочки, всех С Новым годом!!! :yupe:
Недавно узнала, что перед выходными и праздничными днями многие организации и ип депонируют остатки на расчетном счете, за это банк начисляет проценты. Кто пользуется такой услугой, расскажите пожалуйста подробнее. На сайте СБ нашла продукт "Неснижаемый остаток", но там от 500т.р. и на срок от 7 дней. Может есть другие условия и сроки?
-
Девочки, подскажите как поступить в следующей ситуации? ИП получил от приставов требование об уплате алиментов за работника, но лист с реквизитами это ксерокопия очень плохого качества, чёрный лист на котором вообще не возможно ничего разобрать, письмо полученно ещё в начале ноября. Звонили несколько раз приставу с просьбой дать нормальные реквизита, но дальше обещаний дело так и не пошло. Вот думаю после праздников отправить им их требование назад с пояснительной запиской или как поступить может по другому? Сам работник говорит, что с бывшей не общается и её номера телефона у него нет.
-
Официальный запрос приставам. Через сайт или почту... вообще м как Вам удобно, но что бы у Вас был экземпляр с отметкой или как ещё могли доказать запрос. Все ваши разговоры-к делу не пришьешь. Работник Ваш брешет, 98% что брешет.
-
Именно, оф.запрос, только, конечно, в ноябре и нужно это было делать. У ССП есть отметка, что работодатель получил ИЛ, ответственность с этого момента ваша, штрафы прописаны, а с ноября уже была выплата зп в декабре как минимум, когда вы обязаны были произвести удержание... Если совсем в идеале, я бы с бж договорилась, чтоб по кассе провести выплату алиментов с ноябрьской зп задним числом.
-
Официальный запрос приставам. Через сайт или почту... вообще м как Вам удобно, но что бы у Вас был экземпляр с отметкой или как ещё могли доказать запрос. Все ваши разговоры-к делу не пришьешь. Работник Ваш брешет, 98% что брешет.
Спасибо девочки за ответы, я и сама понимаю, что он брешет, но не пытать же мне его. Удержания с зп делали и заплатим за ноябрь, как найдем реквизиты. С этими алименщиками одна морока, особенно когда бухгалтера в штате нет и приходится самой вникать во все ньюансы.
-
Вы непосредственно у неё самой реквизиты хотели уточнить?
-
Вы непосредственно у неё самой реквизиты хотели уточнить?
Ну да у нее хотела узнать реквизиты или так нельзя?
-
Можно, почему же нет? Это я поначалу не дотумкала, какая разница, врет алиментщик или нет.
-
Можно, почему же нет? Это я поначалу не дотумкала, какая разница, врет алиментщик или нет.
У него долг по алиментам огромный и он видимо думает, что если не даст телефон бывшей, то и вычитать с зп не будут.
-
Я, как получатель алиментов, наблюдаю картину что просто не платит и все. Из вредности. Точнее раз в три месяца перечисляет 2тыс. Что бы не попасть в злостные и все. Приставам нафиг не надо(они свое "спасибо"получают видно вместо ребенка.) И абсолютно ничего не грозит бухгалтерии и работодателю. Уже года два канитель идёт. Был период и по полгода не платил и 8 месяцев. Ничего работодателю (маме папаши) не было. А бухгалтер -его новая жена. Фальшивые платёжки ваяет об уплате. Но у меня денег и так хватает, не нуждаемся. Просто сам факт даёт мне железные аргументы когда приставы начинают по моим работникам по искам банков какие то притензии предъявлять, а помощница что нибудь накосячит в платежах или начислениях. Привожу пример и начинаю "консультироваться" :girl_haha:. Отстают и ждут когда все исправим, никаких санкций не применяют.
-
Вы можете в суд подать на работодателя, там штрафы не трехкопеечные. Какие левые платежки, если деньги не поступают на Ваш счёт? На мой взгляд, если этим вопросом заняться (иск, жалоба на приставов, жалоба в трудовую и т.п.), то мало организации не покажется; другой вопрос, что Вам этого не хочется.
-
Да. У меня другие цели. Явно не деньги.
-
Если сейчас папаша сейчас так мухлюет, то, когда станет старым может подать в суд на алименты на свое взрослое чадо, т.к он платил сейчас типа ребенку и предоставит документы об оплате
-
Нее. Там другая мотивация. Месть обиженной брошенной "бабы" Папаша миллионы зарабатывает, но жаба душит, да и новая жена загрызет. :girl_haha: а отобрать ребенка хочется ему, вот и приходится для поддержания образа "благородного" раз в три месяца отрывать 2тыс. :ak: представляю какой у них траур в семье в день перечисления
-
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!
Спрошу здесь,, мне очень нужен супер специалист-программист наверное по программе бухгалтерия предприятия.
Не ставится новое обновление, ошибка в базе данных . Еще перед новым годом начали решать этот вопрос и вот все никак. Все способы уже испробовали, в службе поддержки тоже уже не знаю что делать.
-
Девочки, что-то не разберусь с отчетом по среднесписочной. Правильно ли я делаю? Например, сотрудник работает по 14 ч. 2 раза в неделю (28-часовая рабочая неделя). Я делю его рабочие дни на количество календарных дней в месяце? И так каждый месяц по каждому сотруднику?
И у каждого свой график, кто-то 2 часа в месяц, у кого-то 12-часовая неделя, но не каждый день, а определенные дни согласно графика.
-
[Девочки, какие то формы Пфр, фсс, ндфл поменялись относительно 3 квартала? И я правильно поняла , что изменения по кбк не коснулись ндфл и страховых взносов?
-
Девочки, что-то не разберусь с отчетом по среднесписочной. Правильно ли я делаю? Например, сотрудник работает по 14 ч. 2 раза в неделю (28-часовая рабочая неделя). Я делю его рабочие дни на количество календарных дней в месяце? И так каждый месяц по каждому сотруднику?
И у каждого свой график, кто-то 2 часа в месяц, у кого-то 12-часовая неделя, но не каждый день, а определенные дни согласно графика.
Блин, вы это вручную считаете?
:al:
подвиг какой!
Вот здесь расписано с примерами:
https://nalog-nalog.ru/kadrovye_dokumenty_i_obrazcy/kak_rasschitat_srednespisochnuyu_chislennost_rabotnikov/
-
[Девочки, какие то формы Пфр, фсс, ндфл поменялись относительно 3 квартала? И я правильно поняла , что изменения по кбк не коснулись ндфл и страховых взносов?
Все без изменений, те же формы + СЗВ-Стаж, 2-НДФЛ.
по КБК , как я поняла, только добавился код по самозанятым, и все... Остальное без изменений.
-
Все без изменений, те же формы + СЗВ-Стаж, 2-НДФЛ.
по КБК , как я поняла, только добавился код по самозанятым, и все... Остальное без изменений.
Спасибо :ax: :ax: :ax:
-
Девочки подскажите, ИП ЕНВД миниателье, хочет оформить пособие на детей как малоимущая. При приёме доков просят подтвердить доход, но декларация енвд их не устраивает. Просят книгу продаж, но она её не ведет и не вела т.к. по закону она не нужна. Вопрос вот в чём, если я ей наберу книгу продаж, то можно это сделать только за 4кв-доходы нужно ж за 3 мес. вроде или нужно за весь год делать.
И ещё какую делать? Только доходы или доходы минус расходы? :be:
Помогите пожалуйста советом.
И ещё ткните про самозанятость где почитать, а то я от бухгалтерии давно отошла осталась одна подружка ИП-шка
-
Девочки подскажите, ИП ЕНВД миниателье, хочет оформить пособие на детей как малоимущая. При приёме доков просят подтвердить доход, но декларация енвд их не устраивает. Просят книгу продаж, но она её не ведет и не вела т.к. по закону она не нужна. Вопрос вот в чём, если я ей наберу книгу продаж, то можно это сделать только за 4кв-доходы нужно ж за 3 мес. вроде или нужно за весь год делать.
И ещё какую делать? Только доходы или доходы минус расходы? :be:
Помогите пожалуйста советом.
И ещё ткните про самозанятость где почитать, а то я от бухгалтерии давно отошла осталась одна подружка ИП-шка
Надо доход минус расход, чтобы было видно, что прибыль ниже прожиточного минимума на семью получается. Я себе набирала летом с 1 января, т.к там все пишется произвольно, то можно по одному доходу и одному расходу в месяц написать.
-
девочки, подскажите, пожалуйста, по офисам что-нибудь нужно сдавать/платить по НВОС (или экология), как сейчас с этим?
и есть ли у нас компетентные организации, где можно получить подробную консультацию?
-
Девочки, нужен бухгалтер, небольшой объем, ООО розница алкоголь на енвд, только бухгалтерский учет, кадры (пока 1 чел) и отчетность, учет товара и егаис сами ведут. Думаю пару раз в месяц нужно приезжать, а там как настроить работу. Кто-нибудь хочет взять?
-
Девочки, нужен бухгалтер, небольшой объем, ООО розница алкоголь на енвд, только бухгалтерский учет, кадры (пока 1 чел) и отчетность, учет товара и егаис сами ведут. Думаю пару раз в месяц нужно приезжать, а там как настроить работу. Кто-нибудь хочет взять?
у вас ящик переполнен
-
Девочки, у вас по среднесписочной квитанции приходят с ифнс ?
-
Надо доход минус расход, чтобы было видно, что прибыль ниже прожиточного минимума на семью получается. Я себе набирала летом с 1 января, т.к там все пишется произвольно, то можно по одному доходу и одному расходу в месяц написать.
Спасибо
-
Девочки, у вас по среднесписочной квитанции приходят с ифнс ?
Нет, уже неделю жду.
-
Очень нужна помощь, воюю с базой 1С 8.3 второй день, после обновления программы видимо слетели какие-то настройки не могу понять какие. Вношу документ, ставлю галочку отразить вычет в книге покупок датой получения. Формирую книгу - все ок, все документы попали, лишних нет. Делаю закрытие месяца. Пропадают все галочки во всех проведенных документах. Появляется в "Регламентных операциях НДС" новые записи от 31.12.2018 и в них документы 2014-2017 года, причем если зайти в любую из этих сф нигде не видно, что есть ссылка на 4 кв.2018г. Естественно при выгрузке книг - получается каша..
Подскажите, где в настройках это изменить, уже просто измучилась все править вручную :ak:
-
Девочки, у вас по среднесписочной квитанции приходят с ифнс ?
У меня вообще дурдом((( 4 января по одной фирме отправила 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, НДС, страх.взносы, среднеспис. До сих пор нет ответа. Зато пришло уведомление о несоответствии 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, т.е. "шестёрку" получили, "двойку"нет. Звоню в камералку отдельно по шестёрке, отдельно по двойке.Оттуда меня отправляют в отдел приёма и обработки деклараций. Вчера и сегодня звонила :be:, дозвонилась всё-таки. Там ответ: ещё 10 числа всё обработано,вам отправлено, ошибок нет. Снова в камералку 2-НДФЛ звоню, они не видят принятого отчёта. Сейчас откуда-то с другого комп. будут смотреть. Жду... Ленинская налоговая.
Ура,нашли) Теперь на уведомление ответ писать...
-
(http://images.vfl.ru/ii/1547560719/a4f8ad8c/24962856_m.png) (http://vfl.ru/fotos/a4f8ad8c24962856.html)
-
у вас ящик переполнен
почистила
-
Кто- нибудь пользуется "Точка- банк" .Есть отзывы?
-
Кто- нибудь пользуется "Точка- банк" .Есть отзывы?
Я пользуюсь, Ларис, что именно интересует?
Единственное отмеченое неудобство - очень мало банкоматов для внесения нала на счет (банкоматы "мамы" Точки - банка Открытие). Снимать в пределах лимита без % за сторонние банкоматы можно где угодно, но тоже выдача по 5000. Если много снимать, то дроч еще тот. Но удобные фишки по переводу нала для ИПшников, и под низкий % по РКО. А, и еще одно неудобство - что например заверенную на бумажном носителе платежку не получишь. Да, требования их предоставить чаще местячковые и нкзаконные, но иной раз проще заверить в ьанке, чем тратить нервы на споры с бюрократом-самодуром.
Интерфейс банк-клиента очень удобный, интуитивно понятный, даже полный в системах ДБО лузер справится. Есть удобные фишки в банк-клиенте, удобное мобильное приложение. В сравнении с Тинькофф и Модуль (с другими банками без офисов я не работала) лично мне банк-клиент Точки удобнее всех. Для ИП они прям хороши тем, что в рамках 115-ФЗ мозг вообще не колупают.
-
Очень нужна помощь, воюю с базой 1С 8.3 второй день, после обновления программы видимо слетели какие-то настройки не могу понять какие. Вношу документ, ставлю галочку отразить вычет в книге покупок датой получения. Формирую книгу - все ок, все документы попали, лишних нет. Делаю закрытие месяца. Пропадают все галочки во всех проведенных документах. Появляется в "Регламентных операциях НДС" новые записи от 31.12.2018 и в них документы 2014-2017 года, причем если зайти в любую из этих сф нигде не видно, что есть ссылка на 4 кв.2018г. Естественно при выгрузке книг - получается каша..
Подскажите, где в настройках это изменить, уже просто измучилась все править вручную :ak:
Мне тоже актуально :wallbash:
-
Очень нужна помощь, воюю с базой 1С 8.3 второй день, после обновления программы видимо слетели какие-то настройки не могу понять какие. Вношу документ, ставлю галочку отразить вычет в книге покупок датой получения. Формирую книгу - все ок, все документы попали, лишних нет. Делаю закрытие месяца. Пропадают все галочки во всех проведенных документах. Появляется в "Регламентных операциях НДС" новые записи от 31.12.2018 и в них документы 2014-2017 года, причем если зайти в любую из этих сф нигде не видно, что есть ссылка на 4 кв.2018г. Естественно при выгрузке книг - получается каша..
Подскажите, где в настройках это изменить, уже просто измучилась все править вручную :ak:
Почему не позвонить в поддержку/на горячую линию фирмы, у которой ИТС по 1С? :al: Обычно четко всё разъясняют (у нас "Комп.бухгаликрия", прекрасно консультируют)
-
Я пользуюсь, Ларис, что именно интересует?
Единственное отмеченое неудобство - очень мало банкоматов для внесения нала на счет (банкоматы "мамы" Точки - банка Открытие). Снимать в пределах лимита без % за сторонние банкоматы можно где угодно, но тоже выдача по 5000. Если много снимать, то дроч еще тот. Но удобные фишки по переводу нала для ИПшников, и под низкий % по РКО. А, и еще одно неудобство - что например заверенную на бумажном носителе платежку не получишь. Да, требования их предоставить чаще местячковые и нкзаконные, но иной раз проще заверить в ьанке, чем тратить нервы на споры с бюрократом-самодуром.
Интерфейс банк-клиента очень удобный, интуитивно понятный, даже полный в системах ДБО лузер справится. Есть удобные фишки в банк-клиенте, удобное мобильное приложение. В сравнении с Тинькофф и Модуль (с другими банками без офисов я не работала) лично мне банк-клиент Точки удобнее всех. Для ИП они прям хороши тем, что в рамках 115-ФЗ мозг вообще не колупают.
Оль, у меня юр лицо в Сбере. Тут менять не собираюсь. Очень дорогой банк. Но с моим пакетом услуг он выгодный. А вот торговлю физикам хочу на ИП вывести. Очень дорого выходит через Юр лицо.
Точку советуешь? Я привыкла к полному фаршу от Сбера. У меня вип обслуживание там:-) потому что ЦИ, например, для меня ад. У мужа фирма у них. Моя нервная система бы не выдержала. А он говорит, что я сбером избалована
-
Я тебя наберу днем :bf:
-
Ок
-
......Снимать в пределах лимита без % за сторонние банкоматы можно где угодно, но тоже выдача по 5000. Если много снимать, то дроч еще тот. Но удобные фишки по переводу нала для ИПшников, и под низкий % по РКО. ....
интересовались этим банком для ИП, не совсем поняла - выдача по 5000 это как? Сколько в день, месяц лимит?
-
Девочки, все привет. Столкнулась с декларацией по ЕНВд и возмещением по онлайн кассе в размере 18000, В разделе 4, понятно ставлю 18000 ( потрачено больше, но лимит такой). а какую сумму я ставлю в разделе 3 строки 040??? если налог у меня посчитан 6400, То по идее ставлю 6400 ж??? не 18000 ? к оплате 0. И переношу 11600 на 2019 год. Правильно?
-
Девочки. Вопос по 3 ндфл. Знакомые продали мащину и квартиру в прошл. Году. Налога нет. В собственности больше 5 лет. Декларацию подавать? В налоговую со среды не могу дозвониться...
-
удалить
-
да, подавать, декларация будет без начисления налога
Не путайте человека. Доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более минимального срока владения, не облагаются налогом, соот-но и обязанности декларировать такие доходы НЕТ.
-
Это точно???У меня был случай что штрафанули за несдачу. 7 лет владели домом. И ещё другого за машину мохнатых годов..... Налога ноль, но декларацию надо было подавать. И ещё вспомнила. Продали дом за 500 тысяч. Налога тоже 0, но за не сдачу декларации штраф 500 руб.
-
Если владели больше 5 лет, не надо никаких деклараций подавать.Выше ответили же.
-
Кто- нибудь пользуется "Точка- банк" .Есть отзывы?
посмотрите на тарифы Модуль банка. За перевод на карты физлиц 0 %%, только за платежку 19 рэ. Я ипэшников туда своих перевожу потихоньку.
-
Это точно???У меня был случай что штрафанули за несдачу. 7 лет владели домом. И ещё другого за машину мохнатых годов..... Налога ноль, но декларацию надо было подавать. И ещё вспомнила. Продали дом за 500 тысяч. Налога тоже 0, но за не сдачу декларации штраф 500 руб.
было давно такое, что нужно было подавать в любом случае, но сейчас только, если срок владения меньше 3-х лет
-
ок. спасибо.
но лучше уточню, поищу, почитаю.
буквально летом был штраф за продажу дома в2017. древне мохнатая дача. :bg:
-
посмотрите на тарифы Модуль банка. За перевод на карты физлиц 0 %%, только за платежку 19 рэ. Я ипэшников туда своих перевожу потихоньку.
В пределах установленных тарифным планом лимитов, как и во всех банках.
Только мозг модуль выносит за вывод налички не по детски, на уровне центр-инвеста. С точкой эта проблема не стоит. Так что с хорошими оборотами (если более 600 тыр в месяц дохода нужно вывести) я бы в модуль не шла.
-
было давно такое, что нужно было подавать в любом случае, но сейчас только, если срок владения меньше 3-х лет
Трех - это ежели в наследство досталось. А вообще пяти.
ок. спасибо.
но лучше уточню, поищу, почитаю.
буквально летом был штраф за продажу дома в2017. древне мохнатая дача. :bg:
Дача может быть и древне-мохнатой, и построена Вашим прапрадедом, а в собственость оформлена недавно...
Всё, что я выше писала относительно декларирования, четко прописано в НК и на налог.ру :ad:
-
ок. спасибо. а то уже думала развели знакомого как лоха.
-
Имущество, полученное по наследству и приватизации при продаже облагается налогом, если владели меньше 3-х лет, имущество, приобретенное, облагается налогом, если владели меньше 5 лет.Возможно, там какие- то ньюансы были или налоговая ошибочно штраф выставила.Документы, подтверждающие право владения просто надо предоставить им.
-
Девочки, у кого есть договоры аренды муниципального имущества, может, сталкивались уже в этом году
Договор заключен в прошлом году на 3 года, определена годовая цена на основании отчета независимых оценщиков,
в тексте договора - есть годовая с НДС, годовая цена без НДС, годовая сумма НДС, есть пункт об изменении стоимости арендной платы на уровень инфляции.
В итоге сейчас присылают информационное письмо об изменении стоимости на 4,3 % (инфляция) суммы без НДС, про окончательную сумму ничего.
Если к этой сумме прибавить НДС, увеличившийся на 2%, получается, что они повысили стоимость уже не на 4,3%, а на 6,3...
Аргументы, что они должны индексировать полную сумму арендной платы с НДС, потому что мы просто налоговые агенты, не доходят! Причем у нас договоры с разными гос.органами, у них видимо одни методички, они присылают расчет стоимости без НДС, т.к. по их логике из-за увеличения НДС они теряют 2%... Хотя в договоре определена цена.
Нет ли каких-нибудь официальных разъяснений, чтобы убедить их? они де не могут в одностороннем порядке менять стоимость арендной платы...
-
В пределах установленных тарифным планом лимитов, как и во всех банках.
Только мозг модуль выносит за вывод налички не по детски, на уровне центр-инвеста. С точкой эта проблема не стоит. Так что с хорошими оборотами (если более 600 тыр в месяц дохода нужно вывести) я бы в модуль не шла.
пока нет претензий и никаких нареканий
-
Я про свои претензии писала, тоже с модулем работаю.
-
подскажите, пожалуйста, УСН-доходы, по кассе чек пробит 30.12, оплата по эквайрингу, деньги поступили в январе. В книгу доходов вносим эту сумму январем? или декабрем? что считается датой оплаты?
и аналогичная ситуация на патенте, тоже как?
-
Девочки, в статистику в этом году сдают все МП-микро?
-
Девочки, в статистику в этом году сдают все МП-микро?
Только те, кто в выборку попал. Мне даже росстат смску прислал вчера с напоминанием.
-
Девочки, у вас протоколы из ФНС приходят? У меня по некоторым пришло, но многие висят, не обработанные ФНС. Уже, блин, все сроки вышли
-
Девочки, у вас протоколы из ФНС приходят? У меня по некоторым пришло, но многие висят, не обработанные ФНС. Уже, блин, все сроки вышли
не приходят, некоторые еще 14.01. отправила, в Контуре есть сообщение, что после 31.01 начнут приходить, изначально писали после 17.01.
В налоговой обновление ПО, поэтому так...
-
Ну слава богу, а то меня уже подтряхивать начало. Еще какая-то херня у них с доверенностями началась. То все принималось, теперь отказы пошли , что нет сведений о доверенности у них. Я обморочно по всем заново доверенности поотправляла.
-
Вот информация от Тензора от 15 января:
"Почему нет квитанции/протокола
С 25 декабря 2018 года наблюдаются значительные задержки с получением квитанций и протоколов. Проблема связана с работой приемных комплексов контролирующих органов.
На стороне оператора «Тензор» все работает в штатном режиме — подтверждение даты отправки выдается мгновенно, как и ответ, полученный от контролирующего органа.
Клиенты других операторов (Контур, Такском и прочие) также не могут получить квитанции и протоколы.
Со своей стороны мы делаем все возможное для нормализации ситуации. "
С 14-го нет ни одного протокола...
-
В налоговой, видимо, какой-то сбой случился именно на той неделе, потому что у отчетов, отправленных 14-16 числа нет протоколов, а РСВ кинула вчера с утра, сейчас проверила, утром пришла и квитанция, и извещение о вводе в базу налоговой...
-
В налоговой, видимо, какой-то сбой случился именно на той неделе, потому что у отчетов, отправленных 14-16 числа нет протоколов, а РСВ кинула вчера с утра, сейчас проверила, утром пришла и квитанция, и извещение о вводе в базу налоговой...
по РСВ и мне пришло, а по остальным (в понедельник отправляла) нет
-
А мне ничего не пришло, только по среднесписочной от 11 января, доставлено 15-го. РСВ отправляла 21-22-го, ничего нет. 2-НДФЛ, 6-НДФЛ 21-23 января, висят... ЕНВД висит с 14-го.
-
В налоговой, видимо, какой-то сбой случился именно на той неделе, потому что у отчетов, отправленных 14-16 числа нет протоколов, а РСВ кинула вчера с утра, сейчас проверила, утром пришла и квитанция, и извещение о вводе в базу налоговой...
у меня так же
по страховым отчет сбросила, квитанция и протокол пришли на следующий день
а среднесписочная, транспортный, имущество висят до сих пор
-
подскажите, пожалуйста, УСН-доходы, по кассе чек пробит 30.12, оплата по эквайрингу, деньги поступили в январе. В книгу доходов вносим эту сумму январем? или декабрем? что считается датой оплаты?
и аналогичная ситуация на патенте, тоже как?
девочки, может кто подсказать, пожалуйста?
-
девочки, может кто подсказать, пожалуйста?
В Минфине считают: показать доход необходимо в момент поступления денег в банк, то есть в первый день нового квартала (письмо от 03.04.09 № 03-11-06/2/58).
Налогоплательщики, перешедшие на УСН, отражают доходы в тот момент, когда выручка поступила на расчетный счет или в кассу. Об этом говорится в пункте 1 статьи 346.17 Налогового кодекса. Следовательно, продавец-«упрощенец» должен сформировать доход в том квартале, когда деньги зачислены на счет. При этом не имеет значения, каким периодом датирован кассовый чек, и в каком квартале выручка отражена в Z-отчете и журнале кассира-операциониста.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=497884
Неоднозначным оказался ответ, сейчас еще посмотрю..
Консультанты ИА Гарант тоже считают, что это день поступления средств на расчетный счет. https://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a16/917349.html
-
В Минфине считают: показать доход необходимо в момент поступления денег в банк, то есть в первый день нового квартала (письмо от 03.04.09 № 03-11-06/2/58).
Налогоплательщики, перешедшие на УСН, отражают доходы в тот момент, когда выручка поступила на расчетный счет или в кассу. Об этом говорится в пункте 1 статьи 346.17 Налогового кодекса. Следовательно, продавец-«упрощенец» должен сформировать доход в том квартале, когда деньги зачислены на счет. При этом не имеет значения, каким периодом датирован кассовый чек, и в каком квартале выручка отражена в Z-отчете и журнале кассира-операциониста.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=497884
Неоднозначным оказался ответ, сейчас еще посмотрю..
вот и я начиталась и запуталась...в 2018 году работал на патенте, например, а в 2019 на усн перешел, то с сумм эквайринга, поступивших за прошлый год нужно УСН оплатить? а налоговая видит же чек, зачем тогда к р/с привязываться....
такие пояснения тоже встречаются
Цитата (НК РФ, часть 2, глава 26.2 "УСН", статья 346.17 "Порядок признания доходов и расходов"):
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
...
Другими словами, отправная точка - погашение задолженности. Вот покупатель должен деньги в оплату товара, а вот уже не должен. Это и момент появления у Вас доходов.
-
вот и я начиталась и запуталась...в 2018 году работал на патенте, например, а в 2019 на усн перешел, то с сумм эквайринга, поступивших за прошлый год нужно УСН оплатить? а налоговая видит же чек, зачем тогда к р/с привязываться....
такие пояснения тоже встречаются
Цитата (НК РФ, часть 2, глава 26.2 "УСН", статья 346.17 "Порядок признания доходов и расходов"):
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).
...
Другими словами, отправная точка - погашение задолженности. Вот покупатель должен деньги в оплату товара, а вот уже не должен. Это и момент появления у Вас доходов.
Сделайте письменный запрос в ИФНС, это обезопасит вас на случай разночтений в будущем.
-
Тоже интересует вопрос. У меня Сбер. Когда люди платят через интернет, то в спец программе Сбера я вижу платёж. Но деньги поступают на счёт только на следующий день. Я чек бью в момент поступления на р/с. Хотя за сутки я через программу вижу и клиент платит за сутки.
Когда через терминал, то тут сразу.
-
Тоже интересует вопрос. У меня Сбер. Когда люди платят через интернет, то в спец программе Сбера я вижу платёж. Но деньги поступают на счёт только на следующий день. Я чек бью в момент поступления на р/с. Хотя за сутки я через программу вижу и клиент платит за сутки.
Когда через терминал, то тут сразу.
по выделенному я правильно поняла, что чек пробиваете в момент оплаты? а доход в какой момент признаете: в день оплаты или поступления на рс?
-
по выделенному я правильно поняла, что чек пробиваете в момент оплаты? а доход в какой момент признаете: в день оплаты или поступления на рс?
Если человек платит при мне через терминал- то чек сразу.
Если через интернет - то в момент , когда вижу на р/с
А доходы у меня бухгалтер признает:-) я не знаю как)))
-
посмотрите на тарифы Модуль банка. За перевод на карты физлиц 0 %%, только за платежку 19 рэ. Я ипэшников туда своих перевожу потихоньку.
:bf:
-
В налоговой, видимо, какой-то сбой случился именно на той неделе, потому что у отчетов, отправленных 14-16 числа нет протоколов, а РСВ кинула вчера с утра, сейчас проверила, утром пришла и квитанция, и извещение о вводе в базу налоговой...
спрашивала у налоговой рсв у них ПО не обновлялось, поэтому протоколы приходят сразу.
РСВ у ИП также не приходят протоколы, тк ПО по ним обновлялось.
-
С 17 декабря идёт обновление программного обеспечения в налоговой. Очередные тотальные новшества. Поэтому на задержки у них отмазки. Хотя у меня вроде нормально все зашло.
-
Только те, кто в выборку попал. Мне даже росстат смску прислал вчера с напоминанием.
Cпасибо! Просто раньше что-то не припомню, чтобы в Контуре этот отчет был в календаре, а сейчас есть у меня.
-
Ну слава богу, а то меня уже подтряхивать начало. Еще какая-то херня у них с доверенностями началась. То все принималось, теперь отказы пошли , что нет сведений о доверенности у них. Я обморочно по всем заново доверенности поотправляла.
они сейчас требуют доверенность в бумажном виде чтобы в инспекцию приносили. Неделю назад опять все инспекции рассылку сделали по ткс. Я по всем организациям относила, после того как не приняли отчёт из-за этого пол года назад.
-
Девочки, а может ли быть единственный учредитель и директором компании с труд. договором и зпл ? Что- то я разную инфу нахожу
-
Девочки, а может ли быть единственный учредитель и директором компании с труд. договором и зпл ? Что- то я разную инфу нахожу
Конечно может быть директором.А почему нет?И зарплату получать.
-
Девочки, а может ли быть единственный учредитель и директором компании с труд. договором и зпл ? Что- то я разную инфу нахожу
Конечно может
-
Девочки, подскажите по СЗВ-Стаж, теперь не нужно указывать период обычного отпуска?
По одной фирме сдавала еще в начале январе, все указывалось, нормально принято.
Теперь после обновления 1С написано, что Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу."
Никаких особых условий труда нет, т.е. не заполнять?
как-то странно по одному и тому же отчетному периоду менять порядок заполнения во время сдачи отчетности. :an: :al:
-
Девочки, подскажите по СЗВ-Стаж, теперь не нужно указывать период обычного отпуска?
По одной фирме сдавала еще в начале январе, все указывалось, нормально принято.
Теперь после обновления 1С написано, что Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу."
Никаких особых условий труда нет, т.е. не заполнять?
как-то странно по одному и тому же отчетному периоду менять порядок заполнения во время сдачи отчетности. :an: :al:
А вот в новом Порядке заполнения СЗВ-СТАЖ (Постановление Правления ПФ РФ от 06.12.18 № 507п) написано: "2.3.13. Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу."
-
А вот в новом Порядке заполнения СЗВ-СТАЖ (Постановление Правления ПФ РФ от 06.12.18 № 507п) написано: "2.3.13. Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу."
ну так я понимаю, что по новому порядку не надо;
только никаких рассылок от ПФР не было, более того, сдала как сегодня выяснилось по "старому" порядку и все ок.
ПФР говорит, нужно сдавать с выделением периода отпуска)))))
может, они не в курсе своего же "нового" порядка??? :ag:
-
они сейчас требуют доверенность в бумажном виде чтобы в инспекцию приносили. Неделю назад опять все инспекции рассылку сделали по ткс. Я по всем организациям относила, после того как не приняли отчёт из-за этого пол года назад.
У меня нет рассылки, не нахожу. Все доверенности отправила электронно им. Уже и все сроки отчетов вышли... Блин, как же они досали своими новшествами
-
они сейчас требуют доверенность в бумажном виде чтобы в инспекцию приносили. Неделю назад опять все инспекции рассылку сделали по ткс. Я по всем организациям относила, после того как не приняли отчёт из-за этого пол года назад.
Никаких проблем нет из-за доверенностей, никогда никуда кроме ФСС оригиналов не носили (работаем со всеми городскими и областными ИФНС) :al:
-
Девочки, а может ли быть единственный учредитель и директором компании с труд. договором и зпл ? Что- то я разную инфу нахожу
Может. Тебе, наверное, инфа попадается относительно того, что нсли учред единственный, то он может заключпть, а может и не заключать сам с собой трудовой договор. Т.е. все на его личное усмотрение. Раньше было удобно не заключать - можно было не сдавать СЗВ-М, по "нулевкам', где учред=директор, но с марта эту лавочку прикрыли.
-
Никаких проблем нет из-за доверенностей, никогда никуда кроме ФСС оригиналов не носили (работаем со всеми городскими и областными ИФНС) :al:
ой, девочки, вот любите вы спорить. Я работаю со всеми налоговыми, ФСС, и ПФР России. У меня клиент из-за этой доверенности из Питера в Хабаровск летал. Не принимали.
Вот одна из рассылок: Рассылка отправлена для ...ООО и еще 1 24.01.19 09:14
ВАЖНО!!!
Уважаемые налогоплательщики!Согласно пункту 5 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –Кодекс) налогоплательщик (плательщик сбора, плательщика страховых взносов, налоговый агент) или его представитель подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете).
Если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), в том числе с применением усиленной квалифицированной электронной подписи при представлении налоговой декларации (расчета) в электронной форме, подтверждает уполномоченный представитель налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), в налоговой декларации (расчете) указывается основание представительства (наименование документа, подтверждающего наличие полномочий на подписание налоговой декларации (расчета). При этом к налоговой декларации (расчету) прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации (расчета).
Из положений ст. 80НК РФ, усматривается, что обязанность представлять одновременно с деклараций доверенность на представителя возлагается на налогоплательщиков лишь в случае подписания ее не налогоплательщиком лично, а его уполномоченным представителем.
Основания для отказа в приеме налоговой декларации определены в пункте 28 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от02.07.2012 No99н). В том числе это:
1) отсутствие документов, удостоверяющих личность физического лица, или отказ физического лица предъявить должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, такие документы в случае представления налоговой декларации (расчета) непосредственно этим лицом;
2) отсутствие документов, подтверждающих в установленном порядке полномочия физического лица -уполномоченного представителя заявителя на представление налоговой декларации (расчета) или подтверждение достоверности и полноты сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), либо отказ указанного лица предъявить должностному лицу, предоставляющему государственную услугу, такие документы.
Таким образом, наличие бумажной доверенности, выданной налогоплательщиком уполномоченному лицу,является обязательным условием представления в налоговые органы отчетности по ТКС, подписанной уполномоченным представителем.
Отсутствие бумажной доверенности является основанием для аннулирования записи информационного ресурса «Доверенность» в соответствии с разделом 2 Порядка формирования и ведения информационного ресурса «Доверенность», утвержденного приказом ФНС России от 23.04.2010 NoММВ-7-6/200@.Отсутствие бумажной доверенности является основанием для аннулирования записи информационного ресурса «Доверенность» в соответствии с разделом 2 Порядка формирования и ведения информационного ресурса «Доверенность», утвержденного приказом ФНС России от 23.04.2010 NoММВ-7-6/200@.
Помимо указанного основания, аннулирование записи о доверенности производится при наличии:-заявления налогоплательщика об отзыве доверенности;-нахождения записи в федеральном справочнике «СЛПФЛ» (ведомственный справочник физических лиц, в отношении которых имеются вступившие в силу постановления судов о назначении административного наказания в виде дисквалификации либо приговоры судов о назначении наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, утвержденный приказом ФНС России от 12.12.2005 NoСАЭ-3-09/666@);-не соответствия полномочий представителя доверенности;-нахождения записи в ПИК «Недействительные паспорта»;-или по иным причинам.Факт направления Информационного сообщения о представительстве в отношениях,регулируемых законодательством о налогах и сборах, формируемого уполномоченным представителем налогоплательщика для налогового органа в электронной форме, при отсутствиикопии доверенности в налоговом органе, является недостаточнымдля подтверждения полномочий уполномоченного представителя налогоплательщика.
Уполномоченным представителям налогоплательщиков необходимо СРОЧНО провести инвентаризацию направления в налоговый орган копии доверенности ( лично в канцелярию, по почте или в электронномвиде),во избежание отказов в приеме документов налоговой и бухгалтерской отчетности и предоставлении информационного обслуживания в электронном виде.
Копия доверенности направляется в налоговый орган до осуществления уполномоченным представителем своихфункций (в пределах полномочий)!!!
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России No 12 по Ростовской области
Так, вот многие налоговые сканы доверенностей по электронке не принимают! Требуют на бумаге. Выясняйте с каждой налоговой в отдельности.
Если несёте на бумаге сдавать доверенность есть бланк заявления, что предоставляете доверенность, обязательно заполняйте и ставьте отметку о приеме на своем экземпляре. А то они любят просто доверенность принять, а вам ничего не дают. Они часто теряют, до отдела не доходит.
-
Да смысл мне спорить, я просто спокойно сдаю отчётность без лишнего гемора, и всё))
-
До поры, до времени)))) пока у налоговых внутренние проверки не начинаются)
-
Оль, сейчас непонятно что творится. У меня бухгалтер тоже раньше все спокойно сдавала. Теперь у неё моя электронная подпись по юр лицу. А по ипешкам пока все без доверенностей и подписей
-
ну так я понимаю, что по новому порядку не надо;
только никаких рассылок от ПФР не было, более того, сдала как сегодня выяснилось по "старому" порядку и все ок.
ПФР говорит, нужно сдавать с выделением периода отпуска)))))
может, они не в курсе своего же "нового" порядка??? :ag:
Да, может, и не в курсе) Рассылок, действительно не было. Я на это обратила внимание только после вашего сообщения, стала искать инфу, а иначе тоже бы отправила по-старому) Думаю, не страшно, но все-равно - спасибо) Вот сегодня говорила с Ворошиловским, сказали, что ежегодный отпуск в стандартом случае выделять не нужно.
-
Оксан, удивительно тебе везёт по ип, вот по ИП у меня все только с нотариальными доверенностями. Много лет уже как.
Вот для прикола попробую на днях у брата закончилась доверенность нотариальная, отправлю с обычной по скану потом напишу, как приняли. :girl_haha:
-
Оксан, удивительно тебе везёт по ип, вот по ИП у меня все только с нотариальными доверенностями. Много лет уже как.
Вот для прикола попробую на днях у брата закончилась доверенность нотариальная, отправлю с обычной по скану потом напишу, как приняли. :girl_haha:
Ещё не вечер:-) в нашей стране ключевое «везёт»:-))
-
Да, может, и не в курсе) Рассылок, действительно не было. Я на это обратила внимание только после вашего сообщения, стала искать инфу, а иначе тоже бы отправила по-старому) Думаю, не страшно, но все-равно - спасибо) Вот сегодня говорила с Ворошиловским, сказали, что ежегодный отпуск в стандартом случае выделять не нужно.
А мне рассылка пришла от ПФР, правда только по Воронежской компании. В других регионах тишина :be:
-
Никаких проблем нет из-за доверенностей, никогда никуда кроме ФСС оригиналов не носили (работаем со всеми городскими и областными ИФНС) :al:
аналогично
-
Оль, сейчас непонятно что творится.
Ты так пишешь, будто я годы назад работала, а сейчас от дел отошла :ab:
Вот по ИП я без нотариальной и сама отправлять не стану.
До поры, до времени)))) пока у налоговых внутренние проверки не начинаются)
Поживем-увидим :ad:. Не вижу смысла нахлобучиваться заранее :sorry:
-
Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался. В обновленной программе 1с Зарплата и кадры не проводятся начисления по зарплатам - программа требует ввести данные об участии в каком-то пилотном проекте ФСС. Как в нем зарегистрироваться и что нужно вводить?
-
Добрый день! Подскажите, может кто-то сталкивался. В обновленной программе 1с Зарплата и кадры не проводятся начисления по зарплатам - программа требует ввести данные об участии в каком-то пилотном проекте ФСС. Как в нем зарегистрироваться и что нужно вводить?
В учетной политике галочку поставить там где пилотный проект ФСС
-
Оксан, удивительно тебе везёт по ип, вот по ИП у меня все только с нотариальными доверенностями. Много лет уже как.
Вот для прикола попробую на днях у брата закончилась доверенность нотариальная, отправлю с обычной по скану потом напишу, как приняли. :girl_haha:
В Новочеркасске уже в позапрошлом году по ИП требовали нотариальную доверенность, хотя до этого принимали по простой (как у ООО).
-
Девочки, скажите, а что, с 04 февраля меняется счет налоговой??? никому не было рассылок?
-
Девочки, скажите, а что, с 04 февраля меняется счет налоговой??? никому не было рассылок?
мне только по ФСС приходила рассылка
-
мне только по ФСС приходила рассылка
Зоя, а там тоже меняется что то?
-
Мне из ПФР приходило:
"Уважаемые страхователи Ворошиловского района!
УПФР в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Дону сообщает, что с 4.02.2019 уплату всех платежей на КБК 392... следует осуществлять на новый счет Отделения ПФР по Ростовской области.
Реквизиты для перечисления :
- дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;
- финансовых санкций при привлечении страхователей к ответственности в соответствии со статьей 17 Федерального закона от о 1.04.1996 No27-ФЗ;
- финансовых санкций при привлечении должностных лиц к административной ответственности по статье 15.33.2 КоАП РФ;
- страховых взносов физическими лицом, добровольно вступившими в правоотношения с ПФР по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ст.29 Федерального закона № 67-ФЗ).
БИК: 046015001
БАНК: Отделение Ростов-на-дону
Счет № 40101810303490010007
ИНН: 6163013494
КПП: 616301001
Получатель: УФК ПО РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ (ОПФР по Ростовской области)."
Из ФСС и налоговой не было ничего...
-
Зоя, а там тоже меняется что то?
Уважаемые страхователи!
Филиал №4 ГУ-РРО ФСС РФ доводит до Вашего сведения, что в соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013г. № 125н «Об утверждении порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» с 04.02.2019г. изменяются реквизиты счета 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытого Управлению Федерального казначейства по Ростовской области:
Получатель: УФК по Ростовской области (Государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)
ИНН: 6165019614
КПП: 616401001
Банк: Отделение Ростов-на-Дону
БИК: 046015001
Счет: 40101810303490010007
Корсчет: -
ОКТМО: 60701000
С 04.02.2019г. уплата страховых взносов, пени, штрафов в Фонд социального страхования РФ должна осуществляться на указанный счет
-
Ещё переходный период до 29.03.2019, т.е. если вдруг на старый счёт зачислили, то платежи не пропадут.
-
Девочки, скажите, а что, с 04 февраля меняется счет налоговой??? никому не было рассылок?
Меняется счет УФК, соот-но по всем платежам по налогам и взносам будет новый номер р/счета.
С 04.02.19 по 29.03.19 - переходный адаптационный период, т.е. действуют оба счета, т.е. деньги зачислятся куда нужно.
-
девочки, посоветуйте у кого купить онлайн кассу для ип (торговля)? может есть в Ростове магазин где их можно выбрать/пощупать/проконсультироваться?
и вообще как выгоднее -на 3 года сразу брать ФП или на 12/15 месяцев? обслуживание почему то только на 12 или 36 месяцев нашла
у кого кассы есть -по ним еще какое-то доп обслуживание платить?
или купил кассу +фп на 3 года и забыл?
спасибо
-
С доверенностями все стало жестко. Да, раньше отсылали скан, и нормально принимали. Ип по нотариалке давно, с 13 или 14 года. У нас по другому не принимают. Сейчас Шахты прислали, что обязательно должна быть бумажная доверенность у них. Много отказов приходят именно из-за якобы отсутствия сведений о дов-ти. Вообще зачем такие заморочки?!
-
Девочки, подскажите, что то я не понимаю:
в августе 2018г выбыло все имущество, подала годовую декларацию по имуществу за 2018г досрочно. Пришло требование, что должна была подать еще расчет по авансам по имуществу за 9 месяцев, разве это верно. Для чего сдавать этот расчет, если уже годовая сдана и определена среднегодовая стоимость имущества. Она даже будет не информативной, тк имущество выбыло уже.
Не найду нигде ответа, все таки подавать расчет за 9мес или нет?
-
Напишите ответ на требование. Я думаю, оно сформировано автоматически.
1. Последним налоговым периодом в отношении указанного объекта недвижимости признается период от начала календарного года до дня выбытия объекта с баланса.
2. Уплатить налог на имущество за последний налоговый период необходимо не позднее срока уплаты авансового платежа за отчетный период, в котором произошла реализация.
3. Представить налоговую декларацию по налогу на имущество нужно не позднее срока подачи расчета по авансовому платежу за отчетный период, в котором объект недвижимости выбыл с баланса обособленного подразделения.
В указанном случае день окончания налогового периода совпадает с днем окончания отчетного периода, по истечении которого представляется декларация. Соответственно, подавать расчет по авансовому платежу за отчетный период, в котором произошла реализация, не нужно (см., например, Письмо Минфина России от 19.06.2009 N 03-05-04-01/44).
Представить налоговую декларацию и уплатить налог в отношении реализованного недвижимого имущества, расположенного вне местонахождения обособленного подразделения, нужно по месту нахождения выбывающего объекта недвижимого имущества. Крупнейшие налогоплательщики представляют декларацию по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Такие выводы следуют из Письма Минфина России от 19.06.2009 N 03-05-04-01/44.
По мнению финансового ведомства, представить декларацию и уплатить налог необходимо по месту нахождения данных объектов, даже если организация уже снята с учета в соответствующем налоговом органе (Письмо Минфина России от 19.06.2009 N 03-05-04-01/44). При этом также советуем соблюдать рассмотренные нами выше сроки.
-
Напишите ответ на требование. Я думаю, оно сформировано автоматически.
Маша, спасибо огромное человеческое!!!
Звонила им, указан исполнитель, говорит должны сдать расчет за 3кв2018г.
Вот не логично все это. Для чего расчет не понятно, когда декларация сдана вместо расчета и смысла в нем нет.
-
Девочки, подскажите пожалуйста! В программу по сдачи отчетности загружаю Расчет по страховым взносам уже третий раз, появляется ошибка - "Нарушено условие равенства контрольных сумм....." При этом при проверке в 1С отчет прошел проверку, ошибок не обнаружено. И визуально мы с бухгалтером его уже вдоль и поперек изучили - все нормально в нем. Как быть? Это сбой программы? В Техподдержки ВипНэта (у меня их электронная отчетность) говорят, что это налоговая заворачивает. А в налоговую звоню - никто трубку не берет. Может ко-нибудь сталкивался и подскажет мне номер телефон, куда звонить, куда бежать, что делать....? Можно ли мне ее просто распечатать и пойти сдать в печатном виде?
-
А суммы, которые нарастающим итогом с начала года идут, тоже сверили? Они правильно "нарастают", если прибавлять к общим данным РСВ за 9 месяцев данные 4го квартала? Затык может быть именно в этом, и 1С эти ошибки пропускает на раз-два, а в ИФНС расчет "не ложится", т.к. "рвет" с 9месячным.
-
Девочки, подскажите пожалуйста! В программу по сдачи отчетности загружаю Расчет по страховым взносам уже третий раз, появляется ошибка - "Нарушено условие равенства контрольных сумм....." При этом при проверке в 1С отчет прошел проверку, ошибок не обнаружено. И визуально мы с бухгалтером его уже вдоль и поперек изучили - все нормально в нем. Как быть? Это сбой программы? В Техподдержки ВипНэта (у меня их электронная отчетность) говорят, что это налоговая заворачивает. А в налоговую звоню - никто трубку не берет. Может ко-нибудь сталкивался и подскажет мне номер телефон, куда звонить, куда бежать, что делать....? Можно ли мне ее просто распечатать и пойти сдать в печатном виде?
такая ошибка была в СБИСе. Это их внутренняя ошибка, они должны были исправить. Сказали если уверены в своих цифрах отправляейте, не обращайте внимание на эту ошибку.
-
Спасибо большое!!!!
-
А суммы, которые нарастающим итогом с начала года идут, тоже сверили? Они правильно "нарастают", если прибавлять к общим данным РСВ за 9 месяцев данные 4го квартала? Затык может быть именно в этом, и 1С эти ошибки пропускает на раз-два, а в ИФНС расчет "не ложится", т.к. "рвет" с 9месячным.
У нас за 9 месяцев нулевые были.
-
У нас за 9 месяцев нулевые были.
По кол-ву застрахованных лиц тоже? :ad:
-
Нет, застрахованные лица были, но они были без содержания и ничего не отчислялось.
-
Девочки, такая ситуация. Я ИП без работников, сдавать отчет в статуправление не обязана. Пару раз попадала в выборочный контроль, присылали официальное уведомление и форму для заполнения.
А в этом году получила какую-то странную смску от имени статуправления: вы обязаны до 1 марта сдать 1ф-ип.
Это законодательство изменилось и все должны сдавать, или статуправление обнаглело и вместо официальных уведомлений смски шлет? Могу ли я тогда просто проигнорировать?
-
Девочки, такая ситуация. Я ИП без работников, сдавать отчет в статуправление не обязана. Пару раз попадала в выборочный контроль, присылали официальное уведомление и форму для заполнения.
А в этом году получила какую-то странную смску от имени статуправления: вы обязаны до 1 марта сдать 1ф-ип.
Это законодательство изменилось и все должны сдавать, или статуправление обнаглело и вместо официальных уведомлений смски шлет? Могу ли я тогда просто проигнорировать?
Это культура письма от гос органов. Мне такая смс по юр лицу пришла. У смс статус официального уведомления со всеми правовыми последствиями
-
Это культура письма от гос органов. Мне такая смс по юр лицу пришла. У смс статус официального уведомления со всеми правовыми последствиями
А не подскажете, где указано, что смс имеет статус официального уведомления? Что-то я не припоминаю ничего подобного в НК.
И попутно второй вопрос: а куда сдавать-то? В районный отдел или на Мечникова? В этой долбаной смс даже контактного телефона нет((
-
А не подскажете, где указано, что смс имеет статус официального уведомления? Что-то я не припоминаю ничего подобного в НК.
И попутно второй вопрос: а куда сдавать-то? В районный отдел или на Мечникова? В этой долбаной смс даже контактного телефона нет((
Судебная практика ещё лет 15 назад подтвердила, что любое сообщение, отправленное смс или на электронку, указанные при контакте с органами, имеют статус официального уведомления.
Куда подавать не знаю.
-
Девочки, такая ситуация. Я ИП без работников, сдавать отчет в статуправление не обязана. Пару раз попадала в выборочный контроль, присылали официальное уведомление и форму для заполнения.
А в этом году получила какую-то странную смску от имени статуправления: вы обязаны до 1 марта сдать 1ф-ип.
Это законодательство изменилось и все должны сдавать, или статуправление обнаглело и вместо официальных уведомлений смски шлет? Могу ли я тогда просто проигнорировать?
Недавно изучала этот вопрос по статистике, письма им писала.
По субъектам малого бизнеса - один раз в 5 лет проводится сплошное наблюдение (т.е. все сдают какие-то формы), последний раз сплошное было в 2015г.,
в остальное время - – только в случае попадания в выборку органов статистики.
П.2 «Правил проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. №1649) обязывает органы статистики уведомлять субъекты МСП о проведении в отношении их деятельности выборочного статистического наблюдения с использованием средств факсимильной связи, электронной почты или других средств связи, позволяющих зафиксировать факт соответствующего уведомления.
Мне по ООО, конечно, не смска пришла, а просто позвонили, причем на следующий день, как прошел срок отчета по выборке, в которую мы попали, о чем нас никак не уведомляли, я тоже возмущалась, но и сотрудники Статистики не угрожают штрафами, а в принципе, просят)
поэтому я всё, что просили, сдала, но т.к. срок уже прошел, подстраховалась, написала сопроводительное с объяснением, что нас никак не уведомили (и они действительно, никак не могли подтвердить факт отправки писем, смс и т.п.) и попросила впредь уведомлять своевременно и должным образом, в соответствии с законодательством РФ, о предстоящих статистических наблюдениях.
У сотрудников единственный ответ - проверяйте свою организацию на сайте http://statreg.gks.ru/.
Но понятно, что самостоятельное ознакомление не является обязанностью организаций, и не снимает со статистики обязанности об уведомлении.
-
Спасибо за разъяснения :ax:
-
Девочки, такая ситуация. Я ИП без работников, сдавать отчет в статуправление не обязана. Пару раз попадала в выборочный контроль, присылали официальное уведомление и форму для заполнения.
А в этом году получила какую-то странную смску от имени статуправления: вы обязаны до 1 марта сдать 1ф-ип.
Это законодательство изменилось и все должны сдавать, или статуправление обнаглело и вместо официальных уведомлений смски шлет? Могу ли я тогда просто проигнорировать?
вам легче сдать это, чем потом что-то доказывать
-
Девочки, подскажите, как вы подкрепляете оплаты, если клиент - обособка, а платит- голова. Я просто в поступлении денежн.средств выбираю контрагента - нужную обособку и провожу. Таким образом закрываются взаиморасчеты. Или я неправильно делаю?
-
Девочки, подскажите, как вы подкрепляете оплаты, если клиент - обособка, а платит- голова. Я просто в поступлении денежн.средств выбираю контрагента - нужную обособку и провожу. Таким образом закрываются взаиморасчеты. Или я неправильно делаю?
А в чем была необходимость заводить отдельного контрагента на обособку? Продает ( и платит)головная организация , а грузоотправитель обособка, так?
-
А в чем была необходимость заводить отдельного контрагента на обособку? Продает ( и платит)головная организация , а грузоотправитель обособка, так?
Грузополучатель - обособка, а платит голова. Чтоб правильно проставлялись реквизиты в документах (адреса и кпп) завели контрагентов с видом "обособленное подразделение" и все реализации идут на конкретную обособку.
-
Девочки, напомните пожалуйста СЗВ-стаж сдаем на директора-учредителя? В одной статье написано надо, в другой- не надо.
-
Девочки, напомните пожалуйста СЗВ-стаж сдаем на директора-учредителя? В одной статье написано надо, в другой- не надо.
Трудовой договор заключен или нет?
-
Грузополучатель - обособка, а платит голова. Чтоб правильно проставлялись реквизиты в документах (адреса и кпп) завели контрагентов с видом "обособленное подразделение" и все реализации идут на конкретную обособку.
Катя, у меня геморрой такой с поставками в Ленту. Я в программе 1с делала корректировку долга. Но недавно ещё попробовала вариант тоже прошел: в поступлении на р/с указываешь голову, вид операции прочее прступление, ниже ставишь нужный счёт и уже выбираешь обособку. В карточку обособку продает, а в банковских выписках по выписке бумажной искать легко плательщика.
-
в поступлении на р/с указываешь голову, вид операции прочее поступление, ниже ставишь нужный счёт и уже выбираешь обособку. В карточку обособку продает, а в банковских выписках по выписке бумажной искать легко плательщика.
А это хорошая идея ))) Но как тогда с актами сверки, можно будет его составить по конкретной обособке?
А то, что я в поступлениях меняла контрагента - голову на нужную обособку, это совсем неправильно? Чем мне это может грозить?
Покупатель и плательщик ведь одно лицо, только кпп разные
-
А это хорошая идея ))) Но как тогда с актами сверки, можно будет его составить по конкретной обособке?
А то, что я в поступлениях меняла контрагента - голову на нужную обособку, это совсем неправильно? Чем мне это может грозить?
Покупатель и плательщик ведь одно лицо, только кпп разные
акты сверки по обособке заполняются и по корректировке и по прочим поступлениям. А чем тебе грозит, не знаю)) по идее не чем. Но, акт сверки по головной в таком случае не сделаешь.
-
акты сверки по обособке заполняются и по корректировке и по прочим поступлениям. А чем тебе грозит, не знаю)) по идее не чем. Но, акт сверки по головной в таком случае не сделаешь.
Вот спасибо огромное!!! :ax: :ax: :ax: Буду проводить эксперименты в 1с ))
-
Девочки, подскажите, как вы подкрепляете оплаты, если клиент - обособка, а платит- голова. Я просто в поступлении денежн.средств выбираю контрагента - нужную обособку и провожу. Таким образом закрываются взаиморасчеты. Или я неправильно делаю?
В документах на реализацию (заказах и реализации) есть закладка "дополнительно", там заполняете грузополучателя и адрес доставки, выбирая нужное вам ОП, в документах все адреса, ИНН и КПП на месте. А в платежных документах указывать надо того кто платит, т.е. головную организацию. Все спокойно закрывается.
-
Девочки, напомните пожалуйста СЗВ-стаж сдаем на директора-учредителя? В одной статье написано надо, в другой- не надо.
Только что пришло по ТКС из пенсионного:
"Кроме того, начиная с отчетного периода «март 2018 года», сведения по ф. СЗВ-М на руководителей организаций, являющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества должны быть представлены (согласно письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 марта 2018 № 17-4/10/В-1846)."
-
В документах на реализацию (заказах и реализации) есть закладка "дополнительно", там заполняете грузополучателя и адрес доставки, выбирая нужное вам ОП, в документах все адреса, ИНН и КПП на месте. А в платежных документах указывать надо того кто платит, т.е. головную организацию. Все спокойно закрывается.
да, такую систему я знаю. Но при таком проведении документов я не смогу сделать акт сверки по конкретной обособке, а нам это важно
-
Трудовой договор заключен или нет?
Нет.
-
Девочки!
нам бухгалтер нужен. срочно.
Александровка/Кирпичный
участок зп и кадры.100 чел. может у кого подруги работу ищут? пишите в личку
-
Трудовой договор заключен или нет?
Нет.
-
Подскажите пожалуйста, что делать с зданием, купленным организацией за 20т.р.? По логике это ОС, по сумме - даже в бух. учете к ОС не относится, здание старое, но акта с остаточной стоимостью и суммой износа нет (куплено у физ. лица). Куда его определить и как учитывать?
-
Нет.
Я бы подавала. СЗВ-М же ежемесячно подаете? (с марта всех обязали, даже при отсутвии оформленных трудовых отношений, выше Аёна цитировала). А стаж - те же яйца, только годовые. В таких непринципиальных моментах я обычно исхожу из целесообразности - проще подать, чем потом тратить время и нервы на отписки или возражения на штрафы.
Подскажите пожалуйста, что делать с зданием, купленным организацией за 20т.р.? По логике это ОС, по сумме - даже в бух. учете к ОС не относится, здание старое, но акта с остаточной стоимостью и суммой износа нет (куплено у физ. лица). Куда его определить и как учитывать?
Если в УП прописано, что дешевле 40 тыр списывается как МПЗ, то повесьте на 10ку, в НУ стоимость спишется как материальные расходы, в БУ стоимость спишется единовременно, а далее можете учитывать на забалансе.
Д 60 - К 51(50) - оплатили. Обязанностей налогового агента по данной сделке с физиком, если не обибаюсь, не возникает.
Д 08 - К 60 - приняли к учету, т.к. признаки ОС таки здание имеет неоспоримые
Д 10 - К 08 - учли как МПЗ
Д 44(26,20) - К 10 - списали "в производство"
Д МЦ04 - отразили на забалансовом счете стоимость здания.
А свыше этих 20 тыров у Вас не было до момента принятия к учету никаких расходов на его приобретение, которые включатся в первоначальную стоимость и тогда стоимость перевалит за лимит в 40 тыр? (расходы на оформление, например и т.п.)
-
Я бы подавала. СЗВ-М же ежемесячно подаете? (с марта всех обязали, даже при отсутвии оформленных трудовых отношений, выше Аёна цитировала). А стаж - те же яйца, только годовые. В таких непринципиальных моментах я обычно исхожу из целесообразности - проще подать, чем потом тратить время и нервы на отписки или возражения на штрафы.
Если в УП прописано, что дешевле 40 тыр списывается как МПЗ, то повесьте на 10ку, в НУ стоимость спишется как материальные расходы, в БУ стоимость спишется единовременно, а далее можете учитывать на забалансе.
Д 60 - К 51(50) - оплатили. Обязанностей налогового агента по данной сделке с физиком, если не обибаюсь, не возникает.
Д 08 - К 60 - приняли к учету, т.к. признаки ОС таки здание имеет неоспоримые
Д 10 - К 08 - учли как МПЗ
Д 44(26,20) - К 10 - списали "в производство"
Д МЦ04 - отразили на забалансовом счете стоимость здания.
А свыше этих 20 тыров у Вас не было до момента принятия к учету никаких расходов на его приобретение, которые включатся в первоначальную стоимость и тогда стоимость перевалит за лимит в 40 тыр? (расходы на оформление, например и т.п.)
Нет, расходов больше не было. Мне и самой хочется списать его сразу, тем более, что с этого года организация на УСН, а здание планируется к продаже. Смущает только, что это именно здание, большой срок полезного использования и т.д., хотя формально можно списывать.
-
Ну так Вы его и повесите на забаланс на весь этот срок использования.
-
Ну так Вы его и повесите на забаланс на весь этот срок использования.
Так и сделаю. Спасибо. :ax:
-
Девочки, а что с Центр-инвестом творится? Уже пора бежать оттуда? Кто знает точно?
-
Что там не так? Не пугайте
-
Что там не так? Не пугайте
Да сама в шоке. Зампреда арестовали, обыски, Председатель совета директоров и главный акционер с женой сегодня в Лондон свалил. Посмотрите в новостях, активно обсуждают(((
Я еще от банкротства Стеллы не отошла, а тут опять...
-
Да сама в шоке. Зампреда арестовали, обыски, Председатель совета директоров и главный акционер с женой сегодня в Лондон свалил. Посмотрите в новостях, активно обсуждают(((
Я еще от банкротства Стеллы не отошла, а тут опять...
Там ужас. Оказывается, его зять уже давно сидит.
-
Ну и где теперь срочно счет открывать?
-
Девушки, у кого клиент банк Центр-Инвест? вы можете войти туда? у меня какие-то проблемы со входом
-
Девушки, у кого клиент банк Центр-Инвест? вы можете войти туда? у меня какие-то проблемы со входом
Я нормально входила час назад
-
Девушки, у кого клиент банк Центр-Инвест? вы можете войти туда? у меня какие-то проблемы со входом
Могу войти. А какой у вас провайдер?
-
ростелеком, эксплоер
наверно с перепугу что-то с паролем натворила, я последний раз заходила еще в декабре,
теперь как-то все по-новому выглядит
завтра буду в тех. поддержку звонить
со старым паролем пишет пароль неверный попыток для входа 9
ввожу новый пишут
"Имя для входа в систему заблокировано"
-
У меня пару недель назад никак не получалось войти ни с какого браузера: Internet Explorer, Mozilla, Google ну не открывают страницу клиент-банка ЦИ и все. В техподдержке пришли к выводу, что проблема была в провайдере. У меня Ростелеком, но бывает, что связь "рвется". Переподключили модем и все заработало. Специалист техподдержки сказал, что у них такое бывает с Билайном.
-
ростелеком, эксплоер
наверно с перепугу что-то с паролем натворила, я последний раз заходила еще в декабре,
теперь как-то все по-новому выглядит
завтра буду в тех. поддержку звонить
со старым паролем пишет пароль неверный попыток для входа 9
ввожу новый пишут
"Имя для входа в систему заблокировано"
Ну да, это у вас что-то с паролем. У меня-то совсем эта страница не открывалась.
-
Да сама в шоке. Зампреда арестовали, обыски, Председатель совета директоров и главный акционер с женой сегодня в Лондон свалил. Посмотрите в новостях, активно обсуждают(((
Я еще от банкротства Стеллы не отошла, а тут опять...
у меня один ИП вот только счет в ЦИ открыл благодаря Донхлеббанку и вот опять не пойми что....
А пара фирм у них уже очень много лет обслуживается, так директор не хочет верить, что что-то может произойти, поделитесь ссылками, пожалуйста, мне пока только про Председателя совета директоров попалась
-
ростелеком, эксплоер
наверно с перепугу что-то с паролем натворила, я последний раз заходила еще в декабре,
теперь как-то все по-новому выглядит
завтра буду в тех. поддержку звонить
со старым паролем пишет пароль неверный попыток для входа 9
ввожу новый пишут
"Имя для входа в систему заблокировано"
может вы не туда заходите? у меня у одних старый клиент-банк, туда и захожу, вид не изменился, а у кого новый, то захожу по другой ссылке, там другой интерфейс
-
у меня один ИП вот только счет в ЦИ открыл благодаря Донхлеббанку и вот опять не пойми что....
А пара фирм у них уже очень много лет обслуживается, так директор не хочет верить, что что-то может произойти, поделитесь ссылками, пожалуйста, мне пока только про Председателя совета директоров попалась
http://www.ruffnews.ru/V-Rostove-zaderzhan-top-menedzher-banka-Tsentr-Invest-glava-soveta-direktorov-pokinul-Rossiyu--_90407
и еще
https://vkurse.pro/economics/bank-tsentr-invest-poshel-v-otkaz/
-
звонить в службу их поддержки однозначно.
особенно центр инвест и газпром. вечно у них какие то тараканы и обновления. достали...честно.
у меня еще и глобэкс есть по работе, так вот у них смена собственника и та не особо замечена нами была. нет резких скачков с ПО как у этих двух товарищей.
сбер тоже есть, но там попонятнее все же смена ПО. и только чисто интерфейс.
а Газпром вообще с бомбой в башке. у нас еще и спецсчета у них. это вообще огонь.раз в два месяца: поменяли Вам ключи, сертификаты...привезете очередной пакет документов, листов на 40, выдадим новый ключ.... :gift: :gift: :gift:
ВТБ кстати тоже есть, но там терпимее. на уровне сбера, но бумаг поменьше.
-
Девочки, помогите. Мы по прибыли перешли на ежемесячные платежи, заполняю уточненку и не понимаю один момент: У нас обособка, заполняю прил 5 к листу 02, сумма в строке 100 и 120 не совпадает. Так должно быть?
-
https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/31984/
официальные разъяснения Центр-Инвеста
-
https://www.centrinvest.ru/ru/about/news/31984/
официальные разъяснения Центр-Инвеста
Ну хорошо, если так. Но они-то по-любому будут заявлять, что у них все в порядке, это ж понятно. Просто все банкротства банков начинаются примерно так же.
-
Ну и где теперь срочно счет открывать?
Оля, мне на ум только ВТБ приходит
-
Оля, мне на ум только ВТБ приходит
Спасибо, я в ПСБ открою, наверное, у них сейчас акция для мелкого бизнеса с оборотом до 300 тыс. в месяц, там почти все бесплатно)))
-
У нас тоже ПСБ, обслуживание до 6 мес.бесплатно. Да удобный банк клиент)
Довольна. Так не мучают как центр инвест.
-
У нас тоже ПСБ, обслуживание до 6 мес.бесплатно. Да удобный банк клиент)
Довольна. Так не мучают как центр инвест.
а за платежку сколько берут?
-
Девочки!
нам бухгалтер нужен. срочно.
Александровка/Кирпичный
участок зп и кадры.100 чел. может у кого подруги работу ищут? пишите в личку
Что-то не приживаются у вас зарплатники, или вы их едите там?))) Каждые полгода считай ищете.
-
а за платежку сколько берут?
полгода бесплатно и обслуживание и платежки проводят)
-
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю заполнение 6-НДФЛ.
В декабре 2018 начислены и выплачены отпускные. Срок перечисления НДФЛ выпадает на выходной 31.12.2018, соответственно срок переносится на 09.01.2019. Значит и показывать суму этих отпускных в 1 квартале 2019 года?
-
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю заполнение 6-НДФЛ.
В декабре 2018 начислены и выплачены отпускные. Срок перечисления НДФЛ выпадает на выходной 31.12.2018, соответственно срок переносится на 09.01.2019. Значит и показывать суму этих отпускных в 1 квартале 2019 года?
Во втором разделе - да, показываете в 1-м квартале: http://pravcons.ru/articles/nalogovye-novosti/fns-poyasnila-kak-zapolnyat-6-ndfl-pri-vydache-otpusknykh-v-posledniy-rabochiy-den-goda/
А в первый раздел эта сумма попадает в 4 кв 2018 года.
-
Девочки, помогите. Мы по прибыли перешли на ежемесячные платежи, заполняю уточненку и не понимаю один момент: У нас обособка, заполняю прил 5 к листу 02, сумма в строке 100 и 120 не совпадает. Так должно быть?
Доброго времени суток. Насколько я понимаю, у вас не заполняется строка 120. Нет ежемесячных авансовых платежей в вашем случае.Есть строки 100 и 110.К уплате или к уменьшению ежемесячно по голове и обособке.Сдаете 2 декларации в 2 налоговые.
-
Трудовой договор заключен или нет?
Все равно хочу вернуться к СЗВ Стаж по учредителю, с кот.не заключен трудовой договор. Сзв ежемесячно сдаем , да...А стаж тут причем...? Насколько понимаю, если фирма неработает , то и нулевку подавать не надо. Я не права?
-
Все равно хочу вернуться к СЗВ Стаж по учредителю, с кот.не заключен трудовой договор. Сзв ежемесячно сдаем , да...А стаж тут причем...? Насколько понимаю, если фирма неработает , то и нулевку подавать не надо. Я не права?
Не правы. СЗВ-стаж сдавать надо.
http://mvf.klerk.ru/nb/600_10.htm
http://docs.cntd.ru/document/557171189
-
Не правы. СЗВ-стаж сдавать надо.
http://mvf.klerk.ru/nb/600_10.htm
http://docs.cntd.ru/document/557171189
Благодарю :ba:
И еще один тупой вопрос: заработная плата по з/ пл проекту была ошибочно выплачена другому работнику.Ушла по реестру одному челу, а из-за неправильных данных зачислилась другому. Был прозведен переброс с карты на карту и в итоге сотрудник получил то , что ему причитается.Как оформить это недоразумение документально? Какие бух справки , докладные можно подложить ... Как вы думаете?
-
тот другой сотрудник или вообще левый чел?
-
тот другой сотрудник или вообще левый чел?
Другой сотрудник ( взялся первый в алфавитном порядке в реестре сотр из з/пл проекта). Он и перечислил на карточку надлежащему сотруднику нужную сумму, кот.к нему ошибочно прилетела.
-
Благодарю :ba:
И еще один тупой вопрос: заработная плата по з/ пл проекту была ошибочно выплачена другому работнику.Ушла по реестру одному челу, а из-за неправильных данных зачислилась другому. Был прозведен переброс с карты на карту и в итоге сотрудник получил то , что ему причитается.Как оформить это недоразумение документально? Какие бух справки , докладные можно подложить ... Как вы думаете?
Другой сотрудник ( взялся первый в алфавитном порядке в реестре сотр из з/пл проекта). Он и перечислил на карточку надлежащему сотруднику нужную сумму, кот.к нему ошибочно прилетела.
Проще было сотруднику, которому вы заплатили больше, ничего никому не возвращать, а оставить эту сумму как аванс.
А второму сотруднику просто заплатить его з/п только уже на его реквизиты).
сейчас уже фигурируют взаиморасчеты двух сотрудников между собой... :al: А вам нужны документы, подтверждающие, что организация обязательства по з/п перед ними выполнила.
получается возврат излишне выплаченной з/п, при этом счетной ошибки не было, поэтому сотрудник был не обязан возвращать "лишнюю" сумму. Поэтому нужно оформить его согласие на возврат этой суммы, провести, что деньги вернулись в кассу, и из кассы выдать второму его з/п (т.е. у вас есть РКО и подтверждение, что деньги он получил.)
Как-то так я вижу эту историю... :ab:
-
Однозначно письменное заявление от получившего ошибочно ! Обязательно!
И немного не поняла, был возврат на расчетный счёт? Или как они обменялись?
-
А если от неполучившего взять заявление: прошу зарплату за январь перечислить по таким реквизитам. И карту фактически получившего.
Ну мало ли какие у них расчеты, а мы исполнили волю получателя.
Боюсь, только, есть подвох какой-нить по ТК
-
Девушки, расскажите про ТД с директором и учредителем в одном лице, в одних источниках читаю, что ТД надо заключать, в других пишут, что это нонсенс заключать договор с самим собой...
-
Девушки, я правильно понимаю, что налог на имущество организаций (недвижимость) за 2018год мы платим по старому - по среднегодовой стоимости, не по кадастровой? Не могу найти, принимали в Ростове перечень объектов кто платит по кадастру или нет.
-
Девушки, расскажите про ТД с директором и учредителем в одном лице, в одних источниках читаю, что ТД надо заключать, в других пишут, что это нонсенс заключать договор с самим собой...
мой дивиз по профессии:больше бумажек, чище попа!
с директорами вообще все нонсенс:сами себе премию, сами себя в отпуск (приказ то все равно надо) и т.д.
проверяющим не показываю все сразу, но лежащий в папке готовый документ греет душу. :love:
-
Однозначно письменное заявление от получившего ошибочно ! Обязательно!
И немного не поняла, был возврат на расчетный счёт? Или как они обменялись?
Перекинул со своей карты на карту кому причитались деньги) Спасибо всем за мнение!
-
Подскажите, у кого открыт валютный счет в Сбербанке, насколько там удобно обслуживаться, отвечают ли на вопросы оперативно?
-
У меня открыт. Мне нравится. Служба поддержки отвечает на все вопросы.
-
У меня открыт. Мне нравится. Служба поддержки отвечает на все вопросы.
спасибо большое! думаем перейти туда
-
Девушки, я правильно понимаю, что налог на имущество организаций (недвижимость) за 2018год мы платим по старому - по среднегодовой стоимости, не по кадастровой? Не могу найти, принимали в Ростове перечень объектов кто платит по кадастру или нет.
В Ростовской области не принят закон, предусматривающие расчет налога на имущество российских организаций исходя из кадастровой стоимости. Ссылка на регионы, в которых закон не принят https://www.1gl.ru/#/document/117/46021/df204/
-
Подскажите, у кого открыт валютный счет в Сбербанке, насколько там удобно обслуживаться, отвечают ли на вопросы оперативно?
ну это как с сотрудниками повезет.
у нас бывший глобэкс, сбербанк и центр инвест валютные счета.
в глобэксе лапочки. центр инвест тоже милаха одна есть. а вот в сбербанке по одной из фирм прям супер менеджер, а вот по другой...я ее за пару лет так и не смогла выловить. крыска видать.
-
У меня одна менеджер по валютному контролю возомнила, что она мой личный контролёр и начальник. Я позвонила ее руководству и пояснила, что я клиент и могу банк поменять. Менеджера как подменили:-)
А сейчас у меня мальчик. Ну просто душка. Ттт. Я иногда так туплю. Он со мной все заполняет. Спокойный. Понятный
-
В Ростовской области не принят закон, предусматривающие расчет налога на имущество российских организаций исходя из кадастровой стоимости. Ссылка на регионы, в которых закон не принят https://www.1gl.ru/#/document/117/46021/df204/
Огромное вам спасибо. :ax:
-
коллеги! поделитесь, как теперь в 2019 году оформлять возврат от клиента в УТ 11.
-
Подскажите, у кого открыт валютный счет в Сбербанке, насколько там удобно обслуживаться, отвечают ли на вопросы оперативно?
обслуживаться удобно. Но вот курс покупки валюты не радует :against:. Из-за этого мы перешли в Сельмашбанк
-
Послание Федеральному Собранию 2019
Правительство предлагает серьёзно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. Это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать. Но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги. Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив.
***
Господи,пусть останется только НК :girl_haha:
-
КОАП можно отменять. Я согласна:-)))
-
всем доброго дня
вопрос по форме 6-ндфл.
я в отчет за 3 квартал 2018 включила отпускные за сентябрь (не увидела что 30.09 выходной и переносится на 01.10)
уточненку можно не подавать в этом случае, просто теперь в отчет за 4 квартал не включать эти отпускные?
как это реально происходит - не заставят потом все-таки подавать эти уточненки.
-
.
-
Добрый день!
Если деятельности нет и СЗВ-М не сдается в ПФР, СЗВ-стаж надо сдавать? :bc:
А СЗВ-М по какой причине не сдается? Даже на единственного учредителя-директора без начислений зарплаты сдавать надо и СЗВ-стаж тоже.
-
всем доброго дня
вопрос по форме 6-ндфл.
я в отчет за 3 квартал 2018 включила отпускные за сентябрь (не увидела что 30.09 выходной и переносится на 01.10)
уточненку можно не подавать в этом случае, просто теперь в отчет за 4 квартал не включать эти отпускные?
как это реально происходит - не заставят потом все-таки подавать эти уточненки.
Я по такому-же вопросу звонила в свою налоговую, сказали, что уточненку можно не подавать, все нормально должно у них в компьютере разнестись, а если придет запрос по камералке, то тогда подать исправления и за 3 и за 4 квартал. Но сказали, что часто ошибаются с отпускными и выходным днем. Но это одна налоговая ответила, а у других возможно иное мнение. Правильно конечно в 4 кв. было указать во втором разделе. Я правда верно указала дату выплаты налога 01.10.18г. Просто влепила это в 3 кв. 18г.
-
Девочки, подскажите, а форма справки 2-НДФЛ сотруднику для налогового вычета по какой форме должна быть? В 1с есть 2 варианта: для сотрудника и для сдачи в ИФНС (отчетность). Какую делать? :al:
Просто в Сбере вообще не берут справки которые "для сотрудника"
-
Девочки, подскажите, а форма справки 2-НДФЛ сотруднику для налогового вычета по какой форме должна быть? В 1с есть 2 варианта: для сотрудника и для сдачи в ИФНС (отчетность). Какую делать? :al:
Просто в Сбере вообще не берут справки которые "для сотрудника"
Первый раз слышу, что для банка не подходит " для сотрудника" - даю своим постоянно и никто не жаловался.
-
Первый раз слышу, что для банка не подходит " для сотрудника" - даю своим постоянно и никто не жаловался.
А мои жалуются только на сбер, причем и в Ростове и в Волгограде. Сберу не нравится, что там написано справа "не для передачи в ИФНС" :wallbash:
-
Девочки, подскажите, как быть в такой ситуации:
ИП без работников на упрощенке собирается в другом городе арендовать помещение и приобрести франшизу интернет-магазина. По условиям франшизы покупатели будут оплачивать за товар франшизодателю, а тот уже будет перечислять деньги за товар ИП, за минусом своего процента. Самого договора я ещё не видела, со слов ИП больше похоже не на франшизу, а на агентский договор.
То есть фактически в другом городе будет пункт выдачи товара. Торговля будет вестись через агента (франшизодателя).
Нужно ли в этом случае регистрировать в другом городе обособленное подразделение, если работать там собирается сам ИП? И что тогда платить в ту налоговую? Имущества не будет - всё арендованное. Кассового аппарата тоже не будет - так как прямой продажи не будет.
Делить по видам деятельности выручку и платить часть в налоговую по месту регистрации и часть по местонахождению обособленного подразделения?
-
Девочки, подскажите, как быть в такой ситуации:
ИП без работников на упрощенке собирается в другом городе арендовать помещение и приобрести франшизу интернет-магазина. По условиям франшизы покупатели будут оплачивать за товар франшизодателю, а тот уже будет перечислять деньги за товар ИП, за минусом своего процента. Самого договора я ещё не видела, со слов ИП больше похоже не на франшизу, а на агентский договор.
То есть фактически в другом городе будет пункт выдачи товара. Торговля будет вестись через агента (франшизодателя).
Нужно ли в этом случае регистрировать в другом городе обособленное подразделение, если работать там собирается сам ИП? И что тогда платить в ту налоговую? Имущества не будет - всё арендованное. Кассового аппарата тоже не будет - так как прямой продажи не будет.
Делить по видам деятельности выручку и платить часть в налоговую по месту регистрации и часть по местонахождению обособленного подразделения?
для ИП обособки не открываются https://nsovetnik.ru/ip/mozhet_li_u_ip_byt_obosoblennoe_podrazdelenie/
-
енвд и ндфл на сотрудников по месту получения денег . это точно. но если деньги будет получать другой, то вообще ничего.
-
Я по такому-же вопросу звонила в свою налоговую, сказали, что уточненку можно не подавать, все нормально должно у них в компьютере разнестись.
Спасибо за ответ :ax:
-
Девочки, требуется бухгалтер в тсж на полный рабочий день. Р-он тц сокол, кому интересно, пишите в личку, дам Контакты
-
для ИП обособки не открываются https://nsovetnik.ru/ip/mozhet_li_u_ip_byt_obosoblennoe_podrazdelenie/
Спасибо! Ни разу ИП не вела.
-
всем доброго дня
вопрос по форме 6-ндфл.
я в отчет за 3 квартал 2018 включила отпускные за сентябрь (не увидела что 30.09 выходной и переносится на 01.10)
уточненку можно не подавать в этом случае, просто теперь в отчет за 4 квартал не включать эти отпускные?
как это реально происходит - не заставят потом все-таки подавать эти уточненки.
Есть четкие правила заполнения расчета, и Вы их не соблюли. По мне, так проще подать корректировку, чем гадать :ad:. Это в идеале. На практике не встречала, чтоб кого-то дрючили за это, если налог уплачен вовремя.
-
Господи,пусть останется только НК :girl_haha:
А еще лучше, пусть останется только знаменитый п.5 ст.12, вот прям один и вырванный из контекста. И больше ни-че-го)))
-
Все нашла. Точно 1,5)
-
Наташа, а я не могу найти, что 1,5 с 2019 г. :be:
1,5 - был до 01.01.2018 г., потом его отменили (Закон 335-ФЗ).
Если спор по налогу за 2018 г., то не правы они.
-
Наташа, а я не могу найти, что 1,5 с 2019 г. :be:
1,5 - был до 01.01.2018 г., потом его отменили (Закон 335-ФЗ).
Если спор по налогу за 2018 г., то не правы они.
спор по 2018 году.
но мне подруга сбросила там ссылка на письмо фнс от 02.03.2015 №БС-4-11/3274@
и от 01.06.2015 №03-05-04-04/31532 я по ним и сделала корректировку.
ладно уже сдала корректирующую и доплатила.
Спасибо, Маша.
Созванилась еще раз с налоговой, буду разбираться на следующей неделе с ними. Как увидят корректирующую. Они сказали что будут смотреть.
-
девочки. ранее обсуждали,но не сочтите за труд,уточните пожалуйста :ax: :ax: :ax: :ax: :ax::
1. автомобиль в собственности лет 10 точно(физ.лицо). продали. подавать ли декларацию 3 НДФЛ?
2. автомобили в собственности менее трех лет у ИП. какими налогами грозит их продажа? (налогообложение было ЕСХН,сейчас НДС)
-
1. Не надо
2. НДС разумеется, а он и сейчас на есхн или перешел на Осно? Менее 3 лет - пересчет есхн за 3 года, см. ст. 346.5 - он же вкючал ст-ть авто при покупке в есхн? Если да, то сторно расходов на приобретение и включение в ра ходы амортизации по правилам 25 главы. Доплата налога плюс пени. Ну и плюс есхн с дохода от продажи. Короче, прям совсем не выгодно продавать раньше 3 лет с момента учета расходов.
-
ого...спасибо большое :ax:
-
У меня заморочка: завтра приходит налоговая на мойку самообслуживания, бсо по требованию только выписывали правильно? или надо на каждую продажу? ИП на ЕНВД быт.услуги.
-
Кто-нибудь работает с лесегаис? Есть вопросы
-
Кто-нибудь знает, как узнать адрес ИП? В выписке егрюл с сайта налоговой нет, хотя раньше точно был указан :sorry: надо отправить досудебную претензию, а у них вроде бы адрес изменился
-
Кто-нибудь знает, как узнать адрес ИП? В выписке егрюл с сайта налоговой нет, хотя раньше точно был указан :sorry: надо отправить досудебную претензию, а у них вроде бы адрес изменился
Адреса ИП нигде не указывают, поскольку это адрес домашний, отправьте на электронку. Можно еще поинтересоваться в налоговой о возможности получения полной выписки с адресом, она платная.
-
Адреса ИП нигде не указывают, поскольку это адрес домашний, отправьте на электронку. Можно еще поинтересоваться в налоговой о возможности получения полной выписки с адресом, она платная.
Спасибо! Тоже уже нашла, что только заявление в налоговую на получение полной выписки, по-другому никак
-
Кто-нибудь знает, как узнать адрес ИП? В выписке егрюл с сайта налоговой нет, хотя раньше точно был указан :sorry: надо отправить досудебную претензию, а у них вроде бы адрес изменился
если адрес изменился,то не все бегут сломя голову менять в налоговую. учитывайте это тоже
-
У меня заморочка: завтра приходит налоговая на мойку самообслуживания, бсо по требованию только выписывали правильно? или надо на каждую продажу? ИП на ЕНВД быт.услуги.
Бсо на каждую продажу/услугу.
-
если адрес изменился,то не все бегут сломя голову менять в налоговую. учитывайте это тоже
Вообще-то это обязанность ФМС - сообщать о смене прописки ИП. Другое дело, что выполняет она её из рук вон плохо((
-
.
-
Бсо на каждую продажу/услугу.
точно? я все таки надеялась что по требованию. Надо скорее ставить ккм)))
-
точно? я все таки надеялась что по требованию. Надо скорее ставить ккм)))
точно. Это товарный чек по требованию у ип на енвд.
-
:ab:
-
Кто-нибудь знает, как узнать адрес ИП? В выписке егрюл с сайта налоговой нет, хотя раньше точно был указан :sorry: надо отправить досудебную претензию, а у них вроде бы адрес изменился
я могу узнать, кидайте ИНН
-
Подскажите, пожалуйста, если подаю 3ндфл с вычетом за учебу ребенка сразу за три года, пакет подтверждающих документов можно единый сшить за три года?
Там же неизменных документов бОльшая часть: паспорта, договор на несколько лет идёт, лицензия.....
-
Подскажите, пожалуйста, если подаю 3ндфл с вычетом за учебу ребенка сразу за три года, пакет подтверждающих документов можно единый сшить за три года?
Там же неизменных документов бОльшая часть: паспорта, договор на несколько лет идёт, лицензия.....
Нельзя, 3 декларации, 3 комплекта документов.
-
Нельзя, 3 декларации, 3 комплекта документов.
Если документы предоставлялись ранее зачем?
-
Если документы предоставлялись ранее зачем?
Вот и я засомневалась. То ли одним пакетом с описью подготовить. То ли за 1 год пакет, за 2 и 3 только платежки...
-
Вот и я засомневалась. То ли одним пакетом с описью подготовить. То ли за 1 год пакет, за 2 и 3 только платежки...
второй вариант. За первый год пакет. 2 и 3 только платежки и справки 2-ндфл
-
Если документы предоставлялись ранее зачем?
Очень они любят терять документы, и вместо одного раза приходится приходить 2-3. Причем о недостающих документах никто не сообщает, ты уже деньги ждешь, а вместо них узнаешь, что бумажки не хватает. Аргумент, что вот опись и я все сдавала, не поможет, без бумажки все равно ничего не вернут, неважно вы не донесли или они потеряли.
-
В Ростовской области не принят закон, предусматривающие расчет налога на имущество российских организаций исходя из кадастровой стоимости. Ссылка на регионы, в которых закон не принят https://www.1gl.ru/#/document/117/46021/df204/
У меня ИП на УСН , здание в собственности , сдаю офисы в аренду , значит освобождена от налога на имущество по прежнему?
-
Очень они любят терять документы, и вместо одного раза приходится приходить 2-3. Причем о недостающих документах никто не сообщает, ты уже деньги ждешь, а вместо них узнаешь, что бумажки не хватает. Аргумент, что вот опись и я все сдавала, не поможет, без бумажки все равно ничего не вернут, неважно вы не донесли или они потеряли.
ну а какая им разница терять один экземпляр или три?
я сама повторно ничего не присылаю и возмещаю ндфл с 2010 года, платят всё.
-
я могу узнать, кидайте ИНН
написала в личку, спасибо большое :ax:
-
Очень они любят терять документы, и вместо одного раза приходится приходить 2-3. Причем о недостающих документах никто не сообщает, ты уже деньги ждешь, а вместо них узнаешь, что бумажки не хватает. Аргумент, что вот опись и я все сдавала, не поможет, без бумажки все равно ничего не вернут, неважно вы не донесли или они потеряли.
Сдаете же с описью - это аргумент.
Первый пакет -оригиналы,за вторые 2 периода- копии .Мне вернули деньги.Вороиловская.
Смотря может какая налоговая.
-
Девочки помогите ...запуталась..
в 2-ндфл и 6-ндфл не идет количество людей.
В 6-ндфл в январе была выплата за декабрь 2-м лицам.(попало в строку 060- 2 чел)..а по справкам 2-ндфл один человек (зарплата то декабрьская)
Не соображу что налоговой ответить или я накосячила.... :ax: :ax:
-
Девочки помогите ...запуталась..
в 2-ндфл и 6-ндфл не идет количество людей.
В 6-ндфл в январе была выплата за декабрь 2-м лицам.(попало в строку 060- 2 чел)..а по справкам 2-ндфл один человек (зарплата то декабрьская)
Не соображу что налоговой ответить или я накосячила.... :ax: :ax:
А справка 2-НДФЛ на 2-го где? 2-НДФЛ заполняется с января по декабрь, неважно когда вы выплатили зарплату в декабре или в январе.
-
А справка 2-НДФЛ на 2-го где? 2-НДФЛ заполняется с января по декабрь, неважно когда вы выплатили зарплату в декабре или в январе.
в 2-ндфл и 6-ндфл не идет количество людей.
В 6-ндфл в январе была выплата за декабрь прошлого года 2-м лицам.(попало в строку 060- 2 чел)..а по справкам 2-ндфл один человек (зарплата то декабрьская).
В 2018 году один сотрудник был,на него и 2-ндфл......
Не соображу что налоговой ответить или я накосячила....
-
в 2-ндфл и 6-ндфл не идет количество людей.
В 6-ндфл в январе была выплата за декабрь прошлого года 2-м лицам.(попало в строку 060- 2 чел)..а по справкам 2-ндфл один человек (зарплата то декабрьская).
В 2018 году один сотрудник был,на него и 2-ндфл......
Не соображу что налоговой ответить или я накосячила....
а разве нужно учитывать в численности сотрудника за прошлый год? я ставлю только тех, кому была начислена зп за отчетный период независимо от выплаты. Численность в 6ндфл должна равняться количеству справок 2ндфл.
P.S. поправьте меня, если ошибаюсь
-
в 2-ндфл и 6-ндфл не идет количество людей.
В 6-ндфл в январе была выплата за декабрь прошлого года 2-м лицам.(попало в строку 060- 2 чел)..а по справкам 2-ндфл один человек (зарплата то декабрьская).
В 2018 году один сотрудник был,на него и 2-ндфл......
Не соображу что налоговой ответить или я накосячила....
1й раздел 6-ндфл заполняется нарастающим итогом и данные в нем четко за календарный год. В отличие от 2го раздела. 1й раздел = начисления, 2й раздел - фактические выплаты. Никоим образом ни люди, ни начисления из других календарных годов в 1й раздел попасть не могут. Вы неправильно заполнили расчет. Количество физлиц, получивших доход, из 1го раздела 6-ндфл априори равно количеству справок 2-ндфл. Подавайте корректировку.
-
Девочки не найду, бывают договора с отсрочной начисления и выплаты процентов по договору займа?
Короче директор то снимал то ложил деньги на счет особенно в 3-4кв2018, сейчас камералят прибыль % я не начисляла по договорам, что то я профан в этих договорах займа. Обычно у меня были от учредителя на ооо, а сейчас наоборот вышло, тк перебрал денег на конец года.
Вот теперь думаю как так чтоб не пересдавать декларацию на прибыль с доначисленными процентами.
Или все таки доначислить, там переплата по прибыли вышла по итогам года?
-
Повесьте эти суммы как подотчетные, нафига Вам эти заморочки с займами физлицу? :al:
-
Повесьте эти суммы как подотчетные, нафига Вам эти заморочки с займами физлицу? :al:
Это если он сотрудник.....то так и сделать и возвращать-выдавать туда сюда по кассе
-
Как он может быть НЕ сотрудником, если он директор? :ad:
-
Спасибо девочки. :ax:
Вопрос в том что баланс отправила и там висит на займе. Или разные отделы не будут сверять.
Сделаю подотчет.
-
До 31 марта можно отправить корр.баланс, если уж хочется совсем красиво. Валюта не поменяется, только по строчкам перераспределится чуть иначе.
-
Кто ни будь может подсказать хоть один работающий номер телефона ИФНС 23? Нужен отдел по урегулированию задолженности юр лиц, но дозвониться не могу никуда который день.
-
239-02-46,14,34
258-94-10,18,61,67,69,05
все телефоны, не помню на какой уже дозвонилась, тоже не давно в отдел по урегулированию задолженности звонила.
-
Кто ни будь может подсказать хоть один работающий номер телефона ИФНС 23? Нужен отдел по урегулированию задолженности юр лиц, но дозвониться не могу никуда который день.
Сегодня утром дозванивалась по юр.лицам: 258-94-55
-
Сегодня утром дозванивалась по юр.лицам: 258-94-55
239-02-46,14,34
258-94-10,18,61,67,69,05
все телефоны, не помню на какой уже дозвонилась, тоже не давно в отдел по урегулированию задолженности звонила.
Спасибо, попробую еще раз попытать счастья
-
Спасибо, попробую еще раз попытать счастья
Я в таких случаях сразу на горячую линию ИФНС звоню, потому что в нашу 23 ИФНС дозвониться без вариантов. Жалуюсь, и они сами сразу соединяют с тем отделом, какой нужен.
-
Девочки, подскажите. ИП на Усн доходы продал автомобиль (бетоносмеситель). Купил он его за 2 года до открытия ИП. Налоговая прислала пока уведомление о том что бы мы его включили в декларацию и заплатили налоги. Но ИП не желает платить. Автомобиль в хоз деятельности не участвовал. Основная деятельность ИП это сдача имущества в аренду. Можно ли поспорить с налоговой и не платить налог? Или все равно доначислять?
-
Девочки, подскажите плиз..... ООО УСН 6% дохода за прошл. год нет, есть расходы и оплата взносов с зарплаты. Строки 140-143 я ж не заполняю в декларации? то есть сдаю полностью пустую?
-
Девочки, подскажите плиз..... ООО УСН 6% дохода за прошл. год нет, есть расходы и оплата взносов с зарплаты. Строки 140-143 я ж не заполняю в декларации? то есть сдаю полностью пустую?
Да полностью пустую, дохода же нет.
-
Девочки, подскажите. ИП на Усн доходы продал автомобиль (бетоносмеситель). Купил он его за 2 года до открытия ИП. Налоговая прислала пока уведомление о том что бы мы его включили в декларацию и заплатили налоги. Но ИП не желает платить. Автомобиль в хоз деятельности не участвовал. Основная деятельность ИП это сдача имущества в аренду. Можно ли поспорить с налоговой и не платить налог? Или все равно доначислять?
А дополнительные виды деятельности, связанные с использованием бетоносмесителя есть? Деньги от его продажи поступили на р/счет ИП или нет?
Я бы написала для начала подробное письмо-обоснование, что приобретался бетоносмеситель для личных нужд, никакой деятельности по этим ОКВЭДам не велось, приложить документы. Может удовлетворятся.
-
Девочки, подскажите. ИП на Усн доходы продал автомобиль (бетоносмеситель). Купил он его за 2 года до открытия ИП. Налоговая прислала пока уведомление о том что бы мы его включили в декларацию и заплатили налоги. Но ИП не желает платить. Автомобиль в хоз деятельности не участвовал. Основная деятельность ИП это сдача имущества в аренду. Можно ли поспорить с налоговой и не платить налог? Или все равно доначислять?
Вы не указали срок владения автомобилем, если срок более 3-х лет, можете поспорить с налоговой, написать, что в предпринимательской деятельности автомобиль не использовался, вид экономической деятельности не подходящий для его использования и приобретался автомобиль исключительно для личного пользования и владелец продал его как физ.лицо а не как ИП.
Если менее 3-х лет, то надо смотреть на сумму продажи и, что выгоднее заплатить 6% УСН или 13% НДФЛ.
Способ продажи тоже важен, если продавал от ИП, по безналу, тут уже не отвертитесь, придется платить.
-
Девочки, может кто подскажет: УСН 6%, численность всего 2 чел. Юр. адрес в Кировском районе Ростова. Директор берет в аренду еще комнатенку в Октябрьском районе Ростова. Я так понимаю что по закону мне надо ставить на учет это предприятие еще и как обособленное подразделение в Октябрьском районе, где он взял в аренду эту комнатенку? Или реально можно не ставить на учет, если там никакой деятельности не будет. Он просто оборудование там хочет хранить. Или если что-то в аренду берешь, то по любому надо на учет в налоговую ставить как обособленное подразделение, только никакую отчетность не сдавать, т. к. вся деятельность по юр. адресу.
-
Если менее 3-х лет, то надо смотреть на сумму продажи и, что выгоднее заплатить 6% УСН или 13% НДФЛ.
Только как фл он может применить вычет и налога к уплате может вообще не быть, а как ип 6% отстегнуть придется, а потом еще и 1% высчитай...
-
Девочки, может кто подскажет: УСН 6%, численность всего 2 чел. Юр. адрес в Кировском районе Ростова. Директор берет в аренду еще комнатенку в Октябрьском районе Ростова. Я так понимаю что по закону мне надо ставить на учет это предприятие еще и как обособленное подразделение в Октябрьском районе, где он взял в аренду эту комнатенку? Или реально можно не ставить на учет, если там никакой деятельности не будет. Он просто оборудование там хочет хранить. Или если что-то в аренду берешь, то по любому надо на учет в налоговую ставить как обособленное подразделение, только никакую отчетность не сдавать, т. к. вся деятельность по юр. адресу.
Если по адресу не будет стационарных рабочих мест, то обособленное регистрировать не надо.
-
Только как фл он может применить вычет и налога к уплате может вообще не быть, а как ип 6% отстегнуть придется, а потом еще и 1% высчитай...
Так я и написала, что от суммы зависит. Откуда мы знаем, может он продал в 10 раз дороже, чем купил.
-
А дополнительные виды деятельности, связанные с использованием бетоносмесителя есть? Деньги от его продажи поступили на р/счет ИП или нет?
Я бы написала для начала подробное письмо-обоснование, что приобретался бетоносмеситель для личных нужд, никакой деятельности по этим ОКВЭДам не велось, приложить документы. Может удовлетворятся.
письмо написала, не удовлетворились. сказали - не отвертетесь от доначисления. Продавали за наличку, из оквэдов открыт дополнительный 77,32 аренда строительных машин и 49,41 деятельность автомобильного грузового транспорта.
-
Вы не указали срок владения автомобилем, если срок более 3-х лет, можете поспорить с налоговой, написать, что в предпринимательской деятельности автомобиль не использовался, вид экономической деятельности не подходящий для его использования и приобретался автомобиль исключительно для личного пользования и владелец продал его как физ.лицо а не как ИП.
Если менее 3-х лет, то надо смотреть на сумму продажи и, что выгоднее заплатить 6% УСН или 13% НДФЛ.
Способ продажи тоже важен, если продавал от ИП, по безналу, тут уже не отвертитесь, придется платить.
4 года владели. я разговаривала с инспектором, она говорит что бетоносмесительная машина не может приобретаться для личных нужд. )))
-
Добрый вечер, девочки! К вопросу об обособленных подразделениях: в балансе местонахождение указывать адрес регистрации организации, хотя деятельность вся в обособленном? Район города один.
-
Добрый день! Сейчас заметила, что НДС отправлен на старый счет налоговой. :ai: Подскажите пожалуйста, что теперь делать? заново отправлять налог? Дойдет ли платеж теперь? Деньги с р/с списались..
-
Добрый день! Сейчас заметила, что НДС отправлен на старый счет налоговой. :ai: Подскажите пожалуйста, что теперь делать? заново отправлять налог? Дойдет ли платеж теперь? Деньги с р/с списались..
по 29.04 переходный период. старый счет еще работает.
-
Спасибо огромное!!! Успокоили.. :ax:
-
Девочки не нашла тему кадров, модет тут кто подскажет.
Учредитель принял решение закрыть бизнес в нашем регионе. Активы распродал , аренду складов расторг сотрудники все , кроме одного написали заявление по собственному.
Что делать с сотрудником который отказывается увольняться? По соглашению сторон не получается - они не могут с учредителем договорится о сумме компенсации..
Как правильон?
1. Отправить ему уведомление о сокращении .
2. Пока не пройдет 2 месяца , отправить его в отпуск без содержания?
3. Выплатить при увольнении (через 2 мес) компенсацию за неисп отпуск +2 среднемесячных оклада?
Главный вопрос - можно ли два месяца не начислять ему зарплату? или это нарушение.
-
Учредитель принял решение закрыть бизнес в нашем регионе. Активы распродал , аренду складов расторг
1. Отправить ему уведомление о сокращении .
2. Пока не пройдет 2 месяца , отправить его в отпуск без содержания?
3. Выплатить при увольнении (через 2 мес) компенсацию за неисп отпуск +2 среднемесячных оклада?
/quote]
Наверное учредитель все это сделал не за неделю, что помешало своевременно уведомить работников? Договориться о компенсации или направить уведомление о сокращении, платить два месяца зарплату и при увольнении выплатить все положенные выплаты.
-
Не поверите , но сделал все за 4 дня)) поэтому и стоит такой вопрос...
-
по 29.04 переходный период. старый счет еще работает.
По 29.03.
-
Девочки не нашла тему кадров, модет тут кто подскажет.
вот тема кадровиков, спросите тут
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,37171.8985/topicseen.html
-
Девочки ,запуталась что-то я. Ситуация следующая : фирма до октября месяца состояла на учёте в ИФНС одном из районов Ростова ( НДФЛ и отчёты в связи с ним подавались туда же). С ноября фирма переехала в Питер (на учёт там же) и соответственно уплата НДФЛ осуществлялась по месту учёта. Вопрос: 6-НДФЛ и 2 НДФЛ надо сдавать в обе инспекции по концу года? Или только в инспекцию куда стали на учёт (Питер) уже в конце года :scratch: :scratch: :scratch:
-
Девочки ,запуталась что-то я. Ситуация следующая : фирма до октября месяца состояла на учёте в ИФНС одном из районов Ростова ( НДФЛ и отчёты в связи с ним подавались туда же). С ноября фирма переехала в Питер (на учёт там же) и соответственно уплата НДФЛ осуществлялась по месту учёта. Вопрос: 6-НДФЛ и 2 НДФЛ надо сдавать в обе инспекции по концу года? Или только в инспекцию куда стали на учёт (Питер) уже в конце года :scratch: :scratch: :scratch:
В одну инспекцию в Питер, но обязательно по 2 разных отчета, в первом - ОКТМО и КПП Ростовский январь-октябрь, 2-ой - ОКТМО И КПП Питера - ноябрь-декабрь.
6-НДФЛ получится: октябрь с Ростовскими данными, ноябрь-декабрь -с Питерскими.
-
В одну инспекцию в Питер, но обязательно по 2 разных отчета, в первом - ОКТМО и КПП Ростовский январь-октябрь, 2-ой - ОКТМО И КПП Питера - ноябрь-декабрь.
6-НДФЛ получится: октябрь с Ростовскими данными, ноябрь-декабрь -с Питерскими.
Спасибо,получается ,что с 2 НДФЛ такая же ситуация? :scratch:
-
Спасибо,получается ,что с 2 НДФЛ такая же ситуация? :scratch:
Да, только будут январь-октябрь и ноябрь-декабрь отдельно.
-
подскажите где купить онлайн кассу? может у кого есть опыт установки/регистрации, буду благодарна за информацию :ax:
-
В одну инспекцию в Питер, но обязательно по 2 разных отчета, в первом - ОКТМО и КПП Ростовский январь-октябрь, 2-ой - ОКТМО И КПП Питера - ноябрь-декабрь.
6-НДФЛ получится: октябрь с Ростовскими данными, ноябрь-декабрь -с Питерскими.
скажите, а с ростовскими налоговыми также??? по апрель были в советской, с мая Октябрьская.... сегодня консультировались, правда с Ленинской.... сказали, сдавать за весь год в последнюю....Октябрьскую. Пришлось ручками в сбисе вбивать январь-апрель.
-
скажите, а с ростовскими налоговыми также??? по апрель были в советской, с мая Октябрьская.... сегодня консультировались, правда с Ленинской.... сказали, сдавать за весь год в последнюю....Октябрьскую. Пришлось ручками в сбисе вбивать январь-апрель.
Разные КПП Вы априори сдаете разными отчетами - если речь об обособках. ОКТМО по Ростову один, соответственно, разбивать нечего. Т.е. если Ваша организация просто в середине года сменила адрес и перешла в другую налоговую, просто сдавать в новую, и всё. Что Вы вбивали руками, не совсем поняла. У организации изменился КПП, вашу карточку со всеми начислениями и оплатами передали целиком и полностью в новую налоговую.
-
Разные КПП Вы априори сдаете разными отчетами - если речь об обособках. ОКТМО по Ростову один, соответственно, разбивать нечего. Т.е. если Ваша организация просто в середине года сменила адрес и перешла в другую налоговую, просто сдавать в новую, и всё. Что Вы вбивали руками, не совсем поняла. У организации изменился КПП, вашу карточку со всеми начислениями и оплатами передали целиком и полностью в новую налоговую.
Оль, просто по отчету 2-ндфл по новому КПП, в котором мы сейчас, за январь-апрель данные не попадают, поэтому мы отчет выгрузили в сбис и там добивали за 4 месяца данные
-
скажите, а с ростовскими налоговыми также??? по апрель были в советской, с мая Октябрьская.... сегодня консультировались, правда с Ленинской.... сказали, сдавать за весь год в последнюю....Октябрьскую. Пришлось ручками в сбисе вбивать январь-апрель.
Надюш,именно Ленинская так мне и ответила,что им ничего не надо.."все в сад"-в Питер)) У тебя хоть в пределах одного ОКТМО.
-
Оль, просто по отчету 2-ндфл по новому КПП, в котором мы сейчас, за январь-апрель данные не попадают, поэтому мы отчет выгрузили в сбис и там добивали за 4 месяца данные
Я не допонимаю, каким образом в программе остались два КПП? В настройках организации поменяли основной КПП. Все начисления и оплаты автоматом перескочили на него. Сформировали отчеты с новым КПП в ИФНС по новому месту учета. Я не понимаю смысла формирования кучи отчетов, при условии, что дело/карточка организации целиком и полностью со всеми потрохами передано в новую ИФНС. Из практики, сколько не меняли юр.адреса, никогда не рвали год на части :al:. Налоговики сами уточняют полученные "предоплаты" на новые КПП/ОКТМО, и никто никому моск не ипет. Другое дело, например, когда было ОП в другом городе, и его закрыли - тогда да, я досдаю год туда, даже если уже не платила. И тут раз на раз не приходится, например московская налоговая 7714 говорит - мы ваше дело в голову передали уже, и в таком случае протокол с ошибкой "НП снят с учета".
-
Я не допонимаю, каким образом в программе остались два КПП? В настройках организации поменяли основной КПП. Все начисления и оплаты автоматом перескочили на него. Сформировали отчеты с новым КПП в ИФНС по новому месту учета. Я не понимаю смысла формирования кучи отчетов, при условии, что дело/карточка организации целиком и полностью со всеми потрохами передано в новую ИФНС. Из практики, сколько не меняли юр.адреса, никогда не рвали год на части :al:. Налоговики сами уточняют полученные "предоплаты" на новые КПП/ОКТМО, и никто никому моск не ипет. Другое дело, например, когда было ОП в другом городе, и его закрыли - тогда да, я досдаю год туда, даже если уже не платила. И тут раз на раз не приходится, например московская налоговая 7714 говорит - мы ваше дело в голову передали уже, и в таком случае протокол с ошибкой "НП снят с учета".
2-НДФЛ и 6-НДФЛ. При смене юр. адреса в середине отчетного периода сдают 2 отчета: 1 старый - ОКТМО за период до переезда; 2- с новыми ОКТМО с данными после переезда. Оба сдаются по новому месту учета, оба с новым КПП.
Если ОКТМО не менялся -то все проще, всю отчетность в новую ИФНС с новым КПП.
-
скажите, а с ростовскими налоговыми также??? по апрель были в советской, с мая Октябрьская.... сегодня консультировались, правда с Ленинской.... сказали, сдавать за весь год в последнюю....Октябрьскую. Пришлось ручками в сбисе вбивать январь-апрель.
Все также. Переехали - отчитываетесь в новую.
-
Надюш,именно Ленинская так мне и ответила,что им ничего не надо.."все в сад"-в Питер)) У тебя хоть в пределах одного ОКТМО.
Да, в Питер, только я вас немного в заблуждение ввела. В оба отчета и со старым ОКТМО и с новым надо ставить новый КПП, иначе он не зайдет в налоговую.
-
2-НДФЛ и 6-НДФЛ. При смене юр. адреса в середине отчетного периода сдают 2 отчета: 1 старый - ОКТМО за период до переезда; 2- с новыми ОКТМО с данными после переезда. Оба сдаются по новому месту учета, оба с новым КПП.
Если ОКТМО не менялся -то все проще, всю отчетность в новую ИФНС с новым КПП.
Я ж говорю - много раз меняли юр.адреса, но никогда не парились с разбивкой отчетов :al: (если речь не об обособках). Налоговики при получении дела сами уточняют висящие в карточке переплаты на нужный (новый) ОКТМО. А кроме как оплаты, прошедшие на старый ОКТМО (и висящие перелатами пока не лягут начисления из отчета), что еще может помешать отчету лечь как надо? :scratch:
-
Я ж говорю - много раз меняли юр.адреса, но никогда не парились с разбивкой отчетов :al: (если речь не об обособках). Налоговики при получении дела сами уточняют висящие в карточке переплаты на нужный (новый) ОКТМО. А кроме как оплаты, прошедшие на старый ОКТМО (и висящие перелатами пока не лягут начисления из отчета), что еще может помешать отчету лечь как надо? :scratch:
ОКТМО уточняют сами? Это вам очень повезло. По ОКТМО в налоговой разные карточки и сами они ничего никуда не переносят. Если сдать все на новый - все начисления на него и попадут, будет недоимка за период до переезда, а по старому ОКТМО -переплата, и сами налоговики ничего делать не станут, скорее оштрафуют за недостоверный отчет и недоплату.
-
Да, в Питер, только я вас немного в заблуждение ввела. В оба отчета и со старым ОКТМО и с новым надо ставить новый КПП, иначе он не зайдет в налоговую.
Это,я поняла. :az: Уже весь Консультант перелопатила :be: Спасибо огромное за подсказку!
-
Девочки, всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня знакомая ИП ЕНВД без работников, решила закрыться. Сходила в налоговую ей там дали бумажку что нужно подать заявление по форме 26001 и уплатить гос.пошлину 160руб. Она всё это сделала и получила на руки уведомление о снятии с учета физ.лица в налог.органе и лист записи егрип.
Я ей расчитала страх.взносы за этот год и она их успела в срок уплатить.
Сейчас заполняю ей декларацию ЕНВД и у меня возник вопрос... она же получается не снялась с учёта в качестве налогоплательщика енвд... или при закрытии ИП не нужно подавать форму ЕНВД-4?
И ещё делаю декларацию в налогоплательщик ЮЛ и эта программа мне не даёт выгрузить документ
я указываю
код налогового периода - 51
Форма реорганизации/ликвидации - 0
А программа пишет ошибку при проверке что отч.период не соответствует допустимым значениям и что форма реорганизации/ликвидации для ИП не заполняется
И выгружает мне документ с прочерком вместо 0 в поле ликвидации :ap: в общем у меня уже голова кругом идёт.
Подскажите как заполнить правильно этот титульный лист и нужно ли ей былр сниматься в качестве плательщика ЕНВД отдельно, она ничего толком объяснить не может что сдавала.
-
Девочки, всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня знакомая ИП ЕНВД без работников, решила закрыться. Сходила в налоговую ей там дали бумажку что нужно подать заявление по форме 26001 и уплатить гос.пошлину 160руб. Она всё это сделала и получила на руки уведомление о снятии с учета физ.лица в налог.органе и лист записи егрип.
Я ей расчитала страх.взносы за этот год и она их успела в срок уплатить.
Сейчас заполняю ей декларацию ЕНВД и у меня возник вопрос... она же получается не снялась с учёта в качестве налогоплательщика енвд... или при закрытии ИП не нужно подавать форму ЕНВД-4?
И ещё делаю декларацию в налогоплательщик ЮЛ и эта программа мне не даёт выгрузить документ
я указываю
код налогового периода - 51
Форма реорганизации/ликвидации - 0
А программа пишет ошибку при проверке что отч.период не соответствует допустимым значениям и что форма реорганизации/ликвидации для ИП не заполняется
И выгружает мне документ с прочерком вместо 0 в поле ликвидации :ap: в общем у меня уже голова кругом идёт.
Подскажите как заполнить правильно этот титульный лист и нужно ли ей былр сниматься в качестве плательщика ЕНВД отдельно, она ничего толком объяснить не может что сдавала.
Форма реорганизации/ликвидации для ИП не заполняется, ставится прочерк. ЕНВД-4 сдавать надо в течение 5 дней с даты прекращения деятельности, если не успели, то последним днем месяца в который подаете. Как это сейчас будет выглядеть, если она уже не ИП, но с учета как вмененщик не снялась не знаю. Я в феврале сдавала по закрывшемуся ИП, на период программа не ругалась.
Код налогового периода - не 51 (он для организаций), а 21 - 1 квартал для ИП.
-
Девочки милые спасите мой мозг.
Декларация 6 ндфл , раздел 2
Строки 100, 110, 120 заполняла года числами последнего дня месяца то есть
1 кв. 31.03.2018
2 кв. 30.05.2018
3 кв. 30.09.2018
Налоговая выставила проверку на 3 листа, звоню она мне отвечает, Вы неверно заполняете декларацию, надо по каждому месяцу забивать строки 100, 110, 120
А как их добавить в налогоплательщике если нет такой функции?
Девочки помогите пожалуйста
-
Девочки милые спасите мой мозг.
Декларация 6 ндфл , раздел 2
Строки 100, 110, 120 заполняла года числами последнего дня месяца то есть
1 кв. 31.03.2018
2 кв. 30.05.2018
3 кв. 30.09.2018
Налоговая выставила проверку на 3 листа, звоню она мне отвечает, Вы неверно заполняете декларацию, надо по каждому месяцу забивать строки 100, 110, 120
А как их добавить в налогоплательщике если нет такой функции?
Девочки помогите пожалуйста
в разделе 2 вверху есть кнопка "добавить строки", квадратики с зеленым плюсом
-
Девочки, всем привет. Подскажите пожалуйста, у меня знакомая ИП ЕНВД без работников, решила закрыться. Сходила в налоговую ей там дали бумажку что нужно подать заявление по форме 26001 и уплатить гос.пошлину 160руб. Она всё это сделала и получила на руки уведомление о снятии с учета физ.лица в налог.органе и лист записи егрип.
Я ей расчитала страх.взносы за этот год и она их успела в срок уплатить.
Сейчас заполняю ей декларацию ЕНВД и у меня возник вопрос... она же получается не снялась с учёта в качестве налогоплательщика енвд... или при закрытии ИП не нужно подавать форму ЕНВД-4?
И ещё делаю декларацию в налогоплательщик ЮЛ и эта программа мне не даёт выгрузить документ
я указываю
код налогового периода - 51
Форма реорганизации/ликвидации - 0
А программа пишет ошибку при проверке что отч.период не соответствует допустимым значениям и что форма реорганизации/ликвидации для ИП не заполняется
И выгружает мне документ с прочерком вместо 0 в поле ликвидации :ap: в общем у меня уже голова кругом идёт.
Подскажите как заполнить правильно этот титульный лист и нужно ли ей былр сниматься в качестве плательщика ЕНВД отдельно, она ничего толком объяснить не может что сдавала.
снятие с енвд не нужно. Только подать декларацию с кодом 51. Это и для ип тоже код при закрытии в 1 кв. Отключите расчет этой ячейки. Щелкните 2 раз по ней. Там будет вопрос, отключить расчет или расчет вручную. Что-то в этом роде. И должен выгрузиться.
-
снятие с енвд не нужно. Только подать декларацию с кодом 51. Это и для ип тоже код при закрытии в 1 кв. Отключите расчет этой ячейки. Щелкните 2 раз по ней. Там будет вопрос, отключить расчет или расчет вручную. Что-то в этом роде. И должен выгрузиться.
Спасибо, большое я тоже на налог ру вычитала что код при закрытии ип51. А подскажите ноль нужно ставить в поле реорганизация/ликвидация? И получается я правильно декларацию ей в 3 мес.этого квартала величину физ.показателя ставлю 1, но указываю что отработала 6 дней.
Мне впринципе всё равно я могу и весь месяц покащать у неё всё равно налог к уплате равен нулю
-
Спасибо, большое я тоже на налог ру вычитала что код при закрытии ип51. А подскажите ноль нужно ставить в поле реорганизация/ликвидация? И получается я правильно декларацию ей в 3 мес.этого квартала величину физ.показателя ставлю 1, но указываю что отработала 6 дней.
Мне впринципе всё равно я могу и весь месяц покащать у неё всё равно налог к уплате равен нулю
я сейчас не за компом, но не помню, чтоб я ликвидацию ставила.
Если 6 марта закрыли, то да, 6 раб дней.
-
Посоветуйте, плиз. Сегодня обнаружила, что начисляла отпускные и зп в одном месяце. И 1с начислила ндфл с учетом двойного вычета на ребёнка. Не знаю почему! Я не доплатила 182 рубля НДФЛ. могу я сделать это так: выплатить сейчас работнику 1400руб и с них удержать 182руб? В 6-ндфл будет
100 - 28.02
110- 29.03
120- 01.04
Т.к. это ндфл, боюсь просто доплатить эти 182 плюс пени.
-
С чего выплачивать, когда всё выплачено, только налог неверно исчислен? Я бы заплатила 182 рубля и заполнила расчет как положено. Максимум оштрафуют 36 рублей и копеечные пени заплатите, не те суммы, чтобы переживать, и не те, чтобы придирались к Вам. И, что бы ни говорили о том, что НДФЛ нельзя платить из средств организации, но, например, на уплату налога заранее (не на год вперед, конечно :ab:) налоговики смотрят сквозь пальцы.
Или Вы хотите в расчете поставить ту, первую выплату за минусом 1400, а эти 1400 под дату уплаты 182х рублей подтянуть? А в 2-ндфл начисление так и останется реальным периодом? Тогда вопрос, почему не полностью выплачены отпускные как положено за 3 дня до отпуска.
А вообще программа могла и правильно всё сделать, тут даты важны. Если, например:
Отпуск с 04.03.19, тогда выплата отпускных д.б. 28.02.19. Отпускные уже начислением марта идут, к ним применен вычет 1400 за март. Если сотрудник выйдет в конце марта на работу и за остаток марта ему будет начисляться зп, программа уже не применит вычет. А к зп за февраль (которая для расчета мартовского отпуска уже должна быть начислена, особенно если Вы выплачиваете её вместе с отпускными, а не по сроку) программа применила вычет за февраль. Вот и получится на первый взгляд задвоенный вычет, а на деле всё верно.
-
Оля, отпуск с 1.03. Начислено 26.02. Зп начислена 28.02.
Да, я думала переделать ведомость на зп. Убрать 1400.
Я бы без вопросов доплатила 182 р. Но. В конце апреля мы подаем на алкогольную лицензию. Если вдруг у нас будет хоть копейка задолженности по налоговой,лицензию не дадут и госпошлину 65000 не вернут.
-
Так тогда правильно два раза вычет применен. Ведь не смотря на выплату в феврале, период начисления у отпускных март?
-
Оля, отпуск с 1.03. Начислено 26.02. Зп начислена 28.02.
Да, я думала переделать ведомость на зп. Убрать 1400.
Я бы без вопросов доплатила 182 р. Но. В конце апреля мы подаем на алкогольную лицензию. Если вдруг у нас будет хоть копейка задолженности по налоговой,лицензию не дадут и госпошлину 65000 не вернут.
заплатите пени по ндфл сразу. пусть будут. еще будут косяки, пригодятся
-
Так тогда правильно два раза вычет применен. Ведь не смотря на выплату в феврале, период начисления у отпускных март?
Оля, почему март? Я и начислила и выплатила в феврале. Период отпуска март с 1 по 29.
-
отпуск в марте.
-
отпуск в марте.
А в 6 ндфл это будет выглядеть так?
100-26.02
110-26.02
120-28.02
-
Помогите составить формулу расчета :idea:
Надо уменьшить зп на 18%. Зп состоит: оклад+85% премии.
Какой процент премии установить к окладу, чтоб итоговая сумма уменьшилась на 18%?
Или только в абсолютных числах считать каждого сотрудника? (((
-
А в 6 ндфл это будет выглядеть так?
100-26.02
110-26.02
120-28.02
В 6-ндфл зп за февраль и отпускные разобьются на две группы строк, отпускные да, я бы проставила так. Оля, почему март? Я и начислила и выплатила в феврале. Период отпуска март с 1 по 29.
Я заговариваюсь :bf:. В окне "месяц начисления" февраль, но период самого отпуска - март, вот программа, видя даты, и применила вычет, налоговый период по ндфл год ведь. В 6-ндфл я бы ставила именно так, да. В 1м разделе все встанет красиво. И ничего бы не доплачивала, вычет применен правильно, и налог исчислен тоже.
-
В 6-ндфл зп за февраль и отпускные разобьются на две группы строк, отпускные да, я бы проставила так
а у меня диллема с ними вечно...
есть варианты во втором разделе указывать 110-29.03
120- 29.03.
что думаешь по этому поводу?
-
Однозначно нет. Месяц начисления февраль, платим в феврале. Марта касается только вычет, потому что в данном случае в марте дохода не будет, а вычет будет. Даже если его применение вручную удалить в программе сейчас, то она в апреле применит 1400 за апрель и 1400 за март. Разбивка на две группы строк пойдет потому, что датой выплаты дохода по зарплате в строке 100 станет последний рабочий день месяца, за который начислена зп (у нас это 28.02), ну и дату фактической выплаты зп мы не знаем (закон обязывает нас только отпускные выплачивать за 3 дня, а зп за период перед отпуском можно выплачивать и по сроку, установленному в организации для выплаты). Т.е. разбивка потому, что разные даты, а не потому, что разные месяцы начисления, у нас и по зп, и по отпускным это февраль.
По зп будет:
100 28.02.
110 дата фактич.выплаты зп
120 след.рабочий за датой из строки 110 день
А по отпускным:
100 26.02
110 26.02
120 28.02
К каждой 100й строке применен вычет 1400. Всё корректно, никаких доплат налога и пеней.
-
В 6-ндфл зп за февраль и отпускные разобьются на две группы строк, отпускные да, я бы проставила так.Я заговариваюсь :bf: . В окне "месяц начисления" февраль, но период самого отпуска - март, вот программа, видя даты, и применила вычет, налоговый период по ндфл год ведь. В 6-ндфл я бы ставила именно так, да. В 1м разделе все встанет красиво. И ничего бы не доплачивала, вычет применен правильно, и налог исчислен тоже.
Оля, спасибо!
-
Помогите составить формулу расчета :idea:
Надо уменьшить зп на 18%. Зп состоит: оклад+85% премии.
Какой процент премии установить к окладу, чтоб итоговая сумма уменьшилась на 18%?
Или только в абсолютных числах считать каждого сотрудника? (((
вообще не поняла. Если премия 85 % от зарплаты, почему на 18 % надо уменьшать зп?
-
Помогите составить формулу расчета :idea:
Надо уменьшить зп на 18%. Зп состоит: оклад+85% премии.
Какой процент премии установить к окладу, чтоб итоговая сумма уменьшилась на 18%?
Премия должна быть около 51,7% от оклада, чтобы суммарный доход уменьшился на 18%.
-
Однозначно нет. Месяц начисления февраль, платим в феврале. Марта касается только вычет, потому что в данном случае в марте дохода не будет, а вычет будет. Даже если его применение вручную удалить в программе сейчас, то она в апреле применит 1400 за апрель и 1400 за март. Разбивка на две группы строк пойдет потому, что датой выплаты дохода по зарплате в строке 100 станет последний рабочий день месяца, за который начислена зп (у нас это 28.02), ну и дату фактической выплаты зп мы не знаем (закон обязывает нас только отпускные выплачивать за 3 дня, а зп за период перед отпуском можно выплачивать и по сроку, установленному в организации для выплаты). Т.е. разбивка потому, что разные даты, а не потому, что разные месяцы начисления, у нас и по зп, и по отпускным это февраль.
По зп будет:
100 28.02.
110 дата фактич.выплаты зп
120 след.рабочий за датой из строки 110 день
А по отпускным:
100 26.02
110 26.02
120 28.02
К каждой 100й строке применен вычет 1400. Всё корректно, никаких доплат налога и пеней.
не увидела сразу этот пост! Спасибище! Все в голове устаканилось. Причем раньше так и считала, а сейчас заглючило.
-
Премия должна быть около 51,7% от оклада, чтобы суммарный доход уменьшился на 18%.
Правильно! зная размер оклада в абсолютных числах, я тоже посчитала.
Но как вы это посчитали, не зная оклада? Мне и нужен именно алгоритм, напишите, плиз. :ax:
-
вообще не поняла. Если премия 85 % от зарплаты, почему на 18 % надо уменьшать зп?
Стоит такая задача, уменьшить всем работникам одного подразделения зп на 18%.
А у этих работников разные оклады и разные проценты премий.
Соответственно, им надо уменьшить проценты их премий.
-
Юля, я не догоняю :ah:. Уменьшаем только премии, прописанные в тд оклады константа, просто у всех разные? А задача в целом по подразделению уменьшить фот на 18%? Без ежемесячного вбивания в таблицу с формулами не обойтись, если процент премий разный. У тебя загвоздка в составлении формул, или в чем?
-
Если в формулах экселевских, то я пропишу, только сию секунду не обещаю.
-
Если в формулах экселевских, то я пропишу, только сию секунду не обещаю.
Мне нужно составить уравнение с переменной, на которое у меня ума не хаатает.
Ирина же посчитала ответ, значит составила это уравнение.
-
1х+0,85х=у
у=1,85х
0,82у=0,82*1,85х=1,517х
или 1 оклад и 51,7% премии
-
Маша :bravo:
А мне на первый взгляд с моим заскорузлым мозгом пришло только забить формулы и процент премии менять ежемесячно :wallbash:
-
1х+0,85х=у
у=1,85х
0,82у=0,82*1,85х=1,517х
или 1 оклад и 51,7% премии
:group: :aw: :ax:
Маша, большое спасибо! Разложила на пальцах :ah:
-
О, Маша меня опередила, я тоже с иксами считала, как в 5 классе :girl_haha:
-
5й класс - это ж когда было? :girl_haha:
Я себя сейчас таким же туплом ощутила, как при решении олимпиадных задач дочки-4классницы, когда она решает за 5 минут, а мама - за полчаса :ag: (и то с применением методов, которых априори нет в 4м классе)
-
а когда мама примеры проверят устные у сына с калькулятором :an: во втором классе. :ag:
да что там мама, сын как то на работе был, а у нас аудитор из Москвы, попросил дядю проверить...так тот тоже за калькулятор схватился. :glasses:.
-
Да, конечно, мы разбалованы калькулятором. Что поделать((
Я считала сначала все в рубли и пропорцией находила нужный процент . Но не кайф так каждого работника обсчитывать.
И я понимала, что должен быть алгоритм расчета, в который буду только подставлять разные размеры премий и все. :group:
-
да почему разбаловались? Я тут тоже жаловалась что стыдоба и уроки проверяю с калькулятором. Меня успокоили. Сказали, что мозг нужен для более глобальных вопросов.
Например не просто посчитать вручную у каждого зп. а выработать алгоритм. Вот прям душа требует автоматизировать)))))
-
Всем добрый день! Вопрос: в какую налоговую подать заявление о предоставлении ИП на УСН льготы по налогу на имущество, по месту регистрации имущества или по месту регистрации ИП, т. к. недвижимость находится в разных районах города
-
Всем добрый день! Вопрос: в какую налоговую подать заявление о предоставлении ИП на УСН льготы по налогу на имущество, по месту регистрации имущества или по месту регистрации ИП, т. к. недвижимость находится в разных районах города
я года 3 назад сталкивалась с этим, по месту регистрации имущества подавали и прикладывали копии подтверждающих документов (у нас договоры аренды были)
-
Всем добрый день! Вопрос: в какую налоговую подать заявление о предоставлении ИП на УСН льготы по налогу на имущество, по месту регистрации имущества или по месту регистрации ИП, т. к. недвижимость находится в разных районах города
а если есть имущество и по месту регистрации, и в других городах. Куда подавать то? Сразу везде на всякий случай?
-
Всем добрый день! Вопрос: в какую налоговую подать заявление о предоставлении ИП на УСН льготы по налогу на имущество, по месту регистрации имущества или по месту регистрации ИП, т. к. недвижимость находится в разных районах города
По месту регистрации имущества. Но разве ИП на УСН платит налог на имущество? Вы видимо пишите об освобождении от уплаты налога в связи с использованием в предпринимательской деятельности?
-
По месту регистрации имущества. Но разве ИП на УСН платит налог на имущество? Вы видимо пишите об освобождении от уплаты налога в связи с использованием в предпринимательской деятельности?
Спасибо, да пишу заявление на льготу по налогу на имущество в связи с использованием в предпринимательской деятельности
-
Стася, т.к. налог на имущество начисляет налоговая по месту регистрации имущества, то и заявление подается туда.
-
Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или знает, если организация переезжает с г.Аксай, в г.Ростов-на-Дону регистрация смены адреса производится в один или в два этапа?Смущает то, что регистрирующий орган одинаковый в обоих случаях. :al:
-
Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или знает, если организация переезжает с г.Аксай, в г.Ростов-на-Дону регистрация смены адреса производится в один или в два этапа?Смущает то, что регистрирующий орган одинаковый в обоих случаях. :al:
Добрый!
Регистрация в 2 этапа. Мы в 4кв перехали с Новочека в Ростов. Регистриующий орган один, налоговые разные.
-
Девочки, доброе утро. Ну подскажите пожалуйста по декретницам, же много лет не было. У меня девочка ушла в декрет 20 марта, принесла больничный сегодня, я даже не знала что она беременна, она у нас только числится для стажа. Я понимаю, что выплатит ей все ФСС, но зарплату за март когда я ей должна была выплатить и НДФЛ перечислить? Сроки зп у нас 30 аванс, 15 зарплата. Перед декретом или вместе со всей зарплатой?
-
Девочки, доброе утро. Ну подскажите пожалуйста по декретницам, же много лет не было. У меня девочка ушла в декрет 20 марта, принесла больничный сегодня, я даже не знала что она беременна, она у нас только числится для стажа. Я понимаю, что выплатит ей все ФСС, но зарплату за март когда я ей должна была выплатить и НДФЛ перечислить? Сроки зп у нас 30 аванс, 15 зарплата. Перед декретом или вместе со всей зарплатой?
Доброе утро)
зарплату вы выплачиваете ей вместе со всеми, в установленные на вашем предприятии сроки.
З/п "досрочно" выплачивается только увольняющимся.
-
Стася, т.к. налог на имущество начисляет налоговая по месту регистрации имущества, то и заявление подается туда.
Спасибо!
-
Девочки , подскажите , пож , физик по договору дарения передал собственность супруге. Правильно ли я понимаю , что в ответ на Уведомление из ИФНС о непредоставлении дарителем НДФЛ 3 ему достаточно написать письмо в личном кабинете налогоплательщика-физика об отсутсвии налогооблагаемого дохода по этой сделке , приложить договор дарения и свидетельство о браке. Спасибо.
-
Да, всё верно
-
Добрый!
Регистрация в 2 этапа. Мы в 4кв перехали с Новочека в Ростов. Регистриующий орган один, налоговые разные.
Спасибо!
-
Добрый день!
Есть кто работает в КА 2.4,переходим на неё сейчас,нужны контакты знающего 1С-ника,а-то наши нас не совсем стали устраивать
-
Да, всё верно
Спасибо, еще вопрос по Ндфл- 3 , заполняю первый раз по ИП на ОСНО. Доход- это отгрузка с НДС , уменьшается на стоимость отгруженных товаров с НДС. Авансы по оплате в декларацию не попадают. Так? Сорри , если сформулировала вопрос не очень умнО...))))
-
Девочки подскажите пожалуйста
налоговая прислала требование уточнить номер офиса в адресе,сдав Р 14001.Но в Уставе нет в адресе номера офиса.
Нужно ли менять Устав ?
Нотариус же заверяет на основании Устава ?
-
Девочки подскажите пожалуйста
налоговая прислала требование уточнить номер офиса в адресе,сдав Р 14001.Но в Уставе нет в адресе номера офиса.
Нужно ли менять Устав ?
Нотариус же заверяет на основании Устава ?
В уставе адрес вообще можно не конкретизировать,может быть просто написано Ростов-на-Дону,а в ЕГРЮЛ уже конкретный адрес с номером дома и офиса.При этом при переезде в пределах города Ростова-на-Дону устав менять не нужно будет.
Я вообще в этот раз не стала заморачиваться с нотариусом,если есть ЭЦП можно подать эту форму электронно в налоговую,что я и сделала.Прошло успешно,пришла расписка,что документы на смену адреса приняли
-
Спасибо, еще вопрос по Ндфл- 3 , заполняю первый раз по ИП на ОСНО. Доход- это отгрузка с НДС , уменьшается на стоимость отгруженных товаров с НДС. Авансы по оплате в декларацию не попадают. Так? Сорри , если сформулировала вопрос не очень умнО...))))
Доход - это оплаченные отгрузки + аванс (программа не ставит автоматом, руками делаю запись) без НДС, расход - товары отгружены, оплачены покупателем и оплачены поставщику, тоже без НДС. Прочие расходы - приняты к учету и оплачены.
-
В уставе адрес вообще можно не конкретизировать,может быть просто написано Ростов-на-Дону,а в ЕГРЮЛ уже конкретный адрес с номером дома и офиса.При этом при переезде в пределах города Ростова-на-Дону устав менять не нужно будет.
Я вообще в этот раз не стала заморачиваться с нотариусом,если есть ЭЦП можно подать эту форму электронно в налоговую,что я и сделала.Прошло успешно,пришла расписка,что документы на смену адреса приняли
а через какую программу? Подпись ЭЦП тоже какая-директора или организации ?
-
:az:
а через какую программу? Подпись ЭЦП тоже какая-директора или организации ?
Я на их сайте 2 программы скачивала, подпись на организацию.
-
Подскажите, можно сдавать корректировочный баланс? Налоговая примет без проблем? Кто-нибудь сдавал?
Я протупила, спешила, а теперь хочу исправить ошибку, все пересдать и забыть, не хочу править этим годом (((
-
а через какую программу? Подпись ЭЦП тоже какая-директора или организации ?
Выше все верно написали.Одна программа на заполнение формы 14001,а другая для формирования пакета для отправки.Потом этот архив отправить через личный кабинет ИФНС.
-
Подскажите, можно сдавать корректировочный баланс? Налоговая примет без проблем? Кто-нибудь сдавал?
Я протупила, спешила, а теперь хочу исправить ошибку, все пересдать и забыть, не хочу править этим годом (((
сдавала лет пять назад. С пояснительым письмом. Все приняли. Вопросов не задавали.
Сейчас тоже клиенты приносят уточненные балансы. Налоговая принимает.
-
Подскажите, можно сдавать корректировочный баланс? Налоговая примет без проблем? Кто-нибудь сдавал?
Я протупила, спешила, а теперь хочу исправить ошибку, все пересдать и забыть, не хочу править этим годом (((
я корректировала в том году, никаких пояснений не писала,
в налоговой объяснили, что нельзя корректировать периоды, которые были проверены при выездной проверке, все остальные можно.
В Статистику корректировочный не сдавала, звонила им, они сказали, что им не нужен с изменениями. :al:
-
Девочки, вы все знаете, реквизитах для уплаты налога на УСН 6% за 2018г. и за 1 кв. 2019г. что-то поменялось? На двух сайтах нашла 2 разных счета :scratch:
Кому не трудно, напишите, плиз, реквизиты. 23 ифнс
-
Девочки, вы все знаете, реквизитах для уплаты налога на УСН 6% за 2018г. и за 1 кв. 2019г. что-то поменялось? На двух сайтах нашла 2 разных счета :scratch:
Кому не трудно, напишите, плиз, реквизиты. 23 ифнс
Расчетный счет УФК поменялся: 40101810303490010007
Остальные реквизиты прежние.
-
Спасибо огромное :ax: :ax:
-
Доход - это оплаченные отгрузки + аванс (программа не ставит автоматом, руками делаю запись) без НДС, расход - товары отгружены, оплачены покупателем и оплачены поставщику, тоже без НДС. Прочие расходы - приняты к учету и оплачены.
Т.е. как кассовый метод на упрощенке, только все без НДС.Спасибо)
-
Т.е. как кассовый метод на упрощенке, только все без НДС.Спасибо)
Почти, на упрощенке оплаченный НДС в расход попадает, про ОСНО -нет.
-
доброго дня!
нужна ваша помощь :ax:
как сделать с меньшей "кровью"
выплата з/п в пятницу 5 числа из кассы, все было выплачено.
перечислен НДФЛ 9 числа во вторник ( сумма 16000).
как лучше теперь поступить:
1. оставить все как есть, уплатить пени и ждать прилета штрафа
2. по кассе сделать , что выплата з/п была 8 числа в понедельник. Тут уже только инспекция если проверит.
-
доброго дня!
нужна ваша помощь :ax:
как сделать с меньшей "кровью"
выплата з/п в пятницу 5 числа из кассы, все было выплачено.
перечислен НДФЛ 9 числа во вторник ( сумма 16000).
как лучше теперь поступить:
1. оставить все как есть, уплатить пени и ждать прилета штрафа
2. по кассе сделать , что выплата з/п была 8 числа в понедельник. Тут уже только инспекция если проверит.
Штрафа можно избежать:
2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, при одновременном выполнении следующих условий:
налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в налоговый орган в установленный срок;
в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей перечислению в бюджетную систему Российской Федерации;
налоговым агентом самостоятельно перечислены в бюджетную систему Российской Федерации сумма налога, не перечисленная в установленный срок, и соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период.
(п. 2 введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 546-ФЗ)
Но если можно безболезненно переделать кассовые документы и все переподписать, я бы переделала.
-
Но если можно безболезненно переделать кассовые документы и все переподписать, я бы переделала.
да спасибо за ответ, тоже больше склоняюсь к этой мысли, так как штат очень маленький. Так и сделаю
:ax:
а метания как лучше были, потому что по выплате самой зп будет просрочка 2 дня, а компен. за это сотрудникам начислять не будем, так как руководитель не хочет заморачиваться эти копейки в банке получать.
-
как то у меня сегодня день изобилует неприятными сюрпризами
опять за помощью :bc:
у нас ООО на ОСНО, без кассового аппарата - с физиками не работаем.
нам несколько месяцев была должна другая ООО, и вот теперь видно назло их бухгалтер перевела нам долг как физлицо в сбере онлайн.
я читала, что если через операциониста бака, то могло бы и обойтись, а тут как теперь быть?
что делать с этими деньгами?
звонила в банк, нужен номер карты чтобы вернуть как ошибочные, а те кто деньги кинул нам его не дают :aq:
-
как то у меня сегодня день изобилует неприятными сюрпризами
опять за помощью :bc:
у нас ООО на ОСНО, без кассового аппарата - с физиками не работаем.
нам несколько месяцев была должна другая ООО, и вот теперь видно назло их бухгалтер перевела нам долг как физлицо в сбере онлайн.
я читала, что если через операциониста бака, то могло бы и обойтись, а тут как теперь быть?
что делать с этими деньгами?
звонила в банк, нужен номер карты чтобы вернуть как ошибочные, а те кто деньги кинул нам его не дают :aq:
Зачем вам номер карты? К карте привязан расчетный счет, он виден в банке, на него и отправляйте. Мы ИП на карту всегда переводим на р/с карты, ее номер при этом не указывается.
-
Девочки, спасибо тем, кто ответил по корректировочному балансу. Я отправила несколько дней назад корректир. без всяких пояснений, налоговая сразу приняла, но я и в статистику отправила, и они приняли, только сегодня ))
Теперь в новый год с чистой совестью :girl_haha:
-
Зачем вам номер карты? К карте привязан расчетный счет, он виден в банке, на него и отправляйте. Мы ИП на карту всегда переводим на р/с карты, ее номер при этом не указывается.
это мне в банке сказали, что у них виден не р/сч контрагента , а только номер счета на 302 который начинается. на этом счете деньги будут висеть пока та дама не соизволит за ними в банк прийти.
а вообще ищу- читаю может возможно как-то их зачесть и чтоб проблем и вопросов не было потом, что без ККТ
-
это мне в банке сказали, что у них виден не р/сч контрагента , а только номер счета на 302 который начинается. на этом счете деньги будут висеть пока та дама не соизволит за ними в банк прийти.
а вообще ищу- читаю может возможно как-то их зачесть и чтоб проблем и вопросов не было потом, что без ККТ
Странно, номер счета карты начинается на 408 и я в выписке вижу его. Что за банк у вас?
-
Странно, номер счета карты начинается на 408 и я в выписке вижу его. Что за банк у вас?
у нас центр-инвест, а у них в контрагенте написано сбербанк, а там где банк у них стоит волго-вятский банк. :be:
-
у нас центр-инвест, а у них в контрагенте написано сбербанк, а там где банк у них стоит волго-вятский банк. :be:
И у нас центр-инвест. Может у отправителя запросить платежный документ, заверенный в банке, там должны быть полные реквизиты.
-
И у нас центр-инвест. Может у отправителя запросить платежный документ, заверенный в банке, там должны быть полные реквизиты.
все решилось, дадут реквизита карты куда вернуть, еле договорились и ними, не хотел клиент на контакт идти. :ar:
-
все решилось, дадут реквизита карты куда вернуть, еле договорились и ними, не хотел клиент на контакт идти. :ar:
Поздравляю. :ay:
-
Девочки, подскажите, расчет авансов по налогу на имущество с 2019г сдавать не надо, если только транспортные средства на балансе. Или надо указывать в графе льгота? чего то не пойму я)
-
Девочки ,дайте ,пожалуйста,контакты грамотного 1С программиста,который делает качественно и быстро.Один, блин при обновлении все базы накрыл ,другой медлительный и с почасовой то оплатой.
-
Девочки, подскажите, расчет авансов по налогу на имущество с 2019г сдавать не надо, если только транспортные средства на балансе. Или надо указывать в графе льгота? чего то не пойму я)
Это движимое, не надо сдавать.
-
1. Не надо
2. НДС разумеется, а он и сейчас на есхн или перешел на Осно? Менее 3 лет - пересчет есхн за 3 года, см. ст. 346.5 - он же вкючал ст-ть авто при покупке в есхн? Если да, то сторно расходов на приобретение и включение в ра ходы амортизации по правилам 25 главы. Доплата налога плюс пени. Ну и плюс есхн с дохода от продажи. Короче, прям совсем не выгодно продавать раньше 3 лет с момента учета расходов.
а можно уточнить. что то у нас споры идут. ИП был на ЕСХН, с этого года на НДС. будет дарить движимое родственнице. владеет меньше трех лет. тоже на НДС попадает? по рыночной?
-
Елена, если стоимость учитывал в расходах по есхн, то, на мой взгляд, от НДС спасет только прекращение деятельности в качестве ИП))
-
Девочки, составляющие К2 не менялись для ЕНВД?
-
Девочки, составляющие К2 не менялись для ЕНВД?
В Ростове не менялись.
-
добрый день.
поделитесь информацией о кассовых аппаратах.
нужен и для наличных, и для карт.
где купить, чтоб подешевле и надежней, что с обслуживанием.
сколько это стоит.
прошивка как часто и сколько стоит
в общем все-все-все.
-
Хорошие кассы по соотношению цена/качество Эватор. Выбирайте представителя и все вопросы к ним. Очень много ньюансов и вариаций. Вам на эти вопросы только дистрибьюторы ответят
-
В Ростове не менялись.
Спасибо!
Девочки, забыла сдать подтверждение вида деятельности в ФСС. Что делать? Назначат по максимуму?
-
Спасибо!
Девочки, забыла сдать подтверждение вида деятельности в ФСС. Что делать? Назначат по максимуму?
попробуйте договориться, чтоб приняли. Лично, на бумаге.
-
Спасибо, Инга!
-
Спасибо!
Девочки, забыла сдать подтверждение вида деятельности в ФСС. Что делать? Назначат по максимуму?
Я в 17 году сдать не успела, договориться не получилось, пришлось платить по самому большому оквэду. (у нас вышло 0,4%) теперь слежу за этим :scratch:
-
Девочки, кто работает в УТ и продает за наличку товар документом РТиУ? Меня интересует момент пробития чека ккт вместо оформления счета-фактуры. Пожалуйста, отзовитесь, очень нужна ваша консультация :ah:
-
Девочки, ну подскажите, пожалуйста! Я ип, работаю без НДС на упрощенке. Контрагент в платежке ошибочно выделил ндс, указал, что сумма такая-то, включая ндс столько-то. Это мне чем-то грозит? Исправлять что-то надо?
-
Девочки, ну подскажите, пожалуйста! Я ип, работаю без НДС на упрощенке. Контрагент в платежке ошибочно выделил ндс, указал, что сумма такая-то, включая ндс столько-то. Это мне чем-то грозит? Исправлять что-то надо?
Пусть письмо напишет, что ошибся в назначении платежа и укажет верное, с фразой "без НДС".
-
Спасибо :ax:
-
Девочки, ну подскажите, может вопрос конечно глупый :ah:
Короче, у нас оптовая торговля, есть только склад, но так же есть и клиенты, которым доки не нужны и мы продаем в розницу (реализ. на "розничного клиента"). Менеджеры приносят нам заявки с деньгами, а мы проводим продажу и пробиваем чеки.
Дело в том, что мы пробиваем чеки в течении дня с разными промежутками времени между продажами (хаотично), как если бы клиенты приходили в магазин. Вроде так продажи на реальную розницу похожи.
И вот мучает меня уже давно вопрос, а зачем я так делаю? :scratch: Это налоговую вообще интересует? Что будет, если я утром открою на кассе смену, пробью разом все чеки и закрою смену (ну или не закрою сразу, а подожду до вечера - не важно)
Может ли это насторожить налоговую? Будет ли она задавать мне вопросы, что это за розница у нас? Или я совсем отстала от жизни и это на фиг никому не нужно сейчас, следить за временем в чеках.
Как думаете??
-
у меня одна организация выбивает чеки по четвергам - тысяч на 300., с июля прошлого года, чеки тоже относятся к рознице.
-
Спасибо!
Девочки, забыла сдать подтверждение вида деятельности в ФСС. Что делать? Назначат по максимуму?
А что это такое?
И кто обязан подавать? (ИП с усн должны?)
-
А что это такое?
И кто обязан подавать? (ИП с усн должны?)
Предприниматели, имеющие наемных работников и уплачивающие взносы на травматизм, ежегодно свой основной вид деятельности не подтверждают. Поскольку им присваивается тот тариф, который соответствует основному виду деятельности, указанному в ЕГРИП. И ежегодного подтверждения не требуется.
-
у меня одна организация выбивает чеки по четвергам - тысяч на 300., с июля прошлого года, чеки тоже относятся к рознице.
А если налоговая спросит, что за розница такая, только по четвергам? Что отвечать будете?
Меня смущает этот момент: Закон 54-ФЗ устанавливает, что чек должен выдаваться в момент платежа. :scratch:
-
А если налоговая спросит, что за розница такая, только по четвергам? Что отвечать будете?
Меня смущает этот момент: Закон 54-ФЗ устанавливает, что чек должен выдаваться в момент платежа. :scratch:
по четвергам происходит развозная торговля
-
А если налоговая спросит, что за розница такая, только по четвергам? Что отвечать будете?
Меня смущает этот момент: Закон 54-ФЗ устанавливает, что чек должен выдаваться в момент платежа. :scratch:
Сделайте внутренний документ об организации розничной/развозной торговли. В котором устанавливается время для розничной торговли ежедневно с 9.00 до 10.00. Или какое вам удобно
-
Девочки подскажите как правильно сделать увольнение и выплату , если сотрудник умер в выходной день,те вчера. 25 .04 должен быть выплачен аванс за апрель, я его же теперь не имею права ему выплачивать? Как мне с ним теперь расторгнуть договор и выплатить компенсацию и зп? Прочитала, что в течении 4 мес родственники имеют права получить его зп и компенсацию при придъявлении свид о смерти. И выплатить их на счёт родственника по его заявлению? Так ли это? А как быть мне на протяжении этих 4 мес у меня ЗУП 8.3 как мне там это сейчас провести, как отгул за свой счёт? Чтобы ему не начислялась зп? Если кто сталкивался с такой ситуацией напишите пжл, голова кругом от такого случая идёт?
-
Девочки подскажите как правильно сделать увольнение и выплату , если сотрудник умер в выходной день,те вчера. 25 .04 должен быть выплачен аванс за апрель, я его же теперь не имею права ему выплачивать? Как мне с ним теперь расторгнуть договор и выплатить компенсацию и зп? Прочитала, что в течении 4 мес родственники имеют права получить его зп и компенсацию при придъявлении свид о смерти. И выплатить их на счёт родственника по его заявлению? Так ли это? А как быть мне на протяжении этих 4 мес у меня ЗУП 8.3 как мне там это сейчас провести, как отгул за свой счёт? Чтобы ему не начислялась зп? Если кто сталкивался с такой ситуацией напишите пжл, голова кругом от такого случая идёт?
Вы должны его уволить. Дата увольнения - дата смерти.
Компенсации и выплаты
Оформление трудовой книжки
Справки при увольнении
На испытательном сроке
Выплаты при увольнении в связи со смертью сотрудника
Содержание:
Какие положены выплаты в связи со смертью сотрудника
Дополнительные выплаты
Кто может получить выплаты и пособия
Какие нужны документы
Сроки выплат
Выплаты в связи со смертью работника: НДФЛ и страховые взносы
Заключение
Вне зависимости от того, по какой причине расторгается трудовой договор, работодатель обязан выплатить:
заработную плату за фактически отработанное этим сотрудником время с начала месяца и до даты прекращения отношений, за вычетом тех средств, которые уже были произведены (например, уже был выплачен аванс за первую половину месяца);
компенсацию за дни отпуска, которые умерший не успел использовать в текущем рабочем году;
иные пособия, которые должны быть выплачены, но начальство не успело это сделать по причине скоропостижной смерти. Это могут быть пособия по нетрудоспособности, «декретные» деньги, пособия по уходу за детьми и прочее;
выходное пособие, если его оно предусмотрено законодательством или нормативными актами по предприятию.
Кроме того, родственники умершего сотрудника могут претендовать на получение:
социальной помощи на погребение. Размер такого пособия устанавливается властями регионов или прописывается в трудовом договоре (ином локальном нормативном акте);
материальной помощи от администрации предприятия. Эти средства выплачиваются исключительно по инициативе начальства. Их сумма прописывается в одном из локальных нормативных актов. Например, в коллективном договоре.
Важно
Все выплаты производятся в заявительном порядке. Родственники умершего, имеющие право на его наследство, пишут заявление на имя руководителя.
Дополнительные выплаты
К таким относится матпомощь и средства на погребение. Денежная помощь выплачивается за счёт средств работодателя. Обратиться за этими деньгами могут лица, которые взяли на себя фактические расходы по погребению покойного. Это могут быть не только родственники, но и коллеги.
Обратиться по месту работы необходимо с заявлением.
Внимание
В 2019 году фиксированная сумма на погребение составляет 5 701 рубль. Но власти регионов могут добавить ещё средств из регионального бюджета.
Таким же правом обладает и работодатель. Он может не ограничиться суммой, прописанной в законе, а указать иную – большую. Эти нюансы необходимо прописать в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте. Кроме того, в тех местностях, где действует районный коэффициент, его необходимо учитывать при расчёте пособия на погребение.
Важно
Обращаться за компенсацией на погребение необходимо с документами, которые подтверждают фактические траты. Но стоит поторопиться! Написать заявление необходимо в течение 4 месяцев со дня смерти родственника.
Родственники покойного сотрудника также может рассчитывать на получение материальной помощи. Осуществление такой выплаты – это не обязанность работодателя, а его личная инициатива. Сумма может оговариваться лично с родственниками или же быть прописанной в локальном документе.
Кто может получить выплаты и пособия
Если человек скончался, будучи в официальных трудовых отношениях, то все выплаты со стороны начальства должны быть произведены его ближайшим родственникам. Таким, как:
мужу / жене;
родителям;
детям;
лицам, которые фактически находились на иждивении покойного. Об этом сказано в ст. 141 ТК РФ;
иным родственникам, если у покойного отсутствуют наследники первой очереди.
Ближайшим родственникам достаточно предъявить документы, подтверждающие родство с покойным. Это могут свидетельство о браке или рождении, справки из ЗАГСа или прочее. Но, если за деньгами обращается иждивенец, то нужно предъявить решение суда о признании его таковым.
Какие нужны документы
Чтобы получить денежные средства, необходимо подготовить пакет документов, в который входит:
паспорт гражданина, который обратился за получением компенсации;
копию документа, подтверждающего смерть сотрудника. Если он признан судом умершим, то необходима выписка из решения суда;
документ, который подтверждает наличие родственных связей между покойным сотрудником и тем, кто желает получить денежные средства;
заявление на имя руководителя с просьбой о выплате.
Информация
Унифицированной формы заявления не предусмотрено, поэтому оно оформляется в свободной, но письменной форме. Пишется бумага на имя руководителя предприятия, на котором был официально трудоустроен покойный.
Сроки выплат.
Все средства должны быть произведены в течение 7 дней с момента обращения. Проследить за тем, чтобы этот срок не был нарушен, входит в обязанности работодателя.
Закон не запрещает администрации выдать деньги заявителю несколько раньше, не дожидаясь истечения 7-дневного срока. Распоряжении о перечислении средств может поступить сразу же, как только будут получены документы от заявителя.
Последний, в свою очередь, также должен соблюсти сроки по обращению за деньгами. Даётся ровно 4 месяца со дня смерти для сбора необходимых бумаг и обращения за компенсацией и помощью к работодателю. Такой срок прописан в п. 2 ст. 1183 ГК РФ и в ст. 1114 ГК РФ.
Выплаты в связи со смертью работника: НДФЛ и страховые взносы
Все денежные средства, которые работодатель не успел выплатить сотруднику перед его смертью, включаются в наследственную массу. Эти деньги будут являться наследуемым доходом. А тот доход, который передаётся по наследству, не подлежит налогообложению по подоходному налогу. Об этом сказано в п. 18 ст. 217 НК РФ.
Дополнительно
У руководства предприятия не возникает обязанности по перечислению НДЛФ в бюджет, в качестве налогового агента. Аналогичная ситуация и со страховыми взносами. С тех денег, которые получат родственники, взносы ни в один фонд платиться не будут.
Заключение
Если родственники не обратились к руководству фирмы за денежными средствами, которые не успел получить их покойный родственник, это не означает, что работодатель может оставить их себе. Эти суммы необходимо перечислись на банковский счёт нотариуса для того чтобы он смог включить их в наследственную массу.
-
Девочки подскажите как правильно сделать увольнение и выплату , если сотрудник умер в выходной день,те вчера. 25 .04 должен быть выплачен аванс за апрель, я его же теперь не имею права ему выплачивать? Как мне с ним теперь расторгнуть договор и выплатить компенсацию и зп? Прочитала, что в течении 4 мес родственники имеют права получить его зп и компенсацию при придъявлении свид о смерти. И выплатить их на счёт родственника по его заявлению? Так ли это? А как быть мне на протяжении этих 4 мес у меня ЗУП 8.3 как мне там это сейчас провести, как отгул за свой счёт? Чтобы ему не начислялась зп? Если кто сталкивался с такой ситуацией напишите пжл, голова кругом от такого случая идёт?
1. Увольняете по дате смерти, в приказе - п.6 часть 1 ст. 83 ТК РФ, никаких отгулов не придумывайте, это ни к чему.
Т.е. приказ будет у вас той датой, когда вам предоставят свидетельство о смерти, но увольняете вчерашним числом, рассчитываете з/п и компенсацию на дату смерти.
2. зарплату и компенсацию выдаете его родственникам - для этого от них заявление + документ, подтверждающий родство. До момента, пока родственники не обратились, з/п депонируете.
Ну и вообще, если они за ней никогда не обратятся , она будет задепонирована, а по истечении 3 лет списана в доходы предприятия. (по мне, проще выплатить).
3. Пособие на погребение - выплачивается родственникам, потом ФСС возмещает эту сумму.
Выплачиваете только тем родственникам, кто непосредственно занимался погребением, и у кого есть документы, подтверждающие эти расходы.
Они предоставляют вам эти квитанции на оплату, копию свидетельства о смерти, оригинал справки о смерти (форма 33), пишут заявление о выплате пособия, вы издаете приказ о выплате пособия и перечисляете им. Потом уже обратитесь в ФСС с определенным пакетом документов, и они вам все компенсируют.
Если надо, на почту могу кинуть образцы заявлений и приказов.
-
Девочки спасибо за помощь, вы мне помогли
Если можно скиньте заявления и приказы. tatuca@yandex.ru
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, УСН доходы минус расходы в Ростовской области 10 % же для субъектов малого предпринимательства? Статус субъекта малого предпринимательства как-то надо подтверждать?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, УСН доходы минус расходы в Ростовской области 10 % же для субъектов малого предпринимательства? Статус субъекта малого предпринимательства как-то надо подтверждать?
Да, 10. Проверьте есть ли вы в реестре СМП.
-
Да, 10. Проверьте есть ли вы в реестре СМП.
Спасибо, да, есть. Написано : "Категория-микропредприяте". В этом случае -10 %?
-
Спасибо, да, есть. Написано : "Категория-микропредприяте". В этом случае -10 %?
Да.
-
Удалить
-
Девочки спасибо за помощь, вы мне помогли
Если можно скиньте заявления и приказы. tatuca@yandex.ru
отправила )
-
Девочки, подскажите пожалуйста, как рассчитать средний заработок за 3 мес. Сотрудник работает сторожем. Есть число фактически отработанных часов, число часов по норме рабочего времени и суммы начислений по з/п. Нужно сложить всю зарплату и поделить на общее число фактически отработанных часов, правильно? Получаем среднечасовой заработок. Потом среднечасовой умножаем на общее число часов по норме? Так? Смотрю по Постановлению 922 и не пойму правильно или нет.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, как рассчитать средний заработок за 3 мес. Сотрудник работает сторожем. Есть число фактически отработанных часов, число часов по норме рабочего времени и суммы начислений по з/п. Нужно сложить всю зарплату и поделить на общее число фактически отработанных часов, правильно? Получаем среднечасовой заработок. Потом среднечасовой умножаем на общее число часов по норме? Так? Смотрю по Постановлению 922 и не пойму правильно или нет.
Средний часовой правильно, а дальше нет. Там же написано: "Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате."
-
Средний часовой правильно, а дальше нет. Там же написано: "Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате."
Спасибо! А график это разве не норма часов? Норма же берется по графику
-
То есть, у меня есть 3 расчетных листка. Там приведена норма рабочего времени (дни и часы) и отработано по факту (дни и часы). Далее по листку видны начисления по зарплате исходя из фактической отработки. Есть еще часовая ставка. Как посчитать среднюю зарплату за 3 месяца?
-
разобралась. Норма это по производственному календарю. А где тогда смотреть число часов по графику?
-
Спасибо! А график это разве не норма часов? Норма же берется по графику
Норма - это стандартная рабочая неделя - 5 дней по 8 часов, в производственном календаре на разных сайтах указана. К графику людей, работающих сутки - трое, или еще как, никакого отношения не имеет.
-
разобралась. Норма это по производственному календарю. А где тогда смотреть число часов по графику?
В графике и смотрите, его же заранее составляют. Вы что оплачивать по среднему собираетесь?
-
Как посчитать среднюю зарплату за 3 месяца?
Вы ведь уже сами писали.
Нужно сложить всю зарплату и поделить на общее число фактически отработанных часов. Получаем среднечасовой заработок. Средний заработок определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате.
-
В графике и смотрите, его же заранее составляют. Вы что оплачивать по среднему собираетесь?
у меня нет графика, есть только расчетные листки. Попросили помочь разобраться, а я не пойму ничего. там уже зарплата вся начислена.
К примеру, указано:
отработано - 160 час.
далее расшифровка:
тариф - 160 час. - начислено 9200,
доплата за ночные - 52 час. - 1254,
работа в выходные - 4 час. - 175,
премия (без часов) - 2100,
всего начислено.
где здесь число часов по графику? вот это (160 + 52 + 4) - ?
-
у меня нет графика, есть только расчетные листки. Попросили помочь разобраться, а я не пойму ничего. там уже зарплата вся начислена.
К примеру, указано:
отработано - 160 час.
далее расшифровка:
тариф - 160 час. - начислено 9200,
доплата за ночные - 52 час. - 1254,
работа в выходные - 4 час. - 175,
премия (без часов) - 2100,
всего начислено.
где здесь число часов по графику? вот это (160 + 52 + 4) - ?
А табель где? Зарплату как начисляли без табеля? И зачем тогда вам средняя зарплата за три месяца? Если не в целях оплаты, а так просто посмотреть, то вся зарплата за 3 месяца суммируется и делится на 3, что там считать то?
Если исходить из написанного, то количество отработанных часов - 216.
-
А табель где? Зарплату как начисляли без табеля? И зачем тогда вам средняя зарплата за три месяца?
Если исходить из написанного, то количество отработанных часов - 216.
попросили помочь просто)
-
попросили помочь просто)
В чем помочь? Способ расчета среднего заработка зависит от того для каких целей его считают. Для отпускных один способ, для командировочных -другой.
-
рассчитать среднюю з/п за 3 месяца.
-
рассчитать среднюю з/п за 3 месяца.
Для чего? Я уже писала, что способ расчета зависит от того для чего ее считают. Если не в целях оплаты какого-то периода по среднему заработку, то просто суммируйте и делите на 3, всё.
-
:ao:
Для чего? Я уже писала, что способ расчета зависит от того для чего ее считают. Если не в целях оплаты какого-то периода по среднему заработку, то просто суммируйте и делите на 3, всё.
Спасибо большое
-
рассчитать среднюю з/п за 3 месяца.
обычно такой расчет требует центр занятости для постановки на учет
-
обычно такой расчет требует центр занятости для постановки на учет
кстати, в ЗУП 8.3 из документа на увольнение можно распечатать сразу справку для пособия в центр занятости.
Очень удобно.
-
обычно такой расчет требует центр занятости для постановки на учет
видимо, да, для них. Даже точно и не знаю. Знакомый попросил, а его еще попросили. В общем, темный лес. Сказала, какие варианты расчета есть. Если уточнят, напишу.
-
Девочки,кто-то может оставить отзыв о бизнес-школе Ринха?Нужен финанализ,бюджетирование ,управленческий учет .Может кто-то из главбухов учился там?Давно не повышала квалификацию .
-
Добрый день. Девочки, у кого работники умирали? Как составляли реестр в ФСС с кодом 34?
-
кстати, в ЗУП 8.3 из документа на увольнение можно распечатать сразу справку для пособия в центр занятости.
Очень удобно.
только эти справки центры занятости , на моей памяти, ни разу не принимали. :queen:
у них , особые требования, отличные от законов и прочего... :bg:
-
только эти справки центры занятости , на моей памяти, ни разу не принимали. :queen:
у них , особые требования, отличные от законов и прочего... :bg:
Принимали)
-
повезло. :group:
-
только эти справки центры занятости , на моей памяти, ни разу не принимали. :queen:
у них , особые требования, отличные от законов и прочего... :bg:
принимали,
сотрудник пришел с бланком, в 1С был точно такой же,
правда, у меня расчет сделанный самой не сходился с программным, я в режиме редактирования расчет исправила,
но я эти неточности списываю на то, что большая часть з/п сотрудника была перенесена с 8.2 в 8.3, и возможно, программа как-то некорректно посчитала именно в его случае...
-
да дело не в суммах. бланки идентичны. там им надо что бы в углу был штамп организации. Они к этому привязываются. По крайне мере у меня в основном из области народ, надоели эти местные "царицы" :aq:
-
Девочки, у кого только движимое имущество, сдаете нулевку или нет? Или может письмо теперь каждый квартал писать, что недвижимости нет, налог поэтому не платим? :scratch:
-
Катя, не нужно декларацию сдавать. И писем не нужно.
У тебя нет объекта налогообложения теперь.
Ты же не сдаешь декларацию по земельному налогу :ab:
-
Катя, не нужно декларацию сдавать. И писем не нужно.
У тебя нет объекта налогообложения теперь.
Ты же не сдаешь декларацию по земельному налогу :ab:
Спасибо большое! :ax: :bravo:
-
Катя, не нужно декларацию сдавать. И писем не нужно.
У тебя нет объекта налогообложения теперь.
Ты же не сдаешь декларацию по земельному налогу :ab:
А если недвижимость есть, но при этом юр. лицо на УСН, т.е. обязаны платить по кадастровой стоимости, а в Ростове ее для юр.лиц еще не ввели, нулевую тоже не надо подавать?
-
Не подавать :aha:
У вас тоже нет объекта н/о
-
Девочки,кто-то может оставить отзыв о бизнес-школе Ринха?Нужен финанализ,бюджетирование ,управленческий учет .Может кто-то из главбухов учился там?Давно не повышала квалификацию .
А там разве обучение для глав.бухов? Знакомая училась несколько лет назад, но у неё свой бизнес
-
А там разве обучение для глав.бухов? Знакомая училась несколько лет назад, но у неё свой бизнес
мне они по телефону сказали, что есть такие программы.
-
Не подавать :aha:
У вас тоже нет объекта н/о
Спасибо! :ax:
-
мне они по телефону сказали, что есть такие программы.
О, интересно! это именно в бизнес-школе? там ещё есть учебный центр для ИПБ (Инстутут Проф.Бухгалтеров). Вот там я училась, потом сдавала экзамен для аттестата ИПБ и каждый год квалификацию повышаю
-
:against:
О, интересно! это именно в бизнес-школе? там ещё есть учебный центр для ИПБ (Инстутут Проф.Бухгалтеров). Вот там я училась, потом сдавала экзамен для аттестата ИПБ и каждый год квалификацию повышаю
А что сейчас дает аттестат ИПБ ?
-
Маразм крепчает.
Звонят сегодня из ИФНС: "Ваша фирма хотела перейти на УСН, а почему вы НДС не восстановили?"
На УСН фирма перешла с 2019 года, НДС не восстанавливали поскольку нечего, остатков ТМЦ и ОС нет, и пояснения по этому поводу я уже давала.
Инспектор: " У вас в бухгалтерской отчетности показан НДС, почему вы его не восстановили?"
Строка 1220 бухгалтерской (финансовой) отчетности отражает остаток налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, нематериальным активам, капитальным вложениям, работам и услугам, который не принят к вычету.
Девочки, я чего то в этой жизни не понимаю? Какое отношение к восстановлению НДС и переходу на УСН имеет сальдо по Дт19?
Как можно восстановить то, что в зачет не брал? :wallbash:
Инспектор так и не смогла мне это объяснить, сказала напишите, почему в зачет не взяли. :aq:
Стоило бы их конечно на 91 отправить, это я действительно прошляпила.
-
Девочки, помогите, у кого обособки. Как заполнить раздел 1,1 и 1,2 именно по обособке? У меня лист 02-заполнена только строчка 310 (из290-310). В прилож. 5 тоже заполнена строка 120. А раздела 1.1 и 1.2 не заполняются, пустые и все. Что делать? Или так и надо???
Правильно же, что все строки, связанные в ФБ я оставляю пустыми? (для обособки)
-
У меня тут ситуация нарисовывается, помогите разобраться.
Куплены автомобили на ооо на осн, через полгода лизинг выплатим и учредители хотят выкупить свои авто, как быть:
можно ли их провести как дивиденды удержав от остатоной стоимости 13% или нужна оценка независимая
или продажа авто только по небольшой стоимости, как провести наличку, на ооо не ккм?
Сначала сделают, потом решай(((
-
:against:А что сейчас дает аттестат ИПБ ?
Строчку в резюме
Для потенциальных работодателей- раз дополнительно учитесь и повышаете квалификацию, значит стоящий специалист :af:
-
а кроме строчки? реально можно что то интересное узнать?
а то мало как то реально познавательных,практических курсов.((((
Всё теория одна.
-
а кроме строчки? реально можно что то интересное узнать?
а то мало как то реально познавательных,практических курсов.((((
Всё теория одна.
Ну подтянуть матчасть тоже полезно, особенно если учился на заочке, или курсах каких-нибудь сто лет назад и все что знаешь, наработано из собственной практики.
В РИНХе бывают интересные лекции, но как-то все меньше и меньше. На последнем повышении квалификации ходила только на лекции Кобяцкого, остальные никакие были, хотя вроде бы читали специалисты-практики.
-
согласна. мат.часть иногда надо подтянуть. ибо все так уже закручено... что уже иногда элементарные вещи с трудом можешь вспомнить. :fence:
-
по мне, если уж сильно хочется бумажку, то лучше уж сертификат АССА получить.
-
Вот не бумажку хочется, а именно восполнить пробелы .Училась как писали выше девочки сто лет назад .А сейчас зашла на НН , а там требования у работодателя к главбухам уже и не по мне.Хотят спеца финанализа, бюджетирование.
-
Вот не бумажку хочется, а именно восполнить пробелы .Училась как писали выше девочки сто лет назад .А сейчас зашла на НН , а там требования у работодателя к главбухам уже и не по мне.Хотят спеца финанализа, бюджетирование.
чтобы соответствовать этим требованиям надо непрерывно жить в бухгалтерии))) потому что никакие курсы повышения этого не дают.
-
Строчку в резюме
Для потенциальных работодателей- раз дополнительно учитесь и повышаете квалификацию, значит стоящий специалист :af:
Не только для потенциальных работодателей :ab:, мой нынешний тоже ценит. Да и интересно лекции послушать, с коллегами на одной волне пообщаться. В прошлом году лекции в Ринхе несколько раз занятия проводила аудитор Елена Поролло - ооочень понравилось.
-
:glasses:
Не только для потенциальных работодателей :ab:, мой нынешний тоже ценит. Да и интересно лекции послушать, с коллегами на одной волне пообщаться. В прошлом году лекции в Ринхе несколько раз занятия проводила аудитор Елена Поролло - ооочень понравилось.
Где смотреть расписание лекций?
-
Девочки,мой ИП гражданин Украины.Сейчас,когда он получит Российский паспорт есть у него обязанность сообщать об этом в ИФНС ?В банк где открыт расч. счет. я так понимаю по любому нужно .да?
-
:ax:
-
Девочки, помогите, у кого обособки. Как заполнить раздел 1,1 и 1,2 именно по обособке? У меня лист 02-заполнена только строчка 310 (из290-310). В прилож. 5 тоже заполнена строка 120. А раздела 1.1 и 1.2 не заполняются, пустые и все. Что делать? Или так и надо???
Правильно же, что все строки, связанные в ФБ я оставляю пустыми? (для обособки)
все строки, связанные в ФБ я оставляю пустыми? Да
Теперь по налогу с БсФ .У вас есть база для исчисления налога? Сначала вы в декларации , кот. в головное подразделение показываете 2 листа в приложении №5 к листу 2, там идет разбивка базы по определенной пропорции. А потом этот же лист дублируете уже для обособки.
-
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если сзв-м сдана с ошибкой, каков порядок исправления? :ax:
-
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, если сзв-м сдана с ошибкой, каков порядок исправления? :ax:
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B2-%D0%BC%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3F%20%20&clid=1929745&lr=39
-
Всем привет. :ax:
Отмечусь
-
Девочки, нужна помощь, правильно рассчитать больничный по Бир и пособие до 1,5 лет.
Бухгалтер моя ведет несколько ИП/ООО и в этом не разбирается, а у меня сложный случай и беременность многоплодная, и больничный в одном году, отпуск по уходу в другом...
В общем, сама не тяну. :scratch:
Может, кто в этом спец и поможет. :ax:
-
Девочки, нужна помощь, правильно рассчитать больничный по Бир и пособие до 1,5 лет.
Бухгалтер моя ведет несколько ИП/ООО и в этом не разбирается, а у меня сложный случай и беременность многоплодная, и больничный в одном году, отпуск по уходу в другом...
В общем, сама не тяну. :scratch:
Может, кто в этом спец и поможет. :ax:
Добрый день. Попробуйте здесь посчитать
https://aktbuh.ru/raschet-dekretnyh.html
https://matkapital.org/kalkulyator-posobiya-po-uhodu-za-rebenkom-do-1-5-let/
-
Добрый день. Попробуйте здесь посчитать
https://aktbuh.ru/raschet-dekretnyh.html
https://matkapital.org/kalkulyator-posobiya-po-uhodu-za-rebenkom-do-1-5-let/
Спасибо большое, попробую.
Мне только 2 вопроса понять:
1. Если я ухожу на больничный по БиР в 2019 году, и он считается из 2017-2018гг, то заканчивается больничный уже в 2020 году. Получается отпуск по уходу до 1,5 лет считается уже из 2018-2019гг?
Но так как у меня в 2019 начался декрет, то я его могу заменить? На 2016?
То есть у меня отпуск до 1,5 лет будет считаться из 2018 и 2016?
Это правильно? Так можно?
2. Правильно ли я понимаю, что при расчете пособия до 1,5 лет я итоговую получившуюся сумму умножаю на 2 (так как 2 ребенка)?
Т.е. средний заработок * 30,4 * 0,4 * 2.
Так?
Буду ОЧЕНЬ благодарна за ответы. :ax:
-
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B7%D0%B2-%D0%BC%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3F%20%20&clid=1929745&lr=39
спасибо! :ax:
-
Спасибо большое, попробую.
Мне только 2 вопроса понять:
1. Если я ухожу на больничный по БиР в 2019 году, и он считается из 2017-2018гг, то заканчивается больничный уже в 2020 году. Получается отпуск по уходу до 1,5 лет считается уже из 2018-2019гг?
Но так как у меня в 2019 начался декрет, то я его могу заменить? На 2016?
То есть у меня отпуск до 1,5 лет будет считаться из 2018 и 2016?
Это правильно? Так можно?
2. Правильно ли я понимаю, что при расчете пособия до 1,5 лет я итоговую получившуюся сумму умножаю на 2 (так как 2 ребенка)?
Т.е. средний заработок * 30,4 * 0,4 * 2.
Так?
Буду ОЧЕНЬ благодарна за ответы. :ax:
Могу только по 2 пункту ответить, да все верно
-
По 1 пункту.
Вы можете заменить 2019 год на предшествующий (только не на 2016, а на 2017), но не факт, что это приведет к увеличению пособия, так как отпуск по бир в 2019 году будет исключаемым из расчета периодом.
Почитайте 255 ФЗ от 29.12.2006 (в нов редакции), статью 14. Там все подробно расписано.
-
По 1 пункту.
Вы можете заменить 2019 год на предшествующий (только не на 2016, а на 2017), но не факт, что это приведет к увеличению пособия, так как отпуск по бир в 2019 году будет исключаемым из расчета периодом.
Почитайте 255 ФЗ от 29.12.2006 (в нов редакции), статью 14. Там все подробно расписано.
Спасибо.
В моем случае это приведет к увеличению пособия.
Но в законе так написано: на предшествующие годы (год), что можно трактовать по-разному.
Ведь 2016 это тоже предшествующий год.
:scratch:
-
Девочки всем привет. Подскажите про кассы, какую и где лучше/дешевле брать и какие ещё с ними расходы связаны, сколько в мес. она обходится. Нужно для ИП ЕНВД без работников у одной торговля, у другой услуги (ателье) ну услуги я так поняла могут ещё на годик отсрочить покупку.
-
Девочки, привет! Как можно перейти на УСН, если ИП находится на патенте и 30 июня патент заканчивается
-
Девочки, привет! Как можно перейти на УСН, если ИП находится на патенте и 30 июня патент заканчивается
Закрыть ИП и открыть снова на УСН. Как я понимаю заявление на УСН вы при регистрации не подавали?
-
Девочки, привет! Как можно перейти на УСН, если ИП находится на патенте и 30 июня патент заканчивается
"Патентные" последствия. (из системы Консультант)
Если ИП применяет только ПСНО, то по окончании срока патента он вправе перейти на УСНО лишь с 1 января следующего календарного года, подав соответствующее уведомление (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Если ИП осуществлял иные виды деятельности и совмещает применение ПСНО и УСНО, то после утраты права на патент (или по окончании срока его действия) он вправе продолжить применять "упрощенку" (п. 6 ст. 346.45 НК РФ, п. 17 Письма ФНС России от 30.07.2018 N КЧ-4-7/14643).
Налоговые последствия смены режима в такой ситуации четко не определены. В этом случае ориентиром являются письма-разъяснения официальных органов.
-
Закрыть ИП и открыть снова на УСН. Как я понимаю заявление на УСН вы при регистрации не подавали?
Всем спасибо, да на УСН заявление не подавали
-
Девочки, подскажите, как бороться со Статистикой???
Просто достали, малое предприятие, мы регулярно попадаем в какие-то выборки.
И если я раньше не проверяла на их сайте, по их звонку все им носила, то теперь постоянно проверяю. Только обрадовалась что ничего нет, в пятницу уже к концу рабочего дня присылают по ТКС письмо "Срочно сдайте ПМ!".
Эта форма квартальная, должна была быть сдана до 29 апреля, проверяю на сайте, ничего не должны сдавать.
весь прошлый год эту форму я сдавала, в итоге, они приплели заполнять еще 3 формы, якобы потому что заполненные определенные показатели требуют сдачи дополнительных форм...
Звоню им - очередная ахинея про то, что мы попали в региональную выборку, а эта информация на сайте Росстата не отображается, это их какие-то списки....
Как мне кажется, работают по принципу - кого нашли и кто реагирует, того и исследуют по всем показателям.
На вопрос почему не предупредили заранее, как положено - не могли найти наши адреса, телефоны, вот каким-то образом нашли по ТКС. :al: :an:
Вопрос вот в чем - считать ли вот это "Срочно сдайте ПМ!", присланное по ТКС, должным уведомлением?
Нужно ли мне спустя почти месяц, как прошел срок, сдавать что-то или могу игнорировать?
Более того, они мне еще срок дали - в понедельник сдать!
Кто-нибудь в курсе, имеют ли они право ставить мне такой срок, если сами уведомили меня с диким опозданием??
Короче, хочу их послать на законном основании.
-
в учредителях иностранцы или иностранные компании есть? например с виргинских островов?
-
в учредителях иностранцы или иностранные компании есть? например с виргинских островов?
ха-ха)))
один, и отечественный)))
нет ничего и никого интересного, в том-то и дело...
-
ха-ха)))
один, и отечественный)))
нет ничего и никого интересного, в том-то и дело...
я звонила и жаловалась, сначала по месту - они, а что мы сделаем, вот начальство, потом начальству - отбилась.
-
я звонила и жаловалась, сначала по месту - они, а что мы сделаем, вот начальство, потом начальству - отбилась.
спасибо за ответ!
завтра тоже начну атаковать их, хочу, чтобы запомнили, что я нервная вредная баба,
или уведомляйте как положено, или гуляйте!
Принцип "проще сдать и не спорить" со статистикой не работает, реально, складывается впечатление, что они долбят одни и те же организации.
-
Ко мне так военкомат прицепился. Каждый декабрь с ними ругаюсь
-
Девочки, добрый день!
Нужен грамотный программист 1С для работы удаленно. Есть компания,торгующая опт и в розницу, физикам и юрикам. Есть сайт - нужно наладить процесс купли-продажи через него. В чем конкретно загвоздка не могу пояснить- не знаю).
Если есть контакты таких ребят, напишите, пжл
-
Девочки, добрый день!
Нужен грамотный программист 1С для работы удаленно. Есть компания,торгующая опт и в розницу, физикам и юрикам. Есть сайт - нужно наладить процесс купли-продажи через него. В чем конкретно загвоздка не могу пояснить- не знаю).
Если есть контакты таких ребят, напишите, пжл
А почему программист 1С, если наладить надо интернет-магазин? Есть такие магазины на базе С?
-
с 01 мая 2019 года на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 1466
все вновь назначаемые пособия: по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет будут выплачиваться только на карты платежной системы "Мир".
При отсутствии эмитированной платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом, к банковскому счету получателя средств - физического лица, предусматривающему осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств отражает сумму выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения. В этом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк распоряжения с кодом выплат, банк получателя средств направляет получателю средств - физическому лицу согласованным с ним способом уведомление с предложением в срок не позднее десяти рабочих дней со дня поступления распоряжения с кодом выплат явиться за получением суммы выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, или на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты.
Если в течение десяти рабочих дней со дня поступления в банк получателя средств распоряжения с кодом выплат получатель средств - физическое лицо не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на банковский счет, предусматривающий осуществление операций с использованием национального платежного инструмента, либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление операций с использованием платежной карты, банк получателя средств на одиннадцатый рабочий день со дня поступления распоряжения с кодом выплат осуществляет возврат плательщику денежных средств в сумме выплаты с указанием в распоряжении в реквизите "Назначение платежа" на то, что возврат денежных средств осуществляется в связи с несоблюдением требований части 5 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ. Одновременно банк получателя средств направляет получателю средств - физическому лицу согласованным с ним способом уведомление о возврате плательщику суммы выплаты».
Пришла рассылка из ФСС, так понимаю, все пособия, кроме по нетрудоспособности нужно будет перечислять на карты МИР?
-
Я уточняла в фсс, сказали пока рекомендация это, а отправляют на реквизиты которые предоставили. но карта мир это в перспективе единственная карта для всех пособий))
-
девочки. поделитесь пожалуйста опытом или предположениями.
фирму открыли в сентябре 2017. в июле 2018 продали. примерно тыс.за 10.
теперь веселье. документы по продаже потеряли. кому продали не помнят. "какая то взрослая женщина" ни имени, ни телефона ничего. ИНН проданой фирмы не помнят. название вспомнили, вроде как ООО было....Из налоговой пришла бумажка что надо сдать 3 ндфл.(про нее тоже забыли). Попростли помочь.
на 1000 они попали, понятно.
по выпискам , развлекаюсь, ищу кому продали. Надеюсь хоть как то контакты найти покупателя....но вот как еще стоимость продажи доказать?
-
Я уточняла в фсс, сказали пока рекомендация это, а отправляют на реквизиты которые предоставили. но карта мир это в перспективе единственная карта для всех пособий))
да. сейчас оформляю выдачу больничного родственникам умершей. поставила им выбор перечисления : почтой или фора банк. с радостью согласились на фору. тоже пытались сбербанк притулить.
-
девочки. поделитесь пожалуйста опытом или предположениями.
фирму открыли в сентябре 2017. в июле 2018 продали. примерно тыс.за 10.
теперь веселье. документы по продаже потеряли. кому продали не помнят. "какая то взрослая женщина" ни имени, ни телефона ничего. ИНН проданой фирмы не помнят. название вспомнили, вроде как ООО было....Из налоговой пришла бумажка что надо сдать 3 ндфл.(про нее тоже забыли). Попростли помочь.
на 1000 они попали, понятно.
по выпискам , развлекаюсь, ищу кому продали. Надеюсь хоть как то контакты найти покупателя....но вот как еще стоимость продажи доказать?
свое фио учредитель или директор тоже не помнят? это элементарно даже без выписки.
-
и да, если в налоговой не регистрировал продажу фирмы, то ничего вы не докажете.
-
свое фио учредитель или директор тоже не помнят? это элементарно даже без выписки.
да набирала я их. нет по ним ничего....
письмо есть из налоговой что знают о продаже, передаче. фирму нашла. они там есть. теперь осталось сумму доказать.
-
Куплю-продажу доли у нотариуса делали? Где нотариус, тоже не помнят?
Блин, какие счастливые люди с памятью рыбок)))
-
и не говори.))))))))
-
Куплю-продажу доли у нотариуса делали? Где нотариус, тоже не помнят?
Блин, какие счастливые люди с памятью рыбок)))
если бы сама не общалась, не поверила бы....
но нотариуса тоже не помнят. " по Красноармейской, в строну Карла Маркса, там еще мраморная приемная...."
:ae:
я не думала что такие люди бывают :support: :an:
-
я вот думаю...может вообще не подавать... на 1000попали, ок. потом же , по одному и тому же нарушению не могут же два раза штрафануть?
сумм к начислению нет.
-
Я уточняла в фсс, сказали пока рекомендация это, а отправляют на реквизиты которые предоставили. но карта мир это в перспективе единственная карта для всех пособий))
да. сейчас оформляю выдачу больничного родственникам умершей. поставила им выбор перечисления : почтой или фора банк. с радостью согласились на фору. тоже пытались сбербанк притулить.
ну и замечательно, что рекомендации, я тоже думала в случае чего выбирать почтовый перевод.
Только не понятен тогда вот этот момент - в их разъяснениях написано, что при перечислении не на карту МИР
в другом банке эта сумма будет считаться невыясненной, работники банка должны будут уведомить получателя о необходимости явиться и получить наличными... Либо сумма вернется опять в ФСС...
Так и будет или тоже их специальные страшилки?..
-
Девочки, спасите, или меня кондрашка хватит((
В ИФНС № 23 расчетный счет же только с этого года поменялся?
В 2018г был № 40101810400000010002 ????
Или я весь год не туда налоги по упрощенке платила???
-
Девочки, спасите, или меня кондрашка хватит((
В ИФНС № 23 расчетный счет же только с этого года поменялся?
В 2018г был № 40101810400000010002 ????
Или я весь год не туда налоги по упрощенке платила???
счет поменялся 4 февраля 2019. Переходный период был до 29.03.2019г.
-
счет поменялся 4 февраля 2019. Переходный период был до 29.03.2019г.
Ну да, я так и думала. Тогда вообще не понимаю, почему налоговая выставила требование на всю сумму уплаченных по усн налогов за 2018год. Думала, может, со счетом напутала(( тогда версия одна: они совсем звезданулись((
-
Ну да, я так и думала. Тогда вообще не понимаю, почему налоговая выставила требование на всю сумму уплаченных по усн налогов за 2018год. Думала, может, со счетом напутала(( тогда версия одна: они совсем звезданулись((
все проще, с конца декабря 2018 началась замена программного обеспечения ифнс, закончилась она или нет я не знаю, но в моей практике часты ситуации с такими требованиями - в налоговой говорят - начисления в новой программе, а оплаты в старой))) и практически руками они это соединяют.
-
все проще, с конца декабря 2018 началась замена программного обеспечения ифнс, закончилась она или нет я не знаю, но в моей практике часты ситуации с такими требованиями - в налоговой говорят - начисления в новой программе, а оплаты в старой))) и практически руками они это соединяют.
Таня, спасибо! Надеюсь, что так, а то я извелась уже, суммы-то не маленькие((
-
только ничто не мешает им списывать налоги по требованиям второй раз. :sorry: программа автоматически формирует требования и направляет в банк. более того даже после списания налогов блокировка счета на сумму может висеть ещё долгое время, так как в после обновления обратная связь с банками хромает.
-
только ничто не мешает им списывать налоги по требованиям второй раз. :sorry: программа автоматически формирует требования и направляет в банк. более того даже после списания налогов блокировка счета на сумму может висеть ещё долгое время, так как в после обновления обратная связь с банками хромает.
Ну так я в понедельник побегу к ним с документами, у меня срок до 30 мая в требовании стоит, я ж игнорировать не буду((
-
ко мне обращались за помощью. у одного ИП три!!! раза была сумма оплачена.
в первый раз оплатили сами( налоговая была не права) но разбираться не было времени,нужно было кредит получить, Висели в должниках у приставов. Через пару недель сняли инкассо по счету( хотя письмо и приставам и налоговой отправили в день оплаты,сразу же). Плюсом еще и приставы сняли с личного счета ИП. возвращать начали с октября прошлого года,вернули в феврале. после кучи звонков и горы писем..... :gift: Т.е. вместо 30 тыс. не правомерно начисленных, сняли 90....и пять месяцев их держали. Да, и тоже ограничение висело дооолго на счете в банке уже после снятия инкассового...... :wallbash: :wallbash: :wallbash: т.е. еще 30 тыс. в висяке. а ИП парикмахерские вид деятельности....т.е. суммы для них приличные....
Кстати остальные решили не возвращать а зачесть в счеты оплаты других налогов. Вернули только сумму снятую приставами( и то,потому что я с ними имела ранее дело по личным вопросам,решили не связываться повторно,пролоббировали возврат в налоговой :bg:)))))))).
-
У меня тоже была аналогичная ситуация, но чтобы потерять все уплаченные за год налоги и взносы в пфр? Тут и спорить не о чем особо((( все платежи вовремя и подтверждены.
-
все проще, с конца декабря 2018 началась замена программного обеспечения ифнс, закончилась она или нет я не знаю, но в моей практике часты ситуации с такими требованиями - в налоговой говорят - начисления в новой программе, а оплаты в старой))) и практически руками они это соединяют.
Подтверждаю, все так и есть, сама с этим столкнулась не давно. Моему инспектору что бы исправить, пришлось писать письмо начальнику, что бы тот разрешил внести исправление в программе, потом ждать когда программист сможет это сделать. Вообщем пришлось понервничать, сроки по требованию уже поджимали, а платить немалую сумму по требованию не хотелось бы или блокировки счета тоже. У меня тоже было требование на уплату усн за 2018 год, хотя все было уплачено в срок. После исправлений задолженность ушла.
-
счет поменялся 4 февраля 2019. Переходный период был до 29.03.2019г.
До 29.04.2019
-
СРОЧНО!
Требуется бухгалтер!
полный раб день
Александровка/Кирпичный
60,62 счета
89198727051 Юлия
-
Все, снят вопрос. У налоговой траблы какие-то вечные. :ai:
-
Минтруд выразил озабоченность психическим состоянием бухгалтеров в послеотчетный период.
В ведомстве отмечают, что в организациях участились случаи, когда бухгалтеры после успешной сдачи отчетности начинают вести себя неадекватно, смеяться без причины и постоянно улыбаться.
При неуспешной сдаче отчетности у некоторых бухгалтеров были зафиксированы случаи агрессивного поведения. Бухгалтеры нападали на сотрудников ИФНС, били их папками и даже кусали. Среди сотрудников налоговых инспекций есть пострадавшие.
В связи с этим Минтруд обязал работодателей предотвращать подобные ситуации. Работодатели обязаны следить за психическим состоянием бухгалтеров круглосуточно.
Бухгалтеры не должны работать более 20 часов в сутки, у них должен быть постоянный доступ к успокоительным средствам и кофе. Если бухгалтер отработал всего 8 часов и покинул офис, работодатель должен звонить ему на личный телефон и узнавать о состоянии здоровья.
Штрафы для работодателей за несоблюдение требований Минтруда весьма высокие: для организаций - от 500 000 до 700 000 рублей в зависимости от должности бухгалтера, состояние которого компания проигнорировала, а для должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.
Требование Минтруда №624/54-01 от 01.04.2018 вступает в силу с 01.04.2019 года. Работодателям стоит начать внимательнее относиться к сотрудникам бухгалтерии уже сегодня.
Источник: https://buh.ru/
-
Источник: https://buh.ru/
:ag: :ag: :ag: хорошая первоапрельская шутка
-
С нашими налогами - актуальна всегда....
-
Девочки, доброе утро!
Кто-нибудь реализует товар в Белоруссию или до.страну ЕАЭС? Есть вопросы :ax:
-
Девочки, не заполняется книга продаж и ндс с реализации за 1 кВ в чем может быть причина?
-
Причина может быть в глюках не знаю кого.В пятн вот звонила в налоговую, прислали уведомление, что не заполнен титульник с реквизитами, а он зааолнен.Налоговая сказала, что глюки происходят сейчас.
-
Девочки, не заполняется книга продаж и ндс с реализации за 1 кВ в чем может быть причина?
а что видите в оборотке?
-
Девочки, доброе утро!
Кто-нибудь реализует товар в Белоруссию или до.страну ЕАЭС? Есть вопросы :ax:
возим пиво в Белоруссию
-
проверяет нас трудовая инспекция....попали в общем.... зарплата 12000 мало :ah:, региональный минимальный размер От 12350,40 . Естественно мы и не слышали про это трехстороннее соглашение, от которого можно было отказаться, сказали, штраф 50000 :ac:
-
Нас в прошлом году при проверке они штрафанули на 40000 орг-ю и руководителя на 10000 -нашли одного отпускника ему за 2 дня до отпуска были выплачены отпускные .Оклады были по 13000.
-
Нас в прошлом году при проверке они штрафанули на 40000 орг-ю и руководителя на 10000 -нашли одного отпускника ему за 2 дня до отпуска были выплачены отпускные .Оклады были по 13000.
вот собаки... да понятно, что им надо к чему то придраться. А вот кстати, за 3 дня до отпуска... выхи считаются? мы дней за 5 стараемся выплатить
-
вот собаки... да понятно, что им надо к чему то придраться. А вот кстати, за 3 дня до отпуска... выхи считаются? мы дней за 5 стараемся выплатить
Надюш,вот смотри...
Статья 136 ТК РФ регламентирует сроки выплаты отпускных — не позднее чем за три для до начала отпуска. Норма эта вызывает несколько вопросов у бухгалтеров. И первый из них — в каких днях считать, календарных или рабочих? Ответ можно найти в письме Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 и информации Минтруда России от 16.06.2014. Ведомства уточняют, что срок выдачи отпускных исчисляется не в рабочих, а в календарных днях. При этом если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, оплату следует произвести накануне этого дня.
И второй важный вопрос — входит ли день выплаты отпускных в установленные ТК РФ три дня? Роструд в том же письме от 30.07.2014 № 1693-6-1 допускает такой вариант. В рассматриваемом примере ведомство указывает на право работодателя начислить сотруднику отпускные в один из трех дней. Эту позицию поддержали некоторые судебные инстанции в ряде своих решений (Кемеровский областной суд, Ленинградский областной суд и пр.).
В некоторых случаях суды придерживаются иной точки зрения. Одно из последних дел о сроках выплаты отпускных рассматривалось в Пермском краевом суде. Суд посчитал нарушением трудового законодательства выплату отпускных 15 января по предоставленному отпуску с 18 января и ряд аналогичных ситуаций. В своем решении суд постановил, что срок выплаты отпускных должен быть не менее трех дней. Подобные прецеденты случались и ранее (см. определение Челябинского областного суда от 17.09.2015 № 11-11043/2015 и определение Ростовского областного суда от 16.09.2013 № 33-11864). В связи с этим рекомендуем не рисковать, а отслеживать, чтобы между началом отпуска и перечислением средств было минимум три полных дня (72 часа). Перечислять отпускные заранее трудовое законодательство не запрещает.
-
Надюш,вот смотри...
Статья 136 ТК РФ регламентирует сроки выплаты отпускных — не позднее чем за три для до начала отпуска. Норма эта вызывает несколько вопросов у бухгалтеров. И первый из них — в каких днях считать, календарных или рабочих? Ответ можно найти в письме Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 и информации Минтруда России от 16.06.2014. Ведомства уточняют, что срок выдачи отпускных исчисляется не в рабочих, а в календарных днях. При этом если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, оплату следует произвести накануне этого дня.
И второй важный вопрос — входит ли день выплаты отпускных в установленные ТК РФ три дня? Роструд в том же письме от 30.07.2014 № 1693-6-1 допускает такой вариант. В рассматриваемом примере ведомство указывает на право работодателя начислить сотруднику отпускные в один из трех дней. Эту позицию поддержали некоторые судебные инстанции в ряде своих решений (Кемеровский областной суд, Ленинградский областной суд и пр.).
В некоторых случаях суды придерживаются иной точки зрения. Одно из последних дел о сроках выплаты отпускных рассматривалось в Пермском краевом суде. Суд посчитал нарушением трудового законодательства выплату отпускных 15 января по предоставленному отпуску с 18 января и ряд аналогичных ситуаций. В своем решении суд постановил, что срок выплаты отпускных должен быть не менее трех дней. Подобные прецеденты случались и ранее (см. определение Челябинского областного суда от 17.09.2015 № 11-11043/2015 и определение Ростовского областного суда от 16.09.2013 № 33-11864). В связи с этим рекомендуем не рисковать, а отслеживать, чтобы между началом отпуска и перечислением средств было минимум три полных дня (72 часа). Перечислять отпускные заранее трудовое законодательство не запрещает.
Олечка спасибо :aw:
-
проверяет нас трудовая инспекция....попали в общем.... зарплата 12000 мало :ah:, региональный минимальный размер От 12350,40 . Естественно мы и не слышали про это трехстороннее соглашение, от которого можно было отказаться, сказали, штраф 50000 :ac:
а можно поподробнее - что за трехстороннее соглашение?
нашла уже в кадровой теме
-
вот собаки... да понятно, что им надо к чему то придраться. А вот кстати, за 3 дня до отпуска... выхи считаются? мы дней за 5 стараемся выплатить
Считаются.Я после этой проверки за неделю выплачиваю,чтобы не забыть.
-
вот тоже склоняюсь выплачивать раньше чем за три дня...надеюсь хоть это не наказуемо :af:
-
но бывают и форс мажоры. когда о отпуске узнаю уже по факту. удаленность большая по региону, "забывают " предупредить во время.... :af:
-
и любопытно - что делаете с таким форс-мажором?
-
переносим на бумаге на другую дату. потом премиями выравниваю, что бы в деньгах они не потеряли.
-
Девочки, доброе утро!
Кто-нибудь реализует товар в Белоруссию или до.страну ЕАЭС? Есть вопросы :ax:
Да, в Армению
-
Девушки, в 1с Бухалтерия 3.0 "Книга доходов и расходов" для ИП на общем режиме корректно формируется? мне программа сформировала декларацию с убытком, вот интуитивно чувствую, что ошибка где-то...
-
если декларация формируется правильно при нажатии кнопочки, то и книга, скорее всего корректна. Логично? а если в декларации ерунда, то откуда взяться нормальной книге?
А вообще абсолютно все надо проверять к сожалению.
-
Девочки, ну подскажите еще , сейчас с 01 июня буду повышать зарплату.
1. Новая штатка
2. Доп. соглашения к каждому трудовому договору
Все?
Несколько человек в этот период в отпуске...это мне придется доплатиьь отпуск....в какой порядок и сроки выплаты....? я ж могу выплатить как он выйдет из отпуска или в ближайшую по выплате дату?
-
Добрый вечер, мне нужно заключить договор - я оказываю рекламно-информационные услуги (SMM), у меня ИП УСН6%, в шаблоне договора есть такая строчка
Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет ______________________ , НДС не облагается в связи ….
ну или облагается - как узнать, что туда вписывать? Ни я, ни заказчик не знаем :bh:
-
Добрый вечер, мне нужно заключить договор - я оказываю рекламно-информационные услуги (SMM), у меня ИП УСН6%, в шаблоне договора есть такая строчка
Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет ______________________ , НДС не облагается в связи ….
ну или облагается - как узнать, что туда вписывать? Ни я, ни заказчик не знаем :bh: :yupe:
Вы плательщик НДС? ИП? или это гражданско-правовой договор и Вы физ.лицо?
-
Вы плательщик НДС? ИП? или это гражданско-правовой договор и Вы физ.лицо?
Я оказываю SMM услуги, я ИП. Но в договоре, который прислал заказчик вот такая строчка под заполнение. Нужно что-то вписать туда
-
Я оказываю SMM услуги, я ИП. Но в договоре, который прислал заказчик вот такая строчка под заполнение. Нужно что-то вписать туда
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании главы 26,2 НК РФ.
Как-то так
-
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основании главы 26,2 НК РФ.
Как-то так
Спасибо! Все таки не облагается?
Я просто вообще в этом дуб дубом :wallbash:
-
Спасибо! Все таки не облагается?
Я просто вообще в этом дуб дубом :wallbash:
Вы же на УСН 6%? Ваши услуги по умолчанию НДС не облагаются.
-
Вы же на УСН 6%? Ваши услуги по умолчанию НДС не облагаются.
Спасибо!
-
всем труженицам доброго дня :az:
подскажите, кто недавно займы выдавал сотрудникам беспроцентные.
Интересуют расходы по банковской комиссии при снятии денег ООО займа сотруднику( раньше прям строго считалось , что это доход сотрудника и надо облагать НДФЛ или он должен был вернуть организации сумму банк.комиссии).
А Сейчас почитала, вроде уже просто расходы на банк.услуги только в БУ списывается на расходы организации и все, никаких НДФЛ или компенсаций :scratch:
И еще вопрос возник: 6-ндфл сдаем на бум.носитиле. В налоговой неверно внесли дату, и прислали нам письмо об "ошибке" в дате. У нас все правильно соответственно- полностью вина налоговиков. Теперь вот им письма с копией расчета мало, требуют еще уточненку сдать ( с теми же данными). Объясняя это , что отделы разные и в отделе проверок исправлять ошибку не будут, только получив уточненку заново внесут данные. :aq:
у кого было уже такое?
-
Всем здравствуйте!Девочки ,пожалуйста ,подскажите ,нужна ли онлайн касса с июля 2019 для ип без работников (автосервис) или все таки отсрочка до 2021 г?уже запуталась в информации ((
-
Всем здравствуйте!Девочки ,пожалуйста ,подскажите ,нужна ли онлайн касса с июля 2019 для ип без работников (автосервис) или все таки отсрочка до 2021 г?уже запуталась в информации ((
при продаже товаров собственного производства, оказании услуг , работ до 02.21 отсрочка
-
А мы попали на установку онл. Касс :ac:. Ип, усн. Работников взяли на свою голову....сейчас срочно покупаем....наверное не успеем...очереди ужасные. Наличного расчета нет, платят за услуги через сберб онлайн, причем неск. Человек всего...обидно...вообще не выгодно нам ее....
-
Девочки, а кого коснутся изменения с 01 июля по поводу того, что в чеке должны быть указаны Инн и название покупателя?
-
Девочки, я так отдалилась от мира бухгалтерии за время декрета. Подскажите: "Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года."
Эта информация из ФЗ актуальна? А то на сайте ифнс по прежнему показывает порядок перехода, если ИП на ЕНВД с 01.07.19 :al:
-
Девочки, а кого коснутся изменения с 01 июля по поводу того, что в чеке должны быть указаны Инн и название покупателя?
Всех, если оплачивает юр. лицо.
-
Девочки, я так отдалилась от мира бухгалтерии за время декрета. Подскажите: "Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года."
Эта информация из ФЗ актуальна? А то на сайте ифнс по прежнему показывает порядок перехода, если ИП на ЕНВД с 01.07.19 :al:
Актуальна.
-
Актуальна.
Спасибо :ax:
-
Девочки, ну подскажите, возможео чтоб директор или учредитель в кассу внес займ??? через расч. счет уже не получится... надо сделать задним числом.... сейчас обнаружила, что моя бух. не выплатила аванс человеку за апрель 2019 г. Знаю, что правильно, чтоб займ клался на расчетн. счет вроде бы...... но выхода другого не вижу, как провести через кассу
-
Девочки, ну подскажите, возможео чтоб директор или учредитель в кассу внес займ??? через расч. счет уже не получится... надо сделать задним числом.... сейчас обнаружила, что моя бух. не выплатила аванс человеку за апрель 2019 г. Знаю, что правильно, чтоб займ клался на расчетн. счет вроде бы...... но выхода другого не вижу, как провести через кассу
Мы так делали, директор вносил займ в кассу, а потом сдавал наличку в банк. Но из займов нельзя выдавать зп ((( Хотя мы иногда грешили этим :secret:
-
Мы так делали, директор вносил займ в кассу, а потом сдавал наличку в банк. Но из займов нельзя выдавать зп ((( Хотя мы иногда грешили этим :secret:
блин...ну выхода нет... там 2600. Только мы хотим внести в кассу Тем числом ( поздним), выдать зарплату,а возврат займа сделать завтрашним днем
-
Девочки, ну подскажите, возможео чтоб директор или учредитель в кассу внес займ??? через расч. счет уже не получится... надо сделать задним числом.... сейчас обнаружила, что моя бух. не выплатила аванс человеку за апрель 2019 г. Знаю, что правильно, чтоб займ клался на расчетн. счет вроде бы...... но выхода другого не вижу, как провести через кассу
что-то я задумалась...
это выдать заем (в случае, если ооо - займодавец) и погасить наличными (если ооо - заемщик) нельзя из кассы напрямую, а вот получить в свою кассу заемные средства ооо может.
как-то так...
вот еще нашла
https://its.1c.ru/db/answers#content:2587:hdoc
Вопрос аудитору
В организации периодически возникает нехватка денежных средств на текущую деятельность. Может ли учредитель внести заем наличными деньгами в кассу организации?
Учредитель может внести заем наличными денежными средствами в кассу организации (заемщика). Однако необходимо учитывать, кто является учредителем – физлицо или организация.
Если организация производит наличные расчеты по договорам с другими организациями (предпринимателями), то лимит расчетов не должен превышать 100 000 руб. по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). Это правило в полной мере относится и к договорам займа.
Следовательно, если учредителем заемщика является организация, то по одному договору займа можно принять от займодавца сумму не более 100 000 руб. наличными.
Однако наличные расчеты между организациями и физлицами, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, осуществляются без ограничения суммы (п. 5 Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У). Таким образом, если учредитель – физлицо, то организация может принять от него заем наличными в любой сумме без ограничений.
Необходимо учитывать, что при получении или возврате займа наличными деньгами необходимо составить приходный или расходный кассовый ордер (формы № КО-2 и № КО-1, утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88).
Также отметим, что предоставление и погашение займа для оплаты товаров (работ, услуг) является расчетом и требует от займодавца (организации, предпринимателя) применения онлайн-кассы. Однако в случае предоставления такого займа до 01.07.2019 онлайн-кассу можно не применять (п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ).".
-
спасибо всем :ax:
-
Всех, если оплачивает юр. лицо.
то есть если мне через сбербанк онлайн за услугу оплатит Юр. лицо ( есть одни такие, видимо без расчс. счета), то мне надо указать в чеке их наименование и ИНН???? :ai: То есть надо прошивать онлайн кассу под них?
-
то есть если мне через сбербанк онлайн за услугу оплатит Юр. лицо ( есть одни такие, видимо без расч. счета), то мне надо указать в чеке их наименование и ИНН???? :ai: То есть надо прошивать онлайн кассу под них?
Выдавайте чек с новыми реквизитами при расчетах с организациями и ИП
С 1 июля 2019 года при расчетах между организациями и ИП наличными или с предъявлением карты в чеке нужно будет указывать новые реквизиты. Если в чеке нет обязательных реквизитов – это посчитают нарушением порядка применения ККТ, за которое предусмотрен штраф.
Всем пользователям ККТ необходимо обновить программное обеспечение кассы, если еще этого не сделали, чтобы кассы печатали новые реквизиты. Что нужно для этого сделать, узнайте в компании, которая обслуживает ККТ. В таблице ниже – перечень новых реквизитов чека.
Новые реквизиты кассового чека при расчетах между организациями и ИП
Ситуация
Какие реквизиты указывать
Основание
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП товары, работы, услуги по договору
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Пункт 6.1 статьи 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письмо Минфина от 19.10.2018 № 03-01-15/75371, примечания 13 и 17 к таблице 20 приказа, утвержденного приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП подакцизные товары
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Акциз (тег 1229)
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП товары иностранного производства и выставляет счет-фактуру
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Код страны происхождения товара (тег 1230)
Регистрационный номер таможенной декларации при расчетах за товар (тег 1231)
Изменения должны учитывать как продавцы, так и покупатели. Продавцы обязаны формировать чеки с новыми реквизитами. Если в чеке нет обязательных реквизитов – это нарушение порядка применения ККТ, за которое предусмотрена административная ответственность. Покупателям же стоит проверять полученные от продавцов чеки, чтобы в них были обязательные реквизиты. Чек, оформленный с нарушением, не подтверждает оплату.
«Новые требования к ККТ с 1 июля 2019 года, которые надо учесть всем». А.А. Батарин
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://www.1gl.ru/#/document/184/16292/dfaspe7vq5/?of=copy-6f87eda7c9
-
Девочки, подскажите.
У наших менеджеров (и не только) в ТД прописан характер разъездной работы. Некоторым выделен служебный авто и топливная карта, а остальным только топливная карта, а машину они используют личную. Но, мы не платим им никаких компенсационных выплат за использование личного авто, а только, получается, компенсируем гсм. Нигде не прописано про использование личного авто.
Подскажите, как было бы правильнее все оформить, чтоб мы спокойно могли подтвердить обоснованность расходов на гсм.
Я просто думаю, к примеру служ.машин 10 , а топливных 15, и по всем заправляются. Что делать с этими 5 картами? :wallbash:
-
Маша, ай нид хелп! Девочки, может еще кто сталкивался.
Компенсация работникам за использование их личного оборудования в работе. Например, ноутбук, оплата интернета (для дистанционщиков).
Есть какие-то условия и лимиты с тчз налогообложения? Можно просто назначить сумму от фонаря?
Ндфлом же она не облагается?
-
Выдавайте чек с новыми реквизитами при расчетах с организациями и ИП
С 1 июля 2019 года при расчетах между организациями и ИП наличными или с предъявлением карты в чеке нужно будет указывать новые реквизиты. Если в чеке нет обязательных реквизитов – это посчитают нарушением порядка применения ККТ, за которое предусмотрен штраф.
Всем пользователям ККТ необходимо обновить программное обеспечение кассы, если еще этого не сделали, чтобы кассы печатали новые реквизиты. Что нужно для этого сделать, узнайте в компании, которая обслуживает ККТ. В таблице ниже – перечень новых реквизитов чека.
Новые реквизиты кассового чека при расчетах между организациями и ИП
Ситуация
Какие реквизиты указывать
Основание
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП товары, работы, услуги по договору
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Пункт 6.1 статьи 4.7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, письмо Минфина от 19.10.2018 № 03-01-15/75371, примечания 13 и 17 к таблице 20 приказа, утвержденного приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП подакцизные товары
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Акциз (тег 1229)
Организация или ИП покупает у другой организации или ИП товары иностранного производства и выставляет счет-фактуру
Покупатель (тег 1227)
ИНН покупателя (тег 1228)
Код страны происхождения товара (тег 1230)
Регистрационный номер таможенной декларации при расчетах за товар (тег 1231)
Изменения должны учитывать как продавцы, так и покупатели. Продавцы обязаны формировать чеки с новыми реквизитами. Если в чеке нет обязательных реквизитов – это нарушение порядка применения ККТ, за которое предусмотрена административная ответственность. Покупателям же стоит проверять полученные от продавцов чеки, чтобы в них были обязательные реквизиты. Чек, оформленный с нарушением, не подтверждает оплату.
«Новые требования к ККТ с 1 июля 2019 года, которые надо учесть всем». А.А. Батарин
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://www.1gl.ru/#/document/184/16292/dfaspe7vq5/?of=copy-6f87eda7c9
фух, как я поняла, это только если наличка или картой :secret: если через сбербанк онл. не надо
-
фух, как я поняла, это только если наличка или картой :secret: если через сбербанк онл. не надо
Если через СБОЛ, то получается он платит не как юр.лицо, а как физик, тогда чек нужен, но без наименования покупателя. Я так понимаю.
-
Интересно , а если я дала сотруднику деньги, чтобы он для организации купил товар и отчитался по авансовому .Здесь как быть с чеками?
-
Если через СБОЛ, то получается он платит не как юр.лицо, а как физик, тогда чек нужен, но без наименования покупателя. Я так понимаю.
Тогда и документы ему как физ. лицу, а не на организацию.
-
Интересно , а если я дала сотруднику деньги, чтобы он для организации купил товар и отчитался по авансовому .Здесь как быть с чеками?
С вашей стороны никак. Продавец чек выдаст, сотрудник по нему отчитается.
-
С вашей стороны никак. Продавец чек выдаст, сотрудник по нему отчитается.
Но в чеке должно быть пробито ИНН и наименование нашей организации,да?Или я что-то не так поняла?
-
Но в чеке должно быть пробито ИНН и наименование нашей организации,да?Или я что-то не так поняла?
Думаю, что нет. Сотрудник закупает тмц как физик, затем отчитывается за взятые в подотчет деньги.
А вот если сотрудник придет с доверенностью от компании и попросит, чтоб доки были выписаны на компанию, то при расчете наличными продавец должен выдать ему чек, в котором будет указано наименование Вашей компании и ИНН (компании-покупателя)
Если я не права, девочки, поправьте.
-
Думаю, что нет. Сотрудник закупает тмц как физик, затем отчитывается за взятые в подотчет деньги.
А вот если сотрудник придет с доверенностью от компании и попросит, чтоб доки были выписаны на компанию, то при расчете наличными продавец должен выдать ему чек, в котором будет указано наименование Вашей компании и ИНН (компании-покупателя)
Если я не права, девочки, поправьте.
По-моему, вы правы.
-
Да, я тоже так поняла...но вот вопрос....как это должно быть настроено??? Одному проьить чек без наименования и Инн, другому с наименованием
-
Да, я тоже так поняла...но вот вопрос....как это должно быть настроено??? Одному проьить чек без наименования и Инн, другому с наименованием
Вы про сам кассовый аппарат? Думаю, что это должно быть завязано с 1С.
А вообще пока сама не знаю, сейчас разбираемся с этим вопросом. В одной компании, которая занимается кассами, мне вообще не смогли ответить. Ответ был, что-то типа , на сайте налоговой они не видят информации о таком новшестве и как это реализовать на деле они пока не знают :ai: А кто должен знать тогда?
И еще, вроде если кассу перед новым годом перепрограммировали на новую версию ФД 1,05, то с 1.07.19 всё автоматически перенастроится, но как это проверить, вопрос. :scratch:
-
Девочки,кого-нибудь обслуживает ЦТО СТАТМАН ?Телефоны их ,наверно,не работают.Может поменялись?У кого-нибудь есть их какие-нибудь контакты?Хоть езжай к ним.
-
Девочки, подскажите по взносам ИП на УСН.
Фиксированные разбиваю на 4 части и плачу каждый квартал. А как быть с 1%, могу я его уже сейчас частично платить, если наш доход уже превысил 300 тыс? Хочу уже сейчас в расходы принимать.
-
Девочки, подскажите по взносам ИП на УСН.
Фиксированные разбиваю на 4 части и плачу каждый квартал. А как быть с 1%, могу я его уже сейчас частично платить, если наш доход уже превысил 300 тыс? Хочу уже сейчас в расходы принимать.
Конечно можете.
-
Конечно можете.
:ax: вот спасибо!
-
Девочки,кого-нибудь обслуживает ЦТО СТАТМАН ?Телефоны их ,наверно,не работают.Может поменялись?У кого-нибудь есть их какие-нибудь контакты?Хоть езжай к ним.
Сегодня дозвонилась им с первого раза, тел. 320-21-20.
-
Да, я тоже так поняла...но вот вопрос....как это должно быть настроено??? Одному проьить чек без наименования и Инн, другому с наименованием
Созвонилась с монетным двором, они мне рассказали следующее,
т.к. в декабре мы перепрошивали ккт на новый протокол 1,05, (когда менялась ставка НДС), и проплатили годовую лицензию, то у нас в этой лицензии все обновления этого года. И вроде как уже сейчас должны печататься и ИНН и Наименование покупателя, только это должен настроить наш программист 1с. Говорят, что касса должна получать нужный сигнал из 1с, и тогда в чеке будут все необходимые реквизиты.
Пойду звонить программисту )))
-
Сегодня дозвонилась им с первого раза, тел. 320-21-20.
Спасибо.У них на сайте другие телефоны. :ax:
-
Вы про сам кассовый аппарат? Думаю, что это должно быть завязано с 1С.
А вообще пока сама не знаю, сейчас разбираемся с этим вопросом. В одной компании, которая занимается кассами, мне вообще не смогли ответить. Ответ был, что-то типа , на сайте налоговой они не видят информации о таком новшестве и как это реализовать на деле они пока не знают :ai: А кто должен знать тогда?
И еще, вроде если кассу перед новым годом перепрограммировали на новую версию ФД 1,05, то с 1.07.19 всё автоматически перенастроится, но как это проверить, вопрос. :scratch:
вооот, и мне в контуре так ответили
-
Добрый день! Подскажите, выяснилось, что у нас есть ИЛ, мне нужно сейчас погасить по нему штраф и исполнительский сбор, печатаю с сайта приставов квитанцию(платежку не дают сформировать), но там нет КБК. Если набрать обычную платежку оплата пройдет как нужно или топать к ним и брать КБК?
Что-то я совсем запуталась, вроде они же бюджетная контора, но почему в самом документе нет именно этого значения..
Подскажите, кто сталкивался?!
Телефоны в ФССП либо не отвечаю либо занято :be:
-
Добрый день! Подскажите, выяснилось, что у нас есть ИЛ, мне нужно сейчас погасить по нему штраф и исполнительский сбор, печатаю с сайта приставов квитанцию(платежку не дают сформировать), но там нет КБК. Если набрать обычную платежку оплата пройдет как нужно или топать к ним и брать КБК?
Что-то я совсем запуталась, вроде они же бюджетная контора, но почему в самом документе нет именно этого значения..
Подскажите, кто сталкивался?!
Телефоны в ФССП либо не отвечаю либо занято :be:
В их квитанции должен быть УИН, а еще там может быть штрих код, это совсем хорошо. Оплатите в сбере по их квитанции и будет вам счастье.
-
Добрый день! Подскажите, выяснилось, что у нас есть ИЛ, мне нужно сейчас погасить по нему штраф и исполнительский сбор, печатаю с сайта приставов квитанцию(платежку не дают сформировать), но там нет КБК. Если набрать обычную платежку оплата пройдет как нужно или топать к ним и брать КБК?
Что-то я совсем запуталась, вроде они же бюджетная контора, но почему в самом документе нет именно этого значения..
Подскажите, кто сталкивался?!
Телефоны в ФССП либо не отвечаю либо занято :be:
вводите "0"
От банка зависит. Сб бизнес онлайн любит ругаться -распознает все платежи на УФК как бюджетные и просит заполнение соотв.полей- тогда тупо ставлю нули. Или плачу как обычный платеж.
-
Девочки, добрый день. Подскажите, пожалуйста, при продаже ОС физическому лицу кассовый чек тоже нужен?
Если физ лицо оплатит счет в банке через операциониста, то нам не нужно по кассе пробивать? много инфы об этом было, запуталась совсем уже
-
Девочки, добрый день. Подскажите, пожалуйста, при продаже ОС физическому лицу кассовый чек тоже нужен?
Если физ лицо оплатит счет в банке через операциониста, то нам не нужно по кассе пробивать? много инфы об этом было, запуталась совсем уже
С сегодняшнего числа нужно пробивать чек, даже если оплатит через операциониста
-
С сегодняшнего числа нужно пробивать чек, даже если оплатит через операциониста
Спасибо.
Девочки, ну может кто подскажет варианты продажи автомобиля физ лицу без кассы :ah: попался вариант через агента, может еще что есть?
-
Девочки, подскажите, включается ли материально-ответственное лицо в комиссию на списание ТМЦ?
Не пойму, кого в приказ можно писать - кладовщика можно?
При инвентаризации нет, насколько помню.
-
вопрос назрел. думаю что делать. приняли человека 1.07. заявление на увольнение написал со 2.07....официальных смен нет, табель пустой...в трудовой книжке кадры уже успели напачкать.... думаю...чем мне грозит проведение приема и отражение в сзвм факта работы товарища...? задолбусь потом в отчетах пояснять налоговой и прочим: почему нет начислений?
-
Девочки, подскажите, включается ли материально-ответственное лицо в комиссию на списание ТМЦ?
Не пойму, кого в приказ можно писать - кладовщика можно?
При инвентаризации нет, насколько помню.
я включала, но у нас то и выбора не было:официально в фирме три человека(директор, бухгалтер и кладовщик)
-
Почитаю.
-
Спасибо.
Девочки, ну может кто подскажет варианты продажи автомобиля физ лицу без кассы :ah: попался вариант через агента, может еще что есть?
Супруг у физика не ИП шник(ца)? Тогда безналом со счёта ИП можно оплатить. Взнос личных средств ИП на р/счет, имущество супругов совместнонажитое, вне зависимости, кто за него рассчитывается и на кого оно оформляется.
-
Шоб чинушам пусто было с этими кассами!
-
Добрый вечер. Помогите у меня вопрос по поводу онлайн кассы. Я бухгалтер в турфирме. Своя специфика. Люди вносят предоплату за тур, я должна пробивать это как аванс. Авансы не входят в выручку при гашении смены. Где то читала про чек на ноль. Вообще как быть с авансами и потом полной оплатой за услуги? Спасибо. И если есть у нас в городе специалисты, которых можно вызвать и они обучат всем нововведениям в ККТ, подскажите. ККТ применяем больше года, но вот эти нововведения выбивают из колеи.
-
Добрый вечер. Помогите у меня вопрос по поводу онлайн кассы. Я бухгалтер в турфирме. Своя специфика. Люди вносят предоплату за тур, я должна пробивать это как аванс. Авансы не входят в выручку при гашении смены. Где то читала про чек на ноль. Вообще как быть с авансами и потом полной оплатой за услуги? Спасибо. И если есть у нас в городе специалисты, которых можно вызвать и они обучат всем нововведениям в ККТ, подскажите. ККТ применяем больше года, но вот эти нововведения выбивают из колеи.
Я как-то читала форум программистов 1с, и там обсуждалось, что если пробивается чек на аванс, то в дальнейшем, при закрытии данного аванса, нужно пробивать еще раз чек с указанием "зачет аванса" или "полный расчет", точно не помню. Ну это жесть конечно с нововведениями, я вешаюсь (((
Может в налоговую сходить, на консультацию? На семинаре 25 фнс приглашали приходить и спрашивать, т.к. много нововведений и нужно в этом как-то разбираться
-
Я как-то читала форум программистов 1с, и там обсуждалось, что если пробивается чек на аванс, то в дальнейшем, при закрытии данного аванса, нужно пробивать еще раз чек с указанием "зачет аванса" или "полный расчет", точно не помню. Ну это жесть конечно с нововведениями, я вешаюсь (((
Может в налоговую сходить, на консультацию? На семинаре 25 фнс приглашали приходить и спрашивать, т.к. много нововведений и нужно в этом как-то разбираться
Спасибо, попробую сходить в налоговую
-
Девочки, проконсультируйте, пожалуйста, недобухгалтера по проводке в 1 с корректировки долга пошагово.Выставлен счет компании А, по счету заплатила компания Б,указав номер счета и дату в назначении платежа, потом покупатель А прислал письмо, об изменении назначении платежа : в счет погашения задолженности фирмы Б перед покупателем нашим А. У нас с фирмой Б нет никаких взаимоотношений. Соответственно покупатель А теперь по оборотке висит в должниках.Как правильно оформить корректировку долга в 1С? Договоры отсутствуют с обоими контрагентами. Буду благодарна за пошаговый алгоритм.
-
Лариса, просто отработай выписку на нужного контрагента. Письмо-основание у тебя есть.
-
Оля, я, вроде, начиталась, что надо делать корректировку долга.В выписке вручную изменить назначение платежа и все?Я сначала так и хотела сделать, но письмо же они позже прислали.Или это не имеет значения?
-
В выписке поставь плательщика - своего дебитора. И фсё. Насколько раньше? У тебя осн, деньги пришли в прошлом квартале, и ты уплатила ндс и с реализации на А, и с "аванса" от Б?
Если хочешь - позвони после 9 ч. утра
-
Девочки, хочу ещё подводные камни поискать:-)
Все по поводу этих Ккм.
Вроде вчера почитала, что не нужен. Но может кто на практике с дурью налоговых сталкивался. Уже на воду дуешь.
Вот смотрите. У меня клиент заказывает товар из Москвы. Я отправляю курьерами с наложенным платежом. В накладной просто пишу сумму за товар. У меня договор с курьерской службой. Называется договор на курьерские услуги. Внутри него просто порядок: курьеры доставляют товар, понимают за него деньги налом или безналом, выдают Клиенту свой чек. Потом курьеры составляют с моим ооо акт, вычитают из суммы, принятой от клиента стоимость Доставки и 3% от суммы цены товара и остаток перечисляют мне на счёт.
По идее мне Ккм в этом случае не нужен. Но. Договор с курьерами не агентский не ритейлерский
Может кто-нибудь сталкивался
-
Девочки, получается, что МРОТ сейчас 12350,40?
-
Девочки, получается, что МРОТ сейчас 12350,40?
Да
-
Девочки, добрый день. Подскажите, пожалуйста, при продаже ОС физическому лицу кассовый чек тоже нужен?
Если физ лицо оплатит счет в банке через операциониста, то нам не нужно по кассе пробивать? много инфы об этом было, запуталась совсем уже
Вот.И я голову ломаю...У меня новая фирма, в которой по 62 счету гора физиков с безналичной оплатой. С 1 июля нужна он- лайн касса. Где почитать про них? Какая специфика при расчетах физиками безналом? Кассу можно привязать к 1С? Выписка загружается на след день после банковского дня, а чек должен быть пробит день в день... Что - то я туплю...Хелп! С кассой работала во времена царя Гороха)
-
Девочки, подскажите.
У наших менеджеров (и не только) в ТД прописан характер разъездной работы. Некоторым выделен служебный авто и топливная карта, а остальным только топливная карта, а машину они используют личную. Но, мы не платим им никаких компенсационных выплат за использование личного авто, а только, получается, компенсируем гсм. Нигде не прописано про использование личного авто.
Подскажите, как было бы правильнее все оформить, чтоб мы спокойно могли подтвердить обоснованность расходов на гсм.
Я просто думаю, к примеру служ.машин 10 , а топливных 15, и по всем заправляются. Что делать с этими 5 картами? :wallbash:
Мы в ТД договоре прописывали, что в связи с разьездным характером работ работник использует личное авто .... ( копию ПТС прикладываете), а фирма компенсирует расходы ГСМ. Обоснованность расходов по ГСМ вы подтверждаете путевыми листами по а/м. Кстати, вы их рисуете на каждую ходку с марта или на месяц?
Топливные карты должны по учету быть привязаны к какому -то сотруднику и его а/м. Разве они не именные? В личном кабинете ФИО не фигурируют? Тогда пусть у кого- то их будет 2. Why not? Только движение ГСМ не забывайте отражать в путевых листах: залил по 2 картам и израсходовал соответственно.
-
Девочки, хочу ещё подводные камни поискать:-)
Все по поводу этих Ккм.
Вроде вчера почитала, что не нужен. Но может кто на практике с дурью налоговых сталкивался. Уже на воду дуешь.
Вот смотрите. У меня клиент заказывает товар из Москвы. Я отправляю курьерами с наложенным платежом. В накладной просто пишу сумму за товар. У меня договор с курьерской службой. Называется договор на курьерские услуги. Внутри него просто порядок: курьеры доставляют товар, понимают за него деньги налом или безналом, выдают Клиенту свой чек. Потом курьеры составляют с моим ооо акт, вычитают из суммы, принятой от клиента стоимость Доставки и 3% от суммы цены товара и остаток перечисляют мне на счёт.
По идее мне Ккм в этом случае не нужен. Но. Договор с курьерами не агентский не ритейлерский
Может кто-нибудь сталкивался
Оксана, а вот мне все таки кажется что это агентский договор ( он по твоему поручению от твоего имени реализует товар) это первое. И в этом случае они должны пробивать по кассе ( тк для них это агентский договор), а ты от юриков по безналу принимаешь без ккм.
-
Подскажите пожалуйста как ИП принять на работу сотрудника? Надо ли регистрироваться в ФСС как работодатель и т.д.
Какие потом отчеты сдавать ежемесячно, ежеквартально?
-
Подскажите пожалуйста как ИП принять на работу сотрудника? Надо ли регистрироваться в ФСС как работодатель и т.д.
Какие потом отчеты сдавать ежемесячно, ежеквартально?
Да, в ФСС надо регистрироваться в ПФ вроде уже не надо.Отчеты сдаете стандартные: Сзв-М, РСВ, ФСС , НДФЛ-6.
-
Да, в ФСС надо регистрироваться в ПФ вроде уже не надо.Отчеты сдаете стандартные: Сзв-М, РСВ, ФСС , НДФЛ-6.
плюс провести спецоценку условий труда
-
Девочки, доброй ночи.
Ситуация следующая:
Аренда квартиры физлицом у ИП1 (ИП1 не собственник). До июля деньги вносились наличными через операциониста в банк, с июля собственник открывает на себя ИП2, перезаключает договор, чтобы не заморачиваться с кассой.
Вопрос вот в чем: надо вернуть обеспечительный платеж с ИП1 физлицу, чтобы он внес его при заключении договора с ИП2. Можно ли это сделать с р/счета?
Вроде читаю, что обеспечительный платеж под 54ФЗ не попадает, но там...
-
Девочки, получается, что МРОТ сейчас 12350,40?
А это с какого числа?
-
А это с какого числа?
Это с 01 января 2019
-
Это с 01 января 2019
Тогда следующий вопрос: в какой стране? ))
У меня 11280.
-
12350, 40 это региональный МРОТ.
-
Предвижу комментарий, поэтому задам вопрос по-другому: что мне будет за начисление 11280?
-
:
Предвижу комментарий, поэтому задам вопрос по-другому: что мне будет за начисление 11280?
После прошлогодней проверки трудовой и штрафов на 80 тыс я больше не рискую и дую на воду.
-
Штрафовали конкретно за начисление согласно федеральному мроту?
-
Штрафовали конкретно за начисление согласно федеральному мроту?
Нет- пришли, потому что мы этого не придерживались.Больше я нервы себе трепать из - за этих копеек не хочу.
-
:eat:
Предвижу комментарий, поэтому задам вопрос по-другому: что мне будет за начисление 11280?
Отвечу так: нас в июне проверяли трудовая совместно с прокуратурой. Оклад ы у офиса 12000. Итог штраф по минималке 30000 на фирму. Есть тройственное соглашение 2016 года, гдн регион. МРОТ по ро составляет 1.2 прожиточного минимума за 4 кв. Прошл. Года. Мы и знать о таком не знали. Всегда ориентировались на федер. Мрот. Вот теперь в конце 2019 г. Выйдет новое соглашение. Надо следить
-
Продолжу: в предписании написали устранить замечания, доначислить до уровня регион. Мрот, выплатить. Наказать виновных
-
Ясно, спасибо. Никогда не сталкивались с подобными проблемами.
Мальва, кто-то из сотрудников накатал жалобу, или попали "в выборку" трудовиков?
Девочки, посоветуйте, плиз. Ситуация: зп начислялась, вся отчетность с начислениями сдавалась (рсв, 4-фсс, 6-ндфл), но налоги и взносы за прошлый год не платились от слова совсем. Счет давно заблокирован, в 2019 сотрудников кроме дира нет, начислений нет, фирма заброшена, только нулевая отчетность сдается. В 2-ндфл строки "налог перечисленный" пустые. Получено уведомление. Дир никуда разумеется не пойдёт, но ответ предполагается. Что лучше написать: чушь типа "в связи с отсутствием оборотных средств бла-бла-бла", или таки подать корр.справки с указанием исчисленных сумм в строках "перечисленный", получить дополнительно по 500 рэ за справку штрафов и ждать штраф по 123 статье, который один фиг и так будет? Что-то я впервые с настолько идиотской ситуацией сталкиваюсь. Накуа было подавать отчетность с начислениями, если не предполагалось платить? (а оно не предполагалось). Подать справки с цифрами и с отпиской - мол, на ваше увомление сообщаем, что подали корректиповку, проще - 500рэ за справку погоды не сделают и платить их все равно никто не будет, но хоть какой-то вменяемый ответ, т.к. вариант "не было денег, а удержанный ндфл сразу тратили "на булавки", вот и не платили" вообще же бредятина за гранью...
В общем, как бы поступили? Или вообще не реагиповать, нехай будет штраф по 123й и 1000 за игнор?
-
:eat:
Отвечу так: нас в июне проверяли трудовая совместно с прокуратурой. Оклад ы у офиса 12000. Итог штраф по минималке 30000 на фирму. Есть тройственное соглашение 2016 года, гдн регион. МРОТ по ро составляет 1.2 прожиточного минимума за 4 кв. Прошл. Года. Мы и знать о таком не знали. Всегда ориентировались на федер. Мрот. Вот теперь в конце 2019 г. Выйдет новое соглашение. Надо следить
Девочки, ответьте пожалуйста недобухгалтеру. Оклад 12 тыс - это нарушение? Не пойму.
-
Вроде мало, вот тут почитайте и страницей раннее
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,161243.1680.html
-
Девочки, ответьте пожалуйста недобухгалтеру. Оклад 12 тыс - это нарушение? Не пойму.
Первые три года работы малого предприятия- нет, не нарушение.
-
Ясно, спасибо. Никогда не сталкивались с подобными проблемами.
Мальва, кто-то из сотрудников накатал жалобу, или попали "в выборку" трудовиков?
Девочки, посоветуйте, плиз. Ситуация: зп начислялась, вся отчетность с начислениями сдавалась (рсв, 4-фсс, 6-ндфл), но налоги и взносы за прошлый год не платились от слова совсем. Счет давно заблокирован, в 2019 сотрудников кроме дира нет, начислений нет, фирма заброшена, только нулевая отчетность сдается. В 2-ндфл строки "налог перечисленный" пустые. Получено уведомление. Дир никуда разумеется не пойдёт, но ответ предполагается. Что лучше написать: чушь типа "в связи с отсутствием оборотных средств бла-бла-бла", или таки подать корр.справки с указанием исчисленных сумм в строках "перечисленный", получить дополнительно по 500 рэ за справку штрафов и ждать штраф по 123 статье, который один фиг и так будет? Что-то я впервые с настолько идиотской ситуацией сталкиваюсь. Накуа было подавать отчетность с начислениями, если не предполагалось платить? (а оно не предполагалось). Подать справки с цифрами и с отпиской - мол, на ваше увомление сообщаем, что подали корректиповку, проще - 500рэ за справку погоды не сделают и платить их все равно никто не будет, но хоть какой-то вменяемый ответ, т.к. вариант "не было денег, а удержанный ндфл сразу тратили "на булавки", вот и не платили" вообще же бредятина за гранью...
В общем, как бы поступили? Или вообще не реагиповать, нехай будет штраф по 123й и 1000 за игнор?
У нас льгота была по НДС ( по виду деятельности) - запросили доки на обычную камеральную проверку ИФНС в т.ч штатку, ведомости .Дали как обычно рекомендации по повышению окладов ( у меня были ориентированы на федеральный МРОТ) -через месяц проверка трудовой.Из " своих" источников шеф узнал, что ИФНС передали сведения .Ленинская ИФНС.
-
Спасибо, ясно.
-
Подать справки с цифрами и с отпиской - мол, на ваше увомление сообщаем, что подали корректиповку, проще - 500рэ за справку погоды не сделают и платить их все равно никто не будет, но хоть какой-то вменяемый ответ
Мы так делали
-
Девочки, подскажите пожалуйста, ИП на ЕНВД, в расчете сумма 11789. В расходы на приобретение ККТ я ставлю сумму 18000? Или 11789, а остальные 6211 в следующем квартале?
-
Девочки подскажите пожалуйста, месячная норма рабочего времени при суммированном учете и расчетном периоде год, может отличаться от месячной нормы по производственному календарю. У нас составлены графики так, что в месяц выходит 168 ч, +- 2ч. Сотрудник брал 2 дня без сохранения з/пл и отработал в июне 152 ч. Это считается, что он отработал месячную норму или нет?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, ИП на ЕНВД, в расчете сумма 11789. В расходы на приобретение ККТ я ставлю сумму 18000? Или 11789, а остальные 6211 в следующем квартале?
11789, а остальные 6211 в следующем квартале, при условии, что поставили кассу на учет до 01.07.19
-
11789, а остальные 6211 в следующем квартале, при условии, что поставили кассу на учет до 01.07.19
Спасибо :ax:
-
Девочки,у меня вопрос .Или я совсем отупела или ...В 2018г. по поручению продажи валюты на рублевый счет с валютного счета поступила сумма.Естественно как я понимаю это не выручка ,и на доходы я ее не брала.Теперь ИФНС присылает уведомление на запрос пояснений по расхождению сумм в декларации с поступлениями доходов от финансово-хозяйственной деятельности ,согласно выписки банка.Я же не должна с этих сумм была платить 6% УСН?
-
Девочки,у меня вопрос .Или я совсем отупела или ...В 2018г. по поручению продажи валюты на рублевый счет с валютного счета поступила сумма.Естественно как я понимаю это не выручка ,и на доходы я ее не брала.Теперь ИФНС присылает уведомление на запрос пояснений по расхождению сумм в декларации с поступлениями доходов от финансово-хозяйственной деятельности ,согласно выписки банка.Я же не должна с этих сумм была платить 6% УСН?
В доход включается только положительная курсовая разница, если она есть. А налоговой лень самой проверять назначение платежа, они только общую сумму поступлений и платежей смотрят и запросы на пояснения шлют.
-
В доход включается только положительная курсовая разница, если она есть. А налоговой лень самой проверять назначение платежа, они только общую сумму поступлений и платежей смотрят и запросы на пояснения шлют.
Спасибо.Посмотрела -да,курс банка был ниже чем ЦБ .
-
Добрый день! Девушки, подскажите, у кого-нибудь есть возможность отправить электронную отчетность по ИП без доверенности. С полгода назад кто-то отписывался, что есть такая возможность. Очень срочно надо.
-
Добрый день! Девушки, подскажите, у кого-нибудь есть возможность отправить электронную отчетность по ИП без доверенности. С полгода назад кто-то отписывался, что есть такая возможность. Очень срочно надо.
я могу, от вас ФИО, паспортные данные как в паспорте, место рождения, даты рождения, адрес регистрации либо фото этих страниц паспорта в Ватсап.
-
я могу, от вас ФИО, паспортные данные как в паспорте, место рождения, даты рождения, адрес регистрации либо фото этих страниц паспорта в Ватсап.
Спасибо! Перехожу в личку.
-
Девочки, подскажите как считать ЕНВД? 1 груз.машина. Где брать коэффициенты?
-
плюс провести спецоценку условий труда
Это всем обязательно? А если работник водитель, весь день за рулем?
-
Это всем обязательно? А если работник водитель, весь день за рулем?
я не делала, там самое первое наказание предупреждение, вот если случится предупреждение пойду делать.
-
Девочки, подскажите как считать ЕНВД? 1 груз.машина. Где брать коэффициенты?
К1 устанавливается на год -1.915 сейчас
К2 по перевозкам - 1
-
Это всем обязательно? А если работник водитель, весь день за рулем?
Всем нужно, спецоценка - это анализ шума, излучения, испарения и т.п. факторов на рабочем месте для определения классов вредности.
спецоценка не такая уж дорогая, сделайте, и 5 лет спокойно живите.
тем более если у вас несколько машин и будете принимать еще водителей на другие машины (аналогичные рабочие места), то делать не нужно будет...
-
Да
Спасибо!
Девочки, а подскажите, если я уволилась и заболел ребенок, я могу предоставить больничный по ребенку в течение месяца на последнее место работы?
-
Спасибо!
Девочки, а подскажите, если я уволилась и заболел ребенок, я могу предоставить больничный по ребенку в течение месяца на последнее место работы?
не можете, после увольнения оплачиваются больничные только самого работника
-
У меня тогда тоже вопрос по теме больничных.Два месяца у нас работает санитарка.Получает при загадочных обстоятельствах травму и уходит на больничный .Звонит и говорит ,что принесет больничный и хочет сразу уволиться,но откроет новый и на несколько месяцев это затянется.Я ее уговаривала не увольняться,мол получите от ФСС денюжку,но она странно непреклонна.Кадровик говорит взять больничный и уволить ее по соглашению сторон,чтобы она не бегала потом не носила другие,если они будут.Не пойму как поступить?
-
Вы в любом случае должны будите принять у нее больничный, если она принесет его в течении 30 дней
-
Учредитель, он же директор в одном лице хочет сократить расходы фирмы путем отказа от аренды помещения, соответственно юр. адресом сделать домашний адрес и вообще ничего не арендовать под офис, работать из дома (частный сектор), сотрудник еще один на удаленке, такое возможно вообще?
-
Учредитель, он же директор в одном лице хочет сократить расходы фирмы путем отказа от аренды помещения, соответственно юр. адресом сделать домашний адрес и вообще ничего не арендовать под офис, работать из дома (частный сектор), сотрудник еще один на удаленке, такое возможно вообще?
Возможно, если он собственник, если нет - нужно согласие собственника или совладельца на размещение там фирмы.
-
Девочки, кто работает с транспортными компаниями, ну подскажите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!
Какие доки ТК Вам выдают? У каждой транспортной свой набор документов :wallbash:
Интересует ПЭК, Деловые, и др.
Просто к примеру оказалось, что ПЭК нам не выдал ни одной экспедиторской расписки. Я в офисе не бываю почти, не вижу что там творится с первичкой :ac:
Или может подскажете, где хорошо написано про документооборот с ТК? Инфы много, я уже запуталась (((
-
Девочки, кто работает с транспортными компаниями, ну подскажите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!
Какие доки ТК Вам выдают? У каждой транспортной свой набор документов :wallbash:
Интересует ПЭК, Деловые, и др.
Просто к примеру оказалось, что ПЭК нам не выдал ни одной экспедиторской расписки. Я в офисе не бываю почти, не вижу что там творится с первичкой :ac:
Или может подскажете, где хорошо написано про документооборот с ТК? Инфы много, я уже запуталась (((
Деловые - акт, счет-фактура и маловнятная накладная, видимо аналог расписки. Слон-карго, он же Ритм Лайн - акт, счет-фактура и ттн.
-
Возможно, если он собственник, если нет - нужно согласие собственника или совладельца на размещение там фирмы.
Аёна, есть совладелец, согласие нотариальное или от руки? А как же, СОУТ тогда делать в частном доме? Да и вообще, вдруг проверка приходит на местонахождение, это частная собственность:хочу пускаю, хочу -не пускаю по идее.Есть вообще у кого такое положение вещей по фирме?
-
Девочки, кто работает с транспортными компаниями, ну подскажите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!
Какие доки ТК Вам выдают? У каждой транспортной свой набор документов :wallbash:
Интересует ПЭК, Деловые, и др.
Просто к примеру оказалось, что ПЭК нам не выдал ни одной экспедиторской расписки. Я в офисе не бываю почти, не вижу что там творится с первичкой :ac:
Или может подскажете, где хорошо написано про документооборот с ТК? Инфы много, я уже запуталась (((
Деловые выдают нам накладная, акт,счет-фактура
-
Аёна, есть совладелец, согласие нотариальное или от руки? А как же, СОУТ тогда делать в частном доме? Да и вообще, вдруг проверка приходит на местонахождение, это частная собственность:хочу пускаю, хочу -не пускаю по идее.Есть вообще у кого такое положение вещей по фирме?
Согласие я думаю нотариальное. СОУТ при дистанционной работе не делается, но директор, работающий дома не считается дистанционным работником, так что для него одного можно наверное сделать оценку рабочего места. Проверяющих пускать обязан.
Многие регистрируют фирмы на домашний адрес, правда обычно при этом еще и офис имеют.
-
Девочки, кто работает с транспортными компаниями, ну подскажите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!
Какие доки ТК Вам выдают? У каждой транспортной свой набор документов :wallbash:
Интересует ПЭК, Деловые, и др.
Просто к примеру оказалось, что ПЭК нам не выдал ни одной экспедиторской расписки. Я в офисе не бываю почти, не вижу что там творится с первичкой :ac:
Или может подскажете, где хорошо написано про документооборот с ТК? Инфы много, я уже запуталась (((
В оригинале должна быть транспортная накладная с указанием наименования перевозчика, водителя, водительского удостоверения, данные автомобиля, в товарной накладной подпись водителя, акт выполненных работ, СФ (если с НДС).
Деловые и пэк выдают клочок бумажки с названием транспортная накладная, в торг-12 и ттн не расписываются. с ифнс и аудиторами не было проблем из-за этого.
-
Согласие я думаю нотариальное. СОУТ при дистанционной работе не делается, если для работников так, наверное и для директора тоже. Проверяющих пускать обязан.
Многие регистрируют фирмы на домашний адрес, правда обычно при этом еще и офис имеют.
Ну, вот же , офис еще снимают, а тут без офиса хочет.
-
Ну, вот же , офис еще снимают, а тут без офиса хочет.
Ну и пусть, если вид деятельности позволяет, в чем проблема то? Единственное неудобство - проверяющие. Но ходят они к счастью редко.
Вот про СОУТ нашла. https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=550825
и еще https://knopka.com/blog/228/
-
Учредитель, он же директор в одном лице хочет сократить расходы фирмы путем отказа от аренды помещения, соответственно юр. адресом сделать домашний адрес и вообще ничего не арендовать под офис, работать из дома (частный сектор), сотрудник еще один на удаленке, такое возможно вообще?
возможно и практикуется
-
а юрадрес в квартире/частном доме сейчас регистрируют?
-
Девочки, скажите, при смене юр. адреса перешли в другой район, нужно ли оповещать ПФР и ФСС, каким образом и в какие сроки
-
а юрадрес в квартире/частном доме сейчас регистрируют?
да
-
Девочки, скажите, при смене юр. адреса перешли в другой район, нужно ли оповещать ПФР и ФСС, каким образом и в какие сроки
Не надо, это сделает налоговая. Но получением подтверждения перерегистрации все же следует озаботится и банк уведомить.
-
Всем спасибо за ответы про Транспортные, не все так страшно оказалось :ax:
-
Девочки, ни кому в организацию бухгалтер рядовой не нужен (ЗЖМ)? Очень ответственная и исполнительная, но на своей настоящей работе с продажами совсем плохо стало, грозятся з/п снизить, приходится присматриваться :au:
-
Требуется бухгалтер с опытом от 1 года (помощник Глав.буха), зп оф.26000, район Александровка.
Кратко обязанности: счета 50,51,71,60,62,41,10.
Присылать резюме на: info@averans.ru
-
Добрый день.Девочки, кто может проконсультировать по правильному ведению списка участников общества. Не бесплатно.
-
Девочки, скажите, при смене юр. адреса перешли в другой район, нужно ли оповещать ПФР и ФСС, каким образом и в какие сроки
по горькому опыту совет. ОБЯЗАТЕЛЬНО свериться со всеми гос.органами. ибо в "дороге" вечно все теряют :bb:
-
Мне на ЗЖМ на первичку нужен бухгалтер 2797777@mail.ru
-
Девочки, ну подскажиет, фирма сменила офис, сделала ремонт (косметический, дверь сменила), ООО НА УСН доходы. Можно провести эти расходы по подотчету.? То есть снять в кассу? В расходы естественно мы не дерем. У нас Доходы 6%
-
Девочки, ну подскажиет, фирма сменила офис, сделала ремонт (косметический, дверь сменила), ООО НА УСН доходы. Можно провести эти расходы по подотчету.? То есть снять в кассу? В расходы естественно мы не дерем. У нас Доходы 6%
если документы есть то почему бы и нет
-
Девочки. Всем привет! Давненько тут не была.
Подскажите, сведущие в кадровом учете.
досталась в наследство фирма, разгребаюсь.
31.07.2019 увольняется сотрудник.
его карьера:
14.11.2016 прием
01.03.19-31.03.19- отпуск без содерждания
05.04.2019-31.05.2019- отпуск 55 дней
01.06.2019-31.07.2019 - отпуск без содержания
вопросы:положено ли КНО при увольнении? если да, то за сколько дней?
если мой расчет верен- дни отпуска
14.11.2016-13.11.2017-28
13.11.2017-12.11.2018-28
12.11.2018-31.07.2019-20
всего 76 дней, отгуляла 55. остаток 21-14(отпуск без содержания Статья 121 ТК РФ) . кно за 7 дней?Так? или вычитать отпуск полностью?21-78?
пожалуйста :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
-
Девочки. Всем привет! Давненько тут не была.
Подскажите, сведущие в кадровом учете.
досталась в наследство фирма, разгребаюсь.
31.07.2019 увольняется сотрудник.
его карьера:
14.11.2016 прием
01.03.19-31.03.19- отпуск без содерждания
05.04.2019-31.05.2019- отпуск 55 дней
01.06.2019-31.07.2019 - отпуск без содержания
вопросы:положено ли КНО при увольнении? если да, то за сколько дней?
если мой расчет верен- дни отпуска
14.11.2016-13.11.2017-28
13.11.2017-12.11.2018-28
12.11.2018-31.07.2019-20
всего 76 дней, отгуляла 55. остаток 21-14(отпуск без содержания Статья 121 ТК РФ) . кно за 7 дней?Так? или вычитать отпуск полностью?21-78?
пожалуйста :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
вы не сдвинули период
компенсация отпуска за 6 м. (14д) + 1 день потерялся (28+28=56) отгулял 55
-
Девочки, если ооо продает машину физику, если оплата через оператора в банке на р/сч ООО, ккм надо?
-
Девочки, если ооо продает машину физику, если оплата через оператора в банке на р/сч ООО, ккм надо?
с 1 июля 2019г надо
-
Что же делать? :ai: Есть варианты?
-
Продать какому- нибудь ИП, решить с ним вытекающие вопросы затрат.
-
Спасибо
-
Девочки , никогда не работала с экспортом и таможней. Подскажите пож : во втором квартале 19г. была экспортная сделка с целью ремонта ТМЦ и ввоза обратно (экспорт 10) , т.е. схема реимпорта , насколько я понимаю. Таможня просит справку о том , что по данной экспортной ДТ пакет документов на подтверждение нулевой ставки не подавался. Налоговая дает , вообще , такие справки? По учету этот экспорт нигде не проходил...
-
Девочки, подскажите. Обособка меняет адрес, договор с новым арендодателем с 01.07.19, но и по старому адресу июль еще проплачен, переезжаем постепенно.
Подскажите, я должна подать сообщение о смене адреса в ИФНС головн.подраздел., правильно?
Но меня смущает, что срок 3 дня. Нужно ли будет подтверждать в ИФНС, с какого дня мы работаем по новому адресу? И чем подтвердить это?
-
Девочки, не могу в ФСС 3 дозвониться, не проходит вызов со вчерашнего дня. У них телефоны поменялись?
-
Девочки, не могу в ФСС 3 дозвониться, не проходит вызов со вчерашнего дня. У них телефоны поменялись?
Это, который Октябрьский? Звонила 210-71-78 недели три назад. И, если не ошибаюсь, именно там целый день телефоны не работали. При этом, на следующий день заработали.
-
Это, который Октябрьский? Звонила 210-71-78 недели три назад. И, если не ошибаюсь, именно там целый день телефоны не работали. При этом, на следующий день заработали.
Да, сегодня второй день никак не могу
-
Девочки, подскажите. Обособка меняет адрес, договор с новым арендодателем с 01.07.19, но и по старому адресу июль еще проплачен, переезжаем постепенно.
Подскажите, я должна подать сообщение о смене адреса в ИФНС головн.подраздел., правильно?
Но меня смущает, что срок 3 дня. Нужно ли будет подтверждать в ИФНС, с какого дня мы работаем по новому адресу? И чем подтвердить это?
Да , сообщать в головную налоговую.
У Вас получится 2 сообщения - на закрытие старого оп (3 дня) и открытие нового (месяц).
Поскольку требованием для обособки является не только договор аренды, но и наличие стационарных рабочих мест,
то, думаю, отталкиваться надо от приказов на перевод работников из старого оп в новое.
Как только перевели первого работника в новое оп - считаем открытым, перевели последнего - считаем старое закрытым.
Дата открытия/закрытия подтверждается приказами руководителя об открытии/закрытии,но прилагать их к сообщению законодательно не предусмотрено.
-
Девочки, не могу в ФСС 3 дозвониться, не проходит вызов со вчерашнего дня. У них телефоны поменялись?
3й, 6й и, если не ошибаюсь, 4й филиалы давно сменили все тел.номера. На региональном сайте есть перечень номеров в формате старый-новый. Вчера звонила в 3й и 6й в разные отделы - с первого раза попадала.
-
Да , сообщать в головную налоговую.
У Вас получится 2 сообщения - на закрытие старого оп (3 дня) и открытие нового (месяц).
Поскольку требованием для обособки является не только договор аренды, но и наличие стационарных рабочих мест,
то, думаю, отталкиваться надо от приказов на перевод работников из старого оп в новое.
Как только перевели первого работника в новое оп - считаем открытым, перевели последнего - считаем старое закрытым.
Ппкс!
-
Да , сообщать в головную налоговую.
У Вас получится 2 сообщения - на закрытие старого оп (3 дня) и открытие нового (месяц).
Поскольку требованием для обособки является не только договор аренды, но и наличие стационарных рабочих мест,
то, думаю, отталкиваться надо от приказов на перевод работников из старого оп в новое.
Как только перевели первого работника в новое оп - считаем открытым, перевели последнего - считаем старое закрытым.
Дата открытия/закрытия подтверждается приказами руководителя об открытии/закрытии,но прилагать их к сообщению законодательно не предусмотрено.
Как так закрыть/открыть? :ai: Я вроде читала, что в случае смены адреса иного ОП (не филиал и не представительство), нужно просто подать сообщение по форме С-09-3-1 в течении трех раб.дней. И всё на этом.
А Вы говорите какие-то страсти :bh:
-
Мы всегда подаем о закрытии/открытии, особенно если адреса территориально к разным ифнс относятся. Практика показывает, что обмен инфой все хуже и хуже между ними и фондами. Как уде выше отмечали в посте о смене юр.адреса с советом контролить передачу инфы в фонды - и там ппксну, не лишним будет. А по ИП так и подавно.
-
вопрос сама решила :ar:
-
Девочки , никогда не работала с экспортом и таможней. Подскажите пож : во втором квартале 19г. была экспортная сделка с целью ремонта ТМЦ и ввоза обратно (экспорт 10) , т.е. схема реимпорта , насколько я понимаю. Таможня просит справку о том , что по данной экспортной ДТ пакет документов на подтверждение нулевой ставки не подавался. Налоговая дает , вообще , такие справки? По учету этот экспорт нигде не проходил...
Позвони в налоговую в отдел НДС и узнай как точно называется эта справка. Обрати внимание , что нулевая ставка и отсутсвие возмещения ндс - разные вещи. Налоговики не всегда отдупляют.
При экспорте вы имеете права возврата НДС, а при реимпорте должны заплатить. Вот для того, чтоб вы не платили при реимпорте они и требуют. Я бы дополнительно и о том, что вы не возмещали ндс взяла у налоговой.
-
Как так закрыть/открыть? :ai: Я вроде читала, что в случае смены адреса иного ОП (не филиал и не представительство), нужно просто подать сообщение по форме С-09-3-1 в течении трех раб.дней. И всё на этом.
А Вы говорите какие-то страсти :bh:
Если в пределах одной налоговой и в один-два дня переехали, то думаю можно только сообщением об изменении сведений обойтись. А у вас процесс затянулся, т.е. получается в одно и то же время два ОП в наличии.
-
Девочки, туплю :ah: :ak:. ООО УСН дох-расходы продажа товара. Например, купили у поставщика товар за 2 кв 2019 г на 2 719 000,00, оплатили только 2 040 000,00. Но на 41 счете на 01.07.2019 завис товар. Есть остаток на 90000,00. Почему в расходы берется 2 040 000???? Должно же на 90000 меньше? то есть 1 950 000? Товар же должен быть куплен, оплачен и реализован???
-
Девочки, туплю :ah: :ak:. ООО УСН дох-расходы продажа товара. Например, купили у поставщика товар за 2 кв 2019 г на 2 719 000,00, оплатили только 2 040 000,00. Но на 41 счете на 01.07.2019 завис товар. Есть остаток на 90000,00. Почему в расходы берется 2 040 000???? Должно же на 90000 меньше? то есть 1 950 000? Товар же должен быть куплен, оплачен и реализован???
вроде бы все правильно
получено 2719
реализовано (2719 -90) 2629
из них оплачено 2040
берем меньшую сумму 2040 ( т.к по ней все три условия соблюдены)
-
Позвони в налоговую в отдел НДС и узнай как точно называется эта справка. Обрати внимание , что нулевая ставка и отсутсвие возмещения ндс - разные вещи. Налоговики не всегда отдупляют.
При экспорте вы имеете права возврата НДС, а при реимпорте должны заплатить. Вот для того, чтоб вы не платили при реимпорте они и требуют. Я бы дополнительно и о том, что вы не возмещали ндс взяла у налоговой.
Оксана, спасибо огромное за ответ. Так получается налоговая в принципе дает подобного рода справки? Говоришь надо 2 запросить: что не подтверждали нулевую ставку и не ыло возмещения по ГТД? Они запрашивают при этом комплект документов? Это аналог камеральной проверки?
-
Девчули, помогите пожалуйста разобраться :scratch: ИП на усн 6% без работников, можно в конце года оплатить фиксированные платежи и на эту сумму вычесть оплату налога (УСН)? (если УСН за год меньше страхового взноса). Авансовые платежи по УСН не платила. Или для этого надо именно поквартально платить?
Не могу понять, фиксир. взносы можно же оплатить единоразовым платежом до 31.12., а авансовые платежи УСН как выясняется вроде надо платить поквартально, а смысл их платить, если можно вычесть сумму взносов, потом будет переплата.
-
Оксана, спасибо огромное за ответ. Так получается налоговая в принципе дает подобного рода справки? Говоришь надо 2 запросить: что не подтверждали нулевую ставку и не ыло возмещения по ГТД? Они запрашивают при этом комплект документов? Это аналог камеральной проверки?
Дают. Но каков порядок не знаю. Только в теории:-) никогда реимпорт не делала
Только звонить и узнавать. Главное, чтоб в налоговой знали о таких документах)))
-
Девчули, помогите пожалуйста разобраться :scratch: ИП на усн 6% без работников, можно в конце года оплатить фиксированные платежи и на эту сумму вычесть оплату налога (УСН)? (если УСН за год меньше страхового взноса). Авансовые платежи по УСН не платила. Или для этого надо именно поквартально платить?
Не могу понять, фиксир. взносы можно же оплатить единоразовым платежом до 31.12., а авансовые платежи УСН как выясняется вроде надо платить поквартально, а смысл их платить, если можно вычесть сумму взносов, потом будет переплата.
В каком квартале перечисляете взносы, в том квартале и берете их в расход.
Поэтому я разбиваю сумму взносов на 4 части и перечисляю каждый квартал, поэтому налог к уплате в каждом квартале равен 0.
Но этот ИП у меня на ЕНВД.
-
Мы всем поквартально разбиваем. Во-первых, нагрузка на карман легче переносится, во-вторых, удобно енвд и/или усн уменьшать, зачастую в ноль. Если платить единоразово в конце года, то, как правило, выгадать меньше получается. А за неуплату авансовых пеню посчитают обязательно при камералке декларации.
-
пожалуюсь, вчера высказали претензию - слишком много налога на прибыль насчитала - при выручке за полугодие в 36 млн, налог на прибыль 75 т. р., вот 30 т. р. им бы подошло.
короче нафик мне такая работа с такими ипанатами.
-
На прежней работе при 75 млн/квартал 20 тыров налога был максимум, на который соглашалось раскошелиться руководство, твои еще ни разу не жадюги, не ропщи))
-
На прежней работе при 75 млн/квартал 20 тыров налога был максимум, на который соглашалось раскошелиться руководство, твои еще ни разу не жадюги, не ропщи))
так а потом пиши письма почему так мало налога, короче хочется без этого всего.
-
Дают. Но каков порядок не знаю. Только в теории:-) никогда реимпорт не делала
Только звонить и узнавать. Главное, чтоб в налоговой знали о таких документах)))
Ок. Интересное кино... А как же они узнают , если экспортная ДТ в отчеты не попадает :al: ... Благодарю :ba: :ax:
-
Ок. Интересное кино... А как же они узнают , если экспортная ДТ в отчеты не попадает :al: ... Благодарю :ba: :ax:
Ну по идее они должны ответить , что не подавали на нулевой и возмещение.
-
В каком квартале перечисляете взносы, в том квартале и берете их в расход.
Поэтому я разбиваю сумму взносов на 4 части и перечисляю каждый квартал, поэтому налог к уплате в каждом квартале равен 0.
Но этот ИП у меня на ЕНВД.
Мы всем поквартально разбиваем. Во-первых, нагрузка на карман легче переносится, во-вторых, удобно енвд и/или усн уменьшать, зачастую в ноль. Если платить единоразово в конце года, то, как правило, выгадать меньше получается. А за неуплату авансовых пеню посчитают обязательно при камералке декларации.
Девочки, поняла, спасибо :ax: пени можно как-то избежать?
-
Девочки, поняла, спасибо :ax: пени можно как-то избежать?
Можно, если платить вовремя. Девушки же написали, что взносы надо платить поквартально, тогда и авансового УСН может вовсе не быть и пеней не будет.
-
Можно, если платить вовремя. Девушки же написали, что взносы надо платить поквартально, тогда и авансового УСН может вовсе не быть и пеней не будет.
Просто погуглив, я нашла на одном форуме, что декларацию можно сдать в последний день по срокам и тогда не успеют начислить пеню :secret:
-
Просто погуглив, я нашла на одном форуме, что декларацию можно сдать в последний день по срокам и тогда не успеют начислить пеню :secret:
Сроки для начисления пени не существуют. Ее прекрасно начисляют и спустя пол года, и больше.
-
Сроки для начисления пени не существуют. Ее прекрасно начисляют и спустя пол года, и больше.
:ac: спасибо за информацию!
-
Девочки , никогда не работала с экспортом и таможней. Подскажите пож : во втором квартале 19г. была экспортная сделка с целью ремонта ТМЦ и ввоза обратно (экспорт 10) , т.е. схема реимпорта , насколько я понимаю. Таможня просит справку о том , что по данной экспортной ДТ пакет документов на подтверждение нулевой ставки не подавался. Налоговая дает , вообще , такие справки? По учету этот экспорт нигде не проходил...
Да, может дать ответ что по ДТ (номер) не был заявлен вычет
-
Девочки, подскажите пожалуйста.
Открыли ип грузоперевозки, написали заявление на енвд, первые два месяца деятельность не планируется, но машина в собственности. За эти 2 месяца надо рассчитывать и платить енвд? Обязательно ли совмещать енвд со вторым режимом налогообложения? На днях истекает 30 дней с момента регистрации ип. Бежать писать заявление на усн? Или можно просто заплатить за эти 2 месяца?
-
Девочки, подскажите пожалуйста.
Открыли ип грузоперевозки, написали заявление на енвд, первые два месяца деятельность не планируется, но машина в собственности. За эти 2 месяца надо рассчитывать и платить енвд? Обязательно ли совмещать енвд со вторым режимом налогообложения? На днях истекает 30 дней с момента регистрации ип. Бежать писать заявление на усн? Или можно просто заплатить за эти 2 месяца?
В течении квартала заплатите взносы фиксированные за ИП в сумме за 1 квартал, затем в декларации по ЕНВД покажите 1 машину и зачтете налог Фиксированным платежом полностью ( это если у Вас работников нет).
Можете показать и отсутствие машин в течении 2 месяцев, но если будут декларацию камералить и увидят машины в собственности - могут заставить переделать декларацию.
-
Зачем вы открывали ЕНВД, если даже машин нет?
Нужно было отрыть ИП перевозки и поставить на УСН.А Как только начали деятельность по перевозкам подали бы заявление на ЕНВД.
Если у вас зарегистрированы и другие ОКВЭД , подайте заявление на УСН, мало ли какую хоз операцию вам придется совершить, например продать машину (а так избежите ОСНО).
-
Машина есть, но пока не используем. Почему начали с енвд не могу сказать, без меня :al:
Спасибо, девочки :ba: :ax:
-
Девочки, подскажите пожалуйста.
Открыли ип грузоперевозки, написали заявление на енвд, первые два месяца деятельность не планируется, но машина в собственности. За эти 2 месяца надо рассчитывать и платить енвд? Обязательно ли совмещать енвд со вторым режимом налогообложения? На днях истекает 30 дней с момента регистрации ип. Бежать писать заявление на усн? Или можно просто заплатить за эти 2 месяца?
Обязательно переходите на УСН, в случае продажи авто, использовавшегося в предпринимательской деятельности с вас возьмут налог 6%, а если не перейдете - то налоги насчитают по УСН.
-
Обязательно переходите на УСН, в случае продажи авто, использовавшегося в предпринимательской деятельности с вас возьмут налог 6%, а если не перейдете - то налоги насчитают по УСН.
по ОСНО вы хотели написать :ad:
-
Дамы, будьте добры подскажите мне, значит ситуация такая. Работают люди в фирме, зп хорошие, все счастливы, наступает новый год, приходит зп - а она меньше, сократили белые выплаты без согласования с работниками. Никто не подписывал никакие бумаги, узнали просто из-за того, что на карту пришло меньше денег. Насколько это правомерно? Просто мужикам пофигу, а вот девочкам идти в декрет и белая зп в 15 тысяч сулит копейки в декрете.
-
Ни фига не правомерно вообще, даже противозаконно, работодатель должен уведомить работника об изменяющихся условиях труда за 2 мес до начала изменений, а, чтобы уменьшить зпл нужны очень веские аргументы, при чем не на словах.А как трудовая инспекция не любит подобные фертеля в виде понижения зпл.Единственное, смотря как оформлена зпл: в виде оклад+ премия или стабильный один оклад, вот который понижать просто так очень чревато, если пожаловаться в инспекцию по труду.А еще работодатель в обязательном порядке обязан выдавать или на руки расчетные листки, или по эл.почте отправлять по заявлению работника
-
Итого выходит тоже, что и было, оклад + премия, но получается что премия стала больше, а оклад меньше и листики выдают конечно же.
-
А премия получается не белая?
-
Девочки , добрый день. Правильно ли я понимаю , что по экспорту услуг в Казахстан мы заполняем в декларации по НДС 7 раздел по необлагаемым НДС операциям и подаем пакет доков на подтверждение нулевой ставки в течение следующего квартала. Справка от казахстанских партнеров об уплате НДС не нужна... , все верно?
-
А премия получается не белая?
нет, не белая.
-
Девочки, добрый вечер!
работница уходит в отпуск по беременности и родам, нет полных двух лет стажа по этому месту работы - для расчета отпускных мне нужно от нее 2-ндфл с прежнего места работы?
а как быть, если в 2017 году окончила ВУЗ и работает с июля 17? считаем з.п. за 18 мес, а делим все равно на 730?
-
нет, не белая.
Это незаконно. Можно написать в трудовую. Фирму оштрафуют. И фирма вам сделает белую премию, только на 40% меньше. Удержит все ваши налоги. Всем. Оклад повысят. Премию понизят. Короче, суммы, которые рассчитаны на рабочую силу у работодателя не изменятся. У работников изменятся. Работодатель выбелит. Ну и думаю, что штрафы оплатят премиями
-
У нас полстраны так платят зпл, да, незаконно, только мало работодателей, работающих по- белому, особенно в нашем городе.
-
отдавать 22 % на пенсию, которую потом все равно украдут? меня, как работника, тоже жаба душит.
Некоторые сами просят черную. Оформляют сусидии и льготы, а с нашей :всей официальной -не получается у мамочек. :support:
-
Девочки , добрый день. Правильно ли я понимаю , что по экспорту услуг в Казахстан мы заполняем в декларации по НДС 7 раздел по необлагаемым НДС операциям и подаем пакет доков на подтверждение нулевой ставки в течение следующего квартала. Справка от казахстанских партнеров об уплате НДС не нужна... , все верно?
Мы отгружаем в Белоруссию , подаем в налоговую копии всех отгрузочных +заявление о ввозе товаров и уплате кос налогов. Вроде с Казахстаном так же должно быть.
-
Девочки, добрый вечер!
работница уходит в отпуск по беременности и родам, нет полных двух лет стажа по этому месту работы - для расчета отпускных мне нужно от нее 2-ндфл с прежнего места работы?
а как быть, если в 2017 году окончила ВУЗ и работает с июля 17? считаем з.п. за 18 мес, а делим все равно на 730?
Для расчета вы берете 2017 и 2018г., если она у вас работает не с начала 2017г., то должна вам принести справку о сумме заработной платы с предыдущего места работы, не 2-НДФЛ.
Из справки возьмете данные о заработке за 2017г. + заработок в вашей организации за 2017 и 2018г., полученную сумму разделите на 730.
-
не можете, после увольнения оплачиваются больничные только самого работника
Спасибо!
-
Мы отгружаем в Белоруссию , подаем в налоговую копии всех отгрузочных +заявление о ввозе товаров и уплате кос налогов. Вроде с Казахстаном так же должно быть.
:ax: Благодарю , а то , что у нас не отгрузка ТМЦ , а услуг , меняет дело?
-
Девочки , добрый день. Правильно ли я понимаю , что по экспорту услуг в Казахстан мы заполняем в декларации по НДС 7 раздел по необлагаемым НДС операциям и подаем пакет доков на подтверждение нулевой ставки в течение следующего квартала. Справка от казахстанских партнеров об уплате НДС не нужна... , все верно?
Услуги вы оказываете на территории Казахстана? Тогда это деятельность не облагаемая НДС (не путать с 0%), заполняете раздел 7 и ведете раздельный учет НДС. Пакет документов для подтверждения ставки не нужен.
-
Девочки,была в отпуске-приехала мне сказали,что какие-то изменения в выплате заработной платы.Кто-то в курсе?Что-то есть новое с августа-июля?
-
Девочки,была в отпуске-приехала мне сказали,что какие-то изменения в выплате заработной платы.Кто-то в курсе?Что-то есть новое с августа-июля?
:ai: послушаю....
-
Девочки, можно компенсацию за авто установить в любой сумме (не в пределах норм) без обложения НДФЛ и взносами, например 3000р.? Находимся на УСН доходы. И проводками надо разбивать на 1200р. на 26сч и 1800р. на 91 сч.?
-
Девочки,была в отпуске-приехала мне сказали,что какие-то изменения в выплате заработной платы.Кто-то в курсе?Что-то есть новое с августа-июля?
единственное изменение про з/п, что я читала, - это то, что теперь сотрудник за 15 дней должен уведомить организацию об изменении банковских реквизитов, если он отказывается от зарплатного проекта, либо хочет получать в другом банке, а раньше было 5 дней.
-
На всякий случай оставлю здесь. Требуется бухгалтер. Первичка, касса, банк. 1с Бухгалтерия. Зп 25тр. ЗЖМ, 1й Машиностроительный .
-
нашла
-
Подскажите, пришло 2 требования (ндс), одно норм, а второе только в заголовке наши реквизиты, а дальше по тексту левое название фирмы и клиентов. Явно ошибочное, но как мне на него ответить? И вообще, нужно ли отвечать на такое?
-
Отвечать надо, прямо как видите так и пишите - на ваше требование # от даты сообщаем следующее - организация с Инн нам неизвестна и данных и документов по этой организации не имеем.
-
Отвечать надо, прямо как видите так и пишите - на ваше требование # от даты сообщаем следующее - организация с Инн нам неизвестна и данных и документов по этой организации не имеем.
Спасибо, так и сделаю :ax:
-
Добрый день!
Подскажите у кого-то есть ЕНВД в талере на западном? бух считала все время К2 по территории 1, я вычитала что ул. Зорге коф. 0,8, разница в налоге на 7 тыс выходит.. верно ли я думаю?
читала тут https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/4344122/
-
Добрый день!
Подскажите у кого-то есть ЕНВД в талере на западном? бух считала все время К2 по территории 1, я вычитала что ул. Зорге коф. 0,8, разница в налоге на 7 тыс выходит.. верно ли я думаю?
читала тут https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/4344122/
Верно.
-
Девочки, подскажите кто знает. ИП На УСН хочет продать недвижимое имущество физическому лицу. Что делать? хотели наличкой получить деньги, но ведь без кассового нельзя, и сумма более 100 000,00 тоже нельзя. Если физ лицо переведет через банк деньги на расчетный счет, то тоже же нужно прибивать чек?
И какой штраф нам за это грозит? 25% от суммы сделки?
-
Девочки, подскажите кто знает. ИП На УСН хочет продать недвижимое имущество физическому лицу. Что делать? хотели наличкой получить деньги, но ведь без кассового нельзя, и сумма более 100 000,00 тоже нельзя. Если физ лицо переведет через банк деньги на расчетный счет, то тоже же нужно прибивать чек?
И какой штраф нам за это грозит? 25% от суммы сделки?
Когда покупали до регистрации ИП или позже, вид недвижимости - коммерческая или нет, в деятельности ИП использовалась?
-
Когда покупали до регистрации ИП или позже, вид недвижимости - коммерческая или нет, в деятельности ИП использовалась?
покупалось до ИП, коммерческая недвижимость. сдавали в аренду.
-
покупалось до ИП, коммерческая недвижимость. сдавали в аренду.
Чтобы обойтись без кассы надо закрыть ИП, продать, потом можно будет открыть снова, если недвижимость была в собственности более 5 лет, НДФЛ платить не придется. https://www.garant.ru/ia/opinion/author/milehin/1257362/
Если продавать в статусе ИП, даже при том, что в договоре ИП не будет фигурировать, вам все равно понадобится касса. Как будет вам оплачивать физ. лицо наличными или через банк, в данном случае значения не имеет. Ограничения по сумме расчетов между ИП и физ. лицом нет. А кассу можно не покупать, а взять в аренду на непродолжительный срок, поставить на учет, все провести и снять с учета. Во что это обойдется не знаю.
-
Чтобы обойтись без кассы надо закрыть ИП, продать, потом можно будет открыть снова, если недвижимость была в собственности более 5 лет, НДФЛ платить не придется. https://www.garant.ru/ia/opinion/author/milehin/1257362/
Если продавать в статусе ИП, даже при том, что в договоре ИП не будет фигурировать, вам все равно понадобится касса. Как будет вам оплачивать физ. лицо наличными или через банк, в данном случае значения не имеет. Ограничения по сумме расчетов между ИП и физ. лицом нет. А кассу можно не покупать, а взять в аренду на непродолжительный срок, поставить на учет, все провести и снять с учета. Во что это обойдется не знаю.
закрывать ИП не можем. А вот на счёт онлайн кассы в аренду надо почитать. Спасибо
-
закрывать ИП не можем. А вот на счёт онлайн кассы в аренду надо почитать. Спасибо
Еще вариант - подарить близкому родственнику, а тот пусть продаст. Этот вариант подойдет если УСН доходная или с момента покупки недвижимости прошло 10 лет(УСН доходы-расходы).
-
Девочки, может есть у кого то коллективный договор, нужна рыба дайте пожалуйста. Моя элект. почта tatuca@yandex.ru
-
Еще вариант - подарить близкому родственнику, а тот пусть продаст. Этот вариант подойдет если УСН доходная или с момента покупки недвижимости прошло 10 лет(УСН доходы-расходы).
ну тогда родственик с продажи должен будет заплатить 13% от суммы продажи или от кадастрой стоимость - 1млн. Дорого будет. Спасибо ща советы.
-
:ab:
-
внесение собственных средств не является доходом, это и написать в пояснении
-
внесение собственных средств не является доходом, это и написать в пояснении
Просто письменно объяснить? Объяснение письмом отправить или лучше лично сходить в налоговую?
Спасибо большое! :ax: :aw:
-
Просто письменно объяснить? Объяснение письмом отправить или лучше лично сходить в налоговую?
Спасибо большое! :ax: :aw:
обязательно письменно и в тексте укажите номер их требования на которое отвечаете, отправить можно почтой или сдать через канцелярию (окошко) налоговой, но в любом случае печатайте в двух экземплярах - если через окошко, то на вашем экземпляре должен остаться штамп о принятии, а если через почту - ценным письмом с описью вложения - опись тоже в двух экземплярах, у вас останется опись с печатью почты.
-
обязательно письменно и в тексте укажите номер их требования на которое отвечаете, отправить можно почтой или сдать через канцелярию (окошко) налоговой, но в любом случае печатайте в двух экземплярах - если через окошко, то на вашем экземпляре должен остаться штамп о принятии, а если через почту - ценным письмом с описью вложения - опись тоже в двух экземплярах, у вас останется опись с печатью почты.
Огромнейшее Вам спасибо! :ax: :aw:
-
Вопрос :be:
ЗП выплачиваем 25 и 10 числа. Т.к. в августе 25 выпадает на воскресенье, то Аванс собираюсь выплатить накануне - 23.08, а зп тогда выпадает на 10.09. - получается что между этими выплатами 18 дней (больше, чем пол месяца) Это нарушение?
-
Вопрос :be:
ЗП выплачиваем 25 и 10 числа. Т.к. в августе 25 выпадает на воскресенье, то Аванс собираюсь выплатить накануне - 23.08, а зп тогда выпадает на 10.09. - получается что между этими выплатами 18 дней (больше, чем пол месяца) Это нарушение?
нет, ст.136 тк
-
нет, ст.136 тк
Спасибо ))
-
девочки, подскажите. :ah:
мне надо в банк клиенте сделать возврат по счету
(мы выставили счет на 2 позиции, заказчик оплатил, а потом выяснилось что ему надо только 1 шт )
что написать в комментариях к платежке?
"Возврат средств по счету № ___от____ (данные того счета, что мы ему выставили)" - подойдет такой текст?
(я просто не бухг, она у нас только во вторник будет, а возврат надо срочно сделать)
-
девочки, подскажите. :ah:
мне надо в банк клиенте сделать возврат по счету
(мы выставили счет на 2 позиции, заказчик оплатил, а потом выяснилось что ему надо только 1 шт )
что написать в комментариях к платежке?
"Возврат средств по счету № ___от____ (данные того счета, что мы ему выставили)" - подойдет такой текст?
(я просто не бухг, она у нас только во вторник будет, а возврат надо срочно сделать)
я бы написала: возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п номер и дата
-
я бы написала: возврат излишне перечисленных денежных средств по п/п номер и дата
спасибо.
-
Девочки, подскажите, как вы сдаете отчетность за другие компании со своего аккаунта электронно? У меня СБИС купленна на одну фирму, а мы вторую открыли. Могу я сдавать отчеты за вторую фирму, что для этого нужно?
-
Девочки, подскажите, как вы сдаете отчетность за другие компании со своего аккаунта электронно? У меня СБИС купленна на одну фирму, а мы вторую открыли. Могу я сдавать отчеты за вторую фирму, что для этого нужно?
мы покупаем пакет 1+5 за 15000 в год фирмы на ОСНО. это контур
позвоните в СБИС они подскажут как выгоднее
-
Доверенности от компании №2, что компания №1 - ее уполномоченный представитель. Во все инстанции (ИФНС, ПФР, ФСС) по соответствующим формам.
В ФСС в обязательном порядке сдается оригинал доверенности на бумажном носителе (перед этим подгружаете электронную форму доверенности на портал ФСС). Чтобы ФСС активировал доверенность, его, как правило, нужно в попу пихать звонками :aq:
С нужным территориальным ПФР заключается Соглашение об ЭДО с приложением Списка страхователей.
В своем Сбисе формируете электронные доверенности (к каждому отчету компании №2 будет автоматически подтягиваться электронное сообщение о доверенности).
Перед сдачей первого отчета направляете исходящим письмом сканы доверенностей в ИФНС и ПФР.
Технически возможно ли стать уполномоченным компании №2 с ЭЦП на компанию №1 конкретно в СБИСе конкретно на Вашем тарифе, я хз,у нас Астрал и изначально предусматривалась эта возможность.
-
Огромное спасибо за ответы!!! :ax:
В том то и дело, что изначально как-то сбис ничего не предложил, и все наши несколько компаний проплатили каждый за себя отдельно, поэтому и решила сперва здесь спросить, как это делается ))) Теперь все понятно, Спасибо Вам :ax:
-
Огромное спасибо за ответы!!! :ax:
В том то и дело, что изначально как-то сбис ничего не предложил, и все наши несколько компаний проплатили каждый за себя отдельно, поэтому и решила сперва здесь спросить, как это делается ))) Теперь все понятно, Спасибо Вам :ax:
Вам нужен Сбис Уполномоченная бухгалтерия, тогда можно будет сдавать отчетность за неограниченное количество фирм.
-
Вам нужен Сбис Уполномоченная бухгалтерия, тогда можно будет сдавать отчетность за неограниченное количество фирм.
А если у меня будет уполномочка, смогу я тогда обойтись без доверенностей?
-
А если у меня будет уполномочка, смогу я тогда обойтись без доверенностей?
По-моему в уполномоченной как раз и нужны доверенности. У меня год назад стоял СБИс на 5 организаций, у каждой была своя электронная подпись, сдавали каждая организация как бы сама за себя. Никаких дополнительных доверенностей не требовалось, только при получении подписи, если не сам подписант её забирал. Сейчас в Контуре сдаю по той же схеме.
-
Уполномоченный представитель - это физ.или юр.лицо, которое наделено полномочиями (по сдаче отчетности, представительству в гос.инстанциях и т.д.). Полномочиями в данном случае наделить можно только посредством доверенности. В контексте отчетности уполномоченный представитель сдает отчётность от имени доверителя, но подписывает своей ЭЦП.
На самом деле доверенности - дело 10 минут, соглашение с пфр можно почтой направить (до срока по сзвм за август 300% успеет дойти), они потом ваш экземпляр также почтой вернут, т.е. единственный гемор - визит в ФСС. Т.е. по сути что ЭЦП получать на вторую фирму, что в ФСС прокатиться. Болванки доверенностей могу сбросить на емыл.
-
По-моему в уполномоченной как раз и нужны доверенности. У меня год назад стоял СБИс на 5 организаций, у каждой была своя электронная подпись, сдавали каждая организация как бы сама за себя. Никаких дополнительных доверенностей не требовалось, только при получении подписи, если не сам подписант её забирал. Сейчас в Контуре сдаю по той же схеме.
Вот у меня сейчас так же, у каждой фирмы своя подпись, поэтому обходимся вообще без доверок.
А новую открыли и директор не хочет платить и подключать Сбис, думает, что я могу без проблем все сдавать с другой фирмы.
Уполномоченный представитель - это физ.или юр.лицо, которое наделено полномочиями (по сдаче отчетности, представительству в гос.инстанциях и т.д.). Полномочиями в данном случае наделить можно только посредством доверенности. В контексте отчетности уполномоченный представитель сдает отчётность от имени доверителя, но подписывает своей ЭЦП.
На самом деле доверенности - дело 10 минут, соглашение с пфр можно почтой направить (до срока по сзвм за август 300% успеет дойти), они потом ваш экземпляр также почтой вернут, т.е. единственный гемор - визит в ФСС. Т.е. по сути что ЭЦП получать на вторую фирму, что в ФСС прокатиться. Болванки доверенностей могу сбросить на емыл.
Спасибо, все ясно теперь! Очень буду признательна за болванки, erler_2006@mail.ru :ax: :ax: :ax:
-
Катя, завтра сброшу, единственное, что я бы уточнила в сбисе, имеется ли у вас с вашим тарифом такая возможность.
-
Катя, завтра сброшу, единственное, что я бы уточнила в сбисе, имеется ли у вас с вашим тарифом такая возможность.
Да, конечно, я буду завтра в СБИС звонить и все узнавать. Теперь-то я подкована :girl_haha:
Спасибо!!! :ab:
-
Девочки, такой вопрос: сотрудница просит, чтоб с нее, как с матери одиночки, не удерживали НДФЛ. Такое разве бывает?
Она в разводе, но в свидетельствах о рождении детей прописан отец детей, значит она не является матерью-одиночкой, верно?
Ну и насколько я знаю, матерям-одиночкам положен просто двойной вычет, а не освобождение от НДФЛ.
Говорит, что на прошлой работе ей так сказали, а я ничего не пойму :al:
-
Девочки, такой вопрос: сотрудница просит, чтоб с нее, как с матери одиночки, не удерживали НДФЛ. Такое разве бывает?
Она в разводе, но в свидетельствах о рождении детей прописан отец детей, значит она не является матерью-одиночкой, верно?
Ну и насколько я знаю, матерям-одиночкам положен просто двойной вычет, а не освобождение от НДФЛ.
Говорит, что на прошлой работе ей так сказали, а я ничего не пойму :al:
Двойной вычет и она должна предоставить справку о том, что "Сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка".
Что в свидетельстве нет прочерка- это еще ни о чем не говорит.
Не дочитала до конца. Она в разводе или мать одиночка? Это разные вещи и документы разные. Если она разведена, то двойной вычет ей положен, только при условии, что бывший супруг его не использует.
-
Девочки, такой вопрос: сотрудница просит, чтоб с нее, как с матери одиночки, не удерживали НДФЛ. Такое разве бывает?
Она в разводе,
это разные статусы.
-
Катя, прошу прощения, я затуркалась и сбросила не с утра, а только что.
-
Двойной вычет и она должна предоставить справку о том, что "Сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка".
Что в свидетельстве нет прочерка- это еще ни о чем не говорит.
Не дочитала до конца. Она в разводе или мать одиночка? Это разные вещи и документы разные. Если она разведена, то двойной вычет ей положен, только при условии, что бывший супруг его не использует.
Она родила детей в браке, сейчас в разводе, поэтому я не считаю её матерью-одиночкой и предоставляю ей стандартный вычет на детей, по 1400 на каждого (2-е детей). Но она просит, чтоб мы вообще ндфл не удерживали :al:, а я о таком впервые слышу ((
-
Я знаю, что если квартира в ипотеке, то можно получать вычет налоговый, декларацию делают для этого, можно этот вычет получать по-другому, пишешь заявление и с тебя не удерживают ндфл. Может она это имела в виду?
-
Я знаю, что если квартира в ипотеке, то можно получать вычет налоговый, декларацию делают для этого, можно этот вычет получать по-другому, пишешь заявление и с тебя не удерживают ндфл. Может она это имела в виду?
Я уточнила, но у нее нет ипотеки.
Все таки я думаю, что она что-то напутала или не так поняла.
Спасибо всем за участие в обсуждении :ax:
-
Она родила детей в браке, сейчас в разводе, поэтому я не считаю её матерью-одиночкой и предоставляю ей стандартный вычет на детей, по 1400 на каждого (2-е детей). Но она просит, чтоб мы вообще ндфл не удерживали :al:, а я о таком впервые слышу ((
Если ее бывший муж напишет отказ от использования вычета, то у нее будет двойной вычет 1400х2х2=5600. Может у нее на прошлой работе вычет всю зарплату перекрывал, поэтому она говорит о том, что НДФЛ вообще не удерживали?
-
Девочки, такой вопрос: сотрудница просит, чтоб с нее, как с матери одиночки, не удерживали НДФЛ. Такое разве бывает?
Она в разводе, но в свидетельствах о рождении детей прописан отец детей, значит она не является матерью-одиночкой, верно?
Ну и насколько я знаю, матерям-одиночкам положен просто двойной вычет, а не освобождение от НДФЛ.
Говорит, что на прошлой работе ей так сказали, а я ничего не пойму :al:
все уже ответили, но я не могу удержаться и добавлю))) :ab:
Катя, странная логика у вашей сотрудницы, даже вдовы не признаются матерями-одиночками,
при том, что явно воспитывают ребенка сами, а здесь имеется живой отец, к счастью. Единственным родителем по закону она не является.
Свой статус матери-одиночки, если он есть, она должна подтвердить документально.
Если бы факт отцовства юридически вообще был не установлен изначально (т.е. графа отец с прочерком), то она должна была бы предоставить Вам из ЗАГС справку по форме 25, из которой было бы видно, что либо отец не вписан вообще либо записан со слов матери (письмо Минфина от 17.04.2014 №03-04-05/17637 http://base.garant.ru/70727644/ ).
В данном случае после развода она никаким образом стать матерью-одиночкой уже не может, даже если отец не обеспечивает ребенка и не выполняет свои родительские обязанности. Ну если только если она в судебном порядке лишит его родительских прав, и то не знаю, будет ли у нее после этого статус матери-одиночки... :al:
Поэтому, как написали девочки, двойной вычет можно оформить, если только бывший муж напишет заявление об отказе.
Но и этот вариант очень неудобный, ваша сотрудница должна будет ежемесячно предоставлять вам справку 2-НДФЛ с работы бывшего, чтобы вы были в курсе, что он работает, т.е. имеет налогооблагаемый доход, и для отслеживания лимита в 350 т.р. (Письмо Минфина от 12 октября 2012 г. N 03-04-05/8-1195).
Т.е. пусть или справку из ЗАГСа предоставит или заявление от бывшего супруга.
-
Девочки, ну помогите, ООО на ОСНО, директор и учредитель в одном лице, др. работников нет, надо оформить его авто в аренду организации, как лучше сделать. Начиталась, наслушалась др. бухгалтеров, кто что говорит про то, как к этому относится налоговая, что могут доначислить налоги, раз владелец авто сам же его использует на работе и тд. Буду благодарна за помощь.
-
все уже ответили, но я не могу удержаться и добавлю))) :ab:
Катя, странная логика у вашей сотрудницы, даже вдовы не признаются матерями-одиночками,
при том, что явно воспитывают ребенка сами, а здесь имеется живой отец, к счастью. Единственным родителем по закону она не является.
Свой статус матери-одиночки, если он есть, она должна подтвердить документально.
Если бы факт отцовства юридически вообще был не установлен изначально (т.е. графа отец с прочерком), то она должна была бы предоставить Вам из ЗАГС справку по форме 25, из которой было бы видно, что либо отец не вписан вообще либо записан со слов матери (письмо Минфина от 17.04.2014 №03-04-05/17637 http://base.garant.ru/70727644/ ).
В данном случае после развода она никаким образом стать матерью-одиночкой уже не может, даже если отец не обеспечивает ребенка и не выполняет свои родительские обязанности. Ну если только если она в судебном порядке лишит его родительских прав, и то не знаю, будет ли у нее после этого статус матери-одиночки... :al:
Поэтому, как написали девочки, двойной вычет можно оформить, если только бывший муж напишет заявление об отказе.
Но и этот вариант очень неудобный, ваша сотрудница должна будет ежемесячно предоставлять вам справку 2-НДФЛ с работы бывшего, чтобы вы были в курсе, что он работает, т.е. имеет налогооблагаемый доход, и для отслеживания лимита в 350 т.р. (Письмо Минфина от 12 октября 2012 г. N 03-04-05/8-1195).
Т.е. пусть или справку из ЗАГСа предоставит или заявление от бывшего супруга.
Огромное СПАСИБО за такой развернутый ответ!!! :love: :ax:
Мне больше всего нравится позиция людей, которым где-то кто-то сказал, значит это точно есть, просто это мы тут сидим и ничего не знаем, и ни в чем не разбираемся :be: При этом даже четко объяснить не могут, что именно им нужно.
-
Девочки, ну помогите, ООО на ОСНО, директор и учредитель в одном лице, др. работников нет, надо оформить его авто в аренду организации, как лучше сделать. Начиталась, наслушалась др. бухгалтеров, кто что говорит про то, как к этому относится налоговая, что могут доначислить налоги, раз владелец авто сам же его использует на работе и тд. Буду благодарна за помощь.
Звони после 21ч :hi!:
-
Девочки, подскажите пжл, кто работает с Украиной по оказанию от них услуг по ремонту оборудования (не по гарантии). Какими документами вы с ними обмениваетесь, что подаете брокерам для подготовки ГТД?
-
Девочки, такая ситуация:
Клиент имеет обособку и просит, чтоб в упд я указывала адрес обособки, но кпп головы (отгружаем товар на ОП).
Доказывают мне, что если ОП не имеет своего расчетного счета и платит всегда только Голова, то я должна указать КПП Головы.
Это разве верно? Я уверяю, что так неправильно, но может я чего-то не знаю :scratch: Подскажите пожалуйста, кто прав?
Мне говорят, что мы одни такие клиенты, которые указывают им кпп неверно (а мы указываем кпп обособки, и грузополучателя обособку)
-
12350, 40 это региональный МРОТ.
Девочки, откуда эта информация? Мы прочитали, что по Ростовской обл. применяется коэф 1,2 от МРОТ, у нас вышло 1,2х11280=13536.
-
Девочки, откуда эта информация? Мы прочитали, что по Ростовской обл. применяется коэф 1,2 от МРОТ, у нас вышло 1,2х11280=13536.
не от МРОТ, а от прожиточного минимума. Это разные вещи
-
не от МРОТ, а от прожиточного минимума. Это разные вещи
В целом данные о величине прожиточного минимума используются для оценки благосостояния населения, расчета бюджетов разных уровней, корректировки минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 года МРОТ по РФ составляет 11 280 руб. Это 100% от прожиточного минимума, установленного по состоянию на 2 квартал 2018 года. Напомним, что с 1 мая 2018-го показатели МРОТ и ПМ приведены к полному соответствию.
Источник: https://zakony2017.ru/prozhitochnyj-minimum-v-rostovskoj-oblasti-v-2019/
-
:peace:
Девочки, такая ситуация:
Клиент имеет обособку и просит, чтоб в упд я указывала адрес обособки, но кпп головы (отгружаем товар на ОП).
Доказывают мне, что если ОП не имеет своего расчетного счета и платит всегда только Голова, то я должна указать КПП Головы.
Это разве верно? Я уверяю, что так неправильно, но может я чего-то не знаю :scratch: Подскажите пожалуйста, кто прав?
Мне говорят, что мы одни такие клиенты, которые указывают им кпп неверно (а мы указываем кпп обособки, и грузополучателя обособку)
У нас обособка была в Ростове, голова в Питере, все реквизиты при любых платежах указывают только Питерские, Ростовское КПП нам нужно было только для подтверждения функционирования обособки
-
Девочки, подскажите пожалуйста , ликвидируем предприятие , у нас вмененка, документы на промежуточную ликвидацию сдаем на следующей неделе. Если не закроемся в октября, мы должны вмененку платить ?Торговли не будет
-
Так вы напишите заявление на снятие с енвд уже сейчас. Не обязательно же дожидаться ликвидации, если деятельности нет.
-
Так вы напишите заявление на снятие с енвд уже сейчас. Не обязательно же дожидаться ликвидации, если деятельности нет.
А нам не придется потом сдавать все пустые отчеты по ндс? раз мы отказываемся от вмененки
-
В целом данные о величине прожиточного минимума используются для оценки благосостояния населения, расчета бюджетов разных уровней, корректировки минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2019 года МРОТ по РФ составляет 11 280 руб. Это 100% от прожиточного минимума, установленного по состоянию на 2 квартал 2018 года. Напомним, что с 1 мая 2018-го показатели МРОТ и ПМ приведены к полному соответствию.
Источник: https://zakony2017.ru/prozhitochnyj-minimum-v-rostovskoj-oblasti-v-2019/
В Ростовской области действует трехстороннее соглашение. Уже обсуждали его. Кстати в статье тоже все про него написано
-
:love:
В Ростовской области действует трехстороннее соглашение. Уже обсуждали его. Кстати в статье тоже все про него написано
Прожиточный минимум за 4 квартал 2018 года составляет для трудоспособного населения 10 292 руб. Это значит, что «минималка» в регионе не может опускаться ниже 12 350,4 руб. 10292*1.2
-
А нам не придется потом сдавать все пустые отчеты по ндс? раз мы отказываемся от вмененки
Придется. Смотрите, что вам выгоднее - нулевки ндс и прибыль подать, либо уплатить вмененку (обязанность по ее уплате не зависит от наличия выручки, на то она и вмененка).
-
В Ростовской области действует трехстороннее соглашение. Уже обсуждали его. Кстати в статье тоже все про него написано
Все что здесь обсуждалось я прочитала, но вопрос у меня остался. Суть в том, что в программе 1 С ЗУП несколько месяцев назад было обновление и теперь при расчете отпускных, компенсации и тд если средний ниже МРОТ, то рекомендуется рассчитывать из МРОТа. Так вот, программа ведет расчет из суммы 13536. Поэтому и возник опят вопрос о размере МРОТа.
-
Девочки, у меня не столько вопрос, а просто о наболевшем...о центр-инвест… :ab:
счет в Ц-и, всегда в платежках писали "зарплата за …..", неважно, был ли это аванс или полный расчет за месяц.
Пару недель назад не пропустили платежки на аванс за август, мотивировав, что нужно писать "зарплата за первую половину августа", а не просто "зарплата за август". Ну это ладно, напишем. Хотя ни на что сослаться не могут, но велят писать только так.
Сегодня очередная история, сотрудник принят на этой неделе и уволен сегодня, т.е. у человека только зарплата за сентябрь, никаких компенсаций при увольнении и т.п.
Отправила платежку, звонит операционист и говорит, что нужно в платежке написать "зарплата за первую половину сентября", т.к. никакой з/п за сентябрь еще быть не может... :be: рассказываю ей подробно всю историю, что никакой второй половины конкретно у этого сотрудника быть не может, в ответ аргумент, что она же не может знать постоянно наших обстоятельств, поэтому если месяц не закончился, нужно писать, что это первая половина. :an:
На вопрос, зачем ей нужно постоянно знать наши обстоятельства - "потому что мы великие, и должны вас контролировать :ag:
Хотя суть платежа и цели перевода я указала достаточно понятно, контролируйте, пожалуйста, зачем требовать написание целого романа, при чем не соответствующего действительности??
К слову, в Сбере что аванс, что з/п спокойно проводят с назначением "зарплата" безо всяких половин... :al:
В итоге сошлись на том, что нужно писать "зарплата за сентябрь (окончательный расчет)".
Вопрос - есть ли какой-либо нормативный документ, в котором прописано четко, что в каких случаях при расчетах с сотрудниками нужно писать? Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" ничего об этом не говорит. Как бороться с тугоумием операционистов, которые не знают почему, но так нужно?...
Теперь сидеть и ждать, проведут ли они платеж или нет, потому что у них какие-то новые внутренние рекомендации....
-
Операционистки Центр-инвеста всегда были песнью недопетой :be: :wallbash:, а сейчас, когда банки со 115-ФЗ как с писаной торбой носятся, так тупить стали еще сильнее. Я для себя объяснила это повышенное злобство тем, что банк местный, может, поэтому хотят себе перед ЦБ соломку на все случаи подстелить и перебдеть где только можно, бздят за лицензию. Из той же дурацкой серии их негласное требование ЦИ по наличке не более 600тыров, хотя в 115-ФЗ нигде не оговорена периодичность сделок свыше этой суммы! Относительно зарплатных платежек к нам они насчет этих половин месяца стали придираться только второй месяц как, и только в контексте валютных платежей (выплата зп нерезидентам). По рублевым пока вопросов не было.
-
Нет понятия аванс, поэтому вам и говорят переделать, странно что только сейчас начали - я уже лет 5 назад в платёжка пишу зарплата за первую половину месяца и зарплата за месяц - банки втб, сбер и глобекс.
-
Мы тоже в ЦИ, проблем ни когда не было, но в назначении платежа так и пишем: "зарплата за 1-ю половину месяца", либо "зарплата за месяц". В случае который вы описали: "расчетные за сентябрь".
-
:peace:У нас обособка была в Ростове, голова в Питере, все реквизиты при любых платежах указывают только Питерские, Ростовское КПП нам нужно было только для подтверждения функционирования обособки
Я не про платежи говорю, а про документы на отгрузку товара (УПД в нашем случае)
-
Нет понятия аванс, поэтому вам и говорят переделать, странно что только сейчас начали - я уже лет 5 назад в платёжка пишу зарплата за первую половину месяца и зарплата за месяц - банки втб, сбер и глобекс.
Я же всё вроде подробно написала, про слово "аванс" в платежке я и не додумалась бы... :ab:
в том-то и дело, слова "аванс" вообще никогда не употреблялось, всегда з/п.
Не понятно, почему они считают, что если месяц не закончился, то это нельзя называть просто зарплатой... А нужно писать "зарплата за первую половину"... :al: И что именно им дает эта "половина", отслеживанием НДФЛ они не занимаются, я пыталась найти логику, но так и не смогла...
Тем более никаких конкретных нормативных актов, запрещающих писать слово "зарплата" в платежке в середине месяца нет, а что не запрещено, то разрешено... Потому что и так из назначения платежа понятно, что это не подарок или покупка товара, а оплата труда...
-
Операционистки Центр-инвеста всегда были песнью недопетой :be: :wallbash:, а сейчас, когда банки со 115-ФЗ как с писаной торбой носятся, так тупить стали еще сильнее. Я для себя объяснила это повышенное злобство тем, что банк местный, может, поэтому хотят себе перед ЦБ соломку на все случаи подстелить и перебдеть где только можно, бздят за лицензию. Из той же дурацкой серии их негласное требование ЦИ по наличке не более 600тыров, хотя в 115-ФЗ нигде не оговорена периодичность сделок свыше этой суммы! Относительно зарплатных платежек к нам они насчет этих половин месяца стали придираться только второй месяц как, и только в контексте валютных платежей (выплата зп нерезидентам). По рублевым пока вопросов не было.
Да скорее всего пытаются перестраховаться перед ЦБ, и по своей инициативе возлагают на себя дополнительные контролирующие функции...
Общение с операционистами Ц-и - действительно, сказка, в которой они с великолепной короной на голове снизошли до ответов челяди... :ab: Потому что когда операционист не смогла внятно ответить, чем она руководствуется, кроме своих внутренних указаний, она сначала исчезла из эфира на 5 минут, а потом довольно-таки агрессивно начала со мной разговаривать, что она просто не проведет платеж. На что я, конечно же, заметила, что тогда уж ей точно придется готовить письменный ответ с разъяснениями и ссылками на документы, почему верно оформленный документ отменили. :al:
Кстати, лично у меня в том году как у физ.лица был случай, когда я пошла получить перевод, отправленный по системе "Золотая корона" (их можно в Ц-и получать), и операционистка спросила у меня, куда я планирую тратить эти деньги. :be:
Якобы я должна заполнить некое заявление, написать источник средств (к слову, родственники перевели долг), и приложить чеки на крупную покупку или планируемое лечение ( :ai: хз с чего) , в противном случае она мне не отдаст мои деньги.
На вопрос, какие чеки, если я еще ничего не потратила, сказала, хоть какие... примерно на эту сумму...
Я сказала, что я хочу открыть тут же вклад, чтобы у нее возникало вопросов о моих планах. Пусть считает, что ничего тратить я не собираюсь.
Ответила, так нельзя.
Понятное дело, я отправила ее за начальником, они дружно искали ответ в законе о легализации доходов, полученных преступным путем, ничего не нашли, сказали, что в банке позже может быть по мне запрос из финмониторинга, и они должны подстраховаться. К слову речь о 100 т.р. И ранее никаких переводов на мое имя не было (чтобы сказать, что это система и схема). Т.е. они подстраховываются сплошным методом, не ориентируясь на какие-то признаки и выборки.
Я сказала, что в случае, если моим переводом будут интересоваться из гос.органов, я все предоставлю, а сейчас хочу получить свои деньги, а им могу написать заявление, что я отказываюсь приносить сметы, чеки, неоплаченные счета.
В итоге, мне были выданы мои деньги без всяких заявлений и чеков. Но это заняло 40 минут времени и сучьего поведения от меня!
-
Мы тоже в ЦИ, проблем ни когда не было, но в назначении платежа так и пишем: "зарплата за 1-ю половину месяца", либо "зарплата за месяц". В случае который вы описали: "расчетные за сентябрь".
Да я в итоге написала, что это "зп за сентябрь при увольнении", обычно при увольнении писала "зарплата и компенсация при увольнении ", просто в конкретном этом случае у сотрудника только зарплата, так и написала...
Вы, наверное, единственный клиент, у которых нет проблем с ЦИ :ag: :ag:
не то чтобы у нас проблемы, но периодически возникают вопросы о законности их требований.
Это касается и лимита по снятию наличных, и запросы всяких документов.
Ну уж а если вы будете оформлять у них кредит, или банковскую гарантию, то во-первых, принесете мешок документов, все это будет долго изучаться и рассматриваться, потом придется заложить все имущество (оцененное в 5 раз дешевле реальной стоимости) и еще почку директора предложить... :ag:
Считаю ц-и банком несовременным, неповоротливым, с жутким онлайн-банком, и персоналом, напоминающим советских продавщиц...
Но вынуждена с ними работать, деваться некуда)))
-
Да я в итоге написала, что это "зп за сентябрь при увольнении", обычно при увольнении писала "зарплата и компенсация при увольнении ", просто в конкретном этом случае у сотрудника только зарплата, так и написала...
Вы, наверное, единственный клиент, у которых нет проблем с ЦИ :ag: :ag:
не то чтобы у нас проблемы, но периодически возникают вопросы о законности их требований.
Это касается и лимита по снятию наличных, и запросы всяких документов.
Ну уж а если вы будете оформлять у них кредит, или банковскую гарантию, то во-первых, принесете мешок документов, все это будет долго изучаться и рассматриваться, потом придется заложить все имущество (оцененное в 5 раз дешевле реальной стоимости) и еще почку директора предложить... :ag:
Считаю ц-и банком несовременным, неповоротливым, с жутким онлайн-банком, и персоналом, напоминающим советских продавщиц...
Но вынуждена с ними работать, деваться некуда)))
Вообще ни каких проблем не было, уже несколько лет с ними.)))
-
Считаю ц-и банком несовременным, неповоротливым, с жутким онлайн-банком, и персоналом, напоминающим советских продавщиц...
Но вынуждена с ними работать, деваться некуда)))
Полностью согласна.
Отношение к клиентам отвратительное.
-
Нет понятия аванс, поэтому вам и говорят переделать, странно что только сейчас начали - я уже лет 5 назад в платёжка пишу зарплата за первую половину месяца и зарплата за месяц - банки втб, сбер и глобекс.
Не, Тань, дело не в слове аванс, им принципиально, чтоб упоминалась половина месяца. Во всех остальных банках я пишу за какой месяц, без всяких половин, и всех всё устраивает, только ЦИ нормально не живется.
-
К банк-клиенту у меня вообще нет претензий, кстати. Уралсибовский, например, или рсхбшный поюзайте - они как на одной платформе писаны, оба древне-тупящие.
Операционистки тоже на место ставятся, но блин это ж надо действительно суку включать, иначе не понимают.
Обслуживание дешевое. Но открыть счет - мамдорогая, вы виде6 эти дебильные анкеты? А эта бесконечная развполгодичная актуализация инфо о клиенте? А эти отзывы о деловой репутации? Ну на ули ж не натянешь весь этот геморрой!
-
везде главное человеческие отношения, у меня в ЦИ операционист одна и та же с 2011 года, и никогда не было проблем, всегда предупредит и подскажет.
-
Девочки, хотела поделиться своим опытом, может кому-то пригодится, на тему ФСС, замены лет, расчета больничных и пособий в связи с материнством.
Вобщем, в 2015, 16 и 17 году я находилась в отпуске по уходу за ребенком, сейчас работаю, и для расчета больничных писала заявление на замену лет (2014 и 2018 гг). И с января по июнь этого года я неоднократно получала выплаты по больничному, вопросов не возникало. В июле мне не заплатили за больничный, начали разбираться с бухгалтером, оказывается, 2014 год больше не идет в расчет. Идет 17, 18гг и заменить их можно только на 15, 16. Тот факт, что я сидела в декрете в эти годы, никого не колышит. При этом никаких изменений в законодательстве не происходило, как мне объяснили сотрудники фсс, ст.14 255 ФЗ можно трактовать двояко, раньше ее трактовали по-одному, сейчас по-другому. И все бы ничего, если бы мне в августе этого года не предстояло уйти в декрет, и здесь уже я попадала на большие деньги. Начала выяснять дальше, все эти изменения произошли на региональном уровне, только в РО :bg:
Вобщем, написала обращение в центральный аппарат фсс, мне пришел официальный ответ, что 2014 год в моем случае использовать в расчете можно, больничные оплатили в полном размере, больничный по БиР жду, пока в оплате, но заверили, что заплатят в полном объеме. Хэппи энд))
Если честно, вообще непонятно, на каком основании фсс РО так делает, юридического обоснования этому действию нет. Зато есть официальное письмо от фсс с подробным разъяснением, в каком случае какие годы можно заменять, с подробными примерами. Это письмо и стало основным моим аргументом при обращении, если кому-то нужно, номер письма напишу.
-
везде главное человеческие отношения, у меня в ЦИ операционист одна и та же с 2011 года, и никогда не было проблем, всегда предупредит и подскажет.
Соглашусь с тобой в том, что этот атавизм (свой операционист) считай токмо в ЦИ и остался. У меня с ними тоже идиллия, но достигнутая через тернии, уж сколько ругательных писем я им написала, чтобы прийти к консенсусу, а поначалу они так пальцы гнули :be:
-
Я не про платежи говорю, а про документы на отгрузку товара (УПД в нашем случае)
В УПД тоже самое, не дописала
-
везде главное человеческие отношения, у меня в ЦИ операционист одна и та же с 2011 года, и никогда не было проблем, всегда предупредит и подскажет.
Соглашусь с тобой в том, что этот атавизм (свой операционист) считай токмо в ЦИ и остался. У меня с ними тоже идиллия, но достигнутая через тернии, уж сколько ругательных писем я им написала, чтобы прийти к консенсусу, а поначалу они так пальцы гнули :be:
у нас только в этом году уже третья))) не успеваем стать своими)
и да, в Ц-и, неважно как давно работают операционистки,
но они все считают, что внимания и уважения достоин далеко не каждый клиент, относятся в большинстве своем к посетителям как царственные особы к челяди.
-
Кто-нибудь работает, как покупать, в лесегаис? Нужна консультация!
-
Девочки подскажите по алименщикам. Получили от приставов постановление с копией исполнител.листа на взыскание алиментов с сотрудника до совершеннолетия ребенка. У меня вопрос, а с временной нетрудоспособности работника (больничный лист) я должна же тоже выплачивать алименты его супруге? в Исполнительном листке указано: 1/4 части всех видов заработка. В консультанте пишут, что должна взыскивать и с больничного если это по испол. листку. А как быть с пилотным проектом, за 3 дня от работадателя я удержу, а в ФСС? я должна в заявлении это указать? или как быть?
-
Девочки подскажите по алименщикам. Получили от приставов постановление с копией исполнител.листа на взыскание алиментов с сотрудника до совершеннолетия ребенка. У меня вопрос, а с временной нетрудоспособности работника (больничный лист) я должна же тоже выплачивать алименты его супруге? в Исполнительном листке указано: 1/4 части всех видов заработка. В консультанте пишут, что должна взыскивать и с больничного если это по испол. листку. А как быть с пилотным проектом, за 3 дня от работадателя я удержу, а в ФСС? я должна в заявлении это указать? или как быть?
Я после того, как по ТКС отправила реестр, писала в ФСС сопроводительное, прикладывала копию судебного листа, копию свидетельства о рождении ребенка, реквизиты супруги и все это им отвозила. В сопроводительном писала :
…. "На основании официальных разъяснений о том, что территориальные органы ФСС РФ, осуществляющие выплаты страхового обеспечения, производят и удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей из сумм пособия по временной нетрудоспособности, дополнительно к реестру сведений в ФСС о пособиях по нетрудоспособности, переданному в филиал №9 ГУ РРО ФСС РФ (тогда-то … дата отправки) по ТКС, предоставляем от имени застрахованного лица копии документов на сотрудника ФИО., являющегося плательщиком алиментов:
- копия судебного приказа
- свидетельство о рождении ребенка
- реквизиты получателя для перечисления алиментов".
Правда, сталкивалась с такой ситуацией давно, когда только ввели пилотный проект в 2015г. Возможно сейчас какая-то иная процедура.
Хотя на их сайте ничего свежего по этому поводу не нашла,
вот с сайта интересная информация - https://r61.fss.ru/advertisements/184835.shtml
Несмотря на тот факт, что действующим законодательством не предусмотрена обязанность работодателя информировать Фонд социального страхования о наличии в штате работников, в отношении которых имеется алиментное производство, некоторые страхователи уже направили в адрес Филиалов списки должников по алиментам, получающих пособие по временной нетрудоспособности. На основании Соглашения, территориальными отделами ССП в адрес филиалов направлены постановления о взыскании сумм алиментов.
Проще позвонить в ФСС и у них узнать, кто эти сведения им предоставляет - приставы, работодатели, сам должник или... :al:
-
Индонезия - Спасибо!
-
Девочки, добрый вечер.
Очень нужна помощь. Есть приходный банковский ордер. Подскажите, пожалуйста, как заполнить поле содержание операции. :ak: какие данные туда должны попадать, может у кого то есть реальный кусочек документашки.
-
Девочки, добрый вечер.
Очень нужна помощь. Есть приходный банковский ордер. Подскажите, пожалуйста, как заполнить поле содержание операции. :ak: какие данные туда должны попадать, может у кого то есть реальный кусочек документашки.
Ничего не понятно из вашего поста, напишите понятнее, от чьего имени оформляете (организация или физ.лицо), куда заполняете, что за операция и т.п....
По идее приходный банковский ордер заполняет сотрудник банка при пополнении счета, оплате кредита и т.п...
-
Девочки, ну здец.... кто сталкивался??? навернулась онлайн касса. Не видит фискальный накопитель. 2 дня пытались решить проблему с техподдержкой-безрезультатно. /Повезли сейчас в сервисный центр на диагностику. 2 дня чеки не бьем( к слову у нас только безнал. платежи через сберб. онл. , налички нет)). Кто с таким сталкивался?
-
Девочки, пожалуйста, подскажите, что ответить налоговой? Они прислали уведомление о вызове, хотят узнать почему я включила в строку 300 листа 2 по НП убыток. А я там указала несписанную ранее себестоимость (не отследила вовремя :wallbash:)
запросили письменный ответ, регистры и вот что: "Документальное подтверждение сумм заявленных убытков, отраженных по строке 300 Приложения 2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2018год." Как мне это подтвердить документально? :bc:
-
Девочки, ну здец.... кто сталкивался??? навернулась онлайн касса. Не видит фискальный накопитель. 2 дня пытались решить проблему с техподдержкой-безрезультатно. /Повезли сейчас в сервисный центр на диагностику. 2 дня чеки не бьем( к слову у нас только безнал. платежи через сберб. онл. , налички нет)). Кто с таким сталкивался?
Пробьете как заработает.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, как малой кровью, в смысле с минимум затрат закрыть ИП? Подруга с другого региона. Я ей открыла личный кабинет на налог ру, но теперь, чтобы там подать на закрытие нужна электронная подпись - ЭЦП.
Позвонила в фирму, кто делает электронную подпись - назвали цену 1900 - подпись, 1100 - программа и 800 - годовое обслуживание :ai: Это для нее сейчас сумму внушительная. Можно как-то сделать эту ЭЦП дешевле? В МФЦ с другого региона на закрытие ИП не принимают, к сожалению, а так бы не было проблем.
Есть ли вариант подать это заявление через посредника, которые сдают отчеты? Или они тоже другой регион не берут?
-
А подруга в том другом регионе, почему через посредника и не закроет ИП???
-
А подруга в том другом регионе, почему через посредника и не закроет ИП???
Она здесь уже два года.
-
Доверенность нотариальную сделать посреднику для закрытия и выслать в регион, бывает еще по всяким фондам надо походить в нашей стране, отдать бумаги лично.Или посчитать затраты с ЭЦП с предложенным мной вариантом и принять решение, как выгоднее.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, как малой кровью, в смысле с минимум затрат закрыть ИП? Подруга с другого региона. Я ей открыла личный кабинет на налог ру, но теперь, чтобы там подать на закрытие нужна электронная подпись - ЭЦП.
Позвонила в фирму, кто делает электронную подпись - назвали цену 1900 - подпись, 1100 - программа и 800 - годовое обслуживание :ai: Это для нее сейчас сумму внушительная. Можно как-то сделать эту ЭЦП дешевле? В МФЦ с другого региона на закрытие ИП не принимают, к сожалению, а так бы не было проблем.
Есть ли вариант подать это заявление через посредника, которые сдают отчеты? Или они тоже другой регион не берут?
Закрыть можно по-старинке, без всяких ЭЦП. Заявление о закрытии заверяется нотариально в любом случае. А потом весь пакет документов отправляете почтой, с описью вложения.
-
Доверенность нотариальную сделать посреднику для закрытия и выслать в регион, бывает еще по всяким фондам надо походить в нашей стране, отдать бумаги лично.Или посчитать затраты с ЭЦП с предложенным мной вариантом и принять решение, как выгоднее.
Так я варианты и просчитываю. Найти посредника в том регионе не представляется возможным.
Просто ЭЦП еще понадобится для сдачи отчетности, которая 2 года не сдавалась. Мне сказали, что ее можно сделать дешевле. Вот и интересует, может кто-то делал и знает, какие есть варианты. Может от обслуживания это зависит или еще что, не знаю.
Закрыть можно по-старинке, без всяких ЭЦП. Заявление о закрытии заверяется нотариально в любом случае. А потом весь пакет документов отправляете почтой, с описью вложения.
совершенно верно. И, уже думаю, что так и будем делать. Просто нужно сдавать еще отчеты. Ей уже раз отказали в закрытии. Там сложная ситуация, теперь я никак это разгрести не могу, я же не бухгалтер)) а она полный дуб, из-за чего куча проблем теперь и если я их не разгребу, то никто еще два года ничего сдавать не будет, а налоги при этом капают, хотя никакой деятельности нет. Там уже долгов выше крыши набежало((
-
совершенно верно. И, уже думаю, что так и будем делать. Просто нужно сдавать еще отчеты. Ей уже раз отказали в закрытии. Там сложная ситуация, теперь я никак это разгрести не могу, я же не бухгалтер)) а она полный дуб, из-за чего куча проблем теперь и если я их не разгребу, то никто еще два года ничего сдавать не будет, а налоги при этом капают, хотя никакой деятельности нет. Там уже долгов выше крыши набежало((
Отчетность точно так же - по почте, да и что там той отчетности, если деятельности не было? Одна-две годовых декларации? Закрыть обязаны и с долгами, наличие долгов -не препятствие для прекращения деятельности ИП.
-
Отчетность точно так же - по почте, да и что там той отчетности, если деятельности не было? Одна-две годовых декларации? Закрыть обязаны и с долгами, наличие долгов -не препятствие для прекращения деятельности ИП.
да, тоже думаю, что отчетность по почте отправлю. Я знаю, что должны закрыть с долгами. Но вот тогда почему -то из-за пенсионки не закрыли. Заявление, что МФЦ принял документ на закрытие есть. Вот не знаю, можно это как-то оспорить, что тогда не закрыли?
-
да, тоже думаю, что отчетность по почте отправлю. Я знаю, что должны закрыть с долгами. Но вот тогда почему -то из-за пенсионки не закрыли. Заявление, что МФЦ принял документ на закрытие есть. Вот не знаю, можно это как-то оспорить, что тогда не закрыли?
Ст. 23 ФЗ-129, при наличии задолженности перед ПФ отказать в закрытии ИП могут, при задолженности по налогам -нет. В пределах срока исковой давности, разумеется.
-
Ст. 23 ФЗ-129, при наличии задолженности перед ПФ отказать в закрытии ИП могут, при задолженности по налогам -нет. В пределах срока исковой давности, разумеется.
Ясно. спасибо.
-
Девочки, у меня вопрос по кассовому аппарату, ИП на УСН без работников, сфера деятельности кейтеринг (обычно за обслуживание мероприятий оплата поступает на р/с ИП), сейчас предложили обслуживание мероприятия на Ростов-арене, т.е розничная торговля продуктами питания собственного производства. Скажите нужен ли кассовый аппарат при такой торговли или можно без него?
-
Подскажите,кто где 1С покупал?
Обслуживание программы сейчас в чем заключается?
1с Проф интересует
-
Добрый день. У меня тоже по кассе вопрос....ООО оказывает услуги физическому лицу и договор с физ лицом, физ лицо является ИП и оплатило за услуги со счета ИП, в назначении написали Оплата за Иванова по договору №... Нужно ли в этом случае пробивать кассовый чек?
-
ДЕВОЧКИ ПРОШУ ПОМОЩИ :as:
Ликвидируем ООО , магазин продуктовый. На балансе висит нераспределенная прибыль 190 т. и товар на 190 т , как закрыть без лишних заморочек и куда деть нераспределенную прибыль , чтобы не платить налог с дивидендов?
-
ДЕВОЧКИ ПРОШУ ПОМОЩИ :as:
Ликвидируем ООО , магазин продуктовый. На балансе висит нераспределенная прибыль 190 т. и товар на 190 т , как закрыть без лишних заморочек и куда деть нераспределенную прибыль , чтобы не платить налог с дивидендов?
делайте акт инвентаризации, товар списывайте на убытки как испорченный/залитый/просрочку, тогда все в ноль и ндс не возникает.
-
Попалось сегодня :ai::
Ситуация: должен ли человек самостоятельно заплатить НДФЛ с доходов от продажи валюты в обменном пункте
Да, должен.
Если человек в обменном пункте обменял валюту на рубли, то считается, что он продал имущество и, значит, получил с этого доход. Ведь к имуществу относятся и личные деньги, включая иностранную валюту.
Раз есть доход, то возникает обязанность заплатить НДФЛ. Причем налог с продажи личного имущества гражданин платит самостоятельно. Более того, предварительно требуется подать в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ. Обменный пункт, в котором человек покупает или продает иностранную валюту, налоговым агентом не является, а потому рассчитывать и удерживать НДФЛ не будет.
Все эти выводы следуют из положений пункта 2 статьи 38, пункта 2 статьи 226,подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 228 НК и статьи 141 ГК. Аналогичные выводы есть в письмах Минфина от 20.02.2015 № 03-04-06/8370 и от 01.08.2012 № 03-04-06/4-210. И хотя эти выводы сделаны для ситуаций, когда операции с валютой совершаются на валютном рынке ММВБ-РТС или же доход получен от конверсионных операций с банком, они справедливы и для купли-продажи валюты через обменный пункт. Исключений для этого случая в главе 23 НК нет.
Подробнее: https://vip.1gl.ru/#/document/11/19468/bssPhr176/?of=copy-0ff281e490
-
Девочки, поясните, плиз, ООО на ОСНО оказывает сервисные услуги заказчику, который работает с НДС.Сейчас возникла ситуация, что по опред. условиям ООО не может выполнить своими силами ряд работ, и этот ряд работ выполняют ИП только на УСН. Дир не хочет без НДС работать, даже разово. А, если заключить агентский договор с ИП на УСН, уменьшится ли у нас тогда НДС ?
-
Я правильно понимаю, что агентом будете вы (ООО на осно)? Тогда вашим доходом будет только агентское вознаграждение, и НДС к начислению и налог на прибыль только с него. НДС к уменьшению не будет.
-
Девочки , подскажите , пож , вызывают на комиссию в налоговую в связи с неотражением НДС контрагентами. Контрагенты утверждают , что прекрасно нас отразили в книге продаж и в 9м разделе декларации НДС за 2й квартал, у кого-нибудь была аналогичная ситуация с АСК НДС-3 и ИФНС?
-
Девочки , подскажите , пож , вызывают на комиссию в налоговую в связи с неотражением НДС контрагентами. Контрагенты утверждают , что прекрасно нас отразили в книге продаж и в 9м разделе декларации НДС за 2й квартал, у кого-нибудь была аналогичная ситуация с АСК НДС-3 и ИФНС?
просите контрагента дать копию их декларации с приложениями, зачастую врут, сдали нулевую или без вас.
-
А кто-нибудь ходил в последнее время на комиссии по НДС, в каком формате они сейчас проходят?
-
А кто-нибудь ходил в последнее время на комиссии по НДС, в каком формате они сейчас проходят?
по факту ограничивается все корректировкой или с вашей стороны или со стороны контрагента.
-
просите контрагента дать копию их декларации с приложениями, зачастую врут, сдали нулевую или без вас.
Таня , есть такое подозрение. А если ИФНС не видит ГТД? ))) С таможней могут быть косяки?
-
Таня , есть такое подозрение. А если ИФНС не видит ГТД? ))) С таможней могут быть косяки?
про таможню я не спец, х. з.
а вот контрагенты которые врут это часто.
-
Таня , есть такое подозрение. А если ИФНС не видит ГТД? ))) С таможней могут быть косяки?
Обычно таможня четко работает. Мои гтд даже на американских и европейских аналитических сайтах в течении квартала отражаются. Но лучше сходить на таможню и написать заявление о выдаче подлинника гтд (они не выдают без заявлений) с красной печатью и предоставить в налоговую
-
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, первый раз с лизингом столкнулась, не могу разобраться
Имущество на балансе лизингополучателя (ООО на усн-доходы)
Имущество приобретено у продавца по цене 500 000 руб (с НДС)
Общая сумма платежей 592 102 (с НДС)
Выкупная стоимость 1 200 (с НДС)
В акте ОС-1 указана стоимость 416666,67
У меня первоначальная стоимость будет 592 102+1200 ?
-
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, первый раз с лизингом столкнулась, не могу разобраться
Имущество на балансе лизингополучателя (ООО на усн-доходы)
Имущество приобретено у продавца по цене 500 000 руб (с НДС)
Общая сумма платежей 592 102 (с НДС)
Выкупная стоимость 1 200 (с НДС)
В акте ОС-1 указана стоимость 416666,67
У меня первоначальная стоимость будет 592 102+1200 ?
В акте ос-1 сумма указана без ндс, (500 000 - ндс (500000*20/120=83333,33) = 416666,67
В БУ в первоначальную стоимость включается вся сумма лизинговых платежей (без НДС) и выкупной стоимости(без НДС), указанная в договоре, а также другие расходы, связанные с получением предмета лизинга (п.п. 7 и 8 ПБУ 6/01)
Но тут важно понимать, входит ли выкупная цена в сумму лиз.платежей или выделена отдельной строкой. Это нужно смотреть в договоре.
В НУ первоначальную стоимость возьмите из справки от лизингодателя.
-
В акте ос-1 сумма указана без ндс, (500 000 - ндс (500000*20/120=83333,33) = 416666,67
В БУ в первоначальную стоимость включается вся сумма лизинговых платежей (без НДС) и выкупной стоимости(без НДС), указанная в договоре, а также другие расходы, связанные с получением предмета лизинга (п.п. 7 и 8 ПБУ 6/01)
Но тут важно понимать, входит ли выкупная цена в сумму лиз.платежей или выделена отдельной строкой. Это нужно смотреть в договоре.
В НУ первоначальную стоимость возьмите из справки от лизингодателя.
Спасибо.
Выкупная стоимость выделена отдельно в конце графика платежей.
У нас УСН, мы ж НДС должны включить в стоимость?
-
Спасибо.
Выкупная стоимость выделена отдельно в конце графика платежей.
У нас УСН, мы ж НДС должны включить в стоимость?
Ой, извиняюсь, упустила момент, что у вас УСН :sorry:
Да, тогда НДС включаете в стоимость.
-
Девочки, есть контакты нормальных фирм по ликвидации ООО, чтоб качественно и незаоблачные цены с официальной оплатой?В личку напишите, пожалуйста.
-
Девочки, есть контакты нормальных фирм по ликвидации ООО, чтоб качественно и незаоблачные цены с официальной оплатой?В личку напишите, пожалуйста.
если у вас обычная добровольная ликвидация - подготовлю документы и поэтапно буду говорить, что в каком порядке подавать - это будет стоить 4 т. р., но я обычное физлицо.
-
Таня, спасибо Вам, я озвучу людям, если их устроит, то напишу в личку.Они, правда, хотели через офиц договор и оплаты по безналу.
-
Девочки,подскажите,пожалуйста, через какие фирмы можно отправить нулевую декларацию по НДС (ИФНС в другом городе)?Т.к. сейчас с отправкой именно этого отчёта проблемы,в свете последних событий.Обзвонила кучу фирм-нашла только одну и то...
-
Девочки,подскажите,пожалуйста, через какие фирмы можно отправить нулевую декларацию по НДС (ИФНС в другом городе)?Т.к. сейчас с отправкой именно этого отчёта проблемы,в свете последних событий.Обзвонила кучу фирм-нашла только одну и то...
200 рублей за декларацию
-
200 рублей за декларацию
Таня,Вы делаете это?Иду в личку
-
Девочки,что-то я призапуталась.ИП УСН доходы без работников .Могу ли я сейчас оплатить 1 % с превышения 300 т.р. и фиксированные страховые взносы в ПФР и ФФОМС ,но аванс по налогу УСН сразу уменьшить на эти суммы? или гуси улетели и нужно было это делать в течении 3 квартала?
-
Девочки,что-то я призапуталась.ИП УСН доходы без работников .Могу ли я сейчас оплатить 1 % с превышения 300 т.р. и фиксированные страховые взносы в ПФР и ФФОМС ,но аванс по налогу УСН сразу уменьшить на эти суммы? или гуси улетели и нужно было это делать в течении 3 квартала?
Оплатить можете хоть сейчас,но в расходы поставите только те суммы ,которые прошли в отчётном периоде. К примеру,в 3 квартале,Вы уменьшаете сумму УСН на суммы уплаченные в этом же квартале.Если Вы что-то платили уже в октябре,то уменьшить на них сумму УСН в 3 квартале нельзя.
-
Оплатить можете хоть сейчас,но в расходы поставите только те суммы ,которые прошли в отчётном периоде. К примеру,в 3 квартале,Вы уменьшаете сумму УСН на суммы уплаченные в этом же квартале.Если Вы что-то платили уже в октябре,то уменьшить на них сумму УСН в 3 квартале нельзя.
Понятно -опоздала
-
Девочки :bc: :bc: :bc:, Срочно. нужен бухгалтер в одном лице, 3 фирмы, УСН, одна без движения. График 8-17.00 перерыв с 12-13.00 . ЗЖМ , Человек нужен срочно. Может у кого есть знакомые.
89286069620 Надежда
-
Девочки :bc: :bc: :bc:, Срочно. нужен бухгалтер в одном лице, 3 фирмы, УСН, одна без движения. График 8-17.00 перерыв с 12-13.00 . ЗЖМ , Человек нужен срочно. Может у кого есть знакомые.
89286069620 Надежда
Надюшка ,Марианне напиши, у неё скорей всего есть кто-то на примете. :ad:
-
Девочки, я правильно понимаю: ИП без работников на Енвд заплатил фиксир. взносы за себя, эта сумма больше налога за квартал, значит он больше ничего не платит.
А если этот же ИП с работниками, заплатил фиксир. взносы за себя+взносы с зарплаты работников, то платит ещё 50% ЕНВД?
Это такой "стимул" оформлять работников официально? Или я что-то не правильно прочитала?
-
все правильно. иметь работника роскошь!
-
кроме того, что заплатите больше вы ещё отчёты будете должны - так вы сдавали 1 декларацию по енвд в квартал, а с работником будете сдавать - 3 шт Сзвм, 1 шт фсс, 1 шт 6ндфл, 1 шт рсв, 1 шт енвд - это за квартал, а за год ещё дополнительно - 2ндфл, сзв стаж.
-
кроме того, что заплатите больше вы ещё отчёты будете должны - так вы сдавали 1 декларацию по енвд в квартал, а с работником будете сдавать - 3 шт Сзвм, 1 шт фсс, 1 шт 6ндфл, 1 шт рсв, 1 шт енвд - это за квартал, а за год ещё дополнительно - 2ндфл, сзв стаж.
и среднесписочную же еще или ее отменили?
-
и среднесписочную же еще или ее отменили?
да да, забыла
-
Весело
-
Девочки, а если ИП принял сотрудника в сентябре, взносы за него оплатил в октябре, ЕНВД может уменьшить за 3 квартал так же на 100% ? На свои фиксированные
-
Девочки, а если ИП принял сотрудника в сентябре, взносы за него оплатил в октябре, ЕНВД может уменьшить за 3 квартал так же на 100% ? На свои фиксированные
уже не может, сотрудник попадает во все отчёты за 9 месяцев и за сентябрь, с момента принятия ИП становится предпринимателем-работодателем, и уменьшить на 100% уже не может.
-
Жаль. Спасибо большое :ax:
-
Еще бы успеть вам в ФСС рег.номер получить до 25го числа, чтоб отчет не просрочить.
-
Еще бы успеть вам в ФСС рег.номер получить до 25го числа, чтоб отчет не просрочить.
Всё в порядке, зарегистрировались уже.
Чтобы ИП сдать декларацию электронно надо составить доверенность у нотариуса на организацию, которая будет отправлять файл в налоговую? Доверенность стоит 1400.
-
Всё в порядке, зарегистрировались уже.
Чтобы ИП сдать декларацию электронно надо составить доверенность у нотариуса на организацию, которая будет отправлять файл в налоговую? Доверенность стоит 1400.
Да, нужна нотариальная доверенность. Рекомендую определиться с фирмой-оператором и делать доверенность лет на 10, чтоб часто не тратиться. Форма доверенности такова, что никто по ней кредитов и ипотек не наберет)))
И доверенность в ФСС нужно отвозить оригинал.
-
Всё в порядке, зарегистрировались уже.
Чтобы ИП сдать декларацию электронно надо составить доверенность у нотариуса на организацию, которая будет отправлять файл в налоговую? Доверенность стоит 1400.
отправляю без нотариальной доверенности.
-
нам требуется бухгалтер.
Александровка /Кирпичный/ул Петрожицкого
участок поставщики/покупатели/ТМЦ
89198727051 Юлия
-
Девочки, поделитесь своими опытом, мыслями:
Налоговая прислала требование о предоставление 2-ндфл за 2019 (ссылаясь на п.2 ст.230 нк), требование прислали ровно через неделю после передачи авто учредителю в качестве дивидендов, фирма в стадии ликвидации. Налоговый период не истёк, могут ли они требовать 2-ндфл? Дозвониться в налоговую не могу
-
Девочки, поделитесь своими опытом, мыслями:
Налоговая прислала требование о предоставление 2-ндфл за 2019 (ссылаясь на п.2 ст.230 нк), требование прислали ровно через неделю после передачи авто учредителю в качестве дивидендов, фирма в стадии ликвидации. Налоговый период не истёк, могут ли они требовать 2-ндфл? Дозвониться в налоговую не могу
"Как отчитываться по работавшим в ООО сотрудникам при завершении деятельности?
В процессе сворачивания бизнеса обычно происходит увольнение сотрудников компании. Как только они будут уволены и с ними будут произведены все расчеты, обществу нужно отчитаться перед Пенсионным фондом и Фондом соцстраха по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М и 4-ФСС соответственно, а также передать в налоговую инспекцию единый расчет по страховым взносам. На всех указанных отчетах должна быть проставлена отметка «Прекращение деятельности».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все указанные расчеты компания должна сдать до подачи заявления Р16001.
Также в качестве налогового агента общество должно сдать в налоговую справки 2-НДФЛ по всем работникам и 6-НДФЛ за период с начала года и до момента прекращения деятельности."
-
В том то и дело, что только начальная стадия ликвидации (принято решение)
-
нам требуется бухгалтер.
Александровка /Кирпичный/ул Петрожицкого
участок поставщики/покупатели/ТМЦ
89198727051 Юлия
Извините,просто интересно стало,у вас с периодичность в 4 месяца кто-то всё время требуется...текучка? :scratch:
-
Извините,просто интересно стало,у вас с периодичность в 4 месяца кто-то всё время требуется...текучка? :scratch:
тоже заметила
-
Ага, и я давно отметила. Есть такая схема - брать на испыт.срок на три копейки, навешать рутины выше крыши, которую самим влом разгребать, а потом - так, мол, и так, не раскрылись вы на актах сверок, звыняйте.
-
:autumn:
-
Ага, и я давно отметила. Есть такая схема - брать на испыт.срок на три копейки, навешать рутины выше крыши, которую самим влом разгребать, а потом - так, мол, и так, не раскрылись вы на актах сверок, звыняйте.
Оль,так у неё сообщения в основном только такого характера и есть. Я тоже про это подумала. Да и Кирпичный,всё-таки не супер место в плане добираться до работы)))
-
Девочки, подскажите пожалуйста как проводится сверка с налоговой? Написать им письмо и они назначают дату? Решила заказать справку о состоянии расчетов, а там налоги вообще не на тех КБК, часть сумм нет.
-
Девочки, подскажите пожалуйста как проводится сверка с налоговой? Написать им письмо и они назначают дату? Решила заказать справку о состоянии расчетов, а там налоги вообще не на тех КБК, часть сумм нет.
закажи акт сверки вначале, разбирись сама. Я просто приехала к ним и сверялись, без предварительной записи. Но они сам, как всегда, ничего не знают и лучше быть вооруженной.
-
Если очень хочется понять, почему так получилось, то можно заказать не справку о состоянии расчетов, где только сальдо, а выписку операций по расчетам с бюджетом или акт совместной сверки расчетов - там полный разбор полетов по начислениям и платежам. Но, честно говоря, смысл в этом геморе вижу только если оплат недостает, где-то деньги потерялись. А относительно КБК я бы просто переносила/зачитывала на нужные мне. С этим их новым прогр.комплексом они мало что могут править руками, проще сразу писать заявления на зачет/уточнение/розыск платежа/возврат переплаты, чем терять время, особенно на визиты в опер.зал.
-
Девочки, скажите, в свете новых требований к кассовым чекам с 01.07.2019, можно принимать кассовые и товарные чеки, если там нет наименования и ИНН покупателя, и учесть в расходы например покупка ГСМ, канцтоваров т.д.
-
Если это расчеты с физлицом-подотчетником, то я б взяла, а если взаиморасчеты наличными между юриками, то нет.
Боже, туплю, какие товарные чеки между юриками :wallbash:
-
если усн доходы минус расходы или общая система - я столкнулась с тем, что ифнс проверяла чеки - основное требование Инн продавца чтобы был и был действительным.
-
Да, с физлицом-подотчетником. Спасибо
Если это расчеты с физлицом-подотчетником, то я б взяла, а если взаиморасчеты наличными между юриками, то нет.
Боже, туплю, какие товарные чеки между юриками :wallbash:
-
если усн доходы минус расходы или общая система - я столкнулась с тем, что ифнс проверяла чеки - основное требование Инн продавца чтобы был и был действительным.
А мы косячим в этом плане :ac: У нас чек распечатывается без Наименов.покупателя и его ИНН. Не можем настроить до сих пор. Кассу проверили, все норм., в 1с шаблон верный, но распечатывается неверно. :wallbash: Руководитель сказал пока бить чеки как есть ((
-
А мы косячим в этом плане :ac: У нас чек распечатывается без Наименов.покупателя и его ИНН. Не можем настроить до сих пор. Кассу проверили, все норм., в 1с шаблон верный, но распечатывается неверно. :wallbash: Руководитель сказал пока бить чеки как есть ((
У нас такая же проблема. В фирме, в которой кассу обслуживаем, сказали, что проблема именно в 1С, надо специалиста по 1с приглашать
-
Доброе утро. Подскажите тут есть специалисты по ВЭД?
-
Доброе утро. Подскажите тут есть специалисты по ВЭД?
Экспорт или импорт? Экспорт-пишите)
-
Девочки. Я тут в перевозке по хартии влезла :be:. Слышали такой ужас :aq:? Не могу теперь разобраться с выставлением. Помогите, а ? :computer:
-
У нас такая же проблема. В фирме, в которой кассу обслуживаем, сказали, что проблема именно в 1С, надо специалиста по 1с приглашать
у меня нет 1с, но кассовый аппарат распечатывать чек без наименования и Инн покупателя. А на сайте офз когда смотрю чек есть и Инн и наименование. Почему так х. З.
-
У нас такая же проблема. В фирме, в которой кассу обслуживаем, сказали, что проблема именно в 1С, надо специалиста по 1с приглашать
Мы своего программиста с июля мучаем, но он тоже не может разобраться. Нам посоветовали обновить драйвер на кассу, который именно в 1С встроен, но пока никаких результатов :scratch:
у меня нет 1с, но кассовый аппарат распечатывать чек без наименования и Инн покупателя. А на сайте офз когда смотрю чек есть и Инн и наименование. Почему так х. З.
У Вас какая касса? Может перепрошить нужно? Мне говорили, что у Штрихов была какая-то ошибка, которую исправили в апреле 2019года, и возможно нужно перепрошивать кассы (если она была прошита до НГ). Но это именно касс "ШтрихМ" касается.
Обратитесь в техподдержку компании, где кассу покупали, вдруг они знают, в чем проблема.
Хотя нам это не особо помогло :sorry:
-
Мы своего программиста с июля мучаем, но он тоже не может разобраться. Нам посоветовали обновить драйвер на кассу, который именно в 1С встроен, но пока никаких результатов :scratch:
У Вас какая касса? Может перепрошить нужно? Мне говорили, что у Штрихов была какая-то ошибка, которую исправили в апреле 2019года, и возможно нужно перепрошивать кассы (если она была прошита до НГ). Но это именно касс "ШтрихМ" касается.
Обратитесь в техподдержку компании, где кассу покупали, вдруг они знают, в чем проблема.
Хотя нам это не особо помогло :sorry:
у меня Дримкасс. в компании мы докупили "дримкас ключ" за 2000, теперь можем вбивать ИНН и наименование,которое видно только в оФЗ, а в чеке так и нет. и то мы эту функцию просили нам сделать месяц ))))))) Теперь не знаю сколько будем просить что все было видно в чеке )))))
-
:ab:
-
Если очень хочется понять, почему так получилось, то можно заказать не справку о состоянии расчетов, где только сальдо, а выписку операций по расчетам с бюджетом или акт совместной сверки расчетов - там полный разбор полетов по начислениям и платежам. Но, честно говоря, смысл в этом геморе вижу только если оплат недостает, где-то деньги потерялись. А относительно КБК я бы просто переносила/зачитывала на нужные мне. С этим их новым прогр.комплексом они мало что могут править руками, проще сразу писать заявления на зачет/уточнение/розыск платежа/возврат переплаты, чем терять время, особенно на визиты в опер.зал.
Я у себя проверила, КБК в платежках правильные, а у них почему-то одна из сумм НДФЛ на другом КБК, а большей частью платежей по НДФЛ вообще нет. Зказала акт. Спасибо, девочки!
-
Девочки ,какой оклад сегодня безопасно устанавливать (здравоохранение) ? У меня по 14000 .мало?Я так понимаю нужно еще по отрасли смотреть ,а не только по прожиточному минимуму.
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие траты на самостоятельное открытие и ведение ИП на УСНО (доходы) без работников ?
И какая отчетность? УСН только? или РСВ, СЗВ-м, 4-ФСС, статотчетность какая-то тоже? :ax:
-
Ситуация: есть договор и счет от ИП на одну фамилию, по ИНН и выписке с сайта налоговой с этим ИНН и по базе 1С -другая фамилия. По выписке зарегистрировано ИП в 2017 г. Говорит, что в банке еще не изменили сведения.Где проверить, что была смена фамилии на этот ИНН????Девочки, с таким сталкивался кто-нибудь?Как вообще быть?Почему сразу не предупредили о таком .... :be: Подозрительно как-то.Не пойму просто, как проводит банк операции по счетам, если в реале и паспорт изменился... Хотя в выписке написано, что предоставлен паспорт иностранного гражданина.Не знаю как по иностранным паспортам, а по Российским при смене фамилии в банках сразу есть инфа, что на старую фамилию паспорт не действителен.
-
ИНН?
-
ИНН?
616486869430
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие траты на самостоятельное открытие и ведение ИП на УСНО (доходы) без работников ?
И какая отчетность? УСН только? или РСВ, СЗВ-м, 4-ФСС, статотчетность какая-то тоже? :ax:
Траты -обязательный платеж в ПФР-медстрах, размер меняется ежегодно. В этом году около 36 тыс. Отчетность только усн раз в год; статистика -только если в выборку попадете. Больше никакой отчетности без работников.
-
616486869430
(http://images.vfl.ru/ii/1573045790/091df553/28467387_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/091df55328467387.html)
замуж наверное вышла, в егрюл отражена смена фамилии
-
Таня, спасибо огромное!!!! Да я понимаю, что замуж могла выйти, но сейчас такое время, что фиг поймешь!
-
Девочки подскажите ИП может же со своего р/сч оплатить годовой налог за 2018г в налоговую за себя как физ.лицо? И какой статус и основание платежа указать в платежке? выбираю статус платежа-24, а основание БФ программа ругается
-
Траты -обязательный платеж в ПФР-медстрах, размер меняется ежегодно. В этом году около 36 тыс. Отчетность только усн раз в год; статистика -только если в выборку попадете. Больше никакой отчетности без работников.
Оля,спасибо! :ax:
-
Девочки, заказала акт сверки по вашему совету. В акте НДФЛ отражён на КБК 182101020100010000110, а у меня в платежках 18210102010011000110. Это у всех так отражают? не пойму что делать переносить письмом или к ним идти?
-
Девочки, заказала акт сверки по вашему совету. В акте НДФЛ отражён на КБК 182101020100010000110, а у меня в платежках 18210102010011000110. Это у всех так отражают? не пойму что делать переносить письмом или к ним идти?
ну это ж элементарно - 0 это общее там и налог и пени и штрафы, а 1 - это именно налог.
-
Никуда идти не надо, всё правильно отражено в акте, просьо в нем одной строкой идут налог, пени и штрафы, просто в разных столбцах, а КБК у них общий, разница, как выше писала Таня, в седьмой с конца циферке.
-
Девочки, уже обсуждали новый отчет СЗВ-ТД с 01.01.2020?
Понятно, что это вроде кадровый отчет, но в большинстве организаций ляжет на плечи бухгалтеров. Очередной ежемесячный бессмысленный отчет... :ac:
В феврале 2020 года всем работодателям впервые предстоит сдать в Пенсионный фонд форму СЗВ-ТД, содержащую сведения о трудовой деятельности сотрудников. Появление нового отчета связано с переходом на электронные трудовые книжки.
Вместе с новым бланком законодатели предусмотрели штрафы, которые заплатит работодатель, если опоздает со сдачей СЗВ-ТД или представит в нем неполные или недостоверные сведения.
Если работодатель дважды за календарный год допустит нарушение: опоздает с отчетом, не сдаст вообще или представит в нем недостоверные сведения, его оштрафуют.
Новой редакцией ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрены размеры штрафных санкций для таких случаев до 50 000 руб. для компаний и до 5 000 руб. для ИП.
подробнее
https://www.klerk.ru/buh/articles/491305/
-
Я бы не огорчалась. Ну, на три нажатия кнопки в месяц больше. Прекрасный повод поднять прайс на свои услуги :ad:, и не д.очиться с бумажными трудовыми.
-
Я бы не огорчалась. Ну, на три нажатия кнопки в месяц больше. Прекрасный повод поднять прайс на свои услуги :ad:, и не д.очиться с бумажными трудовыми.
это да, тем кто сам себе режиссер)))
Но с 2021г. нужно будет в ПФР передавать сведения о приеме и увольнении не раз в месяц, а практически в онлайн режиме - не позднее следующего дня...
При этом работники, которые захотят оставить бумажную трудовую, вправе написать заявление работодателю и тогда работодатель ведет и трудовую книжку, и передает все сведения электронно.
Короче, приемы и увольнения в маленьких организациях будут в строго определенные даты))) с такими-то штрафами...
-
У меня все "продвинутые" сотрудники- все хотят бумажные трудовые ,т.ч у меня не прокатит не вести .
-
У меня все "продвинутые" сотрудники- все хотят бумажные трудовые ,т.ч у меня не прокатит не вести .
я вот тоже "непродвинутый", отказаться от бумажной сразу не готова)))
нужно еще посмотреть, как все будет реализовано)))
-
И прям такая текучка? Я планирую переход на эл. в добровольно-принудительном порядке. А в собственной трудовой записи не так часто появляются, чтобы переживать на эту тему :ab:
-
У меня все "продвинутые" сотрудники- все хотят бумажные трудовые ,т.ч у меня не прокатит не вести .
я считаю,что правильно.
электронный мир он такой.... хлипкий.- "ой, а у нас база "полетела" и все...
-
я вот тоже "непродвинутый", отказаться от бумажной сразу не готова)))
нужно еще посмотреть, как все будет реализовано)))
Аналогично,особенно как проблемы с базами у того же ПФ. :ac: Так они сами пока не советуют.
-
Девочки, кто-нибудь обслуживается в 11 налоговой Аксай? Очень нужно узнать отчество одного сотрудника, занимается ИП на ОСНО, зовут Даниил.
-
Девочки, кто-нибудь обслуживается в 11 налоговой Аксай? Очень нужно узнать отчество одного сотрудника, занимается ИП на ОСНО, зовут Даниил.
Обслуживаемся,но не знаем такого,извините :scratch:
-
в связи с расширением организации требуется старший кассир
( функционал бухгалтера-кассира)
Александровка /Кирпичный/ул Петрожицкого
89198727051 Юлия
-
Получила сверку с налоговой, половину видят, половину не видят оплат налогов, как правильно написать письмо с приложением платежек?Девочки, буду благодарна за помощь!
-
Получила сверку с налоговой, половину видят, половину не видят оплат налогов, как правильно написать письмо с приложением платежек?Девочки, буду благодарна за помощь!
Вы именно Акт сверки делали? Закажите лучше Выписку операций по расчетам с бюджетом, там и увидите пришли ли ваши суммы, а потом будете разбираться куда они их дели.
Письмо пишется на имя начальника налоговой в свободной форме.
-
Аёна, спасибо, поняла!
-
Девочки, подскажите пожалуйста КБК фиксир. взносов ИП за 2019 и в акте сверки с налоговой как они будут называться?
Сделали акт они отражены:Страховые взносы ПФР (фиксированные) (до 1января 2017г).
-
Девочки, подскажите пожалуйста КБК фиксир. взносов ИП за 2019 и в акте сверки с налоговой как они будут называться?
Сделали акт они отражены:Страховые взносы ПФР (фиксированные) (до 1января 2017г).
Налог, взнос:18210202140061110160, должно быть написано - за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017г.
-
https://news.mail.ru/economics/39574252/
-
Девочки подскажите какого числа вы платите зп за январь, если у вас срок 5 числа каждого месяца? А взносы оплачиваете тоже сразу в декабре? Или как с праздников новогодних выходите, до 15 числа.
-
Девочки подскажите какого числа вы платите зп за январь, если у вас срок 5 числа каждого месяца? А взносы оплачиваете тоже сразу в декабре? Или как с праздников новогодних выходите, до 15 числа.
Согласно ТК, если лень выплаты зп выпадает на выходной, то зп выплачивается в рабочий день ДО. Т.е. если срок 5го, то выплатить положено 31.12.19 (или какой там у нас последний раб.день года?). Ндфл соответственно в день выплаты дохода либо на след.за ним рабочий. Взносы как удобно. Я по кому-то плачу (например, ИПшникам, чтобы учесть в расходах 4го квартала), кого-то на январь оставляю.
-
Получила сверку с налоговой, половину видят, половину не видят оплат налогов, как правильно написать письмо с приложением платежек?Девочки, буду благодарна за помощь!
Лариса, не факт, что всё так плохо, как кажется, нужна помощь - тел.знаешь, болванки всяких писем-заявлений накидаю.
-
По зп все поняла, спасибо
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли закон, на который можно сослаться, если поставщик не предоставляет транспортную накладную на наш транспорт или транспортную компанию?
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли закон, на который можно сослаться, если поставщик не предоставляет транспортную накладную на наш транспорт или транспортную компанию?
у вас самовывоз?
-
у вас самовывоз?
ДА
-
К нам на работу в ООО требуется главный бухгалтер на полный рабочий день. УСН. 40 т.р. Компания маленькая. До этого был удаленный бухгалтер, руководство хочет постоянного. Организация расположена на 1-м Машиностроительном, ЗЖМ. Подробности в ЛС.
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли закон, на который можно сослаться, если поставщик не предоставляет транспортную накладную на наш транспорт или транспортную компанию?
ну если у вас самовывоз, по логике, вы и отвечаете за организацию перевозки уже вашего товара. А ТТН оформляет грузоотправитель.
вот здесь почитайте подробнее
https://www.garant.ru/consult/account/1202646/
Либо пропишите этот пункт в договоре.
-
ну если у вас самовывоз, по логике, вы и отвечаете за организацию перевозки уже вашего товара. А ТТН оформляет грузоотправитель.
вот здесь почитайте подробнее
https://www.garant.ru/consult/account/1202646/
Либо пропишите этот пункт в договоре.
Спасибо!
-
Девочки, как правильно ИП-шнику перейти на самозанятого, чтоб с 1.01.2020 не платить фикс.платежи.
Разбиралась и пришла к выводу: надо установить приложение Мой налог, в течение шести дней должны подтвердить переход на НПД, потом в течение месяца подать заявление в налоговую на смену режима, у меня в основном вопрос когда это сделать по срокам, ведь понятие самозанятый вступает в силу с 1.01.2020, когда по датам этим надо заняться? чтобы стать самозанятым с 1.01.2020
-
Девочки, как правильно ИП-шнику перейти на самозанятого, чтоб с 1.01.2020 не платить фикс.платежи.
Разбиралась и пришла к выводу: надо установить приложение Мой налог, в течение шести дней должны подтвердить переход на НПД, потом в течение месяца подать заявление в налоговую на смену режима, у меня в основном вопрос когда это сделать по срокам, ведь понятие самозанятый вступает в силу с 1.01.2020, когда по датам этим надо заняться? чтобы стать самозанятым с 1.01.2020
это же пилотный проект в нескольких регионах, Ростовская область пока не участвует...
или что-то изменилось? :al:
-
это же пилотный проект в нескольких регионах, Ростовская область пока не участвует...
или что-то изменилось? :al:
Согласно законопроекту Ростовская область с 1.01.2020 присоединится к числу российских регионов, где с 2020 года будут собирать налог с самозанятых.
-
это же пилотный проект в нескольких регионах, Ростовская область пока не участвует...
или что-то изменилось? :al:
Я полагаю, что ИП нужно закрыть, затем уже оформляться в статусе самозанятого. Иначе взносы фиксированные будут капать, оно вам надо?!
-
Девочки, а как будет с самозанятыми в ракурсе того, когда юр лицо платит им за услуги. Честно говоря, уже утомлена фрилансерами. Вечный левак, который не спишешь. Так ещё и суммы не маленькие. А в ряде услуг одни фрилансы. За самозанятых надо будет почти 40% налогов платить ?
-
Я полагаю, что ИП нужно закрыть, затем уже оформляться в статусе самозанятого. Иначе взносы фиксированные будут капать, оно вам надо?!
ИП не обязательно закрывать, необходимо перейти на НПД, при этом взносы капать не будут, здесь мне понятно.
-
Почему бы не позвонить в свою ИФНС в отдел учета нп и не уточнить?
-
А почему здесь у девочек не узнать? не для этого ли здесь тема :al: сорри за вопрос, ок, так и сделаю, спс за совет :ax:
-
Вы меня странно поняли :al:, это действительно был совет, на такие орг.вопросы в налоговых обычно отвечают внятно.
-
А почему здесь у девочек не узнать? не для этого ли здесь тема :al: сорри за вопрос, ок, так и сделаю, спс за совет :ax:
Большая просьба если узнаете в ИФНС что-то - напишите здесь, пожалуйста :ax:
-
Девочки, а как будет с самозанятыми в ракурсе того, когда юр лицо платит им за услуги. Честно говоря, уже утомлена фрилансерами. Вечный левак, который не спишешь. Так ещё и суммы не маленькие. А в ряде услуг одни фрилансы. За самозанятых надо будет почти 40% налогов платить ?
Не надо. Но налоговая косо смотрит на юр. лиц, работающих с самозанятыми, потом еще доказывать надо, что ты не верблюд, своих же работников в самозанятые не выпер.
-
Не надо. Но налоговая косо смотрит на юр. лиц, работающих с самозанятыми, потом еще доказывать надо, что ты не верблюд, своих же работников в самозанятые не выпер.
Там же два года нельзя с бывшим работодателем работать, иначе приравняют к сотруднику или к договорам ГПХ.
-
Не надо. Но налоговая косо смотрит на юр. лиц, работающих с самозанятыми, потом еще доказывать надо, что ты не верблюд, своих же работников в самозанятые не выпер.
Ну у меня специфика, что это как правило не штатные профессии. Творческие люди. А все они свободные художники:-) это не менеджеры с бухгалтерами под прикрытием. Мои фрилансы всегда как фриласы работают во всем мире.
-
Ну у меня специфика, что это как правило не штатные профессии. Творческие люди. А все они свободные художники:-) это не менеджеры с бухгалтерами под прикрытием. Мои фрилансы всегда как фриласы работают во всем мире.
Тогда вам легче.
-
Оксаночка, вот прямо сегодня читала статью, что налоговая совместно с трудовой будут выявлять схему отклонения от уплаты налогов использую труд самозанятых)))
-
Налог, взнос:18210202140061110160, должно быть написано - за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017г.
Спасибо. И я такой кбк указывала, буду выяснять в ифнс
-
Оксаночка, вот прямо сегодня читала статью, что налоговая совместно с трудовой будут выявлять схему отклонения от уплаты налогов использую труд самозанятых)))
Нарина, давай подробностей:-)
По агентам, менеджерам и бухгалтерам я понимаю все.
Но вот у меня. Программист - обращаюсь эпизодически. Фотографы, модели, визажисты, художники, дизайнеры, создатели сайтов, оформители соц сетей, всякие студии для съёмок , переводчики на переговоры и подобные услуги. Тоже эпизодически. Иногда несколько заказов в месяц. Ну какие они работники. У них таких как я масса. Они у меня по всему миру живут. Не думаю, что будет проблемой. И суммы всегда разные. И вроде каждому и немного. А за год посчитаешь сколько нала выводить надо и в расходы не вписать и грустно. А платить за них сверху 40% для меня полный пипец. Это и так не самые дешевые услуги
-
Нарина, давай подробностей:-)
По агентам, менеджерам и бухгалтерам я понимаю все.
Но вот у меня. Программист - обращаюсь эпизодически. Фотографы, модели, визажисты, художники, дизайнеры, создатели сайтов, оформители соц сетей, всякие студии для съёмок , переводчики на переговоры и подобные услуги. Тоже эпизодически. Иногда несколько заказов в месяц. Ну какие они работники. У них таких как я масса. Они у меня по всему миру живут. Не думаю, что будет проблемой. И суммы всегда разные. И вроде каждому и немного. А за год посчитаешь сколько нала выводить надо и в расходы не вписать и грустно. А платить за них сверху 40% для меня полный пипец. Это и так не самые дешевые услуги
я думаю,в каждом случае надо будет доказывать свою необходимость в этом. А они будут нарабатывать практику)))) кто не отбился, тот виноват(((
А так смотрю, на работу всех органов сейчас пипец бизнесу((( все тяжелее и тяжелее. А кто бухгалтера не слушается в итоге платят в двойне)
-
я думаю,в каждом случае надо будет доказывать свою необходимость в этом. А они будут нарабатывать практику)))) кто не отбился, тот виноват(((
А так смотрю, на работу всех органов сейчас пипец бизнесу((( все тяжелее и тяжелее. А кто бухгалтера не слушается в итоге платят в двойне)
Ну вот этого и боюсь. И так сколько работала. В расходы включала закупку, таможню и аренду. На остальное глаза закрывала, чтоб налоговую не возбуждать. Но времена меняются. Хотелось бы все в расходы пускать. И время на доказывание, что не жираф тоже тратить нет желания
-
У всех болит голова с расходами(((
Меня пугает отмена декларирования 6 %усн, сколько же людей будет потом бегать в налоговую, отбивать не облагаемое))
-
У всех болит голова с расходами(((
Меня пугает отмена декларирования 6 %усн, сколько же людей будет потом бегать в налоговую, отбивать не облагаемое))
В смысле? Что отменяют?
-
В смысле? Что отменяют?
Отменят сдачу декларации для ИП и организаций, которые на УСН, 6% и применяют онлайн-ККТ.
-
Девочки, помогите! Заключили договор с ИП на ликвидацию ООО, подали заявление в налоговую, напечатана информация в Вестнике, есть решение о назначении стороннего ликвидатора- владелец ИП, с которым заключен договор по ликвидации. Учредитель явл. и директором, и бухгалтером в одном лице. На данный момент директор-учредитель-бухгалтер в одном лице принимается на постоянное место работы на другое предприятие. Прочитала на форуме, что ликвидатор явл. теперь лицом, несущим юридическую ответственность за все действия фирмы: подписывает все документы, отчетность, приказы и тд. Ликвидатор,с которым заключен договор, отрицает, что данные все действия являются его полномочиями. На стороннем форуме есть информация, что организация не может остаться без руководителя-директора до исключения его из ЕГРЮЛ, не смотря на процесс ликвидации.Прошу помощи и консультации по грамотному оформлению увольнения учредителя-директора-бухгалтера с записью в трудовую книжку с данного места постоянной работы с учетом бух. начислений по окончательному расчету и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск или перевода его на совместительство до окончания процесса ликвидации с оформлением в трудовой книжке?
-
Девочки, помогите! Заключили договор с ИП на ликвидацию ООО, подали заявление в налоговую, напечатана информация в Вестнике, есть решение о назначении стороннего ликвидатора- владелец ИП, с которым заключен договор по ликвидации. Учредитель явл. и директором, и бухгалтером в одном лице. На данный момент директор-учредитель-бухгалтер в одном лице принимается на постоянное место работы на другое предприятие. Прочитала на форуме, что ликвидатор явл. теперь лицом, несущим юридическую ответственность за все действия фирмы: подписывает все документы, отчетность, приказы и тд. Ликвидатор,с которым заключен договор, отрицает, что данные все действия являются его полномочиями. На стороннем форуме есть информация, что организация не может остаться без руководителя-директора до исключения его из ЕГРЮЛ, не смотря на процесс ликвидации.Прошу помощи и консультации по грамотному оформлению увольнения учредителя-директора-бухгалтера с записью в трудовую книжку с данного места постоянной работы с учетом бух. начислений по окончательному расчету и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск или перевода его на совместительство до окончания процесса ликвидации с оформлением в трудовой книжке?
Я оформляла увольнение директора (брат был) датой решения о ликвидации и делала запись ему в трудовой, и далее ликвидатор (делала на себя) подписывает все документы, отчеты и формы для налоговой Р14, кроме решений учредителя.
-
На что налоговая будет обращать внимание при работе с самозанятыми: если самозанятый работает только с одним юрлицом, то он будет считаться работником выведенным за штат и тогда юрлицу доначислят налоги.
Сегодня на РБК прокомментировал представитель налоговой.
Ближайшие 2 года налог на самозанятый будет повышен)))
-
Наталья, спасибо :ax:
-
Девочки, подскажите, нужно ли хранить постановления на штрафы гибдд? Если да, то как быть с теми, которые мы находим на сайте?
-
Большая просьба если узнаете в ИФНС что-то - напишите здесь, пожалуйста :ax:
Сказали регистрировать в программе Мой налог 1.01.2020, нет выходных на сайте, далее в течение 30 дней подать уведомление об отказе от прошлого налогового режима.
-
Девочки, скажите как будет считаться больничный по БИР в 2020 году, если предыдущие 2 года отработаны не полностью, т. е. в 2018 году 6 месяцев работала, в 2019 году не работала.
-
Девочки, скажите как будет считаться больничный по БИР в 2020 году, если предыдущие 2 года отработаны не полностью, т. е. в 2018 году 6 месяцев работала, в 2019 году не работала.
так и будет, возьмут заработок за 2018-2019 гг и поделят на 730 дней, и досчитают до мрот если не хватает.
поправьте если не права.
-
Девочки,в прошлом году открыла Ипотека,где посмотреть сколько нужно внести налог на конец года?И если ничего не проводил счету.
-
Девочки,в прошлом году открыла Ипотека,где посмотреть сколько нужно внести налог на конец года?И если ничего не проводил счету.
ИП? уплатить фиксированные платежи. дата открытия ИП?
-
Благодарю, да получается меньше мрот, значит минимальная сумма в 2019 году 51919
так и будет, возьмут заработок за 2018-2019 гг и поделят на 730 дней, и досчитают до мрот если не хватает.
поправьте если не права.
-
так и будет, возьмут заработок за 2018-2019 гг и поделят на 730 дней, и досчитают до мрот если не хватает.
поправьте если не права.
У потом уменьшат кратно ставке, если она не полная.
-
Девочки,в прошлом году открыла Ипотека,где посмотреть сколько нужно внести налог на конец года?И если ничего не проводил счету.
Фиксированные за прошлый год нужно было уплатить до 31.12.18, их уже давно должны были минусом в карточке отразить. Upd: я к тому, что письма счастья уже д.б. приходить, да и в ЛК налогоплательщика висеть задолженность. Считаются пропорционально периоду с момента регистрации ИП, нужна дата регистрации.
-
Девочки, нужен временно помощник р-н Шолохова. Если кому нужна подработка напишите в личку.
-
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Год назад умер сотрудник нашего предприятия, неполученную им заработную плату мы депонировали. Какие документы должна предоставить дочь, чтобы мы могли ей выплатить заработную плату отца?
-
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Год назад умер сотрудник нашего предприятия, неполученную им заработную плату мы депонировали. Какие документы должна предоставить дочь, чтобы мы могли ей выплатить заработную плату отца?
Жены не было? мы жене выдали, взяли копию свидетельства о смерти.
-
Жены не было? мы жене выдали, взяли копию свидетельства о смерти.
Жены нет. И уже прошло более 4 месяцев со дня смерти, там наверное какие-то заморочки теперь.
-
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Год назад умер сотрудник нашего предприятия, неполученную им заработную плату мы депонировали. Какие документы должна предоставить дочь, чтобы мы могли ей выплатить заработную плату отца?
Спустя такое время она должна предоставить документы, подтверждающие, что именно она является наследницей имущества умершего.
-
Спустя такое время она должна предоставить документы, подтверждающие, что именно она является наследницей имущества умершего.
В случае, если родственники или иждивенцы в течение четырех месяцев со дня смерти работника не обратились в компанию за их получением, то деньги включают в состав наследства согласно пункту 3 статьи 1183 Гражданского кодекса РФ.
Работодатель может перечислить данные средства на депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса РФ.
На практике также встречаются ситуации, когда к работодателю обращаются за получением зарплаты умершего работника сразу несколько родственников. В этом случае возникает вопрос - кому выплачивать зарплату умершего сотрудника.
Следует отметить, что действующее законодательство не регламентирует, кому из них причитается заработная плата умершего сотрудника. В этом случае родственники должны решить вопрос выплаты между собой.
Однако, чтобы избежать участия в судебных разбирательствах с наследниками, целесообразнее перечислить сумму зарплаты, не полученной ко дню смерти работника, на депозит нотариуса (подп. 3 п. 1 ст. 327 ГК РФ).
-
Подскажите пожалуйста. Договлр подписан в 18 году на выполнение услуг. Услуги были сделаны в 19 году. Оплата произведена тоже в 18 году. Сейчас требуют подписать доп соглашение с 20% НДС и доплатить разницу в 2%. Я отказываюсь. Сумма не большая, 2 тыс. Но с точки закона кто прав?
-
ОСН = метод начисления. Без разницы, когда была оплата, договор и иже, ведь акт вып.работ и сф датируются 2019м годом, в котором ставка НДС=20%
Требования обоснованы и закономерны.
-
ОСН = метод начисления. Без разницы, когда была оплата, договор и иже, ведь акт вып.работ и сф датируются 2019м годом, в котором ставка НДС=20%
Требования обоснованы и закономерны.
В договоре я как физ лицо. То есть мне счет фактура не нужна. В договоре указана конкретная сумма. А тут через почти 2 года - доплатите.
-
Без разницы, кто Вы, существенно, что продавец НДСник. К сожалению, в начале текущего года мало кто из продавцов двигался себе в убыток, основная масса была вынуждена подниматься на эти 2%. Одно не совсем понятно - подписан ли акт? Т.е. с чего вдруг вопрос встал сейчас?
-
Без разницы, кто Вы, существенно, что продавец НДСник. К сожалению, в начале текущего года мало кто из продавцов двигался себе в убыток, основная масса была вынуждена подниматься на эти 2%. Одно не совсем понятно - подписан ли акт? Т.е. с чего вдруг вопрос встал сейчас?
Акт подписан. Они просто сами по ходу прощелкали. А в конце года вспомнили. Они мне эту услугу выполнили с задержкой в почти год. Злая я короче на это. Вопрос тогда в другом. Договор фактически выполнен в данный момент обеими сторонами. Доки все подписаны. Кроме соответственно этого допника. Если они обратятся в суд. Суд на их стороне получается будет? Не хочется из за 2-х тыс на судебные расходы попадать
-
А в акте не выделен НДС, что ли? :scratch:
Какая ставка налога прописана в Акте?
Вообще, пошлите лесом да и всё. Никто не пойдет ни в какие суды из-за 2 тыр, и никто их у Вас не отсудит. Плательщик НДС не Вы, ставку несоответствующую в акте указали они (т.е. бюджет обидели они). Если бы акт был не подписан, Вы - юр.лицо, которому тоже этот НДС пригодится к вычету, и т.д. - тогда да, нужно было бы компромисс искать; а так действительно получается, что они сами прощелкали, а теперь на чужом ую в рай въехать хотят.
-
Вообще в начале года были разъяснения, что если договор 18 г. и доп. соглашения на увеличения цены договора нет, то сумма по договору остается не изменной, а ндс 20%.
т.е. сумма договора 100 руб было 84,75+15,25НДС, в 19г стало 83,33+16,67НДС.
Если доп соглашение на увеличение суммы договора не подписывали, то пишите обоснованную притензию. Требуйте неизменности суммы договора и требуйте внести изменения в с/ф.
-
Да не нужен ей с/ф, это ребята прощелкали, а теперь хотят за её счет не опуститься на 2%, или в закрытых периодах отразили, накинув 2%, а теперь и корректировку подавать, и дебиторка висит.
-
В общем, послать лесом и забыть.
-
В общем, послать лесом и забыть.
Написать претензию, что на основании договора сумма Х, соглашения о изменении цены нет, поэтому считаем, что ничего не должны.
-
Накуа, миль пардон? Чукча не читатель, чукча писатель?)))
-
Накуа, миль пардон? Чукча не читатель, чукча писатель?)))
высказать своё презрение, нуахуле.
-
Написать претензию, что на основании договора сумма Х, соглашения о изменении цены нет, поэтому считаем, что ничего не должны.
Так они официально ничего не присылали. Устно попросили подписать. Поэтому воспользуюсь советом выше - пошлю всех лесом.
-
Девочки у кого нибудь есть импорт по услугам, а именно по договору подряда оказана услуга. Как вы проводите это в 1с? Интересует именно как занести ГТД по импорту к услуге НДС он не распределяет.
-
Не знаю даже, здесь ли спрашиваю... Заставили нас в 2 этапа з/п сделать официальной (а это 22-24 т.р. по виду деятельности). Руководство бы и рады, но не потянет фирма. Никак совсем. Можно ли что-то придумать? (PS главбуха нет, компания маленькая, нет у нас специалистов, кто может решить этот вопрос).
-
Нашли
-
В школах нынче опасно работать, можно и в тюрьму загреметь за растрату 13 миллионов за спиной у директора :girl_haha:
-
В школах нынче опасно работать, можно и в тюрьму загреметь за растрату 13 миллионов за спиной у директора :girl_haha:
я тоже об этом подумала.
-
Не знаю даже, здесь ли спрашиваю... Заставили нас в 2 этапа з/п сделать официальной (а это 22-24 т.р. по виду деятельности). Руководство бы и рады, но не потянет фирма. Никак совсем. Можно ли что-то придумать? (PS главбуха нет, компания маленькая, нет у нас специалистов, кто может решить этот вопрос).
Оформляйте людей на пол-ставки. И возьмите на работу бухгалтера, дешевле обойдется, чем исполнять все прихоти налоговой.
-
Не знаю даже, здесь ли спрашиваю... Заставили нас в 2 этапа з/п сделать официальной (а это 22-24 т.р. по виду деятельности). Руководство бы и рады, но не потянет фирма. Никак совсем. Можно ли что-то придумать? (PS главбуха нет, компания маленькая, нет у нас специалистов, кто может решить этот вопрос).
делаете зп 60% + премия 40% (примерно на ваше усмотрение)
зп по штаке, а премия на усмотрение (можно в белую выплачивать при расчете, можно в серую), размер не фигурирует в официальных доках
-
В школах нынче опасно работать, можно и в тюрьму загреметь за растрату 13 миллионов за спиной у директора :girl_haha:
я тоже об этом подумала.
Ольга, не хочешь ты или может быть Татьяна пожелает выйти к нам на работу? С вами, девочки, я уверена, никаких растрат за спиной у директора не будет :ad:
-
Ольга, не хочешь ты или может быть Татьяна пожелает выйти к нам на работу? С вами, девочки, я уверена, никаких растрат за спиной у директора не будет :ad:
Наталья, спасибо! Я неделю как вышла на новую работу. А вам найти хорошего кандидата! С наступающим Новым Годом!
-
Спасибо! :ax: И Вас с наступающим Новым годом! Желаю чтоб новая работа приносила моральное и материальное удовольствие! :aha:
-
В школах нынче опасно работать, можно и в тюрьму загреметь за растрату 13 миллионов за спиной у директора :girl_haha:
а я главное, не понимаю, а как эти растраты мимо директора проскользнули? что он чистенький остался, а бух за решеткой? (не-не, мне не надо, я так, из любопытства))
-
делаете зп 60% + премия 40% (примерно на ваше усмотрение)
зп по штаке, а премия на усмотрение (можно в белую выплачивать при расчете, можно в серую), размер не фигурирует в официальных доках
А вопрос именно в том, чтоб фигурировал! Им же не сказали: "платите людям больше!", им сказали: "показывайте ФОТ больше и платите с него взносы!"
-
Ольга, не хочешь ты или может быть Татьяна пожелает выйти к нам на работу? С вами, девочки, я уверена, никаких растрат за спиной у директора не будет :ad:
Спасибо, Наташ, но я и в бюджете опыта не имею совсем, и своим нынешним местом довольна, ттт. А вот, кстати, Оксана Гарсиа у нас мало того, что бюджетница, так еще и именно в образовании.
-
а я главное, не понимаю, а как эти растраты мимо директора проскользнули? что он чистенький остался, а бух за решеткой? (не-не, мне не надо, я так, из любопытства))
Да никак, просто сделали из девки козу отпущения для показательной порки и детей не пожалели.
-
Спасибо, Наташ, но я и в бюджете опыта не имею совсем, и своим нынешним местом довольна, ттт. А вот, кстати, Оксана Гарсиа у нас мало того, что бюджетница, так еще и именно в образовании.
я не знала, спасибо! Пообщаюсь с ней
Да никак, просто сделали из девки козу отпущения для показательной порки и детей не пожалели.
Оля, из кого именно?
-
Из бухгалтера. Ты можешь поверить, что это было без ведома директора, а может и выше стоящих? Я нет :sorry:
-
Я в личку написала
-
Я проработала около 5 лет в школе главбухом.Ничего не имела в отличии от директоров.Так что девочки правы- буха делают козлом отпущения и все.
-
Не хотите вернуться в школу?
-
Не хотите вернуться в школу?
Наташа, бухгалтер в бюджет - это отдельная профессия. Я думаю, что тебе реально будет через службу занятости государственную поискать. Бывшие бюджетники часто становятся на учёт. Им сложно в коммерции работу найти. Оно и понятно. Это две разные профессии
-
Спасибо, Оксана! И через центр занятости ищем, и по всем знакомым и что-то никак не можем найти :ac: в бюджет особо никто не хочет идти :al:
-
Да никак, просто сделали из девки козу отпущения для показательной порки и детей не пожалели.
Значит, я все правильно поняла, не поверив
-
Доброй ночи,расчетчики ЗП, помогите,пожалуйста-с предыдущего места работы сотрудник уволился 14.05.2015, до 10.09.2019 официально нигде не работал. На новом месте работы хотят справку по форме № 182н. Запросить ее у бывшего работодателя проблематично,расстались не друзьями. Если работнику потребуется больничный-как его будут рассчитывать?
(если это важно-на бывшей работе доход показывался как 0,5 ставки от минималки,те что-то около 5 тысяч))
Спасибо заранее
-
Больничные рассчитываются исходя из предыдущих 2 лет работы. Сейчас в 2020 году это 2018 и 2019 годы. Т.е. в справке 182н за 2015 год нет никакого смысла.Будут расчитывать исходя из МРОТ.
-
Опечатка, 14.05.2018
И в такой ситуации расчет по МРОТ получается даже выгоднее сотруднику?( Так как на бывшей работе белыми показывали 0,5 минималки)
-
Девочки, подскажите, что-то я запамятовала - ИП на ЕНВД, на упрощенку подавалось заявление при регистрации, но по факту никакой деятельности не ведется, кроме вмененки.
Нужно ли подавать за год декларацию по УСН с нулями?
-
Девочки, подскажите, что-то я запамятовала - ИП на ЕНВД, на упрощенку подавалось заявление при регистрации, но по факту никакой деятельности не ведется, кроме вмененки.
Нужно ли подавать за год декларацию по УСН с нулями?
надо
-
Цитата:
НК РФ Статья 45.1. Единый налоговый платеж физического лица
1. Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком - физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/5092b7451f4a88bda4ccfdcab27177e7c8928e7d/
это как?
-
Это ты берешь и добровольно перечисляешь некую сумму одним платежом, а налоговая самостоятельно оттуда зачитывает платежи по начисляемым тебе налогам. По сути - кредит бюджету.
Но можешь платить каждый налог по отдельности, как и было раньше.
Инна, ты, наверное, послушала того дядьку, который с умным видом несет несусветную чушь? Логически у него кажется все верно, если не брать в расчет того, что никто при введении этой статьи не отменял главы по указанным налогам.
-
Это ты берешь и добровольно перечисляешь некую сумму одним платежом, а налоговая самостоятельно оттуда зачитывает платежи по начисляемым тебе налогам. По сути - кредит бюджету.
Но можешь платить каждый налог по отдельности, как и было раньше.
Инна, ты, наверное, послушала того дядьку, который с умным видом несет несусветную чушь? Логически у него кажется все верно, если не брать в расчет того, что никто при введении этой статьи не отменял главы по указанным налогам.
спасибо, это мне коллеги прислали
-
Это ты берешь и добровольно перечисляешь некую сумму одним платежом, а налоговая самостоятельно оттуда зачитывает платежи по начисляемым тебе налогам. По сути - кредит бюджету.
Но можешь платить каждый налог по отдельности, как и было раньше.
Инна, ты, наверное, послушала того дядьку, который с умным видом несет несусветную чушь? Логически у него кажется все верно, если не брать в расчет того, что никто при введении этой статьи не отменял главы по указанным налогам.
Признаться, ожидала, когда же кто-нибудь сюда принесет этого дядьку)))
По ст.12.5 утихомирились, с поступлениями на карты физлиц особого кипеша не получилось, пора новую фишечку, будоражащую народ, придумать)))
-
Признаться, ожидала, когда же кто-нибудь сюда принесет этого дядьку)))
По ст.12.5 утихомирились, с поступлениями на карты физлиц особого кипеша не получилось, пора новую фишечку, будоражащую народ, придумать)))
мне вчера уже и тетку прислали....и вообще за последние дни только ленивый не спросил об этом. Перед НГ была в налоговой, дедуля пытал инспектора по этому поводу, показывая видео в телефоне. Очень жалко пожилых людей. Они ж верят, идут в налоговую, пытаются что-то доказать..... :wallbash: :aq:
-
Девочки,добрый день, подскажите, есть ИП . У него юр адрес -адрес ИПшника. Если Ип снимет склад, налоговую ж не надо уведомлять??
-
Девочки,добрый день, подскажите, есть ИП . У него юр адрес -адрес ИПшника. Если Ип снимет склад, налоговую ж не надо уведомлять??
Не надо.
-
Добрый вечер!
Девочки, подскажите, пожалуйста: как можно сдать отчетность в налоговую и фонды по ТКС, если у нас еще нет такого ПО и ЭЦП?
4 года назад в налоговых сидели представители, через которых на месте можно было сдать отчет по электронке....
А сейчас как? В интернете не могу найти :((
-
И сейчас сидят или в налоговых, или в будках за углом. Печать возьмите, чтобы на месте сделать доверенности. ФСС кроме эл.варианта требует и оригинал, это уже как с фирмой-оператором договоритесь, кто из вас повезет.
Или загуглите бухгалтерские фирмы рядом с домом - 99% из них оказывает такие услуги.
-
И сейчас сидят или в налоговых, или в будках за углом....
Спасибо за ответ!!! :ax:
Находясь в декрете много упустила, хотя старалась быть в курсе изменений. Пригласили работать в организацию, в которой бухгалтера толком и не было, теперь сижу, вникаю.... :be:
Буду искать.
-
Спасибо за ответ!!! :ax:
Находясь в декрете много упустила, хотя старалась быть в курсе изменений. Пригласили работать в организацию, в которой бухгалтера толком и не было, теперь сижу, вникаю.... :be:
Буду искать.
Засада может быть только в сдаче НДС по ТКС, не все берутся. Или просят нотариальную доверенность. Но если Вам нет необходимости сдавать декларации по НДС,то проблем быть не должно.
-
Засада может быть только в сдаче НДС по ТКС, не все берутся.
Да. Мы вообще перестали брать ТКСников, не только НДС. Денег 3 копейки, а гемора...
-
Подскажите, кто нибудь сталкивался, при проверке кассового чека выдается сообщение "чек корректен факт записи расчетов в фнс россии отсутствует" что это значит? Проверяла на сайте https://kkt-online.nalog.ru/ , т.к. штрих код стерся, мобильным приложением не могу проверить
-
Добрый вечер!
Девочки, подскажите, пожалуйста: как можно сдать отчетность в налоговую и фонды по ТКС, если у нас еще нет такого ПО и ЭЦП?
4 года назад в налоговых сидели представители, через которых на месте можно было сдать отчет по электронке....
А сейчас как? В интернете не могу найти :((
Мне понравилась функция в контуре 3 мес. бесплатно можно сдать отчеты, сбисс закончился, а денег не было продлевать, да и директор менялся, очень выручил. Устанавливается легко. Ключ у них же стоит 800руб на год для сдачи отчетности.
-
И сейчас сидят или в налоговых, или в будках за углом. Печать возьмите, чтобы на месте сделать доверенности. ФСС кроме эл.варианта требует и оригинал, это уже как с фирмой-оператором договоритесь, кто из вас повезет.
Или загуглите бухгалтерские фирмы рядом с домом - 99% из них оказывает такие услуги.
Фсс кроме ткс и оригинал - первый раз слышу. Если мы подписываем своей ЭП, оригинал все равно надо вести?
-
Девочки, привет! Как посчитать среднесписочную численность, если ИП открылось в июле? На сколько делить, на 12 или 6?
-
Фсс кроме ткс и оригинал - первый раз слышу. Если мы подписываем своей ЭП, оригинал все равно надо вести?
Да. Они не активируют подгруженный к ним на портал скан, пока у них перед глазами не будет оригинала.
-
Блин, вот мне интересно, в гугле-яндексе и правда стали банить? Не, я понимаю, что бывают заковыристые ситуации, когда лопатишь нормативную базу тоннами и шарик за ролик. Но пилять расчет среднесписочной предельно четко прописан формулой на уровне 4 класса арифметики, а запрос сформулировать в поисковике гораздо меньше буков, чем тут это писать. И, хотя ответ тоже гораздо меньше буков, чем это моё возмущение, но давать его не хочется, ну вапще люди обленились :ao:
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn37.nalog.ru/info/Dokl_raschet.pdf
-
Оооо, Гуру Ольга, Благодарю вас!!!! Всем любви, добра, терпения! curtsey
-
Да. Они не активируют подгруженный к ним на портал скан, пока у них перед глазами не будет оригинала.
Спасибо за ответ
-
Добрый день! Ищу экономиста-практика в строительстве (производство ЖБИ). Нужна помощь по вопросам формирования себестоимости. Цена договорная. Жду предложения в личку.
-
А мы бухгалтера на первичку ищем . ЗЖМ. З/п 25.
-
И мы. Бухгалтера в 1 лице, ИП, усн доходы , ЗЖМ район взросл обл больницы Зарплата 30000-35000. Звонить 8 928 606 96 20 надежда
-
Фсс кроме ткс и оригинал - первый раз слышу. Если мы подписываем своей ЭП, оригинал все равно надо вести?
Никогда не возили и вопросов таких даже не возникало. Первомайский район и Аксай сдаем по ТКС.
-
Никогда не возили и вопросов таких даже не возникало. Первомайский район и Аксай сдаем по ТКС.
Если со своей ЭП, то ничего возить не надо, а если по доверенности, то ФСС требует бумажный оригинал, чтобы на портале подгруженную активировать.
-
Добрый день. Девочки, кто получает документы (акты выполненных услуг и счета-фактуры) от Поставщиков через Диадок. Что-то я сомневаюсь, насчет того, каким периодом полученные счета-фактуры вносить в книгу покупок, если услуги оказаны за декабрь, акты и счета фактуры датированы 31.12.2019г, получены в системе Диадок например 05 января 2020 года, подписаны нашей фирмой ЭЦП 15 января 2020 года. Могу ли я в этой ситуации принять к вычету НДС в декабре 2019 года? Или если документы подписаны ЭЦП в январе 2020 года, то и в книгу покупок включать только в январе 2020 года. В Диадоке есть кнопка Дата подписания документов, но не могу же я поставить декабрь, если от поставщиков стоит дата подписания ЭЦП 05 января 2020г.
Что услуги принимаются к учету в декабре есть разьяснения, а вот насчет НДС ничего не нахожу. Может конечно плохо искала, но во всех разьяснениях фигурирует фраза "по нашему мнению". А на однозначный ответ так и не наткнулась. Может кто разбирался с ответом на этот вопрос, подскажите пожалуйста.
В принципе нашла более менее вразумительный ответ с ссылками на письма ФНС, что можно в книгу покупок вносить в декабре, но в конце все равно автор ввернул фразу, что "существует и противоположная позиция".
-
Как то вы сильно заморочились, давно вносим документы, полученные через сбисс датой выдачи, поступают документы до 25.01.2020 и отражаем их 4кв2019
-
Никогда не возили и вопросов таких даже не возникало. Первомайский район и Аксай сдаем по ТКС.
Сегодня позвонила в ФСС. Сказали не нужен оригинал.
-
Блин, девочки,мы работаем со всеми ростовскими и областными филиалами ФСС (и не по одной фирме в каждом), плюс по России. Ни в одном без оригинала доверенности не примут отчет от уполномоченного. Даже в тех ФСС, где хорошо знают нашу фирму, не соглашаются отправить отчёт сегодня на условии, что доверенность мы кровь из носа подвезем завтра. Значит, у вас совершенно иные вводные, нежели те, что озвучила девушка, на вопрос которой я отвечала.
-
Блин, девочки,мы работаем со всеми ростовскими и областными филиалами ФСС (и не по одной фирме в каждом), плюс по России. Ни в одном без оригинала доверенности не примут отчет от уполномоченного. Даже в тех ФСС, где хорошо знают нашу фирму, не соглашаются отправить отчёт сегодня на условии, что доверенность мы кровь из носа подвезем завтра. Значит, у вас совершенно иные вводные, нежели те, что озвучила девушка, на вопрос которой я отвечала.
так и есть, соцстрах я отправляю только через индивидуальную эцп
-
Блин, девочки,мы работаем со всеми ростовскими и областными филиалами ФСС (и не по одной фирме в каждом), плюс по России. Ни в одном без оригинала доверенности не примут отчет от уполномоченного. Даже в тех ФСС, где хорошо знают нашу фирму, не соглашаются отправить отчёт сегодня на условии, что доверенность мы кровь из носа подвезем завтра. Значит, у вас совершенно иные вводные, нежели те, что озвучила девушка, на вопрос которой я отвечала.
Носим на Кировский по 3-м фирмам без доверенности, одна фирма на Беляева ФСС там всё строго
-
Блин, девочки,мы работаем со всеми ростовскими и областными филиалами ФСС (и не по одной фирме в каждом), плюс по России. Ни в одном без оригинала доверенности не примут отчет от уполномоченного. Даже в тех ФСС, где хорошо знают нашу фирму, не соглашаются отправить отчёт сегодня на условии, что доверенность мы кровь из носа подвезем завтра. Значит, у вас совершенно иные вводные, нежели те, что озвучила девушка, на вопрос которой я отвечала.
Оригинал доверенности оформляем один раз на год, больше не спрашивают.
-
Девочки, почитайте вопрос и ответ внимательно. Что и куда вы носите???
Человеку нужно отправить отчет по ТКС через уполномоченного! Через которого она никогда не отправляла! Соответственно, нужно дать доверенность от организации на уполномоченного! И эту доверенность ФСС не активирует на портале, пока не будет держать в руках её оригинал!
Какое отношение к данному вопросу имеют ваши походы, подписание собственной ЭЦП и прочее - я хз. Мели Емеля, твоя неделя)))
-
Подскажите пожалуйста, у кого на ООО зарегистрировано недвижимое имущество- налог на имущество юр лиц рассчитывается по кадастровой стоимости по имуществу, включенному в перечень. На сайте https://mioro.donland.ru/activity/3554/ сказано: "Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, будет утвержден Уполномоченным органом после принятия Областного закона Ростовской области, устанавливающего особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В настоящее время минимуществом Ростовской области совместно с Государственным казенным учреждением Ростовской области «Фонд имущества Ростовской области» проводятся мероприятия по разработке проекта указанного перечня объектов недвижимого имущества"
Так есть перечень или нет?
-
Девочки, какой-то может светить штраф при выплате дивидендов наличными с сумм внесенных в кассу подотчетником ( возврат неиспользованных)?Прошло уже более 1 года.
-
Блин, девочки,мы работаем со всеми ростовскими и областными филиалами ФСС (и не по одной фирме в каждом), плюс по России. Ни в одном без оригинала доверенности не примут отчет от уполномоченного. Даже в тех ФСС, где хорошо знают нашу фирму, не соглашаются отправить отчёт сегодня на условии, что доверенность мы кровь из носа подвезем завтра. Значит, у вас совершенно иные вводные, нежели те, что озвучила девушка, на вопрос которой я отвечала.
+ млн По всей России отправляю, без оригинальной доверенности не принимают.
-
Девочки, кто-нибудь отправляет отчётность через кабинет Роспоприроднадзора 2-ТП?
-
Девочки, какой-то может светить штраф при выплате дивидендов наличными с сумм внесенных в кассу подотчетником ( возврат неиспользованных)?Прошло уже более 1 года.
вот хорошее разъяснение,
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=287358
2. Можно ли выплачивать дивиденды из возврата неиспользованных подотчетных сумм?
Или, по-другому, является ли возврат неиспользованных подотчетных сумму теми самыми "другими основаниями",о которых шла речь в пункте (проблеме) № 1?
Это полностью зависит от того, из каких денег генеральный директор получил деньги под отчет.
Если источником этих подотчетных денег являлась выручка, т.е. оплата товаров (работ, услуг), то выплачивать эти деньги в качестве дивидендов нельзя.
Если подотчетные суммы предварительно были сняты с расчетного счета или для их выдачи учредитель дал заём наличными, и только потом они были выданы подотчетнику (в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь), тогда их можно направить на выплату дивидендов.
А про штраф - по нарушениям кассовой дисциплины 1 год был срок.
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины является административной. Срок привлечения к ней с 15.07.2016 увеличен до 1 года со дня совершения правонарушения (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Ранее срок давности за административные нарушения составлял 2 месяца. Так что разовые нарушения кассовой дисциплины могли оставаться безнаказанными.
-
вот хорошее разъяснение,
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=287358
2. Можно ли выплачивать дивиденды из возврата неиспользованных подотчетных сумм?
Или, по-другому, является ли возврат неиспользованных подотчетных сумму теми самыми "другими основаниями",о которых шла речь в пункте (проблеме) № 1?
Это полностью зависит от того, из каких денег генеральный директор получил деньги под отчет.
Если источником этих подотчетных денег являлась выручка, т.е. оплата товаров (работ, услуг), то выплачивать эти деньги в качестве дивидендов нельзя.
Если подотчетные суммы предварительно были сняты с расчетного счета или для их выдачи учредитель дал заём наличными, и только потом они были выданы подотчетнику (в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь), тогда их можно направить на выплату дивидендов.
А про штраф - по нарушениям кассовой дисциплины 1 год был срок.
Ответственность за нарушение кассовой дисциплины является административной. Срок привлечения к ней с 15.07.2016 увеличен до 1 года со дня совершения правонарушения (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Ранее срок давности за административные нарушения составлял 2 месяца. Так что разовые нарушения кассовой дисциплины могли оставаться безнаказанными.
Спасибо.Хорошая весть .
-
Так есть перечень или нет?
Лен, нет пока перечня. Вернее он есть, но не опубликован в надлежащей форме.
А про штраф - по нарушениям кассовой дисциплины 1 год был срок.
Люда, уточню. 1 год - по правонарушениям, связанным с применением ККМ. По остальным кассовым - 2 месяца.
-
Маша, спасибо ) Мне еще вот какой ответ прислали по этому вопросу: "Приложение № 1к постановлению Ростовской области от 27.12.2016 № 881 не является перечнем. Так как не содержит всех обязательных сведений для перечня. Состав сведений, который региональные власти должны прописать в перечне, утвержден приказом ФНС от 28.11.2014 № ММВ-7-11/604. Это кадастровые номера здания и помещения, условный номер единого недвижимого комплекса и адрес объекта. В Приложении 1 указаны только кадастровые номера недвижимости и стоимость."
-
Люда, уточню. 1 год - по правонарушениям, связанным с применением ККМ. По остальным кассовым - 2 месяца.
Маша, спасибо!
2 месяца - еще лучше)))
:ax:
-
Добрый день!Полскажите,пожалуйста,где найти или может кто-то знает индекс роста потребительских цен,с учетом которого нужно увеличить заработную плату в 2020?
-
Добрый день!Полскажите,пожалуйста,где найти или может кто-то знает индекс роста потребительских цен,с учетом которого нужно увеличить заработную плату в 2020?
Я про это даже не слышала .Я "стремлюсь" к средней по отрасли.На сайте Росстата смотрю.
-
Я про это даже не слышала .Я "стремлюсь" к средней по отрасли.На сайте Росстата смотрю.
В каком разделе смотрите?
-
В каком разделе смотрите?
Раздел "Официальная статистика" -"рынок труда и занятость"-"зарплата отдельных кат. работников... ".У меня мед.учреждение.
-
Добрый день!Полскажите,пожалуйста,где найти или может кто-то знает индекс роста потребительских цен,с учетом которого нужно увеличить заработную плату в 2020?
Не совсем поняла Вас, может Вы имеете в виду трёхстороннее соглашение? https://www.donland.ru/documents/10775/ и про увеличение МРОТ на федеральном уровне ?
-
Может не правильно сформулировала))Как я понимаю организации ежегодно должны индексировать заработную плату.Сейчас оклад у работников 12000 и как я понимаю нам нужно провести индексацию,но на какой коэффициент?не могу конкретные цифры найти((
-
Может не правильно сформулировала))Как я понимаю организации ежегодно должны индексировать заработную плату.Сейчас оклад у работников 12000 и как я понимаю нам нужно провести индексацию,но на какой коэффициент?не могу конкретные цифры найти((
Первая же ссыль в яндексе:
https://www.donland.ru/news/7052/
До конца 2019 года в Ростовской области действует соглашение от 16.11.16 № 12. Оно предусматривает, что минимальная зарплата в коммерческих организациях составляет прожиточный минимум трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года с множителем 1.2.
Новое соглашение, подписанное 21 ноября 2019 года правительством области, союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом работодателей региона, охватит 2020-2022 гг. Размер множителя сохранится, однако сейчас он будет привязан не к прожиточному минимуму, а к федеральному МРОТ.
Таким образом, поскольку с 1 января 2020 года МРОТ в России составит 12130 рублей, минимальный размер оплаты труда в Ростовской области будет не менее 14556 рублей.
-
Оль, это минималка, а если оклады 30-35 т. р. были и надо проиндексировать? на сколько? на что сослаться?
-
Оль, это минималка, а если оклады 30-35 т. р. были и надо проиндексировать? на сколько? на что сослаться?
У вопрошающей девушки минималка.
А по твоему вопросу - ст. 134 ТК РФ, Письмо Минтруда от 26.12.2017 № 14-3/В-1135.
Т.е. опираемся на рост потребительских цен на товары и услуги.
Порядок индексации заработной платы работодатель-коммерсант фиксирует в своем локальном акте, трудовых договорах, кол.договорах и т.п.
Бюджетникам закладывают предполагаемый % инфляции, на 2020 он, по-моему 4%.
-
Оль, это минималка, а если оклады 30-35 т. р. были и надо проиндексировать? на сколько? на что сослаться?
либо на уровень инфляции либо на разницу между мрот (19 и 20) - смотря что прописали в ЛА
-
либо на разницу между мрот (19 и 20)
Вы имеете в виду в качестве коэффициента индексации взять отношение 12130/11280=1,075?
-
У вопрошающей девушки минималка.
А по твоему вопросу - ст. 134 ТК РФ, Письмо Минтруда от 26.12.2017 № 14-3/В-1135.
Т.е. опираемся на рост потребительских цен на товары и услуги.
Порядок индексации заработной платы работодатель-коммерсант фиксирует в своем локальном акте, трудовых договорах, кол.договорах и т.п.
Бюджетникам закладывают предполагаемый % инфляции, на 2020 он, по-моему 4%.
Спасибо! Буду читать, никогда зп не индексировала.
-
Спасибо большое :ax:
-
К информации: выплаты иностранным сотрудникам зп только на банковские карты. Нарушение валютного законодательства.
Налоговая начала проверки данных выплат с 2018 года.
-
Да, массово требования пошли на этот счёт. Зачастую на этот нюанс забивают бухгалтера с теми же армянами.
-
белорусы тоже к иностранным гражданам относятся?
-
Конечно. То, что они из стран-участников ЕАЭС и налоговые резиденты, не отменяет того факта, что они иностранные граждане. Выплаты доходов им должны идти через валютный отдел с признаком валютных операций.
-
Вы имеете в виду в качестве коэффициента индексации взять отношение 12130/11280=1,075?
да
-
К информации: выплаты иностранным сотрудникам зп только на банковские карты. Нарушение валютного законодательства.
Налоговая начала проверки данных выплат с 2018 года.
Какими штрафами грозит?
-
Подскажите, при ликвидации ООО куда документы подавать? В какую налоговую?
-
Какими штрафами грозит?
ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ
-
Подскажите, при ликвидации ООО куда документы подавать? В какую налоговую?
Если вы в Ростове,то в регистрирующую ИФНС №26
-
Если вы в Ростове,то в регистрирующую ИФНС №26
А баланс промежуточный тоже им или в свою, а остальные отчеты после начала ликвидации в свою или в 26?
-
А баланс промежуточный тоже им или в свою, а остальные отчеты после начала ликвидации в свою или в 26?
Отчеты в свою.
-
Девочки, центр- инвест до сих пор в ручную все платежи обрабатывает? Смысл есть платежи делать в 8 утра?
-
Девочки, центр- инвест до сих пор в ручную все платежи обрабатывает? Смысл есть платежи делать в 8 утра?
Не знаю, но платежи траншами по времени идут,как и раньше.
-
Девочки, что-то так и не поняла, если никаких движений не было и сотрудник не писал заявление по трудовым книжкам, СЗВ-ТД не подается за январь?
-
Не подается
-
Девочки, что-то так и не поняла, если никаких движений не было и сотрудник не писал заявление по трудовым книжкам, СЗВ-ТД не подается за январь?
не подается. Первый раз будете подавать, когда произойдут приемы, увольнения, переводы на другую должность сотрудников, переименование организации, либо сотрудники подадут заявление по трудовым книжкам, это может наступить и в декабре 2020 г., тогда первый отчет будет сдан в 2021 году.
-
Если можно, оставлю здесь. https://youtu.be/2f__M1e00Wo
Подробно и понятно рассказывают про переход на электронные трудовые книжки и новый отчет.
-
Девочки привет. Прям все выхи не дает мне один вопрос покоя. Физлица нам платят на расчетный счет, естественно сумму приходит за минусом комиссии. У нас УСН . Для расчета УСН я всегда брала сумму за минусом комиссии. и тут попалось:
Для целей налогообложения сумма, оплаченная клиентом по платежной карте, признается доходом продавца - налогоплательщика УСН в момент поступления денежных средств на его расчетный счет в размере, равном стоимости реализованных товаров (работ, услуг), без вычета суммы банковской комиссии.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), при определении объекта налогообложения учитывают доходы, определяемые в порядке, установленном п.п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. К доходам, в частности, относятся доходы от реализации, определяемые в порядке, установленном ст. 249 НК РФ (п. 1 ст. 248 НК РФ).
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах (п. 1, п. 2 ст. 249 НК РФ).
-
а как вы брали за минусом комиссии? даже в 1с при загрузке банка автоматически ставится правильная проводка:
(http://images.vfl.ru/ii/1581269031/acf99010/29519233_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/acf9901029519233.html)
потом закрываем 57 счёт отчётом о продажах.
-
Если только по анализу счета 51,то за минусом комиссии будет доход. Я по ИП в 1С если без закрывающих документов попадает в книгу нормально сумма всей продажи по терминалу.
-
а как вы брали за минусом комиссии? даже в 1с при загрузке банка автоматически ставится правильная проводка:
(http://images.vfl.ru/ii/1581269031/acf99010/29519233_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/acf9901029519233.html)
потом закрываем 57 счёт отчётом о продажах.
а можете показать как у вас прям банк выписка выглядит, когда выгружаете из банка :ax:
-
и как вы 57 закрываете:?
-
а можете показать как у вас прям банк выписка выглядит, когда выгружаете из банка :ax:
(http://images.vfl.ru/ii/1581272974/3a0b1a1d/29519947_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/3a0b1a1d29519947.html)
-
и как вы 57 закрываете:?
в 1с документ отчёт о розничных продажах
-
в 1с документ отчёт о розничных продажах
а чек по онлайн кассе вы как пробиваете: из какого документа?
-
Девочки привет. Прям все выхи не дает мне один вопрос покоя. Физлица нам платят на расчетный счет, естественно сумму приходит за минусом комиссии. У нас УСН . Для расчета УСН я всегда брала сумму за минусом комиссии. и тут попалось:
Для целей налогообложения сумма, оплаченная клиентом по платежной карте, признается доходом продавца - налогоплательщика УСН в момент поступления денежных средств на его расчетный счет в размере, равном стоимости реализованных товаров (работ, услуг), без вычета суммы банковской комиссии.
Ну а как иначе? :scratch:
Вы же товар продали за полную сумму, а комиссия, удержанная банком сразу - это просто облегчение жизни, чтобы, грубо говоря, не гонять деньги туда-сюда (сначала банк Вам полностью за товар, потом Вы ему % за услугу эквайринга). И чек ККТ должен быть на полную сумму.
В анализе 51 счета (по которому зачастую подбивают упрощенку) сумма да, уже очищенная от комиссии, т.е. выручка не полностью. Я обычно, если в организации предполагаются эквайринговые поступления, сразу отдельную статью расходов завожу - РКО эквайринг, чтобы по оборотке 91,02 аналитика раскрывалась и сумму комиссии без примеси обычного РКО взять впридачу к обороту по Д 51 с 62м
-
а чек по онлайн кассе вы как пробиваете: из какого документа?
Надюх, присоединяюсь к Оле. Если у вас эквайринг ,ты же берёшь 57 счёт + 91.02 (в разрезе комиссии банка от эквайринга).
P.S. В отпуске нефиг о работе думать :ag: :ad: :az:
-
Просто вставлю сюда информацию по Ростовской области, на случай если кто прошляпил:
МРОТ по РФ: 12 130,00 руб.
МРОТ с 1 января 2020 года в Ростовской области:
Коммерческие предприятия 14 556 руб. (12 130 руб. x 1,2)
Новые микро- и малые предприятия в первые три года после регистрации 12 130,00 руб.
-
Подскажите, пожалуйста, до какого числа сдается отчетность по ндфл за прошлый год? На налог ру нет еще данных, хотела 3 ндфл заполнить.
-
У нас на работе сказали раньше 1 апреля не ждать ничего.
-
Подскажите, пожалуйста, до какого числа сдается отчетность по ндфл за прошлый год? На налог ру нет еще данных, хотела 3 ндфл заполнить.
Крайний срок сдачи 2-НДФЛ за 2019 г. 2 марта 2020. Но на налог ру справки сразу не появятся.
-
Крайний срок сдачи 2-НДФЛ за 2019 г. 2 марта 2020. Но на налог ру справки сразу не появятся.
справки в личном кабинете физического лица появляются максимум через 3 дня после сдачи.
-
В чем проблема взять бумажную справку на работе? Это две кнопки нажать. Зачем ждать, пока отчет сдадут? :al:
-
У нас не дают потому что, не могут, тут прочла, что 2 марта в этом году будет сдача, а наши рассказывали про 1 апреля, что ни днем раньше. Сегодня наехала, что брешут. До этого выдали справку только после жалобы директору, так потом со мной 2 месяца не разговаривали :girl_haha:
-
А Вам очень нужны эти разговоры? Нехай хоть полопаются от своих обидок. Я фигею, как некоторые умеют щеки раздувать и нагонять важность))). До чего ж каждая блоха любит божком себя ощутить хоть на минуточку.
Обязаны выдать а течение 3х рабочих дней. О-бя-за-ны. Если хамят, то написали заявление, поставили на своем экземпляре отметку о приеме и уведомили, что жалуетесь в трудовую инспекцию в случае нарушения срока. 2 марта - это крайний срок (с этого года, раньше был 1 апреля). Все данные для справки есть к 15 января, редко у кого позже, но и то несколькими днями.
-
Вспомнила, что, по-моему, я уже возмущалась на эту тему в этой теме :girl_haha:
-
Да, ты права, у нас каждый год одна и та же песня :girl_haha:
-
Вспомнила, что, по-моему, я уже возмущалась на эту тему в этой теме :girl_haha:
я сдаю за себя через личный кабинет и мне неудобно если справка там не отражена, бумажную уже много лет не беру.
-
У нас запрос справки из Москвы, делают 3 дня, доставка 2 недели. 2 марта быстрее наступит.
-
У нас запрос справки из Москвы, делают 3 дня, доставка 2 недели. 2 марта быстрее наступит.
А что нельзя переслать электронно, а тут уполномоченное лицо подпишет и поставит печать? У нас в Питере был головной офис, всегда так делали.
-
Девочки, очень важный вопрос.
Не сдали сзв-м в апреле. в организации 2 пенсионера, им пересчитали в июле пенсию. Выяснилось только сейчас.
Что если сдать теперь отчет СЗМ-СТАЖ, что все были на месяц уволены?
Если вдруг вылезет, корректировку сдать Расчета по страховым ? или все же сдавать сзв-м , получать штраф и с пенсионеров вычтут переплату за пенсии
-
А что нельзя переслать электронно, а тут уполномоченное лицо подпишет и поставит печать? У нас в Питере был головной офис, всегда так делали.
здесь нет уполномоченных, только в Мск.
-
я сдаю за себя через личный кабинет и мне неудобно если справка там не отражена, бумажную уже много лет не беру.
Скан приложить вместе с другими доками. Ты ж сама себе хозяйка, справку можешь хоть 1 января подписать)))
-
Девочки, не поделитесь договором на оказание услуг?
-
Зашла спросить про сроки выдачи справки 2 НДФЛ :girl_haha: так тут уже обсудили :girl_haha: у нас новая главбух 3 день. (32 года) и дело не в возрасте, а то как нагло преподносит себя, сказала что все теперь подчиняетесь мне :ag:, хотя мы к бухгалтерии никакого отношения не имеем , и озвучила, что справки она будет делать раз в неделю :bb: и ни в чье положение входить не будет, ей устраивает ее положение :girl_haha:..... мы сидим тихо оуеваем.....и готовимся к войне :bb: :girl_haha: неделю календарную ждать чтоб получить справку :hysterics:
-
умеют же люди! а мне не жалко пару кнопок нажать.
-
умеют же люди! а мне не жалко пару кнопок нажать.
Лохушки мы :listening:
-
умеют же люди! а мне не жалко пару кнопок нажать.
но видать "хороший " бухгалтер.
знакомые попросили имущественный сделать. принесли 2 ндфл от своего буха.
я доооолго сидела думала, что за тайный смысл опереции:весь налог поставить не в выплаченный, а в излишне удержанный. по расчетам выходило что должны удержать и перечислить....
попросила уточнить что она имела ввиду. в результате принесли другую справку :pirate:
учет зп видно на отшибись, вот и справку делать практически в ручную приходится.
-
У меня, кстати, 2ндфл сами отчеты уже пятый день висят в обработке, 6ндфл по тем же организациям в течение часа протоколы пришли, а эти висят, висят...
-
У меня, кстати, 2ндфл сами отчеты уже пятый день висят в обработке, 6ндфл по тем же организациям в течение часа протоколы пришли, а эти висят, висят...
нормально, у меня тоже висели
-
Да я не переживаю, просто к тому, что с 2-ндфл на всех фронтах резина тянется :girl_haha:
-
Система налогообложения?
ОПФ (ИП, ООО)?
Как аптека может работать без ККТ, если это не сельский аптечный пункт?
Как при наличии ККТ не показывать пробитую выручку? Вообще не бить чеки? Это на лекарства-то? И ни одного покупателя не находится, чтоб потребовал? Хз, я бы никогда не взяла что-то серьезнее бахил или пипетки без чека (который храню еще с месяц после начала приема купленного лекарства). У неё в аптеках нет эквайринга? Не верю.
Нулевая отчетность - это когда нет движения. Совсем.
А если движение есть, но прибыль не показывать и соотв-но налог к уплате ноль (что, например, при УСН 10% невозможно, априори 1% от выручки платить), то это уже совсем другое...
ЕНВД для товаров, подлежащих обязательной маркировке, уже нет (апд - меня коллега поправила, что для аптек все же еще последний глоток свободы до 1 июля 2020)
Короче, или лукавит Ваша знакомая, или Вы её неправильно понимаете.
-
Скажите, а если подавать постоянно нулевую отчётность, могут ли со временем у налоговых органов возникнуть вопросы. У меня знакомая имеет несколько аптек, она так делает. Иначе с уплатой всех налогов попросту будет работать в ноль. Поэтому пользуется бухгалтерскими услугами в Москве (https://advokat-malov.ru/reg-uslugi/buhgalterskie-uslugi.html) , ей там с этим помогают. Вот я и думаю, может быть мне тоже так попробовать. Вы когда-нибудь сами сдавали нулевую отчётность?
хорошая попытка, налоговая инспекция :ag:
-
неее.реклама услуг в Москве :glasses:
-
Москвичи бегут за обслуживанием к нам. Не довольны услугами в Москве)))
А ещё чеки из аптек: сейчас же по любым лекарствам по рецепту от врача можно получить вычет 13% ндфл. Чек нужен обязательно. Так, что не показать выручку не получиться.
-
Девочки, хочу списать проамортизированные ОС ввиду физического износа. Через документ Выбытие ОС делаю, проводки:
Дт 02.01 Кт 01.09
Дт 01.09 Кт 01.01
В итоге при закрытии месяца, не закрывается 26-й счет. Что не так?
-
Девочки, хочу списать проамортизированные ОС ввиду физического износа. Через документ Выбытие ОС делаю, проводки:
Дт 02.01 Кт 01.09
Дт 01.09 Кт 01.01
В итоге при закрытии месяца, не закрывается 26-й счет. Что не так?
а 26 тут причем?
у вас 1с? там 26 обычно не хочет закрываться если выручки не было
-
Девочки, подскажите пожалуйста куда мне тут сходить спросить по поводу 3НДФЛ нулевой от физика? При том что просроченной? Я тут спохватилась что муж продал мотоцикл в 2018 году, и никто декларацию не подавал конечно же... :ab: Тут есть такая тема или может вы мне тут подскажите? пожалуйста.. :ax:
-
Спохватилась, потому что письмо счастья получила?
Что именно тебя интересует? Нулевая: либо расходы на приобретение (подтвержденные доками) равны/больше дохода от продажи, либо дешевле 250 тыр продан?
-
Спохватилась, потому что письмо счастья получила?
Что именно тебя интересует? Нулевая: либо расходы на приобретение (подтвержденные доками) равны/больше дохода от продажи, либо дешевле 250 тыр продан?
если бы.. :ab: Сидела у себя ковырялась в нологе ру, хочу вычет за платное обучение попробовать сделать, дай думаю к мужу схожу в личный кабинет ( я же всем управляю там) и надо же вспомнила его пароль, сто лет назад сделанный... вижу там извещение об этом...я, блин знаю что он там продал, не продал ( так по мелочи)... а он продал мотоцикл который два года имел и на учет поставил... вот и на сайте висит.
в общем вот. Купил в 2016 за 120 тыр, продал в 2018 за 90 тыр ( бизнесмЭн блин), договоров купли продажи еще нужно поискать, может они и есть а может и нет.... предположим что их нет. Вот что мне там теперь делать и что заполнять? Или тупо нулевую заполняешь или как? Я просто слышала что если опоздал, понятно штраф, но если опоздал подать то нужно доказать продажу эту за 90 тыр, а если договора нет?
-
Опоздал или в срок подал - не важно, договор на продажу в любом случае прикладывается. Иначе как ты налоговую базу определишь? Затраты можно не подтверждать, а применить имущественный вычет.
-
Опоздал или в срок подал - не важно, договор на продажу в любом случае прикладывается. Иначе как ты налоговую базу определишь? Затраты можно не подтверждать, а применить имущественный вычет.
спасибо дорогая.. :ax:
А вот если договора о продаже нет? :girl_haha: ну вот серьезно нет, что делать то? Понятное дело что он есть у покуптеля потому что он ставил его на учет по нему...А покупателя не найти..
Что тогда в этом случае? Я вот не знаю.... короче они пишут что ты должен декларацию, а как мне ее теперь то? :be:
-
Да никак, хоть сдашь штраф, хоть не сдашь штраф))). Без подтверждающих документов все равно декларация филькина грамота, её не примут. Ну взыщут 1000 рэ штрафа после истечения срока давности. 3 года повисит задолженность, потом полгода у налоговиков есть чтобы через суд взыскать задолженность засчет имущества. Спишут с карты 1000 рэ, на том и кончится.
-
И то, отсчет 3х лет начинается по прошествии полугода после истечения срока исполнения требования, а у тебя требования нет? Короче, или ишак умрет, или падишах.
Вот интересно стало, а МРЭО не предоставляет копию договора бывшему владельцу по запросу, кто-нибудь знает?
-
ну вот и думаю, подавать мне ее или нет.
больше 1000 рэ за это все не будет? даже по истечению 3-х лет?
Если так то и хрен с ним, пусть сами считают, выписывают штраф и снимают с карты...мне же проще... :ab:
-
и еще вопрос, бумаг по почте не приходила, висело это уведомление на сайте не прочитанное год, пока я его не открыла вчера. Вот кстати если они же видят типа что открыли, значит прочитали и считается что получили его. И бездействие с нашей стороны... все равно штраф 1000 и все на этом?
-
У меня есть ИП с аналогичной проблемой - продал акцент за копейки, договор потерял. Ну прислали требование, но 3ндфлщики, а камералисты-упрощенцы даже не чешутся (покупал и продавал в статусе ИП, т.е. обложить налогом по УСН должен был, да еще и чек ККТ выдать при получении нала). Ну сняли в этом году со счёта ИП 1000 рэ. Каждый отдел тупо свой налог отслеживает и друг к другу не лезут)))
Не, там как-то по-другому было, я походу вру))), надо вспомнить, почему они прислали именно требование и при неисполнении вынесли решение. Но декларацию мы так и не подали, это точно! Завтра посмотрю на работе в доках, освежу в памяти
Апд: освежила. Там было две :ag: несданных декларации. Одну мы подали - вот по ней-то и последовало требование и штраф за просрочку сдачи. Втопую мы не сдади до сих пор и сдавать не будем, по ней периодически приходят извещения - мол, не сдали, надо бы сдать, но основания для штрафа нет, т.к. нечего камералить и соотв.нет основания для выставления требования.
-
и еще вопрос, бумаг по почте не приходила, висело это уведомление на сайте не прочитанное год, пока я его не открыла вчера. Вот кстати если они же видят типа что открыли, значит прочитали и считается что получили его. И бездействие с нашей стороны... все равно штраф 1000 и все на этом?
Открыла-не открыла, получила-не получила - считается полученным на 6й день после отправки, а если в личный кабинет - то на следующий день считается полученным. У тебя именно требование, илм таки извещение или уведомление?
-
Открыла-не открыла, получила-не получила - считается полученным на 6й день после отправки, а если в личный кабинет - то на следующий день считается полученным. У тебя именно требование, илм таки извещение или уведомление?
в письмамх на налоге ру висит что получено уведомление о непредоставлении декларации и пока все..
что типа вы обязанности не исполнили по закону и декларацию должны направить в ИФНС по месту жительства.
-
а получили мы его типа 23 марта 2019 года... :al: декларацию за 2018 ( продажа была в 2018 году) до 1 апреля должны же подать?
-
в письмамх на налоге ру висит что получено уведомление о непредоставлении декларации и пока все..
что типа вы обязанности не исполнили по закону и декларацию должны направить в ИФНС по месту жительства.
Они уведомили, и молодцы, пусть возьмут пирожок, живи спокойно. По свободе как-нибудь с оказией запроси в МРЭО копию договора продажи и продашь декларацию, если принципиально, чтобы все было правильно.
Уведомление - это уведомление, чтобы не забыли. Напоминалка. Штрафы на его основании не выписывают.
-
Добрый день!
Подскажите, кто нибудь так ведет учет по договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых приходится на два и более отчетных периода? :
Доходы от реализации этих работ нужно распределить между отчетными периодами. Это можно сделать двумя способами:
– равномерно в течение всего срока действия договора;
– пропорционально доле фактических расходов того или иного периода в общей сумме расходов по договору.
Т.е. заключили договор строительных работ в декабре 2019 г. на 50 000 руб, в январе 2020 г. подписали акт. Я должна в декабре учесть 25 000 выручки и 25000 в январе (грубо). НДС заплатить в январе с 50 000 руб, прямые расходы учесть так же в январе. Т.е. в декабре заплатить налог с виртуального дохода, не учитывая реальных расходов.
-
Какой налог вы собираетесь платить в декабре с каких виртуальных доходов? У вас метод начисления.
-
Какой налог вы собираетесь платить в декабре с каких виртуальных доходов? У вас метод начисления.
"Учет длящихся договоров" наберите в Яндексе, там расписано, метод начисления это не отменяет. Это пременимо к договорам услуг/работ без условия поэтапной сдачи.
-
Вы действительно собираетесь из-за 50 тыр разводить мутотень, а потом отписки ваять по разнице в декларациях и балансе? :scratch: И кроме этих 50 тыр у организации нет выручки? Или ваша организация не субъект малого и это фигуральная цифра, а у вас договор на десятки миллионов?
-
Вы действительно собираетесь из-за 50 тыр разводить мутотень, а потом отписки ваять по разнице в декларациях и балансе? :scratch: И кроме этих 50 тыр у организации нет выручки? Или ваша организация не субъект малого и это фигуральная цифра, а у вас договор на десятки миллионов?
Я действительно собираюсь выяснить этот вопрос. А 50 000 привела для примера, у меня миллионные суммы.
-
Так а что именно выяснить пытаетесь, не совсем понятно из вопроса? Или просто ищете товарищей по заморочке?
-
Можно и я спрошу? Какие есть лазейки с доставкой товара? Продаем товар, доставка в цене (оттуда потом водителю транспортной компании возвращаем разницу наличными, работаем неофициально с ним). Нам так невыгодно совсем получается, дир боится еще больше увеличивать цену, и так космический налог на прибыль из-за разницы. Я думаю, может быть, акт услуг дополнительных каких-то выставлять им на сумму этой доставки и бОльшую часть возвращать транспортной компании? Или то на то и выйдет? Что можно придумать? :al:
-
Так а что именно выяснить пытаетесь, не совсем понятно из вопроса? Или просто ищете товарищей по заморочке?
Пытаюсь выяснить то, что спросила: "Подскажите, кто нибудь так ведет учет по договорам на выполнение работ (услуг), длительность выполнения которых приходится на два и более отчетных периода?"
А конкретнее- у кого такие же договоры и кто как построил учет по ним. Заморачиваются ли люди с исчислением этих "виртуальных" доходов, как требует налоговый кодекс, или применяют принцип "налоговая в этом ничего не понимает, не объяснишь потом откуда разницы в учете прибыли и НДС, поэтому применять эту норму не буду". Может кто-то сталкивался с претензиями по этому вопросу? Гипотетически они имеют полное право оштрафовать и доначислить, пени как минимум. И это именно ошибка ведения налогового учета, т.е. вина бухгалтера.
Ну и интересно мнение опытных бухгалтеров, как тут выкрутиться, чтобы и рыбку съесть и море перейти.. (=не подставить организацию на гигантский налог на прибыль с "виртуальных" доходов и самой потом штрафы не огрести).
-
Можно и я спрошу? Какие есть лазейки с доставкой товара? Продаем товар, доставка в цене (оттуда потом водителю транспортной компании возвращаем разницу наличными, работаем неофициально с ним). Нам так невыгодно совсем получается, дир боится еще больше увеличивать цену, и так космический налог на прибыль из-за разницы. Я думаю, может быть, акт услуг дополнительных каких-то выставлять им на сумму этой доставки и бОльшую часть возвращать транспортной компании? Или то на то и выйдет? Что можно придумать? :al:
Договор с ТК на доставку агентский или прямой, покупателю ТН с услугами.
-
Ну т.е. ищете товарищей по несчастью, теперь поняла. Мы не заморачиваемся, но в общем обороте эти суммы копейки, и потом дольше писать отписки на требования объяснить разницу. Строители и проектировщики есть, но на поэтапных. Налоговиков больше волнует доля вычетов по НДС, обязательных аудитов нет.
-
Ну т.е. ищете товарищей по несчастью, теперь поняла. Мы не заморачиваемся, но в общем обороте эти суммы копейки, и потом дольше писать отписки на требования объяснить разницу. Строители и проектировщики есть, но на поэтапных. Налоговиков больше волнует доля вычетов по НДС, обязательных аудитов нет.
Я больше склоняюсь к варианту, описанному в этой статье - https://www.referent.ru/40/3682
Т.к. "длящиеся" договоры у нас на 2 квартала, от силы на 3
"..Как ни посчитай, все равно ошибешься…
В ситуации неразберихи в налоговых нормах предугадать оценку контролерами самостоятельных действий налогоплательщика слишком сложно.
Вот пример, в котором налогоплательщик попытался выбрать один из приведенных выше вариантов, предложенных в методичке налоговиков, но все равно «не угадал». Он исчислял «виртуальные» доходы по варианту «а», то есть распределил их равномерно, а расходы признавал в фактически произведенных суммах. Инспекторы стали настаивать на варианте «б» и получили поддержку суда. В результате налогоплательщику доначислили налог на прибыль и пени (постановление ФАС Центрального округа от 31.05.2006 по делу № А36-4182/2005).
Между тем легко себе представить, какое количество перерасчетов (включая разницы по ПБУ 18/02) повлечет последующее выявление ошибок в учете фактических расходов, к которым накрепко привязаны «виртуальные» доходы. Не исключено, что дело дойдет до сдачи уточненных деклараций по налогу на прибыль. На этот случай чем проще будет методика исчисления «псевдовыручки», тем лучше.
Примечание. Единственным утешением служит то, что в гл. 21 НК РФ не предусмотрено обложение НДС «псевдовыручки», выявленной в налоговом учете по правилам гл. 25 НК РФ. НДС, предъявленный налогоплательщиком покупателю, не является налоговым доходом (п. 1 ст. 248 НК РФ). Следовательно, исчисление НДС можно отложить до момента фактической реализации, то есть до отгрузки работ (услуг).
Поскольку, как говорилось выше, спецнормы для «длящихся» договоров Налоговым кодексом определены недостаточно четко, то у налогоплательщика с маленькими сроками «переходящих» договоров помимо двух вариантов, предложенных чиновниками, есть еще один вариант — не применять их ненормативные указания вовсе.
При любом выборе (в том числе при несогласии контролеров с утвержденной в учетной политике методикой определения «псевдовыручки» или при выявлении ими ошибок в расчетах) у организации всегда есть в запасе п. 7 ст. 3 НК РФ. Если налогоплательщик работает по «переходящему» договору с небольшим (менее одного года) сроком действия, то, возможно, в суде удастся доказать, что сомнения в противоречивых положениях гл. 25 НК РФ неустранимы. Значит, они должны толковаться в пользу налогоплательщика. "
-
Интересная информация попалась. Выложу сюда, может кому актуально:
С 01.01.2020 появляется новое основание утраты права на применение ЕНВД в рознице. Плательщик ЕНВД по розничной торговле (пп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ) теряет право на применение ЕНВД даже при разовой реализации товара вне рамок ЕНВД, например по договору поставки или по госконтракту.
До 01.01.2020 налогоплательщик должен применять другой налоговый режим (УСН или ОСНО) к такой реализации вне рамок ЕНВД без утраты права на применение ЕНВД в целом.
Основание - Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ
-
а 26 тут причем?
у вас 1с? там 26 обычно не хочет закрываться если выручки не было
Да 1С. Когда я убираю этот документ о списании, всё прекрасно закрывается. Не знаю как связано, но факт.
-
Подскажите пожалуйста по суточным. Прочитала, что если не было расходов, то суточные в пределах нормы все равно остаются у сотрудника. Это так? Чем закрываются они, бухгалтерской справкой?
И еще не пойму: были премии в августе и октябре 2019 года, с января по март был сотрудник в отпуске за свой счет. Премия берется не в полном объеме в расчет? Программе рассчитывает пропорционально времени, отработанному в расчетном периоде.
-
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. У ИП по итогам декларации2019 года есть переплаты по УСН и по 1проценту. Все отображено в личном кабинете в разделе переплат. Вопрос налоговая сама спишет нужную сумму на закрытие года по упрощенке и 1процету или нужно писать/ идти в налоговую с заявлением списать конкретную сумму?
-
Я больше склоняюсь к варианту, описанному в этой статье - https://www.referent.ru/40/3682
Т.к. "длящиеся" договоры у нас на 2 квартала, от силы на 3
Лен, я тебе сейчас на почту решение суда скину.
Вопрос на самом деле оооочень серьезный. У нас клиент судится, кассацию проиграл( Идет в ВС.
-
Лен, я тебе сейчас на почту решение суда скину.
Вопрос на самом деле оооочень серьезный. У нас клиент судится, кассацию проиграл( Идет в ВС.
Спасибо, получила, сейчас почитаю :ai:
-
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. У ИП по итогам декларации2019 года есть переплаты по УСН и по 1проценту. Все отображено в личном кабинете в разделе переплат. Вопрос налоговая сама спишет нужную сумму на закрытие года по упрощенке и 1процету или нужно писать/ идти в налоговую с заявлением списать конкретную сумму?
На УСН объект налогообложения не менялся? сдаете декларацию и все, ваши переплаты налоговики учтут.
-
На УСН объект налогообложения не менялся? сдаете декларацию и все, ваши переплаты налоговики учтут.
Не менялся. Спасибо большое за ответ
-
А если моим перепоата по Усн больше 3 лет? Учтут, или уже все, поезд ушёл.
-
А если моим перепоата по Усн больше 3 лет? Учтут, или уже все, поезд ушёл.
А эти 3 года вы не работали?
-
А если моим перепоата по Усн больше 3 лет? Учтут, или уже все, поезд ушёл.
если три года сдавали нулевки, то переплаты могли сгореть
-
Девочки, доброе утро. Подскажите, кто сталкивался.
ИП на ЕНВД, вид деятельности - грузоперевозки. В договорах на оказание услуг прописаны штрафные санкции за простой. Раньше включали эти суммы в общий счет, не выделяя. Теперь заказчик просит отдельный счет на простой. Вопрос: какие могут быть подводные камни? не влияет ли это на право применения ЕНВД? не является ли это каким-нибудь "прочим доходом"?
-
Лен, я тебе сейчас на почту решение суда скину.
Вопрос на самом деле оооочень серьезный. У нас клиент судится, кассацию проиграл( Идет в ВС.
Маша , доброго времени суток , а можно и мне решение суда? Благодарю :ax:
-
Девочки, доброе утро. Подскажите, кто сталкивался.
ИП на ЕНВД, вид деятельности - грузоперевозки. В договорах на оказание услуг прописаны штрафные санкции за простой. Раньше включали эти суммы в общий счет, не выделяя. Теперь заказчик просит отдельный счет на простой. Вопрос: какие могут быть подводные камни? не влияет ли это на право применения ЕНВД? не является ли это каким-нибудь "прочим доходом"?
В "Главбухе" такое мнение:
"Должна ли организация на ЕНВД платить налог на прибыль с неустойки (штрафа, пеней), полученной от контрагента в связи с нарушением условий договора
Нет, не должна.
Организация обязана платить дополнительные налоги с доходов, только если помимо деятельности на ЕНВД занимается другими видами предпринимательской деятельности, которые не переведены на этот налоговый режим (п. 7 ст. 346.26 НК). Если вся деятельность организации переведена на ЕНВД, то доходы в виде санкций за нарушение договорных условий признаются полученными в рамках этой деятельности. Квалифицировать их получение как самостоятельный вид деятельности в рассматриваемой ситуации нельзя. Аналогичная точка зрения отражена в письме Минфина от 07.11.2006 № 03-11-04/3/485."
-
Спасибо большое
-
А эти 3 года вы не работали?
работали, усн платили. :al: а в налоговой оказывается висели наши деньги.
-
работали, усн платили. :al: а в налоговой оказывается висели наши деньги.
Так подтвердите наличие переплаты Справкой о состоянии расчетов с бюджетом или Актом сверки и зачтите ее (просто не доплачивайте на эту сумму).
-
Девушки, я немного запуталась с НДС. В начале 2019 году купили основное средство, использовали его в своей деятельности несколько месяцев. НДС поставили к вычету и даже возместили. Недавно продали это основное средство на экспорт. Получается, надо восстановить НДС, ранее принятый к вычету. А потом его же поставить к вычету, т.к на экспорт продали? или 2-й раз его уже не ставим к вычету? :be:
-
Подскажите пожалуйста, кто сдавал уточненку по бух отчетности (баланс+отчет о фин рез), нормально принимает ифнс, нет каких нибудь сложностей?
-
Подскажите пожалуйста, кто сдавал уточненку по бух отчетности (баланс+отчет о фин рез), нормально принимает ифнс, нет каких нибудь сложностей?
Дату утверждения если ставить текущую, тогда норм проходит.
-
Дату утверждения если ставить текущую, тогда норм проходит.
спасибо!
-
девушки, нужно провести аудит в двух компаниях, подскажите, пожалуйста, фирмы.
-
Напишите Маше mascha (https://rostovmama.ru/forum/index.php?action=profile;u=6471) :ad:
-
Девочки, добрый вечер. Скажите, у кого есть сотрудники 2/2??? у нас есть работники со скользящим графиком 2/2 по 10 часов. если брать суммированный учет рабочего времени, то по году получаются если сравнивать с производственным календарем, недоработки порядка 150 часов. Мы их должны доплачивать? перелопатила весь интернет, пишут, что типа по вине работодателя они не доработали, не правильно изначально разработан график сменности. У нас охранники. Есть конкретные контракты, где 10 часов в день. Больше не надо. У них часовая тарифная ставка 100 руб час. то есть в месяц у них больше минималки. все часы по графику отработаны.
-
Добрый день! Помогите советом. Организация решила отказаться от услуг бухгалтерского сопровождения( ИП Пупкина). Услуги по сопровождению оплатила по актам с января по март 2020г включительно. НО!Вот эта самая ИП Пупкина базу 1 с не отдает, формировать и сдавать отчетность за 1 кв согласна лишь при оплате еще месяца обслуживания. ЭЦП тоже не отдает. Нужно написать официальный запрос на предоставление документов грамотно, чтоб , если уж совсем не захотят идти в суд. Дайте пожалуйста контакты кто это сможет сделать? Или может были подобные претенденты у кого-то.
-
Добрый день! Помогите советом. Организация решила отказаться от услуг бухгалтерского сопровождения( ИП Пупкина). Услуги по сопровождению оплатила по актам с января по март 2020г включительно. НО!Вот эта самая ИП Пупкина базу 1 с не отдает, формировать и сдавать отчетность за 1 кв согласна лишь при оплате еще месяца обслуживания. ЭЦП тоже не отдает. Нужно написать официальный запрос на предоставление документов грамотно, чтоб , если уж совсем не захотят идти в суд. Дайте пожалуйста контакты кто это сможет сделать? Или может были подобные претенденты у кого-то.
А в договоре на оказание услуг что сказано про расторжение?
-
Надо конечно договор читать, что там прописано относительно досрочного расторжения - каким образом и за какой срок об этом нужно уведомить вторую сторону. Подготовка и сдача отчетности за 1й квартал - это апрель, при таком раскладе считаю оплату апреля за квартальную отчетность обоснованной. Т.е. или нате базу и сами верстайте, или оплачивайте отчетный месяц.
-
Надо конечно договор читать, что там прописано относительно досрочного расторжения - каким образом и за какой срок об этом нужно уведомить вторую сторону. Подготовка и сдача отчетности за 1й квартал - это апрель, при таком раскладе считаю оплату апреля за квартальную отчетность обоснованной. Т.е. или нате базу и сами верстайте, или оплачивайте отчетный месяц.
В договоре написано предупредить за месяц. Предупредили за 30 дней.. В том то и дело, что не дают базу.Полуается весь квартал нужно заново делать. Про расторжение ничего конкретно в договоре только про то что предупредить за 30 дней.
-
Ну коза она, что тут скажешь, сочувствую Вам. Предупредили письменно, отметка о получении ею этого уведомления имеется?
А в договоре прописано о передаче базы данных?
Я бы написала досудебную претензию, чтобы прям красиво написана была, позаковыристей и посолиднее. В любом случае, в рамках правового поля пока только этот шаг, если вариант угроз и шантажа не рассматриваете :girl_haha:
-
ДевочкИ, все молчат, поговорим о зарплате мартовской? :ah: простите уж. Мне просто ее завтра выдавать :ag:. Оклад у сотрудника.
с 01 марта по 17 марта работал. с 18 марта на больничном. оклад 20000. 20000/19 дней в календаре ( 21-2)*11. Так???
в интернете пишут, что
Пример. Как считать зарплату за март по новому Указу Президента Работник организации был в отпуске с 10 по 15 марта включительно. Оставшиеся дни отработал. Оклад работника – 52 0000 руб. Выплаты за период с марта 2019 по февраль 2020 года – 598 000 руб. Отработанных дней – 238. Покажем, как бухгалтер начислит зарплату за март тремя способами.
Первый способ. За 15 отработанных дней в марте 2020 года с 1 по 6 марта и с 16 по 27 марта бухгалтер начислит работнику 37 143 руб. (52 000 руб. : 21 дн. х 15 дн.). За 30 и 31 числа – сумму из среднего заработка – 5025 руб. (598 000 руб. : 238 дн. х 2 дн.). Всего – 42 168 руб.
Второй способ. 30 и 31 марта бухгалтер посчитает отработанными. Всего за март начислит 42 095 руб. (52 000 руб. : 21 дн. х 17 дн.).
Третий способ. Бухгалтер посчитает зарплату исходя из того, что в марте было всего 19 рабочих дней, а сотрудник отработал 15 дней. Начисленная сумма – 41 053 руб. (52 000 руб. : 19 дн. х 15 дн.).
Поскольку в Указе Президента четких рекомендаций по расчету зарплаты за март и апрель нет, вы вправе выбрать любой удобный для вас вариант.
Источник: https://www.gazeta-unp.ru/articles/52632-novye-pravila-rascheta-zarplaty-za-mart-i-aprel-2020-goda-iz-za-ukaza-prezidenta
И еще вопрос по поводу табеля. 1с ники уже обновили все. Стоит В.
-
У нас по всем оплата по окладу, считаем по последнему варианту, берем 21-2=19 раб.дней.
В табеле разумеется В, ЗУП не обновляли, пока вручную график подшаманили, не до этого сейчас
-
Девочки, добрый вечер. Как думаете, в связи с нежданными выходными продлят сроки сдачи годовой отчетности? у меня две организации с бумажными отчетами, балансы годовые сдать завтра не успею.
-
Ну коза она, что тут скажешь, сочувствую Вам. Предупредили письменно, отметка о получении ею этого уведомления имеется?
А в договоре прописано о передаче базы данных?
Я бы написала досудебную претензию, чтобы прям красиво написана была, позаковыристей и посолиднее. В любом случае, в рамках правового поля пока только этот шаг, если вариант угроз и шантажа не рассматриваете :girl_haha:
Да просто они не вбили квартал, а деньги взяли. А теперь хотят ещё оплаты за месяц. Чтоб за это время выполнить оказанные услуги. Или оттянуть и посильнее кинуть.
Помнишь, у меня одна дрянь так же сделала?
Автор, я бы на вашем месте уже начала сама все вносить или других нанимать срочно.
-
Девочки, добрый вечер. Как думаете, в связи с нежданными выходными продлят сроки сдачи годовой отчетности? у меня две организации с бумажными отчетами, балансы годовые сдать завтра не успею.
Да, я находила в интернете, на 6 апреля
-
У нас по всем оплата по окладу, считаем по последнему варианту, берем 21-2=19 раб.дней.
В табеле разумеется В, ЗУП не обновляли, пока вручную график подшаманили, не до этого сейчас
Спасибо Ольга, я также взяла
-
Да, я находила в интернете, на 6 апреля
Спасибо
-
Спасибо
Дело в том, что дата сдачи баланс и декларации по УСН для фирм выпадает на 31 марта.
А этот день согласно новому Указу нерабочий. "В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день", — сказано в статье 6.1 НК РФ. Указ Путина согласно статье 90 Конституции РФ обязателен к исполнению на всей территории России. В итоге у бухгалтеров есть время, чтобы отчитаться, до 6 апреля включительно.
Источник: https://www.26-2.ru/news/356284-srok-sdachi-balansa-i-deklaratsii-po-usn-perenesen
-
Девочки, добрый вечер. Как думаете, в связи с нежданными выходными продлят сроки сдачи годовой отчетности? у меня две организации с бумажными отчетами, балансы годовые сдать завтра не успею.
Пока пишут, что все неоднозначно, в кодексе про это нет ничего, толкований пока тоже нет, поэтому лучше деклаоации сдать по прежним срокам.
А бухотчетность мне бы тоже желательно до 6го потянуть, но боюсь рисковать..
-
Девочки, составляющие К2 для ЕНВД не изменились в 2020г.?
-
Пока пишут, что все неоднозначно, в кодексе про это нет ничего, толкований пока тоже нет, поэтому лучше деклаоации сдать по прежним срокам.
А бухотчетность мне бы тоже желательно до 6го потянуть, но боюсь рисковать..
А где пишут?
Я нигде не нашла. Завтра позвоню в парочку ИФНС.
Но кодекс-то никто не менял. Следовательно, раз дата выпадает на вых или праздничный, то переносится на следующий рабочий.
-
Девочки, составляющие К2 для ЕНВД не изменились в 2020г.?
Нет, какой уже смысл их менять, вмененке всего ничего осталось(((
-
А где пишут?
Я нигде не нашла. Завтра позвоню в парочку ИФНС.
Но кодекс-то никто не менял. Следовательно, раз дата выпадает на вых или праздничный, то переносится на следующий рабочий.
Ну да, и зарплата если выплата срок например как у нас 5 апреля, выплата завтра
-
Ну да, и зарплата если выплата срок например как у нас 5 апреля, выплата завтра
Да((
А у нас отпускников много в марте, мы зп за текущий месяц до отпуска выплачиваем с отпускными, теперь пересчитывать :be:
-
У нас по всем оплата по окладу, считаем по последнему варианту, берем 21-2=19 раб.дней.
В табеле разумеется В, ЗУП не обновляли, пока вручную график подшаманили, не до этого сейчас
А почему В, если этот день оплачиваемый... В же не оплатится в зупе.
Я имею ввиду, у тех, кто обновил..
-
Сейчас прочла Митрофанову, она пишет, что это выхи, и неоплачиваются, но норму дней за месяц надо уменьшить на пять, тогда оклад сохранится целым.
-
В смысле, Юль? Оплата по окладу от количества рабочих дней ( в месяце по произ.календарю) не зависит, от них зависит дневной заработок при расчете неполностью отработанного месяца - меньше раб.дней, значит, выше стоимость трудодня. И с какого перепугу на 5, если в марте выходных дней добавилось 2 - 30 и 31е? И В в табеле никак при оплате по окладу не влияют на оплату по окладу за полный месяц, загляни в табель января с каникулами.
-
И с чего это вдруг эти выходные в её интерпретации стали неоплачиваемыми?
-
А почему В, если этот день оплачиваемый... В же не оплатится в зупе.
Я имею ввиду, у тех, кто обновил..
Хоть обновил, хоть не обновил, какая разница, если производственный календарь заполнен правильно? Обновление лишь автоматизирует этот процесс :al:
-
Т.е. при окладе 30 тыр и при 21 раб.дне за 5 отработанных до отпуска дней я заплатила (30000:21)*5=7143, а с этими доп.выходными к выплате д.б. (30000:19)*5=7895, т.к. оклад прежний (ибо это оплачиваемые выходные!), а дневной заработок при уменьшении кол-ва раб.дней увеличивается.
-
А где пишут?
Я нигде не нашла. Завтра позвоню в парочку ИФНС.
Но кодекс-то никто не менял. Следовательно, раз дата выпадает на вых или праздничный, то переносится на следующий рабочий.
Пока конечно не официальные разъяснения и письма, в Системе в новостях «Как работать бухгалтеру после обращения Путина»:
"Отчетность. Крайний срок уплаты налогов и сдачи отчетности, который выпадает в 2020 году на нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, на ближайший за ними рабочий день 6 апреля пока официально не перенесли (п. 7 ст. 6.1 НК, п. 47 ПБУ 4/99). Проблема в том, что в НК сказано только про перенос сроков при их совпадении с выходными и нерабочими праздничными днями, про нерабочие ничего не сказано. Формально, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуют в пользу налогоплательщика, поэтому есть основания для переноса срока сдачи (п. 7 ст. 3 НК). Но чтобы исключить возможные споры, безопаснее дождаться официальных разъяснений о переносе сроков либо сдать отчетность и заплатить налоги в пределах ранее установленных сроков. "
Отсрочка по налогам и взносам
Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Это малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, которые сталкиваются сейчас с сокращением заказов и снижением выручки. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дадут еще отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что сделать: Планируется, что отсрочка будет действовать уже с платежей, которые надо перечислять в апреле за март. Например, по взносам за март. Но дождитесь поправок в НК и постановления Правительства с принятыми решениями. Пока изменения не внесли, платите налоги и взносы и сдавайте отчетность по официально установленным правилам и срокам.
«Как работать бухгалтеру после обращения Путина»
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://vip.1gl.ru/#/document/184/54782/dfas561q5w/?of=copy-90dcdcb130
-
Новость по БУ, не связанная с "карантинными вопросами", но важная, опубликовали на клерке:
"Утвердили новый ФСБУ «Запасы». Применять его надо с 2021 года
И наконец о бухгалтерии: утвержден новый федеральный стандарт по бухучету для негосударственного сектора «Запасы». Приказ Минфина от 15.11.2019 № 180 опубликован на официальном портале НПА.
Новый ФСБУ 5/2019 очень сильно отличается от старого ПБУ 5/01. В состав запасов добавлены объекты незавершенного производства и недвижимость для продажи. Запасы теперь нужно будет оценивать дважды: при признании и после него.
В стандарте появилось понятие «справедливой стоимости», рассчитать её надо по МСФО в случае, если оплата произведена неденежными средствами.
Новый стандарт смогут не применять микропредприятия, но только в том случае, если они имеют право вести упрощенный бухучет. Остальные предприятия применять ФСБУ обязаны. Исключение есть только по запасам для управленческих нужд — компания может принять решение не применять по ним новый стандарт, но должна будет это отразить в пояснениях к отчетности.
ФСБУ «Запасы» обязателен к применению, начиная с отчетности за 2021 год."
-
Дозвонилась сейчас на "горячую линию" ИФНС по поводу офиц.разъяснений о переносе сроков сдачи годовой отчётности. Сказали,что сегодня должны опубликовать разъяснения в течении дня на сайте налог.ру в разделе новости. Пока у них нет информации никакой.
-
Девушки, сто лет у меня не было больничных. Подскажите, что я должна передать в ФСС. Больничный лист, заявление работника, опись, а еще? Справку 182Н надо или только расчет больничного? Работник у нас с 2014г.
-
Обновила ЗУП. Никаких изменений в произв.календаре нет! Никаких изменений в табель, соответственно, не производится (автоматически). На сайте Минтруда как обычно коряво и кастрированно. Я поняла только, что работа в эти дни не оплачивается в двойном размере и что на эти дни не продлевается отпуск. А как блядь считать зп за март и что ставить в табеле - теперь одни вопросы. Долбоёбы редкостные в нашем правительстве, начиная от презерватива, заканчивая министрами. Слов цензурных нет.
Разные издания инфу противоположную преподносят. Главбух пишет, что никакого переноса сроков, РНК - что сроки переносятся.
Почему у нас сначала делают, а потом думают... Не было печали бухам, так теперь еще не телефон, а горячая линия по налоговым каникулам (которые только из уст ВВП звучат щедро и пафосно, а на деле пшик), и тратить драг.время на выуживание инфы.
-
Девушки, сто лет у меня не было больничных. Подскажите, что я должна передать в ФСС. Больничный лист, заявление работника, опись, а еще? Справку 182Н надо или только расчет больничного? Работник у нас с 2014г.
БЛ, заявление, расчет, опись, и еще 3 филиал ФСС в последнее время у меня просил копию трудового договора.
-
А 6й ф-л еще и приказ на прием иногда просит. Одному инспектору вынь и положь, другая морду кривит - а это зачем? :girl_haha: Поэтому я бы прозвонила непосредственно в свой ф-л и уточнила. У нас как обычно каждый сверчок свои требования выставляет.
-
БЛ, заявление, расчет, опись, и еще 3 филиал ФСС в последнее время у меня просил копию трудового договора.
А 6й ф-л еще и приказ на прием иногда просит. Одному инспектору вынь и положь, другая морду кривит - а это зачем? :girl_haha: Поэтому я бы прозвонила непосредственно в свой ф-л и уточнила. У нас как обычно каждый сверчок свои требования выставляет.
Спасибо вам, добрые люди. :ax:
-
Прошу Вас, подскажите, как мне рассчитать зп человеку, увольняем сегодняшним числом? Оклад/21*19?? Или все таки Оклад /19*19?
Правильно я понимаю, что получается, что он отработал полный месяц?
-
Прошу Вас, подскажите, как мне рассчитать зп человеку, увольняем сегодняшним числом? Оклад/21*19?? Или все таки Оклад /19*19?
Правильно я понимаю, что получается, что он отработал полный месяц?
:aha:
-
Девочки, а еще такой момент. Если увольнение сегодняшним числом, нужно ли в расчет КНО брать начисления ЗП за МАРТ или нет? :wallbash:
Я вообще запуталась в этими новшествами ((
Уже разобралась :ab:
-
Минфин опубликовал у себя на сайте.
НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
факты и комментарии
Информационное сообщение
27 марта 2020 г. № ИС-учет-25
Исчисление срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
В целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта. Обязательный экземпляр отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни.
Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.
В связи с тем, что последний день срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. в налоговый орган в 2020 г. совпадает с нерабочим днем, установленным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206, днем окончания срока представления этой отчетности в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т. е. 6 апреля 2020 г.
Основание: письмо Минфина России и ФНС России от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@.
Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России
-
Дозвонилась сейчас на "горячую линию" ИФНС по поводу офиц.разъяснений о переносе сроков сдачи годовой отчётности. Сказали,что сегодня должны опубликовать разъяснения в течении дня на сайте налог.ру в разделе новости. Пока у них нет информации никакой.
"Уж полночь близится, а Германа всё нет"... :listening:
Зато об отмене приема налоговых рассылкой по ТКС заспамили.
-
"Уж полночь близится, а Германа всё нет"... :listening:
Зато об отмене приема по ТКС рассылкой заспамили.
да,достали они уже своими мозговыми штурмами. :aq: Тут все ,как на иголках,а они всё думу думают :wallbash:
Понятное дело,что все почти на удаленке продолжают работать,но.......
-
Девочки, подскажите, уже есть перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, ну т.е. кому датут отсрочку на налогам, а кому нет.
И еще, если сдача годовой отчетности переносится на 06.04., то оплата по УСНО за 2019г тоже?
-
И еще, если сдача годовой отчетности переносится на 06.04., то оплата по УСНО за 2019г тоже?
по идее (и судя по вещанию по ТВ)-да, но официального письма нет.Минфин отписался по поводу бух.отчётности,а по поводу налоговой нет ничего.
Банки продолжают работать .ИФНС тоже.
P/S Если у кого-то есть прямые ссылки на такие письма,то поделитесь ,пожалуйста.
-
На налог.ру в новостях есть новость про антикризисные меры,
там ныряете и в тексте по-моему естт активная ссыль на перечень оквэдов. Щас неудобно искать, сорри.
Нет, я ошиблась. Я вот про что думала (читала по диагонали и не уловила суть)
https://www.nalog.ru/rn61/news/activities_fts/9697120/
-
На налог.ру в новостях есть новость про антикризисные меры, там ныряете и в тексте по-моему естт активная ссыль на перечень оквэдов. Щас неудобно искать, сорри.
меня сегодня в ифнс 6195 не пустили - закрыто для посещений.
-
меня сегодня в ифнс 6195 не пустили - закрыто для посещений.
Да,онлайн запись на прием теперь
-
по идее (и судя по вещанию по ТВ)-да, но официального письма нет.Минфин отписался по поводу бух.отчётности,а по поводу налоговой нет ничего.
Банки продолжают работать .ИФНС тоже.
P/S Если у кого-то есть прямые ссылки на такие письма,то поделитесь ,пожалуйста.
Вот именно.
Придурки, прости хоспади :aq:
-
Это называется словом "саботаж"
-
Девочки, а что со страховыми взносам? Снизили или только ВВП поручил? Март по старому считаем?
-
Девочки, а что со страховыми взносам? Снизили или только ВВП поручил? Март по старому считаем?
А Ваша отрасль пострадала от карантинных мер? ЗП выше минималки?
Из официальной информации только это:
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9697120/
А вот тут хорошо расписано о льготах. Закатайте губы, девочки, и начисляйте как начисляли :ag: :glasses:
https://www.26-2.ru/art/355501-tablitsa-lgot-ip-iz-za-koronavirusa-ot-prezidenta-i-pravitelstva
И вовсе не со всего ФОТ, а только в части, превышающей МРОТ.
Еще:
https://www.glavbukh.ru/news/31367-komu-vladimir-putin-snizil-nalogi-i-vznosy-iz-za-koronavirusa
-
Девочки, а еще такой момент. Если увольнение сегодняшним числом, нужно ли в расчет КНО брать начисления ЗП за МАРТ или нет? :wallbash:
Я вообще запуталась в этими новшествами ((
Уже разобралась :ab:
А что за новшества?
-
А Ваша отрасль пострадала от карантинных мер? ЗП выше минималки?
Блин по мне все кто эту неделю заплатит сотрудникам, все пострадали(((. Вот у нас охранное предприятие, физ Охрана в магазинах ювелирки. График 2/2. Вчера магазины закрыли. Естественно клиенты за эти 10 дней нам не заплатят, а что нам делать с охранниками??? Платить же надо
-
Блин по мне все кто эту неделю заплатит сотрудникам, все пострадали(((. Вот у нас охранное предприятие, физ Охрана в магазинах ювелирки. График 2/2. Вчера магазины закрыли. Естественно клиенты за эти 10 дней нам не заплатят, а что нам делать с охранниками??? Платить же надо
Надюш,это из серии ,утрируя,конечно,и абстрагируясь от сегодняшней ситуации ..
Мысли клиентов :"вы на новогодние праздники не оказываете услуги (т.к. офиц-но праздничные) -значим мы вам не хотим платить"
Или другая ситуация,противоположная сторона -аренда помещения "мы не сидим в офисе все эти дни ,а за аренду надо платить за весь месяц" :an: :al: :al: :al:
-
Девы, а вот такая формулировка в названии предприятия "Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Спортивно-стрелковый клуб" подходит под все льготы, а то мы поспорили с товарищем, он говорит, что предприятие не явл. предприятием малого и среднего бизнеса, раз некоммерческое.
-
Девы, а вот такая формулировка в названии предприятия "Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Спортивно-стрелковый клуб" подходит под все льготы, а то мы поспорили с товарищем, он говорит, что предприятие не явл. предприятием малого и среднего бизнеса, раз некоммерческое.
есть реестр малых и средних, посмотрите там по инн
-
Девы, а вот такая формулировка в названии предприятия "Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Спортивно-стрелковый клуб" подходит под все льготы, а то мы поспорили с товарищем, он говорит, что предприятие не явл. предприятием малого и среднего бизнеса, раз некоммерческое.
Там какая-то доля нко допускается, Ларис, но проще и правда по ИНН пробить
-
Таня, Оля, спасибо, посмотрю
-
Девочки, так и не поняла. Сдавать отчетность и платить налог по УСНО? Или все это перенесли на неделю? У нас предприятия закрылись.
-
Девочки, так и не поняла. Сдавать отчетность и платить налог по УСНО? Или все это перенесли на неделю? У нас предприятия закрылись.
Бух отчетность перенесена на неделю,по налоговой пока не вижу указаний. Найдёте киньте.
-
Бух отчетность перенесена на неделю,по налоговой пока не вижу указаний. Найдёте киньте.
Спасибо, поищу
-
Газета "Учет.Налоги.Право". Но опять же официального письма никакого нет.
Новый срок сдачи декларации по прибыли
По нормам Налогового кодекса декларацию по прибыли за 2019 год компании должны сдать до 30 марта включительно, так как 28 марта - суббота, нерабочий день. Теперь срок сдачи еще сдвигается еще на 7 дней, потому что с 30 марта по 5 апреля объявлены официальными нерабочими днями. Новый срок для сдачи деклараций по налогу на прибыль по итогам 2019 года - 6 апреля. Если отчитаться позднее, будет штраф.
Новый срок сдачи декларации по УСН
По общему правилу декларацию по УСН по итогам года компании должны сдавать не позднее 31 марта следующего года, а предприниматели – не позднее 30 апреля (п. 1 ст. 346.23 НК). Однако из-за того, что президент объявил с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочими днями, у компаний стало больше времени на подготовку и сдачу деклараций по "упрощенному" налогу. Отчитаться им следует не позднее 6 апреля 2020 года.
Для индивидуальных предпринимателей срок сдачи декларации по УСН остался прежний - до 30 апреля 2020 года включительно.
Источник: https://www.gazeta-unp.ru/articles/52630-putin-perenes-sroki-sdachi-balansa-i-deklaratsiy-za-2019-god
-
Девочки,обновила 1с зарплату ,там 30,31 рабочие дни.Начисление проводит как обычно при выходе на работу.Так и должно быть?
-
Девочки,обновила 1с зарплату ,там 30,31 рабочие дни.Начисление проводит как обычно при выходе на работу.Так и должно быть?
а по этому поводу девочки, в темке "кадры" копья ломают. Знаю,что ставят 8-ки,потому как всё с сохранением зарплаты. Да и потом,возможно есть приказ о переводе сотрудников на дистанционную работу (если есть такая возможность).Это уже с учетом особенностей вашего предприятия :al:
-
Девочки,обновила 1с зарплату ,там 30,31 рабочие дни.Начисление проводит как обычно при выходе на работу.Так и должно быть?
по идее не правильно, должны В стоять. И рабочих дней теперь не 21 а 19 по произв. календ
-
по идее не правильно, должны В стоять. И рабочих дней теперь не 21 а 19 по произв. календ
А каким документом их оплачивать?
-
Девочки,можно ли выплатить заработную плату не 10 числа,а первого апреля?Прочитала ,что могут быть штрафы.
-
по идее не правильно, должны В стоять. И рабочих дней теперь не 21 а 19 по произв. календ
Надюш,не согласна я, а как же распоряжение президента,что з.п. должна сохранятся?
вот такая ссылка https://its.1c.ru/db/answersstaff/content/3664/hdoc по поводу оплаты
а вот про табель....
Если компания не попадает в «исключительный список» президента, и сотрудники отдыхают 30 и 31 марта, в табеле учета эти дни нужно указать выходными. В графе «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца» по каждому сотруднику укажите условное обозначение буквенным кодом ОВ — «Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)». В строке «Часы» под днями 30 и 31 марта ничего не указывайте или поставьте прочерк.
https://www.hr-director.ru/news/68401-qqn-20-m03-kak-otrazit-vyhodnye-30-i-31-marta-v-tabele-uchta-rabochego-vremeni
-
Да, оль, конечно оплачивемые. Но после обновления 1 с у меня в табеле стоит В. И рабочих получается 19 дней. как в январе куча выходных но мы же их оплачиваем....За март сотрудникам посчитался полный месяц .
-
У нас 1С: Бухгалтерия базовая, после обновления вышло вот такое сообщение:
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" в производственные календари внесены изменения: дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. отмечены как выходные дни.
Если для вашей организации указанные дни являются рабочими, то следует внести изменения в производственный календарь.
Для этого надо перейти в раздел «Зарплата и кадры» - «Справочники и настройки» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты».
В группе «График работы» следует открыть для редактирования указанный там производственный календарь. Чтобы изменить тип дня, его следует выбрать правой клавишей мыши и выбрать пункт «Изменить день», после чего выбрать «Рабочий». После внесения изменений календарь следует записать.
-
Да, оль, конечно оплачивемые. Но после обновления 1 с у меня в табеле стоит В. И рабочих получается 19 дней. как в январе куча выходных но мы же их оплачиваем....За март сотрудникам посчитался полный месяц .
Я тоже придерживаюсь такого мнения
-
по идее не правильно, должны В стоять. И рабочих дней теперь не 21 а 19 по произв. календ
Сегодня в паре статей в журналах от актион-пресс читала, что в табеле должно стоять НОД - нерабочий оплачиваемый день. Но мы ставили В там, где уже за март начисляли. У нас ЗУП последний релиз не ставит В, ставит восьмерки. Только руками произв.календарь менять :al:
-
https://www.buhsoft.ru/news/3658-nalogoviki-perenosyat-srok-sdachi-6-ndfl-za-1-kvartal-na-30-iyulya
Девочки правда законопроект
-
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.26-2.ru%2Fnews%2F356355-putin-rasporyadilsya-snizit-s-zarplaty-vyshe-mrot-strahovye-vznosy-do-15&check_swipe=1&utm_source=stick_link_button
-
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.26-2.ru%2Fnews%2F356355-putin-rasporyadilsya-snizit-s-zarplaty-vyshe-mrot-strahovye-vznosy-do-15&check_swipe=1&utm_source=stick_link_button
Добрый день, как я понимаю
если зарплата допустим 13 000 руб., то 12130 руб. облагается - 30%, а 870 руб. ставка 15%.
я права?
-
Да, правильно
-
Свежие статьи:
ПО отсрочке уплаты налогов :wallbash:: https://www.klerk.ru/buh/articles/497683/
По налоговым проверкам: https://www.klerk.ru/buh/articles/497686/
-
Свежие статьи:
ПО отсрочке уплаты налогов :wallbash:
Реально кто-то надеялся?
-
Девочки, ищу акт (образец) списания машинного масла. Свой авто парк у компании. ТО своими силами. Одно масло слили, другое залили. Все, что нахожу в интернете не совсем устраивает.
-
Главбух написал о сроках переноса налоговой отчетности.
Но о письме, на которое он ссылается, не в курсе ни гугл, ни яндекс, ни собсно сайт минфина :ag:
https://e.glavbukh.ru/805610?utm_medium=letter&utm_source=letter_client&utm_campaign=letter_client_2020.04.01_e-daily_01.04.2020&utm_content=2460873&btx=2460873&mailsys=ss&token=253b412f-bcaa-11a0-bf72-2d01b3afca0d&ttl=7776000&ustp=F
Декларации и расчеты, срок сдачи которых приходится на период с 28 марта по 3 апреля, Минфин разрешил сдать 6 апреля. Разъяснение вышло, как всегда, вовремя - 31 марта (письмо от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589). Так что если вы опоздали, к примеру, с декларацией по прибыли или по имуществу за 2019 год, то не переживайте, - еще есть время их составить. Если отчитаетесь 6 апреля, то штрафа не будет.
В письме есть важная оговорка: сроки переносятся для тех компаний, которым новый указ Президента запретил работать в нерабочую неделю. Если же вы относитесь к организациям-исключениям и работаете с 30 марта по 3 апреля, то должны отчитаться вовремя.
-
Разъяснение вышло, как всегда, вовремя - 31 марта
Хочется процитировать героя фильма "О чем говорят мужчины" : "ну не с*ки ,а?" :ak:
-
В письме есть важная оговорка: сроки переносятся для тех компаний, которым новый указ Президента запретил работать в нерабочую неделю. Если же вы относитесь к организациям-исключениям и работаете с 30 марта по 3 апреля, то должны отчитаться вовремя.
Да уж... А что надо было делать тем кто на бумаге отчитывается? Налоговая прием не ведет, почтовые отделения закрыты.
Голубиной почтой отправлять?
-
Да уж... А что надо было делать тем кто на бумаге отчитывается? Налоговая прием не ведет, почтовые отделения закрыты.
Голубиной почтой отправлять?
мне сзв тд нужно отправить за март, надеюсь что почта заработает до 15 апреля.
-
Новая ставка 15% применяется к зарплате малого и среднего бизнеса, причем всего. Независимо от того, пострадал бизнес от коронавируса или нет. При этом согласно закону новая ставка применяется начиная с 1 апреля. То есть начиная с расчета взносов за апрель 2020 года.
Источник: https://www.26-2.ru/art/355511-snijenie-strahovyh-vznosov-s-zarplaty-s-30-do-15-komu-i-kogda
-
ПРОЕКТ. Вот когда примут, тогда можно будет с уверенностью об этом говорить.
Один хрен, мои все на минималке, хорошо, если на полную ставку при этом :girl_haha:
-
Да уж... А что надо было делать тем кто на бумаге отчитывается? Налоговая прием не ведет, почтовые отделения закрыты.
Голубиной почтой отправлять?
Если ваша организация не работает 30.03-03.04 (т.е. не входит в офиц.перечень исключений), то сдавать можно 6.04
Если входите в перечень исключений, то я бы сдавала 6.04 (иного варианта же все равно нет), но с сопроводителовкой, что нарушение срока не по вине налогоплательщика. С подобными сопроводиловками я успешно и в массовом порядке опротестовывала акты налоговиков (когда у них коллапс был в начале года с переходом на новое ПО). Правда, акты эти мудаки тоже любят присылать за день-два до окончания срока для возражений - акты, датированные началом июля, мы получали в конце июля, т.е. на возражение оставалось 1-2 дня, но у меня ТКС, реагировала мгновенно))))
-
ПРОЕКТ. Вот когда примут, тогда можно будет с уверенностью об этом говорить.
Один хрен, мои все на минималке, хорошо, если на полную ставку при этом :girl_haha:
А когда он считается принятым? После опубликования?
-
Контур рассылку с новостями прислал:
Проект федерального закона № 862653-7 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 31.03.2020. Несмотря на то что на текущий момент закон не подписан, очевидно, что он будет действовать с 01.04.2020.
Упомянутый законопроект в том числе предусматривает изменения порядка исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.
Так, после вступления в силу поправок в п. 6–7 ст. 6.1 НК РФ рабочим будет считаться день, который не признается в соответствии с законодательством РФ или актом президента выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем. А в случаях, когда последний день срока будет приходиться на выходной, нерабочий праздничный и (или) нерабочий день, днем окончания срока будет считаться ближайший следующий рабочий день.
Таким образом, учитывая, что неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в России нерабочей, отчетность, срок сдачи которой выпадает на этот период, нужно представить 6 апреля — в ближайший следующий рабочий день.
-
А когда он считается принятым? После опубликования?
На сайте госдумы написано, что Госдума его приняла, теперь он передан в Совет Федерации, после этого к Президенту на подпись, и после этого опубликование.
-
Девочки я в шоке... :ak: до 30 апреля
-
по отчётности что в связи с нерабочей неделей?
-
по отчётности что в связи с нерабочей неделей?
пока тишина...а там майские праздники
-
пока тишина...а там майские праздники
Интересно отсрочки по уплате УСН за 1 кв,страховым взносам не будет в связи тем,что организация не работает?.Мы стоматология
-
Ещё с ФСС с подтверждением деятельности до 15 числа что делать. Я всех своих на бумаге сдаю, а с одной в Аксай ехать надо...
-
https://www.donland.ru/documents/11640/
Длля пострадавших сфер будем уменьшение ставки упрощенки.
-
https://www.donland.ru/documents/11640/
Длля пострадавших сфер будем уменьшение ставки упрощенки.
Какие молодцы. У повращавших сфер приход 0. Вот они милостиво 5% возьмут с нуля :ag:
-
Какие молодцы. У повращавших сфер приход 0. Вот они милостиво 5% возьмут с нуля :ag:
ну он пишет что ставку а будет снижена с 01.01.2020 до конца года. У нас за первый квартал хорошая сумма дохода, хоть какой-то плюс к небольшой есть.
А так да, особенно порадовала ставка вмененщикам. Наши не платили вмененку, потому что фиксированный взносы платили, а из нифига не уменьшат.
-
Коллеги, кто что вычитал по срокам выплаты зп и по срокам отчетности? Блин, за этим выуживанием инфы и работать некогда. По зп я читала, что просто платите в срок, и с безналом понятно, но у меня много наличку по ведомостям получают, как с ними-то поступать?
-
Я вообще в шоке-мы не вошли в список пострадавших сфер,но нас прикрыли сразу.По острой боли мы не работаем-геммороя больше ,чем выручки.Стоматология.С какого хрена налоги платить?
-
Коллеги, кто что вычитал по срокам выплаты зп и по срокам отчетности? Блин, за этим выуживанием инфы и работать некогда. По зп я читала, что просто платите в срок, и с безналом понятно, но у меня много наличку по ведомостям получают, как с ними-то поступать?
Блин сама ещё не врублюсь как быть дальше.... но считаю аванс надо вовремя бы выплатить, по отчётности официально ещё ничего нет, ккк я понимаю, кто пишет что перенос на 6 мая, а кто пишет что это не для всех. Те организации которые имеют право работать , сдают отчётность по старым срокам . Мы охранная организация, в списке работающих нас нет, но мы отнесли себя как к непрерывно работающим, офис на удаленке, охранники работают на постах, мы не можем бросить обекты без охраны и посадить их по домам. Вот придерживаюсь мнения что нам надо сдать все вовремя. А вот снижение взносов др 15 проц это ж распространяется для всех же организаций как я понимаю?
-
Я вообще в шоке-мы не вошли в список пострадавших сфер,но нас прикрыли сразу.По острой боли мы не работаем-геммороя больше ,чем выручки.Стоматология.С какого хрена налоги платить?
Из зарплатной фонда. Подписали закон, что теперь при ликвидации и банкротстве сначала гос интересы и если останется - работникам. Нет зарплатной фонда. Пусть собственник почку продаст и уплатит. По закону, обязанности перед бюджетом у собственника не ограничиваются уставным капиталом
-
Из зарплатной фонда. Подписали закон, что теперь при ликвидации и банкротстве сначала гос интересы и если останется - работникам. Нет зарплатной фонда. Пусть собственник почку продаст и уплатит. По закону, обязанности перед бюджетом у собственника не ограничиваются уставным капиталом
Оксана то есть сначала налоги а потом уже зарплата????? Я думала всегда наоборот(((
-
Оксана то есть сначала налоги а потом уже зарплата????? Я думала всегда наоборот(((
сейчас уже так.
-
Девочки,по годовым отчётам завтра срок?
-
Оксана то есть сначала налоги а потом уже зарплата????? Я думала всегда наоборот(((
Это после первого обращения Путина внесли изменения. Только об этом умолчал и Володя и СМИ
-
Я вообще в шоке-мы не вошли в список пострадавших сфер,но нас прикрыли сразу.По острой боли мы не работаем-геммороя больше ,чем выручки.Стоматология.С какого хрена налоги платить?
У нас таже песня:закрыли намертво,но особо пострадавшими не считаемся.Может место на паперти уже занимать?
-
Блин сама ещё не врублюсь как быть дальше.... но считаю аванс надо вовремя бы выплатить, по отчётности официально ещё ничего нет, ккк я понимаю, кто пишет что перенос на 6 мая, а кто пишет что это не для всех. Те организации которые имеют право работать , сдают отчётность по старым срокам . Мы охранная организация, в списке работающих нас нет, но мы отнесли себя как к непрерывно работающим, офис на удаленке, охранники работают на постах, мы не можем бросить обекты без охраны и посадить их по домам. Вот придерживаюсь мнения что нам надо сдать все вовремя. А вот снижение взносов др 15 проц это ж распространяется для всех же организаций как я понимаю?
15% взносы на всех, но с сумм, превышающих минималку 12130, и это с апреля. Как при этом будет выглядеть рсв за полугодие, у меня вопрос, но это в июле будет. Щас бы с насущным разобраться - у меня по всем срок выплаты зп 10 число, как быть с теми, кто получает наличкой???
По отчетности тем кто в списке работающих непрерывно да, сдавать всё в срок до 6.04.20.
ФСС так же сдавать в срок, подтверждение ОКВЭД не переносили. По сзв-тд тоже не видела переноса, до 15.04 отчитываемся о кадровых движках за март.
-
15% взносы на всех, но с сумм, превышающих минималку 12130, и это с апреля. Как при этом будет выглядеть рсв за полугодие, у меня вопрос, но это в июле будет. Щас бы с насущным разобраться - у меня по всем срок выплаты зп 10 число, как быть с теми, кто получает наличкой???
По отчетности тем кто в списке работающих непрерывно да, сдавать всё в срок до 6.04.20.
ФСС так же сдавать в срок, подтверждение ОКВЭД не переносили. По сзв-тд тоже не видела переноса, до 15.04 отчитываемся о кадровых движках за март.
Оль, про наличку: а банки по чеку не выдают??? Вы ж по чековой книжке получали? Мы сделали корпоративную карту. Так удобно
-
Оль, про наличку: а банки по чеку не выдают??? Вы ж по чековой книжке получали? Мы сделали корпоративную карту. Так удобно
У меня вопрос в другом: люди не работают, организация не работает. Каким образом мне собрать толпу работников для выплаты? Безнал я перечислила и все, а для выплаты по ведомости необходимо физическое присутствие персонала. Мне вот этот момент непонятен :scratch:
-
Девочки, как считаете, по ЕНВД лучше сняться с учёта на апрель, а потом снова встать? Или разрешат убрать из отчёта этот период? Меня напрягло мнение, что если сняться с учета ЕНВД, то получается переходишь на УСН (в моём случае). Так вот потом с УСН на ЕНВД в середине года вернуться нельзя. Что думаете?
-
Девочки, как считаете, по ЕНВД лучше сняться с учёта на апрель, а потом снова встать? Или разрешат убрать из отчёта этот период? Меня напрягло мнение, что если сняться с учета ЕНВД, то получается переходишь на УСН (в моём случае). Так вот потом с УСН на ЕНВД в середине года вернуться нельзя. Что думаете?
для пострадавших отраслей ставку для енвд снизили с 15 до 7.5 процентов, это все.
-
Девочки, киньте ссылку пожалуйста на разъяснения по поводу выплаты зарплаты в период объявленных выходных.
-
У меня вопрос в другом: люди не работают, организация не работает. Каким образом мне собрать толпу работников для выплаты? Безнал я перечислила и все, а для выплаты по ведомости необходимо физическое присутствие персонала. Мне вот этот момент непонятен :scratch:
В этом случае наверное только банковские реквизиты просить, больше способа не вижу
-
У меня есть сотрудники у которых вообще ни каких карт нет.Что блин с ними делать?Будет нарушением если бухгалтер отнесет им домой?
-
У меня есть сотрудники у которых вообще ни каких карт нет.Что блин с ними делать?Будет нарушением если бухгалтер отнесет им домой?
А почему нет? Отнесёт, ведомость подпишет
-
А почему нет? Отнесёт, ведомость подпишет
так и сделаю- главное чтобы потом не пристебалась трудовая, т.к проверка плановая на июнь была, надеюсь сдвинут на осень.
-
:ag:Девочки, если в курсе, подскажите, нашей организации можно работать, но у нас есть сотрудники старше 65 лет и есть с хроническими заболеваниями, инвалидностью, мы их должны отстранить от работы, оплачивая все дни, или отправить на больничный или что с ними делать? Я что-то запуталась во всей информации...
-
:ag:Девочки, если в курсе, подскажите, нашей организации можно работать, но у нас есть сотрудники старше 65 лет и есть с хроническими заболеваниями, инвалидностью, мы их должны отстранить от работы, оплачивая все дни, или отправить на больничный или что с ними делать? Я что-то запуталась во всей информации...
фсс оплатит им больничные с 6 по 19.
-
для пострадавших отраслей ставку для енвд снизили с 15 до 7.5 процентов, это все.
А где посмотреть список пострадавших отраслей?
-
Девочки, как считаете, по ЕНВД лучше сняться с учёта на апрель, а потом снова встать? Или разрешат убрать из отчёта этот период? Меня напрягло мнение, что если сняться с учета ЕНВД, то получается переходишь на УСН (в моём случае). Так вот потом с УСН на ЕНВД в середине года вернуться нельзя. Что думаете?
Не думаю, а знаю наверняка - нельзя потом будет вернуться до нового года.
-
Не думаю, а знаю наверняка - нельзя потом будет вернуться до нового года.
Неприятная ситуация, конечно. За что платить ЕНВД, если очевидно, что не работал магазин месяц. Ну вот Главной книге в Минфине ответили, что можно и при УСН сняться и потом встать https://glavkniga.ru/forum/topic/3712. Понятно, что не официальное мнение... Хоть судись...
-
Так там считай разные виды деятельности - опт и розница. Это как например у вас торговля на усн и параллельно грузоперевозки на енвд. Решив прекратить перевозочную деятельность, вы спокойно снимаетесь, потом решив возобновить спокойно становитесь на учет. Так и тут - есть опт на усн, розничная торговля прекращается. А у Вас только розница. Уйдя с енвд, вы вид деятельности не меняете. При таком раскладе прыгать туда-сюда с енвд не правомерно.
-
Ну у меня тоже разные. На ЕНВД розница и общепит, на УСН онлайн-торговля и яндекс-доставка из общепита. Вот и хочу розницу и общепит на апрель снять и потом в мае поставить.
-
Т.е. вы ведете раздельный учёт? И онлайн торговлю продолжите вести? Тогда я б рискнула.
-
А где посмотреть список пострадавших отраслей?
список видимо будет этот, вряд ли местные власти отсебятину добавят
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
-
Т.е. вы ведете раздельный учёт? И онлайн торговлю продолжите вести? Тогда я б рискнула.
Раздельный учёт разумеется ведём. Онлайн-торговлю попытаемся вести, но будут ли продажи, пока не ясно. Яндекс-доставка прекратилась с закрытием кафе, к сожалению. Интересно ещё, как 5 рабочих дней отсчитывать для подачи заявления))
-
У меня есть сотрудники у которых вообще ни каких карт нет.Что блин с ними делать?Будет нарушением если бухгалтер отнесет им домой?
Это будет нарушением режима самоизоляции для бухгалтера :ac: :be:
-
Раздельный учёт разумеется ведём. Онлайн-торговлю попытаемся вести, но будут ли продажи, пока не ясно. Яндекс-доставка прекратилась с закрытием кафе, к сожалению. Интересно ещё, как 5 рабочих дней отсчитывать для подачи заявления))
Тю, тогда снимайтесь конечно. Если у вас не ИП, отправьте по ТКС, а если ИП - бросьте в налоговой в бокс, они работают.
-
Девочки, правильно понимаю из этого списка: у нас ресторан и клубы. Закрылись сразу. https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов по УСНО за 2019 г. перенеслись до распоряжения о снятии всех ограничений в работе?
-
Девочки, правильно понимаю из этого списка: у нас ресторан и клубы. Закрылись сразу. https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов по УСНО за 2019 г. перенеслись до распоряжения о снятии всех ограничений в работе?
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов перенесены для всех, кому объявлены выходные до 30 апреля. А это другой список организаций. Если вы по основному коду оквэд относитесь к пострадавшим, то видимо можете претендовать на доп меры по поддержке бизнеса. Точно станет понятно после внесения изменений в региональное законодательство.
ПФ и ФСС пока разъяснений о переносе сроков отчетности не дали. Но они вроде бы всегда плясали от статьи 193 градж кодекса. Есть надежда, что тоже перенесут.
-
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов перенесены для всех, кому объявлены выходные до 30 апреля. А это другой список организаций. Если вы по основному коду оквэд относитесь к пострадавшим, то видимо можете претендовать на доп меры по поддержке бизнеса. Точно станет понятно после внесения изменений в региональное законодательство.
ПФ и ФСС пока разъяснений о переносе сроков отчетности не дали. Но они вроде бы всегда плясали от статьи 193 градж кодекса. Есть надежда, что тоже перенесут.
Где посмотреть этот список?
-
Где посмотреть этот список?
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=1&rangeSize=1
https://www.donland.ru/documents/11606/
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=1&rangeSize=1
https://www.donland.ru/documents/11606/
я все равно не понимаю - вот мы подрядчики или субподрядчики - мы не можем работать?
-
я все равно не понимаю - вот мы подрядчики или субподрядчики - мы не можем работать?
А фиг его знает... Там еще и минтруд со своими рекомендациями отметился
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1334009/
Там есть что-то и про строителей
-
А фиг его знает... Там еще и минтруд со своими рекомендациями отметился
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1334009/
Там есть что-то и про строителей
"строительных организаций, приостановка
деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей" - цитата оттуда. мы вообще не такие.
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025?index=1&rangeSize=1
https://www.donland.ru/documents/11606/
Мы, вроде, попадаем. :scratch:
-
А если сейчас отправить всю квартальную отчетность в ФСС и ПФР нарушением не будет?
-
А если сейчас отправить всю квартальную отчетность в ФСС и ПФР нарушением не будет?
Я тоже так собираюсь делать, чтоб потом если вдруг экстренно объявят о досрочном прекращении выходных не скакать галопом в мыле.
-
А у нас компания торгует оптом строительными материалами ( транзитом с завода), и я тоже не пойму "к умным или красивым относимся" :an: не понятно можем работать или все таки нет? И льготная отсрочка по налогам получается не положена, если в списке нет?
-
А если сейчас отправить всю квартальную отчетность в ФСС и ПФР нарушением не будет?
Нарушением чего? Ну работаете вы себе на удаленке. Я и в 12 ночи отчеты отправляю, и в выходные, и никто ж до сих пор не предъявил, что в табеле при этом 8часовой рабочий день с 9 до 18))). Это вот ежели Вы пойдете в трудовую и роспотребнадзор и Минздравом заодно и накатаете жалобу, что вас незаконно заставили работать, будет прецедент))
-
А если сейчас отправить всю квартальную отчетность в ФСС и ПФР нарушением не будет?
Я так всегда делаю, и 6 ндфл тоже. Все, что для меня легкое и быстрое делаю сразу и в первых числах отправляю и забываю :ab:
-
О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) @MIUI| https://www.donland.ru/documents/11654/
Девочки, подскажите пожалуйста, уже 5 раз этот новый указ губернатора перечитала, не пойму, как трактовать? В указе есть пункт 20, в котором сказано, что все организации, которым не запрещено работать пунктом 1, могут продолжать деятельность. Или я неправильно понимаю?
-
О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) @MIUI| https://www.donland.ru/documents/11654/
Девочки, подскажите пожалуйста, уже 5 раз этот новый указ губернатора перечитала, не пойму, как трактовать? В указе есть пункт 20, в котором сказано, что все организации, которым не запрещено работать пунктом 1, могут продолжать деятельность. Или я неправильно понимаю?
Я тоже так понимаю.
К примеру у нас оптовая торговля неспециализированная, мы считаем, что работать можем. Только менеджеры из дома работают, а водитель и начальство в обычном режиме.
-
фсс оплатит им больничные с 6 по 19.
спасибо))
интересно только, почему с 6-го ? :ab:
-
с 6 апреля тем кто в пункт 1 не попал можно на работу выходить? Какое счастье :yupe:
-
с 6 апреля тем кто в пункт 1 не попал можно на работу выходить? Какое счастье :yupe:
Откуда информация?
Увидела, ну наконец то!
-
Поделитесь с ближним, девочки!
У меня уже шарик за ролик от всего этого.
Донлэнд висит и га загружается
-
О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) @MIUI| https://www.donland.ru/documents/11654/
Девочки, подскажите пожалуйста, уже 5 раз этот новый указ губернатора перечитала, не пойму, как трактовать? В указе есть пункт 20, в котором сказано, что все организации, которым не запрещено работать пунктом 1, могут продолжать деятельность. Или я неправильно понимаю?
Что-то у меня совсем не открывается.Может есть другая ссылка?
-
Что-то у меня совсем не открывается.Может есть другая ссылка?
https://rg.ru/2020/04/05/rostov-post272-reg-dok.html
-
Спасибо.
-
Подскажите мне еще пожалуйста. Выплаты по больничному 3 дня за счет работодателя надо в 4ФСС (таблица 1) включать или нет?
-
В кадрах спросила, еще и здесь спрошу :ab:
Организация имеет право работать,
Сотрудникам старше 65 лет 6 апреля будет оформлен больничный.
А с 30 марта по 3 апреля как считать и что ставить в табеле - НП (Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника) и оплачивать как простой ?
-
Подскажите мне еще пожалуйста. Выплаты по больничному 3 дня за счет работодателя надо в 4ФСС (таблица 1) включать или нет?
да, в строку 1 и 2, база для начисления будет уже без них.
-
да, в строку 1 и 2, база для начисления будет уже без них.
Спасибо. :ax:
-
по указанию ПФР направляем вам информацию об участии в мониторинге сотрудников, а также инструкции о работе на портале «Работа в России» и о работе с сервисом сбора информации о численности сотрудников.
Подробности есть в прикреплённом Приказе Министерства труда РФ от 24.03.2020 №152 «О внесении изменений в приложения № 1-8 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2014 №1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».
Девочки,добрый день!
ПРишло письмо счастья.
Это обязательно ?
-
Только что прочитала у себя. Тоже интересно :az:
-
У меня их 90 с субботы висит, поэтому я забила на них :girl_haha:
-
Мне тоже такое пришло. Сроков подачи сведений нигде не увидела. Фирмы мелкие. В этих их мониторингах участвовать желания нет. Если кто узнает, насколько это обязательно, пожалуйста, напишите здесь.
-
У меня их 90 с субботы висит, поэтому я забила на них :girl_haha:
мне сегодня с фсс позвонили - спросили есть ли сотрудники 65+, у меня нет - ну на нет и отчёта нет сказали.
-
мне сегодня с фсс позвонили - спросили есть ли сотрудники 65+, у меня нет - ну на нет и отчёта нет сказали.
ЭТО ПФР прислали и сведения о хз чего
Зарегистрироваться через госуслуги ,потом на сайте Работа в России.......ппц
-
ЭТО ПФР прислали и сведения о хз чего
Зарегистрироваться через госуслуги ,потом на сайте Работа в России.......ппц
...а зарегить ЛК юрлица может только руководитель через свой аккаунт на госуслугах. У меня имеются такие работодатели, которые и госуслугами-то отродясь не пользовались. Поэтому в сад, все в сад со своими мониторингами.
-
Было или нет?
Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчетности:
на три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.
Также на три месяца продлевается срок представления:
финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;
заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
https://www.nalog.ru/rn61/news/activities_fts/9715696/
-
Тю, тогда снимайтесь конечно. Если у вас не ИП, отправьте по ТКС, а если ИП - бросьте в налоговой в бокс, они работают.
Девочки, добрый вечер.
Кто-нибудь сдавал через боксы?
какое-то подтверждение получения выдается?
-
Уже второй раз официальный срок 31 мая ...
-
по указанию ПФР направляем вам информацию об участии в мониторинге сотрудников, а также инструкции о работе на портале «Работа в России» и о работе с сервисом сбора информации о численности сотрудников.
Подробности есть в прикреплённом Приказе Министерства труда РФ от 24.03.2020 №152 «О внесении изменений в приложения № 1-8 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2014 №1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».
Девочки,добрый день!
ПРишло письмо счастья.
Это обязательно ?
с пятницы пытаюсь открыть этот отчет, слов нет, он не открывается от нашествия.
он обязательный, на основе распоряжения губернатора надо подавать туда сведения в день изменения. :ai:
-
Девочки, добрый вечер.
Кто-нибудь сдавал через боксы?
какое-то подтверждение получения выдается?
Ничего не выдается.
Поэтому я бы все же лучше почтой с описью и уведомлением отправляла. Бокс - это уже крайний вариант, именно по причине отсутствия подтверждения.
-
он обязательный
Что конкретно грозит за неподачу? Каким образом пенсионным фондом (отправителем писем) или фондом занятости будут выявлены нарушители, чтобы привлечь их к ответственности?
Вот мне реально смешно, они думают, что я щас все брошу, сяду и буду такой херней страдать? :al:
-
пришло письмо конкретно на организацию через контур - соответственно они требуют не просто отослать через портал, а скан им обратно выслать
чем грозит - штрафом , скорее всего
-
пришло письмо конкретно на организацию через контур - соответственно они требуют не просто отослать через портал, а скан им обратно выслать
чем грозит - штрафом , скорее всего
Каким штрафом, в каком размере?
Скан чего обратно выслать?
Я эти письма получаю тоже по ТКС, также на каждый рег.номер. Но ложатся они в папку рассылок. Квитанции о получении на рассылки я не формирую. Т.е. всё, что рассылки, обычно идет лесом.
Про штрафы я не язвлю, а интересуюсь конкретикой, если она Вам известна. Просто с подобной хренью всегда иду от обратного: какова вероятность, что поймают, и что мне за это будет, и уже тогда взвешиваю, стоит ли вообще напрягаться. Сумма штрафа (и то, если когдааааа-нибудь ктооооо-нибудь поймает) зачастую гораздо ниже головняков.
-
А еще вообще не понимаю, каким боком тут ПФ? :al:
-
Ничего не выдается.
Поэтому я бы все же лучше почтой с описью и уведомлением отправляла. Бокс - это уже крайний вариант, именно по причине отсутствия подтверждения.
Спасибо
Тоже пошла на почту.
так спокойнее
-
Девочки, есть те, кто попали под запрет работы? Вы сотрудников 65+ на карантин отправляете?
-
Каким штрафом, в каком размере?
Скан чего обратно выслать?
Я эти письма получаю тоже по ТКС, также на каждый рег.номер. Но ложатся они в папку рассылок. Квитанции о получении на рассылки я не формирую. Т.е. всё, что рассылки, обычно идет лесом.
Про штрафы я не язвлю, а интересуюсь конкретикой, если она Вам известна. Просто с подобной хренью всегда иду от обратного: какова вероятность, что поймают, и что мне за это будет, и уже тогда взвешиваю, стоит ли вообще напрягаться. Сумма штрафа (и то, если когдааааа-нибудь ктооооо-нибудь поймает) зачастую гораздо ниже головняков.
хорошо когда в компании есть трезвая голова
а мне уже носом тыкнули в эти письма и юрист и главбух,
не надо было их на удаленку сажать , меньше бы читали :girl_haha:
-
Девочки, есть те, кто попали под запрет работы? Вы сотрудников 65+ на карантин отправляете?
мы подрядчики и субподрядчики, но стройки у нас не важные, сотрудников отправили в простой на 2/3 ставки, но старше 65 у нас нет. 65+ насколько я знаю должны через личный кабинет госуслуги оформить больничный через фсс.
-
Каким штрафом, в каком размере?
Скан чего обратно выслать?
Я эти письма получаю тоже по ТКС, также на каждый рег.номер. Но ложатся они в папку рассылок. Квитанции о получении на рассылки я не формирую. Т.е. всё, что рассылки, обычно идет лесом.
Про штрафы я не язвлю, а интересуюсь конкретикой, если она Вам известна. Просто с подобной хренью всегда иду от обратного: какова вероятность, что поймают, и что мне за это будет, и уже тогда взвешиваю, стоит ли вообще напрягаться. Сумма штрафа (и то, если когдааааа-нибудь ктооооо-нибудь поймает) зачастую гораздо ниже головняков.
Ставлю + под каждым словом, тоже всегда исхожу от обратного. Про штрафы нигде не нашла. И про то, что "обязательный" тоже
-
мы подрядчики и субподрядчики, но стройки у нас не важные, сотрудников отправили в простой на 2/3 ставки, но старше 65 у нас нет. 65+ насколько я знаю должны через личный кабинет госуслуги оформить больничный через фсс.
не поняла.что сам сотрудник должен через госуслуги больничный оформлять? Не работодатель?
-
Мне звонили из фсс, сказали подавать реестры на таких сотрудников. Но мы, блин, четко в п.1 постановления попадаем... т.е. и так не работаем
-
:happy_birthday:
не поняла.что сам сотрудник должен через госуслуги больничный оформлять? Не работодатель?
Работодатель, только на тех, кто на самоизоляции, не в трудовом отпуске и не на дистанционном режиме работы.
Мне ФСС6 письмо с кучей памяток на днях прислал на эту тему. Но у меня таких работников нет, так что особо не вчитывалась. Могу переслать, если напишете куда.
-
не поняла.что сам сотрудник должен через госуслуги больничный оформлять? Не работодатель?
нет ,нет, оформляет работодатель. Как обычный реестр с данными.
ФСС на электронку прислали инструкцию - вместо номера больничного ставить 999000000000, вместо мед.организации - Уполномоченная медицинская организация, вместо фио врача - просто ВРАЧ и т.д...
https://www.klerk.ru/buh/articles/497991/
-
На сайте ростовского фсс прямо на 1й странице вся инфо о 65+ и инструкции
-
По поводу писем счастья из пенс фонда вот что нашла. Цитата из обзора К+:
Сайт "Работа в России" поможет отчитаться о сокращении, ликвидации организации и неполной занятости
Органы службы занятости станут собирать сведения об уволенных по сокращению или в связи с ликвидацией организации, а также информацию о неполной занятости сотрудников через портал "Работа в России". Работодатели теперь будут отчитываться о подобных мероприятиях не письменно, а через личный кабинет на сайте.
Если возникнут трудности с заполнением форм на портале, стоит обратиться в органы службы занятости вашего региона.
Напомним, сведения о ликвидации организации, сокращении численности или штата работодатель должен направлять не позднее чем за два месяца до их начала. Если сокращение может привести к массовому увольнению, то отчитаться нужно не позднее чем за три месяца. Сообщать о введении режима неполного рабочего времени, приостановке производства необходимо в течение трех рабочих дней после принятия решения.
Если отчет не представить, задержать либо подать неполную или искаженную информацию, работодателям грозит предупреждение или штраф: для должностных лиц - от 300 до 500 руб., для организаций - от 3 до 5 тыс. руб.
Документ: Письмо Минтруда России от 25.03.2020 N 16-2/10/В-2328
-
Вобщем отделаться на первый раз можно и предупреждением.
Но мне очень не нравится, что по постановлению 272 от 05.04.20 не приостанавливающие работу на период "путинских" выходных организации обязаны подавать сведения на этот самый портал.
20. Осуществление организациями деятельности, не указанной в пункте 1 настоящего постановления, не ограничивается при условии соблюдения работодателями и работниками таких организаций требований, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3, пунктами 5, 11 настоящего постановления.
11. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области:
....
подавать в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения.
Т.е. не подал сведения, не имеешь права работать? так получается?
-
Девочки, подскажите формулировку заявления на перевод сотрудника на пол ставки временно? Может в заявлении не писать причину? Или написать причину в связи с короновирусом?
В кадровой теме спросила, но может здесь быстрее ответят :ax:
-
Девочки, подскажите формулировку заявления на перевод сотрудника на пол ставки временно? Может в заявлении не писать причину? Или написать причину в связи с короновирусом?
В кадровой теме спросила, но может здесь быстрее ответят :ax:
а какие основания кроме желания сотрудника
-
на 2/3 я перевела в простой
-
а какие основания кроме желания сотрудника
В образцах из интернета прописано, либо болезнь или уход за ребенком, либо беременность. А я вот думаю, можно так написать:
Прошу установить мне режим неполного рабочего времени- 20 часов в неделю(4часа в день) с оплатой в размере 0,5 должностного оклада с 01.04.2020.
(Без объяснения причины)
-
С учётом количества полученных мной этих писем, больше интересует, опять же, кто это будет проверять? Честно признаюсь, ни при каких обстоятельствах никогда не подавала сведений ни в службу занятости, ни в военкомат. Хватило поработать в домезозойскую эру с одним бухгалтером, которая любила заходить в статистику. Её там очень любили, потому что заходя она сразу спрашивала: девочки, что там мы должны? И девочки на радостях нахлобучивали её мыслимыми и немыслимыми отчетами, о которых я после работы с той тетей и не слыхивала, как и о штрафах за их несдачу, ттт))). С тех пор со статистикой сталкивалась только по какой-то форме, которую разово массово сдавали все в 2016 году (6мп или мп сп - уже и не вспомню), по балансам (слава те хоспади, сняли бремя) и изредка, когда в выборку попадешь и они сами звонят просят (это пару раз в году). А в конторе с тетей отдельный человек сидел, кропал отчетность в статистику. Так же и эти письма. Если на всем этом зацикливаться, то бух должен быть четырехголовым осьминогом.
-
на 2/3 я перевела в простой
Вот по простою подскажи. Тоже есть мысль, но чот меня сомнения терзают, могу ли я так ущемить работника. Сказал ВВП, что за неработу все равно оклад полагается, а я такая бац и в простой. Хотя реально ведь простой. Но везде, где читала, пишут, что это в условиях карантина (у нас он не объявлен) и что МОЖЕТ быть признан причиной, не зависящей от работодателя, но что вот прям признан - не встретила.
-
В образцах из интернета прописано, либо болезнь или уход за ребенком, либо беременность.
Я так поняла, что это категории, которым обязателен неполный раб.день. Неправильно поняла?
Я бы в заявлениях писала "по семейным обстоятельствам". Лучшая причина, конда не знаешь, что написать)))
-
Я так поняла, что это категории, которым обязателен неполный раб.день. Неправильно поняла?
не, это кому отказать не может, если они желание изъявят неполный день работать
-
не, это кому отказать не может, если они желание изъявят неполный день работать
Ну да, я это и имела в виду, спасибо))
-
Я так поняла, что это категории, которым обязателен неполный раб.день. Неправильно поняла?
Я бы в заявлениях писала "по семейным обстоятельствам". Лучшая причина, конда не знаешь, что написать)))
Вот мне тоже эта причина очень нравится, но не знаю, можно ли так писать?
Мы практически всех сотров переводим на пол ставки на апрель :wallbash:
Слава Богу, что сотрудники все согласны и относятся с пониманием. Только как теперь правильно написать заявление?
Ничего, если все напишут одинаково??
-
Вот по простою подскажи. Тоже есть мысль, но чот меня сомнения терзают, могу ли я так ущемить работника. Сказал ВВП, что за неработу все равно оклад полагается, а я такая бац и в простой. Хотя реально ведь простой. Но везде, где читала, пишут, что это в условиях карантина (у нас он не объявлен) и что МОЖЕТ быть признан причиной, не зависящей от работодателя, но что вот прям признан - не встретила.
можешь ущемить - простой по не зависящим причинам от работодателя. вот у меня есть монтажники, а работать на объекте не могут по указу ВВП, поэтому простой - ТК позволяет.
-
я сначала издал приказ о приостановке работы организации в соответствии с выполнением указа ВВП, а потом приказ о простое.
-
Так они могли бы сидеть дома и получать полный оклад, а мы их на 2/3. У всех сейчас простой. Меня вот этот момент шибко настораживает. Простой же на рабочие дни, а эти - нерабочие оплачиваемые. И чот я очкую, славик))
-
С учётом количества полученных мной этих писем, больше интересует, опять же, кто это будет проверять? Честно признаюсь, ни при каких обстоятельствах никогда не подавала сведений ни в службу занятости, ни в военкомат. Хватило поработать в домезозойскую эру с одним бухгалтером, которая любила заходить в статистику. Её там очень любили, потому что заходя она сразу спрашивала: девочки, что там мы должны? И девочки на радостях нахлобучивали её мыслимыми и немыслимыми отчетами, о которых я после работы с той тетей и не слыхивала, как и о штрафах за их несдачу, ттт))). С тех пор со статистикой сталкивалась только по какой-то форме, которую разово массово сдавали все в 2016 году (6мп или мп сп - уже и не вспомню), по балансам (слава те хоспади, сняли бремя) и изредка, когда в выборку попадешь и они сами звонят просят (это пару раз в году). А в конторе с тетей отдельный человек сидел, кропал отчетность в статистику. Так же и эти письма. Если на всем этом зацикливаться, то бух должен быть четырехголовым осьминогом.
Я вот тоже раньше со статистикой так. А недавно прилетел акт и протокол на штраф по ст. 13.19. А штрафы там конские. Стала смотреть выборку на сайте (грешна, раньше старалась заглядывать в начале года, а в этом году он как-то трудно начался) и оказалось, что в 2020 году сразу три моих предприятия (два ООО и ИП) попали в выборку. И никто мне не звонил... Статистика убеждена, что даже если нет показателей для включения в форму, нужно было сдать нулевую или письмо в установленные сроки.
Так что, девочки, проверьтесь на сайте статистики. А то мне одному ИП назначили форму ежемесячную, разориться на штрафах можно...
-
Я вот тоже раньше со статистикой так. А недавно прилетел акт и протокол на штраф по ст. 13.19. А штрафы там конские. Стала смотреть выборку на сайте (грешна, раньше старалась заглядывать в начале года, а в этом году он как-то трудно начался) и оказалось, что в 2020 году сразу три моих предприятия (два ООО и ИП) попали в выборку. И никто мне не звонил... Статистика убеждена, что даже если нет показателей для включения в форму, нужно было сдать нулевую или письмо в установленные сроки.
Так что, девочки, проверьтесь на сайте статистики. А то мне одному ИП назначили форму ежемесячную, разориться на штрафах можно...
вот зачем я зашла и проверила - статистика 3-й год заставляет отчитываться квартально по одной и той же форме... :wallbash: Как же они достали... Проверяла буквально в марте, ничего не было, я еще обрадовалась...
Каждый год - куча годовых форм от них, еще и квартальные постоянно, мы - малое предприятие, какого хрена эти постоянные наблюдения?
-
вот зачем я зашла и проверила - статистика 3-й год заставляет отчитываться квартально по одной и той же форме... :wallbash: Как же они достали... Проверяла буквально в марте, ничего не было, я еще обрадовалась...
Каждый год - куча годовых форм от них, еще и квартальные постоянно, мы - малое предприятие, какого хрена эти постоянные наблюдения?
Как у Вас так быстро получилось проверить? Или я не туда смотрю? Там куча файлов XLS со списками предприятий, которым надо сдавать Отчетность по формам статистического наблюдения? Или я не туда посмотрела :al:
-
Хватило поработать в домезозойскую эру с одним бухгалтером, которая любила заходить в статистику. Её там очень любили, потому что заходя она сразу спрашивала: девочки, что там мы должны? И девочки на радостях нахлобучивали её мыслимыми и немыслимыми отчетами, о которых я после работы с той тетей и не слыхивала, как и о штрафах за их несдачу, ттт))). С тех пор со статистикой сталкивалась только по какой-то форме, которую разово массово сдавали все в 2016 году (6мп или мп сп - уже и не вспомню), по балансам (слава те хоспади, сняли бремя) и изредка, когда в выборку попадешь и они сами звонят просят (это пару раз в году). А в конторе с тетей отдельный человек сидел, кропал отчетность в статистику. Так же и эти письма. Если на всем этом зацикливаться, то бух должен быть четырехголовым осьминогом.
Оля :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag:
-
Как у Вас так быстро получилось проверить? Или я не туда смотрю? Там куча файлов XLS со списками предприятий, которым надо сдавать Отчетность по формам статистического наблюдения? Или я не туда посмотрела :al:
https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes
-
Девочки, что с отсрочкой по уплате налогов? Есть ли конкретика с законодательством по этому вопросу и определенность со списком пострадавших отраслей? Если предприятие не относится к пострадавшей отрасли, то в случае неуплаты его 1 мая ждет нехилая пеня за период самоизоляции?
-
Девочки, что с отсрочкой по уплате налогов? Есть ли конкретика с законодательством по этому вопросу и определенность со списком пострадавших отраслей? Если предприятие не относится к пострадавшей отрасли, то в случае неуплаты его 1 мая ждет нехилая пеня за период самоизоляции?
Да, готово постановление прав-ва 409 от 02.04.20 об отсрочке и перечень отраслей в постановлении 434 от 03.04.20
Удивительно, мы с 28.03 полностью закрыты, но никакая поддержка нам не положена :al:
-
Девочки, что с отсрочкой по уплате налогов? Есть ли конкретика с законодательством по этому вопросу и определенность со списком пострадавших отраслей? Если предприятие не относится к пострадавшей отрасли, то в случае неуплаты его 1 мая ждет нехилая пеня за период самоизоляции?
Было или нет?
Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности
Для всех организаций и ИП переносится срок представления налоговой отчетности:
на три месяца:
деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.
Также на три месяца продлевается срок представления:
финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;
заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.
https://www.nalog.ru/rn61/news/activities_fts/9715696/
-
Да, готово постановление прав-ва 409 от 02.04.20 об отсрочке и перечень отраслей в постановлении 434 от 03.04.20
Удивительно, мы с 28.03 полностью закрыты, но никакая поддержка нам не положена :al:
Почему не положена? Вы в перечень не попадаете?
-
Девочки, что с отсрочкой по уплате налогов? Есть ли конкретика с законодательством по этому вопросу и определенность со списком пострадавших отраслей? Если предприятие не относится к пострадавшей отрасли, то в случае неуплаты его 1 мая ждет нехилая пеня за период самоизоляции?
Пока,везде,где читаю,пишут что отсрочка сдачи отчётности,не подразумеват отсрочку по УПЛАТЕ налогов. Отсрочка по уплате распространяется только для отдельных отраслей экономики ,которые считаются наиболее пострадавшими.
-
https://websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes
Простите за мою назойливость, можете объяснить особо неодаренным :ah: : прохожу по этой ссылке, ввожу ИНН своей организации, дальше выходит таблица с перечнем форм. У меня получилась только одна Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия, квартальная. Мы на УСНО. Это значит, что я должна была каждый квартал отчитываться в статистику по этой форме?
-
Пока,везде,где читаю,пишут что отсрочка сдачи отчётности,не подразумеват отсрочку по УПЛАТЕ налогов. Отсрочка по уплате распространяется только для отдельных отраслей экономики ,которые считаются наиболее пострадавшими.
Вот и я тоже не увидела нигде отсрочек по уплате налогов для тех,кто не работает ,но "не пострадавшие".
-
Простите за мою назойливость, можете объяснить особо неодаренным :ah: : прохожу по этой ссылке, ввожу ИНН своей организации, дальше выходит таблица с перечнем форм. У меня получилась только одна Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия, квартальная. Мы на УСНО. Это значит, что я должна была каждый квартал отчитываться в статистику по этой форме?
да
-
Почему не положена? Вы в перечень не попадаете?
Не попадаем. Обычная розница. Есть ещё общепит у нас, но правительство предусмотрительно указало, что соответствующий ОКВЭД должен быть основным в ЕГРЮЛ на 01.03.20. А у нас общепит не основной вид деятельности. Вместе с тем, все шесть объектов полностью закрыты, деятельность прекращена. Хочется надеяться, что я законы неправильно читаю, а вот этот вот кошмар из постановлений правительства
-
Не попадаем. Обычная розница. Есть ещё общепит у нас, но правительство предусмотрительно указало, что соответствующий ОКВЭД должен быть основным в ЕГРЮЛ на 01.03.20. А у нас общепит не основной вид деятельности. Вместе с тем, все шесть объектов полностью закрыты, деятельность прекращена. Хочется надеяться, что я законы неправильно читаю, а вот этот вот кошмар из постановлений правительства
У нас вообще маразм.Стоматологии ,которые закрыли сразу и в СЭС сказали откроют не сразу нас ,так как первичное звено по передаче COVID а мы,блин, "не пострадавшие"
-
Простите за мою назойливость, можете объяснить особо неодаренным :ah: : прохожу по этой ссылке, ввожу ИНН своей организации, дальше выходит таблица с перечнем форм. У меня получилась только одна Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия, квартальная. Мы на УСНО. Это значит, что я должна была каждый квартал отчитываться в статистику по этой форме?
Это перечень на этот год - начиная с первого квартала сдавайте.
-
Девочки подскажите, уменьшение налога по УСН до 5% и ЕНВД до 7,5%- это для всех или для пострадавших только отраслей (интересно розничная торговля входит - можно уменьшить налог?)
-
Девочки подскажите, уменьшение налога по УСН до 5% и ЕНВД до 7,5%- это для всех или для пострадавших только отраслей (интересно розничная торговля входит - можно уменьшить налог?)
Для пострадавших. Торговля не входит
7.1.3.
Снижение ставки ЕНВД с 15 процентов до 7,5 процента в соответствии с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей с 01.01.2020
изменения
в Областной закон
от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»
Перечень пострадавших https://www.donland.ru/upload/uf/d35/26032020.pdf
-
Спасибо.
Удивительно что общепит который в итоге не закрылся , а работает на вынос- пострадал, а торговля не продовольств товарами, которая по сути вообще закрыта- не считается пострадавшими.
-
Девочки,а как быть с авансом за апрель?Выплачивать как положено по срокам в полном обьеме,для тех кто не работает?или все в мае с зарплатой?
-
да
Если я ранее никогда в статистику ничего не сдавала, обратят на это внимание? :ai: Или пронесет?
-
Девочки, по срокам сдачи в соцстрах,я так понимаю, ничего не поменялось? По почте отправлять, если нет ЭЦП?
-
Оля :ag: :ag: :ag: :ag: :ag: :ag:
Шо, тетя так узнаваемо описана? :ag:
-
Девочки, по срокам сдачи в соцстрах,я так понимаю, ничего не поменялось? По почте отправлять, если нет ЭЦП?
Я сегодня звонила в 3й и 6й филиалы - подтвердили, что все по старому, сдаём в срок
-
Девочки,а как быть с авансом за апрель?Выплачивать как положено по срокам в полном обьеме,для тех кто не работает?или все в мае с зарплатой?
Я читала, что да, платим в срок. В связи с чем у меня и возникал вопрос выше, как поступать с теми, кто получает налом.
-
Я читала, что да, платим в срок. В связи с чем у меня и возникал вопрос выше, как поступать с теми, кто получает налом.
я узнаю номера карт у кого есть и переведу безналом.если нет , то насколько я знаю можно перевести члену семьи по заявлению у которого карта есть.
-
Девочки, как быть если у меня 2 организации одна на общем, другая на УСН там в штате только директора , которым за 65 лет. Им что больничный надо оформлять, а то не разберусь как с ними поступить и если да, то только через госуслуги?
-
Если они же учреды в единственном лице, то заключение трудового договора не обязательно - может, на этом можно съехать? :scratch:
Ну, или оформите как будто они на удаленке трудятся.
-
Девочки, как быть если у меня 2 организации одна на общем, другая на УСН там в штате только директора , которым за 65 лет. Им что больничный надо оформлять, а то не разберусь как с ними поступить и если да, то только через госуслуги?
идти на больничный или нет - решает сам работник,
из разъяснений ФСС: Работники в возрасте 65+ должны выразить своему работодателю желание уйти на больничный в связи с карантином (это является их правом, а не обязанностью). Сообщить работодателю удобным способом (позвонить по телефону, направить СМС, по электронной почте) о намерении получить электронный листок нетрудоспособности.
Вместе с тем, режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к тем, кто занимается анти-эпидемическими вопросами.
-
Спасибо девочки за ответы
-
Девочки, а если наше предприятие закрыто, но некоторым работникам необходимо появиться на работе не на долго, кто должен выдать им справку? Руководитель на фирменном бланке? Или список этих работников надо где-то утверждать? Я спрашиваю, чтоб, если вдруг остановят на улице, проверят справку, как доказать, что она не подделка?
-
Да, руководитель, на фирменном бланке с подписью и печатью. Форма справки утвержденная правительством РО, там есть строка контактные данные работодателя, позвонят, если будут сомнения
-
Да, руководитель, на фирменном бланке с подписью и печатью. Форма справки утвержденная правительством РО, там есть строка контактные данные работодателя, позвонят, если будут сомнения
Спасибо :ax:
-
Не туда :sorry: :sorry:
-
Девочки, спрошу в этой теме, может кто слышал или сталкивался.
Руководителю посоветовали обратиться в РРАПП (Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»), с целью получения поддержки в виде кредита.
Перерыла весь интернет, что-то не особо много о них отзывов, всего 6, и те только положительные. Нет совсем отзывов от получивших от них поддержку. Очень странно. Может я не туда смотрела, или что-то пропустила. Напишите, вдруг кто-то знает или слышал
-
Мы пользовались несколько раз льготными займами, но правда в 2013-2014 гг. под залог оборудования. Потом они стали требовать в залог только авто или недвижимость и мы пролетели. Они оказывают поддержку в соответствии с областными программами. Нормально с ними всё :bf:
-
Мне они в прошлом году предлагали кредит по низкой ставке. Авто надо было заложить. Сбер дал мне кредит без залога с более высоким процентом. Но платежи оказались меньше
-
все с ними в порядке, средства бюджетные.
Работали плотно с 2011-2016г., оформляли займы на несколько организаций.
Раньше давали только на год, недавно изучала - сейчас у них разные программы (женский бизнес, молодой предприниматель и т.п.) и разные условия.
-
Мы пользовались несколько раз льготными займами, но правда в 2013-2014 гг. под залог оборудования. Потом они стали требовать в залог только авто или недвижимость и мы пролетели. Они оказывают поддержку в соответствии с областными программами. Нормально с ними всё :bf:
Аналогично, нормальная контора :bf:
-
Спасибо, девочки. :ax: :ax: :ax:
-
Еще вопрос можно. А как они взаимодействуют? Я собираю весь пакет документов, они рассматривают и через некоторое время дают ответ? Или можно у них сразу спросить - какой залог они рассматривают, чтоб с доками не заморачиваться? И сколько по времени идет рассмотрение до одобрения?
-
Еще вопрос можно. А как они взаимодействуют? Я собираю весь пакет документов, они рассматривают и через некоторое время дают ответ? Или можно у них сразу спросить - какой залог они рассматривают, чтоб с доками не заморачиваться? И сколько по времени идет рассмотрение до одобрения?
рассмотрение быстрое было раньше, в начале недели передала полный пакет документов, к концу недели уже одобряли, приглашали руководителя на подписание договоров. В этот же день после подписания деньги перечислялись на наш счет.
По документам - у них на сайте все подробно расписано, есть все бланки заявлений, согласий (для ИП, для ООО, для залогодателя и т.п.).
По телефону можете все уточнить, девочки всегда все объясняли и на электронку высылали перечень документов, бланки для заполнения.
-
По транспортному налогу кто нибудь читал местные новости, не сдаем декларации, но авансовые платежи так же платим?
-
По транспортному налогу кто нибудь читал местные новости, не сдаем декларации, но авансовые платежи так же платим?
декларация - была много лет один раз в год, а за 2020 уже не сдаем совсем.
-
декларация - была много лет один раз в год, а за 2020 уже не сдаем совсем.
с декларацией понятно, не понятно с авансовыми платежами
-
Еще вопрос можно. А как они взаимодействуют? Я собираю весь пакет документов, они рассматривают и через некоторое время дают ответ? Или можно у них сразу спросить - какой залог они рассматривают, чтоб с доками не заморачиваться? И сколько по времени идет рассмотрение до одобрения?
По залоговому имуществу точно знаю, что авто не старше 10 лет.
-
с декларацией понятно, не понятно с авансовыми платежами
Мне вскользь попадалось, что так же исчисляем и уплачиваем. Еще подумалось, что ну и смысл отмены, для расчета проще декларацию в налогоплательщике заполнить, разве что вин не вводить. #ноэтонеточно, пока, с текущими головняками, не озадачивалась вплотную.
-
А я что-то зависла. Если мы по основному ОКВЭД пострадавшая отрасль, но работать продолжаем (например, грузоперевозки товаров первой необходимости или еда на доставку), то отсрочка по уплате налогов на нас распространяется?
-
Как я понимаю, да. Мне кажется, пострадавшие не равно закрытые. Падение оборотов тоже страдания)))
-
Спасибо за мнение. Вот по моей логике также. Но вдруг есть какие-то "но" ещё, которые от меня ускользнули в этой лавине.
-
Спасибо за мнение. Вот по моей логике также. Но вдруг есть какие-то "но" ещё, которые от меня ускользнули в этой лавине.
Блин я что то не рискую платить позже, и сдам отчеты вовремя. Мы работающее предприятие, но выручка снизилась прилично очень, считаю что очень пострадали мы, но сдам лучше все вовремя
-
Что конкретно грозит за неподачу? Каким образом пенсионным фондом (отправителем писем) или фондом занятости будут выявлены нарушители, чтобы привлечь их к ответственности?
Вот мне реально смешно, они думают, что я щас все брошу, сяду и буду такой херней страдать? :al:
Вот конкретно в нашем постановлении по моск обл написано, что за невыполнение этого обязательства (в числе прочих типа соцразметки и перечня других мер) грозит штраф и приостановка деятельности.
-
Спасибо за мнение. Вот по моей логике также. Но вдруг есть какие-то "но" ещё, которые от меня ускользнули в этой лавине.
и еще. Где гарантия что они не отменят новыми указами, старые.
Сейчас с коллегами в реале обсуждали:не надо торопится выполнять, глядишь, к утру и отменят :bg:
-
Блин я что то не рискую платить позже, и сдам отчеты вовремя. Мы работающее предприятие, но выручка снизилась прилично очень, считаю что очень пострадали мы, но сдам лучше все вовремя
У вас основной ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей? Просто снижение выручки не катит.
Вот конкретно в нашем постановлении по моск обл написано, что за невыполнение этого обязательства (в числе прочих типа соцразметки и перечня других мер) грозит штраф и приостановка деятельности.
Юль, не въезжаю, причем тут соцразметка? :scratch:
А об этом отчёте, так никто и не в курсе, кто и каким образом выявит нарушителей-несдавунов?
По отсрочке - ну если и надумают отменить, то не задним числом, уж сколько дебилизма сейчас, а до таких маразмов еще не опускались. Я сегодня пробежалась по списку, у нас прилично пострадавших ОКВЭДов. В конце-концов, моё дело им доложить обстановку на текущий момент, а воспользоваться или нет, руководителям самим решать.
-
В постановлении перечень мер, которые должен принять работодатель. И соцразметка, и этот отчет, и другие. И за невыполнение этих мер - приостановка деятельности.
То есть, если не сдать отчет, могут оштрафовать или приостановить работу.
Поэтому я сдала его. Через госуслуги авторизовалась на этом сайте «работа в россии» и заполнила форму.
-
В постановлении перечень мер, которые должен принять работодатель. И соцразметка, и этот отчет, и другие. И за невыполнение этих мер - приостановка деятельности.
То есть, если не сдать отчет, могут оштрафовать или приостановить работу.
Поэтому я сдала его. Через госуслуги авторизовалась на этом сайте «работа в россии» и заполнила форму.
А если мы (организация) не зарегистрированы на Госуслугах? Тогда как сдать этот отчет?
-
А если мы (организация) не зарегистрированы на Госуслугах? Тогда как сдать этот отчет?
Получается, что никак.
-
Юль, да была б одна организация - без проблем. Но большая часть наших клиентов разве что слышали про госуслуги, но никогда не видели. Поэтому, даже возжелай я потратить неделю на это дело, не имею технич.возможности.
-
Девочки, не подскажите Пенсионный работает? Дозвониться не могу. Хочу отчеты сдавать, а так можно зарыться.
-
Девочки, не подскажите Пенсионный работает? Дозвониться не могу. Хочу отчеты сдавать, а так можно зарыться.
По ТКС все прекрасно уходит.
-
По ТКС понятно. У меня по одной организации нет ТКС, идти туда надо.
-
Девочки, не подскажите Пенсионный работает? Дозвониться не могу. Хочу отчеты сдавать, а так можно зарыться.
Прием отчетности лично не принимают, это точно по Советскому району! Только по почте - написано на дверях, или электронно.
-
Спасибо! У меня как раз Советский район.
-
Отправьте почтой. Хоть штампик будет. А то все эти боксы... Тетки в налоговых говорят, народ фотографирует и видосы снимает, как отчетность опускает, но смысл в этих фотках какой? При таком раскладе чем переться в инспекцию или фонд, проще до почтового отделения дойти ближайшего.
В области, кстати, пускают, в аксае и в фсс, и в ПФР клиенты сдавали доки и получали штампики о приёме
-
Вчера звонила в ФСС и ПФР, очного приема нет, у кого нет ТКС следующие варианты:
- в ФСС можно положить отчет в ящик около дверей (1экз., не будет подтверждения) или почтой;
- в ПФР только почтой.
Советский район.
-
Девочки, кому интересно- сегодня список пострадавших отраслей пополнился оквэд 2 86.23 стоматологии.
-
девочки. подскажите кто спец.
основной вид деятельности у ИП аренда, а фактический основной из пострадавших отраслей.(есть в видах деятельности, но как дополнительный) Аренда тоже есть, но капля по сравнению с фактическим....
можно ИП подтянуть к пострадавшим?
-
кто-нибудь читал про беспроцентные кредиты на зарплату пострадавшим отраслям? как и где получить?
-
девочки. подскажите кто спец.
основной вид деятельности у ИП аренда, а фактический основной из пострадавших отраслей.(есть в видах деятельности, но как дополнительный) Аренда тоже есть, но капля по сравнению с фактическим....
можно ИП подтянуть к пострадавшим?
Нет, ОКВЭД пострадавшей деятельности должен быть указан основным на 01 марта 2020 г
-
кто-нибудь читал про беспроцентные кредиты на зарплату пострадавшим отраслям? как и где получить?
Читала неделю назад, давал вроде только ВТБ и СБЕР, Но, нужно быть зарплатным клиентом.
Кредит предоставляют на год, первые пол года 0%, далее под 4%.
Расчитывают сумму исходя из количества работников и МРОТ, и выдают траншами.
-
Нет, ОКВЭД пострадавшей деятельности должен быть указан основным на 01 марта 2020 г
спасибо, так и думала. но начальство убеждает в другом
-
Девочки, по отчету 4-ФСС отсрочки так и не сделали?
-
Не сделали, более того, дополнительно уведомили, что отсрочки нет.
Блин, госуслуги висит сайт, даже в лк фл зайти не даёт. И его обвалили)))
-
По 4-ФСС у них же на сайте бегущей строкой вроде висит, что до 15 мая перенесли. Или это у нас местные чудят? А подтверждение да, до 15 апреля сдать. Я сегодня в 4 филиал в ящик бросила, в Аксай и на Доломановский почтой отправила.
-
девочки, а ИП с сотрудниками не подтверждают же ФСС???
-
девочки, а ИП с сотрудниками не подтверждают же ФСС???
нет, только если вид деятельности меняете
-
У меня сбис обновился и сроки отчётности вернулись как и были по графику раньше. И теперь не понятно - налоговая отчётность переносится или нет все же ?
-
У меня сбис обновился и сроки отчётности вернулись как и были по графику раньше. И теперь не понятно - налоговая отчётность переносится или нет все же ?
я тоже это увидела...жесть какая то
-
У меня сбис обновился и сроки отчётности вернулись как и были по графику раньше. И теперь не понятно - налоговая отчётность переносится или нет все же ?
А вы только на Сбис ориентируетесь? Постановление правительства не отменяли же?
-
13 апреля ФСС официально подтвердил перенос сроков сдачи отчетности (письмо № 02-09-11/06-06-845). Теперь расчет по страховым взносам надо сдать 15 мая, а справку-подтверждение вида деятельности – 6 мая.
-
Ага, разродились. Только ПФРу всё продавай в старые сроки :hi!:
-
Девочки, я правильно поняла, что если мы в перечне пострадавших отраслей , то я по умолчанию , без каких- либо заявлений просто не плачу страховые взносы и усн аванс?
-
Девочки, я правильно поняла, что если мы в перечне пострадавших отраслей , то я по умолчанию , без каких- либо заявлений просто не плачу страховые взносы и усн аванс?
Я поняла именно так. Но на 1 марта ОКВЭД должен быть основным по выписке.
-
Давайте немного отвлечемся от короновируса и поговорим о транспортном налоге для юр. лиц, у многих же автомобили на балансе, у меня уже мозги кипят :wallbash:
Вот наш местный закон:
Закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
Статья 6. Порядок уплаты транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу
1. Уплата транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
2. Налогоплательщики производят уплату транспортного налога в соответствии с порядком, установленным статьей 363 Налогового кодекса Российской Федерации.
Открываем статью 363 НК:
Статья 363. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. При этом срок уплаты налога не может быть установлен ранее срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 363.1 настоящего Кодекса.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу, если законами субъектов Российской Федерации не предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 362 настоящего Кодекса.
И что из этого следует, авансовые платежи не платим??
-
Лен, у тебя какая то странная редакция 843-ЗС:
Статья 6. Порядок и сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу
1. Уплата транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств.
2. По истечении налогового периода налогоплательщики - организации производят уплату транспортного налога в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
(в ред. Областного закона РО от 25.02.2015 N 314-ЗС)
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
-
Маша, я тут смотрю: https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/4293425/ Последняя редакция от 29.11.2019 №241-ЗС :scratch:
Дата документа: 10.05.2012
Вид документа: Областной закон
Принявший орган: Законодательное Собрание Ростовской области
Номер: 843-ЗС
Тип ситуации: Региональные налоги
Комментарии:
(в ред. Областных законов РО от 25.10.2012 №955-ЗС, от 06.03.2013 №1056-ЗС, от 05.11.2013 №4-ЗС, от 03.09.2014 №221-ЗС, от 21.11.2014 №253-ЗС, от 25.02.2015 №314-ЗС, от 23.06.2015 №374-ЗС, от 23.11.2015 №444-ЗС, от 20.02.2016 №491-ЗС, от 04.05.2016 №510-ЗС, от 16.12.2016 №542-ЗС, 26.12.2016 №839-ЗС, 01.03.2017 №1011-ЗС, от 03.11.017 №1202-ЗС, от 21.12.2017 №1307-ЗС, от 07.11.2018 №33-ЗС, от 25.12.2018 №73-ЗС, от 01.08.2019 №176-ЗС, от 24.10.2019 № 219-ЗС, от 29.11.2019 №241-ЗС
-
Хрень какая то... Я в К+, в Гаранте перепроверила - мой вариант.
У них там какой то усеченный получается...
-
Девочки, привет! По "поддержке" малого бизнеса я правильно понимаю... что, если Оквэда основного нет в перечне наиболее пострадавших, то и никаких отсрочек по налогам и сдаче отчетности нет. Единственное, на что можно рассчитывать, это снижение ставки по страховым взносам (это для всех, вроде). Где-то читала, что микропредприятиям (до 15 чел) положена отсрочка по страховым взносам, но уже не найду где :wallbash:
-
Девочки, хелп.
Работник получил больничный по орви, он закрытый, провели, оплатили.
Потом передал больничный по карантину, а он открыт датами, когда действовал первый бл. То есть они наслоились. Есть подозрение, что пк ничего переделывать не будет, потому что у них порядок открытия бл по карантину с определенной даты. Да и гонять дедушку в пк я не буду.
Как провести второй больничный?
-
Девочки, привет! По "поддержке" малого бизнеса я правильно понимаю... что, если Оквэда основного нет в перечне наиболее пострадавших, то и никаких отсрочек по налогам и сдаче отчетности нет. Единственное, на что можно рассчитывать, это снижение ставки по страховым взносам (это для всех, вроде). Где-то читала, что микропредприятиям (до 15 чел) положена отсрочка по страховым взносам, но уже не найду где :wallbash:
только микропредприятиям из списка особо пострадавших
-
на сайте налоговой есть отдельная страничка по поддержке бизнеса в связи с коронавирусом :
https://www.nalog.ru/rn61/business-support-2020/
-
Девочки, хелп.
Работник получил больничный по орви, он закрытый, провели, оплатили.
Потом передал больничный по карантину, а он открыт датами, когда действовал первый бл. То есть они наслоились. Есть подозрение, что пк ничего переделывать не будет, потому что у них порядок открытия бл по карантину с определенной даты. Да и гонять дедушку в пк я не буду.
Как провести второй больничный?
Цитата с сайта фсс по тверской области:
Ситуация: выдано два пересекающихся больничных листа
Бывают ситуации, когда работник получил один больничный в травмпункте в связи с переломом, а второй в поликлинике - в связи с простудой. В итоге у работника на руках два больничных листа по разным страховым случаям, с пересекающимися днями нетрудоспособности.
Поскольку за одни и те же дни сразу два пособия не начисляются, то при наложении больничных листов пособие за "общий" период должно быть выплачено по одному из них: первый больничный оплачивается полностью, а второй - со дня, следующего за днем закрытия первого больничного листка. Например, первый лист - с 8 по 18 августа 2016 года, второй - с 15 по 26 августа 2016 года. Пособие по первому листу оплачивается за первые три дня (8,9,10 августа) работодателем, а остальные дни (до 18 августа) - за счет ФСС. По второму листку период с 15 по 18 августа не оплачивается, так как он уже вошел в расчет по первому листку, пособие выплачивается с 19 по 26 августа (первые три дня - за счет работодателя, последующие дни - за счет ФСС).
-
Спасибо, так и сделаю!
-
Девочки подскажите как мне правильно посчитать и выплатить аванс за апрель, если директор ему 65+ фсс ему с 06.04 по 19.04 оформила больничный по карантину. Получатся если у него оклад 20тр , то мне надо 20000/22*8? Это и будет его зп за апрель? С неё оплатить все налоги и сколько мне ему аванса 24.04 перечислить? Что то вообще не соображу, помогите плиз
-
А почему 8 раб дней? У меня 12 получилось
-
А почему 8 раб дней? У меня 12 получилось
Точно, спасибо 12 . Так я правильно думаю?
-
Точно, спасибо 12 . Так я правильно думаю?
Аванс получается 2727 это за 3 дня и минус ндфл еще
-
Девочки, а объясните пожалуйста по строке 070 отчета 6-НДФЛ. Вот за 1 кв., зарплата за декабрь выплачена в январе 2020г., за март в апреле. Получается, что в это строку войдет НДФЛ за декабрь 2019 за минусом НДФЛ за март? В другом источнике прочитала, что за именно за 1 кв. не будет входить НДФЛ за декабрь прошлого года.
-
Девочки, а объясните пожалуйста по строке 070 отчета 6-НДФЛ. Вот за 1 кв., зарплата за декабрь выплачена в январе 2020г., за март в апреле. Получается, что в это строку войдет НДФЛ за декабрь 2019 за минусом НДФЛ за март? В другом источнике прочитала, что за именно за 1 кв. не будет входить НДФЛ за декабрь прошлого года.
ну декабрь 2019 не войдет только в случае выплаты зарплаты в декабре, если срок зарплаты попал на январские выходные. Я так понимаю. Ведь налог удерживается в момент выплаты дохода.
-
Если срок выплаты попадает на новогодние каникулы, то выплатить зп нужно 31 декабря. Следующий рабочий день после 31.12 был 9 января (срок перечисления налога в бюджет согласно 223 нк, 120я строка 2го раздела), следовательно, согласно порядку заполнения расчета, выплата от 31.12 всё равно должна попадать в расчет 1го квартала. Собственно, в порядке заполнения всё это расписано подробненько. При дате выплаты хоть 31.12, хоть 09.01 в строке 070 должен стоять налог декабрь+январь+февраль, а мартовский пойдет во 2й квартал.
-
Оксана, Оля, спасибо большое за разъяснения!
-
Девочки, привет! По "поддержке" малого бизнеса я правильно понимаю... что, если Оквэда основного нет в перечне наиболее пострадавших, то и никаких отсрочек по налогам и сдаче отчетности нет. Единственное, на что можно рассчитывать, это снижение ставки по страховым взносам (это для всех, вроде). Где-то читала, что микропредприятиям (до 15 чел) положена отсрочка по страховым взносам, но уже не найду где :wallbash:
Сроки сдачи отчетности перенесены не для всех разве? Как их сдавать вовремя, если у меня нет ТКС по всем организациям, а на работу идти нельзя, т.к.в разрешенных видах нет нашего вида деятельности., не понятно...
-
Сроки сдачи отчетности перенесены не для всех разве? Как их сдавать вовремя, если у меня нет ТКС по всем организациям, а на работу идти нельзя, т.к.в разрешенных видах нет нашего вида деятельности., не понятно...
а в запрещенных вы есть? если не запрещено, то разрешено
-
Как я поняла есть список запрещенных, но нас там нет. А есть список разрешенных (аптеки, продукты и прочее), там тоже нет. У на оптовая торговля. Эти сроки для всех подходят?
-представления расчетов 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года;
представления страхователями документов для подтверждения основного вида экономической деятельности – до 6 мая 2020 года.
-
Оптовикам никто не запрещал работать при соблюдении мер. Для тех, у кого нет ТКС, работает почта россии и боксы в налоговых, куда можно бросить отчеты.
-
Как я поняла есть список запрещенных, но нас там нет. А есть список разрешенных (аптеки, продукты и прочее), там тоже нет. У на оптовая торговля. Эти сроки для всех подходят?
-представления расчетов 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года;
представления страхователями документов для подтверждения основного вида экономической деятельности – до 6 мая 2020 года.
вам подходят
-
Спасибо!
-
Девочки, подскажите, ИП на ЕНВД (грузоперевозки) отсрочка по отчетности действует в моем случае? Не успею завтра отчет сдать :ac:
-
Девочки, подскажите, ИП на ЕНВД (грузоперевозки) отсрочка по отчетности действует в моем случае? Не успею завтра отчет сдать :ac:
Тоже интересно
-
Девочки, с какой ставкой вы сдавали (если сдавали) ЕНВД? Голубев говорил, что будет понижена до 7,5%, я так поняла, что с 1 квартала, но принятого документа не нахожу
-
Девочки, с какой ставкой вы сдавали (если сдавали) ЕНВД? Голубев говорил, что будет понижена до 7,5%, я так поняла, что с 1 квартала, но принятого документа не нахожу
я не нашла официального документа, сдала с обычной ставкой, примут сдам уточненку.
-
я не нашла официального документа, сдала с обычной ставкой, примут сдам уточненку.
Аналогично поступила.
-
тоже сдала по старым, две организации
-
Снижение ставки ЕНВД с 15 процентов до 7,5 процента с 01.01.2020 для наиболее пострадавших отраслей будет прописано
в изменениях к Областному закону от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области»,
это должно быть реализовано до 30.04.2020г.
https://www.donland.ru/documents/11640/
Пока еще никаких изменений нет, видимо, 30.04.2020 разродятся )))
-
Всем большое спасибо!
-
Точно, спасибо 12 . Так я правильно думаю?
Больничные продлили, не спешите с авансом.
-
Кому-нибудь удалось дозвониться в пункты выдачи новых пропусков? С 9 утра звоню, занято все время :aq:
-
такая же фигня
-
Кому-нибудь удалось дозвониться в пункты выдачи новых пропусков? С 9 утра звоню, занято все время :aq:
нет
-
Кому-нибудь удалось дозвониться в пункты выдачи новых пропусков? С 9 утра звоню, занято все время :aq:
Мы сегодня получили пропуска :yupe:
Директор дозванивался сам с 9 утра, поставил на автодозвон и в 10.50 дозвонился (у нас пролетарский район)
-
Дозвониться нет возможности,линия перегружена. Наши клиенты сами поехали "на место" и оформили всё за 30 минут.Проверяют деятельность по выписке и количество работников.Без маски и перчаток не пускают.
-
Мы сегодня получили пропуска :yupe:
Директор дозванивался сам с 9 утра, поставил на автодозвон и в 10.50 дозвонился (у нас пролетарский район)
Подскажите, в заявке адрес местонахождения указывать юридический или фактический, или оба сразу?
-
Дозвониться нет возможности,линия перегружена. Наши клиенты сами поехали "на место" и оформили всё за 30 минут.Проверяют деятельность по выписке и количество работников.Без маски и перчаток не пускают.
В каком районе без записи пускают?
-
Подскажите, в заявке адрес местонахождения указывать юридический или фактический, или оба сразу?
Даже не знаю, я бы два указала на всякий случай. У нас просто адреса совпадают.
Директор говорит, что практически все в очереди были, кто не дозвонился. Думаю, везде будут таких принимать, т.к. выхода нет просто, дозвониться нереально
-
В каком районе без записи пускают?
Идти нужно только в администрацию своего района, это строго проверяют
-
Идти нужно только в администрацию своего района, это строго проверяют
Это понятно. Мне тут сейчас сказали, что ИП отсеивают, вот это совсем беда будет.
-
Дозвониться нет возможности,линия перегружена. Наши клиенты сами поехали "на место" и оформили всё за 30 минут.Проверяют деятельность по выписке и количество работников.Без маски и перчаток не пускают.
Подскажите, а как количество сотрудников проверяют?
-
Дозвониться нет возможности,линия перегружена. Наши клиенты сами поехали "на место" и оформили всё за 30 минут.Проверяют деятельность по выписке и количество работников.Без маски и перчаток не пускают.
Только что на ФБ ролик видела, толпа желающих в Пролетарском районе, без записи, их глава Пролетарского района чуть не матом отгоняет.
-
Подскажите, а как количество сотрудников проверяют?
Там такая суета, что никто не проверяет это. Мы из 17 чел взяли 9 пропусков, надо было все 17 брать и все.
Но, сейчас такой наплыв будет, боюсь что могут ужесточить все
-
В каком районе без записи пускают?
.
не могу сказать,у человека несколько бизнесов ,по какому из них ходил не уточняли :bh:
Подскажите, а как количество сотрудников проверяют?
Девочки,я не ходила не знаю, ну мы же отчёт сдаём ( и в статистику тоже),возможно данные из базы берут. :al:
-
.
не могу сказать,у человека несколько бизнесов ,по какому из них ходил не уточняли :bh:
Девочки,я не ходила не знаю, ну мы же отчёт сдаём ( и в статистику тоже),возможно данные из базы берут. :al:
Возможно, поэтому мухлевать не советую
-
Это понятно. Мне тут сейчас сказали, что ИП отсеивают, вот это совсем беда будет.
Утром давали и ИПшникам, тем более что в постановлении четко прописаны ООО и ИП.
По идее отказать не должны
-
Я правильно понимаю, что срок сдачи 4-фсс перенесли для всех на 15 мая, а подтверждение вида деятельности на 6 мая только для тех, кто не имеет право работать?
-
Идти нужно только в администрацию своего района, это строго проверяют
Уточню. :ax: По райнам регистрации, но выдают например Первомайский район в здании школы. Живая очередь есть. Выдают ли по ней не знаю мы смогли записаться. Добавили ещё тел. сот. 8-950-86-30-320 и 8-999-698-54-21 это для Первомайского района.
-
Девочки, глупый вопрос.... можно сейчас оформить больничный за период с 6 по 19 апреля?
-
Девочки, глупый вопрос.... можно сейчас оформить больничный за период с 6 по 19 апреля?
Для 65+? Можно, сразу 2 реестра отправить 6-19 и 20-30.
-
Для 65+? Можно, сразу 2 реестра отправить 6-19 и 20-30.
Да. Сппсибо. Не оштрафуют за то, что сразу не отправили?
-
Я правильно понимаю, что срок сдачи 4-фсс перенесли для всех на 15 мая, а подтверждение вида деятельности на 6 мая только для тех, кто не имеет право работать?
Да, так
Расчет 4-ФСС за I квартал можно будет сдать до 15 мая. Об этом Фонд социального страхования сообщил на своем сайте.
Информация о продлении срока сдачи представлена в виде бегущей строки на главной странице сайта ФСС.
«Продлен срок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I квартал 2020 года до 15 мая 2020 года», — сказано в сообщении.
В сообщении ФСС не уточняется правовое основание для продления срока представления отчетности. Предполагаем, что таким основанием является пункт 3 постановления Правительства РФ от 02.04.20 № 409. В нем, в частности, сказано, что срок представления расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года продлевается до 15 мая.
Срок подачи документов, которые подтверждают основной вид деятельности для установления тарифа взносов «на травматизм», продлен до 6 мая. Но это касается только тех страхователей, для которых апрель является нерабочим. Об этом сообщил ФСС на своем сайте.
-
Подскажите пожалуйста, где скачивать пик-ндс, на сайте налоговой написано: "Программный комплекс «Возмещение НДС: Налогоплательщик» более не поддерживается и удален с официального сайта ФНС России". Или его не надо уже заполнять?
-
Подскажите пожалуйста, где скачивать пик-ндс, на сайте налоговой написано: "Программный комплекс «Возмещение НДС: Налогоплательщик» более не поддерживается и удален с официального сайта ФНС России". Или его не надо уже заполнять?
я его и раньше не заполняла. Тупой отчёт, вечно с ним проблемы. Я всегда говорила, что не могу)) никто не настаивал.
-
Дозвониться нет возможности,линия перегружена. Наши клиенты сами поехали "на место" и оформили всё за 30 минут.Проверяют деятельность по выписке и количество работников.Без маски и перчаток не пускают.
Каким образом количество проверяют?
Вообще, по отзывам побывавших во всех районах клиентов, тупицы там сидят еще те, я охрипла за день разжевывать, что ОКВЭД не обязательно должен стоять в выписке основнвм, что лист записи эквивалентен выписке (одна овца вообще упёрлась прям насмерть - "дайте мне с книжным расположеннием выписку, а не с альбомным").
-
.
не могу сказать,у человека несколько бизнесов ,по какому из них ходил не уточняли :bh:
Девочки,я не ходила не знаю, ну мы же отчёт сдаём ( и в статистику тоже),возможно данные из базы берут. :al:
Какой? Среднесписочную? Учитывая правила расчета показателя, как по нему навскидку определить количество физлиц??? Тем более с уровнем интеллекта тех, кто эти пропуски выдаёт.
Из базы и выписку быстрее получить, тем не менее эти особи понятия не имеют, как она выглядит. Так что какие там базы?)))
Загружены херней всякой все мыслимые и немыслимые службы. Кто там чо будет проверять ближайшие года два, им бы разгрести что нахуевертят, да текущую работу при этом никто не отменял...
-
Возможно, поэтому мухлевать не советую
У меня в штате свободная вакансия, которую я планирую закрыть на следующей неделе. Пропуска выдаются три дня на период до 15 мая. Поэтому считаю, что имею полное право взять столько, сколько по штатке, даже если потом выброшу непригодившиеся в мусорное ведро. Да и договор гпх с физиком задним числом завсегда можно составить, на случай проверки))). Кто там чо проверять будет в этом дурдоме, анархия полнейшая.
-
Больничные продлили, не спешите с авансом.
Да я уже в пятницу письмо от ФСС получила, получается за 3 дня апреля мне нудно только з/п начислить ? И выплатить их в день выдачи з/п за апрель т.е 10.05 вместе с налогами?
-
В первомайском отличились, требуя устав ООО и свидетельство о постановке на учёт. В советском отправляли ИП в Кировский район, т.к. вместо места учёта уперлись в адрес регистрирующего налогового органа. Хорошо, ИПшник попался подкованный, велел звать начальство и втолковал позорникам, что регистрирующий налоговый орган у нас один на всю область. Короче, целый день цитируем Лаврова: "дЭбилы, бл...!"
-
Относительно себя (Пролетарский) дозвонились всего-то за 3 часа - с 9 утра беспрерывно набирали с двух телефонов, в 11:50 дозвонились, аллилуйя)))
Парень в трубке сказал: "да несите всё что есть из уставных, и лучше пусть от трех фирм придет один человек с доверенностью")))
-
Девушки, не было ли разъяснений, как начислять зарплату за апрель, если организация работала? (оптовая торговля). С одной стороны, запрет работать не распространяется на нас, с другой стороны - президент объявил нерабочие дни. Есть сотрудники, которые брали отпуск без содержания, есть те, кто на больничном.
Я думаю, что оплачивать зарплату надо по фактически отработанным дням, а наш кадровик говорит, т.к. месяц нерабочий, то не может быть отпуска без содержания или больничного :al:.
При этом у нас и движения по расчетному счету были, и отгрузки, т.е. явно видна работа в апреле
-
Девушки, не было ли разъяснений, как начислять зарплату за апрель, если организация работала? (оптовая торговля). С одной стороны, запрет работать не распространяется на нас, с другой стороны - президент объявил нерабочие дни. Есть сотрудники, которые брали отпуск без содержания, есть те, кто на больничном.
Я думаю, что оплачивать зарплату надо по фактически отработанным дням, а наш кадровик говорит, т.к. месяц нерабочий, то не может быть отпуска без содержания или больничного :al:.
При этом у нас и движения по расчетному счету были, и отгрузки, т.е. явно видна работа в апреле
У нас тоже оптовая торговля, раз нам не было прямого запрета на деятельность, планирую считать зп за полный месяц (как обычно)
Правда отпусков и бл в апреле у меня не было (хоть в этом плане полегче) :sorry:
-
Я считаю как обычный рабочий месяц. Есть трудовые отпуска по графику, но в них уходили еще до всей этой катавасии, вышли из отпусков и работают.
-
Девушки, не было ли разъяснений, как начислять зарплату за апрель, если организация работала? (оптовая торговля). С одной стороны, запрет работать не распространяется на нас, с другой стороны - президент объявил нерабочие дни. Есть сотрудники, которые брали отпуск без содержания, есть те, кто на больничном.
Я думаю, что оплачивать зарплату надо по фактически отработанным дням, а наш кадровик говорит, т.к. месяц нерабочий, то не может быть отпуска без содержания или больничного :al:.
При этом у нас и движения по расчетному счету были, и отгрузки, т.е. явно видна работа в апреле
Я вот тоже в растерянности, как народу зарплату за апрель считать. Организация работает, но работы как кот наплакал. Поэтому кто хотел пошел отпуск вне очереди догуливать, кто-то за свой счет сходил по семейным обстоятельствам, особо незаменимые продолжают работать.
Я не сильна в юридических заморочках, но если по логике то...
Президент объявил выходные, но дал местным органам власти решать на кого они распространяются.
4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников):
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации.
Наш губернатор выдал список кому работать запрещено. А остальные кому разрешено получается попадают под этот самый пункт ж? и считают апрель начиная с 4 числа рабочим месяцем?
-
А почему не с 1го? ВВП также не запрещал всем работать? Или у меня совсем уже крыша едет? Мои перевозчики всю ту неделю работали, а как иначе, кто молоко и хлеб (образно) повезёт?
-
А почему не с 1го? ВВП также не запрещал всем работать? Или у меня совсем уже крыша едет? Мои перевозчики всю ту неделю работали, а как иначе, кто молоко и хлеб (образно) повезёт?
Елки-палки, я уже совсем в этих указах-постановлениях запуталась. :be:
не с 4 го числа, а в 6-го получается. Речь про тех, что изначально в разрешенные виды деятельности не вошел.
Итак, ВВП объявил выходные с сохранением зп с 30 марта по 3 апреля всем за исключением:
2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Указаний на то, что местные органы власти могут сами решать на кого еще эти выходные распространяются не было.
Этот разрешение введено с 4 апреля. Наши ростовские власти постановили кому запрещено и кому разрешено работать 5 апреля. Т.е. путинские выходные не распространяются на организации, которым разрешено работать решением местных властей на территории РО с 6 апреля.
Вот как-то так.
-
Да, логично, спасибо!
Про разрешения - про среднесписочную я вспомнила, а про 6-ндфл и про рсв и не сообразила сходу. Но все равно не думаю, что кто-то что-то будет сверять в этом бардаке. А когда закончится - забудут как страшный сон, других забот полон рот будет.
-
Тоже работаем с 6 апреля. Считаю как обычный рабочий месяц.
-
Да, логично, спасибо!
Про разрешения - про среднесписочную я вспомнила, а про 6-ндфл и про рсв и не сообразила сходу. Но все равно не думаю, что кто-то что-то будет сверять в этом бардаке. А когда закончится - забудут как страшный сон, других забот полон рот будет.
Я своему ИП РСВ выдала. Хотела сначала СЗВ-М дать, но мы отчет за март еще в Аксай отправляли, не прокатит в данном случае.
-
Девочки, а если справки/пропуски на генеральных директоров ооо только делать, я надеюсь выписки будет достаточно? Без всяких рсв и соеднесписочных
-
Девочки, а если справки/пропуски на генеральных директоров ооо только делать, я надеюсь выписки будет достаточно? Без всяких рсв и соеднесписочных
у меня вчера организации получали в кировском, ленинском и ворошиловском только с заявкой, выпиской и паспортом.
-
Девочки, а если справки/пропуски на генеральных директоров ооо только делать, я надеюсь выписки будет достаточно? Без всяких рсв и соеднесписочных
Да берите на всех, на кого только можно, лишние потом продадите. :ar:
Приказ не потребуют о том что он числится?
-
Девочки, а если справки/пропуски на генеральных директоров ооо только делать, я надеюсь выписки будет достаточно? Без всяких рсв и соеднесписочных
НИКАКИЕ иные документы по организации/ИП, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП НЕ нужны!
Всё это более чем четко прописано в Положении Голубева!
Выписка, Заявка (Приложение №2) и документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность получателя (т.е. паспорт получателя-представителя организации/ИП и доверенность). Полномочия директора, если он едет лично, подтверждать не нужно, директор и так указан в выписке как исполнительный орган, имеющий право действовать от имени юрлица без доверенности! Т.е. директору можно только паспорт в качестве удостовения личности.
А, ну и маска с перчатками.
Остальное от лукавого.
Распечатайте себе Положение, чтобы тыкать им в морду дебилам, которые требуют что-то лишнее. И говорите, что будете сейчас же жаловаться на произвол и превышение полномочий данных должностных лиц.
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97295/
10.1. Заявка работодателя на получение Разрешения, оформленная
согласно приложению № 2 к Положению.
10.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя
заявителя).
10.3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
в случае, если с заявлением обращается представитель.
10.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице.
10.5. Выписка ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе.
-
Я своему ИП РСВ выдала. Хотела сначала СЗВ-М дать
С какой целью?
Вот так суете лишнее, а потом на местах такие же ретивые начинают необоснованно требовать.
-
С какой целью?
Вот так суете лишнее, а потом на местах такие же ретивые начинают необоснованно требовать.
Если потребуется численность подтвердить, но он по собственной инициативе никогда ничего лишнего не даст и не покажет.
Просто после того, как налоговая спустя 3 месяца после перевода в другую, заблокировала нам счет по несуществующим долгам и на все наши вопросы и возмущения они отвечали: "Все правомерно", - я уже никаким дебильным требованиям не удивляюсь.
-
А выписку только показать или отбирают?
-
А выписку только показать или отбирают?
забрали
-
Девочки, спасибо!
Оля, сфоткаткала экран. Ты мои мысли напечатала. Если что покажу, типо в интернете проконсультировали :-))))
Девочки. Мы будем брать по одной справке на фирму. Ни продавать. Ни связываться с органами потом не хочу. У мужа на фирме люди на выходных. И на окладах будут. Не хочу потом схлопотать налоги по среднемесячным зарплатам. Но и платить премии за выполненные заказы , при отсутствии таковых, тоже нет желания. Я не рассчитываю на карантин до 15 мая. Делаем все в долгую. И в конце концов не хочу нести ответственность, если кто-что со справками решит погулять типо по работе. У нас же как? За действия сотрудников несут ответственность работодатели. Нам хватает других платежей
-
Девочки. Мы будем брать по одной справке на фирму. Ни продавать. Ни связываться с органами потом не хочу.
Да я ж не всерьез.
-
Да я поняла. Это пишу для блаженных, чтоб гадостей не наделали.
А вообще, любой предприниматель сейчас понимает, что по выходу из карантина фискальные органы соберут дань. И чем меньше телодвижений, тем будет дешевле:-))
-
я его и раньше не заполняла. Тупой отчёт, вечно с ним проблемы. Я всегда говорила, что не могу)) никто не настаивал.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще по экспорту - тогда я сдаю декларацию по НДС с 4 разделом и отдельным письмом отправляю подтверждающие документы? По закону это контракт и заявление об уплате косвенных налогов, а по факту что еще требуют?
-
В первомайском требуют копии трудовых договоров, без них не дали разрешения.
-
В первомайском требуют копии трудовых договоров, без них не дали разрешения.
Вчера ничего кроме заявки и выписки не требовали. Писали что у них сегодня бланки к обеду заканчивались может начинают экономить :ac:
-
В первомайском требуют копии трудовых договоров, без них не дали разрешения.
вот ругалась с ними сегодня по этому поводу. А они копии забирают? или только показать можно? не хотелось бы куда попало отдавать трудовые договоры, там всё-таки персональные данные
-
Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще по экспорту - тогда я сдаю декларацию по НДС с 4 разделом и отдельным письмом отправляю подтверждающие документы? По закону это контракт и заявление об уплате косвенных налогов, а по факту что еще требуют?
. можете транспортные предоставить, факт передвижения товара ( смрка или ж/д). И если к вычету ставите в 4 разделе входной НДС, я всегда по закупке товара сразу сканы им предоставляла, тк все равно попросят.
-
Хотите посмеяться, мне сегодня отказывали в выдачи пропуска. У Вас бухуслуги под ОКВЭД не подходит для пропуска, сидите дома или работайте на удалёнке. :pirate:
Оксана, к слову я попросила 2 пропуска всего, не 5 или 10.
Показала письмо от компании, что уважаемые коллеги просим вас продолжать работать в этот нелегкий период и тд. Козлы нет слов. Пока не поругаешься ничего не добьешься.
И сверяют они численность по среднесписочной :girl_haha:, я ещё вчера спросила, не по ней ли вы сверяете?! Говорят нет, а в итоге да. Благо директор договора взял с собой.
-
Хотите посмеяться, мне сегодня отказывали в выдачи пропуска. У Вас бухуслуги под ОКВЭД не подходит для пропуска, сидите дома или работайте на удалёнке. :pirate:
Оксана, к слову я попросила 2 пропуска всего, не 5 или 10.
Показала письмо от компании, что уважаемые коллеги просим вас продолжать работать в этот нелегкий период и тд. Козлы нет слов. Пока не поругаешься ничего не добьешься.
И сверяют они численность по среднесписочной :girl_haha:, я ещё вчера спросила, не по ней ли вы сверяете?! Говорят нет, а в итоге да. Благо директор договора взял с собой.
а вы в каком районе? у меня тоже бух.услуги, я получила без проблем в Пролетарском
-
Ленинский.
-
А выписку только показать или отбирают?
мне в Советском обратно отдали, только заявление забрали
-
Хотите посмеяться, мне сегодня отказывали в выдачи пропуска. У Вас бухуслуги под ОКВЭД не подходит для пропуска, сидите дома или работайте на удалёнке. :pirate:
Оксана, к слову я попросила 2 пропуска всего, не 5 или 10.
Показала письмо от компании, что уважаемые коллеги просим вас продолжать работать в этот нелегкий период и тд. Козлы нет слов. Пока не поругаешься ничего не добьешься.
И сверяют они численность по среднесписочной :girl_haha:, я ещё вчера спросила, не по ней ли вы сверяете?! Говорят нет, а в итоге да. Благо директор договора взял с собой.
Ну в итоге-то дали хоть?
-
Ну в итоге-то дали хоть?
да))
-
Снова та ситуация, когда каждая блоха получает свой звездный час и начинает самоутверждаться, ничего из себя при этом не представляя(((. Я это называю синдромом паспортистки.
-
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/21/04/2020/5e9eac349a794753037187d4
Ну все, капец вкладам- Греф заявил, что вклады не тронут :girl_haha:
-
"Вчера ничего кроме заявки и выписки не требовали. Писали что у них сегодня бланки к обеду заканчивались может начинают экономить"
Вчера в 16.45 на Мира 9 требовали, а на Сержантова в восьмом часу вечера ничего лишнего не просили, там и получили спокойно.
-
вот ругалась с ними сегодня по этому поводу. А они копии забирают? или только показать можно? не хотелось бы куда попало отдавать трудовые договоры, там всё-таки персональные данные
Я ТД не давала, написала жалобу в интернет приемную, мы пошли в другой пункт и там спокойно получили.
-
Девочки,подошло время аванса ,а у меня у некоторых сотрудников нет карт банковских.Могут ли они написать мне заявления с просьбой перечислять зарплату на карту их жен,мужей?Знаю ,что раньше это было допустимо.
-
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,заполняю разрешение от ИП,адрес места нахождения-это прописка,а место осуществления деятельности работника-это адрес офиса,верно понимаю?
-
. можете транспортные предоставить, факт передвижения товара ( смрка или ж/д). И если к вычету ставите в 4 разделе входной НДС, я всегда по закупке товара сразу сканы им предоставляла, тк все равно попросят.
Спасибо!
-
Девочки,подошло время аванса ,а у меня у некоторых сотрудников нет карт банковских.Могут ли они написать мне заявления с просьбой перечислять зарплату на карту их жен,мужей?Знаю ,что раньше это было допустимо.
Могут.
-
Девочки,подошло время аванса ,а у меня у некоторых сотрудников нет карт банковских.Могут ли они написать мне заявления с просьбой перечислять зарплату на карту их жен,мужей?Знаю ,что раньше это было допустимо.
"Дополнительное соглашение к трудовому договору. Перечисление зарплаты на карту третьего лица
Когда понадобится: если работодатель не возражает перечислять зарплаты сотрудника на счет третьего лица. Это условие нужно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору. Кроме того, сотрудник должен написать заявление с указанием номера счета.
Работник может попросить переводить свою зарплату на счет любого третьего лица - необязательно родственника "
-
спасибо,девочки :aj:
-
хочу обсудить: какие риски если работников в апреле и может быть в мае отправили в вынужденный простой с оплатой 2/3 оклада?
-
Девочки, соседки открыли больничный (ей 65 лет) , скольк примерно, процентов от зарплаты от начисляется? Переживает бабулька
-
Девочки, с :an:оседки открыли больничный (ей 65 лет) , скольк примерно, процентов от зарплаты от начисляется? Переживает бабулька
как обычный больничный.средний заработок за 2 предыдущих года
-
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в понедельник приняли сотрудника- сдали СЗВ-ТД, во вторник уволили другого сотрудника формируем СЗВ-ТД, там повторяется запись о приеме в понедельник и плюс новая об увольнении, т.е. каждый раз отчет будет дополнятся новой информацией? Или удалять уже сданные приемы\увольнения?
-
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в понедельник приняли сотрудника- сдали СЗВ-ТД, во вторник уволили другого сотрудника формируем СЗВ-ТД, там повторяется запись о приеме в понедельник и плюс новая об увольнении, т.е. каждый раз отчет будет дополнятся новой информацией? Или удалять уже сданные приемы\увольнения?
мы удаляли
-
но не могу с уверенностью сказать, что это правильно :ah:
-
мы удаляли
я тоже удаляла, но сегодня прилетело письмо - мол в отчёте отсутствует информация и список сотрудников уволенных в январе-феврале. завтра буду звонить.
-
Девочки, соседки открыли больничный (ей 65 лет) , скольк примерно, процентов от зарплаты от начисляется? Переживает бабулька
а стаж у нее сколько лет?
-
как обычный больничный.средний заработок за 2 предыдущих года
Благодарю, передам ей!
-
Девушки! Как ИП-шникам сейчас можно сдать декларацию в налоговую за 2019 год?
-
Девушки! Как ИП-шникам сейчас можно сдать декларацию в налоговую за 2019 год?
ТКС, личный кабинет или почта.
-
Девушки! Как ИП-шникам сейчас можно сдать декларацию в налоговую за 2019 год?
Срок сдачи отчетности отодвинули на 3 месяца, инфа о сроках на налог.ру
-
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, в понедельник приняли сотрудника- сдали СЗВ-ТД, во вторник уволили другого сотрудника формируем СЗВ-ТД, там повторяется запись о приеме в понедельник и плюс новая об увольнении, т.е. каждый раз отчет будет дополнятся новой информацией? Или удалять уже сданные приемы\увольнения?
мы удаляли, но не могу с уверенностью сказать, что это правильно :ah:
Я где-то читала на этой неделе, что это правильно, по-моему, в ПФРовской инструкции, они по ТКС рассылали.
В ЗУПе, чтобы данные, уже переданные в текущем месяце, не дуплили в новый отчет за этот же месяц, нужно в отчетах после их сдачи галку ставить "пачка принята в ПФР", как в старом РСВ было, когда его еще в ПФР сдавали.
-
Срок сдачи отчетности отодвинули на 3 месяца, инфа о сроках на налог.ру
спасибо !!!!
-
Мы звонили в ПФР, нам ответили, что в последующих отчётах СЗВ-ТД указывать только новые сведения. Т.е. отчёт идёт как дополняющий, а не замещающий предыдущий.
-
Мы звонили в ПФР, нам ответили, что в последующих отчётах СЗВ-ТД указывать только новые сведения. Т.е. отчёт идёт как дополняющий, а не замещающий предыдущий.
Именно. Но статус у сведений именно "исходные".
-
Продублирую сюда, там тема дюже быстро наполняется.
Оля, если ответят, поделись инфой, ладно? У меня тоже в силу специфики работы нет определенного адреса осуществления деятельности, разъезды. Как правильно писать, чтоб не придирались -хз.
Ольга, их нет и не будет. Разъездным именно так и пишем, кто без графика особого пишем ненормированный.
По опыту других регионов, чем доступнее написано для понимания обычным сотрудником полиции, тем меньше проблем. Но все равно попадаются упёртые, тогда звоним на горячую линию мвд прямо с места и, указав номер значка, жалуемся. Ну минут 20 потерянного времени это. Дальше едут по своим рабочим делам. Куча работников разъезжают по регионам РФ постоянно.
Сейчас новая сложность, точечно города закрываются. Там уже надо войти в особый список, чтобы туда попасть.
Девочки, отчитываюсь. Сначала я позвонила на номер дежурного оперативного штаба по кв, указанный на портале администрации 8 (863) 240 32 23.
Отправили в Департамент экономики 8 (863) 263 01 65. Тут в душе не ведали ответов.
Искала в инете хоть какие-то контакты, нашла "Экстренный ситуационный центр информационной и консультационной поддержки субъектов МСП и самозанятых Ростовской области", он также обозначен на портале администрации в разделе по пропускам как номер для консультаций - 8 (804) 333-32-31. Тут вопросы записали, заявку оформили, пообещали обратную связь юриста. Часа через 3 перезвонили, ответы следующие:
- в строку "Вид деятельности по отрасли" таки пишем ОКВЭД с расшифровкой.
- в строку "место осуществления деятельности" при невозможности вписать определенный адрес (например,пропуск для курьера или водителя-экспедитора компании-грузоперевозчика) пишем "Характер работы разъездной (по г.Ростову-на-Дону или Ростовская область или Российская Федерация)" - т.е. очерчиваем периметр в соответствии с производственной необходимостью.
- в строку с графиком так и пишем "ненормированный", если он ненормированный.
-
хочу обсудить: какие риски если работников в апреле и может быть в мае отправили в вынужденный простой с оплатой 2/3 оклада?
в нынешней ситуации на свой страх и риск... у нас одну 65 лет отправили домой с сохранением. просто сидит дома, а ей начислять решили, как если бы работала. так задолбали звонками:а как это, а почему, а докажите?
пришлось подать свеления на больничный с 20 по 30. вот думаю еще и с 6 по 19 подать, что бы не доставали. :aq:
-
а стаж у нее сколько лет?
Не важно, сейчас все больничные 100%.
-
Девушки, добрый день, может кто-нибудь подскажет по ситуации:
ИП имеет четыре магазина по продаже нижнего белья, они на ЕНВД и закрыты по карантину,
но также у ИП открыт УСН,
могу ли я с 1 апреля или с 1 мая перейти на уплату налога по усн по фактической выручке, пробитой по кассе? а енвд закрыть
спасибо
-
и еще вопрос: никто не знает почему банк-клиент Центр-инвест не работает второй день?
-
и еще вопрос: никто не знает почему банк-клиент Центр-инвест не работает второй день?
У них технические сложности.
-
Девушки, добрый день, может кто-нибудь подскажет по ситуации:
ИП имеет четыре магазина по продаже нижнего белья, они на ЕНВД и закрыты по карантину,
но также у ИП открыт УСН,
могу ли я с 1 апреля или с 1 мая перейти на уплату налога по усн по фактической выручке, пробитой по кассе? а енвд закрыть
спасибо
Можете! Енвд дело добровольное. Нужно в налоговую заявления предоставить о снятии с енвд. Но вот обратно, можно ли будет в этом году на эти точки открыть енвд не знаю.
-
Можете! Енвд дело добровольное. Нужно в налоговую заявления предоставить о снятии с енвд. Но вот обратно, можно ли будет в этом году на эти точки открыть енвд не знаю.
в любое время можно? не привязываясь к 01 января?
-
и еще вопрос: никто не знает почему банк-клиент Центр-инвест не работает второй день?
Вчера работал, я платежи отправляла.
-
в любое время можно? не привязываясь к 01 января?
В любое.
-
в любое время можно? не привязываясь к 01 января?
ну конечно.
-
Вчера работал, я платежи отправляла.
Во второй половине дня проблемы начались, к вечеру ненадолго заработал и опять лег.
-
Во второй половине дня проблемы начались, к вечеру ненадолго заработал и опять лег.
Сейчас проверила, тоже работает :al:
-
Сейчас проверила, тоже работает :al:
Центр-инвест Клиент-онлайн работает, а "Центр-инвест»–Бизнес онлайн - нет.
-
Сейчас проверила, тоже работает :al:
у вас другой личный кабинет в Ц-И, старый, тот работает.
Не работает новый.
-
у вас другой личный кабинет в Ц-И, старый, тот работает.
Не работает новый.
Сейчас вошла через мозилу, открывается, но сработает ли подпись пока не знаю.
-
Сейчас вошла через мозилу, открывается, но сработает ли подпись пока не знаю.
О, спасибо, оперативные новости на Ростовмаме :ag:
у меня тоже получилось сейчас войти )))
-
Девушки, добрый день, может кто-нибудь подскажет по ситуации:
ИП имеет четыре магазина по продаже нижнего белья, они на ЕНВД и закрыты по карантину,
но также у ИП открыт УСН,
могу ли я с 1 апреля или с 1 мая перейти на уплату налога по усн по фактической выручке, пробитой по кассе? а енвд закрыть
спасибо
Нет, в середине года вы от ЕНВД сможете отказаться, только если совсем эту деятельность прекратите или потеряете право на ЕНВД.
Цитирую статью 346.28 НК:
"Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим налогообложения, предусмотренный настоящим Кодексом, со следующего календарного года, если иное не установлено настоящей главой".
-
Нет, в середине года вы от ЕНВД сможете отказаться, только если совсем эту деятельность прекратите или потеряете право на ЕНВД.
Цитирую статью 346.28 НК:
"Налогоплательщики единого налога вправе перейти на иной режим налогообложения, предусмотренный настоящим Кодексом, со следующего календарного года, если иное не установлено настоящей главой".
У них уже есть УСН. Закрыть вмененку можно в любой момент.
В случае с налогоплательщиками, деятельность которых перестала соответствовать условиям использования ЕНВД или которые добровольно решили перейти на УСН, все зависит от того, какой режим налогообложения применяется ими по другим видам деятельности. Если ранее они уже подавали уведомление о переходе на УСН, то они вправе применять упрощенку и по тому виду деятельности, по которому прекратили применять ЕНВД.
-
ст. 346,28 НКРФ
Снятие с учета налогоплательщика единого налога при прекращении им предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, переходе на иной режим налогообложения, в том числе по основаниям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 настоящего Кодекса, осуществляется на основании заявления, представленного в налоговый орган в течение пяти дней со дня прекращения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, или со дня перехода на иной режим налогообложения, или с последнего дня месяца налогового периода, в котором допущены нарушения требований, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 настоящего Кодекса. Датой снятия с учета налогоплательщика единого налога в указанных случаях, если иное не установлено настоящим пунктом, считается указанная в заявлении дата прекращения предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, или дата перехода на иной режим налогообложения, или дата начала налогового периода, с которого налогоплательщик обязан перейти на общий режим налогообложения по основаниям, установленным пунктом 2.3 статьи 346.26 настоящего Кодекса, соответственно.
-
Срок сдачи отчетности отодвинули на 3 месяца, инфа о сроках на налог.ру
Совсем запуталась.....срок отчетности отодвинули, а срок оплаты не изменился для "непострадавших" отраслей?
-
Девочки, ну подскажите по 6 ндфл за 1 квартал :ah:. Зарплату за март мы оплатили 27 марта. Так как срок был 5 апреля, а это не рабочий день. в раздел 2 почему то эта сумма не попадает :aq:. Это ж не правильно? а в строке 070 сумма стоит с мартовской
-
или все таки должно попасть в полугодие???? ведь срок оплаты ндфл попадает на апрель...
-
Совсем запуталась.....срок отчетности отодвинули, а срок оплаты не изменился для "непострадавших" отраслей?
Да, именно так.
-
Девочки, ну подскажите по 6 ндфл за 1 квартал :ah:. Зарплату за март мы оплатили 27 марта. Так как срок был 5 апреля, а это не рабочий день. в раздел 2 почему то эта сумма не попадает :aq:. Это ж не правильно? а в строке 070 сумма стоит с мартовской
Видимо потому, что срок уплаты налога получается 28 марта ( на след день после выплаты) и передвигается в связи с выходными уже на апрель. Но если вы попадаете в предприятия , которым было разрешено работать 30 и 31 марта, то надо включать во 2 раздел тоже, т.к срок оплаты налога будет 30 марта.
-
Видимо потому, что срок уплаты налога получается 28 марта ( на след день после выплаты) и передвигается в связи с выходными уже на апрель. Но если вы попадаете в предприятия , которым было разрешено работать 30 и 31 марта, то надо включать во 2 раздел тоже, т.к срок оплаты налога будет 30 марта.
да вот фиг его знает, попадаем мы или нет ( монтаж видео наблюдения, пожарки, охранки). в табеле поставили как ОН. в общем мы типа не работаем! бухгалтер на удаленке.
-
может быть кому-то пригодится...
СЗВ-М за март не сдан: ПФР разъяснил, будет ли штраф
Фонд счел возможным не привлекать к ответственности работодателей, которые не сдали в срок отчет за март. Полагаем, речь идет только о тех организациях, которые по указу президента не работают с 4 по 30 апреля. На этот период как раз приходится крайний срок сдачи этого отчета.
После завершения нерабочего периода рекомендуем все-таки направить данные в ПФР.
Документы: Письмо ПФ РФ от 17.04.2020 N НП-08-24/8051
-
Продублирую сюда, там тема дюже быстро наполняется.
Девочки, отчитываюсь. Сначала я позвонила на номер дежурного оперативного штаба по кв, указанный на портале администрации 8 (863) 240 32 23.
Отправили в Департамент экономики 8 (863) 263 01 65. Тут в душе не ведали ответов.
Искала в инете хоть какие-то контакты, нашла "Экстренный ситуационный центр информационной и консультационной поддержки субъектов МСП и самозанятых Ростовской области", он также обозначен на портале администрации в разделе по пропускам как номер для консультаций - 8 (804) 333-32-31. Тут вопросы записали, заявку оформили, пообещали обратную связь юриста. Часа через 3 перезвонили, ответы следующие:
- в строку "Вид деятельности по отрасли" таки пишем ОКВЭД с расшифровкой.
- в строку "место осуществления деятельности" при невозможности вписать определенный адрес (например,пропуск для курьера или водителя-экспедитора компании-грузоперевозчика) пишем "Характер работы разъездной (по г.Ростову-на-Дону или Ростовская область или Российская Федерация)" - т.е. очерчиваем периметр в соответствии с производственной необходимостью.
- в строку с графиком так и пишем "ненормированный", если он ненормированный.
Спасибо вам огромное :ax:
-
Здравствуйте! ИП предоставляет услугу спецтехники (работает сам на себя, УСН "доход" 6%). Скажите пожалуйста, нужно ли к декларации прикладывать договоры? И вообще нужно ли их заключать или достаточно, чтобы клиент перечислил деньги на счет ИП?
-
Здравствуйте! ИП предоставляет услугу спецтехники (работает сам на себя, УСН "доход" 6%). Скажите пожалуйста, нужно ли к декларации прикладывать договоры? И вообще нужно ли их заключать или достаточно, чтобы клиент перечислил деньги на счет ИП?
К декларации ничего прикладывать не надо. Договор нужен + акт выполненных работ. Вам как подтверждение за что перечислены деньги и что услуги оказаны. Клиенту - как подтверждение произведенных расходов для расчета налогов. К тому же ситуации бывают разные, ну если например ушлый клиент захочет вернуть перечисленный аванс , чем будете доказывать, что услуги оказаны? Тут любой суд будет на его стороне.
-
К декларации ничего прикладывать не надо. Договор нужен + акт выполненных работ. Вам как подтверждение за что перечислены деньги и что услуги оказаны. Клиенту - как подтверждение произведенных расходов для расчета налогов. К тому же ситуации бывают разные, ну если например ушлый клиент захочет вернуть перечисленный аванс , чем будете доказывать, что услуги оказаны? Тут любой суд будет на его стороне.
А если клиент физ. лицо и ему не нужно нигде подтверждать свои расходы?
-
К декларации ничего прикладывать не надо. Договор нужен + акт выполненных работ. Вам как подтверждение за что перечислены деньги и что услуги оказаны. Клиенту - как подтверждение произведенных расходов для расчета налогов. К тому же ситуации бывают разные, ну если например ушлый клиент захочет вернуть перечисленный аванс , чем будете доказывать, что услуги оказаны? Тут любой суд будет на его стороне.
Как тогда парикмахеры, массажисты подтверждают свой доход? Я имею ввиду ИП. Они же не заключают договор с клиентом, а предоставляют услугу и получают за это деньги на счёт...
-
Девочки, спасибо! Сзв тд сдала, удалила старые записи, оставила новую и отправила. В ПФР сказали :"удалите строку"
-
Как тогда парикмахеры, массажисты подтверждают свой доход? Я имею ввиду ИП. Они же не заключают договор с клиентом, а предоставляют услугу и получают за это деньги на счёт...
Так парикмахеры если я не ошибаюсь, на ЕНВД и им не надо свой доход подтверждать. У них расчет от количества рабочих столов скорее всего или от площади зала. Может девочки кто работают с парикмахерами поправят.
-
А если клиент физ. лицо и ему не нужно нигде подтверждать свои расходы?
Гражданским кодексом не запрещено заключение договоров и в устной форме. Или например в виде переписки. Вы же каким-то образом сообщаете клиенту стоимость работ и реквизиты для перечисления оплаты.
Для налоговой на вашей системе налогообложения подтверждением вашего дохода будет выписка по расч счету с поступлением ден средств. Остальное для проверки правильности расчета налога им не интересно.
К тому же ИП соблюдать закон о бухучете и подтверждать факты хозяйственной деятельности документально не обязаны. Так что акт или какая-нибудь писулька том что услуги оказаны скорее нужны вам для собственного спокойствия в случае разногласий с клиентами.
-
Так парикмахеры если я не ошибаюсь, на ЕНВД и им не надо свой доход подтверждать. У них расчет от количества рабочих столов скорее всего или от площади зала. Может девочки кто работают с парикмахерами поправят.
При оказании услуг населению физич.показатель для расчета ЕНВД - количество работников + сам ИП. Для торговли - площадь торгового зала.
-
У них уже есть УСН. Закрыть вмененку можно в любой момент.
В случае с налогоплательщиками, деятельность которых перестала соответствовать условиям использования ЕНВД или которые добровольно решили перейти на УСН, все зависит от того, какой режим налогообложения применяется ими по другим видам деятельности. Если ранее они уже подавали уведомление о переходе на УСН, то они вправе применять упрощенку и по тому виду деятельности, по которому прекратили применять ЕНВД.
Можно. Только встать на неё обратно до конца года будет нельзя по одному и тому же виду деятельности!
Вот если ведётся только одна деятельность на ЕНВД, и ИП/организация временно вообще прекратила работать, то можно сняться с учёта по ЕНВД на период неработы, а потом встать опять. Т.е. основное условие - НЕведение деятельности в этот период. Т.е. декларация по УСН априори д.б. нулевая либо отражать доход по иному виду деятельности, не попадающему под ЕНВД.
-
да вот фиг его знает, попадаем мы или нет ( монтаж видео наблюдения, пожарки, охранки). в табеле поставили как ОН. в общем мы типа не работаем! бухгалтер на удаленке.
Если в табеле ОН, то в 1м разделе НДФЛ с мартовской зп д.б. в строке 070, а во 2й раздел в группу строк 100-110-120 данная выплата войдет в тот период, к которому относится дата по строке 120, т.е. следующий рабочий день за днем фактич.выплаты, в случае с ОН в табеле это 06.05.2020, соответственно, 2й квартал.
-
Можете! Енвд дело добровольное. Нужно в налоговую заявления предоставить о снятии с енвд. Но вот обратно, можно ли будет в этом году на эти точки открыть енвд не знаю.
Заново в этом году нельзя будет встать на ЕНВД по тому же виду деятельности.
-
Можно. Только встать на неё обратно до конца года будет нельзя по одному и тому же виду деятельности!
Вот если ведётся только одна деятельность на ЕНВД, и ИП/организация временно вообще прекратила работать, то можно сняться с учёта по ЕНВД на период неработы, а потом встать опять. Т.е. основное условие - НЕведение деятельности в этот период. Т.е. декларация по УСН априори д.б. нулевая либо отражать доход по иному виду деятельности, не попадающему под ЕНВД.
Девочки, всем огромное спасибо за ответы, :ax:
как вообще люди сейчас делают?
у меня четыре магазина на енвд, два закрыты с 28.03. (один на рынке, один обособленный магазин),
в третьем магазине хозяйка вышла на пару дней и по кассе что-то пробила, потом опять закрыла,
а четвертый магазин находится в тц рядом с Океем, и его хозяйка открыла с 09 апреля,
я хотела в декларации по енвд магазин 1,2 не показывать, по кассам выручка ноль
или перейти на усн с 01 апреля, потому что выручка в магазине 4 смешная, магазины при этом 50-60 кв.м
я же наверное не одна такая? может есть у кого-нибудь похожая ситуация. что вы будете делать?
и еще если основной оквэд для поддержки от правительства не совпадает с нашим основным,
но подходящий оквэд есть в дополнительных
и фактически деятельность велась по дополнительному оквэд
Большое спасибо всем за внимание и ответы на мои вопросы
-
девочки, вроде не было тут еще, может пригодится
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-21-04-2020-n-sd-4-3-6655/
письмо ФНС от 21.04.2020 №СД-4-3/6655@
-
Девочки, всем огромное спасибо за ответы, :ax:
как вообще люди сейчас делают?
у меня четыре магазина на енвд, два закрыты с 28.03. (один на рынке, один обособленный магазин),
в третьем магазине хозяйка вышла на пару дней и по кассе что-то пробила, потом опять закрыла,
а четвертый магазин находится в тц рядом с Океем, и его хозяйка открыла с 09 апреля,
я хотела в декларации по енвд магазин 1,2 не показывать, по кассам выручка ноль
или перейти на усн с 01 апреля, потому что выручка в магазине 4 смешная, магазины при этом 50-60 кв.м
я же наверное не одна такая? может есть у кого-нибудь похожая ситуация. что вы будете делать?
и еще если основной оквэд для поддержки от правительства не совпадает с нашим основным,
но подходящий оквэд есть в дополнительных
и фактически деятельность велась по дополнительному оквэд
Большое спасибо всем за внимание и ответы на мои вопросы
По магазинам не подскажу, а по ОКВЭДу - котируется только основной, если он не подходит, с гос. поддержкой пролетаете.
-
Девочки, всем огромное спасибо за ответы, :ax:
как вообще люди сейчас делают?
у меня четыре магазина на енвд, два закрыты с 28.03. (один на рынке, один обособленный магазин),
в третьем магазине хозяйка вышла на пару дней и по кассе что-то пробила, потом опять закрыла,
а четвертый магазин находится в тц рядом с Океем, и его хозяйка открыла с 09 апреля,
я хотела в декларации по енвд магазин 1,2 не показывать, по кассам выручка ноль
или перейти на усн с 01 апреля, потому что выручка в магазине 4 смешная, магазины при этом 50-60 кв.м
я же наверное не одна такая? может есть у кого-нибудь похожая ситуация. что вы будете делать?
и еще если основной оквэд для поддержки от правительства не совпадает с нашим основным,
но подходящий оквэд есть в дополнительных
и фактически деятельность велась по дополнительному оквэд
Большое спасибо всем за внимание и ответы на мои вопросы
По ОКВЭД - только в основном должен быть на 01.03.2020, без всяких "но".
Я буду снимать с учета всех вмененщиков, кто не работает. Т.к. первый раб.день - 06.05.2020, то заявления о снятии с 1.04.2020 могу подать аж до середины мая. Но! При этом люди реально не ведут деятельности по ЕНВД от слова совсем. Как закончится вся эта катавасия - поставлю обратно. За период неработы по тем, у кого не открыта параллельно "нулевая" УСН на всякий случай, придется, до конца года, отчитываться по ОСН и подать потом 3-НДФЛ, хоть и нулевки, а гемор, конечно. Но пока точки не сняты с учета, ЕНВД не платить нет никаких оснований. У кого есть в параллель упрощенка, с теми попроще.
Если Вы сейчас сниметесь с ЕНВД, но продолжите вести ту же деятельность на УСН, то встать обратно на ЕНВД уже не сможете - с 01.01.2021 его уже не будет. Так что тут Вам просчитывать и решать, как вам выгоднее.
Вот почитайте разъяснения ФНС на этот счет как раз:
Коронавирус: разъяснения налогоплательщикам ЕНВД
Правительственными мерами поддержки бизнеса (при условии, что налогоплательщик числится в реестре МСП и отнесен к перечню отраслей, пострадавших от короновируса*) предусмотрен перенос сроков уплаты ЕНВД:
- за 1 квартал 2020 (на 6 месяцев) с 25.04.2020 на 25.10.2020;
- за 2 квартал 2020 (на 4 месяца) с 25.07.2020 на 25.11.2020.
Для всех налогоплательщиков ЕНВД перенесен срок представления декларации за 1 квартал 2020 года (на 3 месяца) с 20.04.2020 на 20.07.2020.
ЕНВД – это специальный налоговый режим, который рассчитывается исходя из потенциально возможного, а не реально полученного дохода. Следовательно, и налоговая декларация должна заполняться с учетом возможного дохода. Наличие или отсутствие реального дохода не влияет на сумму ЕНВД.
Поэтому при приостановлении деятельности нужно либо исчислять и декларировать ЕНВД, либо сниматься с учета в качестве плательщика ЕНВД.
Подать заявление о снятии с учета как плательщика ЕНВД необходимо в течение 5 рабочих дней с момента прекращения деятельности (заявления по форме ЕНВД-3 для ЮЛ и ЕНВД-4 для ИП). Госпошлина за снятие с учета не предусмотрена.
При исчислении срока подачи заявления не учитываются «выходные» и «праздничные» дни, а также нерабочие (выходные) дни в связи с короновирусом с 30.03.2020 по 30.04.2020. Например, если деятельность была прекращена 26 марта, то заявление необходимо подать не позднее 08 мая 2020.
Заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД можно направить почтовым отправлением с описью вложения, передать в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или оставить в специальном боксе возле здания налоговой инспекции.
При снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД, налогоплательщик в автоматическом режиме перейдет на общую систему налогообложения, которая подразумевает ведение учета доходов и расходов, и уплату таких налогов как НДФЛ, НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество. При этом страховые взносы будут оплачиваться в прежнем размере.
При возобновлении предпринимательской деятельности и желании применять ЕНВД вновь в течение 5 дней необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД по установленной форме (ЕНВД-1 для ЮЛ и ЕНВД-2 для ИП).
Если плательщик не встал на учет в качестве плательщика ЕНВД перед возобновлением деятельности он останется на общей системе налогообложения.
-
Девочки,наша сфера деятельности признана пострадавшей .Шеф сказал хочет оформить всем простой.Я ему говорю ,что тогда не думаю ,что нам что-то перепадет в плане единовременной помощи в мае на зарплату.Я же права?
-
Девочки,наша сфера деятельности признана пострадавшей .Шеф сказал хочет оформить всем простой.Я ему говорю ,что тогда не думаю ,что нам что-то перепадет в плане единовременной помощи в мае на зарплату.Я же права?
Пока правительство порядок не утвердило и все только на словах. Но вроде бы как главное условие - сохранение численности, неважно в простое, за свой счет, на больничных или в отпусках. Главное чтоб не уволили.
На вчерашнем заседании прав-ва проект рассматривали, но результат пока неизвестен.
5. Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Проект постановления разработан в целях частичной компенсации затрат субъектов МСП, связанных с осуществлением их деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Условием предоставления субсидии является сохранение субъектами МСП не менее 90% количества работников в марте 2020 года.
Проект постановления предусматривает использование сложившейся инфраструктуры взаимодействия с налогоплательщиками, что позволит обеспечить удобный дистанционный режим подачи заявлений на оказание поддержки, процедуру рассмотрения заявления и выплаты средств, не превышающую трёх дней со дня обращения.
-
https://www.nalog.ru/rn61/news/activities_fts/9746392/
Федеральная налоговая служба с 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Об этом на брифинге в доме Правительства России заявил глава Налоговой службы Даниил Егоров.
«Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим», — сказал Даниил Егоров.
Выплаты в размере одного МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 130 рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.
Даниил Егоров отметил, что субсидии на заработную плату не являются для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом. Кроме того, от НДФЛ освобождены компенсационные выплаты стимулирующего характера медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.
-
девочки, вроде не было тут еще, может пригодится
http://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-21-04-2020-n-sd-4-3-6655/
письмо ФНС от 21.04.2020 №СД-4-3/6655@
мне все таки не очень понятно, если мы пр оквэд не пострадавшие и работать можно, даже нужно?деятельность фактическая даже в пострадавшие очень попадает?, значит нас переносы сроков не касаются же? ?то что платить обязаны во время налоги я уже поняла :an:?
-
Продублирую сюда, там тема дюже быстро наполняется.
Девочки, отчитываюсь. Сначала я позвонила на номер дежурного оперативного штаба по кв, указанный на портале администрации 8 (863) 240 32 23.
Отправили в Департамент экономики 8 (863) 263 01 65. Тут в душе не ведали ответов.
Искала в инете хоть какие-то контакты, нашла "Экстренный ситуационный центр информационной и консультационной поддержки субъектов МСП и самозанятых Ростовской области", он также обозначен на портале администрации в разделе по пропускам как номер для консультаций - 8 (804) 333-32-31. Тут вопросы записали, заявку оформили, пообещали обратную связь юриста. Часа через 3 перезвонили, ответы следующие:
- в строку "Вид деятельности по отрасли" таки пишем ОКВЭД с расшифровкой.
- в строку "место осуществления деятельности" при невозможности вписать определенный адрес (например,пропуск для курьера или водителя-экспедитора компании-грузоперевозчика) пишем "Характер работы разъездной (по г.Ростову-на-Дону или Ростовская область или Российская Федерация)" - т.е. очерчиваем периметр в соответствии с производственной необходимостью.
- в строку с графиком так и пишем "ненормированный", если он ненормированный.
Спасибо) Я эти две строчки у всех пустые оставила) Теперь заполним)
-
Если ваша реальная деятельность не под запретом, то работать можно. Если основной ОКВЭД не попадает в перечень пострадавших, то перенос сроков только по сдаче отчетности, но не по уплате налогов.
Последнее, конечно, дебилизм. Нахрена мне перенос срока подачи декларации, если перед уплатой налога я её априори сформирую?
-
Если ваша реальная деятельность не под запретом, то работать можно. Если основной ОКВЭД не попадает в перечень пострадавших, то перенос сроков только по сдаче отчетности, но не по уплате налогов.
Последнее, конечно, дебилизм. Нахрена мне перенос срока подачи декларации, если перед уплатой налога я её априори сформирую?
да, спасибо Оль. я так и подумала.
теперь убедить во всем этом начальство :be:
а то задолбали с этими заявлениями громкими. :hysterics:
всем отсрочка! ...а нет, не всем(тихим шепотом)
всем возместят МРОТ! ..... а нет, не всем...
всем выходной! ...а нет, не всем....
всем отсрочка по аренде за гос.имущество!....а нет, не всем.....
:aq: :aq: :aq:
в результате от государства большой кукишь...а работники то наслушались по телеку и требуют....
-
Девочки подписали постановление №576 от 24.04.2020 на выплату субсидий малому и среднего бизнесу.
-
Ох, вопросов больше, чем ответов теперь)). Девочки, кто как понимает эту субсидию? Если в СЗВ-М есть декретницы и люди без сохранения, люди на 0,25 и на 0,5 ставки - выходит, на них тоже можно получить? Вроде в заявлении мы не указываем количество, их ИФНС само возьмет в ПФР из СЗВ-М. А вот не заставят ли потом вернуть денежки?). У меня из-за совместителей может ФОТ получится меньше, чем субсидия. Привлечёт же внимание? С другой стороны, прямо указано, что это субсидия на компенсацию затрат, в том числе заработную плату и нет требования чтобы ЗП была не меньше МРОТ...
-
Ох, вопросов больше, чем ответов теперь)). Девочки, кто как понимает эту субсидию? Если в СЗВ-М есть декретницы и люди без сохранения, люди на 0,25 и на 0,5 ставки - выходит, на них тоже можно получить? Вроде в заявлении мы не указываем количество, их ИФНС само возьмет в ПФР из СЗВ-М. А вот не заставят ли потом вернуть денежки?). У меня из-за совместителей может ФОТ получится меньше, чем субсидия. Привлечёт же внимание? С другой стороны, прямо указано, что это субсидия на компенсацию затрат, в том числе заработную плату и нет требования чтобы ЗП была не меньше МРОТ...
а что уже форма для заполнения есть?
-
Да, там же в Постановлении http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
Но приём начнётся с 01.05 онлайн
-
Да, там же в Постановлении http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
Но приём начнётся с 01.05 онлайн
Понятно,получатся организация получатель средств заполняет только заявление,а в нем только реквизиты?
-
Получается, что так
-
Да, там же в Постановлении http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
Но приём начнётся с 01.05 онлайн
задолженность была на 01.03, погасили 03.03, неужели откажут :ai:
-
Девочки, где можно посмотреть полный перечень ОКВЭД, считающихся пострадавшими? Я уже запуталась во всех постановлениях и дополнениях... :be:
-
Девочки, где можно посмотреть полный перечень ОКВЭД, считающихся пострадавшими? Я уже запуталась во всех постановлениях и дополнениях... :be:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350700&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.8235157892729241#06646371666168103
-
Девочки все же слышали сегодня выступление президента, праздничные дни до 11.05 включительно. А как быть с выплатой зп? У кого она должна была быть 08.05? Что 30.04 выплачивать? Банки же тоже по идеи не будут работать? И если у меня есть заявление на отпуск от сотрудника с 06.05 мне ему можно оформлять его? Голова кругом уже идёт
-
у меня штук 30 заявлений на отпуск с 6 мая, выплачиваю их завтра. зарплату считаю и выплачиваю с 6 по 8 мая.
-
у меня штук 30 заявлений на отпуск с 6 мая, выплачиваю их завтра. зарплату считаю и выплачиваю с 6 по 8 мая.
Меня смутило то , что банки то тоже могут не работать 6-8
-
Меня смутило то , что банки то тоже могут не работать 6-8
Ничего не поменялось. Работали же с 30 марта и продолжают работать. На них не распространяется указ о нерабочих днях. Вот как был производственный Календарь на начало 2020, так по нему банки и работают. А многие и в праздничные и выходные зачисляют и проводят платежи, которые не требуют подтверждения. Зп в том числе.
-
Меня смутило то , что банки то тоже могут не работать 6-8
2/3 города работает, а банки отдыхать пойдут, с чего бы?
-
Подскажите, кто как делает - если из ИФНС приходит требование предоставить пояснения или сдать уточненку, сдаешь уточненку, им этого достаточно, не надо еще и письмо в ответ направлять типа: "В ответ на требование, предоставляем корректирующий отчет.."?
-
Подскажите, кто как делает - если из ИФНС приходит требование предоставить пояснения или сдать уточненку, сдаешь уточненку, им этого достаточно, не надо еще и письмо в ответ направлять типа: "В ответ на требование, предоставляем корректирующий отчет.."?
Если подстраховаться со всех сторон то и уточненку и ответ письмом
-
Подскажите, кто как делает - если из ИФНС приходит требование предоставить пояснения или сдать уточненку, сдаешь уточненку, им этого достаточно, не надо еще и письмо в ответ направлять типа: "В ответ на требование, предоставляем корректирующий отчет.."?
Вам жалко пары слов для "хорошего человека"? :ad:
для и себе заметочка лишний раз: типо выполнено.
-
Девочки, тут писали, что пониженные ставки и прочее действуют для пострадавших отраслей, а сейчас слушаю вебинар, там говорят,что по зарплате пониженные ставки для всех отраслей, если есть в реестре МСП. Как вы оплачивать планируете налоги по зарплате за апрель?
-
Пониженные ставки для всех мсп, которые в реестре :bf:
Изменения в НК.
-
Пониженные ставки для всех мсп, которые в реестре :bf:
Изменения в НК.
а про налог на УСН что-то слышно? Уменьшили его? где почитать?
-
Девочки, тут писали, что пониженные ставки и прочее действуют для пострадавших отраслей, а сейчас слушаю вебинар, там говорят,что по зарплате пониженные ставки для всех отраслей, если есть в реестре МСП. Как вы оплачивать планируете налоги по зарплате за апрель?
Нет, не писали тут такого :av:, пониженные ставки для всех абсолютно, но с сумм, превышающих МРОТ.
-
Подскажите, кто как делает - если из ИФНС приходит требование предоставить пояснения или сдать уточненку, сдаешь уточненку, им этого достаточно, не надо еще и письмо в ответ направлять типа: "В ответ на требование, предоставляем корректирующий отчет.."?
Вообще в требованиях обычно требуют или пояснения, или уточненный расчет. Я в случае корректировок не пишу писем, чего лишнее платить за отправку)))
-
Вообще в требованиях обычно требуют или пояснения, или уточненный расчет. Я в случае корректировок не пишу писем, чего лишнее платить за отправку)))
а за отправку деньги берут? :al:
не замечала...
-
а за отправку деньги берут? :al:
не замечала...
Кагбэ от оператора зависит, мы платим за объем документооборота.
-
а про налог на УСН что-то слышно? Уменьшили его? где почитать?
УСН, ЕНВД уменьшили, но опять не для всех для тех у кого ОКВЭД ( не важно основной или дополнительный) из списка пострадавших.
-
УСН, ЕНВД уменьшили, но опять не для всех для тех у кого ОКВЭД ( не важно основной или дополнительный) из списка пострадавших.
Добрый день, вот слышала вчера в новостях про дополнительный оквэд, но не нашла,
точно это? где почитать?
-
УСН, ЕНВД уменьшили, но опять не для всех для тех у кого ОКВЭД ( не важно основной или дополнительный) из списка пострадавших.
а где почитать? Не видела изменений. У меня пострадавшая фирма. Мне надо посчитать за 1 квартал Усн. Разница приличная выходит.
-
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался организация на ОСНО. Импорт и экспорт лома металлов. Очень нужна консультация за вознаграждение.
-
а где почитать? Не видела изменений. У меня пострадавшая фирма. Мне надо посчитать за 1 квартал Усн. Разница приличная выходит.
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу, интересуют данные по Ростовской области. Мониторю сайт правительства РО https://www.donland.ru, но в упор не вижу :al:
-
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу, интересуют данные по Ростовской области. Мониторю сайт правительства РО https://www.donland.ru, но в упор не вижу :al:
Изменений в Законе еще не было.
-
Изменений в Законе еще не было.
блин, сегодня уже 30, у губернатора было написано разработать документацию к 30 апреля.
-
Девочки, а что с больничными старше 65 лет сотрудники?на сайте фсс не вижу продления с 1 мая.
-
а где почитать? Не видела изменений. У меня пострадавшая фирма. Мне надо посчитать за 1 квартал Усн. Разница приличная выходит.
насчет ументшения УСН приняло Законодат.собрание РО закон 25.04.2020 № № 313-ЗС
http://www.zsro.ru/upload/iblock/78d/313zs24042020.pdf
А вот насчет уменьшения ставки ЕНВД найти не могу :be:
-
:al:
-
Нет, не писали тут такого :av:, пониженные ставки для всех абсолютно, но с сумм, превышающих МРОТ.
Спасибо, Оля!
Пониженные ставки для всех мсп, которые в реестре :bf:
Изменения в НК.
Спасибо, Маша! И на сколько это по времени?
-
насчет ументшения УСН приняло Законодат.собрание РО закон 25.04.2020 № № 313-ЗС
http://www.zsro.ru/upload/iblock/78d/313zs24042020.pdf
А вот насчет уменьшения ставки ЕНВД найти не могу :be:
На днях читала в инсте комментарии людей у Голубева. На часть комментариев правительство и центр поддержки бизнеса отвечает. Так вот , на комментарии по поводу вмененки, что это разводилово. Наши органы умничают, что типо кооффициенты муниципалитеты должны менять. Они не при чем. Там прям жаркие споры были. Никто так и не пояснил, будут коофициенты менять муниципалы или ставку по налогу наши. Друг на друга кивают они
-
И на сколько это по времени?
Пока до 31.12.2020
https://www.nalog.ru/rn27/news/tax_doc_news/9736752/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349084&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5281583622815016#04495309134079859 - ст. 6
-
На днях читала в инсте комментарии людей у Голубева. На часть комментариев правительство и центр поддержки бизнеса отвечает. Так вот , на комментарии по поводу вмененки, что это разводилово. Наши органы умничают, что типо кооффициенты муниципалитеты должны менять. Они не при чем. Там прям жаркие споры были. Никто так и не пояснил, будут коофициенты менять муниципалы или ставку по налогу наши. Друг на друга кивают они
В плане по поддержке бизнеса Голубев конкретно сказал, что хочет снизить налог по ЕНВД с 15% до 7,5%, налог для всех одинаков. Но с коментариями согласна - развод полный, помощи кроме кредитов нет :aq:
-
насчет ументшения УСН приняло Законодат.собрание РО закон 25.04.2020 № № 313-ЗС
http://www.zsro.ru/upload/iblock/78d/313zs24042020.pdf
А вот насчет уменьшения ставки ЕНВД найти не могу :be:
Так здесь же и про ЕНВД, но только для пострадавших ОКВЭДов до 7,5%.
-
Так здесь же и про ЕНВД, но только для пострадавших ОКВЭДов до 7,5%.
здесь ничего не говориться о вмененке, обл.закон 843- зс в который вносят поправки регулирут налоги на патент и усн.
-
:ax:
-
Девочки, аванс по ндфл за 1 квартал ип осно был обязателен к уплате до 27.04 с этого года? Не перечислила - теперь штраф?
-
Да? Ну ок, я, каюсь, с тел. не полезла первоисточник читать, решила, что выше упрощенки речь о енвд, а это, выходит, о патенте.
-
Добрый день. Девочки подскажите пожалуйста, кто нибудь заявление в налоговую подавал на выплату на работников ИП?
-
Добрый день. Девочки подскажите пожалуйста, кто нибудь заявление в налоговую подавал на выплату на работников ИП?
Я сегодня буду отправлять почтой, т.к ЭП у нас нет.
-
Тоже почтой планирую отправить, распечатала с сайта налоговой.
-
Добрый день. Девочки подскажите пожалуйста, кто нибудь заявление в налоговую подавал на выплату на работников ИП?
я отправила через личный кабинет-пока висит статус "принято"
-
я отправила через личный кабинет-пока висит статус "принято"
для отправки через Личный кабинет нужна же ЭП, правильно?
-
:
для отправки через Личный кабинет нужна же ЭП, правильно?
да, подписывала электронной подписью
-
девочки,кто нибудь в курсе что с 65 летними делать дальше? так и держать их в отпуске с сохранением оклада?
-
Девочки, аванс по ндфл за 1 квартал ип осно был обязателен к уплате до 27.04 с этого года? Не перечислила - теперь штраф?
Платить надо было до 27.04. Про штрафы не знаю. Раньше за авансовые платежи не штрафовали, только пени начисляли.
-
Добрый день. Девочки подскажите пожалуйста, кто нибудь заявление в налоговую подавал на выплату на работников ИП?
По ТКС можно.Мы сегодня отправили.Там функцию добавили.
-
По ТКС можно.Мы сегодня отправили.Там функцию добавили.
я через сбис отправляла, но сразу же пришли отказы, якобы нарушена структура формата банковских реквизитов, пришлось через ЛК отправлять
-
Девочки, может, кто в курсе, подскажите - ООО с одним директором, он же учредитель, по виду деятельности относится к пострадавшим отраслям.
Можно ли оформить в этом случае субсидию на з/п, считается ли, что было сохранено рабочее место? :be: :ag:
-
Девочки, сотрудникам 65+ получается листки нетрудоспособности закрыли? Информации о продлении же нет?
-
Девочки, может, кто в курсе, подскажите - ООО с одним директором, он же учредитель, по виду деятельности относится к пострадавшим отраслям.
Можно ли оформить в этом случае субсидию на з/п, считается ли, что было сохранено рабочее место? :be: :ag:
отправляйте
-
Девочки, сотрудникам 65+ получается листки нетрудоспособности закрыли? Информации о продлении же нет?
многих просто отправили работать.запрета нет. заменить их некем(доплачивать надо). наши сидят дома. что с ними делать...не знаю...
-
Девочки, добрый день.
Про материальную помощь в размере 4000 руб. Хочу выплатить сотрудникам, разово.
Правильно я понимаю, что не облагается взносами, но облагается НДФЛ?
-
Девочки, помогите советом, у меня основной оквэд в списке пострадавших, по нему енвд, а по дополнительному усн, но он не в списке. По моей логике не имею права на пониженную ставку или всё же имею?
-
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97818/
здесь про снижение ставки енвд
-
Девочки, добрый день.
Про материальную помощь в размере 4000 руб. Хочу выплатить сотрудникам, разово.
Правильно я понимаю, что не облагается взносами, но облагается НДФЛ?
НДФЛ тоже не облагается (пп. 28 ст. 217 НК)
-
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97818/
здесь про снижение ставки енвд
Зоя, спасибо! Это касается Ростова, меня больше Азовский район интересует (Голубев то обещал снизить по области, а сам отдал это на усмотрение муниципалитетов :aq:)
По Сбису отправила вчера заявление на субсидию, пишет письмо дошло, а как отслеживать ход решения по выплате не соображу :al:
-
Девочки, помогите советом, у меня основной оквэд в списке пострадавших, по нему енвд, а по дополнительному усн, но он не в списке. По моей логике не имею права на пониженную ставку или всё же имею?
У меня тоже такая ситуация, я не рискую, т.к. пишут что ОКВЭД должен быть основным
-
НДФЛ тоже не облагается (пп. 28 ст. 217 НК)
Спасибо большое
-
Начинается тягомотина с этой субсидией.Подали 2 мая.Смотрю ход рассмотрения-ошибка "неверный расчетный счет или не указан".Сохранилась печатная форма -все верно и сверено с банком.Звоню в Ленинскую налоговую-даже не знают к кому меня послать с этим :aq:Сказали пережвонить позднее-будут искать кто этим занимается.Организация на высоте,но как все хорошо начиналось.
-
"КонсультантПлюс: Новости для бухгалтера"
06.05.2020
С налогоплательщиков не будут взыскивать задолженность до 31 мая включительно
ФНС продлила приостановку взыскания задолженности до 31 мая текущего года включительно. Также контролеры не будут применять соответствующие обеспечительные меры, которые предусмотрены НК РФ (например, "арест имущества"). Ранее налоговики поручали ввести приостановку до 30 апреля включительно.
Мера касается всех налогоплательщиков. Однако есть исключение. Налоговая вправе применить взыскание и обеспечительные меры, если юрлица и ИП могут использовать ситуацию, чтобы скрыть активы или иначе препятствовать взысканию.
Документы: Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@
Информация ФНС России
И еще интересное письмо - Письмо Минфина России от 15.04.2020 № 03-11-11/29958 - Расходы по УСН можно подтверждать копиями документов
-
Девочки, а есть уже документальное подтверждение снижение ставок по УСН?
-
Пока до 31.12.2020
https://www.nalog.ru/rn27/news/tax_doc_news/9736752/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349084&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5281583622815016#04495309134079859 - ст. 6
Спасибо большое, Маша!
Девочки, а подтверждение вида деятельности ФСС принимает по ТКС. А то я отправила и сижу спокойно, а потом вспомнила, что раньше не принимали электронно.
-
Девочки, а есть уже документальное подтверждение снижение ставок по УСН?
Я искала документ, но кроме видео Голубева не нашла, думаю они если и примут постановление, то позже.
Сама решила пока авансы не платить
-
Девочки, а подтверждение вида деятельности ФСС принимает по ТКС. А то я отправила и сижу спокойно, а потом вспомнила, что раньше не принимали электронно.
Я в этом году тоже по ТКС отправила. Всё нормально прошло. Уже даже уведомление от них пришло почтой.
-
Начинается тягомотина с этой субсидией.Подали 2 мая.Смотрю ход рассмотрения-ошибка "неверный расчетный счет или не указан".Сохранилась печатная форма -все верно и сверено с банком.Звоню в Ленинскую налоговую-даже не знают к кому меня послать с этим :aq:Сказали пережвонить позднее-будут искать кто этим занимается.Организация на высоте,но как все хорошо начиналось.
у меня такое было! дозвонилась до доброго человека в налоговой, который сказал что дело в КПП банка - в компьютере в налоговой и на сайте банка он отличался, девушка продиктовала тот что в налоговой и заявление принялось.
-
у меня такое было! дозвонилась до доброго человека в налоговой, который сказал что дело в КПП банка - в компьютере в налоговой и на сайте банка он отличался, девушка продиктовала тот что в налоговой и заявление принялось.
вы новое отправили?банк случаем не центр инвест.?вот интересно , если в налоговой ошибка в кпп банка , то как потом субсидия для вас поступит в банк?
-
Девочки, добрый день.
Про материальную помощь в размере 4000 руб. Хочу выплатить сотрудникам, разово.
Правильно я понимаю, что не облагается взносами, но облагается НДФЛ?
Дополню Машу - ндфл не облагается только в пределах 4 тыс/год. Ну, и имейте в виду, что это неучитываемые расходы.
-
вы новое отправили?банк случаем не центр инвест.?вот интересно , если в налоговой ошибка в кпп банка , то как потом субсидия для вас поступит в банк?
КПП вообще ни разу не определяющий реквизит, зачисление пройдет замечательно, даже если Вы вообще его не укажете в платёжке, главное, чтобы верно были указаны номер счета, наименование и ИНН получателя, БИК и корр.счет банка. Это мне говорил не один работник банка, я одно время в крупной компании кроме мелких фирм группы вела массивный (порядка 100-200 платежек в день) участок банк по всей группе, так что на опыте проверено. И только наши доблестные ИФНС любят тратить время и канцтовары на заявления об уточнении КПП в реквизитах пп))). Какого лешего к КПП банков придираются в контексте этих заявлений - вообще не понятно. Лишь бы прицепиться, всё как всегда.
-
Девочки, а подскажите, только завтра планирую озадачиться этими заявлениями. По диагонали попадалась инфа, что реализована возможность их по ткс отправлять, загружая файл в ".xml", как отчетность. А где его собсно формировать, чтобы выгрузить-то? В зупе вроде не попадалось, хотя последний релиз. НП, правда, после нового года не обновляла, может, там? Или просто скан в виде вложения письмом отправлять? Просто у меня не СБИС, а Астрал, в нем тоже не нашла. По количеству заявлений прилично будет, поэтому конечно хотелось бы xml, тем более, что во всех программах внесены все реквизиты, а не набирать/подписывать/сканировать...
-
Спасибо большое, Маша!
Девочки, а подтверждение вида деятельности ФСС принимает по ТКС. А то я отправила и сижу спокойно, а потом вспомнила, что раньше не принимали электронно.
Я через Сбис уже 2 год сдаю
-
Девочки, а подскажите, только завтра планирую озадачиться этими заявлениями. По диагонали попадалась инфа, что реализована возможность их по ткс отправлять, загружая файл в ".xml", как отчетность. А где его собсно формировать, чтобы выгрузить-то? В зупе вроде не попадалось, хотя последний релиз. НП, правда, после нового года не обновляла, может, там? Или просто скан в виде вложения письмом отправлять? Просто у меня не СБИС, а Астрал, в нем тоже не нашла. По количеству заявлений прилично будет, поэтому конечно хотелось бы xml, тем более, что во всех программах внесены все реквизиты, а не набирать/подписывать/сканировать...
В личном кабинете налогоплательщика все подтянулось автоматически - руками вбивала только КПП и расчетный счет
-
:peace:
Я через Сбис уже 2 год сдаю
только с личным ключём, за кого-то по доверенности нельзя.
-
Девочки, а подскажите, только завтра планирую озадачиться этими заявлениями. По диагонали попадалась инфа, что реализована возможность их по ткс отправлять, загружая файл в ".xml", как отчетность. А где его собсно формировать, чтобы выгрузить-то? В зупе вроде не попадалось, хотя последний релиз. НП, правда, после нового года не обновляла, может, там? Или просто скан в виде вложения письмом отправлять? Просто у меня не СБИС, а Астрал, в нем тоже не нашла. По количеству заявлений прилично будет, поэтому конечно хотелось бы xml, тем более, что во всех программах внесены все реквизиты, а не набирать/подписывать/сканировать...
Ольга, в 1С 8.3 БП со вчерашнего дня появилось это заявление
(http://images.vfl.ru/ii/1588918017/944c8dfb/30449553_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/944c8dfb30449553.html)
-
Девочки, а есть уже документальное подтверждение снижение ставок по УСН?
Есть, 2 страницы назад выкладывали. http://www.zsro.ru/upload/iblock/78d/313zs24042020.pdf
-
Девочки, у кого работают инвалиды, скажите, у вас ФСС запрашивает каждый квартал карточки учета страховых взносов по этим сотрудникам?
Уже третий квартал достают с этими карточками, при чем звонят и требуют, угрожая штрафами за непредоставление, :hi!: письменно требований не присылают, аргументируя, что они делают лучше нам, что не направляют письменно, иначе через 6 дней после отправки требования при отсутствии реакции выпишут штраф ))))
Это у всех, у кого инвалиды есть, запрашивают или показательная контрольная работа с избранными?
-
Есть, 2 страницы назад выкладывали. http://www.zsro.ru/upload/iblock/78d/313zs24042020.pdf
Я правильно понимаю, что п. 3 статьи 1, где как раз говорится об 1%, вступает в силу с 01.07, следовательно 1 квартал уплата идет 6%, или я конкретно туплю? Еще раз перечитала - это только для пострадавших отраслей, а как все говорится красиво изначально и якорится в голове то, что хочешь услышать
спасибо за ссылку
-
Люда, большое спасибо!
Наш Астрал подтверждение ОКВЭД реализовал только в этом году, сдаем со своей ЭЦП по доверенностям, но:
- пришлось в редакторе отчётов и налогоплательщиков в самом астрале заводить все организации и сами справку+заявление набирать вручную;
- пришлось обзвонить ФСС и дать им перечни страхователей, чтобы они активировали какую-то галочку там у себя в разделе наших полномочий, т.к. у многих клиентов эта галочка не стояла, поэтому отчет не проходил.
Но поскольку это разовая акция, я предпочла потратить три дня, чем кататься во все ФСС руками везти, а в след.году уже столько времени не займет.
-
Дополню Машу - ндфл не облагается только в пределах 4 тыс/год. Ну, и имейте в виду, что это неучитываемые расходы.
Спасибо, Оля.
У меня эта помощь в НКО, поэтому расходы или не расходы, не важно.
-
Я правильно понимаю, что п. 3 статьи 1, где как раз говорится об 1%, вступает в силу с 01.07, следовательно 1 квартал уплата идет 6%, или я конкретно туплю? Еще раз перечитала - это только для пострадавших отраслей, а как все говорится красиво изначально и якорится в голове то, что хочешь услышать
спасибо за ссылку
Только для пострадавших и то, что касается УСН действует с 1 января, задним числом.
-
В личном кабинете налогоплательщика все подтянулось автоматически - руками вбивала только КПП и расчетный счет
У меня 40 ИПшек, которые понятия не имеют о ГУ, ЛК НП, ЭЦП и прочем :girl_haha: Да что там, половина из них и по-русски-то с трудом изъясняется
-
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97818/
здесь про снижение ставки енвд
Это ПРОЕКТ. Подписанного и опубликованного в должном порядке документа нет.
-
Девочки, подскажите, руководитель в апреле снял наличные с расчетного счета. Предприятие не работает, деньги на р/с были, указал, что на хоз.расходы.(по инерции или по старой памяти), а на самом деле был оформлен договор займа на эти деньги с физическим лицом. Что делать? Сообщить в банк, что неправильно указал код снятия? И чем это нам чревато?
-
Я бы вернула эти деньги в кассу как неиспользованные подотчетные средства, а след.днем выдала займ. Срок по кассовой дисциплине, если речь не о ККТ, по прежнему 2 мес, кому оно надо будет проверять
-
Оль, а зафига? Ну вот реально? Коды (тарифы) по снятию, я так понимаю, одинаковые в банке, что хознужды, что займ. Кто накажет? Или я отстала от жизни и там что то поменялось?
А вот при выдаче денег на займ без снятия с р/сч наказать могут.
Я бы ничего не делала вообще.
-
Девочки, объясните, для чайника. Я снятые деньги с р/сч оформляю в кассу предприятия, а на след. день выдаю, как займ?
-
Почему на следующий? Какой у Вас лимит хранения денежных средств в кассе? Если нулевой или меньше снятой суммы, то должны в этот же день выдать. Если малое предприятие, то лимит может не устанавливаться. Тогда да, можно и на след.день выдать.
-
Оль, а зафига? Ну вот реально? Коды (тарифы) по снятию, я так понимаю, одинаковые в банке, что хознужды, что займ. Кто накажет? Или я отстала от жизни и там что то поменялось?
А вот при выдаче денег на займ без снятия с р/сч наказать могут.
Я бы ничего не делала вообще.
Да для хоть какой-то красоты, Маш)))
Честно, эти инструкции ЦБ вымораживают, чо на чо можно расходовать, чо на чо нельзя. С учётом сроков проверки, я, там где ККТ нет, честно, мало на них заморачиваюсь, особенно у 6%ков. Недавно попадалась статья о новых изменениях по наличке, повозмущалась и сейчас лаже не могу вспомнить, про что они :ai:
-
На следующий у меня опять же для красоты. Типа ночь перележали и уже другими деньгами стали :ag:
-
Да, у нас - малое предприятие. Девочки, как чувствовала, подняла этот вопрос. Только что в банк-клиенте получила письмо: предоставить разъяснения о снятых суммах (Центр-инвест). :wallbash: Прям сама накаркала. Теперь что делать? Прицепились, видно, что поступлений нет, а деньги снимаются.
Что делать? Обьяснительную писать? Или все равно накажут. Я прям в панике
-
В центре-инвесте всегда просят подтвердить документально снятие более или менее крупных сумм, не на зпл , копию договора займа принесите и все
-
Да, Центр-Инвест славится такими запросами, у нас и раньше запрашивал, паникую, что деньги руководитель снял не по коду снятия на займ, а по коду расходу на хоз.нужды
-
А уточнить письмом код снятия разве нельзя? У меня была ситуация, когда взнос наличными ошибочно сделали в виде выручки при отсутствии деятельности. Писали письмо в банк и с отметкой о принятии предоставляли в налоговую (проверка была, вменяли неприменение ККТ).
-
Да, у нас - малое предприятие. Девочки, как чувствовала, подняла этот вопрос. Только что в банк-клиенте получила письмо: предоставить разъяснения о снятых суммах (Центр-инвест). :wallbash: Прям сама накаркала. Теперь что делать? Прицепились, видно, что поступлений нет, а деньги снимаются.
Что делать? Обьяснительную писать? Или все равно накажут. Я прям в панике
Если у вас есть "личный операционист" позвоните ей и уточните. В центр-инвесте на каждый "чих" нужен документ. Обычно обходились сканами запрашиваемых документов
-
А уточнить письмом код снятия разве нельзя? У меня была ситуация, когда взнос наличными ошибочно сделали в виде выручки при отсутствии деятельности. Писали письмо в банк и с отметкой о принятии предоставляли в налоговую (проверка была, вменяли неприменение ККТ).
Если они уже запросили документы, то уже, наверное, поздно.
-
Если у вас есть "личный операционист" позвоните ей и уточните. В центр-инвесте на каждый "чих" нужен документ. Обычно обходились сканами запрашиваемых документов
Точно, сейчас позвоню
-
И у вас спрошу, может сталкивались.
Хочу принять работника по новой трудовой. Основная тк у него на другом месте работы, где он был на неполной занятости плюс в отпуске по уходу и получает пособие по уходу. сейчас работы там нет, осталось только пособие.
Вопрос в том, не будет ли проблем с возмещением пособия от фсс по тому месту работы?
Если мы начнем делать на него отчисления в фсс.. как другой работодатель..
Как думаете, прокатит?
-
И у вас спрошу, может сталкивались.
Хочу принять работника по новой трудовой. Основная тк у него на другом месте работы, где он был на неполной занятости плюс в отпуске по уходу и получает пособие по уходу. сейчас работы там нет, осталось только пособие.
Вопрос в том, не будет ли проблем с возмещением пособия от фсс по тому месту работы?
Если мы начнем делать на него отчисления в фсс.. как другой работодатель..
Как думаете, прокатит?
У меня был один сотрудник ,который уволился ,но перед этим ушел в декрет за жену :ab:. А к нам на пол ставки потом пришел,так я побоялась ( у меня как раз должна была быть проверка ФСС) и писала им письмо
-
И у вас спрошу, может сталкивались.
Хочу принять работника по новой трудовой. Основная тк у него на другом месте работы, где он был на неполной занятости плюс в отпуске по уходу и получает пособие по уходу. сейчас работы там нет, осталось только пособие.
Вопрос в том, не будет ли проблем с возмещением пособия от фсс по тому месту работы?
Если мы начнем делать на него отчисления в фсс.. как другой работодатель..
Как думаете, прокатит?
В свое время я прекрасно работала на неполный день и получалп пособие до 1.5 от ФСС, а сейчас...
Разве нельзя принять сотрудника на неполный рабочий день с сохранением пособия по уходу за ребенком? Я бы взяла, допустим, по совместительству на работу без трудовой книжки.
-
В свое время я прекрасно работала на неполный день и получалп пособие до 1.5 от ФСС, а сейчас...
Разве нельзя принять сотрудника на неполный рабочий день с сохранением пособия по уходу за ребенком? Я бы взяла, допустим, по совместительству на работу без трудовой книжки.
Не могу на 0,5. :ak:
-
Не могу на 0,5. :ak:
Тогда ФСС будет против) с другой стороны как они выйдут на работающую мамочку?
-
В свое время я прекрасно работала на неполный день и получалп пособие до 1.5 от ФСС, а сейчас...
И сейчас так можно, ничего не поменялось в этом плане.
-
Добрый вечер! подскажите, нет же изменений - страховые взносы с з/п за март до 12 мая? за апрель - до 15мая, правильно?
-
Кто знает, как перенести сотрудников со всеми датами приема в новую базу? У меня 1с 8.3 Корп.
Везде пишут про ЗУП, там есть документ "начальная штатная расстановка", а у себя в КОРП такого документа не нахожу :wallbash:
-
Девочки, я правильно понимаю, что поскольку президент отменил нерабочие дни, то все сроки, перенесенные на 12.05, сегодня наступили. Вне зависимости от того, что наши местные власти ограничения не сняли. То есть, я выходить из дома вроде как не имею права, но баланс сдать и налоги оплатить обязана. Всё верно?))
-
Девочки, я правильно понимаю, что поскольку президент отменил нерабочие дни, то все сроки, перенесенные на 12.05, сегодня наступили. Вне зависимости от того, что наши местные власти ограничения не сняли. То есть, я выходить из дома вроде как не имею права, но баланс сдать и налоги оплатить обязана. Всё верно?))
Верно. А из дома выходить вы спокойно могли еще с 26.04. Именно тогда было изменение в 272 Постановление: "Организации, чья деятельность временно приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, вправе сохранить присутствие на рабочих местах лиц, обеспечивающих: ,,, начисление и выплату заработной платы."
-
Это я видела, но наверное мне надо было пропуск получать. Я не получала. И опять же, я вроде как могла выходить начислять и выплачивать зарплату, вот только садики и школы не работают. С детьми разве что...
Про выходить, это я так, поворчать))) Из дома всё конечно могу сделать и делаю. Просто я директору пыталась объяснить, что наступил рабочий день и надо оплатить ндфл, хотя у нас конкретно он не рабочий :be: ЧуднО всё...
-
Это я видела, но наверное мне надо было пропуск получать. Я не получала. И опять же, я вроде как могла выходить начислять и выплачивать зарплату, вот только садики и школы не работают. С детьми разве что...
Про выходить, это я так, поворчать))) Из дома всё конечно могу сделать и делаю. Просто я директору пыталась объяснить, что наступил рабочий день и надо оплатить ндфл, хотя у нас конкретно он не рабочий :be: ЧуднО всё...
Пропуск получать не надо было, достаточно было справки, которые работодатель дает. С детками конечно выходить проблематично, а объясняться с работодателем еще сложнее :ai:
-
Пропуск получать не надо было, достаточно было справки, которые работодатель дает. С детками конечно выходить проблематично, а объясняться с работодателем еще сложнее :ai:
так в Ростове эти справки не действительны.
-
так в Ростове эти справки не действительны.
Действительны для тех, о ком я писала.
-
Для передвижения по Ростову сперва были справки, потом их сменили на пропуски. А справки остались действительны только для области
-
Девочки, я не плачу страховые взносы второй месяц , авансы по усн.Мы не работаем с конца марта, нет денег.Мне заявляют знакомые бухи, что нужно было писать заявление.У нас же отсрочка .Я ничего не писала.Что действительно я должна была его писать?наш ОКВЭД в перечне пострадавших
-
Девочки, я не плачу страховые взносы второй месяц , авансы по усн.Мы не работаем с конца марта, нет денег.Мне заявляют знакомые бухи, что нужно было писать заявление.У нас же отсрочка .Я ничего не писала.Что действительно я должна была его писать?наш ОКВЭД в перечне пострадавших
Я тоже слышала, что надо было написать заявление, но со слов коллеги. Нигде информации не нашла. Если найдете, киньте тут ссылку. :ax:
-
Без заявлений передвинули сроки оплаты налогов только пострадавшим МСП, остальным пострадавшим можно получить отсрочку/рассрочку по заявлению. Я так поняла.
Тут есть сервис проверки, кому какие меры поддержки положены
https://www.nalog.ru/rn61/business-support-2020/
-
Без заявлений передвинули сроки оплаты налогов только пострадавшим МСП, остальным пострадавшим можно получить отсрочку/рассрочку по заявлению. Я так поняла.
Тут есть сервис проверки, кому какие меры поддержки положены
https://www.nalog.ru/rn61/business-support-2020/
спасибо
-
Начали приходить 12130 пострадавшим предпринимателям.
-
Начали приходить 12130 пострадавшим предпринимателям.
добрый день, подскажите вот придут эти 12130, я их перечисляю строго работнику? ндфл удерживаю и начисляю и уплачиваю взносы? или же можно работнику перечислить з.п. раньше чем придет субсидия, например, из денег запланированных на аренду?
а когда придут 12130 потратить их на аренду или другие нужды?
всем спасибо за ответы
-
Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, средства из расчета выплат в размере МРОТ на каждого работника за апрель и май предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей получат в виде грантов. Этот формат предполагает, что работодатель сам может решить – направить их на выплату зарплат сотрудникам или на иные цели, чтобы поддержать бизнес. Некоторые граждане неправильно поняли слова президента о субсидиях на зарплату и уверены, что работодатель, получив грант, дополнительно к обычной зарплате выплатит им еще по 12130 рублей. Роструд разъяснил, что размер гранта зависит от общей численности работников компании, но данные выплаты адресованы организациям, а не сотрудникам.
Источник: https://www.business.ru/news/14032-gosudarstvennye-subsidii-v-razmere-mrot-ne-dopolnitelnaya-zarplata
-
Начали приходить 12130 пострадавшим предпринимателям.
подскажите, наш оквэд появился в списке пострадавших только в пост от 12 мая - нам положены эти 12130 и что для этого нужно сделать?
-
подскажите, наш оквэд появился в списке пострадавших только в пост от 12 мая - нам положены эти 12130 и что для этого нужно сделать?
На сайте налоговой есть проверка по ИНН, положена выплата или нет. Если положена, то вам там же будет предложено сформировать заявление, которое надо подать в налоговую.
-
Добрый день. Кто сталкивался с обменом товаров, подскажите пожалуйста!!!
В Леруа на фирму ООО купили эмаль. Цвет не подошел. Эмаль вернули в Леруа через несколько дней (кварталы получились разные) по товарной накладной на возврат товара и выставили счет-фактуру. Тут же на эту сумму берем эмаль нужного цвета и сопровождающие документы на покупку.
Получается, что при возврате товара у нас произошла обратная реализация: выставлена счет-фактура - начислен НДС. Должна ли эта реализация отражаться на прибыль?
(При возврате товара по требованию магазина были выставлены данные документы.)
-
На сайте налоговой есть проверка по ИНН, положена выплата или нет. Если положена, то вам там же будет предложено сформировать заявление, которое надо подать в налоговую.
спасибо! :ax:
-
Девочки, я не плачу страховые взносы второй месяц , авансы по усн.Мы не работаем с конца марта, нет денег.Мне заявляют знакомые бухи, что нужно было писать заявление.У нас же отсрочка .Я ничего не писала.Что действительно я должна была его писать?наш ОКВЭД в перечне пострадавших
Заявительный характер носят дополнительные меры поддержки. На отсрочку по уплате взносов никаких заявлений МСП, попавшим в перечень пострадавших отраслей, писать не нужно, спокойно пользуйтесь :bf:
Субсидию 12130 на сотрудника, как уже выше ответили, не обязательно использовать на выплату зп, это грант, скажем так, на пополнение оборотных средств. Это при получении льготного кредита (который могут получить не только пострадавшие из перечня) нужно будет ежемесячно отчитываться о целевом использовании средств и возвращать тело кредита.
-
Дорогие коллеги, никто не нарыл документального подтверждения снижения ставки по ЕНВД для пострадавших отраслей?
Я все глазоньки просмотрела :wallbash:
Теперь вот ВВП пообещал просить взносы и налоги кроме НДС и НДФЛ нал.агентов, и опять одни проекты.
Меня клиенты измучили прикинуть им в цифрах (большинство наших пострадавших не используют отсрочки по уплате, т.к. долги накапливать не хотят), а я не хочу обнадеживать, пока снижение ставки на уровне "казала-мазала".
-
Нарыл. Поищите Решение Ростовской-на-Дону городской думы №841 от 21.04.2020 г. У меня в ворде, если не найдёте пришлю.
-
О, у же ФНС опубликовала у себя https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/9779239/
-
напишу и здесь. 65 летних с 12.05 по 29.05 на больничный.
вот теперь сижу...а как им начислять с 1 по 12?....
сменный график работы...по идее должны были работать....
-
Нарыл. Поищите Решение Ростовской-на-Дону городской думы №841 от 21.04.2020 г. У меня в ворде, если не найдёте пришлю.
Большое Вам спасибо! А я донлэнд мониторю :wallbash:
-
Большое Вам спасибо! А я донлэнд мониторю :wallbash:
ЕНВД Ростова на rostov-gorod, кстати я ранее ссылку присылала, мне написали, что это проект, но нет, это принятое решение, а слово Проект на втором листе думаю просто не убрали
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97818/
-
Это и был проект, не завизированный и официально не опубликованный. Вот теперь да, все как положено.
-
Это и был проект, не завизированный и официально не опубликованный. Вот теперь да, все как положено.
документ опубликован 29.04, а я писала 07.05, это конечно уже не имеет значения, но чувствую себя немного :an: :girl_haha:
-
Да я ж не говорю, что Вы ку-ку. Это я, пока не увижу своими глазами и в должной степени заверенное, отказываюсь верить. Кстати, если через поисковик искать, не зная номера и даты, то еще попробуй найди это решение.
А про область по ЕНВД никому не попадалось?
-
Ольга, а в области также на сайтах муниципалитетов искать надо. Новочеркасск, Батайск, Аксай и т.д. У каждого муниципального образования должно быть своё решение.
-
Это ясно, хочется же их кучно увидеть. Всё у нас для людей. Ну сложите к новому городскому все местячковые решения, чтобы вбив в поиск на налог.ру "ЕНВД Ростов" всё необходимое выскочило с учётом текущих корректировок (как собственно с первоначальными доками, вся область на ладони, выбирай нужный район и дерзай). Чет надоело до чертиков с собаками и микроскопом инфу добывать последнее время, хочу поныть)))
-
Вот здесь в конце страницы собраны местечковые https://www.nalog.ru/rn61/taxation/taxes/envd/
Но изменений от апреля 2020 года только Ростов и Орловский район. Но я видела в новостях, что Таганрог принял и Новочеркасск. Другие не мониторила. Я думаю постепенно добавит ФНС в эту подборку.
-
Да я ж не говорю, что Вы ку-ку. Это я, пока не увижу своими глазами и в должной степени заверенное, отказываюсь верить. Кстати, если через поисковик искать, не зная номера и даты, то еще попробуй найди это решение.
А про область по ЕНВД никому не попадалось?
:az: :love:
в одной организации потеряли в сзвм сотрудника, подали дополнение за март и через пару дней заявление на субсидию (надо было еще подождать :wallbash:), субсидия пришла за минусом одного человека, ни у кого еще нет опыта что делать? попробую в налоговую написать или куда?
-
Вот здесь в конце страницы собраны местечковые https://www.nalog.ru/rn61/taxation/taxes/envd/
Но изменений от апреля 2020 года только Ростов и Орловский район. Но я видела в новостях, что Таганрог принял и Новочеркасск. Другие не мониторила. Я думаю постепенно добавит ФНС в эту подборку.
Азовский район https://azovskiy.donland.ru/documents/active/30189/
Азов http://xn--80aafin6al6b.xn--p1ai/?page_id=204 (вверху слева убрать галочку "показывать первые 10 строк" и тогда в конце будет от 29.04)
-
А что теперь делать с декларацией по ЕНВД за 1 кв. Подавать уточненку с пониженной ставкой?
-
напишу и здесь. 65 летних с 12.05 по 29.05 на больничный.
вот теперь сижу...а как им начислять с 1 по 12?....
сменный график работы...по идее должны были работать....
а есть уже рекомендации по заполнению, какой номер больничного указывать?
-
а есть уже рекомендации по заполнению, какой номер больничного указывать?
на сайте фсс есть
-
Аксай тоже постановление есть.По ЕНВД.
-
Вот здесь в конце страницы собраны местечковые https://www.nalog.ru/rn61/taxation/taxes/envd/
Но изменений от апреля 2020 года только Ростов и Орловский район. Но я видела в новостях, что Таганрог принял и Новочеркасск. Другие не мониторила. Я думаю постепенно добавит ФНС в эту подборку.
Вот я ж там и смотрю :bf:, а они всё никак не растелятся...
-
Аксай тоже постановление есть.По ЕНВД.
Блин, полчаса назад была на аксайлэнд и не видела.
Кинь ссылкой :ax:
В новостях попадалось, что какой-то законотворец выдвинул рацуху, чтоб пострадавшим отраслям вмененку до 2024 оставить, вот хорошо бы...
-
А что теперь делать с декларацией по ЕНВД за 1 кв. Подавать уточненку с пониженной ставкой?
Ну да.
Зоя, вот спасибо!
-
ЕНВД Ростова на rostov-gorod, кстати я ранее ссылку присылала, мне написали, что это проект, но нет, это принятое решение, а слово Проект на втором листе думаю просто не убрали
https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/97818/
Подскажите, надо уточненку сдавать за 1 квартал по пониженной ставке? Это ж задним числом вводится, а отчет-то уже сдан
-
Если вам не надо, то налоговики не огорчатся, скорее всего)))
Корректировка в обязаловку, если в первичном отчете занижена база и налог к уплате, а вы своей 15%ной ставкой бюджет не обидели)))
-
[quote author=Woman link=topic=161243.msg10076796#msg10076796
В новостях попадалось, что какой-то законотворец выдвинул рацуху, чтоб пострадавшим отраслям вмененку до 2024 оставить, вот хорошо бы...
[/quote]
Титов предложил, но Минфин сказал: Нет, нет и нет!!!
Не оставят они.
-
Подскажите, надо уточненку сдавать за 1 квартал по пониженной ставке? Это ж задним числом вводится, а отчет-то уже сдан
я буду подавать, конечно может по результатам камералки они и уменьшат самостоятельно, но я в это слабо верю, поэтому подам и все будут спать спокойно
-
я буду подавать, конечно может по результатам камералки они и уменьшат самостоятельно, но я в это слабо верю, поэтому подам и все будут спать спокойно
Согласна. Спасибо! :ax:
-
Блин, полчаса назад была на аксайлэнд и не видела.
Кинь ссылкой :ax:
В новостях попадалось, что какой-то законотворец выдвинул рацуху, чтоб пострадавшим отраслям вмененку до 2024 оставить, вот хорошо бы...
https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/4816731/ пункт 4.
-
Примечательно, что в нк отмечено, что если налог по декларации фактически уплачен, и из-за огрех в расчете переплата, то корректировать можно в текущем периоде. Чот я не могу сориентироваться, как этот пункт в контексте ЕНВД претворить в жизнь, навскидку проще корректировку подать))
-
https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/4816731/ пункт 4.
Спасибище!
-
ИП на УСН доходы, по дополнительному ОКВЭД входит в число пострадавших, а по основному нет. Можно применить ставку 1%?
-
ИП на УСН доходы, по дополнительному ОКВЭД входит в число пострадавших, а по основному нет. Можно применить ставку 1%?
НЕТ.
-
Господа вмененщики, мои соболезнования
Российские власти решили не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, сообщает Минфин
Девочки, а упрощенку тоже будут отменять? Ничего не слышали об этом?
-
Моя жопочуйка подсказывает, что Через год-два тоже уберут, но пока официально разговоров нет об отмене УСН
-
НЕТ.
где сказано? Можно, вот как раз про УСН 1 % было сказано, что не основной обязательно, а если даже в дополнительных есть коды.
-
где сказано? Можно, вот как раз про УСН 1 % было сказано, что не основной обязательно, а если даже в дополнительных есть коды.
Встречный вопрос: где сказано?))
Во всех НПА прописано, что льготы предоставляются наиболее пострадавшим областям бизнеса согласно перечня, и что определяется принадлежность к этим отраслям согласно основному ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 01.03.2020. Справедливо это или нет, вопрос другой. С удовольствием возьму на заметку ссылки на законодательство, а также чей-то реальный опыт по прошествии камералки декларации по УСН, вот тогда, при отсутствии доначислений, и подам уточненки 1.07.2021 или 01.08.2021 по ООО и ИП соответственно.
-
Встречный вопрос: где сказано?))
изначально было в постановлении, поэтому и спрашиваю что поменяли может при утверждении?
-
изначально было в постановлении, поэтому и спрашиваю что поменяли может при утверждении?
https://www.garant.ru/hotlaw/rostov/1364875/
На мой взгляд, трактовка однозначная. Но буду счастлива оказаться неправой
-
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующих отраслях российской экономики определяется по коду вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года
Где сказано, что основной вид деятельности? Деятельности в соответствуюЩИХ отраслях, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ.
Разъяснения правительства РО смотрела по этому вопросу.
Именно по УСН они сделали такую поблажку, чтобы хотя бы большая часть малого бизнеса воспользовалась. ТК если только основной ОКВЭД будет, опять все возмутятся , что никакой помощи)))
-
Где можно ознакомиться с этими разъяснениями? Они носят официальный характер?
А про основной уже мозоль у налоговиков на языке, именно по нему и определяется принадлежность к этим самым "соответствующим отраслям".
У иных предпринимателей весь классификатор в ЕГРЮЛ...
-
В общем, как вы поняли, я из тех недоверчивых зануд, кто лучше потом порадуется, чем разочаруется :girl_haha:
-
Девочки, я тоже читала в оф документах по пострадавшим просто про оквэды. И потом тысячу разъяснений от налоговых, в том числе на спец сайтах (типо помощи и поддержки), что только основной.
Нарина, если ты найдёшь или сможешь кого-нибудь признать пострадавшим. Обязательно пиши. У меня основной не пострадавший. А вот пару доп (по которым я тоже вела деятельность) пострадавшие.
По сайту для проверки от налоговой- я не пострадавшая. Бух принципиально подала заявление на субсидию. Мне она не сильно поможет. Мне бы признание, что я пострадавшая.
-
У нас тоже много клиентов, кто ведет один единственный вид деятельности, но по допу, и ведь это совершенно законно. Реально пострадавших, т.к. закрыты. Но при этом им ничего не положено(((. Обидно до соплей. Буду очень рада, если хотя бы при возобновлении деятельности у них получится хоть какая-то налоговая экономия. Но пока не прочту конкретику, не рискну им снижать ставку.
-
Девочки, у кого есть сотрудники 65+ как вы им май с 01.05 по 12.05 по зп будете закрывать? Сейчас то им опять больничные фсс выплатит , у меня сотрудник директор, голова кругом идёт делать начисления за эти дни или нет, мы не пострадавшая организация. Может кто-то подскажет
-
Доброе утро! Помогите советом пожалуйста! Забыла вовремя отправить СЗВЭМ (мы не работаем сейчас). Что посоветуете написать в объяснениях. Готовлюсь морально к вопросам. :wallbash:
-
Заплатите штраф 500 рэ/чел и дело с концом, кому нужны объяснения? :al:
-
Основной оквэд пострадавший, по нему енвд подала корректировку, есть еще деятельность по дополнительному, он не в пострадавших, как думаете по нему ж нельзя пониженную ставку применить? Я уже запуталась, если льготы определяют по основному коду, то может понаглеть и тоже подать корректировку :al:
-
Заплатите штраф 500 рэ/чел и дело с концом, кому нужны объяснения? :al:
Еще же административный выпишут на исполнителя?
-
Девочки, у кого есть сотрудники 65+ как вы им май с 01.05 по 12.05 по зп будете закрывать? Сейчас то им опять больничные фсс выплатит , у меня сотрудник директор, голова кругом идёт делать начисления за эти дни или нет, мы не пострадавшая организация. Может кто-то подскажет
с 6 по 8 мая у всех были рабочие дни, кроме 65 + , им начислю часовую ставку (у нас часовая ставка + премия), потом больничный.
А вообще руководитель может работать, ставьте ему все рабочие и оплачивайте сами, если больничный не хотите проводить.
-
Доброе утро! Помогите советом пожалуйста! Забыла вовремя отправить СЗВЭМ (мы не работаем сейчас). Что посоветуете написать в объяснениях. Готовлюсь морально к вопросам. :wallbash:
отправляйте сейчас и ждите. Когда придет протокол, тогда и подумаете, может, какие новшества для пострадавших введут.
Помнится, недавно в Контуре была рассылка из ПФР о том, что не будет санкций за нарушение сроков по СЗВ-М... Сейчас найти не могу, но, кажется, там было о сдвиге до 12 мая за март.
-
Основной оквэд пострадавший, по нему енвд подала корректировку, есть еще деятельность по дополнительному, он не в пострадавших, как думаете по нему ж нельзя пониженную ставку применить? Я уже запуталась, если льготы определяют по основному коду, то может понаглеть и тоже подать корректировку :al:
у меня та же ситуация, пока сомневаюсь насчет корректировки по допу...
-
Основной оквэд пострадавший, по нему енвд подала корректировку, есть еще деятельность по дополнительному, он не в пострадавших, как думаете по нему ж нельзя пониженную ставку применить? Я уже запуталась, если льготы определяют по основному коду, то может понаглеть и тоже подать корректировку :al:
Смотря какой в декларациях ставится. Если основной, то чего б и не подать корр.
-
Еще же административный выпишут на исполнителя?
На моей практике ни разу не выписывали адмиристративку, да и там собсно 300-500 руб. А вот споры с ПФР обычно один фиг заканчивались 500 руб/чел, один раз даже посудиться с ПФР хотели за 9500 штрафа, да бенефициар отказался.
отправляйте сейчас и ждите. Когда придет протокол, тогда и подумаете, может, какие новшества для пострадавших введут.
Помнится, недавно в Контуре была рассылка из ПФР о том, что не будет санкций за нарушение сроков по СЗВ-М... Сейчас найти не могу, но, кажется, там было о сдвиге до 12 мая за март.
Мне тоже попадалась такая инфа:
https://www.garant.ru/news/1362154/
Но ПФРы в рассылках по ТКС настойчиво требовали сдать до 15.03.
Блин, как хочется в текущей ситуации доступной оперативной информации, чтоб не рыть за ней носом землю и не гадать на кофейной гуще...
-
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующих отраслях российской экономики определяется по коду вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года
Где сказано, что основной вид деятельности? Деятельности в соответствуюЩИХ отраслях, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ.
Разъяснения правительства РО смотрела по этому вопросу.
Именно по УСН они сделали такую поблажку, чтобы хотя бы большая часть малого бизнеса воспользовалась. ТК если только основной ОКВЭД будет, опять все возмутятся , что никакой помощи)))
Пардон за настойчивость, но не поделитесь ли ссылкой на вышеуказанные разъяснения? :ax:
-
Может, и имеет смысл в параллель с просроченным сзвм направить письмо типа: "в связи с тем, что в период объявленных ВВП нерабочих дней деятельность ооо ромашка, в т.ч. в настоящее время, приостановлена, а также опираясь на Письмо Пенсионного фонда России от 17 апреля 2020 г. N 11П-08-24/8051 "О применении финансовых санкций", просим не применять штрафные санкции за несвоевременное представление сзвм за март".
Но мне очень сомнительно, т.к и на 12 мая отчет не был сдан...
-
Пардон за настойчивость, но не поделитесь ли ссылкой на вышеуказанные разъяснения? :ax:
Короче, я позвонила в Управление в отдел по УСН. Там попался весьма истеричный дяденька, представившийся после моей просьбы как нач.отдела Михаил Куцко. Прям по рукам себя бью, чтобы не тратить время на жалобу на его хамскую манеру разговора на повышенных тонах, уже сколько себе говорю, что надо писать разговоры, давненько не попадалось мне такое быдлятство :aq:, а в Управлении так вообще все душки обычно. Так вот, хамовитый дядька сказал, что раз не оговорено, что ОКВЭД должен быть основным, то и поступайте в соответствии написанному. Т.е. понимать это можно так, что пониженную ставку могут применять все, у кого есть нужный ОКВЭД, а что основной - не принципиальное условие. Но, т.к. у дяди прям истерика была, я, на всякий пожарный, написала официальный запрос в УФНС. Очень хочется иметь бумагу от вышестоящей инстанции, если/когда районные камералисты начнут трактовать по-своему и доначислять налог. Ответом конечно же поделюсь :hi!:
З.Ы. Кстати, в проекте слово "основной" четко прописано. Это действительно дает надежду, что при утверждении его убрали целенаправленно.
-
Смотря какой в декларациях ставится. Если основной, то чего б и не подать корр.
в енвд оквэд не указывается, только код вида деятельности 07-розничная торговля
попробую подать....
-
в енвд оквэд не указывается, только код вида деятельности 07-розничная торговля
попробую подать....
Аааа, у вас просто другая налоговая и две вмененки?Тогда тем более я б подалась, в балансе основной ОКВЭД, в расчетах по взносам тоже, кмк, никто и не задумается.
-
Короче, я позвонила в Управление в отдел по УСН. Там попался весьма истеричный дяденька, представившийся после моей просьбы как нач.отдела Михаил Куцко. Прям по рукам себя бью, чтобы не тратить время на жалобу на его хамскую манеру разговора на повышенных тонах, уже сколько себе говорю, что надо писать разговоры, давненько не попадалось мне такое быдлятство :aq:, а в Управлении так вообще все душки обычно. Так вот, хамовитый дядька сказал, что раз не оговорено, что ОКВЭД должен быть основным, то и поступайте в соответствии написанному. Т.е. понимать это можно так, что пониженную ставку могут применять все, у кого есть нужный ОКВЭД, а что основной - не принципиальное условие. Но, т.к. у дяди прям истерика была, я, на всякий пожарный, написала официальный запрос в УФНС. Очень хочется иметь бумагу от вышестоящей инстанции, если/когда районные камералисты начнут трактовать по-своему и доначислять налог. Ответом конечно же поделюсь :hi!:
З.Ы. Кстати, в проекте слово "основной" четко прописано. Это действительно дает надежду, что при утверждении его убрали целенаправленно.
Скажите, а какая налоговая это? может в другую позвонить, хотя я телефонному ответу не доверяю, письменно есть письменно. Надежду зародили Вы во мне :girl_haha:
-
Это Управление по РО
Трактовки на местах в межрайонных зачастую обманчивы, и, поскольку у нас по всей области налогоплательщики, я сразу в Управление по скользким вопросам звоню/пишу.
-
Девочки,срочно нужно сбежать со сбера.Какой банк посоветуете для ИП?
-
Любой незаё..стый в плане перевода налички на физлицо, если доход часто выводится - Модуль, Точка, Киви. Приедут сами в удобное время, хрдить никуда не надо. Из подводных камней - если приходится часто вносить крупные суммы нала, то муторно совать по одной купюре через банкоматы.
-
Оля,мы наличку не выводим.Работа в большинстве по безналу,но сдавать иногда приходится крупные суммы.Нам на время.Не могу решить со сбером вопрос.
-
Аааа, у вас просто другая налоговая и две вмененки?Тогда тем более я б подалась, в балансе основной ОКВЭД, в расчетах по взносам тоже, кмк, никто и не задумается.
да две вмененки в разных налоговых, спасибо за совет, отправила корректировку, посмотрим
-
Девочки, подскажите, кто уже получил субсидию для пострадавшего бизнеса: заявление написала 06.05., до сих пор не перечислили. На сайте налоговой при проверке по ИНН выходит статус : Заявление обрабатывается.
Как думаете, стоит переживать, что не дадут?
ЭКВЭД 56.10.
Или стоит звонить в налоговую, узнать, почему не перечислили? :al:
-
Девочки, подскажите, кто уже получил субсидию для пострадавшего бизнеса: заявление написала 06.05., до сих пор не перечислили. На сайте налоговой при проверке по ИНН выходит статус : Заявление обрабатывается.
Как думаете, стоит переживать, что не дадут?
ЭКВЭД 56.10.
Или стоит звонить в налоговую, узнать, почему не перечислили? :al:
Я бы уже позвонила,т.к все мои знакомые ,которые подавали через личный кабинет в первых числах мая -уже получили.
-
Я бы уже позвонила,т.к все мои знакомые ,которые подавали через личный кабинет в первых числах мая -уже получили.
Попробую позвонить. :ax:
-
Дозвонилась в налоговую :wallbash:
Ничего они мне конкретного не ответили, сказали, ждите. Идет проверка данных в программном обеспечении
-
Мы подавали в начале мая.Висел статус,что все в порядке.Зеленый свет.А потом отказали,так как наш ОКВЭД общий,а в постановлении подпункты.Хоть основной вид деятельности четко попадает под пострадавшие.Но ,увы,облом.
-
Мы подавали в начале мая.Висел статус,что все в порядке.Зеленый свет.А потом отказали,так как наш ОКВЭД общий,а в постановлении подпункты.Хоть основной вид деятельности четко попадает под пострадавшие.Но ,увы,облом.
а какой у вас ОКВЭД?
-
девочки. кто разбирался по кредитам под 0%. который потом типо гос-во погасит.
на горячей линии сбера говорят что необязательно оквэд пострадавший должен быть основным. (лишь бы был в перечне). что то я сомневаюсь.... стоит ли заморачиваться? в сбисе написано что только оквэды по постановлению...я уже не знаю кому верить...
-
девочки. кто разбирался по кредитам под 0%. который потом типо гос-во погасит.
на горячей линии сбера говорят что необязательно оквэд пострадавший должен быть основным. (лишь бы был в перечне). что то я сомневаюсь.... стоит ли заморачиваться? в сбисе написано что только оквэды по постановлению...я уже не знаю кому верить...
Разбираюсь с этим, все верно, в постановлении № 696 написано, для малых и микропредприятий ОКВЭД должен быть основным или дополнительным на 01 марта 2020г.
-
девочки. кто разбирался по кредитам под 0%. который потом типо гос-во погасит.
на горячей линии сбера говорят что необязательно оквэд пострадавший должен быть основным. (лишь бы был в перечне). что то я сомневаюсь.... стоит ли заморачиваться? в сбисе написано что только оквэды по постановлению...я уже не знаю кому верить...
Под 0% и которые гос-во погасит - это разные программы. Под 0% вроде не обязательно. А там, где гос-во погасит - малые и микро можно по дополнительному ОКВЭД, остальные только по основному (п.10 Правил, ут.в Постановлением 696)
-
Кстати, да. Тот, что государство обещает погасить (пост. 696), дается с конечной ставкой не более 2 %.
-
Кстати, да. Тот, что государство обещает погасить (пост. 696), дается с конечной ставкой не более 2 %.
а кто выдает? сбер только? другие есть банки?
-
а какой у вас ОКВЭД?
45.1. А работаем по 45.19.3
-
а кто выдает? сбер только? другие есть банки?
Пока еще не выдают, программа начнет работать с 01.06.20. Думаю, к 01 июня и другие банки подтянутся. "Центр-инвест" сегодня еще не готов был ответить. Здесь почитайте: http://www.consultant.ru/news/94/
-
Пока еще не выдают, программа начнет работать с 01.06.20. Думаю, к 01 июня и другие банки подтянутся. "Центр-инвест" сегодня еще не готов был ответить. Здесь почитайте: http://www.consultant.ru/news/94/
спасибо! :ax:
-
Мы подавали в начале мая.Висел статус,что все в порядке.Зеленый свет.А потом отказали,так как наш ОКВЭД общий,а в постановлении подпункты.Хоть основной вид деятельности четко попадает под пострадавшие.Но ,увы,облом.
Не совсем поняла: т.е. у Вас приняли заявление? А когда отказали? Сколько времени висело заявление со статусом, что все в порядке?
Вы отчитываетесь по 45.19.3 и его подтверждаете?
-
Да приняли.Недели 2 висел зеленый статус,что все в порядке.Потом уже розовым появился отказ.Отчитываемся по 45.19.3.
-
Да приняли.Недели 2 висел зеленый статус,что все в порядке.Потом уже розовым появился отказ.Отчитываемся по 45.19.3.
Странно, я думала, что субсидии предоставляют всем по общему ОКВЭД, включая подпункты :ac:
-
И мы были в этом уверены.И открывали общий,чтобы туда все автоматически входили.А оно вон как обернулось.Теперь ни субсидий,ни отсрочек,ничего.А 2 месяца не работали. :ak:
-
Девочки, может ИП работать я Узбекистаном, на обязательно ООО? Закупка макулатуры в России, мы будем только отправителем это без НДС же будет?
-
Дамы, ответ УФНС. Зачем-то они подтянули его под наш вид деятельности :girl_haha:.
Но суть я понимаю так:
можно применять пониженную ставку по УСН даже если пострадавший ОКВЭД в дополнительных, а не основной.
Но при этом по этому пострадавшему ОКВЭД в целом за период должна быть выручка, и тогда можно применять пониж.ставку ко всем упрощеночным видам деятельности.
Кто понял как-то иначе, делитесь мнением! :az:
Вообще вопрос был мной поставлен предельно просто, и ответа хватило бы однозначного: да/нет, можно-низя, ну или последнего абзаца. Любят они воду в ступе потолочь :be:
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области,
рассмотрев интернет-обращение от 22.05.2020 по
вопросу о применении пониженной налоговой ставки налогоплательщиком,
применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), сообщает следующее.
Областным законом Ростовской области от 24.04.2020 3Ч 313-ЭС «О внесении
изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах
налогообложения в Ростовской области» в статью 11 «Налоговая ставка по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» были
внесены изменения, в соответствии с которыми, в случае, если при применении УСН
объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в
размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 5°/о для организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
определяемых Правительством Российской Федерации отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Осуществление организациями и индивидуальными , предпринимателями
деятельности в соответствующих отраслях российской экономики определяется по
коду вида деятельности, информация о котором содержится в Едином
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.
«Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции» был утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 Х 434 (с учетом изменений и дополнений).
В сфере деятельности в области розничной торговли непродовольственными
товарами в указанный «Перечень» включен код 47.6 «Торговля розничная товарами
культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах».
2
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» (код 69.20) в
«Перечень» не включена.
В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации дача письменных разъяснений налогоплательщикам и
налоговым агентам по вопросам применения законодательства субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах возложена на финансовые органы субъектов
Российской Федерации .
По сообщению министерства финансов Ростовской области от 19.05.2020 №
9.3.1-24/709 пониженные налоговые ставки при применении УСН вправе применять
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях, вне зависимости от удельного веса выручки от
осуществления деятельности в наиболее пострадавших отраслях экономики в общей
сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг).
При полном отсутствии выручки по коду экономической деятельности,
относящемуся к пострадавшим отраслям, пониженные ставки не применяются.
Заместитель руководителя,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Д. В. Шмелев
-
Странно, я думала, что субсидии предоставляют всем по общему ОКВЭД, включая подпункты :ac:
Их предоставляют согласно утв. правительством перечня. Если в перечне вся группа - то и предоставят всем подпунктам группы. А если конкретные коды в перечне, как у Марины или вот как 47.82 и 47.89, например, то всей группе 47.8 уже не дадут. У нас так многие попали. Сейчас же уже не регят трехзначные, нужно выбрать именно подпункт в кач-ве основного, но кто регился давно, у тех еще вся группа в выписке, и пролёт с субсидией.
-
Странно, я думала, что субсидии предоставляют всем по общему ОКВЭД, включая подпункты :ac:
Это если в перечне целая группа указана, например 47.7: Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, тогда все что в эту группу входит учитывают. А если конкретный код в перечне - 45.19.2; 45.19.3 - то только по ним что-то получить можно.
Уже выше ответили.
-
Дамы, ответ УФНС. Зачем-то они подтянули его под наш вид деятельности :girl_haha:.
Но суть я понимаю так:
можно применять пониженную ставку по УСН даже если пострадавший ОКВЭД в дополнительных, а не основной.
Но при этом по этому пострадавшему ОКВЭД в целом за период должна быть выручка, и тогда можно применять пониж.ставку ко всем упрощеночным видам деятельности.
...
Спасибо огромное! :ax:
-
Спасибо огромное! :ax:
Да рано, может :scratch:. Я вот уже услышала противоположное прочтение.
Коллеги, ваше мнение?
-
Оль, ну тут они слишком обтекаемо ответили. Я вижу смысл , что пониженную ставку можно применить только по указанному оквэду.
Например, у меня оптовая основной оквэд и розничная непродовольственными. Я должна разделить налоговый учёт и выручку и расходы по опту и рознице. И по опту применить 10%, а по рознице 5%. И подать отдельные декларации.
-
Раздельный учёт при одной системе не ведется. Две декларации? Как ты себе это представляешь?
-
Раздельный учёт при одной системе не ведется. Две декларации? Как ты себе это представляешь?
Никак вообще
Но чисто юридически основания пониженной ставки привязаны к определенному оквэду. А если деятельность по нескольким оквэдам. То как ещё заявить ставку 10% и 5%
Я думаю, поэтому налоговая такую чухню и ответила. Типо имеете право. Но заявить не можете. Потому что декларация будет на основной оквэд. И налоговая не примет пониженную ставку. Оквэд не подойдёт.
Как всегда закон написали так, чтоб не реализовать с доп оквэдами
-
А это нашли?
По сообщению министерства финансов Ростовской области от 19.05.2020 №
9.3.1-24/709
Что там?
По тексту ответа мое мнение, что основным быть не обязательно, но деятельность должна была вестись, объём выручки значения не имеет, если он не 0.
Надо посмотреть это сообщение финансов, они на него ссылаются. И ещё вроде ожидают, что то о предоставлении возможности подтверждения оквэд до 1 июля, должно до конца мая выйти, если не прокатят.
-
Юля, да, это первое, что полезла поискать, но сразу не нашлось, а потом убежала по делам.
-
Я тоже на сайте минфина не нашла. И мне тоже интересен Главный вопрос. Пониженная ставка будет для деятельности по определенному оквэду или если есть этот оквэд, то на все виды деятельности будет эта пониженная ставка
-
Доброго утречка. Нужна помощь, может кто сталкивался.
В том году у одного работника рассчитывался и удерживался НДФЛ с мат.выгоды по ставке 35% отдельно по каждой сумме дохода.
В справке 2-НДФЛ получается расхождение с налоговой на 2 рубля.
например сумма полученного дохода по ставке 35% - 1500рублей , а суммы самого начисленного, удержанного и уплаченного НДФЛ 523 руб.
налоговая считает 1500*35%=525 руб
а я считала отдельно с каждого полученного дохода по ставке 35%
Может у кого было, как считали и как налоговая реагировала?
Я делала согласно статье.226 . Может я не так ее поняла
3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением доходов от долевого участия в организации, а также доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 настоящего Кодекса), в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.
Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, а также к доходам от долевого участия в организации исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику.
НК РФ СТАТЬЯ 224
пункт 1 налоговая ставка 13%
пункт 2 налоговая ставка 35%
-
Дамы, ответ УФНС. Зачем-то они подтянули его под наш вид деятельности :girl_haha:.
Но суть я понимаю так:
можно применять пониженную ставку по УСН даже если пострадавший ОКВЭД в дополнительных, а не основной.
Но при этом по этому пострадавшему ОКВЭД в целом за период должна быть выручка, и тогда можно применять пониж.ставку ко всем упрощеночным видам деятельности.
Кто понял как-то иначе, делитесь мнением! :az:
Вообще вопрос был мной поставлен предельно просто, и ответа хватило бы однозначного: да/нет, можно-низя, ну или последнего абзаца. Любят они воду в ступе потолочь :be:
Оля, а можешь текст своего запроса скинуть?
-
Лен, забыла сохранить его перед отправкой :wallbash:, он же в окошке на сайте заполняется.
Но там предельно простое изложение: в законе таком-то прописано так-то (цитата из новой редакции обл.закона), можно ли применять пониженную ставку по УСН при условии, что ОКВЭД из перечня правительства в ЕГРЮЛ у организации не основной, а дополнительный.
-
Да рано, может :scratch:. Я вот уже услышала противоположное прочтение.
Коллеги, ваше мнение?
Я тоже на сайте минфина не нашла. И мне тоже интересен Главный вопрос. Пониженная ставка будет для деятельности по определенному оквэду или если есть этот оквэд, то на все виды деятельности будет эта пониженная ставка
Моё мнение - применяется пониженная ставка по всем доходам, попадающим под УСН. Если читать НПА, то пониженная ставка применяется "для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ... ", а не "в отношении доходов...". То есть если налогоплательщик пострадал (по мнению гос-ва), то он имеет право на поддержку. Получается, что даже если частично пострадал, а частично нет.
Это моё субъективное мнение.
Да чисто технически подать две первичных декларации не получится. И порядок раздельного учёта в рамках одной системы налогообложения нигде не предусмотрен.
Кстати, сейчас слушала вебинар Гэндальфа, выступал начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по РО. Он озвучил, что ОКВЭД для пониженной ставки УСН может быть дополнительным.
-
Есть надежда, что для получения господдержки разрешат уточнить коды оквэд https://buh.ru/news/uchet_nalogi/111523/?utm_source=newsletter_We&utm_medium=email&utm_campaign=email_20200527
-
Девочки, Свекровушка и Оля, я очень хочу, чтоб вы были правы. Но нигде не нашла документального подтверждения, что льготная ставка будет для всех оквэдов, если хоть один подпал под перечень
Но вот эта формулировка, чтоб по доп оквэду хоть рубль прихода был- даёт надежду, что на все оквэды распространяется
-
Оксана, ну тут всего 2 варианта, если не основной: или по всем или по никаким.
Наш местный областной закон https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn61.nalog.ru/doc/2004240082.pdf
нет по основному, есть "информация о котором содержится" без указания статуса этой информации.
А на горячую линию поддержки бизнеса не звонили? Они вроде еще работают. Очень они старательно разыскивают инфо.. Да и скорее всего вопрос настолько популярный, что они его точно знают.
(http://images.vfl.ru/ii/1590594275/d1ecddee/30638274_m.png) (http://vfl.ru/fotos/d1ecddee30638274.html)
-
Девочки, я тоже голосую за прочтение и закона и письма "в нашу пользу")) Не вижу там как можно по-другому трактовать. Но, блин, логика законодателей меня частенько пугает...
-
Доброе утро! Помогите разобраться - регистрируем ООО через МФЦ, надо ли платить госпошлину? Заранее спасибо
-
Доброе утро! Помогите разобраться - регистрируем ООО через МФЦ, надо ли платить госпошлину? Заранее спасибо
https://www.nalog.ru/rn03/news/tax_doc_news/8180702/
С 01 января 2019 года в соответствие с Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ внесены поправки в статью 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым государственная пошлина не должна уплачиваться, если в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направлены в форме электронных документов.
При этом обязательным условием является наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя усиленной ЭЦП.
Отмена госпошлины связана с привлечением предпринимательского сообщества к использованию электронных сервисов и расширением сферы электронного - бесконтактного взаимодействия.
-
Подскажите, реестр на больничные сотрутрудникам старше 65 в какие сроки нужно отправлять.?Переживаю , заболела и не могу сегодня
-
Подскажите, реестр на больничные сотрутрудникам старше 65 в какие сроки нужно отправлять.?Переживаю , заболела и не могу сегодня
я отправляла самый первый 30 апреля, второй 22 мая - людям все пришло
-
я отправляла самый первый 30 апреля, второй 22 мая - людям все пришло
спасибо
-
Девочки, у кого есть алиментщики и прочие должники по исполнительным, подскажите, как с 01.06.2020г. оформлять реестр на з/п, если в реестре есть сотрудники, у которых произведены удержания из з/п? :al:
Этот вопрос у меня родился после прочтения Письма Центробанка № ИН-05-45/10 от 27.02.2020 :
Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"1, в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу (далее - взысканная сумма).
В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию о взысканной сумме в реквизите "Назначение платежа" расчетного документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в следующей последовательности: символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "-"; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00".
Получается, теперь на з/п сотрудников, уплачивающих алименты, я должна делать отдельные платежки на каждого, чтобы указать, сколько же я удержала из их з/п? :ac:
раньше у меня был один реестр на з/п всех сотрудников...
Никаких разъяснений по поводу указания суммы удержаний в общем реестре не нашла...
-
сбер присылал какие то письма. не читала.
-
Девочки,подскажите,где на сайте 1с можно скачать расширение для отправки реестра больничного листа 65 +? Ищу не могу найти.
-
Девочки,подскажите,где на сайте 1с можно скачать расширение для отправки реестра больничного листа 65 +? Ищу не могу найти.
На странице программы на сайте (см. раздел "Дополнительные материалы" внизу страницы программы) расширение для формирования реестра сотрудников 65 лет и старше для ФСС
(http://images.vfl.ru/ii/1591167875/079f8c7e/30704005_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/079f8c7e30704005.html)
-
На странице программы на сайте (см. раздел "Дополнительные материалы" внизу страницы программы) расширение для формирования реестра сотрудников 65 лет и старше для ФСС
(http://images.vfl.ru/ii/1591167875/079f8c7e/30704005_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/079f8c7e30704005.html)
Спасибо.Все нашла :ax:
-
Девочки, у кого есть алиментщики и прочие должники по исполнительным, подскажите, как с 01.06.2020г. оформлять реестр на з/п, если в реестре есть сотрудники, у которых произведены удержания из з/п? :al:
Этот вопрос у меня родился после прочтения Письма Центробанка № ИН-05-45/10 от 27.02.2020 :
Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных в часть 3 статьи 98 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"1, в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу (далее - взысканная сумма).
В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию о взысканной сумме в реквизите "Назначение платежа" расчетного документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в следующей последовательности: символ "//", "ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире "-"; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00".
Получается, теперь на з/п сотрудников, уплачивающих алименты, я должна делать отдельные платежки на каждого, чтобы указать, сколько же я удержала из их з/п? :ac:
раньше у меня был один реестр на з/п всех сотрудников...
Никаких разъяснений по поводу указания суммы удержаний в общем реестре не нашла...
Ломаем голову над тем же вопросом, сейчас поначисляем всем и планируем звонить в банки и в 1с. Предварительно пришли к выводу, что да, придется на этих товарищей отлельные пп формировать. Если разживетесь информацией, поделитесь, пожалуйста!
-
Девочки,реально ли избежать штрафа за не вовремя предоставленный расчет по страховым взносам.? Ситуация такая-перепутала налоговые и до 15 мая отправила расчет в другую налоговую.Пришел отрицательный протокол и исправленный расчет ,с новым кпп отправлен уже после 15 мая.В организации один директор-он в отпуске за свой счет уже несколько лет ,выплат нет,подаю нулевые .Сегодня пришло письмо о невыполнении обязанности по сдаче отчетности.
-
Девочки,реально ли избежать штрафа за не вовремя предоставленный расчет по страховым взносам.? Ситуация такая-перепутала налоговые и до 15 мая отправила расчет в другую налоговую.Пришел отрицательный протокол и исправленный расчет ,с новым кпп отправлен уже после 15 мая.В организации один директор-он в отпуске за свой счет уже несколько лет ,выплат нет,подаю нулевые .Сегодня пришло письмо о невыполнении обязанности по сдаче отчетности.
Подайте ходатайство о смягчении штрафа
-
Ломаем голову над тем же вопросом, сейчас поначисляем всем и планируем звонить в банки и в 1с. Предварительно пришли к выводу, что да, придется на этих товарищей отлельные пп формировать. Если разживетесь информацией, поделитесь, пожалуйста!
:ax:
конечно)
Центр-инвест пока не в курсе :ab:
в ближайшую выплату буду делать отдельные платежки...
теперь меня смущает вот это предложение в ч. 3 ст. 98 ФЗ 229:
Лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или) иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу.
взысканную конкретно в месяце зарплаты, или вообще с момента принятия к исполнению этого исполнительного документа? :al: :be: :be:
есть же разница, указать 5 т.р. или 105 т.р. ?
(приставы тоже не в курсе :ag: :ag: )
-
Наше отделение ЦИ ответило нам, что отдельной платежкой, да.
По сумме указывать сумму, удержанную конкретно в этом месяце с конкретно этой зп, тут у нас формулировка вопросов не вызвала.
-
Сбер и Альфа изменили форму реестра/ведомости, можно в общей указать для отдельных личностей в спец графе.
-
В сбере ещё код вида платежа нужно указывать. Получается если с зп удерживаешься по исполн документу то ставить нужно код 1?
-
Сбер и Альфа изменили форму реестра/ведомости, можно в общей указать для отдельных личностей в спец графе.
а в самой платежке в назначении платежа будете как и раньше писать "Перечисление з/п по реестру №...." , без указания этих личностей и вот этого ВЗС//…..// ?
-
В сбере ещё код вида платежа нужно указывать. Получается если с зп удерживаешься по исполн документу то ставить нужно код 1?
это во всех платежках на з/п теперь нужно ставить, независимо от того, в каком банке и есть ли на кого-то из сотрудников исполнительное производство или нет, Указание ЦБ РФ от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств".
-
подскажите, пожалуйста, пострадавшие оквэды у ип: реально можно не платить страховые взносы во 2 кв с з/п наемных?
а когда сдадим рсв и 4-фсс за 2 кв - не начислят пени- оплат-то нет?
или в отчетах мы сможем поставить 0%? ( как только это делается в рсв? :al:)
-
Да, соотв.закон уже на подписи у ВВП.
Как будет выглядеть рсв, пока не известно, я полагаю, что по-старому, с начислениями, по тексту законопроекта поняла так, что ИФНС должны сами ставить в переплату уже уплаченные взносы в переплату у тех, кто не воспользовался отсрочкой и таки платил их. Ну, или 1с-ники че-нить придумают к июлю.
Также будет предоставлен вычет по фиксированным в части что на страх. в ПФР в размере 12130 руб., и ЕНВД и авансы по УСН тоже простят.
-
это во всех платежках на з/п теперь нужно ставить, независимо от того, в каком банке и есть ли на кого-то из сотрудников исполнительное производство или нет, Указание ЦБ РФ от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств".
Вчера провела много времени по изучению этого вопроса в консультанте,даже задавала вопросы онлайн-консультанту (ниже переписку выложу), так вот, если удержаний у сотрудника нет то и код дохода в п/п не указываешь. :al: Может есть еще у кого какая информация поделитесь, как вы поняли эти коды.
Специалист Онлайн-диалога:
С 1 июня, если деньги по исполнительным документам удерживает сам работодатель, при перечислении зарплаты или иного дохода он должен указывать в платежке код вида дохода – 1 и удержанную сумму алиментов.
При перечислении алиментов супруге работника работодатель должен указать код вида доходов – 2
При выплате заработной платы работодатель указывает код вида дохода – 1 и удержанную сумму по погашению кредиту.
При перечислении самого удержания по кредиту судебным приставам - 2
С 1 июня в платежках на зарплату и другие выплаты физлицам в поле 20 должен быть указан код вида дохода:
· 1 - выплаты, из которых можно удерживать долги по исполнительным документам: зарплата, премии, отпускные, больничные, выплаты по ГПД
· 2 - выплаты, из которых нельзя взыскивать долги: командировочные, детские пособия, алименты
· 3 - выплаты в возмещение вреда здоровью
{Типовая ситуация: Как указать код вида дохода в платежном поручении на зарплату (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}}
10:08Специалист Онлайн-диалога:
В реестре на перечисление заработной платы также указывается код 1 и суммы (-у) , взыскиваемые (-ую) по исполнительным (-ому) документам (-у).
С 1 июня при перечислении на счет в банке зарплаты или иного дохода из этой суммы в расчетном документе нужно будет указывать сумму, взыскиваемую по исполнительному документу. Последовательно отразите в назначении платежа:
- символ "//";
- буквы "ВЗС", т.е. взысканную сумму;
- символ "//"
- сумма цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире "-");
- символ "//".
Например, при долге в 1 тыс. руб. запись будет выглядеть так: //ВЗС//1000-00//.
Аналогично нужно будет отражать сведения в реестре к расчетному документу на общую сумму.
Специалист Онлайн-диалога:
При перечислении алиментов на несовершеннолетних детей нужно указывать код -3
В соответствии с ч. 1 ст. 101 Федерального закона N 229-ФЗ, алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей (в отличии от других алиментов) , а также обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца (ч. 2 той же статьи) отражаются в платежном поручении по кодом вида дохода "3"
По четвертому вопросу. Денежная компенсация на молоко - код 2
В части 1 ст. 101 Федерального закона N 299-ФЗ перечислены многочисленные виды доходов физического лица, на которые вообще не может быть обращено взыскание:
- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
- компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде:
Если организация или индивидуальный предприниматель перечисляют физическому лицу какой-либо из этих видов доходов, то в распоряжении о перечислении денежных средств надо указать код вида дохода "2".
Специалист Онлайн-диалога:
Если у сотрудника нет никаких удержаний (исполнительных листов), то код вида доходов в платежке не указываете.
При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.
{Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" {КонсультантПлюс}}
-
Девочки, подскажите пожалуйста если выводим деньги ип на карту, проставлять код 1 или нет? Не нашла точной информации
-
Девочки, подскажите пожалуйста если выводим деньги ип на карту, проставлять код 1 или нет? Не нашла точной информации
Коды должны указываться по доходам, с которых не производится удержание по исполнительным документам, а также по доходам, размер удержания с которых ограничен.
Перекладывание денег из одного кармана в другой под эти критерии не подходит. Я думаю ничего не надо проставлять.
-
Кто-нибудь может порекомендовать программиста 1С - написать небольшую обработку?
-
Сотрудница Центр-инвест с утра (по телефону) сказала, что во всех платежных поручениях на зп ставить коды, неважно есть или нет исполнительные документы на кого-либо у нас... Это нужно сотрудникам банков, чтобы они понимали, с каких сумм могут удерживать по документам приставов, а с каких нет; так как сейчас приставы много документов присылают напрямую в банки.
Но если нужно только выборочно, я не против )))
только по выделенному у меня возникли вопросы к этому консультанту, мне казалось, только в зарплатных платежках коды ставятся, а тут уже и в алиментах, и в платежках, адресованных в ССП... :ai:
Вчера провела много времени по изучению этого вопроса в консультанте,даже задавала вопросы онлайн-консультанту (ниже переписку выложу), так вот, если удержаний у сотрудника нет то и код дохода в п/п не указываешь. :al: Может есть еще у кого какая информация поделитесь, как вы поняли эти коды.
Специалист Онлайн-диалога:
С 1 июня, если деньги по исполнительным документам удерживает сам работодатель, при перечислении зарплаты или иного дохода он должен указывать в платежке код вида дохода – 1 и удержанную сумму алиментов.
При перечислении алиментов супруге работника работодатель должен указать код вида доходов – 2 если исходить из логики, что коды нужно указывать только в платежках на людей, на которых есть исполнительное производство, то почему в платежках на алименты указывать код? На долги бывшей жены сотрудника никто и не додумается присылать исполнительные документы в его бухгалтерию ... :al:
При выплате заработной платы работодатель указывает код вида дохода – 1 и удержанную сумму по погашению кредиту.
При перечислении самого удержания по кредиту судебным приставам - 2 - это же не зарплатная платежка физ.лицу, почему в ней нужно указывать коды?
С 1 июня в платежках на зарплату и другие выплаты физлицам в поле 20 должен быть указан код вида дохода:
· 1 - выплаты, из которых можно удерживать долги по исполнительным документам: зарплата, премии, отпускные, больничные, выплаты по ГПД
· 2 - выплаты, из которых нельзя взыскивать долги: командировочные, детские пособия, алименты
· 3 - выплаты в возмещение вреда здоровью
{Типовая ситуация: Как указать код вида дохода в платежном поручении на зарплату (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}}
10:08Специалист Онлайн-диалога:
В реестре на перечисление заработной платы также указывается код 1 и суммы (-у) , взыскиваемые (-ую) по исполнительным (-ому) документам (-у).
С 1 июня при перечислении на счет в банке зарплаты или иного дохода из этой суммы в расчетном документе нужно будет указывать сумму, взыскиваемую по исполнительному документу. Последовательно отразите в назначении платежа:
- символ "//";
- буквы "ВЗС", т.е. взысканную сумму;
- символ "//"
- сумма цифрами (рубли от копеек нужно отделить знаком тире "-");
- символ "//".
Например, при долге в 1 тыс. руб. запись будет выглядеть так: //ВЗС//1000-00//.
Аналогично нужно будет отражать сведения в реестре к расчетному документу на общую сумму.
Специалист Онлайн-диалога:
При перечислении алиментов на несовершеннолетних детей нужно указывать код -3
В соответствии с ч. 1 ст. 101 Федерального закона N 229-ФЗ, алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей (в отличии от других алиментов) , а также обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца (ч. 2 той же статьи) отражаются в платежном поручении по кодом вида дохода "3"
По четвертому вопросу. Денежная компенсация на молоко - код 2
В части 1 ст. 101 Федерального закона N 299-ФЗ перечислены многочисленные виды доходов физического лица, на которые вообще не может быть обращено взыскание:
- денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
- компенсационные выплаты, установленные законодательством РФ о труде:
Если организация или индивидуальный предприниматель перечисляют физическому лицу какой-либо из этих видов доходов, то в распоряжении о перечислении денежных средств надо указать код вида дохода "2".
Специалист Онлайн-диалога:
Если у сотрудника нет никаких удержаний (исполнительных листов), то код вида доходов в платежке не указываете.
При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.
{Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" {КонсультантПлюс}}
-
Ну да, и в алиментах, и в иных удержаниях
-
Девушки, а 23 ИНФС на очный прием документов работает? Затребовали документы вне налоговой проверки контрагента, просто в ящик бросать не хочется( Дозвониться нереально.
-
Нет, только бокс. Отправь почтой с описью и уведомлением. Или, если время позволяет, ждите до 15го - анонсируют начать очный прием, но только по предварительной записи. Или, если доки от ООО, то отправьте по ТКС через соотв.фирму (для ООО достаточно доверенности за подписью руководителя, а для ИП, к сожалению, нотариальная, а это лишние траты).
-
Нет, только бокс. Отправь почтой с описью и уведомлением. Или, если время позволяет, ждите до 15го - анонсируют начать очный прием, но только по предварительной записи. Или, если доки от ООО, то отправьте по ТКС через соотв.фирму (для ООО достаточно доверенности за подписью руководителя, а для ИП, к сожалению, нотариальная, а это лишние траты).
Спасибо, значит, почтой отправлю. Задолбали они((
-
Девочки,у кого -нибудь проверки плановые ,например,ГТИ ,выпали на период апрель-июнь?Я все таки хочу сходить в отпуск на дней 10 в конце июля ,на июнь выездная совместная ГТИ и росздравнадзор должна была быть .Я так поняла,что проверки отложили до 1 июля .А как интересно потом это будет?Кто-то интересовался ?
-
Кто-нибудь может порекомендовать программиста 1С - написать небольшую обработку?
+78633015551 IT лидер. Мы их услугами пользуемся, в основном. Никогда не подводили. Они и в 1с, и вообще все комп услуги нам оказывают.
-
+78633015551 IT лидер. Мы их услугами пользуемся, в основном. Никогда не подводили. Они и в 1с, и вообще все комп услуги нам оказывают.
спасибо, созвонилась с ними
-
Девушки, подскажите пожалуйста - налоговая отказала в регистрации ООО из-за того, что директор ранее был директором ликвидированного предприятия с оставшимися долгами перед бюджетом. Сейчас хочу сама зарегистрироваться как учредитель и директор в одном лице - мне госпошлину второй раз надо платить, или это обстоятельство попадает под возможность повторного обращения с той же квитанцией?
-
девочки. кто разбирался по кредитам под 0%. который потом типо гос-во погасит.
на горячей линии сбера говорят что необязательно оквэд пострадавший должен быть основным. (лишь бы был в перечне). что то я сомневаюсь.... стоит ли заморачиваться? в сбисе написано что только оквэды по постановлению...я уже не знаю кому верить...
Мы разобрались, подали заявку еще 1-го июня. У нас дополнительный ОКВЭД, по которому мы и работаем, относится к пострадавшим. Центр-Инвест одобрил и назначил на завтра подписание документов. Сегодня позвонили из кредитного отдела банка и сообщили, что внесли изменения в Постановление 696, и этот кредит будут давать только тем, у кого ОКВЭД основной! На вопрос, каким Постановлением внесены изменения, ответ был: "его еще нет, но оно будет". И Сбербанк перестал оформлять еще с 11.06. На сайте Сбербанка заявки на него не принимают!
-
Девушки, подскажите пожалуйста - налоговая отказала в регистрации ООО из-за того, что директор ранее был директором ликвидированного предприятия с оставшимися долгами перед бюджетом. Сейчас хочу сама зарегистрироваться как учредитель и директор в одном лице - мне госпошлину второй раз надо платить, или это обстоятельство попадает под возможность повторного обращения с той же квитанцией?
на сайте налоговой такая информация:
С 01 октября 2018 года вступают в силу дополнения в статью 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которыми заявитель после устранения причин, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации, в течение трех месяцев со дня принятия регистрирующим органом решения об отказе в государственной регистрации, если такое решение не отменено, вправе дополнительно однократно представить необходимые для государственной регистрации документы без повторной уплаты государственной пошлины.
При этом заявитель вправе не представлять повторно документы, которые имеются у регистрирующего органа в связи с принятием указанного решения об отказе в государственной регистрации.
Указанная льгота применяются только в том случае если отказ в государственной регистрации, принят регистрирующим органом, в связи с непредставлением заявителем определенных указанным Федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов или представлением документов, оформленных с нарушением требований.
https://www.nalog.ru/rn87/news/activities_fts/7831725/
Будет ли считать налоговая замену учредителя устранением причин, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации ???
:ab:
Проще уточнить в налоговой.
-
Девочки , подскажите , пож : аудиторская компания дала положительное заключение организации по отчетности за 2018 год. Организация попадает под требование обязательного аудита , но , тем не менее, отчетность за 2018 год. была сдана в ИФНС в краткой форме (Ф1 и Ф2). Аудиторы сейчас требуют сделать и предоставить им полную форму отчетности за 2018 год , финдир склоняется к тому , чтобы удовлетворить их просьбу. Какие риски влечет за собой двойная отчетность (краткая в ИФНС и статистике : полный вариант у аудиторов). Благодарю за консультацию.
-
По 2018 г. вопросов не было, т.к. эта отчетность не публиковалась в ГИР БО. На федресурсе полная отчетность опубликована?
Риски - максимум - по 200 руб. за каждую несданную форму. Вы же не недостоверные данные предоставили, а просто не полные. Но и этот риск минимален, я еще не встречала, чтобы кого то специально искали и штрафовали.
По 2019 г. требую точного соответствия предоставленной отчетности той, которая сдана в ИФНС, так как этот момент сейчас жестко контролируется.
-
Операционные залы в налоговой уже открылись?
-
Операционные залы в налоговой уже открылись?
По предварительной онлайн записи на налог.ру, зайдите на страницу нужного района, там всё интуитивно понятно по заполнению
-
По 2018 г. вопросов не было, т.к. эта отчетность не публиковалась в ГИР БО. На федресурсе полная отчетность опубликована?
Риски - максимум - по 200 руб. за каждую несданную форму. Вы же не недостоверные данные предоставили, а просто не полные. Но и этот риск минимален, я еще не встречала, чтобы кого то специально искали и штрафовали.
Спасибо , Маша. На Федресурсе , вроде , только положительное аудиторское заключение размещено? без отчетности. В всяком случае, полная форма за 2018 год только в проекте.
По 2019 г. требую точного соответствия предоставленной отчетности той, которая сдана в ИФНС, так как этот момент сейчас жестко контролируется.
А в процессе проверки отчетности 2019 года внесли значительные корректировки и дополнения в пояснительную записку к отчетности : требуют именно их содержания ПЗ. Тоже интересно, как это согласуется с контролем соответствия предоставленной отчетности той, которая сдана в ИФНС (ПЗ - ведь , составная часть отчетности).
-
На Федресурсе , вроде , только положительное аудиторское заключение размещено? без отчетности. В всяком случае, полная форма за 2018 год только в проекте.
Это для меня вообще загадка, как можно выдать заключение без отчетности (если она в проекте)? И уже разместить на федресурсе.... но... и не с такими чудесами встречаюсь)
А в процессе проверки отчетности 2019 года внесли значительные корректировки и дополнения в пояснительную записку к отчетности : требуют именно их содержания ПЗ. Тоже интересно, как это согласуется с контролем соответствия предоставленной отчетности той, которая сдана в ИФНС (ПЗ - ведь , составная часть отчетности).
В этом году это для меня кошмарный кошмар. Заставляю сдавать уточненную отчетность, либо выдаю АЗ с оговорками. Но это актуально только после даты сдачи. А мы тут сейчас как раз в процессе выяснения, что туча клиентов сдали не ту отчетность, которую представили для АЗ... Т.е. АЗ выдано до 31.03, а отчетность сдана в апреле-мае. И отчетность другая( прямо печалька... ругаемся, грозимся сообщить в соответствующие органы))
В вашем случае при внесении существенных корректировок - это по факту пересмотр отчетности, соответственно обязаны корректировку сдать.
-
Девочки, может кто подскажет, не могу сама ничего найти. Фитнес клуб начинает свою деятельность после карантина. Кого-то надо уведомлять? В какой форме?
-
По идее «разморозка» абонементов будет с момента уведомления или с момента посещения клуба (в случае отсутствия уведомления). Это больше закон о защите прав потребителей. Но по аналогии права. Таких ситуаций еще не было:-) это для клиентов.
А гос органы посмотрите. По салонам красоты хотели типо чек листы делать от роспотребнадзора. Может лучше позвонить в Роспотребнадзор?
-
65+ с 15 июня опять карантин
-
65+ с 15 июня опять карантин
не все же регионы?
Ростов попадает?
Из ФСС рассылки не было...
-
на сайте Ростовской обл.тоже тишина пока по 65 летним. висит что с 1 по 11.06. на общем сайте есть инфа с 15 и далее по регионам
информация для тех, кого также как и меня перемкнуло. обнуляются страховые взносы, кроме фсс. их просто пока переносят по срокам.(это для пострадавших)
-
на сайте Ростовской обл.тоже тишина пока по 65 летним. висит что с 1 по 11.06. на общем сайте есть инфа с 15 и далее по регионам
информация для тех, кого также как и меня перемкнуло. обнуляются страховые взносы, кроме фсс. их просто пока переносят по срокам.(это для пострадавших)
вы имеете в виду фсс т.е травматизм?
-
да. меня что то климануло что их тоже не надо платить, ?точнее обнуляются во втором квартале?
-
Девочки, подскажите, есть тут представители организаций, пострадавших от пандемии, кто подал документы для получения кредита 2%. Можете подсказать в каких банках это реализуется кроме Сбера.
-
Девочки, подскажите, есть тут представители организаций, пострадавших от пандемии, кто подал документы для получения кредита 2%. Можете подсказать в каких банках это реализуется кроме Сбера.
да ну, Вы что? судя по законам пострадавших почти нет. все в шоколаде и доходы так и перли :aq:
а если серьезно, тоВТБ, центр инвест точно
-
Девочки, подскажите, есть тут представители организаций, пострадавших от пандемии, кто подал документы для получения кредита 2%. Можете подсказать в каких банках это реализуется кроме Сбера.
Центр-Инвест нам не дал, писала выше. Мотивировали тем, что ОКВЭД дополнительный. Протянули две недели, получили документы, назначили дату подписания договора и... в итоге отказали. А вы в Сбер подавали заявку?
-
девушка про пострадавших спрашивала
-
Центр-Инвест нам не дал, писала выше. Мотивировали тем, что ОКВЭД дополнительный. Протянули две недели, получили документы, назначили дату подписания договора и... в итоге отказали. А вы в Сбер подавали заявку?
Да, в Сбер, но они мне сегодня весь мозг вынесли, такое впечатление, что так и ищут подвох, чтоб не дать кредит. А до этого бегали, предлагали счет открыть (у нас в Центр-Инвесте основной счет). Наконец директор согласился, а когда счет открыли и подали заявку на кредит, вот тут и начались танцы с бубнами... Хотя у нас отрасль по основному ОКВЭД пострадавшая, и до сих пор не можем работать.
Звонила сегодня и в Центр-инвест, ответили, что преостановили этот вид кредита.
Получается, что только СБ и ВТБ их выдают? :al:
-
Сбер несколько дней назад приостановил эту программу. Но сейчас вот Путин озвучил, что ещё 100 млрд выделено, наверное возобновят. Мы успели получить на одного ИП, но я с 01.06 занималась этим вопросом.
-
Я отправила в сбер заявку, одобрили, но появилось сообщение, что выдача приостановлена, потом все же прислали договор, все подписала, отправила документы для первого транша, и вот почти неделю жду, на горячей линии ответили, что менеджер свяжется со мной в течении 3-х дней, больше никакой информации. Ничего не понимаю
-
Девочки, хорошей знакомой нужен приходящий бухгалтер, ООО на ОСНО - ВЭД импорт из Турции непродовольственных товаров, оптовая и розничная торговля (с торговлей пока только начинают, возможно будет под них открыто отдельно ИП). Пока офис на Атланте, в ближайшие пару месяцев будет в Суворовском. Первичные операции она сама делает, только надо контролировать. Численность небольшая. Кому интересно пишите в личку.
-
Девочки, хорошей знакомой нужен приходящий бухгалтер, ООО на ОСНО - ВЭД импорт из Турции непродовольственных товаров, оптовая и розничная торговля (с торговлей пока только начинают, возможно будет под них открыто отдельно ИП). Пока офис на Атланте, в ближайшие пару месяцев будет в Суворовском. Первичные операции она сама делает, только надо контролировать. Численность небольшая. Кому интересно пишите в личку.
Зоя, личка переполнена, не могу написать :bc:
-
Зоя, личка переполнена, не могу написать :bc:
Почистила!
-
Девочки, подскажите, есть тут представители организаций, пострадавших от пандемии, кто подал документы для получения кредита 2%. Можете подсказать в каких банках это реализуется кроме Сбера.
Центр-Инвест, ВТБ, Промсвязьбанк, Кубанькредит, Россельхозбанк.
На Сбербанк по одной организации получилось воздействовать через уполномоченного представителя при президенте РФ
-
Вопросы по кассовым чекам, не смогла до конца разобраться. В сфере ЖКХ. Часть потребителей оплачивает в кассу РСО. Мы (РСО) формируем кассовые чеки дважды:
1) в момент оказания услуг(мы считаем последний день месяца). В чеке "передача в кредит"
2) в момент получения денежных средств за предоставленную услугу. В чеке "оплата кредита".
Так? на одного потребителя два чека? В ситуации оказал услугу, потом получил деньги.
-
Центр-Инвест, ВТБ, Промсвязьбанк, Кубанькредит, Россельхозбанк.
На Сбербанк по одной организации получилось воздействовать через уполномоченного представителя при президенте РФ
Спасибо, Центр-Инвест не участвует
-
Спасибо, Центр-Инвест не участвует
Здесь полный перечень
https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/perechen-bankov-uchastvuyushchikh-v-programmakh-lgotnogo-kreditovaniya
Центр-инвест участвует, но приостановил прием заявок. Сбербанк ждет выделенные лимиты, возобновил прием заявок. МСП банк принимает, но нужна ЭЦП
-
Девочки,кто-нибудь посылал реестры на больничные сотрудникам 65+?Их уже принимают ФСС?
-
Девочки,кто-нибудь посылал реестры на больничные сотрудникам 65+?Их уже принимают ФСС?
у меня не принят, фсс ответил что незнает когда начнут
-
у меня не принят, фсс ответил что незнает когда начнут
Вообще интересно ,конечно,конец квартала ,больничный задним числом.Спасибо,девочки.
-
всем добры вечер
девочки-бухгалтера, подскажите
в начале каникул ковидных Голубев вещал в ТВ о том, что снизит ставку налога ЕНВД с 15 до 7,5%
подскажите -снизили законодательно? лили на словах это осталось?
если все же снизили -напишите номер постановления) (или где можно официальную публикацию прочитать) хочу понять кому и на какой период .
спасибо
-
Снизили законодательно, вот решение https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/9779239/
-
Снизили законодательно, вот решение https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/9779239/
спасибо вам огромное.
и еще один вопрос - снижение касается только пострадавших оквед
наш оквед пострадавший. но мы снялись с учета как плательщики енвд с 28,03 (снялись еще в начале апреля -когда вообще было непоятно насколько долго продлится запрет работать)
сейчас работать разрешили - хотим опять встать на учет енвд
снижение ставки к нам можно будет применить?
-
А почему нет? ОКВЭД же не поменялся
-
А почему нет? ОКВЭД же не поменялся
нет не поменялся. деятельность та же
спасибо вам :az:
-
Девочки,кто-нибудь посылал реестры на больничные сотрудникам 65+?Их уже принимают ФСС?
Девочки, Ростовская область, видимо, не продлила с 15 июня больничные :al:
вот на сайте ФСС перечень регионов (в файле), с номерами местных постановлений, Ростова там нет :al:
http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/503049.shtml
-
Хотя сейчас посмотрела, там есть постановления и от сегодняшнего числа, может, и наши разродятся в последние дни месяца...
Ждем-с...
-
Хотя сейчас посмотрела, там есть постановления и от сегодняшнего числа, может, и наши разродятся в последние дни месяца...
Ждем-с...
Ну.да .Придется зарплату им начислять тогда ,главное,чтобы не тянули долго с информацией
-
Ну.да .Придется зарплату им начислять тогда ,главное,чтобы не тянули долго с информацией
об этом и речь, завтра уже конец месяца, а непонятно, что в табеле ставить и что начислять...
-
Наконец в правительстве области "родили"постановление №610 от 30.06. о продлении больничных 65+-с 15.06-28.06 и с 29.06 по 12.07.
-
Неужели???
интересно, почему 2 недели раздумывали ????
-
надеялись что само "рассосется" :glasses:
это ж им платить, а так работодатель бы заплатил.
-
Подскажите пожалуйста, если на день подачи уточненки расчета по страховым взносам за 1 квартал к доначислению не уплачены взносы и по основной декларации и по уточненной, то штраф за неуплату будет только от суммы уточненки?
-
Девочки,а есть какие-то уже новые формы отчетности за 2 квартал ?
-
Девочки,а есть какие-то уже новые формы отчетности за 2 квартал ?
Нет. А разве их обещали?
-
Девочки, кто оформляет два больничных по карантину, у них одинаковые номера?
ФСС прислал рассылку, в ней и с 15.06.-28.06, и с 29.06. - 12.07. номер листка указан как 999040000000 ?
-
Нет. А разве их обещали?
Я просто думаю как пострадавшим сдавать расчет по страховым-разве ничего не меняется ?
-
Я просто думаю как пострадавшим сдавать расчет по страховым-разве ничего не меняется ?
Меняется, в графе начисленных взносов будет 0.
-
Меняется, в графе начисленных взносов будет 0.
Т.е форма та же ,да?
-
Я просто думаю как пострадавшим сдавать расчет по страховым-разве ничего не меняется ?
по идее будет указываться другой код тарифов,
и в первом разделе будет несколько страниц с разными кодами тарифов.
Т.е. форма не изменится,
первый квартал по одному тарифу, остальные кварталы до конца года по другому тарифу
-
В зупе уже всё есть.
Код тарифа 21 у пострадавших, и в 3м разделе у физлиц указываются буквенные коды, у россиян КВ, у тех, кто с видом на жительство ВЖКВ, у иностранцев не помню аббревиатуру. Но в астрале отчет флк не проходит, правда, я 29го пробовала выгружать, до окончания отч.периода, может, после 1го числа что поменялось, завтра буду пробовать.
И для 6ндфл в настройках в учётной политике во вкладочке "ндфл" можно настроить нерабочие периоды, чтобы 120 строка 2го раздела корректно заполнялась.
-
В зупе уже всё есть.
Код тарифа 21 у пострадавших, и в 3м разделе у физлиц указываются буквенные коды, у россиян КВ, у тех, кто с видом на жительство ВЖКВ, у иностранцев не помню аббревиатуру. Но в астрале отчет флк не проходит, правда, я 29го пробовала выгружать, до окончания отч.периода, может, после 1го числа что поменялось, завтра буду пробовать.
И для 6ндфл в настройках в учётной политике во вкладочке "ндфл" можно настроить нерабочие периоды, чтобы 120 строка 2го раздела корректно заполнялась.
спасибо :ax:
-
Пожалуйста :az:
А в ЕНВД обычная декларация, просто не платим начисленный налог.
-
Девочки, не знаете- ФСС на боготяновском ведут прием -уже можно лично отчеты сдавать ? И ПФР тоже интересуют, что то звонила узнать, но никто трубку не взял.
-
Девочки, не знаете- ФСС на боготяновском ведут прием -уже можно лично отчеты сдавать ? И ПФР тоже интересуют, что то звонила узнать, но никто трубку не взял.
в пфр пролетарский вчера звонила - не принимают
-
в пфр пролетарский вчера звонила - не принимают
спасибо.
-
ФСС все обзвонила в понедельник, областные принимают, типа на свой страх и риск, думаю. По городу записывалась по телефону, звоня конкретным инспекторам. Мне нужно оригиналы уведомлений о размере стр.взносов собрать, заявления по ТКС отправляли, но не все ФСС удосуживаются уведомление на юр.адрес почтой направить. Договорилась, что разные инспекторы сложат в одну кучку и спустят на вахту.
По ПФР районным тоже прозванивала, но тут мне наоборот отдать нужно, тоже договорилась, что кучно привезем, инспектор заберет на вахте по звонку выйдя. Везде идут навстречу.
-
Пожалуйста :az:
А в ЕНВД обычная декларация, просто не платим начисленный налог.
А ставку какую ставить? 15 или 7?
-
А ставку какую ставить? 15 или 7?
Вообще-то корректировка за 1й квартал уже с пониженной ставкой и жо конца года 7,5%, в связи с чем возможно возникновение переплаты, если был налог к уплате за 1й квартал. Используете её при оплате за 3й квартал или вернёте по заявлению. Но от уплаты самого налога за 2й квартал пострадавших освободили, вы и в ЛК должны были рассылку от ИФНС об этом получить.
-
Сегодня в 6 филиал ФСС на Беляева ездила - сдача в коробку, теперь, правда, на входе в кабинет стоит, Забирать потом сказали тоже из коробок по инспекторам. И висит объявление:"Личный приём граждан не ведётся".
А можно снова отправить по почте ли нет? Мне в Аксай неохота ехать по такой жаре.
-
Наш курьер вчера забрал лично из рук инспектора, по звонку. Правда, у нас за много организаций, и я предварительно реестр скидывала на электронку и созванивалась с инспекторами.
-
4 филиал ФСС инспекторы принимают лично.
-
Девочки,где есть интересно в интернете образцы расчета по страховым взносам с кодом 21 ? ни где не найду .ФНС возвращает-пишет ошибки в равенствах,фиг не могу разобраться,что не так.Никогда не было проблем,все автоматом заполнялось-руками не правила как и сейчас.
-
Девочки,где есть интересно в интернете образцы расчета по страховым взносам с кодом 21 ? ни где не найду .ФНС возвращает-пишет ошибки в равенствах,фиг не могу разобраться,что не так.Никогда не было проблем,все автоматом заполнялось-руками не правила как и сейчас.
https://www.gazeta-unp.ru/articles/52778-kak-zapolnit-rsv-za-2-kvartal-2020-goda-pri-nulevyh-tarifah попробуйте открыть эту ссдку (Актион-пресс, Учёт.Налоги.Право)
-
https://www.gazeta-unp.ru/articles/52778-kak-zapolnit-rsv-za-2-kvartal-2020-goda-pri-nulevyh-tarifah попробуйте открыть эту ссдку (Актион-пресс, Учёт.Налоги.Право)
Спасибо.Странно,1с обновила до последнего обновления-а здесь получается руками нужно править.
-
Спасибо.Странно,1с обновила до последнего обновления-а здесь получается руками нужно править.
у нас такого плана ошибки выдавала после первого обновления 1С, недавно обновили вроде нормально всё показывает (но,у меня просто "малые","пострадавших" нет).
В 1С 8,3 всё хорошо считает,а вот в 8,2 ,даже после обновления,выдаёт ошибки в равенствах.Делала вручную в итоге.
-
Девочки, а кто-нибудь делает РСВ в Налогоплательщик Юл? МП с пониженным тарифом. Вот не идет раздел 3 и все. При контроле идет противоречие между кодами НР и МС из-за разбивки зарплаты, повтор СНИЛС и ФИО. Из-за этого отчет не формируется.
-
У меня тоже по рсв те же ошибки, но я всё не доберусь разобраться. ЗУП самый свежий релиз, и один фиг. В налоговой сказали правьте руками, но я закопалась в НДС и еще руки не дошли
-
Девочки, а 21 код это пострадавшие отрасли? Всем остальным это ж 20 код?
-
Девочки, а 21 код это пострадавшие отрасли? Всем остальным это ж 20 код?
20-это плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства. Все остальные-это скорее 01 код-плательщики страховых взносов, применяющие основной тариф страховых взносов.
-
Вообще-то корректировка за 1й квартал уже с пониженной ставкой и жо конца года 7,5%, в связи с чем возможно возникновение переплаты, если был налог к уплате за 1й квартал. Используете её при оплате за 3й квартал или вернёте по заявлению. Но от уплаты самого налога за 2й квартал пострадавших освободили, вы и в ЛК должны были рассылку от ИФНС об этом получить.
Девочки, я из танка, попросили по ЕНВД декларацию сделать, попадают под пострадавшие коды.
Получается, нужно еще сделать корректировку со ставкой 7,5% за 1 кв.?
а по налогу отсрочка за 2 кв. ? до какого периода?
нашла, освобождаются полностью
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9836394/
-
Да, верно, корр за 1 квартал со ставкой 7,5% (держим в уме переплату, т.к. налог был уплачен по ставке 15%), за 2 квартал также со ставкой 7,5%, но налог не платим, ну и далее 3-4 кв с пониженной ставкой (не забываем о переплате, если она есть).
-
Девочки, а что с фиксированными платежами за себя на ОПМ, ОМС для пострадавших ИП ?
-
Вычет предоставлен в размере 12130 на страх.часть, ФФОМС и 1% свыше 300 тыр без изменений, но по 1% отсрочка предоставлена и можно платить частями.
Фз 172 от 08.06.2020
-
Подскажите, пожалуйста, если сотруднику 65 лет исполняется 18.07, то больничный нужно оформить с 18 или 19 по 26?
-
Подскажите, пожалуйста, если сотруднику 65 лет исполняется 18.07, то больничный нужно оформить с 18 или 19 по 26?
А что уже можно больничные по 26 отправлять?у меня такой случай был-звонила в фсс (ленинский район)-сказали со следующего дня ,т.е с 19.
-
А что уже можно больничные по 26 отправлять?у меня такой случай был-звонила в фсс (ленинский район)-сказали со следующего дня ,т.е с 19.
Спасибо. Не знаю, пока только увидела постановление Голубева
-
А что уже можно больничные по 26 отправлять?у меня такой случай был-звонила в фсс (ленинский район)-сказали со следующего дня ,т.е с 19.
9 филиал сделал рассылку, что с 13.07.2020 по 26.07.2020 - больничный. Постановление 630 от 11.07.2020г.
-
Девочки, подскажите, налоговые принимают уже без электронной записи?
-
Девочки, подскажите, налоговые принимают уже без электронной записи?
Я 10 июля в Октябрьской налоговой уже была без записи
-
Девочки, растолкуйте для чайника:
К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации - субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами.
Они освобождаются от уплаты:
налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;
К юр. лицам это относится?
В перечне нет отмены налогов с зар.платы в ПФР; ФСС; ФОМС, значит надо платить?
-
нашла, освобождаются полностью
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9836394/
antuanetta, если вы по этой ссылке читаете, то там ниже
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.
По выделенному по поводу НДФЛ - это только для ИП на общей системе налогообложения, они вместо налога на прибыль платят НДФЛ.
-
antuanetta, если вы по этой ссылке читаете, то там ниже
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.
По выделенному по поводу НДФЛ - это только для ИП на общей системе налогообложения, они вместо налога на прибыль платят НДФЛ.
Поняла. Спасибо.
-
Еще вопрос: ранее писали об отсрочках уплаты налога по УСНО за 2019г. Не могу найти.
-
Девочки, а вот про эту субсидию кто-нибудь слышал? https://www.klerk.ru/buh/articles/501610/
-
Девочки, а вот про эту субсидию кто-нибудь слышал? https://www.klerk.ru/buh/articles/501610/
С 15.07 по 15 08 заявления будут принимать, и она не для всех пострадавших.
Еще вопрос: ранее писали об отсрочках уплаты налога по УСНО за 2019г. Не могу найти.
Вы гуглом умеете пользоваться? :ad:
Постановление правительства 409 от 02.04.2020г.
УСН за 2019 срок уплаты для пострадавших сдвинут на полгода: 30.09 для ООО, 30.10 для ИП.
-
Девочки, а кто-нибудь делает РСВ в Налогоплательщик Юл? МП с пониженным тарифом. Вот не идет раздел 3 и все. При контроле идет противоречие между кодами НР и МС из-за разбивки зарплаты, повтор СНИЛС и ФИО. Из-за этого отчет не формируется.
В общем, интернет-великая вещь, нашла ответ на свой вопрос. В разделе 3, на каждое застрахованное лицо после заполнения данных по коду НР нужно добавлять ЛИСТ, а не раздел. В новом листе заполняем код МС. И все идет. Может кому пригодится.
-
В общем, интернет-великая вещь, нашла ответ на свой вопрос. В разделе 3, на каждое застрахованное лицо после заполнения данных по коду НР нужно добавлять ЛИСТ, а не раздел. В новом листе заполняем код МС. И все идет. Может кому пригодится.
Спасибо!Буду пробовать .
-
Еще вопрос: ранее писали об отсрочках уплаты налога по УСНО за 2019г. Не могу найти.
для пострадавших отраслей
ООО - отсрочка до 30 сентября
ИП - до 2 ноября
-
Девочки, сдали рсв фиг знает когда, протоколов нет до сих пор. У всех так?
-
Девочки, сдали рсв фиг знает когда, протоколов нет до сих пор. У всех так?
Да.Отправила 3 июля-нет протоколов
-
С 15.07 по 15 08 заявления будут принимать, и она не для всех пострадавших.
Вы гуглом умеете пользоваться? :ad:
Постановление правительства 409 от 02.04.2020г.
УСН за 2019 срок уплаты для пострадавших сдвинут на полгода: 30.09 для ООО, 30.10 для ИП.
Спасибо за помощь :ax: :ax: :ax:
-
для пострадавших отраслей
ООО - отсрочка до 30 сентября
ИП - до 2 ноября
Спасибо
-
Девочки, доброе утро. А как сейчас запрос в областную налоговую по вопросам применения налогового законодательства отправляют? Почтой, очно, по записи?
-
Девочки, сдали рсв фиг знает когда, протоколов нет до сих пор. У всех так?
Надя, у меня нет "окончательной" обработки (сдала 8.07.)Т.е. я вижу ,что отчёт получен органом,но не принят пока что.
-
Снизили законодательно, вот решение https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/docs/9779239/
девочки, а подскажите постановление про снижение ставки по ЕНВД по области,
а то я нахожу только по г.Ростову…
это по каждому району отдельные документы, что ли?
-
девочки, а подскажите постановление про снижение ставки по ЕНВД по области,
а то я нахожу только по г.Ростову…
это по каждому району отдельные документы, что ли?
на сайте налоговой вывешены все постановления по районам области в 2020 г
вчера там Аксай смотрела
-
на сайте налоговой вывешены все постановления по районам области в 2020 г
вчера там Аксай смотрела
https://www.nalog.ru/rn61/taxation/taxes/envd/
да, спасибо, разобралась, находим свой район и кликаем по столбцу нормативно-правовым актом своего района , проваливаемся и там видим все изменения.
А то я там смотрю в общем перечне, везде указаны старые решения, кроме г.Ростова-на-Дону, думаю, где искать...
-
Девочки, доброе утро. А как сейчас запрос в областную налоговую по вопросам применения налогового законодательства отправляют? Почтой, очно, по записи?
можно отсюда направить, есть возможность ответ получить бумажным письмом по указанному адресу
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
-
Девочки, по новой субсидии 15тыр и 6,5тыр на работника: 1С в последнем релизе уже реализовали выгрузку в xml для отправки по ТКС.
Наш Астрал-отчет, как обычно, в аутсайдерах и еще в процессе реализации флк, но уже радует, что не почтой россии и не руками нести.
З.ы. Вчера в техподдержку астрала нажаловалась, девочка мямлила, что "разработчики в процессе, конда реализуют хз", сегодня попробовала - уже есть флк, заявления уходят и уже все приняты фнс.
-
В общем, интернет-великая вещь, нашла ответ на свой вопрос. В разделе 3, на каждое застрахованное лицо после заполнения данных по коду НР нужно добавлять ЛИСТ, а не раздел. В новом листе заполняем код МС. И все идет. Может кому пригодится.
Вообще, конечно, они молодцы-руками бить 100 человек в разделе 3 не весело как то. :aq:Может через недельку 1С "родят" нормальный отчет.
-
Девочки, доброе утро. А как сейчас запрос в областную налоговую по вопросам применения налогового законодательства отправляют? Почтой, очно, по записи?
я на днях отправляла через сайт налоговой, но не знаю, как быстро должен ответ прийти
-
Вообще, конечно, они молодцы-руками бить 100 человек в разделе 3 не весело как то. :aq:Может через недельку 1С "родят" нормальный отчет.
В смысле нормальный? В 1с что-то не так заполняется? У меня тоже все РСВ висят в статусе Обрабатывается. Не принят ни один
-
Девочки, ну подскажите плиз по поводу отпускных сейчас. Минтруд от 18.05.2020 пишет, что нерабочие дни
30-31 марта, 01.04-30.04, 06.05-08.05 и 24 июня не учитывать в расчет среднего заработка. А у Роструда от 15 июня позиция другая. Учитывать. Что делать??? 1 с считает через попу :wallbash:
-
Девочки, ну подскажите плиз по поводу отпускных сейчас. Минтруд от 18.05.2020 пишет, что нерабочие дни
30-31 марта, 01.04-30.04, 06.05-08.05 и 24 июня не учитывать в расчет среднего заработка. А у Роструда от 15 июня позиция другая. Учитывать. Что делать??? 1 с считает через попу :wallbash:
Наша компания попала в исключения(мы работали весь карантин), и 1С рассчитала как все дни рабочие.
А у знакомой, наоборот, 1С исключила "нерабочие" дни из среднедневного, они не работали до 12 мая
-
По РСВ, я сегодня звонила ФНС, у них обработка не работает, техотдел работает. Ожидайте.
А по по поводу сроков, то датой сдачей будут считать дату по квитанции
-
Наша компания попала в исключения(мы работали весь карантин), и 1С рассчитала как все дни рабочие.
А у знакомой, наоборот, 1С исключила "нерабочие" дни из среднедневного, они не работали до 12 мая
а 24 июня??? исключали?
-
Наша компания попала в исключения(мы работали весь карантин), и 1С рассчитала как все дни рабочие.
А у знакомой, наоборот, 1С исключила "нерабочие" дни из среднедневного, они не работали до 12 мая
ну вот у нас по одной фирме мы начали с 12 мая работать.1 С исключает не рабочие дни, а сумму заработка оставляет :be: как так???
-
ну вот у нас по одной фирме мы начали с 12 мая работать.1 С исключает не рабочие дни, а сумму заработка оставляет :be: как так???
Как учитывать нерабочие дни согласно Указу Президента РФ в связи с коронавирусом при расчете среднего заработка?
Вопрос аудитору
Организация не работала в период нерабочих дней, объявленных президентом в связи с коронавирусом. В мае у сотрудника запланирован отпуск. Как при расчете среднего заработка за период отпуска учитывать период с 30 марта по 30 апреля?
По мнению Минтруда России, высказанному в письме от 18.05.2020 № 14-1/В-585, период нерабочих дней согласно Указам Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294 не учитывается при расчете среднего заработка.
Отметим, ранее было мнение, что при определении размера среднего заработка из расчетного периода не нужно исключать период нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая.
Напомним историю вопроса.
После объявления нерабочих дней Минтруд России опубликовал на официальном сайте ведомства разъяснения, в которых указал, что за период нерабочих дней сотрудники должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором. Другими словами, этот период подлежит оплате так, как будто сотрудник работал. Ведомство подчеркнуло: работодатели должны учитывать, что этот период является оплачиваемым.
В соответствии со ст. 139 ТК РФ расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (или 31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно). Порядок расчета среднего заработка для начисления отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск установлен положением "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее – Положение № 922). Средний заработок рассчитывается исходя из фактически начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, входящих в расчетный период (п. 4 Положения № 922). В расчет среднего заработка включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, начисленные сотруднику в течение расчетного периода. При этом источник выплат значения не имеет (п. 2 Положения № 922).
Таким образом, исходя из прямого указания пункта 2 и пункта 4 Положения № 922, оплата за период нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая учитывается при расчете среднего заработка.
В расчетный период входят месяцы, предшествующие периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно). При этом из расчетного периода исключаются периоды, в которые работник (п. 5 Положения № 922):
а) получал средний заработок (за исключением перерывов для кормления ребенка), т.е. это командировки, отпуска, дни сдачи крови и т.п.;
б) находился в отпуске по беременности и родам, на больничном;
в) не работал в связи с простоем по вине работодателя или по независящим от сторон обстоятельствам;
г) не мог работать в связи с проведением забастовки, но сам в ней не участвовал;
д) брал дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом и инвалидом с детства;
е) в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без такового.
Несмотря на то что напрямую в п. 5 Положения нерабочие дни, объявленные президентом, не поименованы, по мнению ведомства, именно пп. "е" п. 5 Положения № 922 дает основания исключить период с 30 марта по 8 мая из расчетного. И сам период, и все начисленные за этот период суммы.
Отметим, что периоды освобождения от работы - это специально поименованные в ТК РФ периоды. Например:
день сдачи крови и ее компонентов, а также день связанного с этим медицинского осмотра (ч. 1 ст. 186 ТК РФ);
прохождение диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ);
период освобождения беременной женщины от исполнения должностных обязанностей до предоставления другой работы в соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 254 ТК РФ);
др.
Период нерабочих дней, объявленных президентом, а равно и нерабочих дней, которые после 12 мая могут установить главы регионов, не относятся в соответствии с ТК РФ к периодам освобождения от работы. Кроме того, периоды освобождения от работы необходимо оплачивать в размере среднего заработка, а за эти дни ведомство требовало выплачивать именно заработную плату. Поэтому нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля и 6-8 мая не могут исключаться из расчета среднего заработка. Это мнение ранее было высказано Рострудом, но позднее содержание консультации на сайте онлайнинспекция.рф было изменено на противоположное.
Тем не менее работодателю безопаснее следовать позиции Минтруда России в этом вопросе.
Отметим также, что если работодатель уже выплатил средний заработок, при расчете которого учитывались нерабочие дни, то его придется пересчитать. Если в итоге получится сумма к доплате, то ее нужно перечислить сотруднику, уплатив компенсацию за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ (дни необходимо учитывать со дня, следующего за днем перечисления среднего заработка по фактический день выплаты). Рассчитать сумму компенсации можно здесь.
Если итоговая сумма будет меньше, то удержать ее самостоятельно у работника не получится. Это можно сделать только по его заявлению.
Напомним также, что в соответствии с ч. 3 ст. 41 ТК РФ в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения можно установить льготы и преимущества для работников, которые будут более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. С учетом этого работодатель может установить иной порядок расчета среднего заработка, в том числе возможность учета нерабочих дней при расчете среднего заработка. Однако этот порядок будет легитимен, только если полученная таким образом сумма будет больше суммы по Положению № 922.
-
а 24 июня??? исключали?
24 июня и 1 июля сами исключились
-
Девочки, подскажите актуальную информацию по СЗВ-М - нужно ли сдавать СЗВ-М , если организация вновь создана, единственный учредитель = директор, никаких трудовых договоров не заключалось еще, з/п не платилась ?
-
Девочки, подскажите актуальную информацию по СЗВ-М - нужно ли сдавать СЗВ-М , если организация вновь создана, единственный учредитель = директор, никаких трудовых договоров не заключалось еще, з/п не платилась ?
сдаём и так же как и на ликвидатора при закрытии фирмы,когда директора уже нет.
-
сдаём и так же как и на ликвидатора при закрытии фирмы,когда директора уже нет.
:ax:
я просто помню, когда только придумали эту форму, была масса противоречащих друг другу разъяснений... То нужно, то не нужно...
Давно не сталкивалась с новыми организациями, как сейчас, пытаюсь понять...
вот нашла Письмо ПФР от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721, что нужно...
-
сдаём и так же как и на ликвидатора при закрытии фирмы,когда директора уже нет.
А есть, инфа, где написано, что и на ликвидатора надо сдавать?Столкнулись с тем, что фирма в стадии ликвидации была с ноября 2018 г, ТД договор с дир расторгнут в декабре, ликвидатор исполняет обязанности по приказу и по договору оказания услуг.Пенсионный прислал письмо, что выписан штраф за несданный отчет в этом году.На вопрос в тел. режиме ответили сначала, что надо было сдавать на учредителя, мы ответили, что на учредмтелей не сдается, они парировали, что тогда надо было сдавать на ликвидатора.На данный момент фирма уже ликвидирована, ПФР сказали, что в сентябре состоится суд по этому штрафу.Опять же, на кого его выпишут?
-
Девушки, травматизм же у нас без изменений и каких-либо послаблений в связи с ковидом?
-
А есть, инфа, где написано, что и на ликвидатора надо сдавать?Столкнулись с тем, что фирма в стадии ликвидации была с ноября 2018 г, ТД договор с дир расторгнут в декабре, ликвидатор исполняет обязанности по приказу и по договору оказания услуг.Пенсионный прислал письмо, что выписан штраф за несданный отчет в этом году.На вопрос в тел. режиме ответили сначала, что надо было сдавать на учредителя, мы ответили, что на учредмтелей не сдается, они парировали, что тогда надо было сдавать на ликвидатора.На данный момент фирма уже ликвидирована, ПФР сказали, что в сентябре состоится суд по этому штрафу.Опять же, на кого его выпишут?
Выпишут административку на физлицо-ликвидатора.
На ликвидатора не подается сзвм только в том случае, если он одновременно является учредителем. Контрольное соотношение у них с 3м разделом рсв. Если ликвидатор по договору оказания услуг (читай договор гпх), то однозначно на него подаётся сзвм, при этом вообще не важно, производились ли выплаты фактически, главное, что данные услуги облагаются страховыми взносами (в отличие от той же аренды, например). Нормативная база у меня на работе в закладках, если принципиально - подниму, скину.
Относительно учредов в ПФР вообще помешательство, они это письмо трактуют очень своеобразно читая запятые, что кардинально меняет смысл. Причем, у меня было твердое намерение жаловаться на районный пфр в управление, но в управлении, как оказалось, тетки в голос трактуют так же идиотически :wallbash:, но сторговались на 500 руб штрафа и поэтому собственник запретил мне тратить силы и время.
В новых организациях, как и в нулевках, где один директор без трудового договора=учред, сзвм сдается с марта 2018, до этого действительно можно было не сдавать, мотивируя отсутствием тд.
-
Девушки, травматизм же у нас без изменений и каких-либо послаблений в связи с ковидом?
Без изменений и послаблений, начисляем и платим в полном объеме, пострадавшие от него не освобождаются на 2й квартал и переноса сроков уплаты нет.
-
Девочки, подскажите, может кто знает.
В феврале 2018 г. угораздило меня оплатить долг приставам через НКО мобиденьги, заходила я туда, видимо, через сайт госуслуг, написано в моей распечатке - дата, сумма, по какому документу произведена оплата. Ещё адрес указан - www.oplatagosuslug.ru ... Я этого вообще ничего не помню, но помню инцидент, который ко всему этому привел. Звонила в техподдержку МФЦ - сказали мы с госуслугами вообще никак. Архив оплат ГУ я не нашла. Телефона или техподдержки на сайте тоже не обнаружила, сегодня кучу времени на это потратила, а результат нулевой.
Мне нужно подтверждение этой оплаты. Я ещё буду пытаться от приставов получить его, они денежки точно получили и куда надо отправили. Выдали постановление о закрытии исполнительного производства. Но вот этот получатель редкая сволочь и требует чек
-
Не проще из своего банка платежный документ взять с отметкой об исполнении? Для приставов это вполне себе документ, а если конкретный исполнитель с этим не согласен- жалобу на него быстренько написать.
-
Именно, в банке-эмитенте быстрее всего будет.
На госуслугах никакого смысла что-то искать, дан чёткий адрес платежного агента, и на сайте у них есть форма обращения, и телефон 88005555813 (9-21ч)
-
Не проще из своего банка платежный документ взять с отметкой об исполнении? Для приставов это вполне себе документ, а если конкретный исполнитель с этим не согласен- жалобу на него быстренько написать.
Ольчик, тут такое дело, что писать поголовно надо, на всю шайку((
ОлИ, вы меня навели на мысль.. завтра буду пробовать, расскажу что получится)), спасибо за поддержку!)
-
Без изменений и послаблений, начисляем и платим в полном объеме, пострадавшие от него не освобождаются на 2й квартал и переноса сроков уплаты нет.
Спасибо! :ax:
-
Без изменений и послаблений, начисляем и платим в полном объеме, пострадавшие от него не освобождаются на 2й квартал и переноса сроков уплаты нет.
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15740 Вот про переносы для пострадавших
-
Хм, возможно перепутала с освобождением за 2й квартал, отложилось, что их не простили. Спасибо!
Наши все всё вовремя платят один фиг))
-
Девочки, а больничные с 27 июля продлили?
Никаких рассылок от ФСС не приходило, а на сайте ФСС по РО новое постановление о продлении...
Как оформлять, номер как и был №999040000000 ?
-
Девочки, а больничные с 27 июля продлили?
Никаких рассылок от ФСС не приходило, а на сайте ФСС по РО новое постановление о продлении...
Как оформлять, номер как и был №999040000000 ?
А мне в понедельник пришла рассылка от 3 филиала. Да, номер листка 999040000000.
-
А мне в понедельник пришла рассылка от 3 филиала. Да, номер листка 999040000000.
спасибо!
Да. обычно была рассылка, а тут ничего)
-
Девушки, есть контакты оперативного специалиста по 1с? Поделитесь,пожалуйста.
-
Девочки, очень нужна ваша помощь. Я ИП, с наличкой не работаю, пока имею право работать без кассового аппарата (услуги). Физлица платят по квитанции через операциониста Сбера. Сегодня одна бестолковая заказчица, несмотря на предупреждения, оплатила с карты на расчетный счет. Каковы должны быть мои действия, чтобы не попасть на штрафы за неприменение ККМ в этом случае? Вернуть ей платеж? Или как?
-
Девочки, очень нужна ваша помощь. Я ИП, с наличкой не работаю, пока имею право работать без кассового аппарата (услуги). Физлица платят по квитанции через операциониста Сбера. Сегодня одна бестолковая заказчица, несмотря на предупреждения, оплатила с карты на расчетный счет. Каковы должны быть мои действия, чтобы не попасть на штрафы за неприменение ККМ в этом случае? Вернуть ей платеж? Или как?
Если Вы ИП без работников и оказываете услуги, то до 1 июля 2021 вообще можете не применять ККТ. И при оплате через операциониста, и с карты от физлиц.
Основание: ст.2 129-ФЗ
1.Установить, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
2.Указанные в части 1 настоящей статьи индивидуальные предприниматели в случае заключения трудового договора с работником обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
-
Серьезно?? Я почему-то была уверена, что эта норма действует с изъятиями. Возможно, в предыдущей редакции было так. Сейчас читаю -Вы правы! Спасибо Вам огромное!
-
Серьезно?? Я почему-то была уверена, что эта норма действует с изъятиями. Возможно, в предыдущей редакции было так. Сейчас читаю -Вы правы! Спасибо Вам огромное!
Да, вроде было, что оплата через оператора банка не требовала применения ККМ. Но это касалось всех, и ИП и юрлиц.
-
Именно, в банке-эмитенте быстрее всего будет.
На госуслугах никакого смысла что-то искать, дан чёткий адрес платежного агента, и на сайте у них есть форма обращения, и телефон 88005555813 (9-21ч)
Олечка, спасибо огромное!
Мой вариант не прокатил, не нашли мы там. А по телефону НКО, дозвонилась быстро и продублировали мне на электронку!!! ( адрес мой у них был, платеж нашли быстро, на телефоне не висела)
-
как исправить ошибку - электронный бл ввели в 1с и руками добавили даты. отправили. он вроде прошел. но потом выдал ошибку. сторнировали. завести повторно не дает. кто сталкивался с электронными бл?
-
вопрос отпал, до налоговой дозвонилась
-
А у кого открыт овердрафт? Какие банки дают хорошие условия? Что-то наш Центр-Инвест вредничает в этом году.
-
.
-
Девочки, сто лет не сдавала через уполномоченного представителя,
подскажите, нужно сдать РСВ в налоговую электронно, один раз, нужна ли нотариальная доверенность от ИП на уполномоченного?
-
Девочки, сто лет не сдавала через уполномоченного представителя,
подскажите, нужно сдать РСВ в налоговую электронно, один раз, нужна ли нотариальная доверенность от ИП на уполномоченного?
Нужна.
-
Девочки, сто лет не сдавала через уполномоченного представителя,
подскажите, нужно сдать РСВ в налоговую электронно, один раз, нужна ли нотариальная доверенность от ИП на уполномоченного?
от ИП только с нотариальной
-
Печально ((
ИП с одним работником сдал РСВ за полугодие на бумаге, уже 3 недели разборки, прислали уведомление об отказе в приеме, на основании того, что подраздел 3.2 заполнен неверно, выяснили, что все верно, написали возражения, сегодня звонят и говорят, что "вы такие не одни, у нас что-то с программой, при ручном переносе с бумаги расчетов с кодами 01 и 20 выдает ошибки"... :be:
просят отправить по ТКС.
Почему бы не отправить, но с такими расходами ИП вряд ли согласится...
-
Девочки, очень Хэлп нужно
Оплачиваем проживание работнику,
оплатили 40 (стоимость 20/мес).
Страховые взносы расчитывают с общей суммы? или с ежемесячной стоимости?
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация один директор. Аванс всегда платится в последний день месяца. Если аванс заплатить 26 августа, а остаток з/п 15 числа? Ничего страшного? Между оплатами получится больше 2-х недель
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация один директор. Аванс всегда платится в последний день месяца. Если аванс заплатить 26 августа, а остаток з/п 15 числа? Ничего страшного? Между оплатами получится больше 2-х недель
я иногда так делаю, не по собственному желанию конечно - директор в разъездах и флешка у него. по сути тут нарушается трудовое законодательство, но не пойдет же дир сам на себя жаловаться?
-
я иногда так делаю, не по собственному желанию конечно - директор в разъездах и флешка у него. по сути тут нарушается трудовое законодательство, но не пойдет же дир сам на себя жаловаться?
Ок. Спасибо. Оплачу по раньше.
-
Девочки, если кому нужна работа, в строительную компанию нужен бухгалтер на первичку, можно без опыта работы, р-н старый аэропорт. тел. 89два8два79семь7семь7
-
Девочки, подскажите пожалуйста, куда везти заявление на добавление кодов ОКВЭД в свою налоговую или в 26?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, куда везти заявление на добавление кодов ОКВЭД в свою налоговую или в 26?
Форму нужно везти в 26.
-
Форму нужно везти в 26.
Спасибо. :ax:
-
Девочки, подскажите пожалуйста, куда везти заявление на добавление кодов ОКВЭД в свою налоговую или в 26?
Я недавно изменяла коды ОКВЭД через СБИС.
-
Девочки, есть коллеги, кто знаком с учетом в ТСЖ, именно с начального этапа, со строительства?
В целом принцип налогового учета понимаю, поделитесь знаниями о нюансах - возможно, сдается какая-нибудь спец.отчетность (они же некоммерч.организации, типа в Минюст и т.п.)?
Я правильно понимаю, что основной гемор для буха наступает уже когда по завершению строительства и передачи жилого фонда в собственность пайщиков начинается управление домом, а на этапе строительства попроще всё?
Буду очень признательна за любую профильную информацию :ax:, готова оплатить консультационные услуги, если кто давно в теме :bc:
-
Девочки, можно ли сдать декларацию по НДС при экспорте в Узбекистан, если нет закупочных документов на товар (макулатура)?
-
Таня, ты имеешь в виду возмещение по закупке ( входной НДС показать)? Ну, нет его и не надо. Тебе подтверждать экспорт все равно надо, придется сдать декларацию)))
-
Девочки, добрый день! подскажите, кто может помочь разобраться с расчетом страховых взносов. Был подан расчет, в раздел 3 которого включен уволенный сотрудник не имеющий начислений, по выгрузке в ПФР начисления другого сотрудника попали на этого уволенного. Вопрос в чем, подавать корректировку или это все-таки не корректная выгрузка? может кто-то сталкивался?
Расчет подавала не я, ко мне обратились за помощью, но боюсь еще больше запутать этот клубок
-
Я недавно изменяла коды ОКВЭД через СБИС.
все прошло? а то у меня ругается на паспорт ип. и без заполненных паспортных не пускает и с ними не принимают?паспорт же не менялся, чего его вносить??
-
Девочки, добрый день! подскажите, кто может помочь разобраться с расчетом страховых взносов. Был подан расчет, в раздел 3 которого включен уволенный сотрудник не имеющий начислений, по выгрузке в ПФР начисления другого сотрудника попали на этого уволенного. Вопрос в чем, подавать корректировку или это все-таки не корректная выгрузка? может кто-то сталкивался?
Расчет подавала не я, ко мне обратились за помощью, но боюсь еще больше запутать этот клубок
Ничего не понятно из вашего поста :al:
-
все прошло? а то у меня ругается на паспорт ип. и без заполненных паспортных не пускает и с ними не принимают?паспорт же не менялся, чего его вносить??
В разделе "приложенные файлы" я добавила скан паспорта предпринимателя. А паспортные данные в раздел "сведения, подлежащие изменению" не вносила, конечно, они же не менялись. Все прошло отлично, через 5 дней ответ пришел в СБИС и на электронную почту, указанную в программе. По-моему, еще можно подать через личный кабинет, но я не пробовала.
-
Таня, ты имеешь в виду возмещение по закупке ( входной НДС показать)? Ну, нет его и не надо. Тебе подтверждать экспорт все равно надо, придется сдать декларацию)))
Да, Нарина. для подтверждения нулевой ставки.
-
Девочки, нужен главный бухгалтер в одном лице. Фирма с нуля. Купля-продажа лома. Территориально - Белый слон. З/пл 40 сначала, по мере развития будет расти.
Кому интересно, резюме на mari_maslovskaia@mail.ru
-
В разделе "приложенные файлы" я добавила скан паспорта предпринимателя. А паспортные данные в раздел "сведения, подлежащие изменению" не вносила, конечно, они же не менялись. Все прошло отлично, через 5 дней ответ пришел в СБИС и на электронную почту, указанную в программе. По-моему, еще можно подать через личный кабинет, но я не пробовала.
спасибо.буду пробовать
-
Девочки, добрый день! подскажите, кто может помочь разобраться с расчетом страховых взносов. Был подан расчет, в раздел 3 которого включен уволенный сотрудник не имеющий начислений, по выгрузке в ПФР начисления другого сотрудника попали на этого уволенного. Вопрос в чем, подавать корректировку или это все-таки не корректная выгрузка? может кто-то сталкивался?
Расчет подавала не я, ко мне обратились за помощью, но боюсь еще больше запутать этот клубок
Ничего не понятно из вашего поста :al:
спасибо, попробую еще раз)
В ИФНС сдан РСВ за 4 квартал, в разделе 3 которого, к примеру 2 человека:
сотрудник А - заполнены подраз. 3.1-3.2
сотрудник Б - заполнен только подраздел 3.1 (начислений не было)
Сотрудник Б уволен 1 октября, зар.плата и расчет при увольнении начислены 30 сентября.
получили из пенсионного уведомление о необходимости устранения ошибок в инвид.сведениях Сотрудника Б.
В СЗВ-стаж - все соответствует.
В РСВ вроде как все тоже соответствует на бумаге, но в пенсионном сказали (выгрузку им делает налоговая), что у сотрудника Б имеются начисления, по сумме = начислениям Сотрудника А.
Ни в налоговой, ни в пенсионном больше ничего не говорят, разбирайтесь сами, подавайте корректировку.
По сути уволенного сотрудника вообще не должно быть в 3 разделе РСВ.
-
Девочки, скажите есть такое, что дата аванса выпадает на выходные дни и по усмотрению работодателя можно платить после выходных? 5 было суббота, зп не было на карту, я сейчас пришла ругаться, говорю как началась это херь с вирусом, так платят как хотят, я знаю есть закон, по которому должны платить раньше. А они меня уверяют, что на усмотрении работодателя это все.
-
Девочки, скажите есть такое, что дата аванса выпадает на выходные дни и по усмотрению работодателя можно платить после выходных? 5 было суббота, зп не было на карту, я сейчас пришла ругаться, говорю как началась это херь с вирусом, так платят как хотят, я знаю есть закон, по которому должны платить раньше. А они меня уверяют, что на усмотрении работодателя это все.
ст. 136 ТК РФ
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
-
Девочки, скажите есть такое, что дата аванса выпадает на выходные дни и по усмотрению работодателя можно платить после выходных? 5 было суббота, зп не было на карту, я сейчас пришла ругаться, говорю как началась это херь с вирусом, так платят как хотят, я знаю есть закон, по которому должны платить раньше. А они меня уверяют, что на усмотрении работодателя это все.
какая прелесть :glasses:
открыли пвтр. положение о оплате труда, тд наконец - там все указано, усмотрение это или умысел
-
спасибо, попробую еще раз)
В ИФНС сдан РСВ за 4 квартал, в разделе 3 которого, к примеру 2 человека:
сотрудник А - заполнены подраз. 3.1-3.2
сотрудник Б - заполнен только подраздел 3.1 (начислений не было)
Сотрудник Б уволен 1 октября, зар.плата и расчет при увольнении начислены 30 сентября.
получили из пенсионного уведомление о необходимости устранения ошибок в инвид.сведениях Сотрудника Б.
В СЗВ-стаж - все соответствует.
В РСВ вроде как все тоже соответствует на бумаге, но в пенсионном сказали (выгрузку им делает налоговая), что у сотрудника Б имеются начисления, по сумме = начислениям Сотрудника А.
Ни в налоговой, ни в пенсионном больше ничего не говорят, разбирайтесь сами, подавайте корректировку.
По сути уволенного сотрудника вообще не должно быть в 3 разделе РСВ.
Как это не должно быть? Он в 4м квартале один день числился - 1 октября. Соответственно, он и в количество застрахованных лиц в 1й раздел (приложение 1) попадает, и в 3й раздел. Основания, по которым начисления Б показаны в сентябре, мне не понятны - зп за 1 октября и расчет при увольнении отражаются в регламентированном учёте октябрем месяцем, основанием для начисления зп является табель учета рабочего времени, зп выплачивается за фактически отработанное время. Вы же не отпускные начисляете, и не в отпуск с последующим увольнением Б пошёл, чтобы сентябрем отразить начисления. На мой взгляд, расчет за 9 мес. заполнен неверно, а за ним и годовой тянется, как следствие.
-
Сзв-стаж же содержит только даты, чего б ему не пойти.
-
Как это не должно быть? Он в 4м квартале один день числился - 1 октября. Соответственно, он и в количество застрахованных лиц в 1й раздел (приложение 1) попадает, и в 3й раздел. Основания, по которым начисления Б показаны в сентябре, мне не понятны - зп за 1 октября и расчет при увольнении отражаются в регламентированном учёте октябрем месяцем, основанием для начисления зп является табель учета рабочего времени, зп выплачивается за фактически отработанное время. Вы же не отпускные начисляете, и не в отпуск с последующим увольнением Б пошёл, чтобы сентябрем отразить начисления. На мой взгляд, расчет за 9 мес. заполнен неверно, а за ним и годовой тянется, как следствие.
спасибо, но суть вопроса была не в этом
-
Я поняла суть вопроса - подавать корректировку или нет в связи с чехардой при выгрузке данных из налоговой в ПФР. Но поскольку, на мой взгляд, расчеты в принципе заполнены неправильно, то вопрос о подаче корректировок отпадает сам собой - нужно подавать 9 мес и годовой.
-
Девушки, подскажите - сотрудник использует НЕ свой транспорт для служебных целей. Управляет авто по доверенности. В этом случае начисляется НДФЛ и взносы - верно?
-
На что начисляется, на компенсацию?
-
Девочки, посоветуйте пожалуйста, грамотного аудитора. :bc: :bc: :bc:
Необходимо произвести бухгалтерскую проверку небольшой строительной фирмы, ООО.
-
Девочки, посоветуйте пожалуйста, грамотного аудитора. :bc: :bc: :bc:
Необходимо произвести бухгалтерскую проверку небольшой строительной фирмы, ООО.
обратитесь к Маше mascha :ay:
-
На что начисляется, на компенсацию?
да
-
да
В теории да, но вообще оч.спорный момент, есть пара писем минфина, минтпуда на эту тему, я стараюсь избегать подобного, если собственник не супруг сотрудника и авто не совместно нажитое.
-
Спасибо) владелец тесть, в общем начислила все взносы
-
Девы, подскажите, пожалуйста!
ИП сменил прописку и соответственно теперь в новой налоговой с новым ОКТМО,
4-ндфл на 2019 подавал в одну ИФНС,
3-ндфл в другую.
Теперь начисленные авансы по старому октмо висят как задолженность.
Что предпринять?
-
Девы, подскажите, пожалуйста!
ИП сменил прописку и соответственно теперь в новой налоговой с новым ОКТМО,
4-ндфл на 2019 подавал в одну ИФНС,
3-ндфл в другую.
Теперь начисленные авансы по старому октмо висят как задолженность.
Что предпринять?
Вариант 1. Подать заявление о зачете, в котором указать нужный ОКТМО. Формируется в НП ЮЛ, выгружается в xml, подаётся по ТКС. Но можно и руками сдать, и в произвольной форме написать заявление об уточнении.
Вариант 2. Подать корректировку 3-НДФЛ, указав в ней старый ОКТМО, на котором авансы.
З.Ы. еще кто-то подает 4-НДФЛ? Зачем?
-
Вариант 1. Подать заявление о зачете, в котором указать нужный ОКТМО. Формируется в НП ЮЛ, выгружается в xml, подаётся по ТКС. Но можно и руками сдать, и в произвольной форме написать заявление об уточнении.
Вариант 2. Подать корректировку 3-НДФЛ, указав в ней старый ОКТМО, на котором авансы.
З.Ы. еще кто-то подает 4-НДФЛ? Зачем?
спасибо!
Это я так решила, что сдан 4-ндфл :ab:, хотя в сбисе сданного не нашла. Начисления прошли по по срокам 15.07, 15.10, 15.01. За 2018 к уплате 0, т.к. там имущественный вычет.
Похоже больше подходит 2-ой вариант, т.к. авансы начислены, но не уплачены.
-
Налоговики сами начисляют авансовые, поэтому Вы их видите. 4-НДФЛ всегда была бесполезной, и штрафа не было за непредставление. Если авансы не платились, то зачитывать/уточнять и нечего, тогда подайте корректировку со старым ОКТМО, и всё закроется как нужно (если и сам налог по итогам года уплатили на старый ОКТМО); камералисты, собственно, сами всегда это советуют в таких случаях.
-
Девушки, подскажите пожалуйста, какой программой вы пользуетесь? Меня интересует ,чтобы информация именно из чека считывалась по QR коду и загружалась в 1С уже номенклатурой ,указанной в этом чеке? Ну или в принципе,какой программкой пользуетесь для внесения автоматически первички (накл,акты) в 1С,чтобы в ручную не набивать. Хотя бы название,хотим автоматизировать данный процесс. :scratch:
-
Девочки, позвонила на свою голову в центр занятости, чтобы оставить вакансию на санитарку.Там мне сказали подавать тогда отчетность на квоты для инвалидов.Я сказала , что вакансию подавать не буду тогда.На что мне сказали - пишем на вас письмо в прокуратуру.Я не пойму , что есть штрафы за этот обязательный отчет?
-
Девочки, позвонила на свою голову в центр занятости, чтобы оставить вакансию на санитарку.Там мне сказали подавать тогда отчетность на квоты для инвалидов.Я сказала , что вакансию подавать не буду тогда.На что мне сказали - пишем на вас письмо в прокуратуру.Я не пойму , что есть штрафы за этот обязательный отчет?
п. 1 ст. 5.42 КоАП
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
-
это же только для предприятий, у кого по штату больше 100 человек ? :ai:
-
это же только для предприятий, у кого по штату больше 100 человек ? :ai:
Областной закон от 7 мар. 2006 № 461-ЗС
Действующая редакция с изменениями от 9 окт. 2018
С т а т ь я 4. Установление квоты для приема на работу инвалидов
1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, у которых среднесписочная численность работников составляет 35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.
https://www.donland.ru/documents/2695/
-
Областной закон от 7 мар. 2006 № 461-ЗС
Действующая редакция с изменениями от 9 окт. 2018
С т а т ь я 4. Установление квоты для приема на работу инвалидов
1. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ростовской области, у которых среднесписочная численность работников составляет 35 человек и более, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.
https://www.donland.ru/documents/2695/
Девочки, спасибо большое за ссылку.У меня 26 Человек , так что пусть идут лесом.Спасибо еще раз.
-
девочки. срочный вопрос...
ИП со своего р/с хочет перечислить день в помощь физ.лицу на лечение ребенка.30 тыс.
что писать в назначении платежа и чем это чревато для получателя и для ИП?
ИП на ндс, но использовать для льгот данный платеж не будет. просто так удобнее помочь людям...
-
девочки. срочный вопрос...
ИП со своего р/с хочет перечислить день в помощь физ.лицу на лечение ребенка.30 тыс.
что писать в назначении платежа и чем это чревато для получателя и для ИП?
ИП на ндс, но использовать для льгот данный платеж не будет. просто так удобнее помочь людям...
Оплачивая мат помощь со своего расчетного счета ИП выступает налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ 13%. А если физлицо-получатель еще и работник ИП, то и страховые взносы под вопросом.
А почему не хотите снять со счета и отдать наличными как физлицо-физлицу?
-
Оплачивая мат помощь со своего расчетного счета ИП выступает налоговым агентом и обязан удержать НДФЛ 13%. А если физлицо-получатель еще и работник ИП, то и страховые взносы под вопросом.
А почему не хотите снять со счета и отдать наличными как физлицо-физлицу?
Мы так и делаем.И ничего придумывать не нужно.
-
так обстоятельства складывают...
-
Согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц, полученные в виде благотворительной помощи (или безвозмездно):
- доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом (п. 18.1 ст. 217 НК РФ);
Остальные виды оказанной благополучателям благотворительной помощи в виде передачи им денежных средств подлежат обложению НДФЛ.
При этом хотелось бы особо отметить норму п. 18.1 ст. 217 НК РФ, в которой в качестве исключения указаны случаи дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев и содержится пометка «если иное не предусмотрено настоящим пунктом».
Иное предусмотрено в абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК РФ. В нем говорится о том, что «доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, «если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ».
Данная формулировка затрудняет смысл нормы п. 18.1 ст. 217 НК РФ, поскольку при дословном прочтении норма понимается так, что не облагаются НДФЛ только доходы, получаемые налогоплательщиками в порядке дарения от близких родственников и членов семей.
Однако, по мнению контролирующих органов (Письмо ФНС России от 10.07.2012 № ЕД-4-3/11325) подобные доходы не облагаются налогом:
«необходимо учитывать, что абзац 2 рассматриваемого пункта Кодекса относится только к тем случаям, когда предметом договора дарения является недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи.
Доходы в виде иного имущества и имущественных прав, не относящихся к указанному списку, полученные по договору дарения, не подлежат налогообложению в целях главы 3 Кодекса независимо от того, являются ли даритель и одаряемый членами семьи и (или) близкими родственниками».
Таким образом, у физического лица — благополучателя доход в виде денежных средств, полученных в качестве благотворительной помощи от других физических лиц, не облагается НДФЛ.”
нашла это....попробуем рискнуть
-
п. 1 ст. 5.42 КоАП
Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
проще штраф заплатить, чем на работу брать. Взяли по собственной инициативе, пожалели.... :bg: все нервы вымотали....мало того что на больничных по полгода, так еще и бесконечно права качают: то условия труда не те, то должностная инструкция не такая (вы писали должностную на дворника?)))))) , то по зп вынос мозга....
так и хотелось послать: Вы дворники? вот и идите метите!!!!!! :aq:
-
нашла это....попробуем рискнуть
так тут речь о дарении между физлицами, а у вас даритель - ИП
-
спасибо. точно...не дочитала. уже глаза не воспринимают информацию....
-
Девочки, кто-то в ближайшее время подавал форму Р14001 электронно? Хотела через Контур-экстерн, там пишет: "Документ нельзя заполнить и отправить через оператора ЭДО. ФНС принимает эту форму в электронном виде только через сервис подачи электронных документов на гос.регистрацию." Захожу с Сервис подачи элект.документов, там пишет, что сервис удален. :wallbash:
-
Девочки, кто-то в ближайшее время подавал форму Р14001 электронно? Хотела через Контур-экстерн, там пишет: "Документ нельзя заполнить и отправить через оператора ЭДО. ФНС принимает эту форму в электронном виде только через сервис подачи электронных документов на гос.регистрацию." Захожу с Сервис подачи элект.документов, там пишет, что сервис удален. :wallbash:
я дней 10 назад подавала через сбис, все заполнилось, отправилось и изменения внеслись в ЕГРЮЛ
-
Девочки, кто-то в ближайшее время подавал форму Р14001 электронно? Хотела через Контур-экстерн, там пишет: "Документ нельзя заполнить и отправить через оператора ЭДО. ФНС принимает эту форму в электронном виде только через сервис подачи электронных документов на гос.регистрацию." Захожу с Сервис подачи элект.документов, там пишет, что сервис удален. :wallbash:
вот здесь теперь программа https://www.nalog.ru/rn77/program/5961277/
-
ФНС разрешила предпринимателям на УСН учитывать расходы при расчёте 1% взносов:
https://ppt.ru/news/144407
Налоговики разрешили предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы»,
учитывать в сумме дохода для исчисления 1% пенсионных взносов не только доходы, но и расходы.
Письмо № БС-4-11/14090 от 01.09.2020 https://www.klerk.ru/doc/504501/
-
Пиздюки, соизволили. Сколько лет обдирали до липки.
-
Камералить будут за это и в хвост и в гриву :ag:
-
Да и так всегда расходы с пристрастием изучают.
-
Скажу больше:можно вернуть деньги за последние 3 года.
-
Скажу больше:можно вернуть деньги за последние 3 года.
А подробнее? Вот я смотрю свежую сверку, у меня нет переплаты, и? Мои действия? Никаких расчётов на 1% не подаётся, чтобы подать корр. и на её основании подвисла переплата.
-
Оля,написала в личку.
-
Девочки, Сос :ah:. Покупатель физ лицо оплатил на расчетный счет сумму . Чек по онлайн кассе пробили на 9 руб. больше. Увидели, когда 57 счет посмотрели. как я понимаю нужно делать чек коррекции. То есть я захожу в старую операцию, нажимаю на чек коррекции , там нужно делать какие нить коррекьтировки с суммой??? 1 с 8,3
-
:ae:
Скажу больше:можно вернуть деньги за последние 3 года.
Расскажите пожалуйста. Как вернуть? Заявление подать в налоговую?
-
Да,заявление с расчетом за последние 3 года.
-
:ae:Расскажите пожалуйста. Как вернуть? Заявление подать в налоговую?
А еще пересчитать налог по УСН, доплатить его, заплатить пени, сдать корректировку по УСН.
-
Девочки, подскажите кто сталкивался. есть ИП ОКВЭД 55,10 (деятельность гостиниц) (относится к пострадавшим, не платит авансы по УСН за 2 квартал) Сейчас решил поменять оквэд на 68,20 (аренда и управление собственным имуществом) . Если он внесет изменения пропадет ли его льгота, или если пострадавший оквэд был основным на апрель, то льготы останутся в силе.
-
А еще пересчитать налог по УСН, доплатить его, заплатить пени, сдать корректировку по УСН.
Почему?
расходы для УСН не поменяются же? что корректировать?
что-то так с разбегу не соображу :al:
-
Почему?
расходы для УСН не поменяются же? что корректировать?
что-то так с разбегу не соображу :al:
А вы что уплаченные в ПФР взносы в расходы не включали?
-
Почему?
расходы для УСН не поменяются же? что корректировать?
что-то так с разбегу не соображу :al:
обычно уменьшают сумму УСН к оплате на сумму уплаченных в пенсионный фонд
-
обычно уменьшают сумму УСН к оплате на сумму уплаченных в пенсионный фонд
УСН к уплате уменьшают при доходной упрощенке. А при УСН доходы-расходы, о которой мы сейчас и говорим, взносы включаются в расходную часть и уменьшают налогооблагаемую базу.
-
Скажу больше:можно вернуть деньги за последние 3 года.
И мне можно подробнее? :ax:
-
УСН к уплате уменьшают при доходной упрощенке. А при УСН доходы-расходы, о которой мы сейчас и говорим, взносы включаются в расходную часть и уменьшают налогооблагаемую базу.
А почему тогда нужно доплатить? После корр. переплата получится, разве нет? :scratch:
-
А почему тогда нужно доплатить? После корр. переплата получится, разве нет? :scratch:
Каким образом получится переплата? Уменьшение расходов приводит к увеличению налоговой базы, и, следовательно, самого налога.
-
Оль, а почему уменьшение расходов, если это увеличение? Мы же дополнительно в расходах признаем взносы за ип?
-
Ну так если взносы пересчитать с учётом расходов, а не только валовой выручки, как уже учтено в расходах, то их, взносов, становится ощутимо меньше. В расходах переплату по взносам учитывать нельзя, ты же не можешь заплатить их на 5 лет вперёд, все учесть в расходах, а потом вернуть переплату (как это собственно и получается в рассматриваемом примере). Соответственно, расходов становится меньше, а база и налог увеличиваются.
-
Тот 1% свыше 300 тыр мы уже признали в расходах. А сейчас пересчитываем, и он получается меньше. Соответственно, лишку из расходов вынимаем и относим к переплате, которую будем возвращать (у моих переплата такая, что зачитывать её 5 грядущих лет нет смысла, будет возврат). Принимаемые при расчете УСН расходы уменьшились => увеличился налог.
-
Тот 1% свыше 300 тыр мы уже признали в расходах. А сейчас пересчитываем, и он получается меньше. Соответственно, лишку из расходов вынимаем и относим к переплате, которую будем возвращать (у моих переплата такая, что зачитывать её 5 грядущих лет нет смысла, будет возврат). Принимаемые при расчете УСН расходы уменьшились => увеличился налог.
Всё, разобралась. Спасибо.
Я в письмо не провалилась, вообще по-другому новость восприняла. Я думала, что просто окончательно разрешили как раз в расходах этот 1% учитывать.
А теперь у меня реакция: ну нифига себе прорыв :ai:
-
Сотрудников федеральной налоговой, которые придумывают такие заманухи, как право в минимальном налоге признать расходы, должны хэндхантеры за большие деньги переманивать в крупные корпорации для маркетинга. Вот это акцию придумали для облегчения налоговой нагрузки. Ну молодцы же. Фискальная функция выполнена на ура :ag:
К ним в отдел - придумавших бесплатный кредит на зарплаты и поддержку в период пандемии. В перспективе на год вперед тоже интересно выходит
-
Сотрудников федеральной налоговой, которые придумывают такие заманухи, как право в минимальном налоге признать расходы, должны хэндхантеры за большие деньги переманивать в крупные корпорации для маркетинга. Вот это акцию придумали для облегчения налоговой нагрузки. Ну молодцы же. Фискальная функция выполнена на ура :ag:
К ним в отдел - придумавших бесплатный кредит на зарплаты и поддержку в период пандемии. В перспективе на год вперед тоже интересно выходит
Если вы о том, что выше обсуждали, то вы ошибаетесь. Речь совсем не о минимальном налоге при УСН, а о взносах в ПФР с доходов превышающих 300 000 руб. - это совсем разные вещи. Раньше плательщикам УСН (доходы-расходы) не разрешали учитывать расходы при расчете взносов, теперь до ФНС наконец то дошло, что это неправильно. Аж пять лет понадобилось, чтобы это понять.
-
Ппкс. И даже если корректировать УСН, убирая переначисленный/переплаченный 1% из расходов, суммы к возврату получаются весомые. Хотя многие предприниматели и ранее в судебном порядке отстаивали своё право на признание расходов при расчете 1%, теперь, когда у фискалов нет пути назад, считаю это великолепной новостью, прямо-таки прорыв.
-
И чем плох кредит под 2% по ПП 696, Оксан? Великолепно, я считаю, активно пользуем с клиентами.
-
Значит я неправильно поняла, девочки. Сейчас три раза вас перечитала, чтоб понять:-)
Оля, этот кредит не всем подходит. И есть подводные камни. Иногда лучше не связываться Я тебе как-нибудь в личку напишу, просто для интереса. Скажу так, что сейчас, через пол года этой всей ситуации, я рада, что именно я не попала ни под один вид поддержки. Потому что я бы подалась. А именно для моей деятельности это было бы проблемой в перспективе. И письма Грефа для предпринимателей в доверительных программах Сбера в марте Меня бесили своими намеками, типо думай головой, прежде чем пользоваться всем, уже читаются иначе
-
Подводные камни есть везде, и в банальных потребительских кредитах вон сколько сносок мелким шрифтом. Кредиты в принципе не всем подходят, и вообще все разные. Для этого и существует многообразие систем налогообложения, легитимных способов оптимизации и т.д. У нас под сотню клиентов, активно пользуем все меры поддержки. Это именно мелкий бизнес, согласна считаться недалекой, но никаких угроз в перспективе не вижу :al:
-
Оля, я не знаю, где ты нашла про недалекость и что я думаю так о тех, кто пользуется. Наверное я не так выразилась. Но я не то имела ввиду совсем
-
Это я сама додумала :girl_haha:. Потому что реально пристрастно анализировала все эти меры, и не вижу негативного влияния в перспективе.
-
Оксана, по поводу 1% - это действительно сумасшедше-потрясающе классная новость. Я вот, прочитав наискосок, даже не подумала, что такое возможно)))
Только вот всё-таки эта новость, на мой взгляд, требует внесения изменений в НК. Законодатель не должен ограничиться только письмом.
И еще непонятно, отчетность же по 1% не подается? А суммы списаны (начислены). Как это будет регулироваться? ИФНС сама будет пересчитывать?
-
:girl_haha: Оля, ты как бухгалтер поступала абсолютно правильно. Тут больше экономический прогноз. На который будут обращать внимание банки. И естественно это важно для тех, кто использует бизнес-кредиты
Маша, это все от отсутствия веры в поддержку;-)
-
Оксана, по поводу 1% - это действительно сумасшедше-потрясающе классная новость. Я вот, прочитав наискосок, даже не подумала, что такое возможно)))
Только вот всё-таки эта новость, на мой взгляд, требует внесения изменений в НК. Законодатель не должен ограничиться только письмом.
И еще непонятно, отчетность же по 1% не подается? А суммы списаны (начислены). Как это будет регулироваться? ИФНС сама будет пересчитывать?
Когда я возвращала взносы по ОСНО, я писала заявление с просьбой произвести перерасчет взносов (в письме был мой расчет) и с ним сразу заявление на возврат. Можно подождать перерасчета, увидеть переплату и потом на возврат подать.
-
:girl_haha: Оля, ты как бухгалтер поступала абсолютно правильно. Тут больше экономический прогноз. На который будут обращать внимание банки. И естественно это важно для тех, кто использует бизнес-кредиты
Я так и поняла твой пост, что, на твой взгляд, использование мер поддержки в будущем негативно отразится на т.н. деловой репутации, возможно кредитной истории и т.д. Но, на моем субъективном опыте, это не так, во всяком случае, на текущий момент, т.к. клиенты, воспользовавшиеся и кредитом по ПП 696, и субсидиями, параллельно активно кредитуются на развитие бизнеса (статистика за минувший квартал - юрлицами взяты в лизинг грузовые машины, легковой авто, трое ИП получили кредиты на развитие и пара ИП оформила потребительские на себя лично в тех же банках, в которых получены кредиты под 2%). Ну, а шибко долгосрочные прогнозы по малому бизнесу строить в наших реалиях давно весьма сомнительно.
-
Оксана, по поводу 1% - это действительно сумасшедше-потрясающе классная новость. Я вот, прочитав наискосок, даже не подумала, что такое возможно)))
Только вот всё-таки эта новость, на мой взгляд, требует внесения изменений в НК. Законодатель не должен ограничиться только письмом.
И еще непонятно, отчетность же по 1% не подается? А суммы списаны (начислены). Как это будет регулироваться? ИФНС сама будет пересчитывать?
Маш, на мой взгляд, в НК и так четко прописан порядок определения и налоговой базы в целом, и дохода на УСН доход-расход в частности. Для меня наоборот было загадкой, почему на основании каких-то писем (ранее были письма ПФР и ФНС на эту же тему, но диаметрально противоположного содержания, не в сторону плательщика взносов) ранее базу для исчисления 1% подсчитывали так коряво, в нарушение элементарной логики и того же НК, что пришлось до КС дойти :be:
-
Девочки, подскажите пожалуйста, на патенте можно уменьшать сумму налога на величину страховых взносов или нет? нахожу инф, что законопроект на рассмотрение вынесен и все.
Мои ИП на ЕНВД строят планы на будущий год)
-
Девочки, подскажите пожалуйста, на патенте можно уменьшать сумму налога на величину страховых взносов или нет? нахожу инф, что законопроект на рассмотрение вынесен и все.
Мои ИП на ЕНВД строят планы на будущий год)
Пока рассмотрели только в первом чтении.
Следить за процессом за можно тут https://sozd.duma.gov.ru/bill/973160-7
-
Коллеги, кто какой справочно-информационной системой пользуется? Мне всегда нравился Консультант Плюс, а сейчас предлагают Главбух подключить. Думаю...
-
Пока рассмотрели только в первом чтении.
Следить за процессом за можно тут https://sozd.duma.gov.ru/bill/973160-7
Спасибо
-
Коллеги, кто какой справочно-информационной системой пользуется? Мне всегда нравился Консультант Плюс, а сейчас предлагают Главбух подключить. Думаю...
Консультант мне однозначно больше нравится
-
Консультант мне однозначно больше нравится
А Главбухом пользовались? меня смущают их громкие заголовки, а по факту в статье потом ерунда :be:. Но цену очень вкусную предлагают
-
Именно системой - в тестовом бесплатном режиме, консультант как-то привычнее.
Про статьи - это да :girl_haha:, но это же журнал, а не спс, этим все издания грешат, увы. Журнал тоже выписываем, как приходит время продлевать подписку, судим-рядим, и таки продлеваем :girl_haha:
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про патент: сейчас один оквэд на УСН дох., другой на ЕНВД. Планируем с енвд попробовать перейти на патент (розничная торговля, зал до 50м2, ИП), а УСН оставить. Так можно? :be: Где взять необходимые коэфициенты для расчета стоимости патента ?
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про патент: сейчас один оквэд на УСН дох., другой на ЕНВД. Планируем с енвд попробовать перейти на патент (розничная торговля, зал до 50м2, ИП), а УСН оставить. Так можно? :be: Где взять необходимые коэфициенты для расчета стоимости патента ?
Расчет стоимости патента https://patent.nalog.ru/info/
Законодательство не запрещает применять одновременно два спец.режима.
-
Расчет стоимости патента https://patent.nalog.ru/info/
Законодательство не запрещает применять одновременно два спец.режима.
почему в нем нельзя на 21 год рассчитать стоимость патента?
-
Может, как раз потому, что на рассмотрении плправки в нк относительно псн? :scratch:
-
Может, как раз потому, что на рассмотрении плправки в нк относительно псн? :scratch:
тогда подождем.
-
Настя, это только предположение.
-
Девочки какие то противоречивые статьи по поводу ПСН на автомойку самообслуживанию, так не хочется усн(
можно все таки или нельзя?)
-
Девочки какие то противоречивые статьи по поводу ПСН на автомойку самообслуживанию, так не хочется усн(
можно все таки или нельзя?)
Было нельзя, с 2021 будет можно, как раз выше обсуждаемыми изменениями и вносят.
-
Консультант мне однозначно больше нравится
Присоединяюсь к мнению Ольги. Были разные системы,в т.ч и "Главбух". Отказались от него. Консультант уже много лет, лично мне для меня он самый удобный. "Главбух" раздражает своим агрессивным маркетингом((
-
вот да. ужас если им в базу попадаешь :gift:
-
Подскажите, ставку ЕНВД установили 7,5 % на весь этот год, до конца?
Читаю постановление губернатора, местные решения - везде пишут с 1.01.2020г., а до какого числа нет...
-
Да, на весь год. Конечной даты нет, т.к. не имеет смысла её прописывать в связи с отменой ЕНВД.
-
Присоединяюсь к мнению Ольги. Были разные системы,в т.ч и "Главбух". Отказались от него. Консультант уже много лет, лично мне для меня он самый удобный. "Главбух" раздражает своим агрессивным маркетингом((
а сколько сейчас за Консультант платите?
-
:group:
а сколько сейчас за Консультант платите?
ну если "грубо ",то 21 тыс. Нам он необходим, мы аутсорсеры))слово -то какое :ag:
-
У нас уже много лет система "Главбух вип", из минусов - не очень хорошо работает поиск по ключевым словам и низкий уровень письменных консультации от аудиторов. Из плюсов изобилие журналов по налогам, бухучету, кадрам, юридические материалы. Хороший раздел рекомендаций - вопросы освещаются развернуто, со всех сторон. Есть блок с бесплатными тестами, полезно для повышения квалификации и поддержания себя в тонусе.
Недавно давали доступ в Гарант: бух+нал+юр блок, мне тоже понравилось. Цена примерна та же, что и на Главбух. В Гаранте очень квалифицированные письменные ответы аудиторов. И лучше работает помощник по подбору информации. Но журналов нормальных нет, вообще этот раздел старьем завален, пользоваться невозможно.
-
Оставлю это здесь, вдруг кому-то интересно будет послушать.
Онлайн-трансляция лекции Отмена ЕНВД с 2021 года. Завершение деятельности, как выбрать новый режим налогообложения, как оформить переход, сроки перехода.
Начало лекции сегодня в 10:00
https://youtu.be/6N0f9VFI-sY
-
Девочки, добрый день. Спрошу здесь, может быть кто-то сталкивался. Сын сейчас обнаружил,что в СНИЛСе его имя написано не так, как в паспорте. В паспорте АртЁм, в СНИЛСе АртЕм. Бухи на его работе застращали, что стаж и взносы непонятно кому идут.Так ли это и что нужно сделать? Пойти в ПФР поменять СНИЛС? И можно ли туда пойти, наверное сейчас по записи только.
-
Девочки, добрый день. Спрошу здесь, может быть кто-то сталкивался. Сын сейчас обнаружил,что в СНИЛСе его имя написано не так, как в паспорте. В паспорте АртЁм, в СНИЛСе АртЕм. Бухи на его работе застращали, что стаж и взносы непонятно кому идут.Так ли это и что нужно сделать? Пойти в ПФР поменять СНИЛС? И можно ли туда пойти, наверное сейчас по записи только.
На госуслугах в личном кабинете можно посмотреть сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, и будет ясно, кому взносы идут.
-
Нет у него учетки госуслуг.
А, вспомнила, можно в приложении сбера выписку заказать.
Спасибо)
-
Девочки, добрый день. Спрошу здесь, может быть кто-то сталкивался. Сын сейчас обнаружил,что в СНИЛСе его имя написано не так, как в паспорте. В паспорте АртЁм, в СНИЛСе АртЕм. Бухи на его работе застращали, что стаж и взносы непонятно кому идут.Так ли это и что нужно сделать? Пойти в ПФР поменять СНИЛС? И можно ли туда пойти, наверное сейчас по записи только.
фио в паспорте и снилсе должны совпадать, при сдаче отчетности отчет не принимается
идти и менять
-
фио в паспорте и снилсе должны совпадать, при сдаче отчетности отчет не принимается
идти и менять
Он работает уже лет 10, в белую, и отчеты по нему сдают.
Сегодня пойдет в ПФР
-
Уважаемые бухгалтера, подскажите, где брать бланки строгой отчетности? Работала как ИП, никогда с ними дела не имела, а теперь, в связи со сменой формы деятельности, надо ими обзавестись. И надо ли их где-то регистрировать?
-
Уважаемые бухгалтера, подскажите, где брать бланки строгой отчетности? Работала как ИП, никогда с ними дела не имела, а теперь, в связи со сменой формы деятельности, надо ими обзавестись. И надо ли их где-то регистрировать?
[/quote
мы раньше брали на Ворошиловском/красноармейская в Ростехинформе
-
Он работает уже лет 10, в белую, и отчеты по нему сдают.
Сегодня пойдет в ПФР
отчеты проходят, т.к. фамилия по снилсу написана, а не как в паспорте
-
мы раньше брали на Ворошиловском/красноармейская в Ростехинформе
Спасибо, надо прозвонить, если есть, то это супер. Последние пару лет наши клиенты, сталкиваясь с этой проблемой, заказывают в типографии.
Оля, они пронумерованы, второй экз. остаётся у тебя в сшиве.
-
Спасибо, девочки! В понедельник прокачусь на Ворошиловский!
-
отчеты проходят, т.к. фамилия по снилсу написана, а не как в паспорте
Так с фамилией все ок, вопрос в букве е/ё в имени.
Но, согласна, лучше привести СНИЛС в соответствие с паспортом.
-
Девочки, кто знает пострадавшим ставка УСН 1% (от Голубева) до конца года назначена? или только на время карантина? Где почитать?
Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС вроде в этом законе не прописан срок. Значит что на весь год.
-
На весь год, причем с 1.01, т.е. авансовый за 1 кв. можно пересчитать.
-
Нпа у меня на работе сохранён, с тел.неудобно искать, если потерпишь до понедельника, скину.
-
Как-то не попадала на оформление новых трудовых книжек (нужна именно бумажная). Не могу разобраться , как это осуществить в программе 1с бухгалтерия предприятия. Звонила на линию им, они ничего не знают и вообще сами такое первый раз слышат.
Книжку уже купил руководитель без НДС. Я на приход поставила и на счет 006.
Теперь я должна сотруднику ее продать. 1-й вопрос по НДС , получается цену выставляю цена покупки+ндс
2-й вопрос, все операции по реализации делать вручную? Как тогда счет-фактуру выписать ?
Или завести еще раз Сотрудника , как будто он покупатель ( с договором в программе) и сделать через пункт реализация?
вопрос пока отпал
договорились с ним не проводить :ab:
-
Ей богу, проще дать жмотяре-руководителю 250рэ из кармана вместо разведения гемора :ag:
Мне в голову не приходило проводить эти затраты, даже когда книжек не один десяток был, а тут из-за трех копеек фигнёй страдать...
-
Ей богу, проще дать жмотяре-руководителю 250рэ из кармана вместо разведения гемора :ag:
Мне в голову не приходило проводить эти затраты, даже когда книжек не один десяток был, а тут из-за трех копеек фигнёй страдать...
поддерживаю :girl_haha:
-
Ей богу, проще дать жмотяре-руководителю 250рэ из кармана вместо разведения гемора :ag:
Мне в голову не приходило проводить эти затраты, даже когда книжек не один десяток был, а тут из-за трех копеек фигнёй страдать...
да и такое бывает ( любит ручки для дома проводить или карандаши с линейками), сейчас согласился из-за оплаты еще и ндс не связываться с проведением книжки.
но теперь делает мозг, а если проверят , что книжка просто заведена . его лет двадцать назад бух пугал наверное , а может и проверял кто :scratch:
-
Девы, не сталкивалась с ПСН, подскажите, можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы за себя, работников? :ah: :ah:
-
Девы, не сталкивалась с ПСН, подскажите, можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы за себя, работников? :ah: :ah:
нельзя
-
Девы, не сталкивалась с ПСН, подскажите, можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы за себя, работников? :ah: :ah:
В этом году нельзя. Сейчас в налоговой рассматривается такая возможность со следующего года, но это только проект, еще ничего не утвердили.
-
Девочки ,центр инвест прислал запрос на предоставление документов в течении суток :an:(мол налоговая дала запрос ) с целью обосновать экономическое содержание операций по перечислению ИП со своего расчетного счета на счет своей карты за определенный период .Кто сталкивался ?Что вы пишите ?
-
Девочки ,центр инвест прислал запрос на предоставление документов в течении суток :an:(мол налоговая дала запрос ) с целью обосновать экономическое содержание операций по перечислению ИП со своего расчетного счета на счет своей карты за определенный период .Кто сталкивался ?Что вы пишите ?
Что имеем полное право пользоваться своими деньгами.
Перечисление денежных средств на карту физического лица производилось в рамках вывода личных средств ИП.
ГК РФ не разделяет понятия имущество физ. лица и имущество ИП, после уплаты налогов денежные средства, находящиеся на счете ИП, становятся моей личной собственностью, которой я могу распоряжаться по своему усмотрению (ст. 209 ГК РФ — о праве собственности).
Право предпринимателя распоряжаться полученным им доходом на своё усмотрение также подтверждают:
• Минфин России: «Денежные средства, которые остались на расчётном счёте индивидуального предпринимателя после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, могут быть использованы им на личные цели. Налогообложение сумм денежных средств, переведенных с расчётного счёта индивидуального предпринимателя на счёт физического лица, Кодексом не предусмотрено» (из письма Минфина России от 11 августа 2014 г. N 03-04-05/39905)
• Банк России: «Наличные деньги, полученные индивидуальным предпринимателем с банковского счёта, могут без ограничений расходоваться им на личные нужды. Составление авансового отчета о суммах наличных денег, израсходованных непосредственно индивидуальным предпринимателем на любые цели, не производится» (из письма Банка России от 2 августа 2012 г. N 29-1-2/5603).
Дебетовая карта принадлежит мне, в предпринимательской деятельности не используется, средства, поступающие на карту, расходуются на личные нужды, обеспечение жизнедеятельности моей семьи.
Сколько же вы выводили? Мы тоже в Центр-Инвесте, за 5 лет ни одного вопроса от банка по этому поводу не было. Налоговая к нам с вопросами обращалась, когда им интересно было.
-
Постоянно банки запросы шлют по 115-ФЗ, отписка примерно та же, что выше, доработанная под определенный банк (какие-то просят отчетность, какие-то договор аренды офиса, третьи еще какую-нить хрень).
На Ваш запрос сообщаю:
Зарегистрирован ................. и веду предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников:
- по продаже .............................. (по упрощенной системе налогообложения);
- по оказанию ..................... услуг (в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход по отдельным видам деятельности).
На основании п.3 ст.8 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства. На основании п.2 ст.17 ЖК РФ, а также в виду специфики деятельности, у меня отсутствует обязанность по аренде нежилого офисного помещения для осуществления предпринимательской деятельности.
Расчетных счетов в других банках не имею. На текущую дату неисполненные налоговые обязательства отсутствуют, все налоги, сборы и обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, уплачены мной в размерах и в сроки, установленные действующим налоговым законодательством.
ГК РФ (п.1 ст.23, ст.24, ст.25 ГК РФ) не разделяет имущество (в том числе денежные средства) физического лица на имущество, принадлежащее ему исключительно как гражданину, и имущество, принадлежащее ему исключительно как ИП. Регистрация физического лица в качестве предпринимателя не влечет обособления части имущества этого лица, поскольку факт государственной регистрации в качестве предпринимателя не означает возникновения нового субъекта с обособленным имуществом, а предпринимательская деятельность гражданина является деятельностью самого гражданина. Денежные средства, оставшиеся в распоряжении предпринимателя после уплаты налогов, расходуются им (в том числе и с расчетного счета путем зачисления на лицевой счет физического лица №408178..................) по своему усмотрению. На основании вышесказанного, пользуясь своим правом по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего мне имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц, я не предоставляю Банку подтверждающие целевое использование средств физическим лицом документы.
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то,
если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото :girl_haha:
-
Девочки,спасибо.Просто работаю тоже не первый год и это первый раз.Суммы до миллиона в месяц.Я считаю ,что это не много для такого перечня,который они у меня запросили .От штатного расписания и до бух.отчетности.
-
По ком-то из ИП у меня есть болванка еще и с упоминанием того, что ИП не обязан вести бухучет :girl_haha:
В 115-фз ни слова не сказано о том, за какой период этот лимит в 600тыр. Но банки трактуют его как месячный :wallbash:
-
По ком-то из ИП у меня есть болванка еще и с упоминанием того, что ИП не обязан вести бухучет :girl_haha:
В 115-фз ни слова не сказано о том, за какой период этот лимит в 600тыр. Но банки трактуют его как месячный :wallbash:
Это точно
-
да и такое бывает ( любит ручки для дома проводить или карандаши с линейками), сейчас согласился из-за оплаты еще и ндс не связываться с проведением книжки.
но теперь делает мозг, а если проверят , что книжка просто заведена . его лет двадцать назад бух пугал наверное , а может и проверял кто :scratch:
психологическая травма у человека :support:
мне пришлось работать после такого "пугающего" бухгалтера :hysterics:
-
Ну, ручки и вообще всё из "домашнего", что можно поставить на расходы, мы всем коллективом приносим, ибо их (расходов) часто не хватает, а по капельке за год нормально набегает.
-
нельзя
В этом году нельзя. Сейчас в налоговой рассматривается такая возможность со следующего года, но это только проект, еще ничего не утвердили.
Девочки, в продолжение разговора про ПСН - в областном законе "О региональных налогах" в ст. 9 написано, что ставка 0 % устанавливается для определенных видов деятельности, указанных в строках 1 - 8 , 12-16 и т.д. ...
Эта льгота распространяется на 2021г., если вид деятельности попадает под указанные ? где почитать можно? из самого закона не понятно...
-
Аёна и Woman -огромное Вам спасибо за "рыбы" ,наметки к письму для банка.
-
Девочки, в продолжение разговора про ПСН - в областном законе "О региональных налогах" в ст. 9 написано, что ставка 0 % устанавливается для определенных видов деятельности, указанных в строках 1 - 8 , 12-16 и т.д. ...
Эта льгота распространяется на 2021г., если вид деятельности попадает под указанные ? где почитать можно? из самого закона не понятно...
п.3 ст.346.50 НК - там подробнее кто и как применять 0% может
-
Девочки, в продолжение разговора про ПСН - в областном законе "О региональных налогах" в ст. 9 написано, что ставка 0 % устанавливается для определенных видов деятельности, указанных в строках 1 - 8 , 12-16 и т.д. ...
Эта льгота распространяется на 2021г., если вид деятельности попадает под указанные ? где почитать можно? из самого закона не понятно...
и еще в ст. 15 п.4 сказано что действует до 01.01.21
-
и еще в ст. 15 п.4 сказано что действует до 01.01.21
:ah: спасибо большое)) :ax:
я по диагонали закон читала, главу про патент прочитала и фсе…
-
Девочки, К1 (ЕНВД) чему сейчас равен??? :be: :be: :ai:
Я не пойму, в предыдущей декларации был 2,009 , теперь на автомате 1С ставит 2,005 …
-
Девочки, К1 (ЕНВД) чему сейчас равен??? :be: :be: :ai:
Я не пойму, в предыдущей декларации был 2,009 , теперь на автомате 1С ставит 2,005 …
2,005
тот же вопрос на https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=620328
-
Девушки, кто может подсказать или где почитать? Вопрос такой: Может ли ООО работать с самозанятым водителем, занимающимся грузоперевозками? Как в этом случае обстоит дело с ттн или путевыми, нужно ли их составлять и кто это должен делать? Начала искать инфу, но пока ничего толкового не нашла. :al:
Помогите, плиииз, может кто сталкивался или уже так работает?
-
Может. Путевой нужен для обоснования списания гсм и начисления зп водителю, т.е. в контексте сз не нужен. ТТН по договоренности, обычно их делает тот, кому нужнее, а вторая сторона автографы ставит.
-
Может. Путевой нужен для обоснования списания гсм и начисления зп водителю, т.е. в контексте сз не нужен. ТТН по договоренности, обычно их делает тот, кому нужнее, а вторая сторона автографы ставит.
подскажите, а как тогда понимать вот это:
По закону в 2020 году самозанятый может выбрать любой вид деятельности из ОКВЭД-2. Но есть и ограничения.
Не может стать самозанятым по виду деятельности тот, кто:
занимается доставкой товаров для других компаний,
Вроде как нельзя, но смотрю, что многие так работают. Ничего не понимаю ((
-
В этой фразе не услуга грузоперевозки подразумевается, а реализация своих товаров организации, то есть оптовая торговля
Интереса ради попыталась понять, с чего Вы это вообще взяли. Оказывается, это фраза, вырванная из контекста п.6 ст.4 422-ФЗ. Только полностью это звучит так:
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц,
то есть речь о платежных агентах
Услуги грузоперевозок подходят под нпд, работайте с сз спокойно.
-
Подскажите, меняем основной ОКВЭД, в заявлении надо писать те, которые уже есть дополнительные у ИП, или только тот, что теперь основной указать и все?
-
Указываете только то, что меняете (вносите или удаляете из ЕГРИП). Всё, что уже там есть и остаётся на своих местах, перечислять не нужно
-
Ольга, спасибо вам)
-
Подскажите, меняем основной ОКВЭД, в заявлении надо писать те, которые уже есть дополнительные у ИП, или только тот, что теперь основной указать и все?
если снимаете оквэд с основного, то укажите его : удалить из основного и добавить в дополнительные. т.е.2 раза.
-
В этой фразе не услуга грузоперевозки подразумевается, а реализация своих товаров организации, то есть оптовая торговля
Интереса ради попыталась понять, с чего Вы это вообще взяли. Оказывается, это фраза, вырванная из контекста п.6 ст.4 422-ФЗ. Только полностью это звучит так:
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц,
то есть речь о платежных агентах
Услуги грузоперевозок подходят под нпд, работайте с сз спокойно.
Вот СПАСИБО!!! Теперь я спокойна точно ))) :ax:
-
2,005
тот же вопрос на https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=620328
спасибо!
интересно, если в 1 кв. было 2,009, корректировку нужно сдавать?
налог к уплате все равно 0.
-
Девочки, :bc: что делать, подскажите, мой руководитель должен был снять с расчетного счета деньги на зарплату вчера, но что-то там у него не сложилось, и он снял их сегодня утром, но налоги и НДФЛ и перевеле вчера. Почитала в интернете, что налоговая может не защитать НДФЛ как оплату налога. Что делать? Может кто сталкивался?
-
Девочки, :bc: что делать, подскажите, мой руководитель должен был снять с расчетного счета деньги на зарплату вчера, но что-то там у него не сложилось, и он снял их сегодня утром, но налоги и НДФЛ и перевеле вчера. Почитала в интернете, что налоговая может не защитать НДФЛ как оплату налога. Что делать? Может кто сталкивался?
Если заморачиваться , то повторно оплатить сегодня НДФЛ , а на сумму вчерашнего НДФЛ написать заявление в ИФНС о зачете переплаты в счет текущих платежей. Я бы не заморачивалась, если честно) оставила как есть.
Второй вариант:у вас заплата выдается расходниками из кассы? Сделайте займ вчерашним числом от руководителя в кассу и выдайте по кассе з/пл сотрудникам вчерашним числом. Сегодня из поступивших в кассу денег с р/с верните займ руководителю.
-
Если заморачиваться , то повторно оплатить сегодня НДФЛ , а на сумму вчерашнего НДФЛ написать заявление в ИФНС о зачете переплаты в счет текущих платежей. Я бы не заморачивалась, если честно) оставила как есть.
Второй вариант:у вас заплата выдается расходниками из кассы? Сделайте займ вчерашним числом от руководителя в кассу и выдайте по кассе з/пл сотрудникам вчерашним числом. Сегодня из поступивших в кассу денег с р/с верните займ руководителю.
Да, з/п выдается расходниками из кассы. А ничего, что он сегодня в чековой книжке указал, что снял на з/п?
-
Сделайте займ вчерашним числом от руководителя в кассу и выдайте по кассе з/пл сотрудникам вчерашним числом. Сегодня из поступивших в кассу денег с р/с верните займ руководителю.
Думаю,так нельзя. В новой редакции указаний ЦБ о наличных расчетах сказано,что все нал выплаты из кассы производятся за счет средств полученных с расчетного счета. Кроме исключений. В исключениях - выдача зп из займов только для микрофинансовых организаций, ломбардов и потреб кооперативов.
-
Думаю,так нельзя. В новой редакции указаний ЦБ о наличных расчетах сказано,что все нал выплаты из кассы производятся за счет средств полученных с расчетного счета. Кроме исключений. В исключениях - выдача зп из займов только для микрофинансовых организаций, ломбардов и потреб кооперативов.
Нарушение какого-нибудь Указания БР. Скорее всего вы правы. Лучше с кассой не играть. Меня 100 лет не проверял банк по порядку кассовой дисциплины. Уже и забыла, что такое бывает. Что вы посоветуете коллеге по ее вопросу?
-
Да, з/п выдается расходниками из кассы. А ничего, что он сегодня в чековой книжке указал, что снял на з/п?
Этот момент может выявить банк при проверке кассовой дисциплины. Я бы не заморачивалась, вообще, нарисовав в Ндфл6 дату выплаты дохода , совпадающую в датой выплаты Ндфл. Вариант повторной уплаты Ндфл я уже упоминала.
-
Я бы не заморачивалась, вообще, нарисовав в Ндфл6 дату выплаты дохода , совпадающую в датой выплаты Ндфл. Вариант повторной уплаты Ндфл я уже упоминала.
Такой вариант тоже приходил мне на ум, но он сработает в том случае, если есть 100% вероятность, что для выездной проверки организация неинтересна совсем. А то рано или поздно проблема все равно всплывет.
Самый правильный с точки зрения налоговиков вариант заплатить второй раз на след день после выплаты зарплаты. Лишний налог я бы возвращать или зачитывать не стала, т.к дело это очень геморойное. Попробовала бы уточнить платеж на какой-нибудь другой подходящий по сумме и срокам налог,.т.к уточнять в платежке можно все, за редким ислючением.
-
Я бы даже с датами в 6ндфл не заморачивалась. Камералистам (из практики) фиолетово, что на день раньше уплачен, им лишь бы не позже. Займы да, с 27.04 уже нельзя, только через р/с пропускать, но опять же, сроки по кассовой дисциплине 2 мес кроме ККТ. Короче, если всё оставить как есть, риски только при выездной.
-
Девочки, всем спасибо за советы. Еще вопрос, какие компании интересны для выездной проверки? Пока тфтфтф, не сталкивалась. Мы относимся к малому бизнесу, еще и к пострадавшему от КВ. Но это, может быть пока, а в следующем году, когда все восстановится, можем быть интересны...
И за какой период налоговая может проверять при выездной проверке?
-
За 3 года
-
За 3 года
Спасибо. А в каком случае назначается выездная проверка? Или есть плановые выездные проверки?
-
Девочки, всем спасибо за советы. Еще вопрос, какие компании интересны для выездной проверки? Пока тфтфтф, не сталкивалась. Мы относимся к малому бизнесу, еще и к пострадавшему от КВ. Но это, может быть пока, а в следующем году, когда все восстановится, можем быть интересны...
И за какой период налоговая может проверять при выездной проверке?
Интересны компании с которых есть что взять, или как вариант с аффилированных лиц + есть операции, лежащие на поверхности, типа фиктивных контрагентов, чтобы не надо было заморачиваться с поиском того, что можно доначислить
-
Интересны компании с которых есть что взять, или как вариант с аффилированных лиц + есть операции, лежащие на поверхности, типа фиктивных контрагентов, чтобы не надо было заморачиваться с поиском того, что можно доначислить
Спасибо, принцип поняла.
-
Лишний налог я бы возвращать или зачитывать не стала, т.к дело это очень геморойное. Попробовала бы уточнить платеж на какой-нибудь другой подходящий по сумме и срокам налог,.т.к уточнять в платежке можно все, за редким ислючением.
Пардон , а в чем проблема зачета излишне уплаченного налога в счет текущих платежей?
Заявление в ИФНС о зачете через ЭДО. Разве нет?
-
Пардон , а в чем проблема зачета излишне уплаченного налога в счет текущих платежей?
Заявление в ИФНС о зачете через ЭДО. Разве нет?
Потому что НДФЛ удержан у работника, это не деньги организации, организация только агент. В этом году вроде собирались принять или приняли (не помню, не отследила) изменения, но т к.тне отследила, то точно не скажу.
-
Потому что НДФЛ удержан у работника, это не деньги организации, организация только агент. В этом году вроде собирались принять или приняли (не помню, не отследила) изменения, но т к.тне отследила, то точно не скажу.
В письме ФНС России от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@ ведомство говорит о возможности зачета даже перечисленной в бюджет суммы, превышающей сумму фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, которая не является уплатой НДФЛ (т.к. средства налогового агента).
Из постановления АС Московского округа от 20.07.2017 N Ф05-8390/17 по делу N А40-167366/2016 (определением от 21.12.2017 N 305-КГ17-15396 ВС РФ налоговому органу отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения СК по экономическим спорам ВС РФ) можно сделать вывод, что налог, уплачиваемый налоговым агентом досрочно, но впоследствии удержанный у налогоплательщиков, не является уплатой "за счет налогового агента".
Сказанное подтверждается и Минфином России в письме от 22.01.2018 N 03-02-07/1/3224, где указано, что зачет ошибочно перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ может быть осуществлен в счет предстоящих платежей по этому налогу.
Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществляется на основании заявления налогоплательщика по решению налогового органа (п. 4 ст. 78 НК РФ, Энциклопедия решений. Зачет (возврат) излишне уплаченных сумм налога по заявлению налогоплательщика). Положения указанной статьи распространяются на налоговых агентов (п. 2 ст. 24, п. 14, п. 17 ст. 78 НК РФ).
-
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22 января 2018 г. N 03-02-07/1/3224 О зачете ошибочно перечисленной суммы по реквизитам уплаты НДФЛ
2 марта 2018
Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу о зачете ошибочно перечисленной суммы по реквизитам уплаты налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 24 и пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые агенты удерживают НДФЛ у налогоплательщиков и перечисляют этот налог в бюджетную систему Российской Федерации.
В рассматриваемом обращении указано об ошибочно перечисленной ООО в бюджетную систему Российской Федерации сумме по реквизитам уплаты НДФЛ в 2017 году. При этом не указано, что эта сумма денежных средств перечислена за счет средств ООО, поскольку перечисление НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается.
Статья 78 Кодекса не предусматривает зачет сумм излишне удержанных организацией - налоговым агентом у налогоплательщиков налогов в счет исполнения обязательств по уплате налогов, возникающих у этой организации в качестве налогоплательщика.
ООО вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате в установленном порядке ошибочно перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ.
При наличии указанных выше обстоятельств зачет ошибочно перечисленных сумм по реквизитам уплаты НДФЛ может быть осуществлен в счет предстоящих платежей по этому налогу.
Подтверждение факта ошибочного перечисления сумм по реквизитам уплаты НДФЛ, как и подтверждение факта излишнего удержания и перечисления НДФЛ производится на основании выписки из регистра налогового учета за соответствующий налоговый период и платежных документов согласно абзацу восьмому пункта 1 статьи 231 Кодекса.
Заместитель директора Департамента В.В. Сашичев
Я считаю, что в этом письме как раз о том, что можно зачесть если и удержали и заплатили лишнее.
-
Я считаю, что в этом письме как раз о том, что можно зачесть если и удержали и заплатили лишнее.
Как раз наша ситуация (если НДФЛ будет уплачен дважды , мы об одном и том же?): и удержали и заплатили лишнее
:ax: Я сливаюсь с дискуссии, сорри))))
-
Как раз наша ситуация (если НДФЛ будет уплачен дважды , мы об одном и том же?): и удержали и заплатили лишнее
:ax: Я сливаюсь с дискуссии, сорри))))
в том то и дело, что заплатили на день раньше чем удержали
-
в том то и дело, что заплатили на день раньше чем удержали
У меня пару мес.назад получилось так, что сотруднику посчитала расчет при увольнении и уже перечислила НДФЛ, а он передумал увольняться. ЗП выдать ему не успела, а налог ушел.
Я никаких заявлений не заполняла, а просто при след. перечислении НДФЛ перечислила меньше на эту сумму и все.
И ранее у меня была переплата, на что инспектор сказала, что все зачтется автоматически в счет след. платежей.
-
Да зачитывают они всё и супротив нк, им лишь бы не недоимка, поэтому сразу и написала, что даже не заморачивалась бы...
-
Добрый вечер! Подскажите, по ЕНВД пострадавшие области применяют пониженную ставку только в 1-2 кв 2020? Сдала за 3 кв - прислали вызов по причине применения пониженной ставки. Как действовать?
-
Нет, пониженная ставка весь 2020 год.
В ответе на требование так и напишите, что относитесь к пострадавшей отрасли и имеете право на применение пониженной ставки. Мне по всем вмененщикам такие требования приходили, когда корректировки по 1 кварталу подавала, не пугайтесь, их дело спросить, наше - ответить, у них премии зависят от количества направленных требований, иной раз и не такую чушь спрашивают :girl_haha:. Я когда ответы рассылала, по рукам себя била, чтоб не приложить ими же незадолго до того рассылаемые адресно уведомления, что тот же самый нп имеет право на субсидии, пониженные ставки и освобождение от уплаты ЕНВД/авансовых за 2 квартал :girl_haha:
Если не горит, напомните в пн, сброшу "рыбу" ответа.
-
Если прислали не требование, а уведомление о вызове, алгоритм тот же - письменный ответ и никуда не ходить.
-
Спасибо, Оля! :hi!:
-
Подскажите, кто как заполняет строку 070 раздела 1 формы 6НДФЛ. Раньше были разъяснения, что в 1 квартале строки 070 и 140 будут равны и за год тоже (суммируя промежуточные отчеты). Позже пояснили, что переходящие выплаты, которые в раздел 2 не попадают, должны отражаться в строке 070.
Но т.к. строка 070 исключена их проверки контрольных соотношений, то по всей видимости на нее не сильно обращают внимание.
-
Позже пояснили, что переходящие выплаты, которые в раздел 2 не попадают, должны отражаться в строке 070.
Я так делаю, т.к. удержание налога производится в момент выплаты дохода. Даже если срок оплаты налога перескочит в следующий отчетный период.
-
Строка 040 = исчисленный налог нарастающим итогом с начала года = (строка 020 минус строка 030) * 13%
Строка 070 = НДФЛ за декабрь предыдущего года (если зп за декабрь выплачивается в январе) + строка 040 и минус НДФЛ за последний месяц отчетного периода, удержание которого произойдет в следующем месяце (например, в расчете за 9 мес это сентябрьский НДФЛ).
Это согласно правилам заполнения расчета, иного способа не знаю :al:
-
Строка 040 = исчисленный налог нарастающим итогом с начала года = (строка 020 минус строка 030) * 13%
Строка 070 = НДФЛ за декабрь предыдущего года (если зп за декабрь выплачивается в январе) + строка 040 и минус НДФЛ за последний месяц отчетного периода, удержание которого произойдет в следующем месяце (например, в расчете за 9 мес это сентябрьский НДФЛ).
Это согласно правилам заполнения расчета, иного способа не знаю :al:
Т.е. строка 070 за 1 квартал всегда будет равна сумме строк 140 раздела 2. Далее так же, нарастающим итогом. По году равенство будет соблюдено: строка 070 годового отчета= сумме строк 140 отчетов за год.
Но если есть НДФЛ, удержанный в одном квартале, а выплаченный в другом, т.к. срок перечисления попал на другой квартал, то эта сумма в строку 140 в этом квартале не попадет, а в строку 070 типа должна попасть :be:
Из системы Главбух:
"Не подгоняйте строку 070 и сумму строк 140
Строки 070 и 140 почти никогда не совпадают. Контрольные соотношения не требуют равенства между этими показателями. В строке 070 раздела 1 указывают общую сумму удержанного НДФЛ, а в строках 140 раздела 2 – НДФЛ, удержанный на дату выплаты дохода. При заполнении раздела 2 нужно ориентироваться на дату, не позднее которой НДФЛ нужно перечислить в бюджет. Равенство не соблюдается из-за переходящих выплат."
Т.е. смотрим на дату, указанную по строке 110 раздела 2. Сумма должна быть указана по строке 070 в том квартале, к которому относится эта дата.
-
Но если есть НДФЛ, удержанный в одном квартале, а выплаченный в другом, т.к. срок перечисления попал на другой квартал, то эта сумма в строку 140 в этом квартале не попадет, а в строку 070 типа должна попасть :be:
Так точно. Зарплаты это не касается. А, например, отпускные выплаченные за последний месяц квартала, если срок уплаты НДФЛ попал уже в следующий квартал.
-
Т.е. строка 070 за 1 квартал всегда будет равна сумме строк 140 раздела 2. Далее так же, нарастающим итогом. По году равенство будет соблюдено: строка 070 годового отчета= сумме строк 140 отчетов за год.
Но если есть НДФЛ, удержанный в одном квартале, а выплаченный в другом, т.к. срок перечисления попал на другой квартал, то эта сумма в строку 140 в этом квартале не попадет, а в строку 070 типа должна попасть :be:
Из системы Главбух:
"Не подгоняйте строку 070 и сумму строк 140
Строки 070 и 140 почти никогда не совпадают. Контрольные соотношения не требуют равенства между этими показателями. В строке 070 раздела 1 указывают общую сумму удержанного НДФЛ, а в строках 140 раздела 2 – НДФЛ, удержанный на дату выплаты дохода. При заполнении раздела 2 нужно ориентироваться на дату, не позднее которой НДФЛ нужно перечислить в бюджет. Равенство не соблюдается из-за переходящих выплат."
Т.е. смотрим на дату, указанную по строке 110 раздела 2. Сумма должна быть указана по строке 070 в том квартале, к которому относится эта дата.
Не знаю, как ещё подробнее, чем я это сделала, расписать.
Давайте ещё проще: в электронном варианте, когда расчет в программе открываете, во 2м разделе внизу есть справочные строки 130 и 140. Сумма этих справочных строк 140 из всех расчетов за год равна показателю строки 070 1го раздела. Ну или сплюсуйте во всех расчетах за год обычные, не справочные (в печатной форме справочных нет) строчки 140 из 2х разделов.
-
Вообще не пойму, в чем Вы видите противоречия?
Строка 070 называется "удержанный налог". То есть плюсуете налог, который вы удержали и перечислили (т.е. налог, отраженный во всех строках 140) за период, нарастающим за календарный год (налоговый период по НДФЛ таки год)
-
Не знаю, как ещё подробнее, чем я это сделала, расписать.
Давайте ещё проще: в электронном варианте, когда расчет в программе открываете, во 2м разделе внизу есть справочные строки 130 и 140. Сумма этих справочных строк 140 из всех расчетов за год равна показателю строки 070 1го раздела. Ну или сплюсуйте во всех расчетах за год обычные, не справочные (в печатной форме справочных нет) строчки 140 из 2х разделов.
Это не так, она не будет равна, если есть суммы удержанные в одном периоде, а срок перечисления по ним в другом
Например, зарплата за декабрь начислена 31/12, выплачена 31/12 -соответственно налог удержан 31/12, срок перечисления налога - 09/01
Эта сумма попадет в раздел 2 декларации за 1 квартал 2020 года (строка 140) и в раздел 1 декларации за 2019 год (строка 070)
-
Девочки, подскажите, человек увольняется 31.10.20 ( охранник) в субботу. Мне ему расчет в пятницу выплатить? правильно ж?
-
Это не так, она не будет равна, если есть суммы удержанные в одном периоде, а срок перечисления по ним в другом
Например, зарплата за декабрь начислена 31/12, выплачена 31/12 -соответственно налог удержан 31/12, срок перечисления налога - 09/01
Эта сумма попадет в раздел 2 декларации за 1 квартал 2020 года (строка 140) и в раздел 1 декларации за 2019 год (строка 070)
Что не так? Вы же подтвержлаете мной выше написанное :al:
Перечитайте себя же:
раз в во 2м разделе в строке 140 сумма в 1м квартале следующего года, то и в строке 070 она пойдет в 1м квартале. И выплата декабрьской зарплаты пойдет во 2й раздел в 1м квартале следующего года.
Хорошо, ещё проще:
Строка 070 = сумме всех строчек 140 нарастающим итогом с начала года.
-
Например, зарплата за декабрь начислена 31/12, выплачена 31/12 -соответственно налог удержан 31/12, срок перечисления налога - 09/01
Эта сумма попадет... в раздел 1 декларации за 2019 год (строка 070)
Нет! В строку 040 раздела 1 попадет в 4й квартал, а в строку 070 попадет в 1й кв.2020!!!
Потому что Строка 070 = сумме всех строчек 140 нарастающим итогом с начала года.
-
Девочки, подскажите, человек увольняется 31.10.20 ( охранник) в субботу. Мне ему расчет в пятницу выплатить? правильно ж?
Надя, это в пользу работников выплата ,поэтому да.
У охранников свой график. Но если "заморочиться",то может возникнуть вопрос-кто выдаётся сотруднику трудовую книжку.
-
Нет! В строку 040 раздела 1 попадет в 4й квартал, а в строку 070 попадет в 1й кв.2020!!!
Потому что Строка 070 = сумме всех строчек 140 нарастающим итогом с начала года.
Вот что я имею ввиду:
"Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не обязательно должен быть равен тому же показателю в строке 140 раздела 2. Равенство может не соблюдаться из-за переходящих выплат.
Удержанный налог на доходы (строка 070) = удержанный налог (строки 140).
Такого равенства нет в последней редакции контрольных соотношений (письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852, от 20.03.2019 № БС-4-11/4943, от 17.10.2019 № БС-4-11/21381, от 17.01.2020 № БС-4-11/529.
Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не обязательно должен быть равен тому же показателю в строке 140 раздела 2. Равенство не соблюдается из-за переходящих выплат. Например, если выплатили зарплату в последний день квартала и при выплате удержали налог, то он будет отражен в строке 070 в данном периоде. А в разделе 2 данная зарплата будет отражена в следующем периоде, т.к. срок уплаты налога уже выпадает на следующий квартал."
-
Девочки, подскажите, очень надо :ac:
На сотрудника пришло заявление из ифнс о взыскании из зп налогов. Пришло письмо, когда ему уже был выплачен аванс и отпускные, сумма к выплате оставшейся зп составила всего 4000 руб, и к взысканию нужно было 4000 (причем не более 50% от зп)
Я удержала 2000 (50%) и оставшиеся 2000 выплатила сотруднику. Правильно я сделала?
Или нужно было все сразу удержать? Ведь если взять начисленную зп за полный месяц + отпускные - ндфл, то у него, конечно, можно было разом все удержать. Не пойму, правильно я поступила или нет? :scratch:
-
Вот что я имею ввиду:
"Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не обязательно должен быть равен тому же показателю в строке 140 раздела 2. Равенство может не соблюдаться из-за переходящих выплат.
Удержанный налог на доходы (строка 070) = удержанный налог (строки 140).
Такого равенства нет в последней редакции контрольных соотношений (письма ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852, от 20.03.2019 № БС-4-11/4943, от 17.10.2019 № БС-4-11/21381, от 17.01.2020 № БС-4-11/529.
Удержанный налог в строке 070 раздела 1 не обязательно должен быть равен тому же показателю в строке 140 раздела 2. Равенство не соблюдается из-за переходящих выплат. Например, если выплатили зарплату в последний день квартала и при выплате удержали налог, то он будет отражен в строке 070 в данном периоде. А в разделе 2 данная зарплата будет отражена в следующем периоде, т.к. срок уплаты налога уже выпадает на следующий квартал."
Честно, я не вижу смысла это применять, когда ЗУП адекватно заполняет 70ю строку сам.
Единственный момент, когда могут на руку сыграть эти письма по кс - это если с нового года прекращается начисление зп, тогда удобнее всё отразить уходящим годом и закрыть вопрос, и с нового года вообще не подавать 6ндфл (собственно, я в таких случаях с этой целью выплату ЗП делаю в предпоследний раб.день уходящего года, 30.12, чтобы дата по строке 120 стояла 31.12)
-
Это не так, она не будет равна, если есть суммы удержанные в одном периоде, а срок перечисления по ним в другом
Например, зарплата за декабрь начислена 31/12, выплачена 31/12 -соответственно налог удержан 31/12, срок перечисления налога - 09/01
Эта сумма попадет в раздел 2 декларации за 1 квартал 2020 года (строка 140) и в раздел 1 декларации за 2019 год (строка 070)
Именно так
-
Надя, это в пользу работников выплата ,поэтому да.
У охранников свой график. Но если "заморочиться",то может возникнуть вопрос-кто выдаётся сотруднику трудовую книжку.
Оль, спасибо, они на электронгой
-
У меня вопрос по региональному МРОТ. В 2019 действовала норма, что малые и микро предприятия могут использовать федеральный мрот в первые три года с момента регистрации. В 2020 это отменили?
-
Я не слышала (хотя это не показатель :ag:), чтоб отменили. В начале года мониторила эту тему, вроде всё по-старому, как вы написали :aha:
-
Девочки, подскажите, очень надо :ac:
На сотрудника пришло заявление из ифнс о взыскании из зп налогов. Пришло письмо, когда ему уже был выплачен аванс и отпускные, сумма к выплате оставшейся зп составила всего 4000 руб, и к взысканию нужно было 4000 (причем не более 50% от зп)
Я удержала 2000 (50%) и оставшиеся 2000 выплатила сотруднику. Правильно я сделала?
Или нужно было все сразу удержать? Ведь если взять начисленную зп за полный месяц + отпускные - ндфл, то у него, конечно, можно было разом все удержать. Не пойму, правильно я поступила или нет? :scratch:
Я бы удержала 4. Дата начисления дохода и удержания из него - последний день месяца, а на эту дату у вас уже был на руках исполнительный документ. "Откосить" в данном случае можно только по отпускным, т.к. дата их начисления ранее даты получения исполнительного.
-
Я не слышала (хотя это не показатель :ag:), чтоб отменили. В начале года мониторила эту тему, вроде всё по-старому, как вы написали :aha:
Вот и я тоже мониторила. И сомнений не возникло. А теперь чтоб прояснить как посчитать эти самые три года ткнулась в соглашение о региональном мрот, а там про "малышей" ни слова не вижу, 14556 - для всех. :ai:
-
Я бы удержала 4. Дата начисления дохода и удержания из него - последний день месяца, а на эту дату у вас уже был на руках исполнительный документ. "Откосить" в данном случае можно только по отпускным, т.к. дата их начисления ранее даты получения исполнительного.
Блиииин. Кто-то налоги не платит, а гемор мне :wallbash:
Значит оставшиеся 2000 сейчас с аванса заберу и закрою этот вопрос.
Спасибо большое :ax:
-
Девочки, подскажите пожалуйста неужели это доход? Мы сделали проект, к нему по тех.заданию шли условия, что экспертизу проекта оплачивает Заказчик по отдельному договору. Мы оплатили и им выставили счет. Находимся на УСН доходы.
-
НЕ доход это только в том случае, если между вами и заказчиком агентский договор, тогда доходом является только ваше агентское вознаграждение. Но ваш случай, как я понимаю, не таков, следовательно, ответ да, доход.
-
Добрый вечер! Может, кто сталкивался - ИП заблокировали счет по фз115. Каковы последствия закрытия счета без его разблокировки?
-
Откройте в другом банке и переведите остаток туда, этот закройте. Житейское дело. Лишь бы в договоре рко не был прописан процент, удерживаемый банком с остатка в случае закрытия счета по этой причине.
-
Я почитала, пишут, что и второй банк, куда выведут средства, может заблокировать по причине, что с первым банком не разобрались. Вот и думаю, как лучше поступить. Попытаться разблокировать или сразу закрывать.
-
Ну, ответить можно и нужно. Парой страниц ранее две рыбы ответов. Вдруг и разблокируют, что тоже очень часто. Их дело спрашивать, они тоже перед ЦБ в ответе, наше дело отвечать. Но на моей практике вообще не было ни у кого проблем, даже кому отказывали в разблокировке и рекомендовали переводить на другой счёт.
-
НЕ доход это только в том случае, если между вами и заказчиком агентский договор, тогда доходом является только ваше агентское вознаграждение. Но ваш случай, как я понимаю, не таков, следовательно, ответ да, доход.
Благодарю, Ольга!
-
Ну, ответить можно и нужно. Парой страниц ранее две рыбы ответов. Вдруг и разблокируют, что тоже очень часто. Их дело спрашивать, они тоже перед ЦБ в ответе, наше дело отвечать. Но на моей практике вообще не было ни у кого проблем, даже кому отказывали в разблокировке и рекомендовали переводить на другой счёт.
Спасибо)) буду пробовать
-
Девочки, можно я еще задам вопрос))) смена ОКВЭД - надо составлять какое-то уведомление в банк? ИЛи достаточно копию выписки принести?
-
А зачем в банк? Типа актуализации сведений о клиенте? Ц-и, например, анкеты ежегодно шлёт, можно в ней указать, а так я бы посмотрела договор рко, если в нем прописано уведомлять о смене вида деятельности, то в банке бы и спросила, каким образом.
-
Спасибо вам за ответы)) Можно еще спрошу то, чего не могу найти в интернете? ИП может использовать авто отца в своей деятельности? Он доставку им осуществляет. В письме для банка об обосновании деятельности есть пункт об использовании транспортного средства. Сам ИП уверен, что раз ездит на этой машине в обычной жизни, то и может использовать в предпринимательстве.
-
Может использовать (принимать затраты на содержание в нал.учете) без каких-либо доп.бумажек только автомобиль, оформленный на супругу и являющийся совместно нажитым (= приобретенным в браке) имуществом. Остальные родственные связи - по договору аренды либо по договору безвозмездной аренды (= договор ссуды). Тут возникают соответствующие налоговые последствия - например, с выплат по договору аренды с физлицом (если отец не является ИП), ваш ИП обязан исчислять и перечислять в бюджет НДФЛ, а также подавать отчет 6-НДФЛ. Но, хотя банки в запросах по 115-ФЗ и просят зачастую платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей, все эти острые углы в ответе несложно обойти, к тому же банк - не налоговая, не его это дело.
У Вас, как я понимаю, стандартный запрос, типа расскажите о деятельности, где арендуете офис, какое имущество в деятельности используете, и т.д.? Ну составьте для банка договор аренды на этот автомобиль, в котором пропишите, что арендная плата (какая-нибудь формальная, 1000 руб/мес) уплачивается раз в год - и уже вопрос с подтверждающими оплату аренды документами отпадет. ОКВЭД если основной не тот, а ведете деятельность по дополнительному - так и напишите, мол, "ведем деятельность согласно прописанному у нас в ЕГРИП такому-то виду деятельности". В конце-концов, ИП не подтверждают в ФСС вид деятельности, и какой именно ОКВЭД у Вас указан в ЕГРИП в основных, ни на что, кроме ставки взносов на травматизм, не влияет, а банку так тем более фиолетово, доп. он у Вас, или основной, главное, что он есть в выписке. Собственно, главная тема таких запросов - с чего образовывается ваша выручка, реальную ли деятельность вы ведете, и почему снимаете наличку. Ваша задача - подтвердить реальность деятельности и напомнить банку, что вообще-то это ваши личные деньги, оставшиеся после уплаты налогов, хочу и снимаю. Часто банки, заблокировав счет по 115-ФЗ, идут на разблокировку, если впридачу к ответу на запрос уплатить налоги (например, заранее прикинуть УСН по текущему периоду, закинуть фиксированные и 1% свыше 300 тыр, на платежи в бюджет ваш счет не заблокирован). На требование банка рассказать, куда деваем снимаемую наличку, также отвечаем, что предприниматель, пользуясь своим правом по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и охраняемые законом интересы третьих лиц, не предоставляет Банку подтверждающие целевое использование средств физическим лицом Ивановым Иван Иванычем документы.
А вообще, повторюсь, парой страниц ранее выкладывались две болванки, которые только слегка подшаманить под вашу деятельность, и готов ответ. ИМХО, Вы прям сильно заморочились :ab:
-
Да, я как раз воспользовалась образцами писем. Дело в том, что сначала банк прикрыл дистанционное обслуживание. Мы составили письмо, отправили с приложениями договоров и т.д. Они отказали и заблокировали еще и очное обслуживание. Он уже переводил раньше деньги, нормально все было. Мы подумали, что изза оквэд, он вообще основным поставил тот, который и рядом не стоял с деятельностью (не знаю почему). Вот поменяли оквэд, теперь хотим отправить второй раз, и уже каждый пункт прорабатываем. Спасибо Вам огромное)
-
Не Сбербанк, случаем? Обычно, если не устроил первичный ответ и прикрывают очное, то открывайте в другом банке, не тратьте нервы, и переводите остаток. Если есть клиентский менеджер, переговорите с ним, насколько перспективны сейчас все эти ваши телодвижения - ответ может быть однозначным "нет", а вы время тратите. У нас клиенту не открыли счет с 6 тысячами руб и совершенно прозрачным бизнесом, вывел миллион за год, у них, видать, тоже разнарядки какие-то на блокировку "злоумышленников-обнальщиков" facepalm. Есть ИП, у кого за период деятельности не с одним счетом такое было - открывают в других банках, живы, работают дальше, ттт.
-
Промсвязьбанк
-
Девочки, доброго вечера. Подскажите, пожалуйста,кто работает и хорошо знает тонкости работы с агентскими договорами,подскажите, пожалуйста. Ситуация такая:
Для фирмы А фирма Б ищет покупателя В ( в определенном регионе).
Фирма А сама продает потом фирме В товар.
Б и В друг о друге не знают.
Какой в этом случае договор между А и Б. Понимаю, что не агентский.Договор возмездного оказания услуг? Может быть кто-то сталкивался на практике с подобными договорами. Как выглядит документально поиск ( отчет о том,что найден потенциальный клиент и все )
-
.
-
Девочки у нас мед.учреждение и зарплата минимум это 16000 (последний раз индексировали в январе).С января 2021 хотим проиндексировать ,так как я понимаю сейчас ,наверно,это обязательно хотя бы раз в год.Вопрос какой сделать безопасный минимум?
-
Девочки у нас мед.учреждение и зарплата минимум это 16000 (последний раз индексировали в январе).С января 2021 хотим проиндексировать ,так как я понимаю сейчас ,наверно,это обязательно хотя бы раз в год.Вопрос какой сделать безопасный минимум?
Минимум для небюджетников сейчас по РО = федеральный мрот+20%, т.е. 14556. С 1 января 2021 вроде будет 14871.
При определении размера индексации надо отталкиваться от данных росстата по изменению цен за период с предыдущей индексации. Должно быть не меньше, я так понимаю.
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ИП на ЕНВД по основному виду деятельности и на УСН дох.по другому виду деят. С Января хотим перейти на УСН дох-расх. по всем видам деятельности . Это два заявления нужно подавать: с ЕНВД и с УСН доходы? :ax:
-
Нет, одно на усн доходы-расходы, это относится к бизнесу в целом. С учета по ЕНВД сниматься не нужно, это произойдет автоматически при отмене ЕНВД.
-
Пострадавшим от ковид подвинули срок уплаты налогов за 1 кв 2020 еще на 3 месяца http://static.government.ru/media/files/FTfYrkvxEXwcGQlcEzuFZM7guH9AzFjv.pdf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNalogovye_kanikuly_dlya_malogo_i_srednego_biznesa_iz_ryada_otraslej_prodlili_do_konca_goda--90b5eb1d0dda87626b7fd12c85106400
-
Пострадавшим от ковид подвинули срок уплаты налогов за 1 кв 2020 еще на 3 месяца http://static.government.ru/media/files/FTfYrkvxEXwcGQlcEzuFZM7guH9AzFjv.pdf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNalogovye_kanikuly_dlya_malogo_i_srednego_biznesa_iz_ryada_otraslej_prodlili_do_konca_goda--90b5eb1d0dda87626b7fd12c85106400
то-то я смотрю в личном кабинете суммы налогов уплаченных до сих пор висят как переплата.
-
Будьте внимательны, это НЕ ВСЕ пострадавшие, это только те, кому была положена июльская субсидия на дезсредства по ПП 976 от 02.07.2020. Например, непродовольственной рознице и грузоперевозкам ничего не продлевали свыше раннего продления на 6 мес.
-
Будьте внимательны, это НЕ ВСЕ пострадавшие, это только те, кому была положена июльская субсидия на дезсредства по ПП 976 от 02.07.2020. Например, непродовольственной рознице и грузоперевозкам ничего не продлевали свыше раннего продления на 6 мес.
Так я ж ссылку на документ кинула, там и перечень оквэдов есть на кого распространяется
-
Ну, вдруг кто поленился докУмент почитать :ad:
-
Подскажите, я впервые сталкиваюсь,
по Заявлению из налоговой (по судебному акту) удержала у сотрудника и перечислила в бюджет долги по его личным налогам.
Что теперь нужно делать? Судебный акт возвращать никому не надо, верно же?
И еще налоговая в этом заявлении пишет, что нужно написать подробный отчет о начисленных и перечисленных суммах, сроках и т.п. Это обязательно? может у кого образец есть такого письма? поделитесь, плииз... :ah:
-
У меня есть ИП на УСН, относится к пострадавшим, розничная торговля. Им срок оплаты налогов не продлили, он оплатил всё в конце октября. А в справке о состоянии расчетом до сих пор эта сумма как переплата отражается. То же самое и со страховыми взносами
-
У меня есть ИП на УСН, относится к пострадавшим, розничная торговля. Им срок оплаты налогов не продлили, он оплатил всё в конце октября. А в справке о состоянии расчетом до сих пор эта сумма как переплата отражается. То же самое и со страховыми взносами
О каких налогах, кроме стр.взносов, речь? Авансы по УСН естественно будут висеть в переплате, декларация же годовая. И перекроются начислением только по сроку сдачи декларации. То же самое с фиксированными за текущий год, если платите их поквартально для уменьшения УСН - перекроются начислением 31 декабря. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников за июль месяц - 15.12, поэтому они также будут в переплатах.
-
О каких налогах, кроме стр.взносов, речь? Авансы по УСН естественно будут висеть в переплате, декларация же годовая. И перекроются начислением только по сроку сдачи декларации. То же самое с фиксированными за текущий год, если платите их поквартально для уменьшения УСН - перекроются начислением 31 декабря. Срок уплаты страховых взносов за сотрудников за июль месяц - 15.12, поэтому они также будут в переплатах.
ой, я там совсем непонятно написала)
ИП на УСН, относится к пострадавшим предприятиям по ОКВЭД. Вид деятельности - розничная торговля. Срок оплаты УСН за 2019 перенесли на 31 октября 2020. В конце октября он оплатил УСН за 2019 год, и вот эта сумма сейчас в справке о состоянии расчетов как переплата отражается. Смотрела буквально пару дней назад. Хотя новую отсрочку для его вида деятельности не давали :al:. Авансы за 2020 год он не платил.
Работников нет. Фиксированные страховые взносы за 2019 (те, что с доходы свыше 300 000 р), пока не оплачивали, потому что писали заявление на перерасчет за прошлые годы. Перерасчет еще не сделали. Но вот недоимка по страховым взносам пока не отражается в справке.
*В одном бухгалтерском чате недавно прочитала, что в налоговой сказали, что декларации по УСН за 2019 в карточку налогоплательщика сядут только 30 ноября (по пострадавшим). :al: *
-
Добрый вечер! Я снова с вопросом) ООО зарегистрировано на Коммунистическом, взяли в аренду офис на Малиновского. То есть две точки одной организации, подчиненные одной ИФНС (24) - Надо ли ставить на учет как обособленное подразделение? Все, что нахожу в интернете - да, надо. Но меня переубеждают, что сейчас этого не делают. Мол, одна налоговая - зачем? Рассудите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом.
-
Добрый вечер! Я снова с вопросом) ООО зарегистрировано на Коммунистическом, взяли в аренду офис на Малиновского. То есть две точки одной организации, подчиненные одной ИФНС (24) - Надо ли ставить на учет как обособленное подразделение? Все, что нахожу в интернете - да, надо. Но меня переубеждают, что сейчас этого не делают. Мол, одна налоговая - зачем? Рассудите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом.
В НК нет никаких оговорок насчет того, к одной ИФНС относятся подразделения или нет. Есть конкретика: определение обособленного подразделения (ст.11) и указание, что _любое_ обособленное подразделение организации подлежит постановке на налоговый учет (п.1 ст.83). Поэтому _однозначно_ ставим на учет ОП.
-
Елиза878, да, ещё не успели они отсроченные начисления отразить, но по некоторым пострадавшим областникам уже в сверке всё легло как надо (мы не заказываем сверки по всем, поэтому могу только выборочно судить)
-
Добрый вечер! Я снова с вопросом) ООО зарегистрировано на Коммунистическом, взяли в аренду офис на Малиновского. То есть две точки одной организации, подчиненные одной ИФНС (24) - Надо ли ставить на учет как обособленное подразделение? Все, что нахожу в интернете - да, надо. Но меня переубеждают, что сейчас этого не делают. Мол, одна налоговая - зачем? Рассудите пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом.
обязательно надо открывать ОП, если создаются рабочие места
-
Спасибо
-
Подскажите, я впервые сталкиваюсь,
по Заявлению из налоговой (по судебному акту) удержала у сотрудника и перечислила в бюджет долги по его личным налогам.
Что теперь нужно делать? Судебный акт возвращать никому не надо, верно же?
И еще налоговая в этом заявлении пишет, что нужно написать подробный отчет о начисленных и перечисленных суммах, сроках и т.п. Это обязательно? может у кого образец есть такого письма? поделитесь, плииз... :ah:
Вам из налоговой пришел этот документ или от службы судебных приставов?
если от приставов я обычно пишу так (из последнего):
В соответствии со ст. 98 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. №229-ФЗ уведомляем вас о полном исполнении Постановления об обращении взыскания на заработную плату от …….г. к исполнительному производству № ________ в отношении должника ФИО и возвращаем вам копию вышеуказанного Постановления.
Задолженность по госпошлине в пользу взыскателя МИФНС №2 по Краснодарскому краю на сумму 200,00 руб. и сумма исполнительского сбора в пользу ОСП по Щербиновскому и Староминскому районам Краснодарского края УФССП России по Краснодарскому краю в размере 1000,00 руб. удержаны из заработной платы должника и перечислены платежными поручениями №_____ от ………...г., №_______ от …………..г. на депозитный счет ОСП по Щербиновскому и Староминскому районам Краснодарского края согласно реквизитов, указанных в Постановлении.
Приложение на ___ листах.
Можно использовать как основу для ответа в налоговую.
На какие законодательные акты ссылается налоговая, требуя отчет? Их и укажите в своем ответе.
-
Девушки, доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, как правильно списать замороженную продукцию с фирмы, которая год ничем не занята, а на складах по бухучету зависли товары
-
Правильно с точки зрения закона:
Провести инвентаризацию, установить истечение срока годности, списать по результатам инвентаризации. Утилизировать (акт утилизации обязательно).
В НУ не принимаем. Восстановление НДС вопрос спорный. Если докажете нормальную утилизацию, то шанс отстоять невосстановление высокий.
-
Добрый день. Девочки ну помогите советом. Я ни с онлайн кассами ни с управлением торговли не работала не пойму что делать. При продаже оформляли документ "Реализация товаров и услуг"
Отправили печать чека из документа реализации - то в чеке пишет что товар "передача в кредит". Никто не обратил на это внимание, кинулись через несколько дней, а эта сумма не попадает в чек гашения за этот день. Как исправить всё теперь?
-
Если по правильному, то чеками коррекции согласно руководству пользователя вашей конкретной модели ККТ. Потом составляем акт, пишем в ИФНС, где излагаем ситуацию и ссылаясь на письмо ФНС ЕД-4-20/15240@ от 06.08.18 просим не наказывать, и отправляем в ИФНС письмо вместе с актом и чеками коррекции.
-
Девочки, так куда всё таки планируете переводить ИП грузоперевозки с ЕНВД патент или усн? Если на патент, то получается надо покупать патент в каждом регионе где будет грузится машина, а как наперёд это знать если в разных направлениях ездят машины? А усн 6 процентов тоже получаются суммы очень большие к уплате.
-
Это где Вы такую абракадабру вычитали? :ab: На ЕНВД вы указывали адрес прописки как место ведения деятельности. На патенте нужен будет патент того региона, где преимущественно заключаются договоры, чаще всего это всё тот же домашний регион. Т.е. главное - чтобы место заключения договора в шапке совпадало с данными патента.
З.Ы. Мы будем переводить на патент, разумеется, и на ОСН тех, кому для расширения клиентуры это нужно.
-
Рассматривать УСН доход в контексте перевозок мне бы и в голову не пришло. Расходов дофига и трошки: и ГСМ, и зп, и з/части, и ремонт, и ОСАГО, и предрейсовые медосмотры, и арендная плата, если автопарк не собственный...
-
Мне по телефону налоговой сегодня ответили, что патент должен быть в каждом регионе, где грузится машина.
-
Мне по телефону налоговой сегодня ответили, что патент должен быть в каждом регионе, где грузится машина.
Получается что, так.
Письмо Минфина России от 11.10.2019 № 03-11-11/78446 О применении ПСН при осуществлении грузоперевозок):
Департамент налоговой и таможенной политики в связи с по вопросу применения патентной системы налогообложения (далее - ПСН) сообщает, что в соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций в Минфине России не рассматриваются и консультационные услуги не оказываются.
Одновременно сообщается, что статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) предусмотрено, что ПСН вводится в действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в пункте 2 статьи 346.43 Кодекса.
На основании подпункта 10 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется индивидуальными предпринимателями в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.
Пунктом 1 статьи 346.45 Кодекса установлено, что документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации введена ПСН. Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько патентов.
При этом патент действует на всей территории того субъекта Российской Федерации, который указан в патенте, за исключением случаев, когда законом субъекта Российской Федерации определена территория действия патентов в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 Кодекса.
В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте Российской Федерации, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по выбору индивидуального предпринимателя (пункт 2 статьи 346.45 Кодекса).
Вместе с тем, если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте Российской Федерации, в котором получен патент, а в другом субъекте Российской Федерации находится только пункт назначения груза в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте Российской Федерации и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора Департамента
В.А.Прокаев
-
Мне по телефону налоговой сегодня ответили, что патент должен быть в каждом регионе, где грузится машина.
Ага, они ещё и не такую уйню лепечут, бывает :sorry:
Такса, где ж "получается, что так", когда в цитируемом Вами письме как раз подтверждаются мои слова? :al:
-
Оля, конечно ваша версия мне больше нравится. Мы пока склоняемся перейти на патент, но как запасной вариант и на усн параллельно. Получится работать на патенте, так и хорошо, подадим нулевую декларацию по усн и все. Что скажите стоит заморачиваться?
-
Ага, они ещё и не такую уйню лепечут, бывает :sorry:
Такса, где ж "получается, что так", когда в цитируемом Вами письме как раз подтверждаются мои слова? :al:
Ну не знаю, может у меня логика хромает, но я сделал вывод, что место погрузки должно быть на территории действия патента.
-
Ну, это уже Вам решать, стоит или нет :ab:
-
Ну не знаю, может у меня логика хромает, но я сделал вывод, что место погрузки должно быть на территории действия патента.
Я читаю дословно: "договор заключается" :al:
Если покупать патент в каждой жопемира нашей необъятной, то это будет многократное налогообложение. Когда, например, на каждый розничный магазин в разных регионах получается отдельный патент - это логично, ибо магазинов несколько. А с какого перепугу на одну и ту же машину получать стопицот патентов :al:
-
Девочки, привет!
Кто-нибудь вносил изменения в ООО, о новой редакции устава (о принятии альтернативного решения), как правильно составить протокол?
-
По поводу перехода с ЕНВД ..Новое письмо
Письмо ФНС России от 20.11.2020 N CД-4-3/19053@ "О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД"
и ещё Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 373-ФЗ статья 4
Статья 4
1. Материальные расходы в виде стоимости сырья и материалов, приобретенных и оплаченных в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, но использованных (списанных в производство) в период применения упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в составе расходов по мере их использования (списания в производство).
2. Страховые платежи (взносы) и пособия, указанные в пункте 2 статьи 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) после 31 декабря 2020 года организациями и индивидуальными предпринимателями в пользу работников, занятых в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивался единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также индивидуальными предпринимателями в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшают сумму налога, исчисленную за последний налоговый период применения данного режима налогообложения.
3. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику в период применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности при приобретении товаров (работ, услуг, имущественных прав) либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, которые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона не были использованы в деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, подлежат вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса.
P.S.кто будет уходить на патент, то надо это сделать до 17 декабря (за 10 дней до начала нового нал.периода) .
-
Девочки, технический вопрос: у кого "Центр-инвест", как вы платёжки для подтверждения оплат и отправки контрагенту вытаскиваете? Не найду. Я сначала печатаю, потом сканирую и отправляю :be:
-
Девочки, технический вопрос: у кого "Центр-инвест", как вы платёжки для подтверждения оплат и отправки контрагенту вытаскиваете? Не найду. Я сначала печатаю, потом сканирую и отправляю :be:
Нажимаете кнопочку "принтер" - открывается платежка - нажимаете печать - и так где в ячейке написано название вашего принтера выбираете : сохранить как PDF либо Pdffill PDF & Image
-
Добрый день, подскажите может кто сталкивался с "Возврат долгов 24.ру" улица Станиславского, 8А. Интересует возврат дебиторской задолженности. Отзывов не нашла. Тел дан только Москвы.
-
Добрый день! Уже приняли областной закон о Патенте 2021? Не могу найти
-
Сейчас есть областной закон от 10 мая 2012 № 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области" (Действующая редакция с изменениями от 4 авг. 2020),
В него должны внести изменения? :ai:
т.е. ориентироваться на размер потенциального дохода, который указан сейчас, нельзя?
-
ФЗ принят, региональные власти могут скорректировать перечень видов деятельности, потенциальный доход
-
Для тех, кто переходит на патент с ЕНВД, будут патенты переходного периода, на 1 кв.2021, чтобы такие ИП могли не ждать запаздывающих регионалов.
-
Девочки, подскажите, при регистрации ИП заявление на УСН, патент тоже сразу сдаются в 26 инспекцию ?
или на патент потом, после регистрации, в свою ИФНС по месту?
-
Я не люблю подавать всё сразу. Надёжнее иметь на руках заявление со штампиком. Ибо в 26й заявление на УСН просто забирают в одном экземпляре, а у меня дважды были прецеденты, когда ставили не на тот объект, и докажи потом, что ты не верблюд :be:. Поэтому не-не, сначала голая регистрация, а потом уже по ТКС всё остальное.
-
З.ы. патент точно потом, усн можно сразу
-
Я не люблю подавать всё сразу. Надёжнее иметь на руках заявление со штампиком. Ибо в 26й заявление на УСН просто забирают в одном экземпляре, а у меня дважды были прецеденты, когда ставили не на тот объект, и докажи потом, что ты не верблюд :be:. Поэтому не-не, сначала голая регистрация, а потом уже по ТКС всё остальное.
по ТКС через уполномоченного представителя?
-
Да, мы же сами уп. А не по ткс (если ИП и на доверенность тратиться нецелесообразно), так и ногами можно сходить.
-
Коллеги, кто возвращал переплату по страховым взносам по ИП за предыдущие годы (те, что 1% от дохода), через какое время после подачи заявления переплата в личном кабинете отразилась?
-
У ИФНС срок на возврат 30 дней, по какому бы налогу не подавал Заявление, деньги в аккурат в последний день приходят, будь то по работе от юл или ип, будь то ндфл личный.
Конкретно по 1% сегодня в 23й тел оборвала, но так и не прорвалась - 29.10 направлено заявление, к возврату больше 100 тыс - денег нет :aq:
-
Ну что, коллеги, рано радовались по ПСН, как говорится...
Регионалы не сочли нужным увеличивать площадь по рознице и общепиту :aq:
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn61.nalog.ru/doc/6111202012010033.pdf
-
Девочки, технический вопрос: у кого "Центр-инвест", как вы платёжки для подтверждения оплат и отправки контрагенту вытаскиваете? Не найду. Я сначала печатаю, потом сканирую и отправляю :be:
Зайдите через Google в банк-клиент: документы - поручения пакета - печать - сохранить как PDF.
-
Зайдите через Google в банк-клиент там где платежка идет на печать и выбираете не печать а сохранить. Именно через Google!!!
Спасибо! Получилось)
-
Коллеги, кто возвращал переплату по страховым взносам по ИП за предыдущие годы (те, что 1% от дохода), через какое время после подачи заявления переплата в личном кабинете отразилась?
18.09 подали заявление о перерасчете, 02.10 решение, 05.10 на р/сч, сумма 243тр. Деньги перечислили не дожидаясь нашего заявления о возврате(по форме).
-
Подскажите, я правильно понимаю ПСН грузоперевозки потенциальный размер годового дохода с 1 авто 188000, с этой суммы 6%= стоимость патента на год?
Для чего в законе указана сумма максимального потенциального дохода 3000000?
Кто работает на патенте помогите пожалуйста разобраться
-
Девочки, доброй ночи!
Порекомендуйте, пжл, фирму у которой можно купить облачную 1С? Их на официальном сайте много, но может рекомендации какие-то есть...
Заранее благодарю! :ax:
-
18.09 подали заявление о перерасчете, 02.10 решение, 05.10 на р/сч, сумма 243тр. Деньги перечислили не дожидаясь нашего заявления о возврате(по форме).
Девочки, киньте в меня формой (образец) заявления, пожалуйста.
Не пойму, нужно ли самой пересчитывать или они пересчитают. Нужно ли подавать корректировки :scratch:
Расскажите, если не сложно, последовательность действий :ah:
-
Подскажите, я правильно понимаю ПСН грузоперевозки потенциальный размер годового дохода с 1 авто 188000, с этой суммы 6%= стоимость патента на год?
Для чего в законе указана сумма максимального потенциального дохода 3000000?
Кто работает на патенте помогите пожалуйста разобраться
Патент до 20 авто, посчитайте потенц.доход с 19 авто и поймёте))
-
Девочки, доброй ночи!
Порекомендуйте, пжл, фирму у которой можно купить облачную 1С? Их на официальном сайте много, но может рекомендации какие-то есть...
Заранее благодарю! :ax:
Так сложилось, что на всех моих местах работы мы сотрудничаем с Комп.бухгалтерией, 2999154, 2999155. Нареканий нет. Из специалистов в плане тех.поддержки нет равных Поповой Ольге (бухгалтерия), Светлана (зуп), фамилию забыла, и Алексей Шкаринов (фреш).
-
Девочки, киньте в меня формой (образец) заявления, пожалуйста.
Не пойму, нужно ли самой пересчитывать или они пересчитают. Нужно ли подавать корректировки :scratch:
Расскажите, если не сложно, последовательность действий :ah:
Дык в НП ЮЛ есть. Я по ткс отправляю в xml, но можно и просто скан вложением или нарочным отнести, форма одна.
За 19 год они сами пересчитывают, за 17 и 18 я писала заявления на перерасчет в своб.форме, получила офиц.ответы, после этого заявления на возврат. Корр. не подавала, опомнятся сами - подам, нет - и замечательно.
-
Девочки, доброй ночи!
Порекомендуйте, пжл, фирму у которой можно купить облачную 1С? Их на официальном сайте много, но может рекомендации какие-то есть...
Заранее благодарю! :ax:
Мы пользуемся несколько лет 1С Клауд (не клауд 42). Недавно пересматривали цены ,возможности, сервис ,но хорошо всё взвесив решили остаться у них. Плюс ещё и Entera теперь с ними сотрудничает на хороший условиях для нас.
-
У ИФНС срок на возврат 30 дней, по какому бы налогу не подавал Заявление, деньги в аккурат в последний день приходят, будь то по работе от юл или ип, будь то ндфл личный.
Конкретно по 1% сегодня в 23й тел оборвала, но так и не прорвалась - 29.10 направлено заявление, к возврату больше 100 тыс - денег нет :aq:
Вот я тоже от 23-й налоговой жду ответ, 9 ноября заявление только на перерасчет отправила. Потом еще ждать месяц возврата :be:
*А НДФЛ мне всегда быстро возвращали, дня 4-5 с подачи заявления). НДС тоже всегда за пару дней перечисляют, если возмещение было
-
А у меня какая то длительная глупая эпопея с переносом сумм на КБК патент с одной налоговой в другую.Уже замотали.ИП стоит на учете в Октябрьской,ранее платил УСН 6 % ,а 2 года как перешли еще и на патент ,с УСН перенесла в этом году остаток ,который там оставался на патент,а теперь они никак не решат ,кто же должен переносить в Ленинскую ( по месту нахождения объекта недвижимости)на патент Октябрьская или Ленинская.
-
разобралась сама :yupe:
-
18.09 подали заявление о перерасчете, 02.10 решение, 05.10 на р/сч, сумма 243тр. Деньги перечислили не дожидаясь нашего заявления о возврате(по форме).
Девочки, пришлите пожалуйста, в личку хотя бы примерно, что писали в заявлении на возврат, которое в произвольной форме
-
Девочки, пришлите пожалуйста, в личку хотя бы примерно, что писали в заявлении на возврат, которое в произвольной форме
Заявление на перерасчет в произвольной форме, в интернет море образцов, а на возврат форма определенная 1150058.
-
Заявление на перерасчет в произвольной форме, в интернет море образцов, а на возврат форма определенная 1150058.
Девочки,подскажите,как налоговая работает?Мне надо заявление на льготу сдать.
-
Девочки, пришлите пожалуйста, в личку хотя бы примерно, что писали в заявлении на возврат, которое в произвольной форме
напишите свою электронную почту, я пришлю образец заявления
-
Девочки,подскажите,как налоговая работает?Мне надо заявление на льготу сдать.
Как обычно.
-
Девочки, подскажите по патенту, пожалуйста. Разбираюсь сейчас с подачей заявления на следующий год. Если у нас несколько розничных торговых точек (магазинов), то можем ли мы получить на каждый магазин отдельный патент? Вопрос возник в связи с тем, что сложно предугадать, вдруг в течение года какую-то точку придется закрыть.
-
Откройте патент на какой-то короткий период, на 3 месяца, например, если будет нужно, за 10 рабочих дней до его окончания подадите снова на получение.
патент можно оформить на срок от 1 месяца до года.
-
Спасибо, но это я, конечно, знаю))) Если ничего не возможно сделать, так и сделаем. Но вот, если в течение налогового периода появится еще объект, то можно же, наверное, будет получить еще патент? Т.е. будет уже 2 патента одному виду деятельности. Что-то я заморочилась на ровном месте)
-
Девочки, подскажите, нужно ли подавать декларацию по НДС, как НДС-агент, если муниципалитет дал нам отсрочку по оплате аренды ?...
Нашла, вопрос спорный, по аналогии с НДФЛ если нет выплат - агент не сдает отчетность, так и в этом случае,
но большинство источников советуют подать с нулями для подстраховки.
-
Спасибо, но это я, конечно, знаю))) Если ничего не возможно сделать, так и сделаем. Но вот, если в течение налогового периода появится еще объект, то можно же, наверное, будет получить еще патент? Т.е. будет уже 2 патента одному виду деятельности. Что-то я заморочилась на ровном месте)
Мы в этом году на один магазин брали патент на весь год, а на второй - помесячно, т.к. раздумывали, закрывать или нет. У налоговой вопросов не возникло.
-
напишите свою электронную почту, я пришлю образец заявления
Написала в личку
-
Девушки, а есть среди вас бухгалтера с опытом ведения бухучета у нотариуса или адвоката? Нужна консультация. Платная, естественно. По заполнению отчетности для частнопрактикующего специалиста ( не ИП)
-
Девочки, подскажите, подотчетник вернул деньги в кассу, я их обязана сдать на р/с, выдать з/п из кассы нельзя?
сто лет не сталкивалась с наличкой в кассе...
-
Девочки, подскажите, подотчетник вернул деньги в кассу, я их обязана сдать на р/с, выдать з/п из кассы нельзя?
сто лет не сталкивалась с наличкой в кассе...
Да, с 27 апреля (дату могу не точно указать) теперь это так.
-
Да, с 27 апреля (дату могу не точно указать) теперь это так.
Спасибо, Маша )) :ax:
Понятно, тотальный контроль над наличкой...
а выдать другому подотчетнику тоже нельзя?
печаль печальная, возить копейки туда-сюда...
-
Мы в этом году на один магазин брали патент на весь год, а на второй - помесячно, т.к. раздумывали, закрывать или нет. У налоговой вопросов не возникло.
Спасибо! Это радует)
-
Девочки, ну пожалуйста, подскажите по Патенту на грузоперевозки. :bc:
У ИП нет собственного авто, брал автомобиль у брата и использовал его в деятельности на ЕНВД. Никакого договора аренды не делали.
Сейчас хотим перейти на Патент, в заявлении нужно указать авто. А нужно ли прикладывать договор аренды к заявлению?
Можно ли не делать договор аренды на авто, или это обязательно? Это могут проверить?
-
Да, с 27 апреля (дату могу не точно указать) теперь это так.
Девочки, где об этом подробнее можно почитать :bc:
-
Девочки, где об этом подробнее можно почитать :bc:
т.е теперь вообще " невозвратный подотчет" не гонять допустим раз в году туда сюда ,а вообще не трогать?
-
Девочки, где об этом подробнее можно почитать :bc:
https://kontur.ru/articles/5866
-
https://kontur.ru/articles/5866
Спасибо :az:
-
Девочки, пожскажите, кто-то формировал заявление на патент из 1с? Интересует Розничная торговля через объекты не имещие торговых залов, за исключением развозной и разностной. На сайте налоговой этот вид добавили, и расчет идет по количеству объектов, как и енвд раньше считалось. А в 1с если эту деятельность выбираешь, просит ввести метры площади. И не понятно, что тогда насчитают по патенту. Или я что-то не то делаю? Тут уже сроки поджимают, а я никак не разберусь с этой розницей :wallbash:
-
Подскажите:сотрудник увольняется с 1 января, т.е. весь декабрь рабочий, приказ от 31.12. Когда СЗВ-ТД на него подавать? Буду почтой отправлять.
11 января, вроде бы?
-
Девочки, ну пожалуйста, подскажите по Патенту на грузоперевозки. :bc:
У ИП нет собственного авто, как можно оформить для патента чужой автомобиль?
Договор аренды подразумевает оплату и НДФЛ - не хочется этого.
Какие еще есть варианты? Можно ли оформить просто доверенность на пользование автомобилем?
Или договор безвозмездного пользования? Какие риски в этом случае?
Пожалуйста :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
-
Девочки, пожскажите, кто-то формировал заявление на патент из 1с? Интересует Розничная торговля через объекты не имещие торговых залов, за исключением развозной и разностной. На сайте налоговой этот вид добавили, и расчет идет по количеству объектов, как и енвд раньше считалось. А в 1с если эту деятельность выбираешь, просит ввести метры площади. И не понятно, что тогда насчитают по патенту. Или я что-то не то делаю? Тут уже сроки поджимают, а я никак не разберусь с этой розницей :wallbash:
Для вмененщиков срок подачи заявления на патент продлили до 31 декабря
-
Да, с 27 апреля (дату могу не точно указать) теперь это так.
Теперь нельзя вернуть деньги от подотчетника и тут же ему их выдать? По застарелым подотчетам? Айяйайка
-
Теперь нельзя вернуть деньги от подотчетника и тут же ему их выдать? По застарелым подотчетам? Айяйайка
Вот и я о том же.
-
Нельзя. Всё через р/с.
-
Девочки, ну пожалуйста, подскажите по Патенту на грузоперевозки. :bc:
У ИП нет собственного авто, как можно оформить для патента чужой автомобиль?
Договор аренды подразумевает оплату и НДФЛ - не хочется этого.
Какие еще есть варианты? Можно ли оформить просто доверенность на пользование автомобилем?
Или договор безвозмездного пользования? Какие риски в этом случае?
Пожалуйста :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
В грузоперевозках зерновых вообще не допускается никакой аренды и т.п. только в собственность транспорт должен быть, к этому подводят и остальные перевозки, поэтому лучше оформлять все сразу на ИПника и не ломать голову
-
В грузоперевозках зерновых вообще не допускается никакой аренды и т.п. только в собственность транспорт должен быть, к этому подводят и остальные перевозки, поэтому лучше оформлять все сразу на ИПника и не ломать голову
Не поняла? Что значит, все сразу на ИПшника формлять?
Т.е. сразу приобрести авто в свою собственность?
Ну этого мы себе пока позволить не можем, поэтому ищем другой выход :ak:
У нас не зерно, а самые обычные грузоперевозки.
-
Что мешает в договоре аренды поставить формальную цену и прописать оплату раз в год в конце года, чтобы сдать только один 6ндфл и заплатить 3 копейки налога?
Патент на арендованную машину получать можно.
-
Что мешает в договоре аренды поставить формальную цену и прописать оплату раз в год в конце года, чтобы сдать только один 6ндфл и заплатить 3 копейки налога?
Патент на арендованную машину получать можно.
А можно так сделать? Налоговая не прикопается к тому, что мы раз в год за аренду платим? Ну и к сумме соответственно, т.к. она будет явно ниже рыночной?
И, кстати, может же ИП расплатиться наличкой с физ.лицом за аренду?
-
Девочки,подскажите такой момент.Для пострадавших отраслей МСП предусмотрена беззаявительная отсрочка по страховым взносам ( ...июль уплата декабрь).А дальше по начислениям август и далее нужно по обычным срокам платить было? Звонила в налоговую-толком ничего не сказали.Главбух пишет-август как обычно в сентябре.Что-то я пропустила :an:?
-
Девочки, помогите разобраться с очередным "Квестом": я получила по почте "Постановление об обращениии взыскания на заработную плату и иные доходы должника" от судебных приставов об удержании с сотрудника долга банку. Штамп письма стоит 02.12.2020, почтальон принесла нам его 14.12., когда зарплата была уже выплачена. Будет ли это какой-то ошибкой, если я не удержала из ЗП сотрудника сумму в этом месяце? И является ли этот документ основанием для удержания? Я всегда думала, что это должен быть "исполнительный лист".
-
Пишет мне один из клиентов: "Звонили из налоговой, попросили написать заявление о том, что мы остаемся на упрощенке." У них УСН + розница на ЕНВД. Какое заявление?:wallbash:
Никому больше такие просьбы не поступали? Номер не оставили, некого спросить, что за новую форму заявления они изобрели.
-
А можно так сделать? Налоговая не прикопается к тому, что мы раз в год за аренду платим? Ну и к сумме соответственно, т.к. она будет явно ниже рыночной?
И, кстати, может же ИП расплатиться наличкой с физ.лицом за аренду?
Ст. 40 нк (которая о рыночной стоимости глаголит) с 2012 года канула в Лету. Стороны договора сочли нужным так, и точка. Также они сочли нужным именно такую периодичность взаиморасчётов. Ваша аренда к контролируемым сделкам поди не относится))). Наличкой рассчитаться с фл можно. Также можно перевести ему на карту, сберкнижку и т.д.
-
Девочки,подскажите такой момент.Для пострадавших отраслей МСП предусмотрена беззаявительная отсрочка по страховым взносам ( ...июль уплата декабрь).А дальше по начислениям август и далее нужно по обычным срокам платить было? Звонила в налоговую-толком ничего не сказали.Главбух пишет-август как обычно в сентябре.Что-то я пропустила :an:?
Да, за август, сентябрь, октябрь и ноябрь взносы перечислять нужно было в стандартные сроки.
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в гос услугах у директора висит штраф 5 тыс из налоговой. Налоговая указана та, где зарегистрирована организация. Требования не получал. Как теперь найти информацию за что конкретно этот штраф?
-
Пусть заведет на гу лк юрлица.
-
Пусть заведет на гу лк юрлица.
Так есть сбис и все письма счастья на организацию туда приходят. А этот штраф именно на физ лицо. Но налоговая указана не та, где он как физ лицо стоит, а та, где на учёте организация.
-
Ну, значит, звоните в налоговую :al:
-
Доброе утро, а кому нибудь прислали ответ на заявление на получение патента? 23 ифнс лапочки просто. Спустя 11 дней после отправки по ТКС говорят а что мы должны были прислать? Приезжайте в инспекцию будем искать ваш патент. :ai:
-
Доброе утро, а кому нибудь прислали ответ на заявление на получение патента? 23 ифнс лапочки просто. Спустя 11 дней после отправки по ТКС говорят а что мы должны были прислать? Приезжайте в инспекцию будем искать ваш патент. :ai:
Тоже подала 3 декабря-пока мурыжат.То Ленинская налоговая у них виновата,не понятно почему.То два патента они мне ошибочно сделали. :aq:
-
Ответом на заявление о выдаче патента может быть либо отказ, либо непосредственно сам патент, какого ещё ответа вы ждёте? :al:
Всё правильно вам сказали :sorry:
Если отправлено по ТКС, максимум, что у вас будет - квитанция о приеме заявления.
-
Написала и зависла, должны ли они отказывать в письменной форме, надо перечитать.
Вообще на патенте все по аналогии с ЕНВД. Там вы подавали заявление о постановке на учёт, потом забирали уведомление, никто уведомления по ткс не рассылал, и максимум, что было у нп на руках, если не получить уведомление - квитанция о приеме заявления либо штампик ИФНС о приёме с датой. Так же и здесь.
-
Ответом на заявление о выдаче патента может быть либо отказ, либо непосредственно сам патент, какого ещё ответа вы ждёте? :al:
Всё правильно вам сказали :sorry:
Если отправлено по ТКС, максимум, что у вас будет - квитанция о приеме заявления.
Так непосредственно сам патент и жду :ah. А его разве не должны выдать? На прекрасном сайте налог.ру написано что должны выдать патент и прости господи квитанции для уплаты :be:
-
Так непосредственно сам патент и жду :ah. А его разве не должны выдать? На прекрасном сайте налог.ру написано что должны выдать патент и прости господи квитанции для уплаты :be:
Его и квитанции выдают в налоговой, куда вы заявление подавали.
Присылать патент никто не будет.
-
Так непосредственно сам патент и жду :ah. А его разве не должны выдать? На прекрасном сайте налог.ру написано что должны выдать патент и прости господи квитанции для уплаты :be:
Ну вам это и сказали - приходите за патентом :al:
-
:ill:
Ну вам это и сказали - приходите за патентом :al:
Спасибо, за ответы, слишком много я ждала от цифровизации в налоговой. Поеду к ним.
-
Коллеги, вдруг кто не знал. Наш птица дивная неумная разродился новым законом, с новыми условиями по патенту. Добавлены виды деятельности, не учтенные 30.11. Из негативного - увеличена площадь по рознице и общепиту до федерального значения, но считаем теперь не только торговую/зала обслуживания, а общий метраж (опять у других регионов спиздил, ничего сам подумать не в состоянии). И это жопа... По аренде разрешили не только собственное, относительно грузоперевозок четче прописали, что можно использовать арендованный транспорт (на днях тут был вопрос).
-
Также есть из радостного новости: на островки в ТЦ можно будет получать патент, когда совет федерации одобрит и дражайший ВВП завизирует законопроект 1025470-7.
-
Коллеги, вдруг кто не знал. Наш птица дивная неумная разродился новым законом, с новыми условиями по патенту. Добавлены виды деятельности, не учтенные 30.11. Из негативного - увеличена площадь по рознице и общепиту до федерального значения, но считаем теперь не только торговую/зала обслуживания, а общий метраж (опять у других регионов спиздил, ничего сам подумать не в состоянии). И это жопа... По аренде разрешили не только собственное, относительно грузоперевозок четче прописали, что можно использовать арендованный транспорт (на днях тут был вопрос).
Спасибо за информацию. А уже есть на сайте? Не могу найти
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202012170006
-
Девочки, подскажите, кто хорошо разобрался в патенте:
ИП без работников на ЕНВД, деятельность по тех.обслуживанию и ремонту авто, подал заявление на патент на 12 мес., в итоге сегодня забрал патент, выданный на 3 месяца, и в расчете место 210 000 р. потенциально возможного дохода (как указано в областном законе о региональных налогах) числиться 360 900.
Звоню в налоговую, говорят, что для определенных видов деятельности установлен переходный льготный период :hi!: потом во 2 кв. 2020г. будет пересмотр и нужно подавать на патент заново. В чем льгота сейчас, если стоимость патента выше, объяснить не могут)))
Подскажите, где посмотреть, как все это считается для избранных и чем руководствоваться в этом вопросе? (налоговикам задавала этот вопрос, в итоге меня переключали-переключали на суперспеца и звонок сорвался) :ah:
-
Переходные т.н. федеральные патенты доя тех субъектов, где не принято региональное законодательство. У нас оно принято 30.11 и изменено 17.12, см.региональный закон по ссылке выше.
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6100202012170006
благодарю!
-
Я первый раз когда подавала на патент ,то кажется расчитывала на сайте ИФНС.Там был калькулятор.
-
благодарю!
На портале правительства РО областной закон 843 сегодня уже в редакции закона от 17.12.2020, так что проще для глаза уже там смотреть
-
Девочки подскажите правильно я считаю патент:
У нас розничный магазин торговый зал 100м2 в области
январь 500000/12*1 мес * 6%=2500
февраль март (считаем от площади 100 кв м ) (10000*100 м2)/12*2*6%= 9999,99
-
Переходные т.н. федеральные патенты доя тех субъектов, где не принято региональное законодательство. У нас оно принято 30.11 и изменено 17.12, см.региональный закон по ссылке выше.
т.е. то, что налоговая рассчитала как федеральный патент и только выдала на 1 кв. - неправильно, т.к. у нас есть региональный закон, да? :al: :ah: :ax:
потому что сейчас в областном законе с изменениями потенциально возможный доход так и равен 210 т.р., как и ранее было.
Я первый раз когда подавала на патент , то кажется расчитывала на сайте ИФНС.Там был калькулятор.
да, на стайте налоговой есть калькулятор, при заполнении заявления на него и ориентировалась, а по факту выдали патент с непонятными сроками и расчетами...
-
На мой взгляд неправильно :al:
-
На мой взгляд неправильно :al:
А как ?
БД*6%*диф.показатель=ПСН за год.
Разве не такая формула?
-
На мой взгляд неправильно :al:
спасибо! буду звонить, терзать налоговиков )))
-
А как ?
БД*6%*диф.показатель=ПСН за год.
Разве не такая формула?
думаю, Ольга мне ответила :ax: :ad:
-
Девочки привет, Скажите когда вы выплачивать зарплату за декабрь будете?
-
у кого сроки до 10(включительно) то 31. если позже,то в январе.
кому надо максимум 70% от общей суммы зп (по завлению)
-
у кого сроки до 10(включительно) то 31. если позже,то в январе.
кому надо максимум 70% от общей суммы зп (по завлению)
так 31 ж выходной вроде....
-
ой,я что-то не глянула,что 10 января выходной день.Значит нужно 31 всем перечислять.
-
Девочки привет, Скажите когда вы выплачивать зарплату за декабрь будете?
30 декабря.
у нас 31 для офиса - выходной, да и банки 31-го не будут работать скорее всего после вчерашнего постановления Голубева...
з/п 10-го, значит, нужно выплачивать 30-го... Кто на окладах - полностью получат, остальным начисляем по среднему, выплачиваем, все остальное начислим январем...
-
У нас сроки по зп 10 и 25, а если я выплачу 30.12, то до 25 января большой разрыв получается (больше 15 дней) - за это потом не оштрафуют?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: Пришло постановление об обращении взыскания на заработную плату от приставов на сотрудника, удержывать 50% от дохода. Я это должна и в аванс, и в зарплату удерживать? Или всю сумму в зарплату?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: Пришло постановление об обращении взыскания на заработную плату от приставов на сотрудника, удержывать 50% от дохода. Я это должна и в аванс, и в зарплату удерживать? Или всю сумму в зарплату?
У меня было такое, но от налоговой. И как поняла, то удерживать нужно только после начисления ЗП.
В момент выдачи аванса я ничего не удерживала
-
У нас сроки по зп 10 и 25, а если я выплачу 30.12, то до 25 января большой разрыв получается (больше 15 дней) - за это потом не оштрафуют?
Тут дело не в разрыве, а в том, что 10 января - выходной, по ТК надо выплатить зп перед выходным - т.е. получается 30 декабря.
Выплатите 25 января - нарушите ст.136 Тк рф. По идее есть за что штрафовать.
-
Тут дело не в разрыве, а в том, что 10 января - выходной, по ТК надо выплатить зп перед выходным - т.е. получается 30 декабря.
Выплатите 25 января - нарушите ст.136 Тк рф. По идее есть за что штрафовать.
Выплачу ЗП позже (не 10, а 11.01) -штраф
Выплачу ЗП раньше (30.12), тогда выплата аванса 25.01 тоже попадает под штраф
Так получается? :wallbash:
-
Выплачу ЗП позже (не 10, а 11.01) -штраф
Выплачу ЗП раньше (30.12), тогда выплата аванса 25.01 тоже попадает под штраф
Так получается? :wallbash:
Не, думаю по второму пункту нет.
В Тк про 15 дней ничего нет, только про :
"Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена."
и ниже:
"При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня."
Т.е установить надо правильно сроки выплаты и их соблюдать. А далее по обстановке - попал срок выплаты на выходной - сдвигаем на предыдущий.
-
У меня было такое, но от налоговой. И как поняла, то удерживать нужно только после начисления ЗП.
В момент выдачи аванса я ничего не удерживала
Спасибо :az:
-
Т.е установить надо правильно сроки выплаты и их соблюдать. А далее по обстановке - попал срок выплаты на выходной - сдвигаем на предыдущий.
Вот спасибо! Так и сделаю :aha: :ax:
-
Тут дело не в разрыве, а в том, что 10 января - выходной, по ТК надо выплатить зп перед выходным - т.е. получается 30 декабря.
Выплатите 25 января - нарушите ст.136 Тк рф. По идее есть за что штрафовать.
А почему 30го? Только если организация вняла рекомендации голубя, то да. А если не вняла, то выплата 30го будет считаться нарушением.
Удержания по ИЛ производятся только из зп, из аванса не удерживают.
-
30 декабря.
у нас 31 для офиса - выходной, да и банки 31-го не будут работать скорее всего после вчерашнего постановления Голубева...
з/п 10-го, значит, нужно выплачивать 30-го... Кто на окладах - полностью получат, остальным начисляем по среднему, выплачиваем, все остальное начислим январем...
Банки сфигали должны слушаться Голубева?)))
Все банки не работают 26 и работают 31 (относительно обслуживания юр.лиц).
-
думаю, Ольга мне ответила :ax: :ad:
Да :aha: :ax:
-
30 декабря.
у нас 31 для офиса - выходной, да и банки 31-го не будут работать скорее всего после вчерашнего постановления Голубева...
з/п 10-го, значит, нужно выплачивать 30-го... Кто на окладах - полностью получат, остальным начисляем по среднему, выплачиваем, все остальное начислим январем...
опять гуБернатор наш вычудил...теперь мозг ломай что делать :al: в одной из фирм у меня 30 аванс. тогда получается ндфл надо на аванс....что б ему... :bg:
-
Девочки, его распоряжение касается только госструктур, для коммерсантов носит лишь рекомендательный характер. Оставьте у себя 26 выходным, 31 рабочим, хотя бы на бумаге, и не зацикливайтесь.
-
Девочки, его распоряжение касается только госструктур, для коммерсантов носит лишь рекомендательный характер. Оставьте у себя 26 выходным, 31 рабочим, хотя бы на бумаге, и не зацикливайтесь.
Ага, дошло что рекомендательный. Решили что работаем 26, а на бумаге - 31.
-
Мы так и сделали, я по удаленке 31 переведу зарплату, на бумаге 26 выходной, 31 рабочий.
-
Мы так и сделали, я по удаленке 31 переведу зарплату, на бумаге 26 выходной, 31 рабочий.
А если 30 перевести зарплату -не критично?
-
А основание для ее начисления какое? - Правильно, табель учета рабочего времени. Критично, ечли 31 число у вас рабочий день
-
Я по по техническим причинам не могу перечислить 31 , а 31 у нас и так всегда негласный выходной в организации.Значит придется сделать приказ по организации и сделать его и на бумаге выходным ,да?И норму времени за декабрь пересчитать.
-
Я по по техническим причинам не могу перечислить 31 , а 31 у нас и так всегда негласный выходной в организации.Значит придется сделать приказ по организации и сделать его и на бумаге выходным ,да?И норму времени за декабрь пересчитать.
Норма остаётся прежней, ведь вместо 31 рабочий 26.
-
Девочки всех с наступающим Рождеством!!!!
Подскажите пожалуйста, запуталась с трудовыми книжками , мы обязаны с 2021 года на них переходить? устроилась на работу 1 декабря и сижу репу чещу, есть ли у меня обязанность сдавать СЭВ-ТД , я против электронной книжки. Подскажите пожалуйста
-
Девочки всех с наступающим Рождеством!!!!
Подскажите пожалуйста, запуталась с трудовыми книжками , мы обязаны с 2021 года на них переходить? устроилась на работу 1 декабря и сижу репу чещу, есть ли у меня обязанность сдавать СЭВ-ТД , я против электронной книжки. Подскажите пожалуйста
А зачем вам сзв-тд сдавать? вы работодатель?
Если работник хочет оставить бумажную или перейти на электронную он должен был до 31 декабря заявление написать работодателю. Если не написал - по умолчанию остается бумажная.Но тогда вроде как не будет возможности передумать и перейти на электронную.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, у налоговой новые реквизиты с января. Мы уже в январе на новые реквизиты платим и не важно что платим за декабрь?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, у налоговой новые реквизиты с января. Мы уже в январе на новые реквизиты платим и не важно что платим за декабрь?
Переход будет осуществляться до 1.04.2021 года. Так что за декабрь можно платить еще по старым реквизитам
-
А зачем вам сзв-тд сдавать? вы работодатель?
Если работник хочет оставить бумажную или перейти на электронную он должен был до 31 декабря заявление написать работодателю. Если не написал - по умолчанию остается бумажная.Но тогда вроде как не будет возможности передумать и перейти на электронную.
Я бухгалтер, и прочла что с 21 года все обязаны перейти на электронные книжки. И мы должны сдать сзв-тд , вот и запуталась. Не хочется до штрафов доводить
-
С 2020.года все работодатели обязаны сдавать сзв-тд. С 2021 года за несвоевременную сдачу обещали штрафовать. По сути переход на этк уже осуществлён, даже если работник выбрал продолжение ведения бумажной тк, сзв-тд сдается в любом случае.
-
С 2020.года все работодатели обязаны сдавать сзв-тд. С 2021 года за несвоевременную сдачу обещали штрафовать. По сути переход на этк уже осуществлён, даже если работник выбрал продолжение ведения бумажной тк, сзв-тд сдается в любом случае.
При условии что в отчетном месяце были увольнения/прием на работу? Верно? Или каждый месяц сдаём?
-
При условии что в отчетном месяце были увольнения/прием на работу? Верно? Или каждый месяц сдаём?
Обо всех приемах, увольнения на след день после приказа.
О переводах на другую работу - до 15 числа след месяца.
До 15 января 21 о выборе работниками способа ведения труд книжки.
До 15 февраля 21 обо всех работающих которые были приняты до 1 января 20 и на которых ранее сведения не подавались ( т е тех кто не был переведён на другие должности или уволен и не выбрал способ ведения тк.)
Вроде бы так. Но не совсем уверена. Пока разбираюсь. Если где-то не права, надеюсь меня поправят.
-
Подскажите пожалуйста, установлен ли законодательно срок для перерасчета отпускных? Что-то не нахожу...
Выплатили в декабре отпускные за январь как положено за 3 дня до начала отпуска. С 1 января произведена индексация, пересчитали отпускные. Когда эту доплату к отпуску необходимо на руки выдать?
-
Переход будет осуществляться до 1.04.2021 года. Так что за декабрь можно платить еще по старым реквизитам
это точно?
сейчас хочу перечислить НДФЛ, В 1С все обновлено, но новый БИК казначейства 016015102 не находит...
а КБК не изменились?
-
это точно?
сейчас хочу перечислить НДФЛ, В 1С все обновлено, но новый БИК казначейства 016015102 не находит...
а КБК не изменились?
по НДФЛ (КБК) не изменился (искл. зар/пл свыше 5 млн). 1С ставит новые реквизиты, но даже на сайте "налор ру." пока остались старые реквизиты при формировании там платёжки. Да, платить можно по старым до 1 апреля. Мы сегодня тоже платили по старым реквизитам.
-
Добрый день! Переходный период до 30.04.2021, так что за декабрь точно можно платить по старым реквизитам
-
Девочки подскажите!
я основной работник, я пишу заявление с просьбой перевести меня с основного места работы на работу по совместительству на 0.5 ставки. что писать в СЗВ ТД?
-
Мне кадровики сказали делать через увольнение. Уволить, потом принять. И в СЗВ-ТД оба эти события отразить
-
налоговая прислала требование (вне рамок налоговых проверок) предоставить документы за 2 года по нашему арендатору, все договоры, акты, ПТС и т.п..
подскажите, мы сдаем в аренду транспорт, в договорах прописана ежемесячная сумма аренды, мне подсказали, что в этом случае можно предоставить только договоры, а акты нет. Действительно так? на что ссылаться?
нашла письмо № 03-03-06/1/763 от 16.11.2011 https://www.klerk.ru/doc/254237/
может, что-то свежее есть? И у нас УСН...
-
Девочки, ну объясните темной, пожалуйста, по трудовым книжкам. :ah: Если сотрудник до 31.12.20 не подал заявление о выборе способа ведения трудовой, то он в 2021 году сможет это сделать? Или уже все, теперь только бумажная? И надо ли подавать СЗВ-ТД до 15 января?
-
налоговая прислала требование (вне рамок налоговых проверок) предоставить документы за 2 года по нашему арендатору, все договоры, акты, ПТС и т.п..
подскажите, мы сдаем в аренду транспорт, в договорах прописана ежемесячная сумма аренды, мне подсказали, что в этом случае можно предоставить только договоры, а акты нет. Действительно так? на что ссылаться?
нашла письмо № 03-03-06/1/763 от 16.11.2011 https://www.klerk.ru/doc/254237/
может, что-то свежее есть? И у нас УСН...
25.03.2019 № 03-03-06/1/20067
15.11.2017 № 03-03-06/1/75483
Думаю, подойдет. Только там не конкретно про авто, а про аренду имущества в целом
-
25.03.2019 № 03-03-06/1/20067
15.11.2017 № 03-03-06/1/75483
Думаю, подойдет. Только там не конкретно про авто, а про аренду имущества в целом
спасибо большое :ax:
-
Девочки, ну объясните темной, пожалуйста, по трудовым книжкам. :ah: Если сотрудник до 31.12.20 не подал заявление о выборе способа ведения трудовой, то он в 2021 году сможет это сделать? Или уже все, теперь только бумажная? И надо ли подавать СЗВ-ТД до 15 января?
Не подал по уважительной причине или просто промолчал?
Если по уважительной (болел, был в отпуске и т.п.) то ведете на бумаге, но он может подать заявление и в 2021 году.
Если просто промолчал, то ведете на бумаге и "передумать" в таком случае он уже не может.
А про сдачу СЗВ-ТД, я так понимаю, что если нет заявления то и сдавать нечего.
-
Не подал по уважительной причине или просто промолчал?
Если по уважительной (болел, был в отпуске и т.п.) то ведете на бумаге, но он может подать заявление и в 2021 году.
Если просто промолчал, то ведете на бумаге и "передумать" в таком случае он уже не может.
А про сдачу СЗВ-ТД, я так понимаю, что если нет заявления то и сдавать нечего.
Спасибо!
-
Подскажите пожалуйста, установлен ли законодательно срок для перерасчета отпускных? Что-то не нахожу...
Выплатили в декабре отпускные за январь как положено за 3 дня до начала отпуска. С 1 января произведена индексация, пересчитали отпускные. Когда эту доплату к отпуску необходимо на руки выдать?
Задала вопрос в справочной системе, ответ: "нет, не установлен выплачиваете в общем порядке, в даты выплаты зарплаты в организации".
У вас индексация в целом по предприятию или отдельным сотрудникам?
-
Задала вопрос в справочной системе, ответ: "нет, не установлен выплачиваете в общем порядке, в даты выплаты зарплаты в организации".
У вас индексация в целом по предприятию или отдельным сотрудникам?
Спасибо :ax: я выдохнула, т.к. выплатила с зарплатой за декабрь.
Индексация была по всем сотрудникам.
-
Как индексировать зарплату, по какой формуле? можете подсказать? У нас ни разу не было индексации ((
-
Как индексировать зарплату, по какой формуле? можете подсказать? У нас ни разу не было индексации ((
Приказ - всем индексировать зарплату на 5% или 10%, и поднять всем
-
Приказ - всем индексировать зарплату на 5% или 10%, и поднять всем
Так точно. Какой процент решаете сами. Но не менее % инфляции. Я беру за основу индекс изменения потребительских цен по РО на сайте статистики. Помимо приказа порядок и сроки индексации надо прописать в кол договоре или положении об индексации. Как то так.
-
Доброе утро! Помогите пожалуйста с вопросом - ООО на ОСНО сделало предоплату поставщику в 4 квартале. Отгрузка будет в конце января примерно. НДС к вычету за эту отгрузку я смогу принять в текущем квартале? или с аванса надо принимать? Заранее спасибо
-
Доброе утро! Помогите пожалуйста с вопросом - ООО на ОСНО сделало предоплату поставщику в 4 квартале. Отгрузка будет в конце января примерно. НДС к вычету за эту отгрузку я смогу принять в текущем квартале? или с аванса надо принимать? Заранее спасибо
Вычет дело добровольное.
Можете принять вычет с аванса (при наличии счф от поставщика) в 4 квартале, потом в 1 вычет по поставке и восстановление вычета по авансу.
Можете ничего не делать в 4 квартале и только заявить вычет по поставке в 1 квартале
-
Спасибо) и еще один вопрос, мучающий меня - задержали на один день зп, выплатили с начисленной компенсацией за несвоевременную выплату. Страховыми компенсация облагается? В интернете нахожу спорные ответы.
-
Девочки, доброго вечера всем). Вышла из декрета и в омут с головой. Исправляю косяки :be:
Может быть кто сталкивался на практике с такой ситуацией, поделитесь опытом, плиз.
В прошлом квартале начислен был НДС с зашедшего от поставщика аванса ( август), в сентябре отгрузка, с которой начислен ндс уже с отгрузки, но при этом ндс с аванса ранее начисленный не взяли к вычету.
НК не позволяет взять принять к вычету этот забытый НДС сейчас, в 4 кв.
Выход только подавать корректировку? Или же если сумму налога не занизили, то можно текущим периодом исравить? Почитала разъяснения, вроде бы как вычеты с авансов можно принять строго в момент реализации. Но есть и другие мнения, Сумма , блин, 1 млн :ac:, заплачено в бюджет на 1 млн больше, чем нужно...
-
Сформулируйте внятно вопрос. То у вас авансы от поставщиков заходят, то вычеты не пойми какие и кто не взял :be:. Три раза перечитала, черт ногу сломит :ag:
-
Если речь идёт о том, что поставили к начислению НДС с аванса от покупателя, а потом в момент реализации зачет аванса не отразили в книге покупок и засчет этого двойное налогообложение, то подавать корректировку.
Я бы оставила налог к уплате в прежней сумме, чтобы не провоцировать налоговиков уменьшением налога, просто перенесла бы на следующие кварталы другие вычеты, с поступлений. И впредь пробивала сальдо по 76 ав/ва с 62 02/60.02 соответственно, тогда сразу понятно, правильно ли сформированы книги в части зачета авансов.
-
Девочки, в этом году сплошная статистическая отчетность, все сдаем МП-микро?
-
Девочки, в этом году сплошная статистическая отчетность, все сдаем МП-микро?
Да. До 15 апреля.
-
Добрый день!У кого стоит Комплексная автоматизация 2.4, подскажите, пожалуйста, если сталкивались с таким вопросом. Как отразить претензию поставщику, чтобы она попадала в акт сверки?Бух справка не попадает.
-
Добрый день!У кого стоит Комплексная автоматизация 2.4, подскажите, пожалуйста, если сталкивались с таким вопросом. Как отразить претензию поставщику, чтобы она попадала в акт сверки?Бух справка не попадает.
Корректировкой долга?
-
Корректировкой долга?
Спасибо!
Тоже искала этот документ, в старой версии программы он был, но оказалось, что теперь он называется списание задолженности. Может кому понадобится.
-
Если речь идёт о том, что поставили к начислению НДС с аванса от покупателя, а потом в момент реализации зачет аванса не отразили в книге покупок и засчет этого двойное налогообложение, то подавать корректировку.
Я бы оставила налог к уплате в прежней сумме, чтобы не провоцировать налоговиков уменьшением налога, просто перенесла бы на следующие кварталы другие вычеты, с поступлений. И впредь пробивала сальдо по 76 ав/ва с 62 02/60.02 соответственно, тогда сразу понятно, правильно ли сформированы книги в части зачета авансов.
Спасибо, да ситуация в этом, как вы мне и ответили, я потом поправила свой вопрос, сделала, как Вы советуете. Но не могу нормально все это заполнить доп листами(( Скажите, пожалуйста, все перепровести ,заполнить заново без доп листов по новой книгу покупок , как к этому налоговая отнесется? Перечня же нет такого, когда доп листы прям обязаны делать.
Риск только в том,чтоб у них все перезаписалось корректно?
-
Я б не заморачивалась с доплистамм, просто подала корр за 3 квартал, перенеся вычеты с поступлений. Налоговая возбуждается, когда сумма налога к уплате в корректировке уменьшается, оставьте её на прежнем уровне, и всё ок, а вычеты возьмите в 4 квартал, или, если его уже сдали - в 1й текущего года.
-
Я б не заморачивалась с доплистамм, просто подала корр за 3 квартал, перенеся вычеты с поступлений. Налоговая возбуждается, когда сумма налога к уплате в корректировке уменьшается, оставьте её на прежнем уровне, и всё ок, а вычеты возьмите в 4 квартал, или, если его уже сдали - в 1й текущего года.
Ольга, спасибо, с доп листами не получилось,поэтому полностью меняю , хорошо, за 4 кв еще не успела сдать, приму убранное из третьего квартала в четвертом. Повезло, что было что перенести. Много по ВА закрылось. Спасибо!
,
-
Да. До 15 апреля.
А в Контур-Экстерн напоминание до 1 февраля :al:
-
А в Контур-Экстерн напоминание до 1 февраля :al:
МП(микро) в этом году отменили вроде ж. А сплошное стат наблюдение малого бизнеса - это формы МП-сп и 1 предприниматель. Их до 1 апреля сдаем .
-
Спасибо! Посмотрела в программе, отображается, что МП-микро до 5 февраля и решила позвонить. Всё, как вы сказали, ее отменили, а сплошная до 1 апреля.
-
Девочки, что пишем в трудовой, если ведем ее в электронном виде и какая справка выдается при увольнении?
-
Девочки, что пишем в трудовой, если ведем ее в электронном виде и какая справка выдается при увольнении?
Запись.Образец.
"Подано письменное заявление
Глебовой Аллой Степановной о предоставлении ей работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ). "
Я выдаю плюсом еще СТД-Р.
-
Спасибо большое!
-
Спасибо! Посмотрела в программе, отображается, что МП-микро до 5 февраля и решила позвонить. Всё, как вы сказали, ее отменили, а сплошная до 1 апреля.
Можно заходить на сайт Росстата и смотреть, какое "счастье" привалило организации
https://websbor.gks.ru/online/info
-
Девы, расскажите, плиз: у чела сменный график работы: день-ночь-48, суммы аванса каждый месяц рознятся, почему? Как при таком графике считаются?
-
Девы, расскажите, плиз: у чела сменный график работы: день-ночь-48, суммы аванса каждый месяц рознятся, почему? Как при таком графике считаются?
Конкретно про такой график я не особо в курсе, но если следовать общим правилам, то:
Трудовое законодательство не содержит понятие "аванс". Есть зарплата за 1 половину месяца, которая по мнению минтруда должна выплачиваться исходя их фактически отработанного времени. Т.е в "аванс" должна выплачиваться сумма за фактически отработанные смены с 1 по 15 число + наверняка еще роль играют разница в доплатах за ночное время или праздники.
-
Можно заходить на сайт Росстата и смотреть, какое "счастье" привалило организации
https://websbor.gks.ru/online/info
Там же можно подписаться на рассылку-оповещение какие формы сдавать по выборкам. Только похоже заявление на нее можно только с эцп отправить.
-
Добрый день! Девушки, я снова с вопросом - офис выделен как обособленное, регистрация ООО организации на квартире. В штате осталось два сотрудника - один в офисе сидит, вторая на дистационной работе. По отчетам я сейчас как должна сдавать? Обособленное и основная регистрация фирмы в одной и той же ИФНС, то есть кпп и октмо одинаковое. НДС понятно, сдала общий. ФСС тоже сдала общий, расчетного счета нет и не будет у офиса. А с РСВ и НДФЛ не пойму как, и с прибылью тоже
-
Девочки, чтобы зарегистрировать ИП как работодателя, так же как и раньше нужно в ПФР и в ФСС относить копии труд. договоров, заполнять специальные заявления? Или это можно как-то электронно отправить?
очень давно не сталкивалась с постановкой на учет ИП...
-
Девочки привет. А что за индексация зарплат с 01.02.21? причем якобы обязательная для всех :ai:
-
Где вы такое прочитали?Я индексирую..т.к есть оклады,которые не дотягивают до нового МРОТ.
-
Девочки привет. А что за индексация зарплат с 01.02.21? причем якобы обязательная для всех :ai:
Где вы такое прочитали?Я индексирую..т.к есть оклады,которые не дотягивают до нового МРОТ.
индексация положена всем работникам, независимо от мрот или высоких окладов согласно ст 134 тк - а вот как, когда,на сколько и с какой периодичностью - на усмотрение работодателя в его ЛНА, контроля жесткого пока нет,
с 01.02 - скорее реклама, т.к. росстат публикует свои данные
-
индексация положена всем работникам, независимо от мрот или высоких окладов согласно ст 134 тк - а вот как, когда,на сколько и с какой периодичностью - на усмотрение работодателя в его ЛНА, контроля жесткого пока нет,
с 01.02 - скорее реклама, т.к. росстат публикует свои данные
фух... а то мы индексируем каждый год 01 июня, я и думаю... это еще и 02 февраля индексацию провести? :be:
-
Девочки, чтобы зарегистрировать ИП как работодателя, так же как и раньше нужно в ПФР и в ФСС относить копии труд. договоров, заполнять специальные заявления? Или это можно как-то электронно отправить?
очень давно не сталкивалась с постановкой на учет ИП...
В ПФР блюдите выписку - сам появится через день-два после регистрации ИП. Рег.номер давно единый как для фиксированных, так и для взносов за работников.
В ФСС - да, трудовой, заявление и еще что-то там - лучше уточнить в своем ФСС, т.к. каждый филиал во что горазд. Но если есть акк на ГУ, то можно на ГУ зарегить ЛК ИП, и через него встать на учет в ФСС - гораздо приятнее и быстрее происходит, но нужно уточнить, какие доки хочет ваш ф-л ФСС и приложить их, заявление же заполняется на ГУ электронное.
-
Добрый день! Девушки, я снова с вопросом - офис выделен как обособленное, регистрация ООО организации на квартире. В штате осталось два сотрудника - один в офисе сидит, вторая на дистационной работе. По отчетам я сейчас как должна сдавать? Обособленное и основная регистрация фирмы в одной и той же ИФНС, то есть кпп и октмо одинаковое. НДС понятно, сдала общий. ФСС тоже сдала общий, расчетного счета нет и не будет у офиса. А с РСВ и НДФЛ не пойму как, и с прибылью тоже
РСВ общий, прибыль зависит от того, что в уведомлении указывали, НДФЛ - куда платили, туда и подавайте, если не подавали уведомление.
-
Девочки, а кто-нибудь в курсе экологической отчетности?
Сделали 2-ТП отходы, загрузили на сайт РПН в личный кабинет, подписали ЭЦП.
Мне дублировать на бумаге отчет надо?
Мои экологи говорят - надо, т.к в постановлении точно не указано, что можно сдать только электронно.
-
Девочки, а кто-нибудь в курсе экологической отчетности?
Сделали 2-ТП отходы, загрузили на сайт РПН в личный кабинет, подписали ЭЦП.
Мне дублировать на бумаге отчет надо?
Мои экологи говорят - надо, т.к в постановлении точно не указано, что можно сдать только электронно.
Надо. Сопроводительное письмо с указанием № и что сдали электронно и сам отчёт. Только туда сейчас никого не пускают, мы письмом отправляли заказным
-
Надо. Сопроводительное письмо с указанием № и что сдали электронно и сам отчёт. Только туда сейчас никого не пускают, мы письмом отправляли заказным
Вопрос был про отчет подписанный эцп. Уже нашла ответ. На сайте наш РПН пишет что:
"Бумажный вариант необходимо представлять, если отчет не подписан усиленной квалификсированной электронной подписью (ЭЦП). "
https://rpn.gov.ru/regions/61/news/o-sbore-ofitsialnoy-statisticheskoy-informatsii-po-forme-2-tp-otkhody-3204866.html
-
РСВ общий, прибыль зависит от того, что в уведомлении указывали, НДФЛ - куда платили, туда и подавайте, если не подавали уведомление.
спасибо
-
Вопрос был про отчет подписанный эцп. Уже нашла ответ. На сайте наш РПН пишет что:
"Бумажный вариант необходимо представлять, если отчет не подписан усиленной квалификсированной электронной подписью (ЭЦП). "
https://rpn.gov.ru/regions/61/news/o-sbore-ofitsialnoy-statisticheskoy-informatsii-po-forme-2-tp-otkhody-3204866.html
я туплю, простите,
т.е. если мы зашли в личный кабинет на сайте РПН с помощью госуслуг и подписали отчетность ключом Контура для сдачи отчетности, то на бумаге отправлять точно не надо?
:ax:
-
я туплю, простите,
т.е. если мы зашли в личный кабинет на сайте РПН с помощью госуслуг и подписали отчетность ключом Контура для сдачи отчетности, то на бумаге отправлять точно не надо?
:ax:
Если верить РПН,то получается не надо. И еще я памятку по заполнению формы на сайте РПН откопала. Там тоже есть, что сдается электронно или на бумаге.
Подпись для отчетности тоже контуровская. Я ж даже в контур позвонила, узнать какая это подпись. Сказали - да, усиленная квалифицированная.
У меня сомнений бы не было, если б не наш инженер по экологии, которая говорит, что раз в постановлении про электронный формат не сказано, то лучше подстраховаться и отправить на бумаге тоже. Хотя на самой-же форме отчета написано "возможно предоставление в электронном виде".
В итоге решила все-таки подстраховаться и отправить еще и почтой на бумаге. Не хочется по глупости встрять на штрафы, ни там просто негуманные.
Кстати, в прошлом году отчетность по утилизации отправляла только в электронном виде через личный кабинет с ЭЦП. Приняли, только потом копии подтверждающих утилизацию доков просили дослать.
-
Девочки, доброго дня, нужен совет :ab: :bc:
Есть 6 ндфл за 1 кв 2020 года в которой общая сумма "начислено" по стр 020 отражена не верно ( копейки не учтены), по строке 030 не верно отражены вычеты за квартал ( на 2800 больше, чем нужно). Ну и соответственно каждый последующий отчет 6 НДФЛ в 1 разделе неверный, по этим же строскам, он же нарастающим итогом по году.
Мои действия:
1) За 4 кв сдаю с верными цифрами 020 и 030 строки по нарастающему.
2) В 4 кв у человека убираю вычет излишне предоставленный ему в 1 кв.
3) Пересдаю отчеты со знаком коррект за 1, 2, 3, кв? Или не трогаю их? Там же получилось,что в 1 кв сумму налога занизили из-за того, что вычет больше был, чем нужно. 2 и 3 кв налоги верно посчитаны.
-
Девочки нужен бухгалтер в одном лице р-он рынка Меркурий.
ОСНО+УСН
резюме на почту : atrium61@yandex.ru
-
Девочки ,подскажите как быть, при оформлении по ошибке сотруднику указали меньший оклад и соответственно его выплатили и удержали ндфл, как правильно это исправить и что это за собой влечет :ah:?
-
Девочки ,подскажите как быть, при оформлении по ошибке сотруднику указали меньший оклад и соответственно его выплатили и удержали ндфл, как правильно это исправить и что это за собой влечет :ah:?
В чем вопрос, непонятно?
Влечет со стороны кого - сотрудника, налоговой, трудовой?
Вы боитесь жалобы от сотрудника? доначислите и доплатите ему.
Или сумма меньше МРОТ получилась?
И в каком периоде эта ошибка, при оформлении указали и начисляли так несколько месяцев?
Если это прошлый год, то лучше тем периодом ничего не доначислять, уже сданы отчеты в ФСС, РСВ, их править придется.
Короче, больше вопросов, чем ответов. :ab:
Более подробно напишите...
-
В чем вопрос, непонятно?
Влечет со стороны кого - сотрудника, налоговой, трудовой?
Вы боитесь жалобы от сотрудника? доначислите и доплатите ему.
Или сумма меньше МРОТ получилась?
И в каком периоде эта ошибка, при оформлении указали и начисляли так несколько месяцев?
Если это прошлый год, то лучше тем периодом ничего не доначислять, уже сданы отчеты в ФСС, РСВ, их править придется.
Короче, больше вопросов, чем ответов. :ab:
Более подробно напишите...
зарплата меньше МРОТ, ошибка за 1 месяц ,январь 2021
-
зарплата меньше МРОТ, ошибка за 1 месяц ,январь 2021
тогда вообще никаких проблем, еще не вышел срок уплаты страховых, начислите январем правильную сумму и выплатите сейчас остаток и НДФЛ с него...
-
тогда вообще никаких проблем, еще не вышел срок уплаты страховых, начислите январем правильную сумму и выплатите сейчас остаток и НДФЛ с него...
спасибо большое :ax:
-
Девочки, поделитесь контактами мастера по сшиву документов :ax:
-
Девочки, добрый день. Нужен бухгалтер на зарплату и кадры в государственное учреждение, 75 чел. Резюме на почту e_lenas@mail.ru
-
Девочки, у меня такие вопросы:
1. Если снимать помещение, делать букеты и продавать - это не попадает под самозанятые?
2. Может ли самозанятый сдавать помещение в субаренду другому самозанятому?
Как я поняла, что на оба вопроса "нет".
-
Из ИФНС прислали требование, почему оплаты от покупателей по банковской выписке за 4 кв 2020 г. не совпадают с доходами по декларации НДС, даже не знаю что можно на это ответить :scratch:, или нас с упрощенщиками перепутали?
-
Из ИФНС прислали требование, почему оплаты от покупателей по банковской выписке за 4 кв 2020 г. не совпадают с доходами по декларации НДС, даже не знаю что можно на это ответить :scratch:, или нас с упрощенщиками перепутали?
Вот то же сижу, ломаю голову, над таким же ответом :al: :an: :be:
-
Вот то же сижу, ломаю голову, над таким же ответом :al: :an: :be:
. мне тоже такое пришло требование вчера.Дозвонилась до окт. налоговой, мне сказали, напишите письмо, что у вас все правильно начислено. и все.
-
Мы вот такой ответ писали:
Пояснительная записка
В ответ на Ваше уведомление №1 от 10.07.2020 г., по поводу несоответствия сведений, заявленных в декларации по НДС за 1 квартал 2020 года., и суммой денежных средств поступивших на расчетный счет в 1 квартале 2020 года, ООО «Ромашка» вносит нижеследующие пояснения:
При учете доходов и расходов, организация использует метод начисления. В силу данного метода учет доходов и расходов не связан с фактическим движением денежных средств (поступлений и списаний по расчетному счету), поэтому признание доходов осуществляется не тогда, когда фактически была получена оплата, а с учетом их возникновения в соответствии с конкретной хозяйственной ситуацией (ст. 271 НК РФ).
В 1 квартале 2020 года на расчетный счет ООО «Ромашка» были осуществлены нижеследующие поступления денежные средства:
1. Возврат от подотчетного лица – 151000 руб.;
2. Доплата ООО «Лютик» (ИНН 7711223344), за выполненные работы в 4 кв. 2019 года, согласно КС-2, КС-3 №1 от 25.12.2019 г., счет-фактура № 9 от 20.12.2019 г.– сумма 200000 руб.
Таким образом организация ООО «Ромашка» в декларации по НДС за 1 квартал 2020 года не допустила неполного отражения сведений или ошибок, которые привели бы к занижению налоговой базы для исчисления НДС. В связи с этим, у организации нет обязанности по уточнению налоговых обязательств за указанный период (п.1 ст. 81 НК РФ)
Директор
ООО «Ромашка»
-
Девочки, подскажите, а сейчас не нужно уведомлять приставов о получении Постановления об обращении взыскания на заработную плату ?
Раньше (в 2019г. по крайней мере точно) была отрывная часть, которую надо было заполнить и направить им, да и в постановлении говорилось, что в течении 3 рабочих дней нужно уведомить приставов о получении...
-
Про то, что налоговиков нужно просвещать о методе начисления, не новость. Как и требования объяснить нулевку - мол, мы располагаем иными данными по операциям на вашем р/с (а р/с при этом может не быть в принципе и фирма нулевка лет 5). Но требование разъяснить, почему количество физлиц, получивших доход, в первом разделе 6-нлфл за 1й квартал 2020 не равно количеству справок 2-ндфл за 2019й год, получила впервые))). При всем этом абсурде, за 2019й 2-ндфл вообще не подавались, дата регистрации ип - 29.12.2019. Ей богу, у меня зачастую ощущение, что эти требования кто-то очень пьяный ваяет)))
-
Нам тоже такое требование по ндс пришло. Видимо всем отправили
-
Девушки, кто в курсе, подскажите, пожалуйста.
ИП хочет открыть патент на грузоперевозки, но в наличии имеет только рено Доккер (вид ТС легковой), грузоподъемность 525 кг. Может ли налоговая выдать патент или точно нет?? Просто для мелких грузоперевозок такого авто достаточно, пока :al:
-
Коллеги, а кто-нибудь торгует с Беларусью? ИП на УСН хочет продать покупной товар клиенту в Беларусь, какие особенности оформления такой сделки?
-
Добрый день, девочки. У меня сотрудник весь период 2020 до 1 декабря отработал в основной организации, а с 1 декабря переведен в обособобленное. Справки 2ндфл я сдаю - до декабря с кпп по основной, а за декабрь с кпп обособленного. То есть две справки получаются? Правильно я рассуждаю? Подскажите пожалуйста
-
Добрый день, девочки. У меня сотрудник весь период 2020 до 1 декабря отработал в основной организации, а с 1 декабря переведен в обособобленное. Справки 2ндфл я сдаю - до декабря с кпп по основной, а за декабрь с кпп обособленного. То есть две справки получаются? Правильно я рассуждаю? Подскажите пожалуйста
Всё верно
-
Спасибо
-
Из ИФНС прислали требование, почему оплаты от покупателей по банковской выписке за 4 кв 2020 г. не совпадают с доходами по декларации НДС, даже не знаю что можно на это ответить :scratch:, или нас с упрощенщиками перепутали?
То же самое, по двум организациям пришли такие требования
-
Девочки, кто нибудь составлял тест или анкету для бухгалтера? Хотим взять бухгалтера на работу, но надо ж анкету составить, никогда этим не занималась
-
Девочки, помогите, может кому встречались разъяснения по НДФЛ с аванса в такой ситуации:
Работник был в отпуске с 15 февраля, отпускные получил, НДФЛ удержали.
Теперь я должна рассчитать и выплатить ему аванс. По мнению роструда я должна выплатить ему полный аванс за 1-14 февраля без удержания НДФЛ. И получается, что НДФЛ в феврале мне у него удерживать не с чего. Вот как поступить в такой ситуации? Начислить и перенести удержание на мартовскую ЗП? А как тогда в бюджет платить если не удержан?
-
Понятно, что сейчас это Вам не поможет, но во избежание подобного всегда начисляю и выплачиваю зп перед отпуском и выплачиваю вместе с отпускными.
-
Девочки, помогите, может кому встречались разъяснения по НДФЛ с аванса в такой ситуации:
Работник был в отпуске с 15 февраля, отпускные получил, НДФЛ удержали.
Теперь я должна рассчитать и выплатить ему аванс. По мнению роструда я должна выплатить ему полный аванс за 1-14 февраля без удержания НДФЛ. И получается, что НДФЛ в феврале мне у него удерживать не с чего. Вот как поступить в такой ситуации? Начислить и перенести удержание на мартовскую ЗП? А как тогда в бюджет платить если не удержан?
Я вообще считаю это требование Роструда глупостью несусветной. Кто это писал, совершенно не вник в вопрос.
Я думаю, что Вам нужно рассчитать аванс за минусом НДФЛ всё-таки. Это меньшее из бед.
Требование Роструда основано на каком то идиотском аргументе о равенстве выплат. То, что страдает при этом вторая часть зарплаты, они как то не приняли в расчет в своем разъяснении.
У меня многие клиенты игнорят это разъяснение. И я с ними согласна.
-
Девушки, вопрос по трудовой книжке и пенсионному стажу.
Официально не работала несколько лет, сейчас трудоустраиваюсь.
Встал вопрос о ведении бумажной трудовой.
Зашла на сайт ПФР и заказала выписку о состоянии лицевого счета.
И обнаружила, что сведения обрываются на 31.12.2014г.
Потом было еще 7 мес стажа и у того же работодателя (увольнение в июле 2015г), и еще один другой (увольнение в 2016г).
1) Какие мои действия, как эти месяцы подтверждать? Есть записи в трудовой и справка о доходах за 2016г.
2) А что, если бы трудовой на руках не было? Доверия к электронной книжке резко поубавилось, буду писать заявление на бумажную.
-
доброго дня :ab:
Подскажите , как правильнее сделать, в интернете в статьях мнения противоречивые.
Вопрос если за декабрь НДФЛ до сих пор не перечислен в бюджет :ac: .
При заполнении 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, "сумма налога перечисленного" ставится равной "начисленной и удержанной"(оплата после отчета пройдет)
или по факту меньше на недоплаченную сумму и потом корректировку подавать( после того как оплатим)
-
Девочки милые что делать?
создала бухотчетность в ткс вовремя, но не отследила прошла ли отправка. Отчет остался в черновиках. Сдала в октября. Вызывают теперь в налоговую. Как им красиво написать письмо, чтоб рублей на 500 оштрафовали
-
доброго дня :ab:
Подскажите , как правильнее сделать, в интернете в статьях мнения противоречивые.
Вопрос если за декабрь НДФЛ до сих пор не перечислен в бюджет :ac: .
При заполнении 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, "сумма налога перечисленного" ставится равной "начисленной и удержанной"(оплата после отчета пройдет)
или по факту меньше на недоплаченную сумму и потом корректировку подавать( после того как оплатим)
В справках о выплаченных доходах ставьте признак 1. Налог начисленный = налогу перечисленному.Признак 2 указывайте в справках, в которых сообщаете, что не удержали НДФЛ. Если в 2020 году налог не удержали, но успели сделать это до 1 марта, справку с признаком 2 в ИФНС не подавайте.
На момент сдачи справок у вас нет долга перед бюджетом. Значит, не нужна справка с признаком 2. Это поясняла ФНС (письмо от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@).
-
Добрый день, может кто то ищет работу. Требуется заместитель главного бухгалтера, ЗП 45000, тел. 8-928-1831640
-
Я вообще считаю это требование Роструда глупостью несусветной. Кто это писал, совершенно не вник в вопрос.
Я думаю, что Вам нужно рассчитать аванс за минусом НДФЛ всё-таки. Это меньшее из бед.
Требование Роструда основано на каком то идиотском аргументе о равенстве выплат. То, что страдает при этом вторая часть зарплаты, они как то не приняли в расчет в своем разъяснении.
У меня многие клиенты игнорят это разъяснение. И я с ними согласна.
Да, согласна, что логичнее выплачивать аванс уже за минусом НДФЛ.
Я бы наверное так и делала, но моя организация льготный кредит получила, тот который под 2% и очень не хочет его возвращать. Одним из условий для невозврата кредита была выплата средней зарплаты не ниже МРОТ. Методику определения средней в правительстве так и не придумали и выкрутились заменив условие на "выплата зарплаты в соответствии с трудовым законодательством". Меня эта фраза очень нервирует, потому что дает повод потребовать возврат кредита при любом нарушении ТК при расчете и выплате зарплаты. О том как и кто будет проверять соблюдение ТК и на что конкретно будут смотреть пока не понятно. Поэтому очень стараюсь не нарушать, мало ли...
-
Подскажите, а допник к кредитному договору у вас есть, где это изменение формулировок зафиксировано? У меня тоже клиенты с этими кредитами, но в договорах старая формулировка, кое-кого бы на неполную занятость перевести, а из-за отсутствия допников очкую. Банк ПСБ.
-
В справках о выплаченных доходах ставьте признак 1. Налог начисленный = налогу перечисленному.Признак 2 указывайте в справках, в которых сообщаете, что не удержали НДФЛ. Если в 2020 году налог не удержали, но успели сделать это до 1 марта, справку с признаком 2 в ИФНС не подавайте.
На момент сдачи справок у вас нет долга перед бюджетом. Значит, не нужна справка с признаком 2. Это поясняла ФНС (письмо от 24.04.2019 № БС-3-11/4119@).
У меня немного другая ситуация. НДФЛ начислили и удержали, но банально не было денег лишних на р/с чтобы оплатить налог. Сегодня повезло, смогли погасить долг, так что вопрос отпал, как раз есть ещё время сдать 2-ндфл.
Но в любом случае спасибо.
-
Подскажите, а допник к кредитному договору у вас есть, где это изменение формулировок зафиксировано? У меня тоже клиенты с этими кредитами, но в договорах старая формулировка, кое-кого бы на неполную занятость перевести, а из-за отсутствия допников очкую. Банк ПСБ.
Да. Сбербанк.
-
У меня немного другая ситуация. НДФЛ начислили и удержали, но банально не было денег лишних на р/с чтобы оплатить налог. Сегодня повезло, смогли погасить долг, так что вопрос отпал, как раз есть ещё время сдать 2-ндфл.
Но в любом случае спасибо.
В вашей ситуации везде ставится годовой налог - и в исчисленном, и в удержаном, и в перечисленном.
-
Да. Сбербанк.
Блин, везёт. Позвонить, что ли, ещё раз в ПСБ насчёт допников :scratch:
-
Блин, везёт. Позвонить, что ли, ещё раз в ПСБ насчёт допников :scratch:
Нам Сбер по банк-клиенту прислал. Подписывали ЭЦП без бумажной версии. Поспрашивайте клиентов, может тоже электронно подписали и забыли.
-
Добрый день! Подскажите, плиз, ИП на УСН в 6181 и с наемными по ЕНВД в 6193: декабрьская з/п выплачена 15 янв. НДФЛ с нее перечислили в 93, как и все предыдущие месяцы. Январский НДФЛ уже кинули по месту жительства в 81ю. А 6-НДФЛ за 1 квартал мне подавать в обе налоговые: в 23ю с декабрьским ндфл и в 81ю с январским ,февральским? :ax:
-
Девушки, вопрос по трудовой книжке и пенсионному стажу.
Официально не работала несколько лет, сейчас трудоустраиваюсь.
Встал вопрос о ведении бумажной трудовой.
Зашла на сайт ПФР и заказала выписку о состоянии лицевого счета.
И обнаружила, что сведения обрываются на 31.12.2014г.
Потом было еще 7 мес стажа и у того же работодателя (увольнение в июле 2015г), и еще один другой (увольнение в 2016г).
1) Какие мои действия, как эти месяцы подтверждать? Есть записи в трудовой и справка о доходах за 2016г.
2) А что, если бы трудовой на руках не было? Доверия к электронной книжке резко поубавилось, буду писать заявление на бумажную.
А какую справку вы получали? Если о только накопительной части пенсии, то тогда все правильно. Накопительную как раз в 2014 году заморозили и дальше по ней никаких движений не должно быть.
-
Нам Сбер по банк-клиенту прислал. Подписывали ЭЦП без бумажной версии. Поспрашивайте клиентов, может тоже электронно подписали и забыли.
Они и бк пользоваться не умеют :girl_haha:, всё у нас.
-
Добрый день! Подскажите, плиз, ИП на УСН в 6181 и с наемными по ЕНВД в 6193: декабрьская з/п выплачена 15 янв. НДФЛ с нее перечислили в 93, как и все предыдущие месяцы. Январский НДФЛ уже кинули по месту жительства в 81ю. А 6-НДФЛ за 1 квартал мне подавать в обе налоговые: в 23ю с декабрьским ндфл и в 81ю с январским ,февральским? :ax:
Уточните для начала, примет ли 23я вообще ваш расчет, они же сняли вас с учёта автоматом, а ОКТМО одинаковый.
-
А какую справку вы получали? Если о только накопительной части пенсии, то тогда все правильно. Накопительную как раз в 2014 году заморозили и дальше по ней никаких движений не должно быть.
О, это важный момент, спасибо.
Справка называется «Сведения о состоянии ИЛС». Это то, о чем вы говорите?
Но меня стаж интересовал, его где-то еще посмотреть можно?
Стаж же должен где-то отражаться, даже если заморозили накопительную?
И взносы работодатель же продолжает отчислять, несмотря на заморозку, где эту информацию увидеть можно?
Апд. Зашла по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах», там стаж до 2014 указан, остального нет.
-
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, декларацию по УСН за 2020 год. можно сдавать на бумажном носителе? или только электронно? И если на бумажном, примут ли ее без штрих-кода?
-
В вашей ситуации везде ставится годовой налог - и в исчисленном, и в удержаном, и в перечисленном.
Спасибо :ax:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, мои действия - сотрудник обратился к нам с просьбой оформить в этом году налоговый вычет после покупке квартиры в ипотеку(квартиру приобрел в мае прошлого года), чтоб с его зар.платы не высчитывали НДФЛ. Какие документы он мне должен предоставить? И в каком случае, мы не имеем право это делать (сотрудник оформлен по трудовому договору)
-
О, это важный момент, спасибо.
Справка называется «Сведения о состоянии ИЛС». Это то, о чем вы говорите?
Но меня стаж интересовал, его где-то еще посмотреть можно?
Стаж же должен где-то отражаться, даже если заморозили накопительную?
И взносы работодатель же продолжает отчислять, несмотря на заморозку, где эту информацию увидеть можно?
Апд. Зашла по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах», там стаж до 2014 указан, остального нет.
Сведения о стаже и заработке вносятся на основании отчетов работодателей. Если сведений нет значит работодатель их не подал. Я бы в пф сходила с трудовой, чтоб разъяснили как в таком случае стаж восстанавливать. Скорее всего только через бывших работодателей.
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, мои действия - сотрудник обратился к нам с просьбой оформить в этом году налоговый вычет после покупке квартиры в ипотеку(квартиру приобрел в мае прошлого года), чтоб с его зар.платы не высчитывали НДФЛ. Какие документы он мне должен предоставить? И в каком случае, мы не имеем право это делать (сотрудник оформлен по трудовому договору)
Он должен вам уведомление о праве на вычет из налоговой принести.
На сайте налоговой посмотрите, там все подробненько расписано.
https://www.nalog.ru/rn61/fl/interest/tax_deduction/fl_nedvig/
-
Он должен вам уведомление о праве на вычет из налоговой принести.
На сайте налоговой посмотрите, там все подробненько расписано.
https://www.nalog.ru/rn61/fl/interest/tax_deduction/fl_nedvig/
Спасибо :ax:
-
Он должен вам уведомление о праве на вычет из налоговой принести.
На сайте налоговой посмотрите, там все подробненько расписано.
https://www.nalog.ru/rn61/fl/interest/tax_deduction/fl_nedvig/
Прочитала, возникли еще вопросы: если недвижимость он приобрел в ипотеку, имеет ли он право в текущем году получать налоговый вычет за текущий год? Или это будет считаться вычет за предыдущий год?
-
Прочитала, возникли еще вопросы: если недвижимость он приобрел в ипотеку, имеет ли он право в текущем году получать налоговый вычет за текущий год? Или это будет считаться вычет за предыдущий год?
Ох, недоглядела, что ипотека. Тут сложно сказать не видя документов. Если право собственности на квартиру получил в 2020 и оплатил квартиру ипотечным кредитом в 2020, то на эти суммы думаю можно получить вычет за 2020 год и вернуть уже уплаченный за 2020 год налог подав 3-ндфл и заявление на возврат. А на неиспользованный остаток вычета на 2021 взять уведомление из налоговой чтоб уже работодатель не удерживал. Если вообще так возможно. Плюс еще заморочка будет с процентами по кредиту, их на вычет каждый год подавать прийдется по факту оплаты. Как-то так.
-
Уточните для начала, примет ли 23я вообще ваш расчет, они же сняли вас с учёта автоматом, а ОКТМО одинаковый.
ОКТМО у 11 и 23 разные :ah:
2- и 6-ндфл за 4кв 2020 приняли (протоколы получила)
Мало того, оплата в 11ю январского ндфл ушла по недосмотру с октмо 23ей, и 23я с удовольствием записала ее на себя. Теперь надо уточнять назначение платежа...
-
Сведения о стаже и заработке вносятся на основании отчетов работодателей. Если сведений нет значит работодатель их не подал. Я бы в пф сходила с трудовой, чтоб разъяснили как в таком случае стаж восстанавливать. Скорее всего только через бывших работодателей.
А сведения подаются один раз в конце года, получается?
Странно, что два работодателя подряд не подают, причем один из них подает в 2014 и не подает в 2015. Мне это больше на какой-то сбой в самом ПФР-е похоже.
Позвоню на горячую линию для начала, что ли.
-
ОКТМО у 11 и 23 разные :ah:
2- и 6-ндфл за 4кв 2020 приняли (протоколы получила)
Мало того, оплата в 11ю январского ндфл ушла по недосмотру с октмо 23ей, и 23я с удовольствием записала ее на себя. Теперь надо уточнять назначение платежа...
Оййй, точно facepalm
В любом случае, я бы прозвонила в 23ю. Много раз как раз с при снятии с учёта ИП по ЕНВД так с 6-ндфл попадала - отправляешь декларации, а они уже с учёта сняли и КРБ передали по месту учета по прописке. И 6-ндфл в итоге сдавала в ИФНС по прописке, но с ОКТМО "закрытой обособки". Получалось два расчета в одну ИФНС, но с разными ОКТМО.
-
А сведения подаются один раз в конце года, получается?
Странно, что два работодателя подряд не подают, причем один из них подает в 2014 и не подает в 2015. Мне это больше на какой-то сбой в самом ПФР-е похоже.
Позвоню на горячую линию для начала, что ли.
На горячей линии мне сказали, что если работодателя не найду, то надо обращаться в налоговую.
Типа, сведения пенсионный получает от налоговой.
Что-то мне кажется, или мне некомпетентный попался на том конце провода человек?
Звонила на горячую линию по Ростовской области.
-
Даты ПФР получает из отчёта СЗВ-СТАЖ, который сдается в ПФР. А суммы из отчёта рсв, который сдается в ИФНС, но только с 2017 года, до этого сдавался напрямую в ПФР.
-
Оййй, точно facepalm
В любом случае, я бы прозвонила в 23ю. Много раз как раз с при снятии с учёта ИП по ЕНВД так с 6-ндфл попадала - отправляешь декларации, а они уже с учёта сняли и КРБ передали по месту учета по прописке. И 6-ндфл в итоге сдавала в ИФНС по прописке, но с ОКТМО "закрытой обособки". Получалось два расчета в одну ИФНС, но с разными ОКТМО.
Спасибо! Будем выяснять :ax:
-
Даты ПФР получает из отчёта СЗВ-СТАЖ, который сдается в ПФР. А суммы из отчёта рсв, который сдается в ИФНС, но только с 2017 года, до этого сдавался напрямую в ПФР.
Спасибо! То есть непонятно все-таки, какого ляда меня отправили в налоговую?
Может, мне на прием в ПфР сходить ногами лучше? Они же по идее легко в программе могут посмотреть, были по мне отчеты в 2015-2016?
-
:ax: как записать в КУДИР 14руб - первая пробитая пробная сумма при настройке новой кассы? никакого чека не было или не сохранилось... Последующие суммы уже подтверждаются чеками, т.е. были реальные оплаты
-
Записью книги в соответствующей вкладке, если наличка, или создайте отчет о розничных продажах и подтяните этот эквайринговый платеж во вкладку безнала, если хотите, чтобы 57 счёт закрылся.
Ну или я вообще не поняла вопрос))
Карина, если горячая линия по физикам выдаёт такте странности, как вариант я бы попробовала прозвонить в ПФР того района, где страхователи, стаж которых у тебя не отражен, числились. Может, там найдутся концы. И именно по номерам для страхователей. Там, на мой взгляд, тетки адекватнее всегда, чем те, кто с физиками работает.
-
Карина, если горячая линия по физикам выдаёт такте странности, как вариант я бы попробовала прозвонить в ПФР того района, где страхователи, стаж которых у тебя не отражен, числились. Может, там найдутся концы. И именно по номерам для страхователей. Там, на мой взгляд, тетки адекватнее всегда, чем те, кто с физиками работает.
Я нашла контакт бухгалтера с работы, которая была в 2015, буду ей звонить.
Со второй работой, 2016, сложнее, там продано юрлицо, ну, попытаюсь.
Хорошо, что только 5 лет прошло, а не 25.
Кто б про такое в те годы думал вообще.
-
Девочки, подскажите пожалуйста 3-НДФЛ подается сначала по покупке квартиры, потом на проценты по ипотеке? Или одновременно: указывать и сумму покупки квартиры и проценты за год?
-
Девочки, подскажите пожалуйста 3-НДФЛ подается сначала по покупке квартиры, потом на проценты по ипотеке? Или одновременно: указывать и сумму покупки квартиры и проценты за год?
Одновременно
-
Ох, недоглядела, что ипотека. Тут сложно сказать не видя документов. Если право собственности на квартиру получил в 2020 и оплатил квартиру ипотечным кредитом в 2020, то на эти суммы думаю можно получить вычет за 2020 год и вернуть уже уплаченный за 2020 год налог подав 3-ндфл и заявление на возврат. А на неиспользованный остаток вычета на 2021 взять уведомление из налоговой чтоб уже работодатель не удерживал. Если вообще так возможно. Плюс еще заморочка будет с процентами по кредиту, их на вычет каждый год подавать прийдется по факту оплаты. Как-то так.
Спасибо, а какая может быть заморочка с процентами по кредиту для нас (для работодателя)?
-
У меня вопрос по среднему заработку для отпускных.
Итак, в расчетный период работника переводили временно на пару месяцев на 0,5 ставки. На день ухода в отпуск работает на полную ставку.Средний заработок для отпуска получился меньше текущего регионального МРОт, но больше федерального.
Надо ли рассчитывать отпускные исходя из МРОТ или оставить как есть?
А если делать доплату до МРОТ, то какой брать?федеральный?
Согласно постановлению 922
"18. Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда."
Т.е. доплачивать до среднего МРОТ не надо, т.к. при работе на 0,5 ставки норма рабочего времени отработана не полностью. Правильно?
-
Спасибо, а какая может быть заморочка с процентами по кредиту для нас (для работодателя)?
Для вас никакой. Это работнику ежегодно придется собирать чеки на оплату процентов или справку в банке об уплаченных процентах брать и декларировать сумму вычета.
-
Т.е. доплачивать до среднего МРОТ не надо, т.к. при работе на 0,5 ставки норма рабочего времени отработана не полностью. Правильно?
Правильно
-
Подскажите, а в какой период подается уведомление об уменьшении патента на сумму страховых?
-
Вы можете подать уведомление даже на уменьшение уже оплаченного патента (например, если берёте их ежемесячно, мы многим рознице и общепиту брали только на январь, а потом новые с февраля, т.к. по редакции от 17.12.2020, вступившей в силу с 01.02.21, расчет выгоднее получается). Оплаченный патент пересчитают и на КБК/ОКТМО повиснет переплата, которую сможете зачесть в счет оплаты текущих патентов. Главное условие - взносы должны были быть исчислены и уплачены в период действия того патента, стоимость которого уменьшаете. Исключение здесь взносы с декабрьской зп, начисленной при ЕНВД (ведь в уменьшение ЕНВД вы их не учли) и уплаченные в январе, и 1% свыше 300 тыр за 2020 год, срок уплаты которого до 01.07.21, не смотря на начисление в 2020 году.
-
Вы можете подать уведомление даже на уменьшение уже оплаченного патента (например, если берёте их ежемесячно, мы многим рознице и общепиту брали только на январь, а потом новые с февраля, т.к. по редакции от 17.12.2020, вступившей в силу с 01.02.21, расчет выгоднее получается). Оплаченный патент пересчитают и на КБК/ОКТМО повиснет переплата, которую сможете зачесть в счет оплаты текущих патентов. Главное условие - взносы должны были быть исчислены и уплачены в период действия того патента, стоимость которого уменьшаете. Исключение здесь взносы с декабрьской зп, начисленной при ЕНВД (ведь в уменьшение ЕНВД вы их не учли) и уплаченные в январе, и 1% свыше 300 тыр за 2020 год, срок уплаты которого до 01.07.21, не смотря на начисление в 2020 году.
спасибо, я думала, что для уменьшения патента, например, за 1 кв. , нужно оплатить страховые и подать это уведомление не позднее определенной даты...
Испугалась, что уже опоздала...
-
мы многим рознице и общепиту брали только на январь, а потом новые с февраля, т.к. по редакции от 17.12.2020, вступившей в силу с 01.02.21, расчет выгоднее получается).
Ольга, подскажите как вы рознице площадь объекта торговли указывали? Полностью? Включая склад и подсобные помещения? Мы взяли патент только на 1 квартал по рознице с площадью торгового зала до 50 метров, а теперь надо новый патент получать я даже не понимаю какие данные нужно указывать :ak:
-
Полностью площадь объекта, ибо именно так прописано в действующей с 01.02 редакции обл.закона и именно так комментирует областное УФНС :be:
-
Полностью площадь объекта, ибо именно так прописано в действующей с 01.02 редакции обл.закона и именно так комментирует областное УФНС :be:
Эх, нам тогда патент в 3 раза дороже выйдет вмененки :ac:
-
Для таких мы в декабре оформили на год, пока расчет из 50 кв.м позволяла редакция от 30.11.20 и кому площадь позволяла.
-
Одновременно
Спасибо!
Подскажите пожалуйста какую справку в Контур-экстерн запросить, чтобы было видно задолженность по налогам? Может как-то можно свериться с ними? Какую-то справку заказывала, ничего не поняла из нее. Если бы долги было за прошлые годы, давно бы списали?
-
Спасибо!
Подскажите пожалуйста какую справку в Контур-экстерн запросить, чтобы было видно задолженность по налогам? Может как-то можно свериться с ними? Какую-то справку заказывала, ничего не поняла из нее. Если бы долги было за прошлые годы, давно бы списали?
Справку о состоянии расчетов. Там только сальдо расчетов по состоянию на дату, которую запрашиваете.
Если нужно с детализацией начислений и оплаты, то запрашивается выписка операций по расчетам с бюджетом.
Бывает, что и старые долги висят, т.к у налоговой есть предельные сроки по требованию и выставлению инкассовых по задолженности и они не всегда в них укладываются.
-
Налоговая прислала требование о даче пояснений почему не заполняется Форма налогового расчёта о о выплаченных иностранным организациям доходов,мы импортёры товаров и товар приобретаем исключительно за пределами РФ,раньше таких требований не было.Не совсем понятно, с чего это они взяли что мы обязаны его подавать.Может были у кого-то подобные запросы из ИФНС?Что-то я понять не могу в чем причина такого запроса,если товар приходит по ГТД и явно видно что везём из стран Европы.
-
Одновременно
Что-то начала заполнять и как-то не логично, если суммы не хватает и намквартиру, и на проценты. Потом опять придется подавать на проценты отдельно. Автоматически с прошлых лет же никто не будет выплачивать.
-
Что-то начала заполнять и как-то не логично, если суммы не хватает и намквартиру, и на проценты. Потом опять придется подавать на проценты отдельно. Автоматически с прошлых лет же никто не будет выплачивать.
У вас в этой декларации сформируется остаток суммы расходов, погасить которую не хватило 13% от дохода. Он перейдет в декларацию на следующий год и погасится доходом за 2021 год. Если и в 2021 г. не хватит дохода, то перейдет на 2022 и т.д.
-
:ag:
(https://www.klerk.ru/img/pb/original/vodyatel_1782.jpg)
-
Налоговая прислала требование о даче пояснений почему не заполняется Форма налогового расчёта о о выплаченных иностранным организациям доходов,мы импортёры товаров и товар приобретаем исключительно за пределами РФ,раньше таких требований не было.Не совсем понятно, с чего это они взяли что мы обязаны его подавать.Может были у кого-то подобные запросы из ИФНС?Что-то я понять не могу в чем причина такого запроса,если товар приходит по ГТД и явно видно что везём из стран Европы.
Нам пришло такое требование, я пока на него не ответила, жду пока выздоровею от орви, в голове каша :be:
причем валюту, уплаченную за товар по КВО 11100, в требовании обозвали 21200 (расчеты за выполненные нерезидентом работы/услуги)
из того, что я прочитала по теме, есть письмо ФНС от 20.06.2019 № СД-4-3/11937@, где разъясняется, что доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309 Кодекса, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат, но признаются доходом от источника в РФ и должны включаться в налоговый расчёт о выплаченных иностранным организациям доходов.
Как это соотнести с тем, что данный расчет должны подавать только налоговые агенты, хз. Я пока четкого мнения не сложила.
-
Нам пришло такое требование, я пока на него не ответила, жду пока выздоровею от орви, в голове каша :be:
причем валюту, уплаченную за товар по КВО 11100, в требовании обозвали 21200 (расчеты за выполненные нерезидентом работы/услуги)
из того, что я прочитала по теме, есть письмо ФНС от 20.06.2019 № СД-4-3/11937@, где разъясняется, что доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 309 Кодекса, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат, но признаются доходом от источника в РФ и должны включаться в налоговый расчёт о выплаченных иностранным организациям доходов.
Как это соотнести с тем, что данный расчет должны подавать только налоговые агенты, хз. Я пока четкого мнения не сложила.
Посмотрите письмо от 12.11.2020 г. N СД-4-3/18617@, там пишут, что :
Также следует учитывать, что доходы иностранных организаций, полученные по внешнеторговым операциям, связанные с экспортом в Российскую Федерацию товаров, не являются доходами от источников в Российской Федерации и могут не отражаться в Налоговом расчете.
-
Спасибо,девочки!
У нас в требовании смешали и экспорт и импорт и при этом требование не по всем контрагентам.Как-то выборочно у них. У нас импорта много,а выбрали только тех по кому контракты на учете и-то суммы платежей указывают не полные
-
Девочки ,подскажите , пож , если была аналогичная ситуация по сдаче ОС в аренду :bc:
При сдаче в аренду ОС сделала перевод осн средств с 01сч на 03сч (доходные вложения в мат ценности).
Аудиторы недовольны, уровень существенности превышен : считают , что надо было оставлять на 01сч.
Мотивирую п. 5 ПБУ 6/01 :
"Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование
или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
в составе доходных вложений в материальные ценности."
но я ведь не с 08сч перевела на 03сч
Кто-нибудь может помочь с аргументацией по наличию ОС на 03сч
-
Девочки ,подскажите , пож , если была аналогичная ситуация по сдаче ОС в аренду :bc:
...
У меня так было, я перевела с 01 на 03 согласно ПБУ, даже не думала, что это нужно как-то дополнительно аргументировать. :scratch:
-
Лена, я советую попросить аудиторов аргументировать свою позицию и почему нельзя сделать так, как сделали вы.
-
Лена, я советую попросить аудиторов аргументировать свою позицию и почему нельзя сделать так, как сделали вы.
Пока было устно. В плане счетов по 03сч нет проводки Дт(03)Кт( 01)и на метод указаниях сослались ( не уловила номер и дату). Если ОС приобреталась для сдачи в аренду: вот и держите его на 08сч до заключения договора аренды ОС. Если коротко...
-
У меня так было, я перевела с 01 на 03 согласно ПБУ, даже не думала, что это нужно как-то дополнительно аргументировать. :scratch:
Согласно ПБУ на 03сч переводим, если ОС приобреталась ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для сдачи в аренду, а если до этого ОС были на 01 и амортизировались значит вы их использвали в текущей деятельности? Тогда надо было на другой субсчет на 01сч бросить. Это логика аудиторов.
-
Лена, я советую попросить аудиторов аргументировать свою позицию и почему нельзя сделать так, как сделали вы.
Маша, у меня ОС данные приобретали ь для сдачи в аренду, но проблема в том, что они какое то время телепались на 01. Аудиторы напрягаются из- за превышения уровня существенно сети, в акте отразят свою позицию.
-
Маша, у меня ОС данные приобретали ь для сдачи в аренду, но проблема в том, что они какое то время телепались на 01. Аудиторы напрягаются из- за превышения уровня существенно сети, в акте отразят свою позицию.
Ну в акте пусть пишут, что хотят. Главное, чтобы в АЗ не вынесли.
Но, блин, если это самый принципиальный вопрос, то... Вы же пишите текстовые пояснения? Раскройте там эту информацию - о переводе с 01 счета, о том, что объект не использовался в других целях (а что тогда с амортизацией за период нахождения на 01?) и остальные моменты. На мой взгляд, этого исчерпывающе достаточно для адекватного восприятия отчетности любым пользователем.
-
Посмотрите письмо от 12.11.2020 г. N СД-4-3/18617@, там пишут, что :
Также следует учитывать, что доходы иностранных организаций, полученные по внешнеторговым операциям, связанные с экспортом в Российскую Федерацию товаров, не являются доходами от источников в Российской Федерации и могут не отражаться в Налоговом расчете.
Оксана, спасибо :ax: очень полезное письмо, сошлюсь на него в пояснениях curtsey
-
Добрый день! Я правильно понимаю, что если нулевая организация начала с 2021 г.работать по оквэду, значащемуся в ЕГРОЮЛ как дополнительный, нужно подать заявление на изменение оквэд? И оно зпверяется нотариусом? :ax:
-
Добрый день! Я правильно понимаю, что если нулевая организация начала с 2021 г.работать по оквэду, значащемуся в ЕГРОЮЛ как дополнительный, нужно подать заявление на изменение оквэд? И оно зпверяется нотариусом? :ax:
если есть эцп можно подать самим без нотариуса
-
если есть эцп можно подать самим без нотариуса
ЭЦП есть, но форма Р14001 не предлагается СБИСом для передачи через них. Нашла, что форма заверяется нотариусом :al:
-
ЭЦП есть, но форма Р14001 не предлагается СБИСом для передачи через них. Нашла, что форма заверяется нотариусом :al:
ну так отправить можно и без сбиса. и формы Р14001 больше нет, есть форма № Р13014.
"Подпись заявителя должна быть заверена нотариусом, за исключением случая направления документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя."
заполняем электронно, создаем контейнер и отправляем через https://service.nalog.ru/regin/?t=1615807204343
-
Ну в акте пусть пишут, что хотят. Главное, чтобы в АЗ не вынесли.
Но, блин, если это самый принципиальный вопрос, то... Вы же пишите текстовые пояснения? Раскройте там эту информацию - о переводе с 01 счета, о том, что объект не использовался в других целях (а что тогда с амортизацией за период нахождения на 01?) и остальные моменты. На мой взгляд, этого исчерпывающе достаточно для адекватного восприятия отчетности любым пользователем.
Благодарю , Маша , еще вопрос ,вероятно , набивший оскомину , но все же...
В случае отсутствия в договоре аренды балансовой стоимости арендуемого имущества на 001сч арендатор как заносит данные по ОС в аренде?
Варианты ответов от коллег и аудиторов : а) заносить арендованные ОС по рублю , б)ставить годовую аренду ОС , в) никак не заполняем 001сч , нет данных)))
-
Благодарю , Маша , еще вопрос ,вероятно , набивший оскомину , но все же...
В случае отсутствия в договоре аренды балансовой стоимости арендуемого имущества на 001сч арендатор как заносит данные по ОС в аренде?
Варианты ответов от коллег и аудиторов : а) заносить арендованные ОС по рублю , б)ставить годовую аренду ОС , в) никак не заполняем 001сч , нет данных)))
Категорически не приемлю последний вариант.
первые два - годные. Оценка раскрывается в отчетности обязательно.
Мне ближе вариант по приближенной к рынку стоимости. Потому что цифра эта просто поставленная ничего не дает, а вот оцененная по возможным рискам утраты - очень даже информативна.
-
Категорически не приемлю последний вариант.
первые два - годные. Оценка раскрывается в отчетности обязательно.
Мне ближе вариант по приближенной к рынку стоимости. Потому что цифра эта просто поставленная ничего не дает, а вот оцененная по возможным рискам утраты - очень даже информативна.
по приближенной к рынку стоимости - это слабореализуемо на уровне бухгалтерии , получается субъективная оценка бухгалтера ? (он же не оценщик)
Если авто еще можно оценить бухгалтеру, то территорию и произв. помещения в разных регионах весьма проблематично .
Если по рублю лучше , чем ничего , то ОК)))
:ax: спасибо :ay:
-
ну так отправить можно и без сбиса. и формы Р14001 больше нет, есть форма № Р13014.
"Подпись заявителя должна быть заверена нотариусом, за исключением случая направления документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя."
заполняем электронно, создаем контейнер и отправляем через https://service.nalog.ru/regin/?t=1615807204343
Попробую! Спасибо!
-
Девочки, а куда сдаем МП-Сп и 1-предприниматель если на бумаге? В районную статистику или на Мечникова?
-
Девочки, а куда сдаем МП-Сп и 1-предприниматель если на бумаге? В районную статистику или на Мечникова?
Я сегодня звонила в районную и мне сказали ,что куда удобно туда и сдавать.На Мечникова сказали-примут за все районы.
-
Я сегодня звонила в районную и мне сказали ,что куда удобно туда и сдавать.На Мечникова сказали-примут за все районы.
спасибо :ax:
-
Я сегодня звонила в районную и мне сказали ,что куда удобно туда и сдавать.На Мечникова сказали-примут за все районы.
а телефон их не подскажите (на Мечникова),не могу дозвониться ни по одному из заявленных на сайте. дозвонилась.
P.S. Никто не знает куда переехала статистика Окт. района? а то мы всё по ТКС раньше сдавали и не знали,что они сменили место дислокации из Админстр.Окт.р-она Переехали на Мечникова 77е (каб 108)
-
Девочки, я знаю вы все знаете, у нас у всех на работе официалка 15 тысяч ровно, не бюджет, я недавно услышала, что минималка 15350, подошла к бухам, они мне назвали сумму меньше, 12 с копейками, недоговаривают?
-
Девочки, я знаю вы все знаете, у нас у всех на работе официалка 15 тысяч ровно, не бюджет, я недавно услышала, что минималка 15350, подошла к бухам, они мне назвали сумму меньше, 12 с копейками, недоговаривают?
12792
-
Так у нас коммерция. Не бюджетники мы.
-
Так у нас коммерция. Не бюджетники мы.
какая разница, мрот для всех один. только кто делает ровно мрот, а кто-то чуть больше.
-
Так ежегодно ж какое-то соглашение областное еще регулирует МРОТ, по которому обычно и делают больше чуть
-
Так ежегодно ж какое-то соглашение областное еще регулирует МРОТ, по которому обычно и делают больше чуть
Есть и такое соглашение и статья 133.1 в ТК. Региональный МРОТ по РО равен федеральному+20% = 15350,4 руб.
Обязаны применять все работодатели, кроме бюджетников. Но от применения регионального мрот можно и отказаться, но мотивировано и в четко оговоренные сроки.
-
Девочки, а куда сдаем МП-Сп и 1-предприниматель если на бумаге? В районную статистику или на Мечникова?
Я читала , что Ип-кам можно через госуслуги сдать? Кто то так сдавал?
-
Есть и такое соглашение и статья 133.1 в ТК. Региональный МРОТ по РО равен федеральному+20% = 15350,4 руб.
Обязаны применять все работодатели, кроме бюджетников. Но от применения регионального мрот можно и отказаться, но мотивировано и в четко оговоренные сроки.
Скажите пожалуйста, а если в организации единственный работник это директор и з/п у него 13 тыс. Т.е. ниже регионального мрот, чем грозит?
-
Я читала , что Ип-кам можно через госуслуги сдать? Кто то так сдавал?
Я сдала. Приняли. И даже спасибо за участие сказали. :bf:
-
Скажите пожалуйста, а если в организации единственный работник это директор и з/п у него 13 тыс. Т.е. ниже регионального мрот, чем грозит?
Вроде как штраф по ч.6 ст.5,27 КОАП если обнаружат в течение года с момента нарушения. Но точно не уверена.
А он у вас на полную ставку оформлен? Как вариант можно уменьшить ему норму рабочего времени, чтоб в перерасчете на полную рабочую неделю выходило не меньше мин зарплаты.
-
при каких условиях вдруг начнут проверять ЗП на МРОТ?
не один год уже и не в одной организации зп равно МРОТ, а то и 0.5 МРОТ и даже 0.1 МРОТ
-
при каких условиях вдруг начнут проверять ЗП на МРОТ?
не один год уже и не в одной организации зп равно МРОТ, а то и 0.5 МРОТ и даже 0.1 МРОТ
Думаю, вариантов масса. Плановые проверки трудинспекции, внеплановые по жалобам.
Куча предприятий получивших коронавирусные невозвратные кредиты. Там одно из условий невозврата соблюдение ТК при выплате ЗП. Их тоже ж как-то проверять будут.
Помнится кто-то из форумчанок здесь в теме писал, что попали под проверку потому что налоговая настучала.
-
ну значит просто везение. сотрудники не жалуются, короновирусные льготы не получали
-
"молодые" (три года с момента регистрации) мсп могут применять федеральный мрот.
-
"молодые" (три года с момента регистрации) мсп могут применять федеральный мрот.
с 2020 уже нет, в новом соглашении эту льготу убрали :al:
-
с 2020 уже нет, в новом соглашении эту льготу убрали :al:
Как так-то? :scratch: Я как раз вроде именно прошлогоднее соглашение читала. Спасибо, пересмотрю. Сейчас нет таких, в любом случае не нарушаем, но освежить надо.
-
Девочки, статистика Первомайского/Пролетарского р-на тоже переехала? Дозвониться не могу, сдавал кто-нибудь Первомайский район?
-
Девочки, статистика Первомайского/Пролетарского р-на тоже переехала? Дозвониться не могу, сдавал кто-нибудь Первомайский район?
Первомайский на Мечникова переехал, еще в прошлом году.
-
Вроде как штраф по ч.6 ст.5,27 КОАП если обнаружат в течение года с момента нарушения. Но точно не уверена.
А он у вас на полную ставку оформлен? Как вариант можно уменьшить ему норму рабочего времени, чтоб в перерасчете на полную рабочую неделю выходило не меньше мин зарплаты.
Спасибо. А разве директор имеет право работать на не полную ставку?
-
Первомайский на Мечникова переехал, еще в прошлом году.
Печально. И чего им не сиделось на месте? :wallbash:
-
Да хоть на 1/8
-
Девочки, добрый вечер! Подскажите МП-сп : как понять куда сдавать в районный огс или областной? Ленинский район. Всегда носила на бумаге на Мечникова,2 этаж. Сейчас эти формы хочу через СБИС кинуть - нужен код : или 61-72 Ленинский, или 61-01 Областной :bc:
Может такое быть, что не засчитают сдачу, если не в то отделение направить через СБИС?
-
и еще бух. баланс: его мы еще предоставляем в статистику как и раньше?
Как это можно сделать через СБИС? :ax: предлагается направление передачи только налоговая...
-
и еще бух. баланс: его мы еще предоставляем в статистику как и раньше?
Как это можно сделать через СБИС? :ax: предлагается направление передачи только налоговая...
В статистику не надо. Отменили с прошлого года.
Сдаем только в налоговую. Причем только в электронном виде.
-
В статистику не надо. Отменили с прошлого года.
Сдаем только в налоговую. Причем только в электронном виде.
спасибо! :ax:
-
Девочки, добрый вечер! Подскажите МП-сп : как понять куда сдавать в районный огс или областной? Ленинский район. Всегда носила на бумаге на Мечникова,2 этаж. Сейчас эти формы хочу через СБИС кинуть - нужен код : или 61-72 Ленинский, или 61-01 Областной :bc:
Может такое быть, что не засчитают сдачу, если не в то отделение направить через СБИС?
я думаю что ленинский
-
Спасибо. А разве директор имеет право работать на не полную ставку?
а почему нет?
-
Девочки, добрый вечер! Подскажите МП-сп : как понять куда сдавать в районный огс или областной? Ленинский район. Всегда носила на бумаге на Мечникова,2 этаж. Сейчас эти формы хочу через СБИС кинуть - нужен код : или 61-72 Ленинский, или 61-01 Областной :bc:
Может такое быть, что не засчитают сдачу, если не в то отделение направить через СБИС?
Я через контур отправила в районный (первомайский у меня). Вроде бы приняли. Пришло и извещение о получении и о приеме в обработку.
-
а почему нет?
Ставка же только в трудовом договоре фигурирует? В отчётах вроде ни в каких не указывается сколько часов в день директор работает?
-
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос. Была предоплата 28 декабря 2020 года. Счет фактура на аванс выставлена 1.01.2021 г. Отгрузка по этой предоплате от 31.01.21г. 1с эту счет фактуру на аванс не включает в декларацию по ндс, а просит сформировать доп лист и выносит ее в предыдущий период. Это правильно? Не разу с таким не сталкивалась.
-
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос. Была предоплата 28 декабря 2020 года. Счет фактура на аванс выставлена 1.01.2021 г. Отгрузка по этой предоплате от 31.01.21г. 1с эту счет фактуру на аванс не включает в декларацию по ндс, а просит сформировать доп лист и выносит ее в предыдущий период. Это правильно? Не разу с таким не сталкивалась.
счет фактуру на аванс нужно было выписать 28/12 и включить в декларацию за 4 кв, поэтому сейчас доп. лист и уточненка
-
счет фактуру на аванс нужно было выписать 28/12 и включить в декларацию за 4 кв, поэтому сейчас доп. лист и уточненка
А если не формировать счет фактуру на аванс. А сразу счет фактуру концом января на отгрузку? Чем грозит?
Покупатель не запрашивает счет фактуры на аванс.
-
До этого аванс заходил в начале месяца, фактуру на аванс не делала, а сразу отгрузку в конце месяца. И все норм было. А это новогодние праздники.
-
А если не формировать счет фактуру на аванс. А сразу счет фактуру концом января на отгрузку? Чем грозит?
Покупатель не запрашивает счет фактуры на аванс.
Грозит доначислением НДС, пенями и 20%м штрафом.
Вы нарушили ст.167 НК РФ, где прописывается момент образования налоговой базы по НДС (пункт 1). Не сформировав сф на аванс в налоговом периоде получения предоплаты, вы занизили НДС в 4 квартале, вот 1с совершенно справедливо и намекает, как правильно.
-
До этого аванс заходил в начале месяца, фактуру на аванс не делала, а сразу отгрузку в конце месяца. И все норм было. А это новогодние праздники.
Не путайте теплое с мягким. Одно дело, нарушить порядок ведения книг (а не выставляя сф на аванс и не отражая зачет авансов в книгах и соотв.строках декларации вы именно это и делаете) в рамках одного отчётного периода, другое - занизить налоговую базу.
-
Зачем вообще изобретать велосипед, если при адекватном внесении первички 1с прекрасно автоматически формирует книги? Вычетов не хватало в 4 квартале, а в первом с лихвой?
-
Девочки,подскажите,пожалуйста, по заполнению баланса.Сумму налога за 2 квартал по УСН (по которым было освобождение за 2 квартал) показала в декларации.Но она отнялась при заполнении баланса со строки Прибыль отчета о финансовых результатах.Так и нужно показать налог в балансе без 2 квартала или нужно как и раньше,чтобы совпадал налог с декларацией УСН?
-
Девочки,подскажите,пожалуйста, по заполнению баланса.Сумму налога за 2 квартал по УСН (по которым было освобождение за 2 квартал) показала в декларации.Но она отнялась при заполнении баланса со строки Прибыль отчета о финансовых результатах.Так и нужно показать налог в балансе без 2 квартала или нужно как и раньше,чтобы совпадал налог с декларацией УСН?
Если налоговая вам сумму за 2 квартал списала, то ее надо в форме2 в доход добавить.
т.е Дт 99 кт 68 - вся сумма налога по декларации за год, включая 2 квартал,
дт 68 кт 91.1 - сумма списанного налога за 2 квартал.
Тогда сумма прибыли получится без учета налога 2 квартала и сальдо по 68 правильное, с учетом списания.
-
Добрый день! Прошу подсказки - в статистике Мп-сп указать адрес ведения деятельности. Мы в марте сменили юрадрес, в отчете указывать тот, который был раньше или текущий? В статистику не дозвонилась(
-
Добрый день! Прошу подсказки - в статистике Мп-сп указать адрес ведения деятельности. Мы в марте сменили юрадрес, в отчете указывать тот, который был раньше или текущий? В статистику не дозвонилась(
Думаю старый, где велась деятельность в 2020 году.
Раздел 1 порядка заполнения:
В вопросе 1.3 (строка 04) укажите адрес места осуществления Вашей основной предпринимательской деятельности.
Если Вы осуществляли деятельность в двух и (или) более местах, то укажите адрес места осуществления деятельности, где была наибольшая выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2020 год. В случае если выручка во всех местах осуществления деятельности была одинаковой или отсутствовала, то укажите адрес места осуществления деятельности, где в 2020 году была наибольшая численность работников.
-
Ленинская статистика Мп-сп приняла через СБИС, но с предупреждением... :be: вроде проверяла на правильность заполнения... Имеется ли корр. расчет? В какие сроки? :bc:
-
Кто подскажет? Пострадавший ИП. Сверяюсь с налоговой и вижу по енвд и СВ на ОПС за 2020, ОПС в фиксир.размере за 2019 начисляют дробными суммами, равными 1/12. До сих пор раз в месяц... Это потому что пострадавший? :al:
-
Ленинская статистика Мп-сп приняла через СБИС, но с предупреждением... :be: вроде проверяла на правильность заполнения... Имеется ли корр. расчет? В какие сроки? :bc:
Вы можете позвонить в статистику и уточнить всё ли нормально прошло. Мы звонили, т.к. тоже пришло предупреждение, но по факту специалисты статистики были удивлены, сказали ,что у них никаких "предупреждений" не отражено, погрешностей нет, всё в статусе "сдано".
-
Девы, подскажите, при увольнении надо сейчас брать 2НДФЛ справку и справку для расчета больничного?А то челу не дали этих справок
-
Девы, подскажите, при увольнении надо сейчас брать 2НДФЛ справку и справку для расчета больничного?А то челу не дали этих справок
Ничего не изменилось, надо.
Вы можете позвонить в статистику и уточнить всё ли нормально прошло. Мы звонили, т.к. тоже пришло предупреждение, но по факту специалисты статистики были удивлены, сказали ,что у них никаких "предупреждений" не отражено, погрешностей нет, всё в статусе "сдано".
Куча предупреждений по статистике, у них фильтры своеобразные. Например, если выручка больше 1,5 млн, но при этом один директор или нет наемных работников у ИП. Но если отчет принят в обработку, можно не обращать внимания.
-
Куча предупреждений по статистике, у них фильтры своеобразные. Например, если выручка больше 1,5 млн, но при этом один директор или нет наемных работников у ИП. Но если отчет принят в обработку, можно не обращать внимания.
Это да, но мне легче прозвонить и уточнить, чем потом ,если вдруг не принят отчёт ,штрафы клиент переложит на нас.
-
Если налоговая вам сумму за 2 квартал списала, то ее надо в форме2 в доход добавить.
т.е Дт 99 кт 68 - вся сумма налога по декларации за год, включая 2 квартал,
дт 68 кт 91.1 - сумма списанного налога за 2 квартал.
Тогда сумма прибыли получится без учета налога 2 квартала и сальдо по 68 правильное, с учетом списания.
Да.спасибо.Так все и получилось.
-
Вы можете позвонить в статистику и уточнить всё ли нормально прошло. Мы звонили, т.к. тоже пришло предупреждение, но по факту специалисты статистики были удивлены, сказали ,что у них никаких "предупреждений" не отражено, погрешностей нет, всё в статусе "сдано".
у нас также.
-
Грозит доначислением НДС, пенями и 20%м штрафом.
Вы нарушили ст.167 НК РФ, где прописывается момент образования налоговой базы по НДС (пункт 1). Не сформировав сф на аванс в налоговом периоде получения предоплаты, вы занизили НДС в 4 квартале, вот 1с совершенно справедливо и намекает, как правильно.
Девочки, подскажите, пжл, если аванс поступил по международной перевозке, ставка ндс 0%, сч-ф на аванс всё равно выписывать?
-
Девочки, подскажите, пжл, если аванс поступил по международной перевозке, ставка ндс 0%, сч-ф на аванс всё равно выписывать?
"Не составляйте счет-фактуру, если получили предоплату в счет поставок товаров, работ, услуг, имущественных прав:
1) период изготовления которых превышает шесть месяцев (п. 13 ст. 167 НК). Перечень таких товаров (работ, услуг) утвержден постановлением Правительства от 28.07.2006 № 468;
2) которые не облагаются НДС или облагаются налогом по ставке 0 процентов (ст. 146, 149, 164 НК)."
Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://vip.1gl.ru/#/document/16/73887/bssPhr6/?of=copy-951922de80
-
"Не составляйте счет-фактуру, если получили предоплату в счет поставок товаров, работ, услуг, имущественных прав:
1) период изготовления которых превышает шесть месяцев (п. 13 ст. 167 НК). Перечень таких товаров (работ, услуг) утвержден постановлением Правительства от 28.07.2006 № 468;
2) которые не облагаются НДС или облагаются налогом по ставке 0 процентов (ст. 146, 149, 164 НК)."
Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://vip.1gl.ru/#/document/16/73887/bssPhr6/?of=copy-951922de80
Спасибо большое!
-
Добрый день! По ндфл при смене налоговой (ИП, на енвд) как 1 квартал сдавать - начисление за декабрь должно в 93й ифнс, а январь, февраль- в 81й ифнс..
Или уточнить январский платеж?... :be:
-
Добрый день! По ндфл при смене налоговой (ИП, на енвд) как 1 квартал сдавать - начисление за декабрь должно в 93й ифнс, а январь, февраль- в 81й ифнс..
Или уточнить январский платеж?... :be:
Два отчета в 81-ю с разными ОКТМО. До конца года, так и продолжать.
-
Два отчета в 81-ю с разными ОКТМО. До конца года, так и продолжать.
Так платеж числится в 93й. По сверке.
-
Так платеж числится в 93й. По сверке.
При переезде сдают так, как я написала, а вашем случае я бы позвонила в 93 и уточнила у них. После закрытия вмененки вы у них больше не числитесь и отчет могут просто не принять, позвоните.
-
Попробую позвонить, спасибо! :ax:
-
Подскажите у кого малое предприятие и вы не применяете упрощенные формы отчетности, в каком составе отправляете бухгалтерскую отчетность?
Отправляете только баланс и отчет о фин. рез., а остальные формы отключаете?
-
отправляем все, хоть и" малое предприятие" ,потому как попадает под аудиторскую проверку
-
Девочки, вопрос по расчёту среднего для командировки. Допустим, ежемесячно есть: начисления по окладу, средний по командировке (за период служебной поездки) и премия по итогам работы за месяц. Премия как ложится в средний для командировки? В полном объёме? Тогда средний должен расти или колебаться? Ведь в расчёт среднего попадают дни по окладу и премия? Я права?
-
Сегодня позвонил инспектор из ФСС и сообщила, что у нас плановая проверка (( А на сайте генпрокуратуры я себя в плане на 2021 год нигде не нахожу. Такое может быть?
И еще, запрашивает доки за 17,18 и 19г. Но т.к. в 16 году у нас были декретчицы, то еще и за 14-15 года по ним расчеты. Разве глубина проверки не 3 года, почему она еще и в 2016г. лезет, такое допустимо?
Я просто впервые сталкиваюсь с проверкой, поэтому сразу спросить не сообразила, теперь сижу, думаю :scratch:
Подскажите пожалуйста :bc:
-
Сегодня позвонил инспектор из ФСС и сообщила, что у нас плановая проверка (( А на сайте генпрокуратуры я себя в плане на 2021 год нигде не нахожу. Такое может быть?
И еще, запрашивает доки за 17,18 и 19г. Но т.к. в 16 году у нас были декретчицы, то еще и за 14-15 года по ним расчеты. Разве глубина проверки не 3 года, почему она еще и в 2016г. лезет, такое допустимо?
Я просто впервые сталкиваюсь с проверкой, поэтому сразу спросить не сообразила, теперь сижу, думаю :scratch:
Подскажите пожалуйста :bc:
Глубина проверки действительно 3 года с даты вынесения решения. Если дата решения в 21 году, то получается, что могут проверить пособия, выплаченные в 18-20гг. Глубже по идее залезть могут только с целью проверить зарплату от которой эти пособия считались. Каким боком тут декретные выплаченные в 2016 году тоже не пойму.
Решения о назначении проверки вы еще не видели? интересно какой период там указан
-
Подскажите у кого малое предприятие и вы не применяете упрощенные формы отчетности, в каком составе отправляете бухгалтерскую отчетность?
Отправляете только баланс и отчет о фин. рез., а остальные формы отключаете?
Да, так.
-
Глубина проверки действительно 3 года с даты вынесения решения. Если дата решения в 21 году, то получается, что могут проверить пособия, выплаченные в 18-20гг. Глубже по идее залезть могут только с целью проверить зарплату от которой эти пособия считались. Каким боком тут декретные выплаченные в 2016 году тоже не пойму.
Решения о назначении проверки вы еще не видели? интересно какой период там указан
Я поняла. Девочки получали пособие до 1,5 лет (с 2016 по 2018гг)Получается захватили 18 год, поэтому нужно доставать начисления 14-15 гг. :wallbash: :wallbash:
Спасибо)
-
отправляем все, хоть и" малое предприятие" ,потому как попадает под аудиторскую проверку
Да, так.
спасибо!
-
Вопрос не актуален, разобралась сама :yupe:
-
Девушки, на платной основе на следующей неделе нужна помощь бухгалтера по заполнению декларации НДФЛ лицу, занимающему частной практикой (т.е. мне :girl_haha:). 15 лет была ИП, там все ясно, в прошлом году пришлось перейти на ЧП. Декларация на 15 листах для меня кошмар, а разбираться некогда, у меня экзамены. Кто хочет подзаработать и умеет заполнять, пишите в личку. Договоримся.
-
Девочки кто разобрался в новой 6 ндфл? где указывается доход от аренды компьютера?
-
Девочки кто разобрался в новой 6 ндфл? где указывается доход от аренды компьютера?
Тоже послушаю
-
Девочки кто разобрался в новой 6 ндфл? где указывается доход от аренды компьютера?
строка 113 больше по смыслу подходит, хотя аренда это не работа и не услуга
-
А вот еще нашла мнение какого-то безымянного аудитора с сайта 1с. Пишут что только указать в общей сумме в строке 110.
С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):
в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.
Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.
Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.
Этот порядок реализован в учетных решениях 1С.
-
Вот нашла, на сайте 1ситс, в разделе консультации , может пригодится
ВОПРОС:
Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?
---------------------------------------------------------------------------
ОТВЕТ:
С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):
в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.
Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.
Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.
P.S. не заметила, что выше похожий ответ написали уже :ab:
-
Девочки, подскажите пожалуйста по заполнению 3-НДФЛ. Если супруги купили квартиру на двоих в общую совместную собственность, заявление на распределение вычета нужно?
-
Девочки, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по обособленному подразделению (не имеющего отдельного баланса, расч.счета, зп не начисляет и не выплачивает) как оплачиваются налоги и сдается отчетность?
на разных сайтах информация разница, со страховыми вроде бы понятно, что платим и сдаем отчеты по головной организации, верно?
а как с НДФЛ?
вот здесь https://www.b-kontur.ru/enquiry/361 по НДФЛ смутила оговорка, в случае если ОП само начисляет и выплачивает зп
п.с. Головная организация и ОП находятся в Ростове-на-Дону, в разных районах. Но будет еще 1 ОП в Краснодаре
-
Девочки, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по обособленному подразделению (не имеющего отдельного баланса, расч.счета, зп не начисляет и не выплачивает) как оплачиваются налоги и сдается отчетность?
на разных сайтах информация разница, со страховыми вроде бы понятно, что платим и сдаем отчеты по головной организации, верно?
а как с НДФЛ?
вот здесь https://www.b-kontur.ru/enquiry/361 по НДФЛ смутила оговорка, в случае если ОП само начисляет и выплачивает зп
п.с. Головная организация и ОП находятся в Ростове-на-Дону, в разных районах. Но будет еще 1 ОП в Краснодаре
C 2020 г можно выбирать отчетность и оплату НДФЛ по голове ( форму по КНД 119057 подавала в начале 2020) , но это в пределах одного муниципального образования ( это исключает требования налоговой по голове о несоответствии РСВ и 6 НДФЛ, нас они каждый квартал проверяли). В Краснодар будете платить НДФЛ и сдавать отчеты в ИФНС, в которой встали на учет с ОП.
-
По ОП сдаете отчеты по налогу на прибыль (доля НП в бюджет СФ , относимая к ОП) и НДФЛ
И платите соответственно
-
П что, убрали уведомительный характер по прибыли по оп? Раньше подавали уведомление в ИФНС по месту учёта оп, что налог будете платить по месту учета головной, и в декларации по прибыли лист по оп добавляли. Но это, опять же, в пределах одного
муниципалитета upd субъекта
-
По ОП сдаете отчеты по налогу на прибыль (доля НП в бюджет СФ , относимая к ОП) и НДФЛ
И платите соответственно
спасибо :ax: у нас упрощенка
-
П что, убрали уведомительный характер по прибыли по оп? Раньше подавали уведомление в ИФНС по месту учёта оп, что налог будете платить по месту учета головной, и в декларации по прибыли лист по оп добавляли. Но это, опять же, в пределах одного муниципалитета.
Мы с 2018г. имеем ОП в Краснодаре, платим туда часть НП (Рег.бюджет) и сдаем декларацию
-
Вроде внятно про один муниципалитет написала :al:
-
Вроде внятно про один муниципалитет написала :al:
Я отвечала на первую часть, которая с вопросительным знаком, если что.
-
Отменили уведомления?
Почитала - всё также осталось, в рамках одного субъекта можно уведомить и платить в одну ИФНС.
Просто давненько не сталкивалась, нет организаций с обособками на общей системе, не в теме была.
-
Девочки,меня на работе сотрудники задолбали роликами из интернета о тотальном контроле расходов в 2021г .Спрашивают где в личном кабинете ФНС это посмотреть эти операции. :al: Скажите ,это фейк?Или я отстала от жизни.
-
Девочки,меня на работе сотрудники задолбали роликами из интернета о тотальном контроле расходов в 2021г .Спрашивают где в личном кабинете ФНС это посмотреть эти операции. :al: Скажите ,это фейк?Или я отстала от жизни.
Не фейк
https://lkdr.nalog.ru/ , сейчас зашла по номеру телефона : какие-то отрывки из обрывков , а некоторые чеки не уверена , что мои) система на этапе обкатки.
https://fingeniy.com/nalogovaya-nachala-totalnyj-kontrol-rasxodov-grazhdan-s-2021-goda/
Не хочу выглядеть капитаном Очевидностью , но контроль ИФНС доходов-расходов физических лиц - просто вопрос времени.
-
Не фейк
https://lkdr.nalog.ru/ , сейчас зашла по номеру телефона : какие-то отрывки из обрывков , а некоторые чеки не уверена , что мои) система на этапе обкатки.
https://fingeniy.com/nalogovaya-nachala-totalnyj-kontrol-rasxodov-grazhdan-s-2021-goda/
Не хочу выглядеть капитаном Очевидностью , но контроль ИФНС доходов-расходов физических лиц - просто вопрос времени.
Я тоже вошла, у меня там только чеки на оплату моб.связи и дом.интернета. Магазинных чеков нет.
-
Я тоже вошла, у меня там только чеки на оплату моб.связи и дом.интернета. Магазинных чеков нет.
ИФНС заявляет , что в будущем необходимость в НДФЛ 3 для возврата НДФЛ отпадет сама собой.
Программа сама сделает расчет налога для возврата :glasses:
-
тоже посмотрела, там оплата только ТНС с 2018года и моб связь.
-
у меня такси и диван брала в прошлом году в магазине....
-
а у меня практически все чеки видны - метро, мвидео, билайн, такси.
короче надо переходить на наличку.
-
Да,может быть и дело времени,но все серое получается уйдет в нал ,если только деньги наличные отменить.У меня чеки только за оплату услуг связи висят.
-
Теперь же согласно 115-ФЗ нужно подтверждать доход при покупках от 3 млн. Наверное сейчас достаточно справок 2-НДФЛ, а потом будут проверять расходы. Если все потрачено, то откуда взялись 3 млн на покупку..
-
А можно для тех, кто в танке и в каске, и завел личный кабинет всего неделю назад, где там искать свои чеки? :idea:
-
А можно для тех, кто в танке и в каске, и завел личный кабинет всего неделю назад, где там искать свои чеки? :idea:
Нейра , сюда https://lkdr.nalog.ru/ по номеру телефона
я среди своих чеков нашла также чужие , например
-
Нейра , сюда https://lkdr.nalog.ru/ по номеру телефона
я среди своих чеков нашла также чужие , например
Да, да, я уже по вашей ссылке выше въехала, что это отдельный сервис)
Там у меня оплата сотового ежемесячно и покупка машины. И еще какое-то ИП Быкова с копеечными чеками за внесение депозита... какого такого депозита. :al:
При этом мне много других офд приходят на почту, а тут их нет.
-
Девочки, ну подскажите, какие мои действия: налоговая прислала письмо, о том, что они выявили расхождение с чеками в ОФД и поступление денег по эквайрингу на расч. сч., просят дать пояснение. Я проверила, действительно есть расхождения(новая администратор пробивала с ошибками). Какие мои действия? 1. Создать чеки коррекции?
Проверяли февраль этого года.
И чем это все нам чревато? Может кто сталкивался, подскажите, как им достоверно ответить?
-
Добрый день! Вопрос по НДС - аванс пришел 1 марта на 600 000, 1 марта по нему прошли две отгрузки по 150 000. Программа формирует счет фактуру на остаток 300 000 - это правильно? Или вернее сделать счет фактуру на весь аванс, счет фактуру на отгрузки, а потом отразить в книге покупок эти две отгрузки?
-
Добрый день! Вопрос по НДС - аванс пришел 1 марта на 600 000, 1 марта по нему прошли две отгрузки по 150 000. Программа формирует счет фактуру на остаток 300 000 - это правильно? Или вернее сделать счет фактуру на весь аванс, счет фактуру на отгрузки, а потом отразить в книге покупок эти две отгрузки?
поставьте в программе платежку по времени позже отгрузок и все правильно сформируется.
-
Девочки, ну подскажите, какие мои действия: налоговая прислала письмо, о том, что они выявили расхождение с чеками в ОФД и поступление денег по эквайрингу на расч. сч., просят дать пояснение. Я проверила, действительно есть расхождения(новая администратор пробивала с ошибками). Какие мои действия? 1. Создать чеки коррекции?
Проверяли февраль этого года.
И чем это все нам чревато? Может кто сталкивался, подскажите, как им достоверно ответить?
Делаете чеки коррекции и пишете сопроводительное письмо об ошибках
-
Делаете чеки коррекции и пишете сопроводительное письмо об ошибках
Спасибо. чеки сделали...
Чем это нам грозит?
-
Девочки.для организаций на УСН доходы ,кто платил 1 % налога в прошлом году ,продлили сниженную ставку или нет? В законе нет перечня пострадавших,а кто в этом году является пострадавшими?Список видов деятельности может поменялся.Интересует -стоматологическая практика .
-
Девочки.для организаций на УСН доходы ,кто платил 1 % налога в прошлом году ,продлили сниженную ставку или нет? В законе нет перечня пострадавших,а кто в этом году является пострадавшими?Список видов деятельности может поменялся.Интересует -стоматологическая практика .
Вроде на продлевали на тот год. Но неуверена. Могла пропустить постановление
-
Вроде на продлевали на тот год. Но не уверена. Могла пропустить постановление
Вот я его читаю и не могу понять.
-
Не продлевали.
-
Девочки, подскажите, с какого момента вмененщики должны были применять товарные чеки с отметкой (ккм не применяется на основании.....)?
При проверке ФСС за 18-20 гг инспектор не принимает товарные чеки без кассового, говорит в таком случае бланк товарного должен быть другой. А с какого момента?
У меня такие товарные на воду питьевую в офис и на шиномонтаж, ну и еще некоторые, но мелочь....
-
С 01.07.2019?
-
С 01.07.2019?
Т.е. все товарные чеки на самых обычных бланках, выписанные до 01.07.2019 имеют силу? И я могу поспорить с инспектором?? :ab:
-
А какие конкретно она приводит основания для их недействительности? А с чего у вас ФСС проверяет чеки?
-
А какие конкретно она приводит основания для их недействительности? А с чего у вас ФСС проверяет чеки?
Видимо хотят включить суммы в доход физлица и обложить взносами, т.к расходы не подтверждены документально.
-
Девочки, подскажите, с какого момента вмененщики должны были применять товарные чеки с отметкой (ккм не применяется на основании.....)?
При проверке ФСС за 18-20 гг инспектор не принимает товарные чеки без кассового, говорит в таком случае бланк товарного должен быть другой. А с какого момента?
У меня такие товарные на воду питьевую в офис и на шиномонтаж, ну и еще некоторые, но мелочь....
ККт в рознице на енвд ввели с 01.07.18 для юрлиц и ИП с работниками, с 01.07.19 - для ИП без работников. Некоторые и до сих пор могут ККт не использовать, например ИП без работников продающие товары собственного производства или услуги.
Никаких утвержденных бланков товарных чеков нет, тем более специальных для тех кто ккт не применяет. Есть только перечень обязательных реквизитов, которые товарный чек должен содержать.
-
А что, мат.выгода/займы стали облагаться взносами? Я понимаю, ИФНС бы на предмет доначисления НДФЛ вырыскивала, или с целью снять с расходов по УСН/прибыли, но не ФСС же :al:
-
Видимо хотят включить суммы в доход физлица и обложить взносами, т.к расходы не подтверждены документально.
Да, именно это она и хочет. К зарплате/взносам вопросов не возникло, поэтому она решила покопаться в авансовых отчетах.
Теперь ищу информацию, что на воду и шиномонтаж, кассовые чеки не обязательны и тем более бланк :wallbash:
-
ККт в рознице на енвд ввели с 01.07.18 для юрлиц и ИП с работниками, с 01.07.19 - для ИП без работников. Некоторые и до сих пор могут ККт не использовать, например ИП без работников продающие товары собственного производства или услуги.
Никаких утвержденных бланков товарных чеков нет, тем более специальных для тех кто ккт не применяет. Есть только перечень обязательных реквизитов, которые товарный чек должен содержать.
А можно мне ссылочку на этот закон или постановление? :ah:
Нашла вроде ))
-
Да, именно это она и хочет. К зарплате/взносам вопросов не возникло, поэтому она решила покопаться в авансовых отчетах.
Теперь ищу информацию, что на воду и шиномонтаж, кассовые чеки не обязательны и тем более бланк :wallbash:
Катя, по поводу "неверно оформленных товарных чеков, авансовых отчетов" по мнению ревизора, я в акте возражения писала, что "приобретенные материальные ценности по данным чекам были использованы организацией исключительно в производственной деятельности. Этот факт подтверждается требованиями-накладными, актами на списание товарно-материальных ценностей в производство, заверенными подписями материально ответственных лиц, копии которых предъявлены ревизору.
Полученные работником общества подотчетные денежные средства не относятся ни к одному виду доходов, получаемых физическими лицами по трудовым договорам, не указаны в в качестве базы для начисления страховых взносов (см. ст. 20.1 Федерального закона от 24 июля 1998г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), а значит, не подлежат обложению страховыми взносами.
Ревизором не было представлено доказательств, свидетельствующих о том, что выданные физическому лицу - работнику предприятия денежные средства являются выплатами и (или) иными вознаграждениями по трудовым и гражданско-правовым договорам, предмет которых - выполнение работ или оказание услуг, что является определяющим для возникновения объекта обложения страховыми взносами"...
-
Индонезия, спасибо огромное! Очень нужная информация. Она мне дала неделю на исправления, если моих доводов ей будет мало, то напишу такое возражение :bf:
-
Индонезия, спасибо огромное! Очень нужная информация. Она мне дала неделю на исправления, если моих доводов ей будет мало, то напишу такое возражение :bf:
если нужно, скину на почту)
мне ревизор выдала акт проверки на 5 листах с перечнем всех авансовых отчетов, переквалифицировала договоры ГПХ в трудовые, доначислила по командировкам, с требованием внести изменения в учет,
поэтому в ответ я писала акт возражения, по результату которого ревизор доначислила страховых, пени и штраф в размере до 50 руб. что-то там за 3 проверяемых года. Ну ей тоже надо что-то найти в результате проверки, с этим уже мы не спорили )))) :ab:
-
если нужно, скину на почту)
мне ревизор выдала акт проверки на 5 листах с перечнем всех авансовых отчетов, переквалифицировала договоры ГПХ в трудовые, доначислила по командировкам, с требованием внести изменения в учет,
поэтому в ответ я писала акт возражения, по результату которого ревизор доначислила страховых, пени и штраф в размере до 50 руб. что-то там за 3 проверяемых года. Ну ей тоже надо что-то найти в результате проверки, с этим уже мы не спорили )))) :ab:
Общалась сейчас с инспектором, она не против того, что ИП могли работать без ккм, но я должна доказать ей факт оплаты. Видите ли товарный чек не доказывает именно факт передачи денег. Говорит, что в таком случае нужно: либо чтоб ип писали на обратной стороне товарного, что не применяют ккт на основании..... и подпись+печать, либо брать фото/скан документа, где прописано какую систему налогообложения применяет данный ип (чтоб доказать, что они имеют право работать без ккм)
Требования-накладные ей тоже не докажут именно передачу денег. :want_to_eat:
У меня конечно суммы смешные, поэтому она вроде лояльно пока ко мне относится. Но все равно обидно(((
Посмотрим, может обойдется малой кровью ))
-
Добрый день!
Девочки, кто-нибудь в курсе, как оформить работу всего предприятия с 4 по 7 мая? Нужен приказ с ознакомлением?
-
Добрый день! Ип на енвд получил два решения из разных налоговых (по месту жит-ва и осущ. Деят) за одно и то же нарушение... Одна штрафует на 1000, другая - на 500. Как реагировать?
-
Девочки, подскажите кто сдавал: новый 6НДФЛ надо сдавать, если нет начислений з/п в 1 квартале? 1С не пропускает с нулями, выдает ошибку: ругается, что раздел 1 и 2 должны быть заполнены :al:
По старой форме я сдавала нулевые 6НДФЛ в прошлом году
-
Зачем вообще сдавать нулевой 6-ндфл? :al:
-
Девочки, подскажите кто сдавал: новый 6НДФЛ надо сдавать, если нет начислений з/п в 1 квартале? 1С не пропускает с нулями, выдает ошибку: ругается, что раздел 1 и 2 должны быть заполнены :al:
По старой форме я сдавала нулевые 6НДФЛ в прошлом году
я сдала нулевые - контур тоже ругался, но заполняешь КБК и нули и ок
-
я сдала нулевые - контур тоже ругался, но заполняешь КБК и нули и ок
Спасибо за подсказку, получилось :az: :ax: :ax: :ax:
-
Танюш, а с какой целью сдаешь?
-
Танюш, а с какой целью сдаешь?
на всякий случай
https://www.kontur-extern.ru/info/nulevoj-6-ndfl
-
Коллеги, кто в каком банке обслуживается по валютным счетам? расскажите, кто где, и как тарифы, скорость исполнения платежей, не пьют ли кровь при этом. Наш банк ох...л, хотим перейти в другой
-
Коллеги, кто в каком банке обслуживается по валютным счетам? расскажите, кто где, и как тарифы, скорость исполнения платежей, не пьют ли кровь при этом. Наш банк ох...л, хотим перейти в другой
Альфабанк и Сельмашбанк. Альфа удобнее, но комиссии выше. В Сельмашбанке тарифы низкие, но банк-клиент замороченный :be: . Наша бухгалтер с ним так и не разобралась, даже программист банка не знает как им пользоваться :ag:. Носим бумажные документы, благо банк рядом. И валюту только до 11 ч утра надо покупать
Мне еще советовали Донкомбанк с низкими тарифами, но сама пока не работала с ним.
-
eliza878 спасибо :ax: посмотрю их
-
День добрый , где-то видела тему про открытие ИП, расчетного счета, это здесь обсуждается?
-
Девочки, подскажите :ax:. ООО на усн, розничный магазин, делают и продают кофе. Как мне его в 1С делать? Через комплектацию? Т.е. делать каждый день комплектацию 10 напитков(пример) кофе, сахар, молоко и тд.
И еще у меня вопрос по новому документу для ФСС. Новая форма, которая сдается один раз в фСС по сотруднику, пишут, что при приеме на работу нужно её отправлять в ФСС?
-
И еще у меня вопрос по новому документу для ФСС. Новая форма, которая сдается один раз в фСС по сотруднику, пишут, что при приеме на работу нужно её отправлять в ФСС?
Я так поняла, что эти сведения работодателю получить надо от работника один раз при приеме на работу или при их изменении (например банковского счета). А в ФСС их передавать только в комплекте с остальными документами при назначении пособия. Ранее в ФСС для назначения пособия необходимо было передавать заявление от работника, в состав которого эти сведения и входили. Теперь заявление отменено и вместо него подаем только сведения. Вот как-то так.
-
Как называется документ? Что-то я пропустила. А то я в следующем месяце буду принимать людей, чтоб чего не доотчитаться.
-
Там всё то же самое, что в заявлении старого образца указывалось, эти данные и так берутся при приёме - ИНН, СНИЛС, пасп.данные, прописка, реквизиты карты, конт.тел.
Так и называется - Сведения о застрахованном лице.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/a484b107f5f8d9ca5314608bef23fe067a63fbcb/
-
Девочки,пришло вчера уведомление о транспортном налоге ( по новым правилам же теперь) , в раздел требования. Но нет кнопки, которой обычно отвечаю, что требование получено. Как у вас, тоже не требует ответа и нет кнопки, чтоб ответить оператору, что получено?
-
Девочки,пришло вчера уведомление о транспортном налоге ( по новым правилам же теперь) , в раздел требования. Но нет кнопки, которой обычно отвечаю, что требование получено. Как у вас, тоже не требует ответа и нет кнопки, чтоб ответить оператору, что получено?
у меня была кнопка, в сбис
-
У меня Контур кнопка есть, но в самом расчете начисления за 3 квартала 2020 года, а 4 квартала нет
Девочки,пришло вчера уведомление о транспортном налоге ( по новым правилам же теперь) , в раздел требования. Но нет кнопки, которой обычно отвечаю, что требование получено. Как у вас, тоже не требует ответа и нет кнопки, чтоб ответить оператору, что получено?
-
:al: странно,почему у меня нет кнопки, завтра надо разбираться :ak:, и да, начислено только за три квартала, за 4-й нет тоже.
-
Там всё то же самое, что в заявлении старого образца указывалось, эти данные и так берутся при приёме - ИНН, СНИЛС, пасп.данные, прописка, реквизиты карты, конт.тел.
Так и называется - Сведения о застрахованном лице.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32451/a484b107f5f8d9ca5314608bef23fe067a63fbcb/
а подскажите, не пойму, это при приеме надо отправлять???? или когда сотрудник заболел один раз отправил в ФСС и все?
-
Девы, подскажите по лимиту кассы, тыщу лет с ним не сталкивалась...
Розничная торговля, на начало года был установлен лимит кассы, сейчас есть необходимость его увеличить, изменились обороты, для расчета лимита я могу взять 1 квартал этого года, или только данные прошлого года?
-
а подскажите, не пойму, это при приеме надо отправлять???? или когда сотрудник заболел один раз отправил в ФСС и все?
Да ктож его знает :al: Формулировки расплывчатые, фсс по этому поводу разъяснений не давал.
Мне понятно только, что оправить надо в течение 5 календарных дней с момента получения сведений от работника или при назначении пособия.
3. Страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом (его
уполномоченным представителем) документов (сведений), указанных в пункте 2 настоящего Положения, представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись представленных документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.
А насчет в какие сроки получать тоже толком не понятно.
При трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной (иной) деятельности застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы (службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю и территориальному органу Фонда для выплаты страхового обеспечения (далее - сведения о застрахованном лице), по форме, утверждаемой Фондом. Сведения о застрахованном лице оформляются в виде документа на бумажном носителе либо формируются в форме электронного документа.
Кстати, в контур-экстерне нет возможности подать сведения отдельно, только при назначении пособия.
-
Девочки, подскажите,
Мы ооо на осно, торговая фирма. Купили медицинские шкафы для перепродажи. Поставщик выставляет доки без ндс, а мы какой ндс должны поставить, если продаем их НЕ в медицинское учреждение.
Поставщик говорит, что мы должны продавать их по ставке 20%. Подскажите, так ли? Разве мы не можем продать их без ндс или по ставке 10%?
Никогда не сталкивалась с мед товарами
Копию регистрационного свид-ва на этот товар поставщик предоставил.
-
Девочки, пожалуйста, подскажите кто должен заключать договор на вывоз мусора в арендуемом помещении, арендодатель или арендатор?
-
Девочки, пожалуйста, подскажите кто должен заключать договор на вывоз мусора в арендуемом помещении, арендодатель или арендатор?
кто прописан в договоре аренды. У нас несколько помещений, и везде по разному, но чаще всего арендатор.
-
кто прописан в договоре аренды. У нас несколько помещений, и везде по разному, но чаще всего арендатор.
Спасибо, просто уже сколько арендуем ни разу не платили, договор стандартный из года в год, а на днях пришли с требованием заключать договор вывоза ТКО. Скажу арендатору посмотреть договор.
-
Посмотрели, в договоре по мусору ничего не прописано, обязан ли арендатор платить за мусор?
-
Посмотрели, в договоре по мусору ничего не прописано, обязан ли арендатор платить за мусор?
Если в договоре аренды нет упоминания что арендодатель принимает на себя вывоз вашего мусора, то договор на вывоз должен заключать собственник мусора, т.е арендатор. Посмотрите 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ст.24,7
-
Коллеги, добрый день! Скажите, как вы начисляете аванс по зар.плате?
вопрос не для споров, интересует только кто, как начисляет
-
Коллеги, добрый день! Скажите, как вы начисляете аванс по зар.плате?
вопрос не для споров, интересует только кто, как начисляет
по отработанному
-
Девочки, если договор с Чистым городом заключён в июне этого года, а они выставляют арендатору счёт на оплату с 01.01.2019г то есть за 2,5 года, это правомерно? Есть возможность оспорить и платить с момента заключения договора?
-
Не думаю.
-
Девочки, если договор с Чистым городом заключён в июне этого года, а они выставляют арендатору счёт на оплату с 01.01.2019г то есть за 2,5 года, это правомерно? Есть возможность оспорить и платить с момента заключения договора?
а вы по нормативам заключали или по факту? если по факту, то пусть предоставят квитанции с росписью ваших сотрудников по фактическим выездам.
-
а вы по нормативам заключали или по факту? если по факту, то пусть предоставят квитанции с росписью ваших сотрудников по фактическим выездам.
По нормативам.
-
Доброе утро.
Пришло требование камералка 3 НДФЛ, помимо разъяснений просят:
-книга доходов и расходов;
– документы, подтверждающие сумму фактически произведенных расходов копий документов и составление
реестра расходов, а также копий первичных документов подтверждающих их оплату.
Можно как-то отвертеться и не давать копии? У меня это будет почти 5000 листов.
-
Книгу и реестр расходов всегда сразу с декларацией отправляю. Отвертеться можно, если требование по 88 статье. Я бы направила книгу (прямо из 1с сохраняется) и реестр (прямо из книги делаю, только обзываю реестром :girl_haha:) без первички, если 88 статья. Зачастую в этих требованиях они ссылаются на несоответствие выручки по НДС с доходом по декларации, тогда напоминаю, что такое метод начисления и кассовый метод.
-
Книгу и реестр расходов всегда сразу с декларацией отправляю. Отвертеться можно, если требование по 88 статье. Я бы направила книгу (прямо из 1с сохраняется) и реестр (прямо из книги делаю, только обзываю реестром :girl_haha:) без первички, если 88 статья. Зачастую в этих требованиях они ссылаются на несоответствие выручки по НДС с доходом по декларации, тогда напоминаю, что такое метод начисления и кассовый метод.
Так и есть. 88ст и несоответствие выручки по НДС с доходом по декларации. Про несоответствие каждый год спрашивают, первичку первый раз запросили.
И туда же пояснения:
- по наличию остатков товара по состоянию на 01.01.2020 г. на 31.12.2020 г.;
– по наличию дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 г. на 31.12.2020 г. (с
расшифровкой по контрагентам);
– расшифровку выручки поступившей на расчетный счет по всем операциям подлежащих налогообложению
и неподлежащих налогообложению;
– расшифровку суммы расходов на выплату вознаграждения в пользу физических лиц, амортизационных
начислений, прочих расходов;
С приложением копий документов:
– приказ об учетной политике;
– копию штатного расписания;
Что-то много хотят в этот раз.
-
На тот же перечень намедни давала:
- Осв по 60 и 62, сохранила в экселе, убрала лишнее, обозвав "расшифровками"
- осв по 41
- расписала постатейно поступления на р/с, тем самым обосновала соответствие дохода по декларации
- напомнила, что книгу и реестр расходов нарравлялись вместе с декларацией
- напомнила о кассовом и начисления методах.
Приказ по уп и штатку я обычно игнорю в требованиях.
Вам прислали стандартный перечень, они только адресатов в требованиях меняют.
-
Первичку они в рамках камералки и по 88 статье не имеют права запрашивать, обычно пишут 'можете предоставить". В вышеописанном мной требовании было без "можете", но то, что не обязаны, я никогда не предоставляю.
-
Первичку они в рамках камералки и по 88 статье не имеют права запрашивать, обычно пишут 'можете предоставить". В вышеописанном мной требовании было без "можете", но то, что не обязаны, я никогда не предоставляю.
Ну и я не буду. Спасибо. :ax:
-
Главное, чтобы было из ответа понятно, почему разница (кассовый метод и наличие дебиторки), ну и книга с реестром расходов постатейным.
-
разобралась :wallbash:
-
Коллеги, мне нужна помощь разобраться с начислением квитанций в Айлант:Управление ЖКХ базовая. Это ТСЖ и еще есть вопросики. Кто может помочь платно, напишите в личку :ax:
-
Я тоже вошла, у меня там только чеки на оплату моб.связи и дом.интернета. Магазинных чеков нет.
там видимо, партнеры - хофф, озон, тоже мтс
вопрос чьи это партнеры))
-
Барышни, подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Прочла, что можно с 1 июля у налоговиков оформить электронную подпись квалифицированную, бесплатно
Где и как это можно сделать, если это вообще правда?
-
Да, правда, прямо в налоговой
quote author=Диан-очка link=topic=161243.msg10173249#msg10173249 date=1625516635]
Барышни, подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Прочла, что можно с 1 июля у налоговиков оформить электронную подпись квалифицированную, бесплатно
Где и как это можно сделать, если это вообще правда?
[/quote]
-
Только для ИП, руководителей юр.лиц, адвокатов и нотариусов. Запись бесплатна, но сам носитель (токен, джакарта) - покупать в аккредитованном УЦ.
Физлицам всё платно в тех же аккредитованных УЦ.
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, счет фактура с 1 июля не поменялась? Осталась пока прежней?
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, счет фактура с 1 июля не поменялась? Осталась пока прежней?
Поменялась
-
Только для ИП, руководителей юр.лиц, адвокатов и нотариусов. Запись бесплатна, но сам носитель (токен, джакарта) - покупать в аккредитованном УЦ.
Физлицам всё платно в тех же аккредитованных УЦ.
Ага, носитель свой надо. У контура по 1000 руб купить можно. Плюс нужна будет лицензия КриптоПро.
Там же на год за 1000 руб, бессрочная - 2500.
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, счет фактура с 1 июля не поменялась? Осталась пока прежней?
Новая. Добавили колонки для данных по отслеживаемым товарам
-
Новая. Добавили колонки для данных по отслеживаемым товарам
Спасибо :ax:
-
Новая. Добавили колонки для данных по отслеживаемым товарам
Добавили и строчку 5а, где отображается документ-основание. Жаль, ибо мы всегда при предоставлении доков по встречкам любили перемешать накладные и с-ф, особенно ежели доков коробок этак 5, или по отдельности сшить. Сомневаюсь, конечно, что первичку объёмом более 100 листов вообще кто-то с пристрастием смотрит, но мысль о том, что делаешь хоть какую-то пакость фискалам, завсегда грела душу :girl_haha:
-
Девочки, может кто в курсе, где в Ростове можно пройти обучение по 115ФЗ для ИП оказывающего бухуслуги? Желательно дистанционно.
-
Добрый вечер!
Ставки УСН на 2021г. для пострадавших 4,5% и 7,5%, для остальных 6% и 10%?
-
Добрый вечер!
Ставки УСН на 2021г. для пострадавших 4,5% и 7,5%, для остальных 6% и 10%?
а где прописаны такие ставки? Мы считаем 6 ,хотя мы пострадавшие.
-
а где прописаны такие ставки? Мы считаем 6 ,хотя мы пострадавшие.
Традиционно здесь:
https://www.donland.ru/documents/2159/
Статья 11, п.4
-
да да да, именно на этот закон я ориентировалась. Ставки п.3 действовали в 2020г, п.4 в 2021г., наверное не дописали период действия
-
Период действия прописан ы конце, статья 15, пункт 11
-
Ольга, спасибо Вам большое!!!!
-
Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться - закрыто обособленное в 1 квартале, сдавала за него декларацию на прибыль и 6 ндфл. Теперь во втором квартале мне надо сдавать их? За 6 ндфл нашла информацию, вроде не требуется. А как с декларацией на прибыль? Заранее спасибо.
-
Девочки, может кто в курсе, где в Ростове можно пройти обучение по 115ФЗ для ИП оказывающего бухуслуги? Желательно дистанционно.
не в Ростове, но дистанционно
https://115fz.pro/
-
не в Ростове, но дистанционно
https://115fz.pro/
Спасибо
-
Девочки, подскажите .
Принимаем на работу гражданина Армении. В миграционную службу отправляем письмом Уведомление о заключении тр. договора (прил. №7 к приказу МВД №536 от 30.07.2020г.) сшитое с печатью и копию трудового договора заверенного работодателем? и все? или что то еще нужно им отправить?
-
Девочки, помогите разобраться. ИП на УСН доходы минус расходы, оформил патент с 5 февраля. Деньги по услугам, оказанным в январе (на УСН) приходят во втором квартале. Какие расходы я могу учитытвать при расчете УСН - все расходы за второй квартал, расходы за январь?
-
Подскажите, пожалуйста, собираюсь отправить расчет больничного (первый раз сталкиваюсь). Подскажите, какие-то манипуляции перед этим сделать нужно? Может отчет какой-то сдавать нужно было :al:
-
Девочки, помогите разобраться. ИП на УСН доходы минус расходы, оформил патент с 5 февраля. Деньги по услугам, оказанным в январе (на УСН) приходят во втором квартале. Какие расходы я могу учитытвать при расчете УСН - все расходы за второй квартал, расходы за январь?
С февраля УСН + патент? или только патент?
если с 5 февраля только патент, то к УСН будут относиться только те расходы, которые документально оформлены до 05 февраля.
Если у вас сейчас УСН + патент, то необходимо вести раздельный учет доходов, расходов, расчетов, имущества и обязательств.
Для патента и для УСН ведутся отдельно КУДИР.
-
Подскажите, пожалуйста, собираюсь отправить расчет больничного (первый раз сталкиваюсь). Подскажите, какие-то манипуляции перед этим сделать нужно? Может отчет какой-то сдавать нужно было :al:
Нет, никаких отчетов. Если программа будет предлагать отправить и электронный ЛН (если он у Вас электронный), не отправлять, только реестр с расчетом.
-
Девочки возник вопрос по отражению больничных в разделе 3 ( расчета по страховым взносам).
1.Если например у меня работник получил за июнь 15000, из них за 3 дня больничного 5000 руб. То эти выплаты отражаю с кодом категории НР ( в строке 140 вся сумма - 15000руб, а в строке 150 за минусом больничного - 10000 руб).
2. Если у меня работник получил за июнь 25000, из них за 3 дня больничного 5000 руб.
То 12792руб отражаю с кодом категории НР ( в строке 140 и строке 150 будет сумма 12792 руб).
А все свыше включая больничный с кодом МС ( в строке 140 сумма 25000-12792 =12208 , а в строке 150 12208-5000=7208)
в программе 1с бухгалтерия, автоматически суммы больничных ( не зависимо от того превышает или нет база МРОТ)плюсуются к разделу с кодом НР.
Не пойму , как правильно в итоге, как я описала или как в программе делается? :scratch:
-
Девочки, такая ситуация. ИП было закрыто в 2017 году. На днях прислали письмо по недоимке, на одном ОКАТО переплата, на другом недоимка. Можно перезачесть, но остается пеня 9 тыс. Вопрос такой: могут ли списать пени, если прошло 3 года?
-
Девочки ,подскажите пожалуйста, ИП на патенте+УСН, первый патент выдали на 3 месяца, с апреля получили новый, вид деятельности один и тот же, оплату за оказанные услуги по первому патенту получили после его окончания, как правильно учитывать эти поступления на УСН?
-
Добрый день!Если у кого-то есть толковый программист, разбирающийся в 1 С Комплексная автоматизация 2.4, дайте, пожалуйста, контакты, очень нужно :bc:
-
Добрый день! Помогите, пожалуйста, ответить налоговой. Прислали требование о предост.пояснений по применению ставки 1% усн в 2020 (ИП пострадавший по основному оквэд сдает в аренду помещение на усн - 68.2(не пострадавший). Мы же имели право на 1%? Правильно?
-
Добрый день! Помогите, пожалуйста, ответить налоговой. Прислали требование о предост.пояснений по применению ставки 1% усн в 2020 (ИП пострадавший по основному оквэд сдает в аренду помещение на усн - 68.2(не пострадавший). Мы же имели право на 1%? Правильно?
Не имели.
Девочки ,подскажите пожалуйста, ИП на патенте+УСН, первый патент выдали на 3 месяца, с апреля получили новый, вид деятельности один и тот же, оплату за оказанные услуги по первому патенту получили после его окончания, как правильно учитывать эти поступления на УСН?
Не понятно, что значит "вид деятельности тот же". Патенты на один и тот же вид деятельности? Тогда причем тут УСН? Предполагаю, что первый патент получали на квартал, и второй по тому же виду деятельности на второй квартал (или на больший срок)? И во втором квартале зашли деньги? Тогда это всё доход псн.
-
Не имели.
Спасибо, Ольга! Но на "прощение" авансов за 2кв., уменьшенных на ав.за 1кв,имели.Верно?
-
На мой взгляд, нет, не смотря на очевидную размытость формулировки в законе по льготам прошлого года. С чего, если вы в течение года вели деятельность по другому ОКВЭД, а не по тому, которому предоставляется льгота? Но ИП не подтверждают ОКВЭД в ФСС, так что можете, конечно, пободаться. У вас же, как я понимаю, все поступления от непострадавшего вида деятельности, и это обозначено в назначении платежа (т.е. прозрачно для налоговиков)? В этом году по льготам четко прописали, что обязательным условием должна быть соблюдена процентовка выручки именно по пострадавшему виду деятельности, и ОКВЭД должен быть основным. Почитайте 843-ЗС по прошлогодним льготам и примите решение. Я бы бодалась только если по основному ОКВЭД хоть какие-то поступления были, в противном случае нет, и считаю это справедливым и логичным. Но моё личное мнение не последняя инстанция, и мне тоже интересно, что думают другие участники темы.
-
Там же вроде по налогу на имущество были льготы какие-то для арендодателей коммерч.недвижимости? (мне не актуально, поэтому пристрастно не вникала, может, и приснилось мне)))
-
Попробуйте ответить просто без подробностей что-нить вроде:
На Требование №.... от ...... сообщаю, что предпринимательская деятельность, которую я веду, согласно основному ОКВЭД-2 - такая-то (свой основной пострадавший ОКВЭД), и согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020г. №434, я являюсь субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях, следовательно, согласно Решению Ростовской-на-Дону городской думы 6го созыва от 21.04.2020г. №841, имею право на применение пониженной ставки налога УСН 1% на 2020 год.
Просто у нас в аналогичных требованиях всегда звучало еще "подтвердите факт ведения данной деятельности", а вам подтверждать нечем.
-
"3. В случае, если при применении упрощенной системы налогообложения объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством Российской Федерации отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующих отраслях российской экономики определяется по коду вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей."
Т.е. подразумевается, что предприниматель осуществляет деятельность в этих отраслях, а не просто они у него в выписке торчат. А вы деятельность вели совершенно иную.
-
девочки, не на тот кбк внутри НДФЛ уплачен налог, чем грозит.? Бежать в налоговую и писать на уточнение платежа? Долго переносят, сумма большая.
-
Конечно, пишите заявление на уточнение, и все будет ок, без пени. Ну сколько долго, 30 дней? Так вам за эти 30 дней даже требование не факт что выставят, всё успеете перенести.
-
Нет. Уже 45 дней. НДФЛ нерезидента с дивидендов 15проц.Отнесла к кбк по прогрессивной шкале, где 15 процентов. Так поняла, что ко всем видам дохода поменялся кбк где ставка 15 процентов. А получается, что нужно было старый кбк же указывать?
-
И как лучше сделать. завтра написать заявление на уточнение кбк ( по их форме?), а только потом сдать корректировочную декларацию? Или можно отправить, а потом написать? Они меня по телефону на комиссию вызывают, думаю идти покаяться, может не оштрафуют
-
Сходила.Надеюсь все закончится без последствий для нас.Сказали сдать уточненку ,а потом только узнавать как прокамералят ,то сдать заявление на уточнение платежа.
-
Честно говоря, совсем не поняла, что куда вы отнесли и куда уплатили :scratch:. Но переживаете зря. Платеж в итоге уточнится нужной датой, если вы вовремя уплатили, а на требование об уплате тоже прилично времени отведено, чтобы все успеть перенести до инкассового списания. Зачем к ним ходить? Я на "вызывают по телефону" вообще не вижу смысла реагировать, особенно они любят "налог на страх" о телефону впаривать, есть офиц.документооборот, а на требование о предоставлении пояснений и даже на уведомление о вызове можно ответить письменно: мол, так и так, перепутали, уже откорректировали, уточнили, с уважением, Пух.
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста как проверить иностранную компанию?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, со склада надо сделать перемещение/списание материалов на объект через сотрудника. Как и каким документом это правильно оформить?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, со склада надо сделать перемещение/списание материалов на объект через сотрудника. Как и каким документом это правильно оформить?
В 1с БП в закладке Склад есть и Перемещение (передача между складами), и Расход материалов (окончательное списание ).
Не совсем понятно, что значит списание на объект через сотрудника, если вы хотите списать использованные в процессе деятельности материалы, то это делается документом Расход материалов (Требования-накладные), там печатная форма - Акт на списание.
-
В 1с БП в закладке Склад есть и Перемещение (передача между складами), и Расход материалов (окончательное списание ).
Не совсем понятно, что значит списание на объект через сотрудника, если вы хотите списать использованные в процессе деятельности материалы, то это делается документом Расход материалов (Требования-накладные), там печатная форма - Акт на списание.
Спасибо большое за ответ :ax:
-
Добрый вечер, девушки ,подскажите, пожалуйста. Оквэд
85.41 усн доходы. В этом году ставка 0% правильно я понимаю ?
-
Добрый день! Девочки, может кто сталкивался с такой ситуацией как у меня: умер отец ребенка, оформила пенсию по потере кормильца. Можно ли как-то уменьшить вычеты на работы с моей зарплаты, и выгодно ли, если ежегодно подаю декларацию и получаю возврат за купленную мной квартиру.
Работодатель мой с таким не сталкивался, не знают куда смотреть.
Спасибо!
-
Налоговый вычет в двойном размере вправе получить родитель, опекун, попечитель или усыновитель, признанный единственным. Происходит это в следующих случаях:
решением суда признан статус безвестно отсутствующего или смерть второго родителя;
второй родитель не установлен. Подтверждается свидетельством о рождении или справкой ЗАГСа, где вписан один родитель;
при добровольном отказе от вычета одного родителя в пользу второго
1.да, можно
2. Выгодно.
-
:witch:
Налоговый вычет в двойном размере вправе получить родитель, опекун, попечитель или усыновитель, признанный единственным. Происходит это в следующих случаях:
решением суда признан статус безвестно отсутствующего или смерть второго родителя;
второй родитель не установлен. Подтверждается свидетельством о рождении или справкой ЗАГСа, где вписан один родитель;
при добровольном отказе от вычета одного родителя в пользу второго
1.да, можно
2. Выгодно.
Спасибо за ответ! Можно уточнить, мне на работе его оформить? И при подаче декларации тоже это как-то учитывается, в налоговую тоже нести свидетельство о смерти?
-
заявление написать и свидетельство о смерти приложить
-
:witch:
Спасибо за ответ! Можно уточнить, мне на работе его оформить? И при подаче декларации тоже это как-то учитывается, в налоговую тоже нести свидетельство о смерти?
Как хотите. Там эти копейки... Я не люблю заморачиваться. В декларации указываю вычет. Так хоть видно эту сумму.
На работе не показываю.
-
А в чем заморочки? Три кнопки нажать вычет забить в сотрудника? :scratch: Копейки-не копейки, а за год две тыщи набегает.
-
А в чем заморочки? Три кнопки нажать вычет забить в сотрудника? :scratch: Копейки-не копейки, а за год две тыщи набегает.
в зарплату их не видно, особенно если зп черная, я двойной вычет на детей сама в декларации подаю. ну у меня и сумма более ощутимая - 23088 (177600/100*13)
-
А в чем заморочки? Три кнопки нажать вычет забить в сотрудника? :scratch: Копейки-не копейки, а за год две тыщи набегает.
Мне нравится общая сумма. И так как декларацию я тоже подаю, мне приходит сумма на 2 тыс. больше.
Мне также нравилось ранее получать зп одной суммой. Исключительно мне так удобнее было. Как делают сотрудники, мне все равно.
-
А, теперь, дошло. Кучкуете :girl_haha:
-
А, теперь, дошло. Кучкуете :girl_haha:
Дааа :ae: :ag: :ag: а то по мелочи разлетается, я даже глазом моргнуть не успеваю.
-
Добрый день. Не знаю, сюда ли с этим вопросом, может кто поможет. Сдала 3-НДФЛ на возврат (покупка недвижимости). Камералка закончена , сумма на возврат подтверждена. Но в возврате отказали (по заявлению), потому что в карточке расчета с бюджетом не отражена сумма переплаты. Действительно в Личном кабинете налогоплательщика в переплате стоит 1 руб. И что теперь делать?
-
Написать на сайт+позвонить в налоговую
-
Добрый вечер.Подс4ажите пожалуйста.Сын с июля пошел в армию.На него был оформлен налоговый вычет (на работе в зарплате).Это же нужно сообщить в расчетный отдел ,что он у нас уже не студент?
-
Добрый вечер.Подс4ажите пожалуйста.Сын с июля пошел в армию.На него был оформлен налоговый вычет (на работе в зарплате).Это же нужно сообщить в расчетный отдел ,что он у нас уже не студент?
Ох, в вопросе "смешались в кучу кони, люди" ... Приходится догадываться, что Ваш учился и одновременно работал и сам оплачивал свое обучение. Вычет на обучение предоставляли на работе по справке из налоговой. Так? Сообщать в таком случае ничего никому не надо. Ибо если есть доходы облагаемые НДФЛ на работе, то дают вычет, нет доходов -нет вычета, его давать не с чего.
-
Спаибо большое,что ответили.Я наверное неправильно спросила, не знала как сказать.Когда зарлату начисляют,на детей уменьшают процент налога (я приносила доки на детей,старший был учащимся)
.А ейчас ушел в армию.
-
Спаибо большое,что ответили.Я наверное неправильно спросила, не знала как сказать.Когда зарлату начисляют,на детей уменьшают процент налога (я приносила доки на детей,старший был учащимся)
.А ейчас ушел в армию.
если ему 18 лет исполнилось в этом году, то вычет положен до конца этого года
-
Закончил колледж,21 год.
-
Закончил колледж,21 год.
Вы же в бухгалтерию справку приносили,
обычно там период обучения указан, например, с сентября 2020г. по июнь 2021г.,
т.е. ваша бухгалтерия сама это отслеживает, скорее всего.
-
.
-
Добрый день! Девочки, можно закрыть организацию с долгом? Долг образовался, так как с другой нашей организации оплачивали за аренду. Других движений не было.
-
Может кто-кто может поделиться Уставом со всеми изменениями? Не меняли с 2009 года.
-
Добрый день! Девочки, можно закрыть организацию с долгом? Долг образовался, так как с другой нашей организации оплачивали за аренду. Других движений не было.
Полно фирм в Ростове этим занимается. Через продажу бизнеса или реорганизацию со слиянием/присоединением. А добровольная ликвидация -только после погашения долга.
-
Добрый день! Девочки, можно закрыть организацию с долгом? Долг образовался, так как с другой нашей организации оплачивали за аренду. Других движений не было.
спишите долг и добровольно ликвидируйтесь
-
Девочки, подскажите, не могу найти на донлэнд никакого документа касаемо субсидий для ИП (ООО,самозанятым) из пострадавших отраслей. В Москве есть с 1 сентября такие выплаты.,а в Ростове? Никто не сталкивался? Или наши ограничительные меры в августе 2021г, не совсем "ограничительны" для выплаты субсидий?)Говорю про субсидии в текущее время.
-
Девочки, подскажите, не могу найти на донлэнд никакого документа касаемо субсидий для ИП (ООО,самозанятым) из пострадавших отраслей. В Москве есть с 1 сентября такие выплаты.,а в Ростове? Никто не сталкивался? Или наши ограничительные меры в августе 2021г, не совсем "ограничительны" для выплаты субсидий?)Говорю про субсидии в текущее время.
Ольчик, пониженные ставки по УСН и ПСН видела?
-
Ольчик, пониженные ставки по УСН и ПСН видела?
Оль, только этот (майский) Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС :al:
Ростовская область
Пониженная ставка налога по УСН
С 01.01.2021 по 31.12.2021 при применении УСН устанавливается налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, определяемых постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434:
- в размере 4,5%, если объектом налогообложения являются доходы;
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Осуществление организациями и индивидуальным предпринимателем деятельности определяется по коду ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и сведения об организации и индивидуальном предпринимателе должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 01.01.2021. За налоговый (отчетный) период выручка по основному виду деятельности от реализации продукции (работ, услуг) должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки
Уменьшение потенциально возможного годового дохода при ПСН
В 2021 г. размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в таблице ст. 9.1 Областного закона Ростовской области от 10.05.2012 N 843-ЗС и относящимся к определяемым постановлением Правительством РФ от 03.04.2020 N 434 отраслям российской экономики, применяется с понижающим коэффициентом 0,75. При этом осуществление индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствующих отраслях российской экономики определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРИП, и сведения об индивидуальном предпринимателе должны быть внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 01.01.2021
-
Девочки,может быть у кого-то контакты тендеровика , поделитесь, плиз, в личку. Нужен опытный человек.
-
Коллеги, большая просьба :ax: может кто нибудь зайти в доступный личный кабинет ИП и проверить: в заявлении на получение патента в окошке выбора *с работниками или без работников" выходит пустая строка :aq: все остальные окна рабочие. Это у всех так стало сломано или только у моего ИП?
-
Коллеги! Может ли ФСС проводить сейчас выездную плановую по травматизму? мораторий на это не распространяется?
-
Девочки, подскажите ИП 6% доход пришло с налоговой сообщение о факте излишней уплаты налога: Страх взносы на пенсионное страх в фиксир размере в ПФ на выплату страх пенсии за период с 01.01.2017 . Указано за период 2020. Получается переплалили за 2020г с дохода свыше 1%?
Какой акт или справку запросить у налоговой, чтобы понять от куда образовалась переплата? Оплачивала по моим подсчетам все четко, к пострадавшим по Оквэд не попадали. Ни могу потянет от куда она взялась.
И ещё подскажите я ее могу зачесть же в оплате , когда в 2022г буду доплачивать налог свыше 300тр? Или может их сейчас вернуть на расчётный счет? На оплату усн за 3 кВ я же их перезачесть не могу?
-
Девочки, подскажите ИП 6% доход пришло с налоговой сообщение о факте излишней уплаты налога: Страх взносы на пенсионное страх в фиксир размере в ПФ на выплату страх пенсии за период с 01.01.2017 . Указано за период 2020. Получается переплалили за 2020г с дохода свыше 1%?
Какой акт или справку запросить у налоговой, чтобы понять от куда образовалась переплата? Оплачивала по моим подсчетам все четко, к пострадавшим по Оквэд не попадали. Ни могу потянет от куда она взялась.
И ещё подскажите я ее могу зачесть же в оплате , когда в 2022г буду доплачивать налог свыше 300тр? Или может их сейчас вернуть на расчётный счет? На оплату усн за 3 кВ я же их перезачесть не могу?
Очень интересно.Нам тоже вчера пришло такое сообщение.Но у нас ИП доходы минус расходы.
-
Коллеги! Может ли ФСС проводить сейчас выездную плановую по травматизму? мораторий на это не распространяется?
фиг его знает, у нас пришли
-
Девочки, подскажите ИП 6% доход пришло с налоговой сообщение о факте излишней уплаты налога: Страх взносы на пенсионное страх в фиксир размере в ПФ на выплату страх пенсии за период с 01.01.2017 . Указано за период 2020. Получается переплалили за 2020г с дохода свыше 1%?
Какой акт или справку запросить у налоговой, чтобы понять от куда образовалась переплата? Оплачивала по моим подсчетам все четко, к пострадавшим по Оквэд не попадали. Ни могу потянет от куда она взялась.
И ещё подскажите я ее могу зачесть же в оплате , когда в 2022г буду доплачивать налог свыше 300тр? Или может их сейчас вернуть на расчётный счет? На оплату усн за 3 кВ я же их перезачесть не могу?
Просить надо Выписку операций расчетов с бюджетом. Там будет расшифровка всех начислений/перечислений за тот период, который закажете. Переплату можете вернуть. Можете зачесть в счет будущих платежей. Зачет обязательно провести заявлением в налоговую, чтоб потом проблем не было с уменьшением налога по упрощенке на эту сумму.
-
Девушки, подскажите пожалуйста, что нужно учесть при договорных отношениях с самозанятыми.
Физлицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход, оказывает услуги юрлицу. Перечисляем оплату ему на карту. Составлен договор на оказание услуг. Физлицо предоставляет чек, сформированный в ЛК на сайте ФНС. Что-то еще?
-
Девушки, подскажите пожалуйста, что нужно учесть при договорных отношениях с самозанятыми.
Физлицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход, оказывает услуги юрлицу. Перечисляем оплату ему на карту. Составлен договор на оказание услуг. Физлицо предоставляет чек, сформированный в ЛК на сайте ФНС. Что-то еще?
Нам ещё самозанятый акт делает
-
Девушки, подскажите пожалуйста, что нужно учесть при договорных отношениях с самозанятыми.
Физлицо, являющееся плательщиком налога на профессиональный доход, оказывает услуги юрлицу. Перечисляем оплату ему на карту. Составлен договор на оказание услуг. Физлицо предоставляет чек, сформированный в ЛК на сайте ФНС. Что-то еще?
Чек+акт. В пп не забывайте прописывать, что перечисляете доход плательщику нпд, чтобы не было повода счесть вашу организацию налоговым агентом.
-
Чек+акт. В пп не забывайте прописывать, что перечисляете доход плательщику нпд, чтобы не было повода счесть вашу организацию налоговым агентом.
Нам ещё самозанятый акт делает
Девочки, спасибо.
-
З.Ы. Мы обычно акты за самозанятых сами делаем - они не всегда компетентны, имеют оргтехнику и т.д., себе дешевле самим подготовить бумажку, какая нас устраивает.
-
Девочки возник вопрос, кто знает разъясните:
отгружаем товар покупателю на сумму менее 100 000 руб.
Наш покупатель берет товар для исполнения своего госконтракта и требует от нас , чтобы мы при отгрузке ему заполнили строку 8 в счет-фактуре.
Как я понимаю, если это не наш госконтракт, то мы ничего не должны заполнять. Или можно пойти на уступки и внести номер, который они дадут?
-
Вся цепочка указывает, насколько помню.
-
Вся цепочка указывает, насколько помню.
Оля, спасибо, а то в интернет перелопатила ничего внятного не нашла -везде пишут про исполнителя контракта
-
Я совсем не уверена в правильности своего ответа. Там ещё куча нюансов - по оборонзаказу этот контракт или нет, по какому фз. Буду за компом - гляну в консультанте. Я очень редко сталкиваюсь с гк, но обычно, если просят, указываю и не заморачиваюсь, тем более, если это прописано в договоре.
-
Девочки возник вопрос, кто знает разъясните:
отгружаем товар покупателю на сумму менее 100 000 руб.
Наш покупатель берет товар для исполнения своего госконтракта и требует от нас , чтобы мы при отгрузке ему заполнили строку 8 в счет-фактуре.
Как я понимаю, если это не наш госконтракт, то мы ничего не должны заполнять. Или можно пойти на уступки и внести номер, который они дадут?
Указывать нужно.И если товар не ваш-тоже бы указать не мешало в локах от поставщика .
Наказания нет по-моему.Просто могут пожурить....типа ай яй яй
-
Девочки, подскажите
ИП оплачивает покупки с алиэкспресс через расчетный счет, как правильно проводить банк в 1с?
Затем ИП планирует эти товары продать ООО, нужны какие нибудь документы, подтверждения для продажи?
Как все правильно это оформить?
-
Указывать нужно.И если товар не ваш-тоже бы указать не мешало в локах от поставщика .
Наказания нет по-моему.Просто могут пожурить....типа ай яй яй
Спасибо. :ax: Да, товар не наш, грузились с завода , везли большую партию себе на склад ещё месяца два назад. Покупатель берет совсем чуть- чуть. Поэтому сделаю только в наших отгрузочных упд
-
Девочки, подскажите
ИП оплачивает покупки с алиэкспресс через расчетный счет, как правильно проводить банк в 1с?
Затем ИП планирует эти товары продать ООО, нужны какие нибудь документы, подтверждения для продажи?
Как все правильно это оформить?
Если УСН-д, то выпишет отгрузочные для ООО и всё, без разницы, как банк проведете, хоть как оплату поставщику, хоть как личные средства ИП.
Если УСН д-р, то тоже фиолетово, как банк проведете, оприходует как излишки и продаст, двойное налогообложение получится, на расходы в данном случае ставить нечего.
ПСН не актуальна, на осн, полагаю, тоже такую лажу никто не замутит))
-
Если УСН-д, то выпишет отгрузочные для ООО и всё, без разницы, как банк проведете, хоть как оплату поставщику, хоть как личные средства ИП.
Если УСН д-р, то тоже фиолетово, как банк проведете, оприходует как излишки и продаст, двойное налогообложение получится, на расходы в данном случае ставить нечего.
ПСН не актуальна, на осн, полагаю, тоже такую лажу никто не замутит))
Спасибо большое, УСН доходы)
-
Добрый день! Не могу найти постановление о субсидиях пострадавшим отраслям или его ещё нет?
-
Добрый день! Не могу найти постановление о субсидиях пострадавшим отраслям или его ещё нет?
Постановление 1849 от 28.10.21
-
Спасибо!
-
Добрый день! Не могу понять, срок сдачи 6-НДФЛ и РСВ переносится для всех? На сайте налоговой ничего не нашла
-
Добрый день! Не могу понять, срок сдачи 6-НДФЛ и РСВ переносится для всех? На сайте налоговой ничего не нашла
Для всех.
https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/activities_fts/11492183/
-
Для всех.
https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/activities_fts/11492183/
Спасибо!
-
Добры день! в отчете РСВ у сотрудника минусом сумма, не могу никак разобраться :bc: :bc: :bc: Как исправить? Что делать?
-
Начать с проверки правильности начисления зп и отражения ее в регл.учете. Откуда тянется, можно посмотреть, нажав кнопочку "расшифровать", стоя на нужной ячейке отчета.
-
Посмотреть отчет Проверка расчета взносов . Если там всё норм, последовательно(!) перезаполнить/перепровести документы, которые были по начислению зарплаты за ошибочный месяц.
-
Начать с проверки правильности начисления зп и отражения ее в регл.учете. Откуда тянется, можно посмотреть, нажав кнопочку "расшифровать", стоя на нужной ячейке отчета.
Отражение в регл. учете в 3 разделе?
-
Посмотреть отчет Проверка расчета взносов . Если там всё норм, последовательно(!) перезаполнить/перепровести документы, которые были по начислению зарплаты за ошибочный месяц.
В отчете по одному из сотрудников (по договору ГПХ) суммы красным идут. Расхождения небольшие.
-
Отражение в регл учете это документ такой, который переносить проводки из зуп в бух. тут для начала надо понимать вы в какой программе работаете зуп или бух?
-
В отчете по одному из сотрудников (по договору ГПХ) суммы красным идут. Расхождения небольшие.
именно потому, который косит у вас в рсв и сумма расхождения сходится?
-
Отражение в регл учете это документ такой, который переносить проводки из зуп в бух. тут для начала надо понимать вы в какой программе работаете зуп или бух?
в бух
-
именно потому, который косит у вас в рсв и сумма расхождения сходится?
Да
-
Девушки, никому подработка не нужна? Моя подруга ищет бухгалтера на удаленку, небольшое ООО, 3 сотрудника, сейчас ОСН, с нового года упрощенка 6%.
-
:ab:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, пришло письмо из ПФР о расхождении сведений СЗВ - М и РСВ с просьбой дать пояснение. У нас там числится только один директор и нет деятельности, сдаю нулевые отчеты. Естественно в РСВ показала, что начислений нет. Какое им дать пояснение, чтоб их удовлетворило ума не приложу. Позвонила в ПФР, сказали, пишите как есть : нет деятельности - нет начислений. Как вы думаете так правильно будет?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, пришло письмо из ПФР о расхождении сведений СЗВ - М и РСВ с просьбой дать пояснение. У нас там числится только один директор и нет деятельности, сдаю нулевые отчеты. Естественно в РСВ показала, что начислений нет. Какое им дать пояснение, чтоб их удовлетворило ума не приложу. Позвонила в ПФР, сказали, пишите как есть : нет деятельности - нет начислений. Как вы думаете так правильно будет?
Я так и пишу, как в ПФР сказали: Финансово-хозяйственная деятельность не ведется, заработная плата директору и учредителю в одном лице не начисляется.
Заполняю прям в их табличке четвертый столбец.
-
Я так и пишу, как в ПФР сказали: Финансово-хозяйственная деятельность не ведется, заработная плата директору и учредителю в одном лице не начисляется.
Заполняю прям в их табличке четвертый столбец.
Спасибо, Вам большое. Так и напишу
-
Я так и пишу, как в ПФР сказали: Финансово-хозяйственная деятельность не ведется, заработная плата директору и учредителю в одном лице не начисляется.
Заполняю прям в их табличке четвертый столбец.
А Вам тоже пишут срочно отработать? При этом сроки конкретные не указывают. :girl_haha:
-
Доброе утро)))
Подскажите, может ли ИП со своего р/с оплачивать личные налоги, транспортный, имущество?
-
Доброе утро)))
Подскажите, может ли ИП со своего р/с оплачивать личные налоги, транспортный, имущество?
может
-
может
Спасибо))) попробую оплатить)))
на практике никогда не сталкивалась, поэтому неизвестно, как банки к этому относятся...
-
Спасибо))) попробую оплатить)))
на практике никогда не сталкивалась, поэтому неизвестно, как банки к этому относятся...
я каждый год плачу. у нас суммы большие наличку выводить для этого с расчетного счета не хотим.
-
За себя и за жену может оплачивать всё, что угодно - хоть налоги, хоть турпоездки, хоть шубку.
-
Добрый вечер, девочки, может кого-то заинтересует, учебному центру срочно требуется преподаватель, бухгалтер практик, работа в вечернее время, с, 18.00 до 21.00, всего 20 будних дней, оплата 16000 р. Отвечу на вопросы в вот сапе 89515013613
-
Кому-нибудь присылают требования по прибыли, носящие "уведомительный характер"? Мне уже два пришло. На трех листах расписано как заполнять авансовые платежи и предлагается самостоятельно проверить свою декларацию. К чему бы это? На него еще и отвечать надо в срок, как на обычное требование.
-
Кому-нибудь присылают требования по прибыли, носящие "уведомительный характер"? Мне уже два пришло. На трех листах расписано как заполнять авансовые платежи и предлагается самостоятельно проверить свою декларацию. К чему бы это? На него еще и отвечать надо в срок, как на обычное требование.
мне по прибыли в пятницу приходило
-
И мне, но у меня по этой фирме реально расхождения по выручке с НДС, т.е. они и раньше при таком раскладе требования слали, даже если разница в рубль из-за округлений, поэтому всегда сверяю выручку подгоняю под НДС. А тут тоже обратила внимание на этот "уведомительный характер, не требующий ответа", но отписку таки отправила :girl_haha:
(http://images.vfl.ru/ii/1638823297/1fabf572/36987874_m.jpg) (http://vfl.ru/fotos/1fabf57236987874.html)
-
Премий к НГ все хотят :sorry:
Мне сегодня уведомление о непредставлении декларации пришло по ИП, у которого работников с 2019 года нет и соответственно весь 2020 и текущий рсв не подавала, всех это устраивало, а тут вдруг "почему за 9 мес не подали?" facepalm
-
Подскажите пожалуйста, что примерно отвечаете по прибыли на эти уведомительные требования.
-
Так ответ зависит от того, что не нравится в ваших декларациях :al:
-
Так ответ зависит от того, что не нравится в ваших декларациях :al:
у меня в уведомлении просто инструкция как рассчитывать
-
У меня такие тоже есть, но в начале ж там идет текст о несхождении данных, а это может быть и нулевка при оборотах по счету (займ, например, поступил), и ещё чего-нибудь, о чем бух наверняка знает. Если всё правильно и нет никаких несостыковок, то я пишу просто типа: всё проверили, никаких расхождений не обнаружили, декларация заполнена верно, спасибо за внимание, до свидания)))
-
...но в начале ж там идет текст о несхождении данных....
В том то и дело, что нет
Просто кусок инструкции как что заполнять
Подскажите пожалуйста, что примерно отвечаете по прибыли на эти уведомительные требования.
Я написала, что самостоятельно проверила декларицию, налог отражен по строке такой-то, авансовые платежи по такой-то, спасибо за инструкцию
-
Я написала, что самостоятельно проверила декларицию, налог отражен по строке такой-то, авансовые платежи по такой-то, спасибо за инструкцию
Это самый прекрасный способ - отвечать их же текстовкой, только в утвердительной форме :ag:
-
В том то и дело, что нет
Просто кусок инструкции как что заполнятьЯ написала, что самостоятельно проверила декларицию, налог отражен по строке такой-то, авансовые платежи по такой-то, спасибо за инструкцию
Спасибо. Так же напишу.
-
Порекомендуйте, пожалуйста , программиста 1с. Шустренького и бюджетного). Нужен частник , не фирма , так как нюансы с программой .
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, для выплаты больничного/пособий при рождении по какой форме надо подавать в фсс данные, по новой (не поняла утвердили ее уже или нет) или по старой, которая была к приказу ФСС от 24.11.2017 № 578?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, для выплаты больничного/пособий при рождении по какой форме надо подавать в фсс данные, по новой (не поняла утвердили ее уже или нет) или по старой, которая была к приказу ФСС от 24.11.2017 № 578?
Сейчас действует приказ №26 от 04.02.21г. А с 1 января вроде ФСС сам будет назначать и выплачивать и при необходимости запрашивать у работодателя необходимые сведения.
-
Сейчас действует приказ №26 от 04.02.21г. А с 1 января вроде ФСС сам будет назначать и выплачивать и при необходимости запрашивать у работодателя необходимые сведения.
Т.е. не надо? Просто передается в фсс реестр?
С 1 января это на детей рожденных с 1 января?
Воюю с бухгалтерией :bb:
Мне больничный по БиР оплатили за три дня до родов, хотя сдала в день получения. Теперь с остальными выплатами, просто кошмар :wallbash:
-
Т.е. не надо? Просто передается в фсс реестр?
С 1 января это на детей рожденных с 1 января?
Воюю с бухгалтерией :bb:
Мне больничный по БиР оплатили за три дня до родов, хотя сдала в день получения. Теперь с остальными выплатами, просто кошмар :wallbash:
Ваша бухгалтерия сейчас на бумаге документы в ФСС подает?
По сравнению со старым порядком практически ничего не изменилось. Убрали заявление на назначение пособия и вместо него ввели новый документ - сведения необходимые для назначения пособия.
Вот тут посмотрите полный перечень необходимых документов для пособий:
https://r61.fss.ru/602701/602726/602728/602731/index.shtml
Что и как будет с января 2022 года мне пока не понятно, пока не вникала.
-
Девочки,приходит проверка по травматизму ФСС .Не знаю ,чем мы их привлекли.Запросила пока только оборотки 69,70,90 и авансовые отчеты.Ранее здесь девочки писали о том ,что к ним тоже приходили с ФСС по "эту душу".Можете подробнее написать на что мне обратить внимание при подготовке документов ,за какие правонарушениях при такой проверке штрафуют ?
-
Девочки,приходит проверка по травматизму ФСС .Не знаю ,чем мы их привлекли.Запросила пока только оборотки 69,70,90 и авансовые отчеты.Ранее здесь девочки писали о том ,что к ним тоже приходили с ФСС по "эту душу".Можете подробнее написать на что мне обратить внимание при подготовке документов ,за какие правонарушениях при такой проверке штрафуют ?
они стараются доначислить страховые взносы, например, переквалифицировать договоры ГПХ, аренды с физ.лицами, авансовые отчеты как выплаты по трудовым договорам, поэтому сначала смотрят оборотки, правда у меня всегда запрашивали и по сч. 71, 91, 76, а потом уже могут дополнительно попросить копии договоров ГПХ, если есть договоры аренды ТС с физ.лицами - к ним ПТС, СТС, авансовые отчеты - смотрят оформление первичных документов, наличие всех реквизитов в кассовых, товарных чеках...
-
они стараются доначислить страховые взносы, например, переквалифицировать договоры ГПХ, аренды с физ.лицами, авансовые отчеты как выплаты по трудовым договорам, поэтому сначала смотрят оборотки, правда у меня всегда запрашивали и по сч. 71, 91, 76, а потом уже могут дополнительно попросить копии договоров ГПХ, если есть договоры аренды ТС с физ.лицами - к ним ПТС, СТС, авансовые отчеты - смотрят оформление первичных документов, наличие всех реквизитов в кассовых, товарных чеках...
Спасибо. :ax:
-
Интересно, что ФСС хочет увидеть на 90м счёте? Каким боком он?
-
Интересно, что ФСС хочет увидеть на 90м счёте? Каким боком он?
Оль, выручку по видам деятельности скорее всего, для % по несчастным случаям
-
Добрый день, коллеги! Всех с Рождеством и Новым годом!
Подскажите, пожалуйста номера телефонов ИФНС 25 и ИФНС 24 г. Ростов-на-Дону
-
:ai:
-
Добрый день! Ни у кого нет телефона отдела камеральных проверок ИФНС 24? Телефоны на официальном сайте не поднимают
-
Добрый день! Ни у кого нет телефона отдела камеральных проверок ИФНС 24? Телефоны на официальном сайте не поднимают
звоните в приемную, они переведут вас в нужный отдел, дозвониться в отдел камеральных проверок я не смогла
-
Добрый день! Ни у кого нет телефона отдела камеральных проверок ИФНС 24? Телефоны на официальном сайте не поднимают
Камералисты разные по разным декларациям и расчетам. Звоните в отдел учета нп и просите номер тел. нужного конкретно вам.
-
Девочки, подскажите, запуталась с выплатами. У нашего сотрудника есть удержание алиментов по исполнительному листу. Ранее мы платили приставам напрямую, но перед НГ они прислали письмо о том, что теперь мы должны перечислять напрямую его жене. Как в 1С 8.3 Бугалтерия это оформить? У меня она идет как физическое лицо.
Мне надо какую-то ведомость создать? Или может какой-то другой документ?
И жену его ввести как нового контрагента, а не как физическое лицо?
-
Девочки, подскажите, запуталась с выплатами. У нашего сотрудника есть удержание алиментов по исполнительному листу. Ранее мы платили приставам напрямую, но перед НГ они прислали письмо о том, что теперь мы должны перечислять напрямую его жене. Как в 1С 8.3 Бугалтерия это оформить? У меня она идет как физическое лицо.
Мне надо какую-то ведомость создать? Или может какой-то другой документ?
И жену его ввести как нового контрагента, а не как физическое лицо?
Жену добавить в справочник контрагентов, ведомость отдельная не нужна. Формируется проводка Дт 70 (Алиментщик) Кт 76.41(жена). И платежка на перечисление - Дт 76.41 Кт 51
-
Жену добавить в справочник контрагентов, ведомость отдельная не нужна. Формируется проводка Дт 70 (Алиментщик) Кт 76.41(жена). И платежка на перечисление - Дт 76.41 Кт 51
Спасибо
-
Девочки, вечер добрый, считаете ли вы безопасный процент вычета по НДС? Смотрю, что в разных источниках для РО то 94 %, то 92% безопасный, а в личном кабинете юр лица по вкладке ( как вас видит налоговая) стоит 89% и по нему сравнение предыдущего года. Чему верить?
-
Девочки, вечер добрый, считаете ли вы безопасный процент вычета по НДС? Смотрю, что в разных источниках для РО то 94 %, то 92% безопасный, а в личном кабинете юр лица по вкладке ( как вас видит налоговая) стоит 89% и по нему сравнение предыдущего года. Чему верить?
Вообще, они конечно всегда стремятся к 89%, но на практике это очень редко бывает. Всё зависит от вида деятельности и подхода конкретной налоговой. "Съедают" и 95-97%, смотря какой район вид деятельности предприятия.
-
Девочки, хэлп!!!
Статистика не принимает отчетность на бумаге... ИП с 1 работником, попал в их очередную выборку, форма МП-микро (натура). Объясняю, что человек все сдает на бумаге и ради них нецелесообразно будет обращаться к уполномоченным представителям, оформлять у нотариуса доверенность и т.п...
Говорят, что с этого года новшества в законодательстве, не важно, кто, что, только электронно...
Это действительно так? :al:
-
Девочки, хэлп!!!
Статистика не принимает отчетность на бумаге... ИП с 1 работником, попал в их очередную выборку, форма МП-микро (натура). Объясняю, что человек все сдает на бумаге и ради них нецелесообразно будет обращаться к уполномоченным представителям, оформлять у нотариуса доверенность и т.п...
Говорят, что с этого года новшества в законодательстве, не важно, кто, что, только электронно...
Это действительно так? :al:
Так и есть, только электронно всем без исключения.
-
Так и есть, только электронно всем без исключения.
да, уже узнала,
к счастью, уполномоченному представителю не нужна нотариальная доверенность) хоть это радует )
-
Девочки, хэлп!!!
Статистика не принимает отчетность на бумаге... ИП с 1 работником, попал в их очередную выборку, форма МП-микро (натура). Объясняю, что человек все сдает на бумаге и ради них нецелесообразно будет обращаться к уполномоченным представителям, оформлять у нотариуса доверенность и т.п...
Говорят, что с этого года новшества в законодательстве, не важно, кто, что, только электронно...
Это действительно так? :al:
Через госуслуги можно, отдельный профиль для ИП сделать. Я в прошлом году так отправляла, 5 минут времени))
-
Добрый день,девочки столкнулась с прослеживаемостью товаров, кто-то может подсказать(платно проконсультировать)?много вопросов и везде информация разница :ai:
-
Добрый день,девочки столкнулась с прослеживаемостью товаров, кто-то может подсказать,много вопросов и везде информация разница :ai:
Вот тоже интересует данный вопрос! Мы купили оборудование для собственных нужд. Организация-производитель зарегистрирована в РФ, по штрихкоду первые три цифры тоже РФ. Но изготовили это оборудование в Китае. Об этом нигде не написано в документах, только на сайте производителя. Нужно ли считать это оборудование прослеживаемым товаром и отчитываться о покупке?
-
Вот тоже интересует данный вопрос! Мы купили оборудование для собственных нужд. Организация-производитель зарегистрирована в РФ, по штрихкоду первые три цифры тоже РФ. Но изготовили это оборудование в Китае. Об этом нигде не написано в документах, только на сайте производителя. Нужно ли считать это оборудование прослеживаемым товаром и отчитываться о покупке?
https://nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/ вот тут можете проверить,является ли оборудование прослеживаемым
-
https://nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/ вот тут можете проверить,является ли оборудование прослеживаемым
Спасибо! Я знаю, что на сайте ИФНС можно проверить и проверяла уже. Но в моем случае суть в том, что нужно знать пересекало ли оборудование границу РФ. Т.е. если его изготовили в Китае, то оборудование является прослеживаемым товаром, если в России, то не является прослеживаемым. Производитель оборудования нигде не указывает данную информацию в документах на поставку или в инструкции по эксплуатации. Только на их сайте, в описании указано, что собирается в Китае.
-
Девочки, подскажите пожалуйста, что подразумевает под собой акт-сверки, ИП-шника просит подписать его контрагент, ситуация такая, ООО в прошлом году оплатило в 100% размере ИП по договору за Услуги, срок действия договора 1год, это время оказания услуг, сейчас ООО просит подписать акт-сверки на полную сумму договора, но ИП за этот период уже на половину суммы оказал услуги, это чем-то черновато для ИП если он подпишет акт сверки? Не подтвердит ли он тем самым, что услуги ещё совсем не были оказаны? Поясните пожалуйста, что делать, если подписать акт-сверки не скажет потом ООО, что услуги вообще не были оказаны и попросит вернуть полную сумму по договору?
-
Девочки, подскажите пожалуйста, что подразумевает под собой акт-сверки, ИП-шника просит подписать его контрагент, ситуация такая, ООО в прошлом году оплатило в 100% размере ИП по договору за Услуги, срок действия договора 1год, это время оказания услуг, сейчас ООО просит подписать акт-сверки на полную сумму договора, но ИП за этот период уже на половину суммы оказал услуги, это чем-то черновато для ИП если он подпишет акт сверки? Не подтвердит ли он тем самым, что услуги ещё совсем не были оказаны? Поясните пожалуйста, что делать, если подписать акт-сверки не скажет потом ООО, что услуги вообще не были оказаны и попросит вернуть полную сумму по договору?
А за оказанные услуги вы им акты выставляли? Или по договору у вас будет один акт на всю сумму?
-
А за оказанные услуги вы им акты выставляли? Или по договору у вас будет один акт на всю сумму?
Один акт на всю сумму, но в договоре вообще не прописано про акт оказанных услуг.
-
:ba:
-
Конечно этим актом вы подтверждаете свою задолженность перед заказчиком. Они же вам деньги перечислили, а услугу вы им еще не оказали.
Когда услугу окажете сделайте другой акт сверки, где будет видно что сумма закрыта, задолженностей нет.
-
Конечно этим актом вы подтверждаете свою задолженность перед заказчиком. Они же вам деньги перечислили, а услугу вы им еще не оказали.
Когда услугу окажете сделайте другой акт сверки, где будет видно что сумма закрыта, задолженностей нет.
Спасибо большое! А акт оказанных услуг тоже же подойдёт? Так понимаю, им этот акт сверки сейчас нужен для отчетности в налоговую.
-
Подписывая акт сверки они не могут сказать, что мы им услуги вообще не оказывали? За это больше волнуюсь.
-
Подписывая акт сверки они не могут сказать, что мы им услуги вообще не оказывали? За это больше волнуюсь.
Теоретически могут. Но не все так просто. Чтоб потребовать от ИП возврата аванса для начала нужно расторгнуть договор в одностороннем порядке.
И даже в таком случае ООО должно возместить все расходы понесенные в связи с частичным выполнением договора.
-
Спасибо большое! А акт оказанных услуг тоже же подойдёт? Так понимаю, им этот акт сверки сейчас нужен для отчетности в налоговую.
Акт сверки им нужен для проведения инвентаризации расчетов. Это обязательна процедура при составлении годовой бухотчетности
После оказания услуг обязательно подпишите акт оказания услуг, как подтверждение того, что услуги оказаны в полном объеме в установленный договор срок и приняты заказчиком без разногласий.
-
Спасибо большое! А акт оказанных услуг тоже же подойдёт? Так понимаю, им этот акт сверки сейчас нужен для отчетности в налоговую.
Акт оказания услуг подписывают когда услуги выполнены.
А акт сверки подтверждает состояние ваших взаиморасчётов на определённую дату.
Сейчас все делают сверку на конец года для подтверждения остатков
-
Может кому пригодится информация. Я сейчас была в налоговой октябрьского района, на Ворошиловском - с сегодняшнего дня нет приема. :ac: Декларации и др.документы бросать в ящик на входе. Вроде по каким то вопросам возможен приём по записи.
-
Акт сверки им нужен для проведения инвентаризации расчетов. Это обязательна процедура при составлении годовой бухотчетности
После оказания услуг обязательно подпишите акт оказания услуг, как подтверждение того, что услуги оказаны в полном объеме в установленный договор срок и приняты заказчиком без разногласий.
Оксана, благодарю за помощь :ba:
-
Доброго дня всем! Девочки, насущный вопрос по переходу на новый, 25 стандарт по аренде. Куча лизинга. Сижу читаю, слушаю и чем больше вникаю, тем больше вопросов.
1. Если договор лизинга ( авто будет выкуплен, был на балансе у меня ( лизингополучателя) выкуп по договору в январе 2021 г по нему все оставляю так,как считала прежде, верно? Его новый стандарт не должен касаться?
2. При выкупе из лизинга этот автомоб продавать не планируется, он будет поставлен на баланс. На баланс ставлю по сумме выкупного платежа? Верно? Ставлю именно как ОС ,не как МПЗ, хотя выкупная стоимость 1000 руб.
3. Есть договора, которые до 2023 г и по ним нужно переходить на стандарт. Чтобы не делать ретроспективный пересчет перехожу на дату 31.12.2021 используя 84 счет. А с 01.01.2022 все авто нужно принять как ППА , определив их справедливую стоимость. Как вы ее практически определяете?
4. И самое странное, это дисконтирование. Программа же сама этого не делает, как вы эти формулы делаете? В экселе самостоятельно или же , может, есть помощник какой, типа калькулятор или обработку надо специальную?
-
Доброго дня всем! Девочки, насущный вопрос по переходу на новый, 25 стандарт по аренде. Куча лизинга. Сижу читаю, слушаю и чем больше вникаю, тем больше вопросов.
1. Если договор лизинга ( авто будет выкуплен, был на балансе у меня ( лизингополучателя) выкуп по договору в январе 2021 г по нему все оставляю так,как считала прежде, верно? Его новый стандарт не должен касаться?
да, верно
2. При выкупе из лизинга этот автомоб продавать не планируется, он будет поставлен на баланс. На баланс ставлю по сумме выкупного платежа? Верно? Ставлю именно как ОС ,не как МПЗ, хотя выкупная стоимость 1000 руб.
В зависимости от критерия, установленного в УП. Если в УП 100 т.р., то сразу списываете стоимость в расходы и ставите на забаланс.
3. Есть договора, которые до 2023 г и по ним нужно переходить на стандарт. Чтобы не делать ретроспективный пересчет перехожу на дату 31.12.2021 используя 84 счет. А с 01.01.2022 все авто нужно принять как ППА , определив их справедливую стоимость. Как вы ее практически определяете?
Отчетность за 2021 г. составляете по-старому, потом возвращаетесь в 31.12.2021 и вносите корректировки. Т.е. данные на 31.12.2021 в отчетности за 2021 г. будут одни, а в отчетности за 2022 г. уже другие.
ППА = Обязательство по аренде + оценочные обязательства (которых скорее всего у Вас не будет). Т.е. физически скорее всего эти две величины будут равны.
4. И самое странное, это дисконтирование. Программа же сама этого не делает, как вы эти формулы делаете? В экселе самостоятельно или же , может, есть помощник какой, типа калькулятор или обработку надо специальную?
Пришлите мне в личку свою почту, я пришлю шпаргалку. Она, конечно, примитивная, не учитывает многих нюансов (например, дату платежа, авансовый платеж. Но сможете доработать, если понадобится.[/size]
Вот здесь прям хорошо расписано: https://www.buhgalteria.ru/article/kak-lizingopoluchatelyu-vesti-uchet-soglasno-fsbu-25-2018
-
Подскажите, пожалуйста, ликвидатора можно назначить приказом, а не решением?
-
Девочки, подскажите, организация выставила нам счет на покупку оборудования стоимостью 98000р и пуско-наладочные работы по установке этоо оборудования на сумму 19800р. Это значит, что я то оборудование должна буду приодовать как ОС?
-
Однозначно.
-
Однозначно.
Спасибо, так и сделала :az: :ax:
-
Подскажите, кто уже отправлял 6 НДФЛ +2 НДФЛ годовую
Получается расхождение 1 рубль в сумме налога, примет ИФНС или нет?
"Раздел 2. Проверка КС 1.9
Сумма налога в стр.140 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк ""Сумма налога исчисленная"" по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период)"
-
Девочки, подскажите, как в 1С Бухгалтерия 8.3 оформить возврат излишне выплаченного аванса работнику, если аванс перечислялся по ЗП?
-
Девочки, подскажите, как в 1С Бухгалтерия 8.3 оформить возврат излишне выплаченного аванса работнику, если аванс перечислялся по ЗП?
Через кассу, у Вас есть.другие варианты?
-
Через кассу, у Вас есть.другие варианты?
Да нет, други вариантов нет.
-
Подскажите, кто уже отправлял 6 НДФЛ +2 НДФЛ годовую
Получается расхождение 1 рубль в сумме налога, примет ИФНС или нет?
"Раздел 2. Проверка КС 1.9
Сумма налога в стр.140 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк ""Сумма налога исчисленная"" по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период)"
У меня приняли
-
Подскажите, кто уже отправлял 6 НДФЛ +2 НДФЛ годовую
Получается расхождение 1 рубль в сумме налога, примет ИФНС или нет?
"Раздел 2. Проверка КС 1.9
Сумма налога в стр.140 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк ""Сумма налога исчисленная"" по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период)"
Строка 140 должна быть равна сумме налога исчисленного по всем приложениям 1 (справкам 2-НДФЛ). Но срока 140 может расходиться с суммой по формуле (строка110-строка 130)*строка 100. Здесь допускается расхождение по 1 рублю на каждую справку 2-НДФЛ как в плюс так и в минус.
-
Девушки,хотела налоговую немного объ.....ть , да неполучилось. Сотруднику оплатила зарплату и он же оказал дополнительные услуги не касающиеся его деятельности. Теперь чеки аннулированы, отчеты пересданы, а вот с пояснительной запиской труба, помогите пожалуйста
-
Девочки, у кого есть клиенты обособки, подскажите, как в 1с вы оформляете продажу товара?
На контрагента обособку или на контрагента Голову ,с указанием адреса обособки в графе грузополучателя для печатной формы?)
Не могу понять, как правильнее. да и оплаты как правильнее распределять, если платит только голова? + акты сверок :be:
-
Строка 140 должна быть равна сумме налога исчисленного по всем приложениям 1 (справкам 2-НДФЛ). Но срока 140 может расходиться с суммой по формуле (строка110-строка 130)*строка 100. Здесь допускается расхождение по 1 рублю на каждую справку 2-НДФЛ как в плюс так и в минус.
У меня приняли
Спасибо, приняли тоже
-
девочки , возник вопрос, помогите :bc:
подключились через госуслуги к ФСС. Получили и заполнили больничный.
Подпись электронная есть только у руководителя. При подписании и отправке больничного, заполняется только графа руководитель + его эл.подпись, а строка главбух остается пустой ? Или в графе вместо гл.бухгалтера тоже надо указать руководителя ?
-
Добрый день, девочки, я не по теме, но может кому-то будет интересно)
В связи с pасширeнием, учебному центpу трeбуются препoдaвaтeли буxгaлтepcкoгo учета, налогoоблoжeния, кадрового дела, 1С 8.3., для pаботы в дневные (9.00-18.00) и ве черние (18.00-21.00) часы.
В том числе мы в поисках преподавателей "выходного дня" (работа по субботам и воскресеньям).
Tребoвания:
- Обязателен oпыт paбoты буxгaлтеpом, кадровиком, нe менее 3-х лет, жeлатeльно главным или в "однoм лицe"
- Знание нaлоговыx pежимов (OCНО, УСН, ПСН), опыт фoрмирования, заполнения и сдачи отчетности (ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат), свободное владение программой "1С:Бухгалтерия" 8.3; "1С: Зарплата. Управление персоналом" 8.3.
Обязанности:
- работа с индивидуальными слушателями и мини-группами, -преподавание курса "Бухгалтер коммерческого предприятия", "Менеджер по кадрам".
Курс длится 15 - 20 дней по 3 астрономических часа. Занятия бывают утром, днем, вечером или в выходные дни. Все занятия проходят в центре Ростова, по адресу: ул. Социалистическая 65.
Условия:
- заработная плата сдельная, зависит от количества слушателей в месяц, может варьироваться от 9000 р. (при занятости 3 часа в день) до 60000 р. (при полной занятости), (загрузка слушателями зависит только от Вас, чем больше берете людей, тем выше заработок).
-официальное оформление по ТК РФ.
-
Доброго всем дня)
Девочки, какие риски при следующей ситуации:
Есть ООО ( в нем один учредитель и он же ген директор), работаем с этим ООО лет 5 ( наш поставщик товара)
Нужно сейчас этого учредителя устроить к нам на 0,5 ставки официально на работу.
Чем это грозит? НДС, налоги все платятся норм.
Будет со стороны налоговой доп внимание в этом случае?
-
Добрый день, девы, подскажите,
ООО вместо оплаты на р/с ИП отправили деньги на личную карту этого ИП, причем регулярно так дедадли в течении 2-х недель, суммы небольшие, итого около 20 т.р., что теперь сделать этому ИП? :be: :bc:
Прошу у этого заказчика письмо на возврат ошибочно перечисленных ДС, чтобы с карты им вернуть, а они снова перечислят на р/с ИП, они не хотят...
-
Я бы не давала закрывающие документы, но отразила поступления в налоговой отчетности ИП и включила в налоговую базу. ООО, выплачивая доход физлицу, признается налоговым агентом, к ООО и вопрос по НДФЛ будет, если ИФНС промониторит на выплаты физлицам, в назначении ж небось указали "за товар/услугу/с-но счету"? Ну или вернуть без письма, но получите ли обратно на счет ИП уже вопрос...
-
Я бы не давала закрывающие документы, но отразила поступления в налоговой отчетности ИП и включила в налоговую базу. ООО, выплачивая доход физлицу, признается налоговым агентом, к ООО и вопрос по НДФЛ будет, если ИФНС промониторит на выплаты физлицам, в назначении ж небось указали "за товар/услугу/с-но счету"? Ну или вернуть без письма, но получите ли обратно на счет ИП уже вопрос...
Нашла Письмо Федеральной налоговой службы от 20 июня 2018 г. № ЕД-3-2/4043@ “Об использовании банковской карты индивидуальным предпринимателем”, в котором написано, что "Законодательство о налогах и сборах не содержит запрета на использование индивидуальным предпринимателем для получения оплаты за оказанные услуги своей личной банковской карты, с последующим обналичиванием денежных средств в банкомате и внесением этих денежных средств на свой расчетный счет , открытый для осуществления предпринимательской деятельности".
Может так и сделать, с карты физ.лица перевести на его же р/с ИП? Это же не должно попадать под применение ККТ? :bc:
-
Да, кстати :aha:. ИП вообще не обязан иметь р/счет, и как вариант, пожалуй, проще всего. Главное, налогом обложить эти суммы. Под применение ККТ, на мой взгляд, не попадает :aha:
-
Добрый день, девы, подскажите,
ООО вместо оплаты на р/с ИП отправили деньги на личную карту этого ИП, причем регулярно так дедадли в течении 2-х недель, суммы небольшие, итого около 20 т.р., что теперь сделать этому ИП? :be: :bc:
Прошу у этого заказчика письмо на возврат ошибочно перечисленных ДС, чтобы с карты им вернуть, а они снова перечислят на р/с ИП, они не хотят...
Тут только от банка могут быть претензии за то, что использовал карту личную карту для предпринимательских целей. От налоговой претензий не будет, если включить эти оплаты в налогооблагаемую базу
-
Доброго всем дня)
Девочки, какие риски при следующей ситуации:
Есть ООО ( в нем один учредитель и он же ген директор), работаем с этим ООО лет 5 ( наш поставщик товара)
Нужно сейчас этого учредителя устроить к нам на 0,5 ставки официально на работу.
Чем это грозит? НДС, налоги все платятся норм.
Будет со стороны налоговой доп внимание в этом случае?
А почему Вы думаете, что может быть доп.внимание?
-
Добрый вечер! Девочки, помогите, пожалуйста :bc: Завтра последний срок сдачи отчетности в статистику по ИП, электронной подписи нет, через госуслуги не получается, там только отчетность за 2020г., как можно еще быстро сдать ее завтра? Заранее спасибо
-
Добрый вечер! Девочки, помогите, пожалуйста :bc: Завтра последний срок сдачи отчетности в статистику по ИП, электронной подписи нет, через госуслуги не получается, там только отчетность за 2020г., как можно еще быстро сдать ее завтра? Заранее спасибо
От коллег слышала, что можно договориться с сотрудниками статистики и привезти на флешке файл с отчетом, или по электронной почте отправить. Но я сама не пробовала так
-
Добрый вечер! Девочки, помогите, пожалуйста :bc: Завтра последний срок сдачи отчетности в статистику по ИП, электронной подписи нет, через госуслуги не получается, там только отчетность за 2020г., как можно еще быстро сдать ее завтра? Заранее спасибо
ИП может через госуслуги отправить. Я в прошлом году так делала. На госуслугах регистрируешься не только, как физлицо, но и как ИП. И через личный кабинет отправляешь.
-
Девочки, кто практикует ежемесячное возмещение ндфл иностранцу за патент в 1с 8.3
Напишите порядок действий ввода документов, плиз.
-
Добрый вечер! Девочки, помогите, пожалуйста :bc: Завтра последний срок сдачи отчетности в статистику по ИП, электронной подписи нет, через госуслуги не получается, там только отчетность за 2020г., как можно еще быстро сдать ее завтра? Заранее спасибо
Без ЭЦП только через оператора. Быстро вряд ли получится, т.к им нужна будет нотариальная доверенность.
-
ИП может через госуслуги отправить. Я в прошлом году так делала. На госуслугах регистрируешься не только, как физлицо, но и как ИП. И через личный кабинет отправляешь.
С 1 января 2022 статотчетность сдается только в эл виде подписанная эл подписью. Если есть эцп то можно и через госуслуги. На госуслугах только перепись малого бизнеса за 2020 год.
-
Девочки, посоветуйте очень маленькому ип с какой организаций заключить договор на электронный документооборот, если раз пять в год надо будет контрагенту отправлять документы, почитала, что есть бесплатные версии, но только на входящие документы, за исходящие платить, СБИС вроде как самая дешевая 500р. кто-нибудь пользуется? Вообще какая ещё для ЭДО нужна будет дополнительная программа? Сбер сказал, что у них ЭДО только с их клиентами, с другими компаниями нельзя.
-
Без ЭЦП только через оператора. Быстро вряд ли получится, т.к им нужна будет нотариальная доверенность.
Нотариальная доверенность при сдаче через уполномоченных представителей не нужна, мне за 150 руб. отправили, сказали, что для Статистики нотариальная доверенность не нужна.
Просто скинула им на почту реквизиты ИП и xml-файл.
-
Девушки, кто в курсе как провести в бухчете гуманитарную помощь на Донбас
-
Девушки, кто в курсе как провести в бухчете гуманитарную помощь на Донбас
вот свежая статья, посмотите, может подойдет
https://www.rnk.ru/article/217943-poryadok-oformleniya-gumanitarnoy-pomoshchi
-
Что делать с курсовыми разницами по дебиторке в валюте и у.е.? :bh: Пока новостей никаких не было на этот счет, платить с них налог на прибыль это трындец
-
Что делать с курсовыми разницами по дебиторке в валюте и у.е.? :bh: Пока новостей никаких не было на этот счет, платить с них налог на прибыль это трындец
Минфин предложил внести поправки в НК и облагать курсовые по мере оплаты. Пишут, что правительство вроде как вчера должно было рассмотреть. Ждём новостей.
-
Добрый день! Ип на ПСН и УСН ( доходы ) , работники есть только на патенте. Раньше уменьшала налог по усн на сумму страх взноса без ограничения. Наткнулась на письмо ФНС от 07.02.22, СД-4-3/1383, в котором даются пояснения что я должна распределить страх взносы пропорционально доходам от разных видов деятельности. Какой мне брать доход по ПСН , который рассчитан или который фактически я пробила по кассе ? Теперь я не могу уменьшать налог по усн на весь страх взнос ?
-
Добрый день! Ип на ПСН и УСН ( доходы ) , работники есть только на патенте. Раньше уменьшала налог по усн на сумму страх взноса без ограничения. Наткнулась на письмо ФНС от 07.02.22, СД-4-3/1383, в котором даются пояснения что я должна распределить страх взносы пропорционально доходам от разных видов деятельности. Какой мне брать доход по ПСН , который рассчитан или который фактически я пробила по кассе ? Теперь я не могу уменьшать налог по усн на весь страх взнос ?
Добрый)
Вы уменьшали УСН на страховые взносы, уплаченные за работников, или вы имеете в виду страховые за самого ИП?
-
Минфин предложил внести поправки в НК и облагать курсовые по мере оплаты. Пишут, что правительство вроде как вчера должно было рассмотреть. Ждём новостей.
Будем надеяться, что примут
И вроде как пени по налогам хотят отвязать от ключевой ставки
-
Будем надеяться, что примут
И вроде как пени по налогам хотят отвязать от ключевой ставки
Я так поняла что пени так и оставят 1/300 от ключевой ставки, только повышенные хотят убрать после 31 дня просрочки.
-
Добрый)
Вы уменьшали УСН на страховые взносы, уплаченные за работников, или вы имеете в виду страховые за самого ИП?
За самого себя , за ип
-
Добрый)
Вы уменьшали УСН на страховые взносы, уплаченные за работников, или вы имеете в виду страховые за самого ИП?
Работники на ПСН , там понятно , не более 50%, усн без работников , соответсвенно уменьшала на всю сумму
-
За самого себя , за ип
Так минфин давно уже письма пишет, что при совмещении режимов УСН и ПСН ( а ранее УСН и ЕНВД) взносы за себя и работников которых невозможно отнести к определенному виду деятельности надо распределять между видами деятельности пропорционально фактической выручке.
-
Какой мне брать доход по ПСН , который рассчитан или который фактически я пробила по кассе ?
доходы вы должны учесть согласно п. 2 ст. 346.53 НК РФ , т.е. фактические.
фактические доходы по УСН + фактические доходы ПСН = это весь совокупный доход ИП, затем определить доли доходов по каждому режиму.
вот здесь подробно расписано
https://kontur.ru/articles/6234
-
девочки, вот сегодня задумалась.
вычет на ребенка 1400... он уже как лет десять получается сумма не поменялась? :al:
а перспективы какие есть? были разговоры повысить? :scratch:
-
девочки, вот сегодня задумалась.
вычет на ребенка 1400... он уже как лет десять получается сумма не поменялась? :al:
а перспективы какие есть? были разговоры повысить? :scratch:
Пару лет назад вроде собирались повышать до 2500. Коммунисты даже законопроект подготовили. Дума рассматривала - рассматривала и отклонила. Видимо в пользу выплат детских пособий малоимущим, т.к как раз началась заваруха с ковидом.
-
Пару лет назад вроде собирались повышать до 2500. Коммунисты даже законопроект подготовили. Дума рассматривала - рассматривала и отклонила. Видимо в пользу выплат детских пособий малоимущим, т.к как раз началась заваруха с ковидом.
малоимущие да малоимущие...
...вы работающих поддержите, блин...
ну хоть понятно, что попытки были.... я просто не следила за этим...... жаль, что безуспешно всё в итоге :ac:
-
Девочки, посоветуйте очень маленькому ип с какой организаций заключить договор на электронный документооборот, если раз пять в год надо будет контрагенту отправлять документы, почитала, что есть бесплатные версии, но только на входящие документы, за исходящие платить, СБИС вроде как самая дешевая 500р. кто-нибудь пользуется? Вообще какая ещё для ЭДО нужна будет дополнительная программа? Сбер сказал, что у них ЭДО только с их клиентами, с другими компаниями нельзя.
У меня СБИС на прием бесплатно,
Контур Диадок 1900 рублей в год кажется до 100 документов на прием и отправку для "малышей"
-
Девочки, подскажите пожалуйста.
Пришло требование по встречной проверки на поставщика. Требуют документы за период 2018-2020г. я ж за 2018 год могу не предоставлять документы, как правильно это написать в ответе? нашла ответ. должна все предоставить за последнии 5 лет. а там очень много сканировать. :be:
-
малоимущие да малоимущие...
...вы работающих поддержите, блин...
ну хоть понятно, что попытки были.... я просто не следила за этим...... жаль, что безуспешно всё в итоге :ac:
Работающих тоже поддерживают, но адресно. Вычеты на лечение, обучение и новый на физкультуру.
Собираем нужные бумажки, заполняем декларацию и вперед...
-
Девочки, подскажите пожалуйста.
Пришло требование по встречной проверки на поставщика. Требуют документы за период 2018-2020г. я ж за 2018 год могу не предоставлять документы, как правильно это написать в ответе?
Почему можете не предоставлять? Ограничение в 3 года предшествующих проверке касается выездных ( если проверяют Вас). На встречки это ограничение не распространяется.
-
доходы вы должны учесть согласно п. 2 ст. 346.53 НК РФ , т.е. фактические.
фактические доходы по УСН + фактические доходы ПСН = это весь совокупный доход ИП, затем определить доли доходов по каждому режиму.
вот здесь подробно расписано
https://kontur.ru/articles/6234
Спасибо , изучила
-
Девочки, помогите. Что то меня заклинило.. Где можно меры поддержки посмотреть? Или отсрочки по налогам... В связи с новыми обстоятельствами...
-
Девочки, помогите. Что то меня заклинило.. Где можно меры поддержки посмотреть? Или отсрочки по налогам... В связи с новыми обстоятельствами...
https://buhguru.com/novye-mery-podderzhki-biznesa-i-grazhdan-2022-sankczii-protiv-rossii
Голубев вроде обещал снизить ставки по УСН, но пока тишина
-
Пожалуйста, помогите разобраться. Нужно отправить в отпуск сотрудника, но не могу правильно рассчитать отпускные.
Дело в том, что в феврале была индексация зп,тут понятно, я должна проиндексировать прошлую зп.
НО, этот сотрудник был переведен на новую должность с февраля, получается, что у всех была индексация, а у него новая должность с новым окладом. (должность ввели прям новую) Как в этом случае быть? Нужно ли тоже индексировать его зарплату, или это уже не считается индексацией?
-
https://buhguru.com/novye-mery-podderzhki-biznesa-i-grazhdan-2022-sankczii-protiv-rossii
Голубев вроде обещал снизить ставки по УСН, но пока тишина
Спасибо. Я так и подумала, что дуля с раком в основном, а руководство требует: напиши что нам положено...
Кроме как скрутить фигу, на ум ничего не приходило.
Я уже подумала что найти просто не могу
-
Девочки, помогите. Что то меня заклинило.. Где можно меры поддержки посмотреть? Или отсрочки по налогам... В связи с новыми обстоятельствами...
Читала, что для малого бизнеса будут льготные кредиты, но пока не подписаны соглашения с банками.
https://its.1c.ru/db/newsclar/content/478164/hdoc
https://plus.1gl.ru/#/document/16/119491/dfasan4uql/ Вот тут список мер можно посмотреть.
-
Девочки, а есть тут плательщики экосбора? Делаю отчеты, куча вопросов в процессе вылезла. Очень не хочется ошибок наделать, т.к штрафы там негуманные.
-
Пожалуйста, помогите разобраться. Нужно отправить в отпуск сотрудника, но не могу правильно рассчитать отпускные.
Дело в том, что в феврале была индексация зп,тут понятно, я должна проиндексировать прошлую зп.
НО, этот сотрудник был переведен на новую должность с февраля, получается, что у всех была индексация, а у него новая должность с новым окладом. (должность ввели прям новую) Как в этом случае быть? Нужно ли тоже индексировать его зарплату, или это уже не считается индексацией?
Катя, по старой должности была индексация? Если да, то индексируй. Ты же прошлые выплаты как раз будешь индексировать, полученные по старой должности.
-
.
-
Девочки , вопрос по "Малоценным" ОС ; по новому 6му стандарту ОС правильно ли я понимаю , что орг-я , прописав , лимит по ОС , допустим , 100 тыс. может для себя сама определить по УП учет "Малоценных" ОС, варианты учета:
1) не применять в отношении таких ОС 6й стандарт ,и 1С предлагает использовать 10.21сч "Малоценное оборудование и спецодежда",забалансовый учет , образуются разницы в БУ и НУ из-за разного времени списания.
2) применять стандарт , списывая на затраты в БУ и НУ , забалансовый учет , нет временных разниц по ПБУ18.
:al:
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если несколько обособленных подразделений журнал учёта путевых листов ведётся разный, в каждой обособке свой, или один на всех?
-
Девочки , вопрос по "Малоценным" ОС ; по новому 6му стандарту ОС правильно ли я понимаю , что орг-я , прописав , лимит по ОС , допустим , 100 тыс. может для себя сама определить по УП учет "Малоценных" ОС, варианты учета:
1) не применять в отношении таких ОС 6й стандарт ,и 1С предлагает использовать 10.21сч "Малоценное оборудование и спецодежда",забалансовый учет , образуются разницы в БУ и НУ из-за разного времени списания.
2) применять стандарт , списывая на затраты в БУ и НУ , забалансовый учет , нет временных разниц по ПБУ18.
:al:
Лена, а почему при 1 варианте разное время списания? Ты хочешь в БУ устанавливать длительный срок, без единовременного списания при передаче в эксплуатацию?
-
Лена, а почему при 1 варианте разное время списания? Ты хочешь в БУ устанавливать длительный срок, без единовременного списания при передаче в эксплуатацию?
Маша , по алгоритмам 1С программа сразу списывает на затраты в момент оприходования Малоценное оборудование , спецодежду , учитываемые на сч10.21 в суммовом выражении в БУ , в налоговом при вводе в эксплуатацию.
Возникают разницы.
-
Лена, а почему при 1 варианте разное время списания? Ты хочешь в БУ устанавливать длительный срок, без единовременного списания при передаче в эксплуатацию?
Маша , я может некорректно задала вопрос: спрошу по другому
Орг-я приобрела ноутбук стоимостью 60 тыс. со СПИ 7 лет. Стоимостной лимит - 100 тыс. руб. по УП. Как корректно сформировать проводки по новым стандартам?:
1) Дт 08 Кт 60 , Дт 26 Кт 08 и на "забаланс" как ОС меньше 100 тыс.
2) Дт 10 Кт 60 , Дт 26 Кт60 , как не попадающее под 6-й стандарт. (и здесь 1С настоятельно рекомендует 10.21сч , использование которого имеет свои специфические особенности в БУ и НУ).
-
Маша , я может некорректно задала вопрос: спрошу по другому
Орг-я приобрела ноутбук стоимостью 60 тыс. со СПИ 7 лет. Стоимостной лимит - 100 тыс. руб. по УП. Как корректно сформировать проводки по новым стандартам?:
1) Дт 08 Кт 60 , Дт 26 Кт 08 и на "забаланс" как ОС меньше 100 тыс.
2) Дт 10 Кт 60 , Дт 26 Кт60 , как не попадающее под 6-й стандарт. (и здесь 1С настоятельно рекомендует 10.21сч , использование которого имеет свои специфические особенности в БУ и НУ).
Всё, я поняла, о чем ты.
Мне нравится вариант 2. Но, я думаю, это дело вкуса, потому что стандарт действительно не регулирует этот момент.
Я просто не помню, есть возможность с 08 на 26 переносить документом? Чтобы корректно потом регламент закрылся.
А вот второй вариант прямо мне очень нравится, как 1с-ники реализовали. Интересно. И для контроля прекрасно.
...
Я так переживаю за эту яму МЦ.04 теперь... Сейчас еще старый ОСки 100-тысячные туда упадут... вот уж каша будет(((
-
Всё, я поняла, о чем ты.
Мне нравится вариант 2. Но, я думаю, это дело вкуса, потому что стандарт действительно не регулирует этот момент.
Я просто не помню, есть возможность с 08 на 26 переносить документом? Чтобы корректно потом регламент закрылся.
А вот второй вариант прямо мне очень нравится, как 1с-ники реализовали. Интересно. И для контроля прекрасно.
...
Я так переживаю за эту яму МЦ.04 теперь... Сейчас еще старый ОСки 100-тысячные туда упадут... вот уж каша будет(((
Маша , благодарю) :ax:
-
Подскажите, по составу бух отчетности ничего не менялось, малые предприятия так же могут предоставлять только бух баланс и отчет о фин результатах по общей форме (не упрощенной), если это прописано в учетной политике?
-
Подскажите, по составу бух отчетности ничего не менялось, малые предприятия так же могут предоставлять только бух баланс и отчет о фин результатах по общей форме (не упрощенной), если это прописано в учетной политике?
Консультант+ говорит, что изменений не было.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32453/c4756fc80cb68a0c8d65a3f3eaadb2f11fca5144/
-
Консультант+ говорит, что изменений не было.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32453/c4756fc80cb68a0c8d65a3f3eaadb2f11fca5144/
Не совсем понятно, это они пишут только о МП применяющих "упрощенные способы ведения учета"?
"..Организация, применяющая упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может:.."
-
Не совсем понятно, это они пишут только о МП применяющих "упрощенные способы ведения учета"?
"..Организация, применяющая упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может:.."
Я вот тоже не понимаю почему именно такая формулировка. Потому что ссылаются они на п. 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н. А там сказано "организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность".
А вообще считаю что, упрощенные методы ведения бухучета это же не только возможность отказа от двойной записи или сокращение рабочего плана счетов.
Но и решение о не применении разных ПБУ/ФСБУ полностью(например 18/02 по налогу на прибыль) или частично (например новый ФСБУ по учету осн средств); решение не создавать резервы, например на выплату отпусков и еще много чего. Так что если копнуть учетную политику большинства МП, то можно найти признаки фактического применения упрощенных способов бухучета, даже если напрямую это не написано. Хотя я могу и ошибаться.
-
Я вот тоже не понимаю почему именно такая формулировка. Потому что ссылаются они на п. 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н. А там сказано "организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность".
А вообще считаю что, упрощенные методы ведения бухучета это же не только возможность отказа от двойной записи или сокращение рабочего плана счетов.
Но и решение о не применении разных ПБУ/ФСБУ полностью(например 18/02 по налогу на прибыль) или частично (например новый ФСБУ по учету осн средств); решение не создавать резервы, например на выплату отпусков и еще много чего. Так что если копнуть учетную политику большинства МП, то можно найти признаки фактического применения упрощенных способов бухучета, даже если напрямую это не написано. Хотя я могу и ошибаться.
Такса , мне аудитор доказывает , что невозможно частичное применение/неприменение стандартов -ИЛИ да/ИЛИ не применяешь.
Тоже как самая хитрая новый ФСБУ по учету осн средств планировала применять частично.
-
Всё, я поняла, о чем ты.
Мне нравится вариант 2. Но, я думаю, это дело вкуса, потому что стандарт действительно не регулирует этот момент.
Я просто не помню, есть возможность с 08 на 26 переносить документом? Чтобы корректно потом регламент закрылся.
А вот второй вариант прямо мне очень нравится, как 1с-ники реализовали. Интересно. И для контроля прекрасно.
...
Я так переживаю за эту яму МЦ.04 теперь... Сейчас еще старый ОСки 100-тысячные туда упадут... вот уж каша будет(((
Наш аудитор категорически не рекомендует использовать счета активом для отражения операций по "малоценным " ОС ( у нас стоимостью меньше 100 тыс.)
"Счета 10.09 и 10.21 действуют для малоценных только до ввода в действие ФСБУ 6/2020.
Это ФСБУ 5/2019 и ПБУ 6/01 разрешали такой учет.
Объекты со СПИ больше года и стоимостью ниже лимита сразу списываем в расходы (п. 5 ФСБУ 6/2020).
«5. Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.»
НИКАКИЕ СЧЕТА УЧЕТА АКТИВОВ ПРИ ЭТОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!!! Только забалансовый МЦ04.
Как я и сказала первоначально Дт26 Кт60 – без вариантов!
Что касается спец.одежды – всё тоже самое.
- менее 12 мес – на сч 10
- более 12 мес и более 100 т.р. – на сч 01
- более 12 мес и менее 100 т.р. – на расходы и МЦ04"
-
Такса , мне аудитор доказывает , что невозможно частичное применение/неприменение стандартов -ИЛИ да/ИЛИ не применяешь.
Тоже как самая хитрая новый ФСБУ по учету осн средств планировала применять частично.
Я видимо некорректро мысль выразила. Имела ввиду, что в самом ФСБУ 6 прописаны поблажки для организаций имеющих право применять упрощенный бухучет.
Часть 1 Общие положения п.3
3. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять пункты 23, 38, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 настоящего Стандарта.
-
Сегодня довели аудитора до белого каления :
"...хочу обратить внимание , что учет активов невозможен без аналитики и принцип (Дт26 Кт60), что по спецодежде , что по малоценному оборудованию делает невозможным ведение детального учета , производственная необходимость которого очевидна.
Давайте поищем альтернативные варианты -отражению"Дт26 Кт60 и МЦ04" с использованием счетов актива , например 08сч.
Опять же принцип "затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены"... ???
Если ноутбук или СО лежат на складе и предполагается передача в эксплуатацию через полгода , все надо в момент оприходования списывать на затраты в БУ?
Опять же в период турбулентности и неопределенности через 3 месяца мы передумаем и захотим продать ноутбуки, тогда восстанавливать в учете списанные активы ?
Принцип контроля за наличием и движением ОС в БУ не соблюдается благодаря новому стандарту, это принцип переносится с баланса на забаланс?
Налоговый учет будет жить своей жизнью "при передаче в эксплуатацию"? Технически 1С это прописано только при использовании 10,21сч, который вы не рекомендуете применять в отношении ОС.
Какой то замкнутый круг , который можно разорвать нарушением стандарта и использованием счетов активов."
Может это только у нас куча вопросов по применению новых стандартов по переходному периоду?
-
Я видимо некорректро мысль выразила. Имела ввиду, что в самом ФСБУ 6 прописаны поблажки для организаций имеющих право применять упрощенный бухучет.
Часть 1 Общие положения п.3
3. Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может не применять пункты 23, 38, подпункты "б", "в", "ж" - "о" пункта 45, пункты 46, 47 настоящего Стандарта.
Я (как МП, вправе применять упрощенные способы учета и т.д.), благодаря пункту 51, хотела начать применять этот стандарт с нового года , без корректировок 32м декабря на 84 счет. Аудитор мои мечты порубил на корню.
-
Я (как МП, вправе применять упрощенные способы учета и т.д.), благодаря пункту 51, хотела начать применять этот стандарт с нового года , без корректировок 32м декабря на 84 счет. Аудитор мои мечты порубил на корню.
Очень интересно. А почему?
Я тоже рассчитывала, что старое оставим по старому, а по-новому с 1 января 2022 года начнем. Тоже МП.
-
Лена, мне тоже интересно)
Но! У тебя внешний аудит? Ты попала под обязательный аудит?
Тогда ты в принципе вообще не имеешь права применения упрощенных способов по закону о б/у. И тогда аудитор 100% прав.
Относительно использования активных счетов - вообще не вижу противоречий с ФСБУ 6, в качестве ОС мы эти объекты не учитываем. В качестве запасов учитываем исключительно в моменте оприходования и тут же их списываем. но используем этот момент для корректной фиксации стоимости в НУ.
Что в этом противоречит хоть одному ФСБУ, убей, не пойму.
Влияния на отчетность никакого!!!
-
Лена, мне тоже интересно)
Но! У тебя внешний аудит? Ты попала под обязательный аудит?
Тогда ты в принципе вообще не имеешь права применения упрощенных способов по закону о б/у. И тогда аудитор 100% прав.
Относительно использования активных счетов - вообще не вижу противоречий с ФСБУ 6, в качестве ОС мы эти объекты не учитываем. В качестве запасов учитываем исключительно в моменте оприходования и тут же их списываем. но используем этот момент для корректной фиксации стоимости в НУ.
Что в этом противоречит хоть одному ФСБУ, убей, не пойму.
Влияния на отчетность никакого!!!
Маша , мы МП , которое может предоставлять упрощенные формы ; с этого года по новым нормативам , не попадающее под обязательный аудит , но...
формирующее полный пакет отчетности и проходящее аудит по стандартам фирмы , попадающей под обязательный аудит !) :al:
Во как ! Все это Счастье по решению финансового руководства :ap:
По активным счетам , мы такого же мнения и будем использовать 10.21 сч во всем его многообразии.
-
Девочки, подскажите,
ИП без работников принимает на работу сотрудника и уведомляет об этом только ФСС?
Т.е. в ПФР на следующий день сдает СЗВ-ТД без какого-либо предварительного уведомления?
И также начинает платить страховые и НДФЛ, да?
-
Девочки, подскажите,
ИП без работников принимает на работу сотрудника и уведомляет об этом только ФСС?
Т.е. в ПФР на следующий день сдает СЗВ-ТД без какого-либо предварительного уведомления?
И также начинает платить страховые и НДФЛ, да?
Я читала, что уже и ФСС не надо уведомлять. Только СЗВ-ТД сдать.
Хотя, не могу найти сейчас найти подтверждение, что не надо становиться на учёт... Но ПФР точно не надо уведомлять уже давно
-
Я читала, что уже и ФСС не надо уведомлять. Только СЗВ-ТД сдать
Да? сейчас позвоню в ФСС.
Они же должны тариф по травматизму определить и выдать уведомление.
-
Уведомляем ФСС , можно через госуслуги, плюс подаем сведения на каждого работника с указанием банковских реквизитов, для электронных больничных.
-
Уведомляем ФСС , можно через госуслуги, плюс подаем сведения на каждого работника с указанием банковских реквизитов, для электронных больничных.
черег госуслуги без ЭЦП можно?
-
черег госуслуги без ЭЦП можно?
Да, создаете лк ип и через него отправляете заявление, там же получаете уведомление и рег.номер. Но лучше прозвоните в свой ФСС и уточните, какие доки прикладывать. В заявлении на гу в бланке они как необязательные, но без них не поставят на учёт, и в каждом ФСС отсебятина - одним приложи приказ, другим только договора достаточно...
-
Да, создаете лк ип и через него отправляете заявление, там же получаете уведомление и рег.номер. Но лучше прозвоните в свой ФСС и уточните, какие доки прикладывать. В заявлении на гу в бланке они как необязательные, но без них не поставят на учёт, и в каждом ФСС отсебятина - одним приложи приказ, другим только договора достаточно...
спасибо, еще вопрос, если ПФР Первомайского района, ФСС будет филиал № 6?
-
Да
-
Девочки,подскажите какие в этом году в Ростовской области ставки УСН для пострадавших (стоматология)на Доходах? Также как в прошлом 4,5%?
-
Девочки,подскажите какие в этом году в Ростовской области ставки УСН для пострадавших (стоматология)на Доходах? Также как в прошлом 4,5%?
А в прошлом году, если поменяли ОКВЭД на пострадавший, в октябре, не попадаем же под 4.5? Правильно ж я понимаю?
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заканчивается сертификат ЭП (СБИС). Какой порядок действий? Только в налоговую? Кто продлевал? :bc:
-
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заканчивается сертификат ЭП (СБИС). Какой порядок действий? Только в налоговую? Кто продлевал? :bc:
Специалист из СБИС удаленно подключился и продлил, но у нас не токен, а в реестре ключ+копия на флешке
-
Девочки,подскажите какие в этом году в Ростовской области ставки УСН для пострадавших (стоматология)на Доходах? Также как в прошлом 4,5%?
Областной закон Законодательное Собрание Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
(в ред. Областных законов РО от 25.10.2012 №955-ЗС, от 06.03.2013 №1056-ЗС, от 05.11.2013 №4-ЗС, от 03.09.2014 №221-ЗС, от 21.11.2014 №253-ЗС, от 25.02.2015 №314-ЗС, от 23.06.2015 №374-ЗС, от 23.11.2015 №444-ЗС, от 20.02.2016 №491-ЗС, от 04.05.2016 №510-ЗС, от 16.12.2016 №542-ЗС, 26.12.2016 №839-ЗС, 01.03.2017 №1011-ЗС, от 03.11.017 №1202-ЗС, от 21.12.2017 №1307-ЗС, от 07.11.2018 №33-ЗС, от 25.12.2018 №73-ЗС, от 01.08.2019 №176-ЗС, от 24.10.2019 № 219-ЗС, от 29.11.2019 №241-ЗС, от 24.04.2020 №313-ЗС, от 04.08.2020 №345-ЗС, от 30.11.2020 № 399-ЗС, от 17.12.2020 №417-ЗС, от 17.05.2021 №474-ЗС, от 29.07.2021 №501-ЗС-ЗС, от 24.03.2022 №679-ЗС
Были изменения ставок по пострадавшим, 1% если доходы
-
Специалист из СБИС удаленно подключился и продлил, но у нас не токен, а в реестре ключ+копия на флешке
Мы СБИС продлевали уже поездкой в налоговую. Там прям в сбисе было написано: надо в налоговую. Но этим айти занимались, я не вдумывалась
-
Областной закон Законодательное Собрание Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
(в ред. Областных законов РО от 25.10.2012 №955-ЗС, от 06.03.2013 №1056-ЗС, от 05.11.2013 №4-ЗС, от 03.09.2014 №221-ЗС, от 21.11.2014 №253-ЗС, от 25.02.2015 №314-ЗС, от 23.06.2015 №374-ЗС, от 23.11.2015 №444-ЗС, от 20.02.2016 №491-ЗС, от 04.05.2016 №510-ЗС, от 16.12.2016 №542-ЗС, 26.12.2016 №839-ЗС, 01.03.2017 №1011-ЗС, от 03.11.017 №1202-ЗС, от 21.12.2017 №1307-ЗС, от 07.11.2018 №33-ЗС, от 25.12.2018 №73-ЗС, от 01.08.2019 №176-ЗС, от 24.10.2019 № 219-ЗС, от 29.11.2019 №241-ЗС, от 24.04.2020 №313-ЗС, от 04.08.2020 №345-ЗС, от 30.11.2020 № 399-ЗС, от 17.12.2020 №417-ЗС, от 17.05.2021 №474-ЗС, от 29.07.2021 №501-ЗС-ЗС, от 24.03.2022 №679-ЗС
Были изменения ставок по пострадавшим, 1% если доходы
Дополню, что речи о понижении ставки по усн для стоматологий в п.5 статьи 11 речи не идёт, там вообще довольно ограниченный перечень ОКВЭД.
-
Специалист из СБИС удаленно подключился и продлил, но у нас не токен, а в реестре ключ+копия на флешке
Мы СБИС продлевали уже поездкой в налоговую. Там прям в сбисе было написано: надо в налоговую. Но этим айти занимались, я не вдумывалась
спасибо :ax:
-
Хелп, подскажите, в релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16) отражен новый порядок учета курсовых разниц. При частичном погашении кредиторской задолженности в НУ переоценивается сумма долга только в части погашения, даже при отрицательных курсовых разницах. Хотя эта норма должна применяться с 2023 года.
Вот разъяснения - "Для налога на прибыль отрицательные курсовые разницы при частичном погашении требования, обязательства или банковского вклада в 2022 году признаются в расходах в прежнем порядке, то есть с полной суммы долга. Для них специальные правила действуют только в 2023–2024 годах (подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК, п. 13 ст. 2 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Тогда отрицательные разницы нужно будет признавать так же только в части, которая относится к погашенному требованию, обязательству или банковскому вкладу."
Или я что-то не понимаю?
-
Хелп, подскажите, в релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16) отражен новый порядок учета курсовых разниц. При частичном погашении кредиторской задолженности в НУ переоценивается сумма долга только в части погашения, даже при отрицательных курсовых разницах. Хотя эта норма должна применяться с 2023 года.
Вот разъяснения - "Для налога на прибыль отрицательные курсовые разницы при частичном погашении требования, обязательства или банковского вклада в 2022 году признаются в расходах в прежнем порядке, то есть с полной суммы долга. Для них специальные правила действуют только в 2023–2024 годах (подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК, п. 13 ст. 2 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Тогда отрицательные разницы нужно будет признавать так же только в части, которая относится к погашенному требованию, обязательству или банковскому вкладу."
Или я что-то не понимаю?
Лен, т.е. отрицательная разница в НУ учитывается только в части погашенной суммы? Не полностью с остатка, да?
Неправильно, конечно...
-
Лен, т.е. отрицательная разница в НУ учитывается только в части погашенной суммы? Не полностью с остатка, да?
Неправильно, конечно...
Да, у меня кредиторская задолженность в у.е., в январе частично погасили, переоценилась только сумма платежа. Т.е. на счете 91.02 в БУ и НУ разные суммы. Может глюк какой-то
-
Да, у меня кредиторская задолженность в у.е., в январе частично погасили, переоценилась только сумма платежа. Т.е. на счете 91.02 в БУ и НУ разные суммы. Может глюк какой-то
Не уверена, что глюк. Может действительно недоработка 1С. У них много недоработок вылезло при обновлении. По ФСБУ 6 точно знаю, что дорабатывали связку с ПБУ 18 - первоначально не продумали.
-
Девочки, всем доброго дня)
Помогите разобраться, пожалуйста.
Подаю 3 НДФЛ по мужу. Есть расходы по лечению -зубы ( 47380), есть образование ребенка ( кружки платные) 5961 Заполняю в программе 3ндфл.
В справке от работодателя есть доход ( з/пл) и есть доход с % по займу ( он занял работодателю и получает %, с которых работодатель удерживает 13% как агент) и в 2 ндфл отражает. Есть вычет 14000 ( на двоих детей) по нему предел в 350 000 соблюден. Думала , в этом ошибка, пересчитала, все верно.
Сумма НДФЛ удержанная по справке от работодателя за год 143017руб.
Сумма вычета социального 53341 ( ндфл к возврату соответственно 6934 руб.)
Вроде все ясно как день)
Но в 3 ндфл в разделе 1 отражается в итоге
по строке 040 ( уплата) 279 руб ( октмо прописывает места подачи декларации, по прописке и кбк ндфл с процентов )
по строке 050 ( возврат) 72143руб. ( здесь октмо работодателя у которого доход получен из справки 2 ндфл и кбк ндфл с з/пл)
Общая сумма возврата 7214-279=6934 верная , как и должна быть
Попробовала заполнить в личном кабинете , такие же цифры выдает.
В чем подвох? :be: :bc:
-
Всем привет! Подскажите, какую статью , пункт и подпункт указать в декларации по усн д-р, (основание для применения льготной ставки 10% )? :bc:
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация приобрела автомобиль в лизинг в январе 2022 года. Аванс на Транспортный налог до 30.04. нужно платить или нет?
-
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, организация приобрела автомобиль в лизинг в январе 2022 года. Аванс на Транспортный налог до 30.04. нужно платить или нет?
Да, до 30 апреля (в этом году 4 мая последний день)
-
Всем привет! Подскажите, какую статью , пункт и подпункт указать в декларации по усн д-р, (основание для применения льготной ставки 10% )? :bc:
Статья 11 пункт 1
Если льготная ставка по короне на 2021 год, то пункт 4, если на 2022 - то пункт 5
-
Статья 11 пункт 1
Если льготная ставка по короне, то пункт 4
Спасибо большое! :ax:
-
Добрый день. У меня вопрос скорее юридический, чем бухгалтерский, но вдруг кто в курсе...
Нужно ли нотариально заверять решения единственного участника ООО если в уставе прописано:
"В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно."
Или должна обязательно присутствовать фраза, что нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется?
-
Наш юрист, специализирующийся как раз на регистрации изменений, настаивает именно на этой формулировке в Уставе. Если я правильно помню, были соотв.изменения законодательства.
-
Добрый день. У меня вопрос скорее юридический, чем бухгалтерский, но вдруг кто в курсе...
Нужно ли нотариально заверять решения единственного участника ООО если в уставе прописано:
"В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно."
Или должна обязательно присутствовать фраза, что нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется?
Да, эта фраза должна присутствовать. При ее наличии можно нотариально не заверять.
-
Не уверена, что глюк. Может действительно недоработка 1С. У них много недоработок вылезло при обновлении. По ФСБУ 6 точно знаю, что дорабатывали связку с ПБУ 18 - первоначально не продумали.
Маша, 1С прислали ответ, они настаивают, что переоценивать нужно только погашаемую сумму
"> В новом релизе при частичном погашении кредиторской задолженности в НУ переоценивается сумма долга только в части погашения, даже при отрицательных курсовых разницах.
Хотя эта норма должна применяться с 2023 года.
Это не так.
С 2023 года действует запрет на признание отрицательных курсовых разниц *на последнее число месяца*.
Порядок признания курсовых разниц *на дату погашения* одинаковый и в 2022 году и в 2023 году, он распространяется и на положительные курсовые разницы и на отрицательные.
> Вот разъяснения - "Для налога на прибыль отрицательные курсовые разницы при частичном погашении требования, обязательства или банковского вклада в 2022 году признаются в расходах в прежнем порядке, то есть с полной суммы долга. Для них специальные правила действуют только в 2023–2024 годах (подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК, п. 13 ст. 2 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Тогда отрицательные разницы нужно будет признавать так же только в части, которая относится к погашенному требованию, обязательству или банковскому вкладу."
Это все верно, когда речь идет об отчетности, то есть, если взять суммы за месяц в целом.
В программе они выполняются.
Если же смотреть только на дату погашения, то переоценке подлежит только погашаемая задолженность.
Раньше можно было найти основания, которые позволяли бы переоценивать сумму не погашенной задолженности на даты, отличные то последнего числа месяца.
Начиная с 2022 года НК РФ таких оснований не содержит - тут не важно, отрицательные разницы или положительные."
-
Девочки, спасибо за ответы.
Я еще нашла информацию, что если до декабря 2019 было принято решение (тогда еще без нотариального заверения) о том, что решения общего собрания или единственного участника не надо заверять нотариально, то можно изменения в устав не вносить. Это так и есть или чьи=то фантазии?
-
Девочки, а перенос сроков уплаты страховых взносов по постановлению 779 к взносам на НС и ПЗ тоже относится?
-
Девочки, а перенос сроков уплаты страховых взносов по постановлению 779 к взносам на НС и ПЗ тоже относится?
Нет
-
Девочки, подскажите, как вы заполняете доки в формате ЭДО, если грузоотправитель обособка? Меня интересуют реквизиты адресов
ЭЦП сделана только на ген. дира, но отправляем доки из обособки.
Отправляю по ЭДО :computer:
Продавец: голова и адрес головы
Грузоотправитель: Он же (адрес головы получается, вместо обособки почему-то)
Подпись: ЭЦП ген. директор
Знаю что в печатной форме дожно быть по другому, но т.к ЭЦП оформлена только на Директора, то может и так правильно? Можете подсказать, переделывать мне это все, или оставить как есть? Имеет ли значение адрес, если доки по ЭДО?
-
Девочки, подскажите, как вы заполняете доки в формате ЭДО, если грузоотправитель обособка? Меня интересуют реквизиты адресов
ЭЦП сделана только на ген. дира, но отправляем доки из обособки.
Отправляю по ЭДО :computer:
Продавец: голова и адрес головы
Грузоотправитель: Он же (адрес головы получается, вместо обособки почему-то)
Подпись: ЭЦП ген. директор
Знаю что в печатной форме дожно быть по другому, но т.к ЭЦП оформлена только на Директора, то может и так правильно? Можете подсказать, переделывать мне это все, или оставить как есть? Имеет ли значение адрес, если доки по ЭДО?
Вам бы техподдержку позвонить , чтобы правильно подтянуть обособку в электронный документ.
-
Вам бы техподдержку позвонить , чтобы правильно подтянуть обособку в электронный документ.
Да вот же. Я когда у них спросила как правильно, они и сами не знают. Сказали как вам надо, так и сделаем. А как надо правильно?
Я склоняюсь к тому, что нужно как и на бумаге мы делаем, только подпись одна? Нужно ли тогда подпись на руководителя обособки еще делать?
-
Да вот же. Я когда у них спросила как правильно, они и сами не знают. Сказали как вам надо, так и сделаем. А как надо правильно?
Я склоняюсь к тому, что нужно как и на бумаге мы делаем, только подпись одна? Нужно ли тогда подпись на руководителя обособки еще делать?
Я вижу так :
Продавец: Голова и адрес головы
Грузоотправитель: Обособка , адрес обособки
Подпись: ЭЦП ген. директор
ЭЦП на руководителя обособки не нужно.
-
Я вижу так :
Продавец: Голова и адрес головы
Грузоотправитель: Обособка , адрес обособки
Подпись: ЭЦП ген. директор
ЭЦП на руководителя обособки не нужно.
Спасибо. Значит буду просить тех поддержку, пусть настроят нормально ((
-
Спасибо. Значит буду просить тех поддержку, пусть настроят нормально ((
Успехов ! :ax:
-
Девочки, подскажите,
электронно подали заявление на патент, в какой срок должен прийти ответ из налоговой?
-
Девочки, еще такой вопрос.
В компании работают муж и жена, у них родился ребенок. Могу я выплатить им мат помощь при рождении ребенка обоим по 50 тыс. В таком случае обе эти суммы не будут облагаться ндфл и взносами? Или только одному можно выплатить?
-
Девочки, еще такой вопрос.
В компании работают муж и жена, у них родился ребенок. Могу я выплатить им мат помощь при рождении ребенка обоим по 50 тыс. В таком случае обе эти суммы не будут облагаться ндфл и взносами? Или только одному можно выплатить?
50-тысячный лимит применяется в отношении каждого из родителей (Письмо Минфина РФ от 08.07.2019 № 03-04-06/50324).
-
50-тысячный лимит применяется в отношении каждого из родителей (Письмо Минфина РФ от 08.07.2019 № 03-04-06/50324).
Большое спасибо!
:ax:
-
Девочки, подскажите,
электронно подали заявление на патент, в какой срок должен прийти ответ из налоговой?
Де-юре в течение 5 дней, де-факто в любой, увы. В качестве ответа приходит сам патент, в основном в течение 2-14 дней, но бывает, что пока не пнешь звонком, фиг высылают. Если уверены в правильности заполнения заявления и отсутствии причин для отказа, а патента всё нет, через неделю звоните.
-
Кто может подсказать?
Директор (и я :ah: ) хотим закрыть (по документам) нашу обособку в Краснодаре, чтоб никаких заморочек, есть Голова и одна налоговая и все тут.
Склад при этом в Краснодаре остается, работать продолжим, из сотрудников есть 3 менеджера.
Стационарное место есть, хиленькое, но оно вроде прям на складе организовано у них и там только до 11 часов кто-то есть.
Вопрос: Можно ли будет закрыть ОП, если данных сотрудников мы переведем на дистанционную работу? Этого будет достаточно для того, чтоб имеющийся в Краснодаре склад не переквалифицировали в ОП в дальнейшем?
:bh:
-
Кто может подсказать?
Директор (и я :ah: ) хотим закрыть (по документам) нашу обособку в Краснодаре, чтоб никаких заморочек, есть Голова и одна налоговая и все тут.
Склад при этом в Краснодаре остается, работать продолжим, из сотрудников есть 3 менеджера.
Стационарное место есть, хиленькое, но оно вроде прям на складе организовано у них и там только до 11 часов кто-то есть.
Вопрос: Можно ли будет закрыть ОП, если данных сотрудников мы переведем на дистанционную работу? Этого будет достаточно для того, чтоб имеющийся в Краснодаре склад не переквалифицировали в ОП в дальнейшем?
:bh:
Мне кажется , что трудно будет доказать ИФНС, что на складе нет стационарных рабочих мест, если при проверке возникнут вопросы. Но реально так делают на свой страх и риск , что удаленный склад есть , а обособки нет.
-
Девочки , кто-нибудь работает через ЕИС по электронному актированию по 44-ФЗ ?
:al: там реально документы можно выставлять только текущей датой и датировать документ задним числом не получится?
-
.
-
Девочки , кто-нибудь работает через ЕИС по электронному актированию по 44-ФЗ ?
:al: там реально документы можно выставлять только текущей датой и датировать документ задним числом не получится?
вроде да, задним числом нельзя. Только текущей датой.
-
:bc:
Девочки, мне пришло грозное письмо из ифнс, что мы не подали в 2021 год декларацию по имуществу. А у нас только движимое имущество всегда было (автомобили). Я должна была подавать все равно декларацию?? :scratch: Я что-то упустила? :ai:
-
:bc:
Девочки, мне пришло грозное письмо из ифнс, что мы не подали в 2021 год декларацию по имуществу. А у нас только движимое имущество всегда было (автомобили). Я должна была подавать все равно декларацию?? :scratch: Я что-то упустила? :ai:
Мне тоже интересно. Вроде б ничего по этому поводу не менялось или я тоже пропустила.
Декларацию не сдавала, т.к нет недвижимости. Писем никаких пока из налоговой не приходило.
ПС. Вот прям щас в НК залезла. Все по старому. Декларацию сдают налогоплательщики, коими признаются организации имеющие объекты налогобложения.
-
Мне тоже интересно. Вроде б ничего по этому поводу не менялось или я тоже пропустила.
Декларацию не сдавала, т.к нет недвижимости. Писем никаких пока из налоговой не приходило.
ПС. Вот прям щас в НК залезла. Все по старому. Декларацию сдают налогоплательщики, коими признаются организации имеющие объекты налогобложения.
Мне только по Волгоградской компании такое письмо пришло, что заблокировать могут р/с, а по Ростовским компаниям тишина :al:
Причем сейчас и второе письмо увидела, якобы за 2019 и 2020г. я не отчиталась.
Я и за 21 год ничего не подавала :scratc
Короче, напишу ответ, что нет имущества, поэтому не отчитываемся. Посмотрим, что будет дальше ))
-
вроде да, задним числом нельзя. Только текущей датой.
Поделитесь , пож , лайфхаком , как выставлять , если данные появляются позднее , а сумма должны быть выставлена , допустим , последним днем квартала и не позже. :bc:
Существует гипотеза , что по договоренности с противоположной стороной , можно "посл. днем квартала" выставить какую -то условную сумму , которую в дальнейшем контрагент не примет , но тем не менее, дата выставления будет зафиксирована .
Вопрос: потом система позволяет откорректировать УПД с нужной суммой?
-
Поделитесь , пож , лайфхаком , как выставлять , если данные появляются позднее , а сумма должны быть выставлена , допустим , последним днем квартала и не позже. :bc:
Существует гипотеза , что по договоренности с противоположной стороной , можно "посл. днем квартала" выставить какую -то условную сумму , которую в дальнейшем контрагент не примет , но тем не менее, дата выставления будет зафиксирована .
Вопрос: потом система позволяет откорректировать УПД с нужной суммой?
почему данные появляются позднее? в контракте же прописаны работы которые вы должны выполнить и в какой срок? выполнили, акт выписали и выставили. Или товар поставили, акт выписали и выставили?
-
почему данные появляются позднее? в контракте же прописаны работы которые вы должны выполнить и в какой срок? выполнили, акт выписали и выставили. Или товар поставили, акт выписали и выставили?
Контракт этапный на N-e количество денег (по услугам) , который мы выбираем ежемесячно:грубо- 1/12 от N руб. +/- по ежемесячным калькуляциям.
Поэтому данные позднее , чем последний день месяца.
-
Контракт этапный на N-e количество денег (по услугам) , который мы выбираем ежемесячно:грубо- 1/12 от N руб. +/- по ежемесячным калькуляциям.
Поэтому данные позднее , чем последний день месяца.
а срок приема частичных работ в контракте прописан? ежемесячно последним днем месяца?
Знаю что те кто сдают поэтапно, они отправляют акт, прописывая сколько процентов сделано из общего количества на какую сумму.
Как только готов один этап, и это необязательно 30 число. Но у них в контракте не прописана точная дата поэтапного окончания работ. так частично сдают работы 2 раза в месяц,
-
Девочки, я снова за вашей помощью :ax:
Сотрудница выходит из декрета.
После выхода на работу в Мае 2022 вычеты применились накопительным итогом с начала года, хотя доходов с начала 2022 года не было.
Это правильно? Или вычеты должны все же применяться с Мая?
В интернете пишут что ситуация спорная, не знаю, как лучше сделать :scratch:
-
почему данные появляются позднее? в контракте же прописаны работы которые вы должны выполнить и в какой срок? выполнили, акт выписали и выставили. Или товар поставили, акт выписали и выставили?
еще как поздно. Пример работы должны быть сданы 24/04. Мы до сих пор согласовываем акты. Уже договор закончился. И подпишут их 24/04. Тоже не знаю, как быть в такой ситуации.
-
а срок приема частичных работ в контракте прописан? ежемесячно последним днем месяца?
Знаю что те кто сдают поэтапно, они отправляют акт, прописывая сколько процентов сделано из общего количества на какую сумму.
Как только готов один этап, и это необязательно 30 число. Но у них в контракте не прописана точная дата поэтапного окончания работ. так частично сдают работы 2 раза в месяц,
1)пытаемся подписать допник по срокам подписания частичных работ , пока глухо...
2)совершенно верно , в этой программе электронного актирования показывается доля общего выполнения контракта
3)проблема в том , что один этап выполнения работ/услуг - это месяц , его так делят хронологически, а данные для выставления поступают в бух-ю гораздо позже
-
Девочки, я снова за вашей помощью :ax:
Сотрудница выходит из декрета.
После выхода на работу в Мае 2022 вычеты применились накопительным итогом с начала года, хотя доходов с начала 2022 года не было.
Это правильно? Или вычеты должны все же применяться с Мая?
В интернете пишут что ситуация спорная, не знаю, как лучше сделать :scratch:
Я бы не заморачивалась и применяла вычет с первой зп , а уж если работнице невмоготу , никто ей не запрещает по окончании года подать НДФЛ-3 , пободаться с ИФНС и вернуть вычеты за спорные месяцы. https://nalog-nalog.ru/ndfl/vychety_ndfl/rabotnica_vyshedshaya_iz_dekreta_v_seredine_goda_vprave_nachat_poluchat_vychet_na_rebenka_lish_s_pervoj_zarplaty/
-
Я бы не заморачивалась и применяла вычет с первой зп , а уж если работнице невмоготу , никто ей не запрещает по окончании года подать НДФЛ-3 , пободаться с ИФНС и вернуть вычеты за спорные месяцы. https://nalog-nalog.ru/ndfl/vychety_ndfl/rabotnica_vyshedshaya_iz_dekreta_v_seredine_goda_vprave_nachat_poluchat_vychet_na_rebenka_lish_s_pervoj_zarplaty/
Ооо, ну если так, тогда я заморачиваться не буду, применю вычеты с мая.
Спасибо большое за ответ. :ax:
-
Девочки, подскажите, как правильно поступить. Работники работают в организации 7 лет. За это время ни разу не отправлялись в отпуск :ai: Одна из них 2 дня назад вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. Просит отправить ее в отпуск за предыдущие года. Как правильно поступить, чтоб не было сильных наказаний: одного отправить постепенно в отпуска за все 7 лет? И молодую маму тоже? Но если первому я начислю отпускные, то молодой маме у меня 0 отпускных? Я правильно рассуждаю? Или есть варианты? Подскажите :bc:
-
Девочки, подскажите, как правильно поступить. Работники работают в организации 7 лет. За это время ни разу не отправлялись в отпуск :ai: Одна из них 2 дня назад вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. Просит отправить ее в отпуск за предыдущие года. Как правильно поступить, чтоб не было сильных наказаний: одного отправить постепенно в отпуска за все 7 лет? И молодую маму тоже? Но если первому я начислю отпускные, то молодой маме у меня 0 отпускных? Я правильно рассуждаю? Или есть варианты? Подскажите :bc:
ОК в аналогичной ситуации отправлял постепенно в отпуска злостных отрицателей отпуска и ТК
У мамочки 0 руб к выплате за отпуск , из-за нуля в расчетном периоде? Нуля быть не может , сдвигаете расчетный период тогда. https://glavkniga.ru/elver/2011/13/188-podvodnikh_kamnja_raschete_otpusknikh.html
-
Девочки,я правильно поняла,что по беспроцентному займу директора,который взят в этом году можно не начислять ндфл с мат.выгоды ?
-
Девочки,я правильно поняла,что по беспроцентному займу директора,который взят в этом году можно не начислять ндфл с мат.выгоды ?
Да, так
-
еще как поздно. Пример работы должны быть сданы 24/04. Мы до сих пор согласовываем акты. Уже договор закончился. И подпишут их 24/04. Тоже не знаю, как быть в такой ситуации.
Нарина , исходя из мало-мальского опыта ,как вариант , выставлять 24/04 условную сумму , которую контрагент вам не согласовывает . Смысл - фиксация даты 24/04 в системе электронного актирования, потом ч/з месяц после получения согласованной суммы в системе корректируется первоначальная сумма. Итогом является электронное УПД от 24/04 с исправлением более поздней датой.
Вообще , наш контрагент нам сообщил , что работает по-прежнему по бумажным документам , а электронное актирование для него формальность и оплата в правовом поле по 44-ФЗ.
-
Всем доброго дня) Девочки, по РО минимальный размер оплаты труда с 01.06.2022 равен 18 334,8 ? Правильно я понимаю, что надо придерживаться регионального мрот, если он выше федерального?
-
Девочки, подскажите, пож, выплатили дивиденды за 1 кв 22г., на Федресурсе отказ от моратория на банкротство не размещали. Какой штраф заплатим? Если вдогонку быстро разместить отказ от моратория, какие мысли по этому вопросу?
-
Всем доброго дня) Девочки, по РО минимальный размер оплаты труда с 01.06.2022 равен 18 334,8 ? Правильно я понимаю, что надо придерживаться регионального мрот, если он выше федерального?
Да
Девочки, подскажите, пож, выплатили дивиденды за 1 кв 22г., на Федресурсе отказ от моратория на банкротство не размещали. Какой штраф заплатим? Если вдогонку быстро разместить отказ от моратория, какие мысли по этому вопросу?
Лена, моя мысль - размещать. Банк выплату пропустил, это уже не изменить, да и не хочется, как я понимаю. Попадались где-то комменты, что даты размещения налоговикам не видно, сверить могут только сам факт наличия отказа.
-
По штрафам, я так понимаю, там основная угроза в доначислении страх.взносов.
-
По штрафам, я так понимаю, там основная угроза в доначислении страх.взносов.
Благодарю за ответ!!! Так и сделаю!
-
Да
Лена, моя мысль - размещать. Банк выплату пропустил, это уже не изменить, да и не хочется, как я понимаю. Попадались где-то комменты, что даты размещения налоговикам не видно, сверить могут только сам факт наличия отказа.
Спасибо :ax:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста. Собираюсь сделать ЭЦП на себя, по доверенности отправлять отчетность в ифнс. А в фонды может сейчас отправлять не директор? Раньше нельзя было,насколько я помню. Как с этим сейчас дело обстоит в свете последних изменений? Какие подводные камни?
-
Девочки, подскажите, пожалуйста. Собираюсь сделать ЭЦП на себя, по доверенности отправлять отчетность в ифнс. А в фонды может сейчас отправлять не директор? Раньше нельзя было,насколько я помню. Как с этим сейчас дело обстоит в свете последних изменений? Какие подводные камни?
Я сдавала в прошлом году отчетность в фонды как уполномоченный представитель по доверенности
-
Я сдавала в прошлом году отчетность в фонды как уполномоченный представитель по доверенности
Ясно спасибоуду пробовать. А доверенность на сайте фондов брали их форму? Помните?
-
Ясно спасибоуду пробовать. А доверенность на сайте фондов брали их форму? Помните?
У меня СБИС, там образцы доверенностей есть. В ПФР без доверенности уже можно отправлять. А для ФСС надо сначала зарегистрировать доверенность в личном кабинете на портале ФСС, потом отвезти им оригинал и попросить, чтобы активировали
-
Девочки, доброе утро всем!
Кто отчёт 4-ФСС уже формировал и отправлял - данные о платежах заполняли или и без них принимает?
-
У кого есть договоры в у.е. или валюте, напишите пожалуйста, как считаете курсовые разницы. В 1С реализована странная методика. Вот пример
Организация сформировала отгрузку 10.12.21 г.
31.12.2021 г. произошла переоценка дебиторской задолженности, сумма в БУ и НУ одинаковая.
С 2022 года, на последнее число каждого месяца данная дебиторская задолженность переоценивалась и так как возникала положительная разница, менялась ее сумма в БУ, а в НУ она оставалась неизменной. Переоценка производилась на 31.01.22, 28.02.22, 31.03.22г.
На 30.04.2022 г. переоценка впервые была произведена с отрицательной курсовой разницей - для суммы в БУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.03.2022, для суммы в НУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.12.2021 г. В результате суммы отрицательной разницы в БУ и НУ оказались разными.
-
У кого есть договоры в у.е. или валюте, напишите пожалуйста, как считаете курсовые разницы. В 1С реализована странная методика. Вот пример
Организация сформировала отгрузку 10.12.21 г.
31.12.2021 г. произошла переоценка дебиторской задолженности, сумма в БУ и НУ одинаковая.
С 2022 года, на последнее число каждого месяца данная дебиторская задолженность переоценивалась и так как возникала положительная разница, менялась ее сумма в БУ, а в НУ она оставалась неизменной. Переоценка производилась на 31.01.22, 28.02.22, 31.03.22г.
На 30.04.2022 г. переоценка впервые была произведена с отрицательной курсовой разницей - для суммы в БУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.03.2022, для суммы в НУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.12.2021 г. В результате суммы отрицательной разницы в БУ и НУ оказались разными.
В 2022-2024 годах действует особый порядок признания курсовых разниц в налоговом учете. В бухгалтерском учете всё осталось по прежнему.
Курс на 30.04.2022 был, наверное, меньше чем на 31.12.2021 г., поэтому только отрицательная разница отражается.
https://buh.ru/articles/documents/151095/
-
Девочки, доброе утро всем!
Кто отчёт 4-ФСС уже формировал и отправлял - данные о платежах заполняли или и без них принимает?
Без данных о платежах приняли
-
Девочки, доброе утро всем!
Кто отчёт 4-ФСС уже формировал и отправлял - данные о платежах заполняли или и без них принимает?
Отправила без платёжек, приняли.
-
В 2022-2024 годах действует особый порядок признания курсовых разниц в налоговом учете. В бухгалтерском учете всё осталось по прежнему.
Курс на 30.04.2022 был, наверное, меньше чем на 31.12.2021 г., поэтому только отрицательная разница отражается.
https://buh.ru/articles/documents/151095/
Вот ответ экспертной поддержки:
"Нет, такая методика неверна. В 2022 году в налоговом учете рассчитывать курсовые разницы на последнее число месяца по-прежнему нужно. То есть задолженность нужно переоценивать по сравнению с суммой этого долга на конец предыдущего месяца. Суммы курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете будут одинаковы. Но если на конец месяца образовалась положительная курсовая разница, в налогооблагаемые доходы на конец месяца включать ее не нужно. Положительные разницы накапливаются и включаются в состав внереализационных доходов на дату погашения долга по этому договору. В 2022 году отрицательные курсовые разницы включайте во внереализационные расходы на конец месяца по прежним правилам" Т.е. в 1с неверная методология
-
Девочки, всем спасибо за ответ по 4-фсс :ax:
-
Девочки, подскажите,
ИП на УСН Доходы, работал всегда с ООО/ИП по р/с.
Сейчас есть необходимость, чтобы оплатило физ.лицо,
нужно ли применять ККТ, если ФЛ:
1. оплатит по квитанции через кассу банка на счет ИП
2. либо переведет через Сбербанк онлайн по реквизитам на счет ИП ?
-
Девочки, подскажите,
ИП на УСН Доходы, работал всегда с ООО/ИП по р/с.
Сейчас есть необходимость, чтобы оплатило физ.лицо,
нужно ли применять ККТ, если ФЛ:
1. оплатит по квитанции через кассу банка на счет ИП
2. либо переведет через Сбербанк онлайн по реквизитам на счет ИП ?
Сейчас практически всем поголовно надо ККТ применять, если оплачивает физлицо. Остался небольшой перечень непримененцев, в основном зависит от продаваемого товара или услуг. Вот тут статья относительно свежая https://e-kontur.ru/enquiry/1730/kto-mozhet-ne-primenyat-kkt-v-2022-godu
-
Девочки, подскажите,
ИП на УСН Доходы, работал всегда с ООО/ИП по р/с.
Сейчас есть необходимость, чтобы оплатило физ.лицо,
нужно ли применять ККТ, если ФЛ:
1. оплатит по квитанции через кассу банка на счет ИП
2. либо переведет через Сбербанк онлайн по реквизитам на счет ИП ?
В любом случае нужно применять ккт. Единственная лазейка - если оплату за этого физика произведет какой -нибудь ИП или ООО с расчетного счета.
-
Девочки привет, подскажите , кто то пользуется по новому учету аренды по ФСБУ 25? я так поняла, если договор аренды на 11 месяцев, то можно вести учет по старому
-
Девочки, как правильно главбуху презентовать себя на собеседовании после конфликтного увольнения ?Что в этом случае отвечать на вопрос "почему уволились с прежнего места работы?" ?Хочу устроиться в эту же отрасль главбухом, но бывший директор ,если позвонят, ничего хорошего не скажет и соврет не моргнув, так как не хотел ,чтобы я уходила и "палки в колеса" готов вставлять до последнего.
-
Девочки, как правильно главбуху презентовать себя на собеседовании после конфликтного увольнения ?Что в этом случае отвечать на вопрос "почему уволились с прежнего места работы?" ?Хочу устроиться в эту же отрасль главбухом, но бывший директор ,если позвонят, ничего хорошего не скажет и соврет не моргнув, так как не хотел ,чтобы я уходила и "палки в колеса" готов вставлять до последнего.
Скажи, "директор домогался, после отказа - возник конфликт с угрозами от директора о плохих характеристиках...."
-
Скажи, "директор домогался, после отказа - возник конфликт с угрозами от директора о плохих характеристиках...."
До такого я бы ,наверно, не додумалась. :af:
-
Девочки привет, подскажите , кто то пользуется по новому учету аренды по ФСБУ 25? я так поняла, если договор аренды на 11 месяцев, то можно вести учет по старому
Мы тоже так с аудиторами поняли ,и договоры аренды стараемся заключать на 11 месяцев
-
Девочки, как правильно главбуху презентовать себя на собеседовании после конфликтного увольнения ?Что в этом случае отвечать на вопрос "почему уволились с прежнего места работы?" ?Хочу устроиться в эту же отрасль главбухом, но бывший директор ,если позвонят, ничего хорошего не скажет и соврет не моргнув, так как не хотел ,чтобы я уходила и "палки в колеса" готов вставлять до последнего.
Указать нейтральную причину типа: отсутствия системы повышения оплаты труда , системы мотивации, рутинизация и невозможность раскрытия проф потенциала, да мало ли... В инете погуглить причины смены работы, столько идей для великолепной самопрезентации можно накопать , но если будет прозвон на предыдущее место работы, придется креативно реагировать... У вас же не одно предыдущее место работы было? Можно собрать другие рекомендации с положительными оценками ваших проф достижений.
-
Спасибо.Вот за прозвоны и думаю.Вариант с домогательствами более в данном случае беспроигрышный. :ab:Да ,было до этого место работы отличное и руководитель даст если потребуется хорошие рекомендации.Я там работала много лет,в принципе как и здесь.
-
Девочки, как правильно главбуху презентовать себя на собеседовании после конфликтного увольнения ?Что в этом случае отвечать на вопрос "почему уволились с прежнего места работы?" ?Хочу устроиться в эту же отрасль главбухом, но бывший директор ,если позвонят, ничего хорошего не скажет и соврет не моргнув, так как не хотел ,чтобы я уходила и "палки в колеса" готов вставлять до последнего.
Говорить всегда лучше правду. Другое дело, как о ней говорить. Предупредить на собеседовании, что был конфликт, объяснить его причину, рассказать, какие выводы Вы сделали из этой ситуации. А если нужны будут рекомендации, то дать контакты коллег или руководителя с прошлого места работы.
-
Мальва, не хочу обидеть, но Вы, кажется, в летах? Враньё про харассмент не будет ли выглядеть комичным?..
-
Ходила на пару собеседований ,говорила чистую правду ,но без приукрашивания и воды.Но никому правда не нужна.И как только слышат слово конфликт-круглые глаза.И мои профессиональные достижения уходили на второй план.Я первый раз в такой ситуации.Может ,конечно ,такие работодатели попадались.Ищу еще через свой круг ,но времени мало.
-
Ходила на пару собеседований ,говорила чистую правду ,но без приукрашивания и воды.Но никому правда не нужна.И как только слышат слово конфликт-круглые глаза.И мои профессиональные достижения уходили на второй план.Я первый раз в такой ситуации.Может ,конечно ,такие работодатели попадались.Ищу еще через свой круг ,но времени мало.
Играйте по правилам hr- ов: никаких конфликтов в прошлом, о предыдущем месте только хорошее, акцент презентации на ваших профессиональных достижениях. А Конфликт - он только в отдельно взятой голове директора, и не все кадровики прозванивают на предыдущие места работы.
PS Прежде всего, уберите конфликт из своей головы перед прохождением собеседований (для себя сделайте выводы и разложите по полочкам, а дальше рассейте и не раздувайте) .
-
Девочки, как правильно главбуху презентовать себя на собеседовании после конфликтного увольнения ?Что в этом случае отвечать на вопрос "почему уволились с прежнего места работы?" ?Хочу устроиться в эту же отрасль главбухом, но бывший директор ,если позвонят, ничего хорошего не скажет и соврет не моргнув, так как не хотел ,чтобы я уходила и "палки в колеса" готов вставлять до последнего.
Далеко не все прозванивают предыдущие места работы и выясняют причины увольнения.
Действительно, лучше указывать нейтральные причины, никто не будет требовать "грязных подробностей, здесь и сейчас". Самая оптимальная - задержка выплаты заработной платы или не белая зарплата. Заодно сразу отсеете те организации, которые это практикуют.
Любой негатив всегда добавляет соискателю минус, даже если вы совершенно не виноваты.
-
Мальва, не хочу обидеть, но Вы, кажется, в летах? Враньё про харассмент не будет ли выглядеть комичным?..
Да ну жесть вообще! В нашей «деревне» все друг друга знают. Особенно из одной сферы.
Враньё вскроется, будет и смешно и грустно.
Скажите, что не сошлись характерами и взглядами, если есть необходимость рассказать именно о конфликте.
Если вы его там под уголовщину не подвели, то нормально все будет.
-
Ходила на пару собеседований ,говорила чистую правду ,но без приукрашивания и воды.Но никому правда не нужна.И как только слышат слово конфликт-круглые глаза.И мои профессиональные достижения уходили на второй план.Я первый раз в такой ситуации.Может ,конечно ,такие работодатели попадались.Ищу еще через свой круг ,но времени мало.
никакой работодатель при таких словах о причине увольнения вас не возьмет.
прислушайтесь к советам Конопули
-
Всем добрый день. Подскажите по РСВ-1: МРОТ всё так же для расчётов берётся 13890, даже если с июня новый? У меня программа ругается.
-
Всем добрый день. Подскажите по РСВ-1: МРОТ всё так же для расчётов берётся 13890, даже если с июня новый? У меня программа ругается.
тот который был на 1 января - 13890
-
тот который был на 1 января - 13890
Спасибо!
-
Девочки, кто нибудь работает с маркированным товаром? выставляем УКД, на УПД в которой был и маркированный товар и немаркированный. меняются позиции только немаркированные, но в УКД подтягиваются так же все маркированнные. по идее в УКД должны быть только те позиции, по которым изменения. никто с таким не сталкивался?
-
Девочки , у кого ВЭД, в частности импорт? Все совсем плохо с проведением платежей в евро в Европу и Америку? или перешли на самый параллельный-препараллельный импорт? :ai:
-
Девочки , у кого ВЭД, в частности импорт? Все совсем плохо с проведением платежей в евро в Европу и Америку? или перешли на самый параллельный-препараллельный импорт? :ai:
с Польшей сотрудничаем нормально, платежи проходят, товар привозят. Про другие страны не могу сказать
-
с Польшей сотрудничаем нормально, платежи проходят, товар привозят. Про другие страны не могу сказать
польские злотые или евро?
Если евро , то евро есть ограничения банка по трансакциям?
-
польские злотые или евро?
Если евро , то евро есть ограничения банка по трансакциям?
Евро, под валютный платеж покупаем евро, все проходит нормально, у нас банк Центр-инвест. С Турцией тоже в Евро сотрудничаем
-
Евро, под валютный платеж покупаем евро, все проходит нормально, у нас банк Центр-инвест. С Турцией тоже в Евро сотрудничаем
Благодарю! :ax:
-
Девушки, всем доброго дня. Скажите, пожалуйста, отказ от запрета на выплату дивидендов, который можно подать на федресурсе за 900 руб. несет какие-то серьезные минусы для организации? Один минут, что плюсы закона о банкротстве не будут касаться организации , на этом все? Директор собирался дождаться октября , но, вдруг передумал.
-
Девочки, подскажите еще, пожалуйста, внести доп оквэд через личный кабинет налогоплат юр лица с помощью цифровой подписи сейчас можно? Вроде слышала, что можно, даже кнопочку видела в личном кабинете, а сейчас не нахожу эту кнопочку :al:
-
Девочки, подскажите еще, пожалуйста, внести доп оквэд через личный кабинет налогоплат юр лица с помощью цифровой подписи сейчас можно? Вроде слышала, что можно, даже кнопочку видела в личном кабинете, а сейчас не нахожу эту кнопочку :al:
Через личный кабинет не знаю. Вносила изменения через их спец программу для изменений в егрюл. Есть такая для скачивания на сайте фнс.
-
Через личный кабинет не знаю. Вносила изменения через их спец программу для изменений в егрюл. Есть такая для скачивания на сайте фнс.
Спасибо большое, погуглю
-
Доброго вечера всем! Подскажите, пожалуйста, был ли у кого опыт получения эл цифровой подписи в налоговой по новым правилам, но для VipNet, а не для крипто про. По умолчанию они записывают ключ, который работает только с крипто про. На форуме прочитала, что можно написать заявление, тогда запишут, интересно, кто-то ,может, делал так или знакомые делали? у меня получается, что одна подпись еще действует и она на вип нет, а новая под крипто про. две эти проги на дном компе не работают :bc: :ak:
-
Девушки, всем доброго дня. Скажите, пожалуйста, отказ от запрета на выплату дивидендов, который можно подать на федресурсе за 900 руб. несет какие-то серьезные минусы для организации? Один минут, что плюсы закона о банкротстве не будут касаться организации , на этом все? Директор собирался дождаться октября , но, вдруг передумал.
Насколько я понимаю, нет минусов.
-
Насколько я понимаю, нет минусов.
Спасибо, тоже подумали, решили подавать это заявление в ближ время.
-
Приходило кому-нибудь по эл почте сообщение от статистики, о сдаче региональной формы мб регион?
В начале года на сайте посмотрела, ничего нет к сдаче. Сегодня прилетает письмо, вы просрочили сдачу МБ регион ( до 29 числа след мес после отчетного периода), сдайте срочно до 05.08 да 12-00 :al:, зашла на сайт, в выборке по инн по прежнему пусто. Как на это реагировать? Главное и в 1с нет такой формы, и шаблон формы во вложении прислали. Массовая рассылка? Трубку не берут или занято, на письмо ответное молчат.
-
Приходило кому-нибудь по эл почте сообщение от статистики, о сдаче региональной формы мб регион?
В начале года на сайте посмотрела, ничего нет к сдаче. Сегодня прилетает письмо, вы просрочили сдачу МБ регион ( до 29 числа след мес после отчетного периода), сдайте срочно до 05.08 да 12-00 :al:, зашла на сайт, в выборке по инн по прежнему пусто. Как на это реагировать? Главное и в 1с нет такой формы, и шаблон формы во вложении прислали. Массовая рассылка? Трубку не берут или занято, на письмо ответное молчат.
В прошлом году сдавала, тоже по телефону сообщили, что нужно "срочно сдать". На общероссийском сайте статистики нет списка тех, кто должен сдавать эту форму, это требование Минэкономразвития Ростовской области. Вот на этой сайте перечень региональных статистических форм и эксель файлы со списками организаций, которые попали в выборку, https://mineconomikiro.donland.ru/activity/3485/ . По ИНН не ищется, надо скачивать каждый файл и там искать свою компанию :be:.
Форма в СБИС есть, я там заполняла
-
В прошлом году сдавала, тоже по телефону сообщили, что нужно "срочно сдать". На общероссийском сайте статистики нет списка тех, кто должен сдавать эту форму, это требование Минэкономразвития Ростовской области. Вот на этой сайте перечень региональных статистических форм и эксель файлы со списками организаций, которые попали в выборку, https://mineconomikiro.donland.ru/activity/3485/ . По ИНН не ищется, надо скачивать каждый файл и там искать свою компанию :be:.
Форма в СБИС есть, я там заполняла
спасибо большое, нашла себя, отправила :yupe:
-
Девочки , у кого ВЭД, в частности импорт? Все совсем плохо с проведением платежей в евро в Европу и Америку? или перешли на самый параллельный-препараллельный импорт? :ai:
теперь и у нас прикрылась лавочка, банк Центр инвест написал что платежи будут принимать до 15 августа, потом расчеты только в китайских юанях
Девочки, у кого ООО меняло юр. адрес, в ИФНС изменения зарегистрировали, надо ли сообщать в банк и в какой форме?
-
Спасибо, тоже подумали, решили подавать это заявление в ближ время.
а вы банкротитесь?
-
теперь и у нас прикрылась лавочка, банк Центр инвест написал что платежи будут принимать до 15 августа, потом расчеты только в китайских юанях
Девочки, у кого ООО меняло юр. адрес, в ИФНС изменения зарегистрировали, надо ли сообщать в банк и в какой форме?
В сбере пару лет назад сообщала через банк-клиент. У них на сайте есть форма заявления и список прилагаемых документов. Звонила в их техподдержку, расказали подробно как и что делать. По другим банкам не знаю, влзможно такая же процедура.
-
теперь и у нас прикрылась лавочка, банк Центр инвест написал что платежи будут принимать до 15 августа, потом расчеты только в китайских юанях
Да, уже и юанях все довольно печально.
-
:bc: Девочки , проконсультируйте по ВЭД-платежам в сегодняшних реалиях:
Платеж был получен иностранным банком Получателя и отказан с формулировкой согласно SWIFT GPI Tracker "Данный банк не принял к исполнению перевод. Ожидайте возвращения денежных средств на счет отдельным переводом ...". Иностранный контрагент невнятно комментирует происходящее.
Вопрос: сей отказ может быть инициирован самим Контрагентом , у него есть такая возможность не принять деньги на р/с?
-
:bc: Девочки , проконсультируйте по ВЭД-платежам в сегодняшних реалиях:
Платеж был получен иностранным банком Получателя и отказан с формулировкой согласно SWIFT GPI Tracker "Данный банк не принял к исполнению перевод. Ожидайте возвращения денежных средств на счет отдельным переводом ...". Иностранный контрагент невнятно комментирует происходящее.
Вопрос: сей отказ может быть инициирован самим Контрагентом , у него есть такая возможность не принять деньги на р/с?
а что говорит валютный отдел вашего банка? У нас в Центр инвесте закрыли корр счета в иностранных банках , может и у вас так? какой банк в России и в какой стране получатель? мы для ВЭД сейчас отурыли счет в Райфайзен банке
-
а что говорит валютный отдел вашего банка? У нас в Центр инвесте закрыли корр счета в иностранных банках , может и у вас так? какой банк в России и в какой стране получатель? мы для ВЭД сейчас отурыли счет в Райфайзен банке
Турецкий банк получателя вернул доллары с формулировкой "Согласно внутренней политике банка".Валютный отдел внятного пока ничего не сказал, как и нерезидент.
По этим реквизитам в этот банк ранее доллары отправлялись неоднократно. Что в этот раз пошло не так нам пока непонятно, главное, что деньги вернулись)
-
-
-
Девочки, у кого ООО меняло юр. адрес, в ИФНС изменения зарегистрировали, надо ли сообщать в банк и в какой форме?
Мы ничего не предоставляли, банк сам по выписке менял. Можете решение отправить через письма с банком.
Девочки- мальчики, не знаю обсуждали здесь или нет: ПФР после своего мартовского письма сейчас все компании, где учредитель-директор без трудового договора заставляют за все время существования компаний предоставить сзм-м и сзв- стаж на учредителя ( соответственно рсв все откорректировать надо). Ранее у них была друга позиция- нет трудового договора не надо подавать. Вопрос закон обратной силы, с какого? В общем, кто знает как их послать? :girl_haha: ну, ладно с марта 22 сдать. Все равно это ни в стаж, ни в начисления пенсии не пойдет. Штрафов захотели, видно опять денег не хватает.
-
Мы ничего не предоставляли, банк сам по выписке менял. Можете решение отправить через письма с банком.
Девочки- мальчики, не знаю обсуждали здесь или нет: ПФР после своего мартовского письма сейчас все компании, где учредитель-директор без трудового договора заставляют за все время существования компаний предоставить сзм-м и сзв- стаж на учредителя ( соответственно рсв все откорректировать надо). Ранее у них была друга позиция- нет трудового договора не надо подавать. Вопрос закон обратной силы, с какого? В общем, кто знает как их послать? :girl_haha: ну, ладно с марта 22 сдать. Все равно это ни в стаж, ни в начисления пенсии не пойдет. Штрафов захотели, видно опять денег не хватает.
Я все равно подавала и раньше,больно много было противоречий.
-
Некоторые банки очень рьяно требуют в случае изменений актуализировать юрид данные, я бы направила письмом в банк изменения.
Нарина, учредитель- директор без ТД - это чувак, кот. документы подписывает, а зп не получает?
По сзв- м уже давно существует правило, по которому на него надо в ПФ подавать сведения, разве нет?
-
Отсутствие непосредственно бумажного носителя трудового договора в данном контексте не отменяет наличие самых что ни на есть трудовых отношений (дир является застрахованным лицом, выплаты, если таковые производятся (а если деятельность ведётся, то директору логично начисляется зп) за выполнение директорских обязанностей, облагаются страх.взносами), поэтому сзв-м подавать нужно. Если ранее (сильно ранее, на заре сзв-м), фонд не имел возражений, т.к. было какое-то письмо минтруда, но эта лавочка прикрылась году этак в 2018, разве нет?
-
С 01.09.2022 вступают в силу поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных», которые обяжут всех операторов отправлять данные в Роскомнадзор.
Что нибудь знаете про это? увидела в соседней теме
-
Отсутствие непосредственно бумажного носителя трудового договора в данном контексте не отменяет наличие самых что ни на есть трудовых отношений (дир является застрахованным лицом, выплаты, если таковые производятся (а если деятельность ведётся, то директору логично начисляется зп) за выполнение директорских обязанностей, облагаются страх.взносами), поэтому сзв-м подавать нужно. Если ранее (сильно ранее, на заре сзв-м), фонд не имел возражений, т.к. было какое-то письмо минтруда, но эта лавочка прикрылась году этак в 2018, разве нет?
https://glavkniga.ru/elver/2018/10/3549
совершенно верно
я так поняла , что речь идет о учредителях-директорах не получающих з/п , но сути дела не меняет: подавать надо.
-
Некоторые банки очень рьяно требуют в случае изменений актуализировать юрид данные, я бы направила письмом в банк изменения.
Нарина, учредитель- директор без ТД - это чувак, кот. документы подписывает, а зп не получает?
По сзв- м уже давно существует правило, по которому на него надо в ПФ подавать сведения, разве нет?
деятельности на фирме нет и зп он не получает, поэтому и не сдавали. Когда начали начислять зп сдавали, прошло два года пенсионка проснулась, а почему за два месяца не сдавали в таком-то году?! Сдайте сзв-м, но тогда и сзв-тд надо. ПФР говорит не надо сзв-тд, только сзв-м и стаж. Смысл тогда? все равно разрыв будет
-
С 01.09.2022 вступают в силу поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных», которые обяжут всех операторов отправлять данные в Роскомнадзор.
Что нибудь знаете про это? увидела в соседней теме
да, попадают все. Но у меня вопрос, я подавала его еще в 2011 году (затем изменения еще вносила, они просили лет 5 назад), заново подавать?
-
С 01.09.2022 вступают в силу поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных данных», которые обяжут всех операторов отправлять данные в Роскомнадзор.
Что нибудь знаете про это? увидела в соседней теме
Говорят , подать уведомление на сайте Роскомнадзора? Роскомнадзор вносит компании, приславшие уведомления, в специальный реестр операторов персональных данных, с помощью которого любой желающий сможет проверить, законно ли осуществляется сбор и обработка его сведений.
Источник: https://buh.ru/articles/documents/153258/
Кто-нибудь подавал уже? :bc:
-
Говорят , подать уведомление на сайте Роскомнадзора? Роскомнадзор вносит компании, приславшие уведомления, в специальный реестр операторов персональных данных, с помощью которого любой желающий сможет проверить, законно ли осуществляется сбор и обработка его сведений.
Источник: https://buh.ru/articles/documents/153258/
Кто-нибудь подавал уже? :bc:
да, подается через сайт.
Сроков подачи пока нет, штрафов тоже. Форма вроде опять будет меняться.
Лучше прозвонить им, они там подскажут кому, что заполнять.
-
И сроки есть, и штрафы.
-
да, подается через сайт.
Сроков подачи пока нет, штрафов тоже. Форма вроде опять будет меняться.
Лучше прозвонить им, они там подскажут кому, что заполнять.
Ни хрена они не подсказывают - ждите разьяснений, есть мнение, что надо заполнить эту форму https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/ , подписать электронно и отправить.
-
Я общалась с ними и по моей фирме и по клиентам, всегда говорили кому и что в каком случае менять и заполнять.
Коллеги звонили им сказалине паниковать пока, будут изменения в форме.
Эти штрафы были еще с 2010 года. Смотрю до сих пор не все там на учете, вас оштрафовали?
Тех кого они сами вычисляли, кто не встал в свое время на учет присылали письма с напоминаниями встать на учет. Некоторым моим клиентам приходило. И мне приходили письма с просьбой какие внести изменения в связи с изменениями в законе.
-
Девочки, подскажите, как правильно. Зарегистрировали новое ООО, где единственный учредитель он же - директор. Есть решение №1 о создании общества, есть решение №2 о вступлении в должность и принятие обязанности Главного бухгалтера на себя. Но банк просит еще приказ на руководителя и приказ на ведение бух. учета. Не достаточно им решения?
-
Девочки, подскажите, как правильно. Зарегистрировали новое ООО, где единственный учредитель он же - директор. Есть решение №1 о создании общества, есть решение №2 о вступлении в должность и принятие обязанности Главного бухгалтера на себя. Но банк просит еще приказ на руководителя и приказ на ведение бух. учета. Не достаточно им решения?
1)Решение о создании ООО
2)Решение о возложении обязанностей ген.директора на себя
3)Приказ о вступлении в должность ген.директора
4)Приказ о принятии обязанностей гл.буха
Я вижу , что должно быть так... Юридические и правоустанавливающие документы отдельно от кадровых.
-
1)Решение о создании ООО
2)Решение о возложении обязанностей ген.директора на себя
3)Приказ о вступлении в должность ген.директора
4)Приказ о принятии обязанностей гл.буха
Я вижу , что должно быть так... Юридические и правоустанавливающие документы отдельно от кадровых.
Приказ о приеме на работу и приказ о вступлении в должность это разные вещи? Мы ему з/п пока начислять не будем
-
Приказ о приеме на работу и приказ о вступлении в должность это разные вещи? Мы ему з/п пока начислять не будем
Вы путаете 2 разных юридических документа - решение собственника и приказ по организации.
То, что Вы в вопросе назвали приказом - это решение собственника (в первоначальном запросе).
Поэтому да, всегда должно быть 2 документа - решение и приказ. Решение - это намерение, приказ - фактическое осуществление.
-
Вы путаете 2 разных юридических документа - решение собственника и приказ по организации.
То, что Вы в вопросе назвали приказом - это решение собственника (в первоначальном запросе).
Поэтому да, всегда должно быть 2 документа - решение и приказ. Решение - это намерение, приказ - фактическое осуществление.
Спасибо.
-
1)Решение о создании ООО
2)Решение о возложении обязанностей ген.директора на себя
3)Приказ о вступлении в должность ген.директора
4)Приказ о принятии обязанностей гл.буха
Я вижу , что должно быть так... Юридические и правоустанавливающие документы отдельно от кадровых.
все правильно, только 3 и 4 пункт можно одним приказом сделать, по желанию))) я всегда один делаю.
-
все правильно, только 3 и 4 пункт можно одним приказом сделать, по желанию))) я всегда один делаю.
Согласна :aha:
-
Девочки, все спасибо за ответы :az: :ax: :ax: :ax:
-
а вы банкротитесь?
только увидела вопрос. Нет, мы не банкротимся. Хотим дивиденды оплатить, отказавшись от моратория о банкротстве. Читаю, что его продлили , хотели подождать , но зря ждали.
Девочки, кто отказывался, на сайте фед ресурс, сколько это по времени заняло?
-
только увидела вопрос. Нет, мы не банкротимся. Хотим дивиденды оплатить, отказавшись от моратория о банкротстве. Читаю, что его продлили , хотели подождать , но зря ждали.
Девочки, кто отказывался, на сайте фед ресурс, сколько это по времени заняло?
на федресурсе сначала заполняете форму отказа, подписываете ее эцп, мгновенно формируется счет, его оплачиваете, как доходит оплата (2-3 дня), отказ размещается
если есть предоплата на лицевом счете, то ждать прихода денег не надо
-
Девочки, подскажите пожалуйста. У меня сотрудник на больничном был (сломал ногу), 31.08 должен был явиться на перевязку, но пришел только 01.09. Ему сказали, что это является нарушением режима и теперь, чтобы все уладить, работодатель может написать ему какое-то письмо, чтоб у сотрудника была уважительная причина :al:
Я так понимаю, что я должна написать, якобы я вызвала его на работу за чем нибудь и он не смог явиться на перевязку в назначенный день? Правильно я поняла? И разве я могу такое написать, я же себя тогда подставлю?
Как быть в этом случае?
-
Видимо, врач не хочет проставлять отметку о нарушении больничного режима и действует в рамках своего регламента. Он ждет от вас письма, что работник на работу в указанный день не выходил, причина непосещения ЛУ со слов работника установлена следующая... Иначе, сотрудник получит минимаоку по больничному. Я бы так сделала.
-
Видимо, врач не хочет проставлять отметку о нарушении больничного режима и действует в рамках своего регламента. Он ждет от вас письма, что работник на работу в указанный день не выходил, причина непосещения ЛУ со слов работника установлена следующая... Иначе, сотрудник получит минимаоку по больничному. Я бы так сделала.
А, ясно, спасибо за разъяснения. Такое письмо я напишу )))
-
Новое в НДФЛ с 2023г, кто изучил эту тему? что нас еще ждет новое в следующем году?
https://www.glavbukh.ru/art/387576-ndfl-v-2023-godu-s-zarplaty-i-avansov-poryadok-uplaty-sroki?ysclid=l7oi58tid9811463244
С 2023 года для зарплаты будет действовать только общая норма — доход считается полученным в день его выплаты (п. 1 ст. 223 НК). Это означает, что удерживать НДФЛ нужно будет и с авансов по зарплате.
Источник: https://www.glavbukh.ru/art/387576-ndfl-v-2023-godu-s-zarplaty-i-avansov-poryadok-uplaty-sroki?ysclid=l7oi58tid9811463244
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки
С 2023 года изменится порядок уплаты НДФЛ. Появится специальный период — с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца. Налог, удержанный в этот период, потребуется заплатить не позднее 28-го числа текущего месяца. Компания будет подавать уведомление об исчисленных суммах налога. Срок сдачи уведомления — не позднее 25-го числа. То есть порядок такой: 22-го числа заканчивается период, вы считаете налог, формируете уведомление до 25-го числа, пополняете при необходимости ЕНС, и 28-го числа налоговая списывает деньги.
Источник: https://www.glavbukh.ru/art/387576-ndfl-v-2023-godu-s-zarplaty-i-avansov-poryadok-uplaty-sroki?ysclid=l7oi58tid9811463244
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки
-
У меня ум за разум заходят от этих новшеств. Для расчёта и выплаты НДФЛ с аванса зп за первую половину месяца ведь не надо будет начислять? Форма НДФЛ2 не изменится? Как эти новшества будут реализованы в Зупе?
-
Добрый день. Подскажите, берём на работу дворника, гр. Узбекистана. Патент есть. Как оформлять, куда на неё что-то надо отправлять (?), НДФЛ она платит сама, нам надо ещё удерживать? первый раз иностранец, вообще ничего не знаю. Какие взносы на её з/пл? В общем, алгоритм нужен. Спасибо)
-
Ааа, девочки, я опоздала с перечислением ндфл на один день ????, что, теперь точно придет штраф 20% от неуплаченной вовремя суммы? Можно как-то его избежать??
-
Измените дату выплаты дохода.
-
Ааа, девочки, я опоздала с перечислением ндфл на один день ????, что, теперь точно придет штраф 20% от неуплаченной вовремя суммы? Можно как-то его избежать??
если оплатите до сдачи отчета в полном объеме и пени, то штрафа не будет.
Дату выплаты можно изменить, но если перечисление по банку)) потом за задержку зп может прилететь.
-
Может. Но за четверть века работы бухом, из них 10 в группе компаний из 9 фирм и 7 лет в аутсорсинге ни разу никому не прилетало, ттт, конечно.
-
Может. Но за четверть века работы бухом, из них 10 в группе компаний из 9 фирм и 7 лет в аутсорсинге ни разу никому не прилетало, ттт, конечно.
ЗП выплатили 9.09 (т.к. 10 выходной), а ндфл получается аж 13.09, а надо было 12.09
Т.е. показать в отчете, что зп я выплатила 12.09?
????
-
Девочки, ну еще один вопрос. Подали иск на должника, скоро суд и они просят осв и карточку счета 62 и 76.02.
Но, разве до решения суда у меня должно что-то отражаться на счете 76.02?
-
ЗП выплатили 9.09 (т.к. 10 выходной), а ндфл получается аж 13.09, а надо было 12.09
Т.е. показать в отчете, что зп я выплатила 12.09?
????
если по кассе выдавали, то да переписать расходник.
-
ЗП выплатили 9.09 (т.к. 10 выходной), а ндфл получается аж 13.09, а надо было 12.09
Т.е. показать в отчете, что зп я выплатила 12.09?
????
Да.
Понимаю, что некрасиво и неправильно, но шанс, что никого этот один день не заинтересует, если не будет пристрастной проверки, весьма и весьма велик. В моей практике даже был вариант, когда НДФЛ платился когда бог на душу положит, а бух просто в 6ндфл дату выплаты подгоняла под дату перечисления налога (это были даже не соседние дни!) и так в течение года facepalm
-
Девочки, ну еще один вопрос. Подали иск на должника, скоро суд и они просят осв и карточку счета 62 и 76.02.
Но, разве до решения суда у меня должно что-то отражаться на счете 76.02?
94Н:
На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
Т.е. раз подали в суд, значит уже предъявили претензии. Поэтому сумма основная, конечно, должна отразиться на 76.02.
Пени, штрафы - основание для начисления, да, решение суда. До этого оснований для начисления нет.
-
Да.
Понимаю, что некрасиво и неправильно, но шанс, что никого этот один день не заинтересует, если не будет пристрастной проверки, весьма и весьма велик. В моей практике даже был вариант, когда НДФЛ платился когда бог на душу положит, а бух просто в 6ндфл дату выплаты подгоняла под дату перечисления налога (это были даже не соседние дни!) и так в течение года facepalm
Спасибо большое! Выплачивали через банк, поэтому подгоню 6ндфл ))
-
94Н:
На субсчете 76-2 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.
Т.е. раз подали в суд, значит уже предъявили претензии. Поэтому сумма основная, конечно, должна отразиться на 76.02.
Пени, штрафы - основание для начисления, да, решение суда. До этого оснований для начисления нет.
А получается, что основной долг я должна перенести с 62 на 76.02 счет? Тогда у меня осв по сч.62 на дату иска будет нулевая, а весь долг висит на 76.02, верно?
Ну и неустойку может сразу отразить, или всё таки нет? facepalm
В Москву надо отправить доки, поэтому переживаю, что неправильно сделаю. Шанса, довезти по быстрому доки, не будет )))
-
Катя, на самом деле моя позиция - ты можешь оставить и на 62. По сути разницы нет. Но если Москва требует именно счет претензий, то целесообразно, конечно, основной долг перевести на 76.02.
По неустойке - пока нет решения суда у тебя нет основания признавать доход ни в БУ ни в НУ. Поэтому она в учете отражается только на дату вступления решения суда в силу. Неустойка в ходе судебной тяжбы - это только расчеты на бумаге.
-
Катя, на самом деле моя позиция - ты можешь оставить и на 62. По сути разницы нет. Но если Москва требует именно счет претензий, то целесообразно, конечно, основной долг перевести на 76.02.
По неустойке - пока нет решения суда у тебя нет основания признавать доход ни в БУ ни в НУ. Поэтому она в учете отражается только на дату вступления решения суда в силу. Неустойка в ходе судебной тяжбы - это только расчеты на бумаге.
Маша, СПАСИБО огромное!!! :ax:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, может кто тоже получал такие письма: сегодня получила письмо по двум своим организациям от администрации нашего района. Я должна составить у указать Данные о величине минимального размера оплаты труда в нашей организации, а именно: среднемесячная заработная плата одного сотрудника организации; размер минимальной оплаты труда (МРОТ), выплачиваемой работникам нашей организации, руб.(по штатному расписанию). В письме так же указывается, что согласно п. 2.4.3. соглашения между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области минимальная заработная плата на территории РО установлена на уровне 18334,80.
У меня не у всех работников такая з.п., конечно чуть выше, чем минимальная з.п. по стране, но ниже этой цифры.
Мне уже надо начинать беспокоиться? Или это только мониторинг? Если укажу как есть будет много вопросов или штафов?
Подскажите, как лучше поступить? :bh:
-
Мы регулярно получаем такие письма, когда отвечаем, когда забываем) никогда не было никаких вопросов и тем более санкций, им это для галочки, всё равно эти данные проходят и через статистику и налоговую и т.д.
-
Мы регулярно получаем такие письма, когда отвечаем, когда забываем) никогда не было никаких вопросов и тем более санкций, им это для галочки, всё равно эти данные проходят и через статистику и налоговую и т.д.
Спасибо, а у Вас в организации з.п сотрудников соответствует требованию этого соглашения?
-
Соответствует МРОТ Ростовской области (с 01.06.22 самая минимальная з/п - 18500)
-
Соответствует МРОТ Ростовской области (с 01.06.22 самая минимальная з/п - 18500)
Вот я и спрашиваю, как поступить, у меня у некоторых меньше мин. 16000р. Отправлять отчет?
Или быстренько поднять им з/п с сентября 2022 до нужного значения? И после этого отправить отчет?
-
На это трехсторонне соглашение обратили наше внимание трудовая инспекция лет семь назад, пояснили не важно подписали вы его или нет, должны соблюдать и заставили всем доначислить з/пл ну и + штраф.
Сейчас внимательнее прочитала Ваше сообщение, у вас есть меньше МРОТа РО з/пл, лучше проигнорируйте эти письма, они конечно не привлекут к ответственности, но лучше не попадать в поле зрения.
-
На это трехсторонне соглашение обратили наше внимание трудовая инспекция лет семь назад, пояснили не важно подписали вы его или нет, должны соблюдать и заставили всем доначислить з/пл ну и + штраф.
Сейчас внимательнее прочитала Ваше сообщение, у вас есть меньше МРОТа РО з/пл, лучше проигнорируйте эти письма, они конечно не привлекут к ответственности, но лучше не попадать в поле зрения.
Спасибо, выше спросила про доначисление с сентября
-
Мы теперь строго придерживаемся регионального МРОТа :girl_haha:, поэтому наверно безопаснее будет поднять з/п, ну а там как знаете, на письмо можно и не отвечать, проверено, неоднократно забывали отправить ответ,они даже не напоминали нам об них.
-
Мы теперь строго придерживаемся регионального МРОТа :girl_haha:, поэтому наверно безопаснее будет поднять з/п, ну а там как знаете, на письмо можно и не отвечать, проверено, неоднократно забывали отправить ответ,они даже не напоминали нам об них.
Поняла, спасибо. Так и сделаю :ax:
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, может кто тоже получал такие письма: сегодня получила письмо по двум своим организациям от администрации нашего района. Я должна составить у указать Данные о величине минимального размера оплаты труда в нашей организации, а именно: среднемесячная заработная плата одного сотрудника организации; размер минимальной оплаты труда (МРОТ), выплачиваемой работникам нашей организации, руб.(по штатному расписанию). В письме так же указывается, что согласно п. 2.4.3. соглашения между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области минимальная заработная плата на территории РО установлена на уровне 18334,80.
У меня не у всех работников такая з.п., конечно чуть выше, чем минимальная з.п. по стране, но ниже этой цифры.
Мне уже надо начинать беспокоиться? Или это только мониторинг? Если укажу как есть будет много вопросов или штафов?
Подскажите, как лучше поступить? :bh:
Забейте на эту рассылку, и дело с концом.
А зп целесообразно держать на уровне регионального мрот.
-
Забейте на эту рассылку, и дело с концом.
А зп целесообразно держать на уровне регионального мрот.
Да, спасибо. :az: :ax: :ax: :ax:
-
Всем доброго дня!Девочки , подскажите пожалуйста, при работе с Казахстаном требуется открытие валютного /транзитного счета, если контракт рублевый или нет? Экспорт.
-
Всем доброго дня!Девочки , подскажите пожалуйста, при работе с Казахстаном требуется открытие валютного /транзитного счета, если контракт рублевый или нет? Экспорт.
Если расчеты в рублях, то валютный счет не надо открывать
-
Валютный счет не надо открывать если в рублях, но валютный контроль сделка проходит. В назначении платежа нужно указывать код валютной операции.
-
Девочки, подскажите как быть. При выставлении счетов фактур покупателю сумма НДС из-за округления получается больше, чем расчетная, т.е. по каждой позиции товара сумма правильная, а в документе их может быть 100 позиций. за квартал очень много отгрузок и позиций в них, в итоге сумма НДС расчетная и начисленная не сходится в целом за квртал на 17 рублей. как быть? как заполнять декларацию
-
Девочки, подскажите как быть. При выставлении счетов фактур покупателю сумма НДС из-за округления получается больше, чем расчетная, т.е. по каждой позиции товара сумма правильная, а в документе их может быть 100 позиций. за квартал очень много отгрузок и позиций в них, в итоге сумма НДС расчетная и начисленная не сходится в целом за квртал на 17 рублей. как быть? как заполнять декларацию
17 рублей многовато из-за округления , по причине округления может не пойти на копейки, я бы искала ошибку исчисления НДС.
Декларацию сдаете по расчетам ,но может прилететь запрос из ИФНС из-за трех рублей каких-нибудь.
-
17 рублей многовато из-за округления , по причине округления может не пойти на копейки, я бы искала ошибку исчисления НДС.
Декларацию сдаете по расчетам ,но может прилететь запрос из ИФНС из-за трех рублей каких-нибудь.
ошибки нет, большие обороты, большой объем документов и вот так набежало. и если в декларации так отразить, то вроде как неправильная сумма НДС
-
ошибки нет, большие обороты, большой объем документов и вот так набежало. и если в декларации так отразить, то вроде как неправильная сумма НДС
тогда откорректируйте счет 68.02 ручной проводкой с 91 сч, если вы уверены , что это погрешность вычисления
-
тогда откорректируйте счет 68.02 ручной проводкой с 91 сч, если вы уверены , что это погрешность вычисления
спасибо, как вариант! а в книге продаж же все равно будет сумма больше, чем надо
-
спасибо, как вариант! а в книге продаж же все равно будет сумма больше, чем надо
Нее, вариант не очень гуд, декларация будет ругаться на нестыковки разделов(
-
Девочки, подскажите, пжл, по НДС, ни разу не сталкивалась с уточненками.
Ситуация следующая:
Поставщик в 1 кв-ле не отреагировал на запрос акта сверки, я провела все по документам, которые были, но оказывается они у себя в 1 кв-ле провели корректировочную счет-фактуру (уменьшение) и еще 1 реализацию. Я об этом узнала после сдачи декларации.
Я так понимаю, мне теперь надо сдать уточненку за 1 квартал, включив в доп. лист книги покупок корректировочную счет-фактуру и реализацию?
-
Девочки, подскажите, пжл, по НДС, ни разу не сталкивалась с уточненками.
Ситуация следующая:
Поставщик в 1 кв-ле не отреагировал на запрос акта сверки, я провела все по документам, которые были, но оказывается они у себя в 1 кв-ле провели корректировочную счет-фактуру (уменьшение) и еще 1 реализацию. Я об этом узнала после сдачи декларации.
Я так понимаю, мне теперь надо сдать уточненку за 1 квартал, включив в доп. лист книги покупок корректировочную счет-фактуру и реализацию?
Да
-
Девочки, кто пользуется ЭДО нужен самый дешевый тариф для ип, отправка 3-5 документов с одной компанией в течение двух месяцев и всё, годовое обслуживание не хотелось бы оформлять и в связи с этим переплачивать, посоветуйте компанию, может есть тарифы поштучно отправленных и полученных документов. Какими компаниями пользуетесь с минимальным количеством отправки документов?
И подскажите пожалуйста, для ЭДО нужна ЭЦП прочитала, что в налоговой можно получить ее бесплатно, а сколько по времени займет от заполнения документов до получения подписи?
-
По эдо не подскажу, а кэп в налоговой бесплатно за 10 минут запишут (лично ип с паспортом и снилсом), но сертифицированный ФСТЭК носитель (обязательно возьмите сертификат, могут потребовать) придется купить (рутокен, джакарта). Можно там же, в налоговой, но норовят подороже втюхать.
-
Девочки, кто пользуется ЭДО нужен самый дешевый тариф для ип, отправка 3-5 документов с одной компанией в течение двух месяцев и всё, годовое обслуживание не хотелось бы оформлять и в связи с этим переплачивать, посоветуйте компанию, может есть тарифы поштучно отправленных и полученных документов. Какими компаниями пользуетесь с минимальным количеством отправки документов?
И подскажите пожалуйста, для ЭДО нужна ЭЦП прочитала, что в налоговой можно получить ее бесплатно, а сколько по времени займет от заполнения документов до получения подписи?
мне очень нравится 1с до, через Калугу астрал. Входящие документы бесплатно. Исходящие, не помню, какое-то количество 5 или 10 шт тоже бесплатны, далее выбираете оплату с зависимости от кол-ва документов. Ключ налоговой подходит. Итс не нужен. Главное сразу все в программе, отдельно на сайты переходить не надо.
-
Девочки, большая Вам благодарность за ответы :ba: буду изучать
-
Да
Спасибо!
Просто меня смущает, что везде пишут, что если получена именно корректировочная счет-фактура (а не исправленная), подается по дате получения, у меня это 3 квартал.
Налогоплательщик может не сдавать уточнёнку, когда:
использовал корректировочный счёт-фактуру (выставил сам или получил от контрагента);
Подробнее на сайте https://kontursverka.ru/stati/pri-kakix-oshibkax-sleduet-podavat-utochnennuyu-deklaraciyu-po-nds
И простая счет-фактура может быть учтена в декларации в момент получения, т.е. у меня это 3 квартал.
Подскажите, кто сталкивался, как правильно?
-
У кого есть договоры в у.е. или валюте, напишите пожалуйста, как считаете курсовые разницы. В 1С реализована странная методика. Вот пример
Организация сформировала отгрузку 10.12.21 г.
31.12.2021 г. произошла переоценка дебиторской задолженности, сумма в БУ и НУ одинаковая.
С 2022 года, на последнее число каждого месяца данная дебиторская задолженность переоценивалась и так как возникала положительная разница, менялась ее сумма в БУ, а в НУ она оставалась неизменной. Переоценка производилась на 31.01.22, 28.02.22, 31.03.22г.
На 30.04.2022 г. переоценка впервые была произведена с отрицательной курсовой разницей - для суммы в БУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.03.2022, для суммы в НУ была взята сумма предыдущей переоценки на 31.12.2021 г. В результате суммы отрицательной разницы в БУ и НУ оказались разными.
Наконец-то, полгода спустя, в 1С исправили ошибку и курсовые разницы теперь должны по идее считаться правильно. При этом я полгода заваливала их письмами с полным раскладом где и как вылазит эта ошибка, они они в ответ присылали мне отписки в духе "сам дурак, у нас все правильно"
".....В письме ФНС от 07.10.2022 № СД-4-3/13426@ указано, что эти особенности касаются только дат признания доходов и расходов. Нормы НК о порядке определения курсовых разниц остались без изменения.
Следовательно, курсовые разницы от переоценки валютных требований и обязательств нужно определять на последнее число каждого месяца независимо от признания доходов и расходам по таким курсовым разницам.
Аналогичной позиции придерживается Минфин России (письмо Минфина России от 12.07.2022 № 03-03-06/1/66936).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.122 добавлена возможность учитывать курсовые разницы в соответствии с этими разъяснениями."
-
Девочки, подскажите, может кто получал уже: сегодня по нескольким организациям пришло Информационное сообщение
о состоянии расчетов с бюджетом, и там налог по УСН стоит намного больше, чем мы насчитали и оплатили, и еще пеня. Что это значит? Надо с налоговой выяснять эти расхождения? Или не обращать на них внимание?
-
Девочки, подскажите, может кто получал уже: сегодня по нескольким организациям пришло Информационное сообщение
о состоянии расчетов с бюджетом, и там налог по УСН стоит намного больше, чем мы насчитали и оплатили, и еще пеня. Что это значит? Надо с налоговой выяснять эти расхождения? Или не обращать на них внимание?
Разве расчет по УСНО с объектом "Доходы" сейчас не введении ИФНС , как и транспортный налог?
У меня ОСНО , но по транспортному налогу я общалась и регулировала расхождения за 2 предыдущих года.
-
Разве расчет по УСНО с объектом "Доходы" сейчас не введении ИФНС , как и транспортный налог?
У меня ОСНО , но по транспортному налогу я общалась и регулировала расхождения за 2 предыдущих года.
Нет, конечно) в ведении налоговой и банков сейчас АУСН, но только в 4-х регионах в качестве эксперимента. Но там и ставки, и принцип расчета от УСН отличаются
-
Нет, конечно) в ведении налоговой и банков сейчас АУСН, но только в 4-х регионах в качестве эксперимента. Но там и ставки, и принцип расчета от УСН отличаются
Сорри ) увидела , что это пока в рамках пилотного проекта.
Так ярко заявляли , думала , что уже АУСН внедрили.
-
Девочки, только добралась до компьютера. :be:
У нас УСНО "Доходы минус расходы".
Так и не поняла из ответов, что с этим сообщением делать? :al:
-
.
-
:
Девочки, только добралась до компьютера. :be:
У нас УСНО "Доходы минус расходы".
Так и не поняла из ответов, что с этим сообщением делать? :al:
Я так понимаю, что эти письма именно для сверки и нужны. В связи с переходом на новый порядок уплаты налогов с 1 января. Тоже получила.
-
:Я так понимаю, что эти письма именно для сверки и нужны. В связи с переходом на новый порядок уплаты налогов с 1 января. Тоже получила.
Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?
-
Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?
Закажите выписку по расчетам с налоговой, сверьте свои оплаты и начисления
-
Закажите выписку по расчетам с налоговой, сверьте свои оплаты и начисления
Хорошо, спасибо
-
Т.е. если если мои цифры не сходятся с цифрами налоговой, то мне прийдется доказывать, что я посчитала правильно?
У вас с налоговой и должно быть расхождение по УСН на сумму начисленных авансов за 2022 год, т.к ваши начисления они увидят только после подачи декларации за 2022 год. Т.е по идее по данным налоговой должна быть переплата на сумму уплаченных авансов за 2022, а по вашим - сальдо нулевое.
-
У вас с налоговой и должно быть расхождение по УСН на сумму начисленных авансов за 2022 год, т.к ваши начисления они увидят только после подачи декларации за 2022 год. Т.е по идее по данным налоговой должна быть переплата на сумму уплаченных авансов за 2022, а по вашим - сальдо нулевое.
Это я понимаю, только пени откуда могут взяться по этому налогу?
-
Несвоевременная уплата авансовых, например. Неверно указанный ОКТМО в платежке, или оплаты размазались по разным ОКТМО по причине смены юрадреса. Может, это пени прошлых лет. Какой смысл гадать на кофейной гуще, когда можно заказать выписку по всем интересующим КБК и все станет очевидным?
Вообще сверку с КРБ логично производить хотя бы раз в год и без всяких писем, это как бы один из первых пунктов в списке "маст ду" бухгалтера. Умиляете второй день такими вопросами facepalm
-
Девочки, доброго дня всем! Поделитесь опытом, пожалуйста, может у кого такой имеется.
Сотрудник уехал в командировку Казахстан в начале сентября. А потом остался там на год по рабочим вопросам.
Как правильно оформить с ним трудовые отношения? Какой это должен быть договор? Когда он перестанет быть нерезидентом мы ж не можем уже по ТК с ним работать? Или где почитать, подскажите, может кто-то тоже столкнулся с таким в свете последних событий :wallbash:
-
Девочки, доброго дня всем! Поделитесь опытом, пожалуйста, может у кого такой имеется.
Сотрудник уехал в командировку Казахстан в начале сентября. А потом остался там на год по рабочим вопросам.
Как правильно оформить с ним трудовые отношения? Какой это должен быть договор? Когда он перестанет быть нерезидентом мы ж не можем уже по ТК с ним работать? Или где почитать, подскажите, может кто-то тоже столкнулся с таким в свете последних событий :wallbash:
Мне не очень понятен статус работника "остался там по рабочим вопросам"???
если остался по работе..., то продляйте ему командировку , допустим , каждые три месяца или переводите сотрудника на разъездной характер работы , не знаю точно , насколько это корректно в вашем случае...
после того , как сотрудник станет нерезидентом , отношения также будут с ним в рамках ТК РФ , почему нет?
-
Девочки , подскажите , пож , был ли у кого-то опыт общения с ИФНС по налоговому уведомлению об уплате НДФЛ за 2021 год? Руководителям холдинга пришли уведомления по НДФЛ за 2021 год "к доплате". Судя по суммам в уведомлениях к доплате классификации по видам доходов и расчета превышения 5 млн. по видам доходов ИФНС не вели. Просто взяли "котловым методом" обложили доходы с выше 5 млн. и нарисовали сумму к доплате. По логике необходимо самостоятельно произвести расчет НДФЛ, доплатить и отписаться через ЛК с приложением своего расчета. :bc:
-
Девочки , подскажите , пож , был ли у кого-то опыт общения с ИФНС по налоговому уведомлению об уплате НДФЛ за 2021 год? Руководителям холдинга пришли уведомления по НДФЛ за 2021 год "к доплате". Судя по суммам в уведомлениях к доплате классификации по видам доходов и расчета превышения 5 млн. по видам доходов ИФНС не вели. Просто взяли "котловым методом" обложили доходы с выше 5 млн. и нарисовали сумму к доплате. По логике необходимо самостоятельно произвести расчет НДФЛ, доплатить и отписаться через ЛК с приложением своего расчета. :bc:
Лена, очень многие люди жалуются, что налоговая так считает.
Делайте свой расчет, доплачивайте если нужно и отправляйте в налоговую :bf:
-
Лена, очень многие люди жалуются, что налоговая так считает.
Делайте свой расчет, доплачивайте если нужно и отправляйте в налоговую :bf:
Маша ,мне кажется , что где-то и, мы неверно применили ставку, ушла в сюжет:
Например , у гендиректора одного нашего были виды след виды доходов , как физ.лица - аренда и проценты по займам; бухгалтер по каждому виду доходов (коды 2014 и 1011) считала 5 млн. до (13%) и свыше (15%).
Т.е. в НДФЛ-2 в разделе Доходы по ставке 13% - 10 лямов с двумя кодами.
... сейчас читаю НК и всякие письма-разъяснялки, типа от 26.09.22 №БС-4-11/12746@ :scratch:
сейчас вижу это так :эти виды доходов в одной налоговой базе надо было объединять и по этим видам доходов 5 млн. облагать по 13 % , а свыше 15% , так получается?
-
Маша ,мне кажется , что где-то и, мы неверно применили ставку, ушла в сюжет:
Например , у гендиректора одного нашего были виды след виды доходов , как физ.лица - аренда и проценты по займам; бухгалтер по каждому виду доходов (коды 2014 и 1011) считала 5 млн. до (13%) и свыше (15%).
Т.е. в НДФЛ-2 в разделе Доходы по ставке 13% - 10 лямов с двумя кодами.
... сейчас читаю НК и всякие письма-разъяснялки, типа от 26.09.22 №БС-4-11/12746@ :scratch:
сейчас вижу это так :эти виды доходов в одной налоговой базе надо было объединять и по этим видам доходов 5 млн. облагать по 13 % , а свыше 15% , так получается?
Да, именно эти доходы являются основной налоговой базой и считаются в совокупности.
если пришлешь мне электронку, я перешлю тебе анализ, который я делала клиенту. Там пыталась наглядно описать всю эту мутотень.
-
Да, именно эти доходы являются основной налоговой базой и считаются в совокупности.
если пришлешь мне электронку, я перешлю тебе анализ, который я делала клиенту. Там пыталась наглядно описать всю эту мутотень.
Если , допустим , имеем З/пл и дивиденды , то это две налоговых базы ,и доходы считаются раздельно ,так? :scratch:
эл-ку отправила , спасибо за ответ :ax:
-
задвоилось
-
Подскажите, пожалуйста, иностранные граждане должны показать свой доход не ниже прожиточного минимума, 3-НДФЛ они сдают не за календарный год, а от момента получения РВП?
-
Девочки , по договорам цессии в нашу орг-ю перекидывают транспортные средства , которые находятся в лизинге , т.е. орг-я становится новым лизингополучателем со всеми вытекающими.
Вопрос: ППА и ОА я формирую также , как в переходный период применения ФСБУ 25/2018 (после закрытия финансового 21 года ) , только вместо 84 счет , будет использоваться 91 счет? :wallbash:
никаких других мыслей нет)))
-
Девочки, а кто-нибудь уже разбирался с новыми правилами уплаты налогов с 1 января 2023?
Интересует оплата взносов в пенс и мед фонды от ИП без работников на УСН 6%.
Мне не совсем понятен порядок действий при досрочной оплате взносов, например доп 1% пенс фонда,
чтобы была возможность уменьшить упрощенный налог в том же периоде.
Платим сумму взносов на единый счет, подаем уведомление об исчисленной сумме взноса и платим меньше на эту сумму УСН? Или так не получится?
-
Девочки, а кто-нибудь уже разбирался с новыми правилами уплаты налогов с 1 января 2023?
Интересует оплата взносов в пенс и мед фонды от ИП без работников на УСН 6%.
Мне не совсем понятен порядок действий при досрочной оплате взносов, например доп 1% пенс фонда,
чтобы была возможность уменьшить упрощенный налог в том же периоде.
Платим сумму взносов на единый счет, подаем уведомление об исчисленной сумме взноса и платим меньше на эту сумму УСН? Или так не получится?
Я поняла что такой порядок действий:до 25 числа подаем уведомление,28 числа списывают сумму по уведомлению.Получается,что платежки набирать не нужно.
-
Я поняла что такой порядок действий:до 25 числа подаем уведомление,28 числа списывают сумму по уведомлению.Получается,что платежки набирать не нужно.
С упрощенкой так получается, т.к предусмотрены сроки оплаты авансовых платежей. До 25 апреля 23г сдаем уведомление по авансу за 1 кв, 28 - списывают с единого счета.
А вот фиксированные взносы в фонды и 1% в пф меня очень смущают. Сроки оплаты остались прежними 31 дек 2023 и 1 июля 2024 и налоговая их рассчитывает и начисляет сама. Если я подам уведомление 25 марта 2023 на часть фиксированных за 1 квартал и 1% их спишут в марте или скажут идите лесом, т.к срок оплаты не подошел? Разъяснений никаких не нашла.
-
Посмотрите на Клерке бесплатный семинар по этой теме не так давно был.Может я что-то упустила и там об этом тоже говорили.Они в записи остаются.
-
Посмотрите на Клерке бесплатный семинар по этой теме не так давно был.Может я что-то упустила и там об этом тоже говорили.Они в записи остаются.
Спасибо :ax:
-
Сегодня был семинар по изменениям 2023 г.
https://www.youtube.com/watch?v=ttoAFFzZ0xI&list=WL&index=1
(https://www.youtube.com/watch?v=ttoAFFzZ0xI&list=WL&index=1)
Про единый налоговый платеж в конце лектор рассказывал, смотреть примерно с 4:45:00
-
Девочки, опытные зарплатницы , подскажите , пож , по расчету среднего для командировки по зп:
у техника , который не выползает из командировок , за последние 3 месяца оплата состоит из оклада (дней мало в м/це) , среднего по командировке и большой премии.
Премия при расчете среднего для ком-ки падает на окладную часть, получается гигантский средний и сумма оплаты труда за ноябрь запредельная.
Вопросы: все ли мы правильно делаем в расчетах з/п и есть ли способы преодоления расчета запредельного среднего?
-
Девочки,подскажите,вправе ли арендатор брать на расходы при усн д-р коммун-е расходы,не перезаключая на себя договор с ресурсоснаб.организ?Мне сказали,что нельзя .Я в стопоре,всегда так делала.
-
Девочки,подскажите,вправе ли арендатор брать на расходы при усн д-р коммун-е расходы,не перезаключая на себя договор с ресурсоснаб.организ?Мне сказали,что нельзя .Я в стопоре,всегда так делала.
Вроде как можно. Вот сходу по этому поводу письмо нашла УФНС по Москве от 23 декабря 2011 г. N 16-15/124553@.
Пишут
Таким образом, для признания стоимости потребленных арендатором водоснабжения, энергии, услуг связи, вывоза ТБО в расходах необходимо, чтобы данные затраты были документально подтверждены актами оказанных услуг и расчетами коммунальных платежей, составленными арендодателем исходя из занимаемых арендатором площадей на основании счетов водо-, энергоснабжающих предприятий и других служб, выставленных арендодателю и отражающих поставку соответствующих услуг, копии которых необходимо приложить к акту.
А вообще как вариант можно в договоре указать, что арендная плата состоит из постоянной и переменной части. Переменная часть - стоимость потребленных энергии, воды и т.п. Но опять же с приложением расчета , копий документов от коммунальщиков.Тогда можно включать в расходы в составе арендной платы, а не материальных расходов.
-
Спасибо,девочки!
-
Девочки,подскажите,вправе ли арендатор брать на расходы при усн д-р коммун-е расходы,не перезаключая на себя договор с ресурсоснаб.организ?Мне сказали,что нельзя .Я в стопоре,всегда так делала.
Договоры с ресурсоснабжающими на арендодателя, вы арендатор и пересдаете в субаренду? И субарендаторы оплачивают вам (и ставите в доходы, что обязаны делать), а вы далее по цепочке основному арендодателю? И в договорах это прописано? Тогда можно, имея соотв. пакет документов.
Если договоры со снабжающими на субарендаторов, и вы эти деньги от них не получаете, то с какой стати вам их ставить на расходы?
Из вопроса вообще непонятна схема, соответственно, варианты ответов разные :al:
-
Договоры с ресурсоснабжающими на арендодателя, вы арендатор и пересдаете в субаренду? И субарендаторы оплачивают вам (и ставите в доходы, что обязаны делать), а вы далее по цепочке основному арендодателю? И в договорах это прописано? Тогда можно, имея соотв. пакет документов.
Если договоры со снабжающими на субарендаторов, и вы эти деньги от них не получаете, то с какой стати вам их ставить на расходы?
Из вопроса вообще непонятна схема, соответственно, варианты ответов разные :al:
Я так поняла, что договор с коммунальщиками у арендодателя. Арендатор возмещает коммунальные сверх арендной платы. Поэтому возник вопрос о включении этих затрат в расходы при УСН.
-
Я так поняла, что договор с коммунальщиками у арендодателя. Арендатор возмещает коммунальные сверх арендной платы. Поэтому возник вопрос о включении этих затрат в расходы при УСН.
Ааа, так конечно да :aha:. В договоре прописать, что арендатор возмещает арендодателю коммунальные расходы. Но я в таких случаях предпочитаю иную схему: арендодатель прописывает в договоре, что коммун.расходы возмещаются арендатором и перевыставляет акт от своего имени, наименование - "возмещение затрат на коммунальные расходы за такой-то месяц", с приложение к акту доков от ресурсоснабжающих. Арендодатель в любом случае будет брать эти поступления в доходы, так чего бы не облегчить жизнь арендатору актом от себя. Тогда пакет документов выглядит адекватнее, на мой взгляд.
Апд: собственно, в письме Минфина, выше Вами приведенном, так и рекомендуется: на основании составленного арендодателем акта. Я по клиентам-арендодателям так и делаю.
-
Я так поняла, что договор с коммунальщиками у арендодателя. Арендатор возмещает коммунальные сверх арендной платы. Поэтому возник вопрос о включении этих затрат в расходы при УСН.
Да,именно так.
-
Добрый день!
Подскажите, можно ли отказаться от Областного трехстороннего соглашения https://www.donland.ru/activity/2826/
Если это практически невозможно, тогда ЗП с 01.01.23 должна быть не меньше 16242*1,2=19490,40
и ежегодно в первом квартале необходимо ещё индексировать ЗП на коэффициент индекса потребительских цен за предыдущий год? Или индексацию не обязательно производить?
-
Добрый день!
Подскажите, можно ли отказаться от Областного трехстороннего соглашения https://www.donland.ru/activity/2826/
Если это практически невозможно, тогда ЗП с 01.01.23 должна быть не меньше 16242*1,2=19490,40
и ежегодно в первом квартале необходимо ещё индексировать ЗП на коэффициент индекса потребительских цен за предыдущий год? Или индексацию не обязательно производить?
Отказ или приостановление теоретически возможны, а как практике это работает не знаю - не сталкивалась.
Индексацию проводить надо, т.к это обязанность и установлена в ТК.
Не обязательно в начале года и раз в год. Периодичность и даты на которые индексируем можно установить самостоятельно, но не реже раза в год.
-
Добрый день!
Подскажите, можно ли отказаться от Областного трехстороннего соглашения https://www.donland.ru/activity/2826/
Если это практически невозможно, тогда ЗП с 01.01.23 должна быть не меньше 16242*1,2=19490,40
и ежегодно в первом квартале необходимо ещё индексировать ЗП на коэффициент индекса потребительских цен за предыдущий год? Или индексацию не обязательно производить?
сегодня получила требование об уточнении зп. Так вот в нем указан МРОТ 15 279 руб. У нас меньше, на полставки работают.
-
сегодня получила требование об уточнении зп. Так вот в нем указан МРОТ 15 279 руб. У нас меньше, на полставки работают.
Мне каждый квартал приходили на тех, кто на 0,5 и 0,25 работали.Отписался шаблонно ,что на условиях неполного рабочего времени работают и все. И еще смотрят среднее по отрасли в РО.
-
сегодня получила требование об уточнении зп. Так вот в нем указан МРОТ 15 279 руб. У нас меньше, на полставки работают.
Налоговая в своих запросах ориентируется на федеральный МРОТ, т.к выплата зп ниже за полный день и полный месяц однозначно является нарушением.
А региональный МРОТ теоретически можно и не платить согласовав отказ или приостановление действия трехстороннего соглашения для конкретной организации или если организация бюджетная, например.
-
Прочитала, что можно отказаться от единой оплаты налогов и оплачивать по-старому. Только думаю, насколько это будет удобно? Отчеты изменят, программу тоже.
-
Прочитала, что можно отказаться от единой оплаты налогов и оплачивать по-старому. Только думаю, насколько это будет удобно? Отчеты изменят, программу тоже.
Ой, а где читали? Я б отказалась с удовольствием.
-
Ой, а где читали? Я б отказалась с удовольствием.
Единый налоговый счет для организаций и ИП вводят с 1 января 2023 года (поправки в НК РФ внесены законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ).
С июля 2022 новая система действует в виде эксперимента для добровольцев. С начала 2023 года единый налоговый платеж (ЕНП) станет обязательным для всех, а сохранить обычный порядок перечисления налогов не получится.
С правом на отказ я не сталкивалась , первый раз слышу.
Изменения на уровне Казначейства , дело не в отчетах и программе. Это не к вам , а Латике.
-
Отказаться нельзя. конечно.
Но пишут, что можно будет продолжать платить на КБК.
Опять-таки мнений очень много разных...
https://www.klerk.ru/blogs/moedelo/538617/
-
Цитата с сайта фнс из раздела "ответы на частозадаваемые вопросы":
Можно ли в 2023 году вместо уведомлений по-прежнему предоставлять платежные поручения?
Да, можно, при условии, если налогоплательщик с начала 2023 года ни разу не представлял в налоговый орган Уведомление об исчисленных суммах налогов и сборов в утвержденной форме.
В случае, если налогоплательщик в течение года один раз представит Уведомление об исчисленных суммах налогов и сборов в утвержденной форме, то до конца года он продолжает уплачивать налоги и сборы на ЕНС и представлять Уведомление (во избежание применения к нему мер за несвоевременное представление/не представление такого Уведомления).
В течение 2023 года можно воспользоваться правом на представление уведомления в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее – распоряжение).
В указанный период для формирования распоряжений будут применяться особые правила, а именно заполнению подлежат все реквизиты, необходимые для однозначного определения налоговым органом принадлежности денежных средств к источнику доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе и налоговый период, определяющий срок исполнения соответствующей обязанности.
Источник:
Пункт 12 статьи 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
-
И вот тут еще есть ответ на вопрос, можно ли вместо уведомлений использовать платежки и как их заполнять в этом случае
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
-
Девочки,зарплату выплачиваете и ндфл в этом году декабрем?
-
Отказаться нельзя. конечно.
Но пишут, что можно будет продолжать платить на КБК.
Опять-таки мнений очень много разных...
https://www.klerk.ru/blogs/moedelo/538617/
Всем доброе утро)
А если платить несколькими платежками, реквизиты тоже Тульской области, не в курсе?
в начале года хочу пока без эксериментов с ЕНП, по-старому.
-
Девочки,зарплату выплачиваете и ндфл в этом году декабрем?
у меня выплата ЗП должна быть 5 января, соответственно я переношу на последний рабочий день 30 декабря и НДФЛ решила в этот же день оплачивать.
У кого ЗП попадает после праздничных дней, то обычно не рекомендуют тогда заранее ее выплачивать .
-
Девочки,зарплату выплачиваете и ндфл в этом году декабрем?
У нас нет такой возможности: аванс и годовую премию платим в декабре, а остаток декабрьско зп и НДФЛ в январе по срокам выплаты зп.
Я так поняла, что придется делить доход на декабрьский и январский, и по части НДФЛ, относимой к декабрю платить пени.
-
У меня у одного ИП окончательный расчет 10-го, но я хочу выплатить все в этом году, для этого, так поняла, нужно издать приказ о досрочной выплате з/п.
https://www.buhgalteria.ru/article/dekabrskaya-zarplata-v-2022-godu-kogda-platit-kak-opredelit-period-k-kotoromu-otnositsya-dokhod-rabo
Конечно, тут же возникает вопрос о выплатах з/п каждые 15 дней... Перестраховаться и 15-го января кинуть всем по 1 т.р. (мало сотрудников)?.... :be: :ab: а потом уже в день аванса все как положено...
Сплошные вопросы... :ab:
-
СЗВ-М за декабрь можно сдать 30 декабря?
-
СЗВ-М за декабрь можно сдать 30 декабря?
я неделю назад была в пфр октябрьского района была ( на бумаге отчет относила) , они мне сами предложили, что можно сдать сзв-м и сзв-стаж 30 декабря
-
я неделю назад была в пфр октябрьского района была ( на бумаге отчет относила) , они мне сами предложили, что можно сдать сзв-м и сзв-стаж 30 декабря
электронно или на бумаге?
-
я неделю назад была в пфр октябрьского района была ( на бумаге отчет относила) , они мне сами предложили, что можно сдать сзв-м и сзв-стаж 30 декабря
Так , расскажите ,пож , какой в этом смысл?
Мы же можем до 15.01 сдать СЗВ-М по старой форме?
-
электронно или на бумаге?
я сдавала на бумаге, поэтому за эл.вариант не спрашивала.
-
Так , расскажите ,пож , какой в этом смысл?
Мы же можем до 15.01 сдать СЗВ-М по старой форме?
в ПФР мне сказали , что они просто быстрее хотят все это обработать, поэтому будут рады получить их пораньше. А там уже как мы захотим все это сдать.
а смысл я и не искала, просто ответила девушке , задавшей вопрос- можно или нет
-
я сдавала на бумаге, поэтому за эл.вариант не спрашивала.
спасибо
-
Всем доброе утро)
А если платить несколькими платежками, реквизиты тоже Тульской области, не в курсе?
в начале года хочу пока без эксериментов с ЕНП, по-старому.
Да. Вот здесь по ссылке https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ есть образец заполнения платежки. В самом конце странички в ответе на вопрос "Можно ли в 2023 году вместо уведомлений по-прежнему предоставлять платежные поручения?"
-
Девочки, я правильно понимаю, что сейчас территория бывшей ЛНР теперь Россия, и налоговое законодательство там теперь российское?
Или есть какие-то местные особенности?
Организация из РФ планирует открыть там обособку - взять в аренду помещение и оборудование и организовать производство.
Озадачили меня вопросом , как оформить и какие и как налоги платить. Организация на ОСНО с НДС.
-
Девочки, я правильно понимаю, что сейчас территория бывшей ЛНР теперь Россия, и налоговое законодательство там теперь российское?
Или есть какие-то местные особенности?
Организация из РФ планирует открыть там обособку - взять в аренду помещение и оборудование и организовать производство.
Озадачили меня вопросом , как оформить и какие и как налоги платить. Организация на ОСНО с НДС.
Я бы постаралась дозвониться в ИФНС ЛНР и уточнила возникшие вопросы , у них переходный период .... , насколько мне известно.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12866038/
https://lug-info.com/documents/razuyasnenie-upravleniya-fns-po-lnr-otnositel-no-nds-v-perehodnyj-period
-
Я бы постаралась дозвониться в ИФНС ЛНР и уточнила возникшие вопросы , у них переходный период .... , насколько мне известно.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12866038/
https://lug-info.com/documents/razuyasnenie-upravleniya-fns-po-lnr-otnositel-no-nds-v-perehodnyj-period
Спасибо. Переходный период действительно, но до 1 января 2023. Потом для всех будет действовать российское налоговое законодательство.
Если открывать обособку после 1 января то будем действовать по российским правилам уже. Вроде бы так.
-
У нас нет такой возможности: аванс и годовую премию платим в декабре, а остаток декабрьско зп и НДФЛ в январе по срокам выплаты зп.
Я так поняла, что придется делить доход на декабрьский и январский, и по части НДФЛ, относимой к декабрю платить пени.
А почему пени?
Вопрос пока изучала не очень вдумчиво.. так поняла, что если зарплату за декабрь выплачиваем в январе 23, то делить надо след образом - отпускные, больничные и т.п выплаты декабря включаем работникам в доходы декабря, зарплату за декабрь вместе с авансом - в доходы января.
НДФЛ с зарплаты за декабрь платим до 30 января. Суммы начисленной зарплаты за декабрь и налог отражаем в 6-НДФЛ в январе 23.
Пока не понимаю как быть с декабрьскими выплатами (отпускные и больничные). Вроде получается в 6-НДФЛ идут в 2022 год, но срок оплаты НДФЛ какой ставить, ведь он выпадает на 9 января 23? Мы НДФЛ оплатили в декабре. Думаю включить в 2022 год и поставить срок оплаты 31.12., но очень сомневаюсь.
И еще возникает вопрос с детскими вычетами за декабрь. Если доход весь в январь переходит, то получается нет в декабре доходов - нет вычетов.
-
А почему пени?
Вопрос пока изучала не очень вдумчиво.. так поняла, что если зарплату за декабрь выплачиваем в январе 23, то делить надо след образом - отпускные, больничные и т.п выплаты декабря включаем работникам в доходы декабря, зарплату за декабрь вместе с авансом - в доходы января.
НДФЛ с зарплаты за декабрь платим до 30 января. Суммы начисленной зарплаты за декабрь и налог отражаем в 6-НДФЛ в январе 23.
Пени потому , что планировали аванс с премией показывать в 6-НДФЛ в декабре , а вторую часть зп в 6-НДФЛ в январе 23.
Сейчас уже думаем , что не хочется пени платить :все в январь (кроме год премии и отпуска) , но тогда 2-НДФЛ будет с "неполноценным доходом" за декабрь (годовая премия и отпуск там только останется?) , народ факами бух-ю закидает , многие возвращают НДФЛ )
-
Пени потому , что планировали аванс с премией показывать в 6-НДФЛ в декабре , а вторую часть зп в 6-НДФЛ в январе 23.
Сейчас уже думаем , что не хочется пени платить :все в январь (кроме год премии и отпуска) , но тогда 2-НДФЛ будет с "неполноценным доходом" за декабрь (годовая премия и отпуск там только останется?) , народ факами бух-ю закидает , многие возвращают НДФЛ )
мда.. я тоже уже предвкушаю как буду всем и каждому объяснять куда из справки делась зарплата за декабрь :be:
-
мда.. я тоже уже предвкушаю как буду всем и каждому объяснять куда из справки делась зарплата за декабрь :be:
Как налогоплательщик , возвращающий НДФЛ , я уже заранее бешусь :aq: и хочется соблюсти баланс интересов орг-и и сотрудников .
-
Пока не понимаю как быть с декабрьскими выплатами (отпускные и больничные). Вроде получается в 6-НДФЛ идут в 2022 год, но срок оплаты НДФЛ какой ставить, ведь он выпадает на 9 января 23? Мы НДФЛ оплатили в декабре. Думаю включить в 2022 год и поставить срок оплаты 31.12., но очень сомневаюсь.
И еще возникает вопрос с детскими вычетами за декабрь. Если доход весь в январь переходит, то получается нет в декабре доходов - нет вычетов.
Наш бухгалтер- расчетчик думает также.
-
Девочки, всех с прошедшими :love:
Подскажите, увольняю сегодня сотрудника. СЗВ-ТД уже не сдаю. А что сдаю вместо него? ЕФС-1 даже не нахожу в зупе
И еще вопрос. Если ндфл с зп за декабрь оплатили в декабре, срок уплаты тоже поставлю 31.12, в 6-ндфл отражу за 22 год. Уведомление по ндфл сегодня не надо ж им отправлять? Они сами распределят, если отправляли платеж по старым реквизитам с кбк?
-
ЕФС-1, судя по описанию, появилось в релизе ЗУП 3.1.24.308 выпущенном 29 декабря
"Формирование подразделов 1.1, 1.2, 2 и 3 раздела 1 новой формы отчетности ЕФС-1, в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п."
-
ЕФС-1, судя по описанию, появилось в релизе ЗУП 3.1.24.308 выпущенном 29 декабря
"Формирование подразделов 1.1, 1.2, 2 и 3 раздела 1 новой формы отчетности ЕФС-1, в соответствии с Постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п."
Добилась от техподдержки. ЕФС будет реализована с 20 января. А пока сказали сзв-тд отправлять
-
К 10 января работодателям придется отчитаться по новой форме ЕФС-1. Она заменяет сразу несколько отчетов – 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3. Заполнить и сдать новую форму должны не все, обязанность возникнет при наличии определенного кадрового события.
Сведения о трудовой деятельности отчета ЕФС-1 работодатели сдают при приеме на работу, увольнении, приостановлении или возобновлении трудового договора, заключении или расторжении договора ГПХ. Срок – не позже следующего рабочего дня после даты издания приказа либо даты заключения или расторжения договора ГПХ. То есть при кадровом событии 9 января отчитаться надо максимум 10 января.
Источник: https://www.glavbukh.ru/news/42335-novuyu-efs-1-rabotodateli-sdadut-uje-10-yanvarya
Мы своим кадрам поставили крайний релиз ЗУП. Там реализована печать и выгрузка по новому формату.
-
Девочки, всех с прошедшими :love:
Подскажите, увольняю сегодня сотрудника. СЗВ-ТД уже не сдаю. А что сдаю вместо него? ЕФС-1 даже не нахожу в зупе
И еще вопрос. Если ндфл с зп за декабрь оплатили в декабре, срок уплаты тоже поставлю 31.12, в 6-ндфл отражу за 22 год. Уведомление по ндфл сегодня не надо ж им отправлять? Они сами распределят, если отправляли платеж по старым реквизитам с кбк?
Реквизиты в любом случае новые, Лена. И назначение платежа по-новому (по сути вместо одного уведомления придется кучу платёжек по-новому делать, т.е. хрен редьки не слаще, по мне, проще уже на уведомления и енп переходить сразу, а не рубить хвост по кусочку). Если увольнение сегодня, то за сегодня (т.е. за январь уже) будет начислена зп за один день + расчет при увольнении - по ним уведомление до 25 числа и уплата до 28.
-
Подскажите, по каким реквизитам платим травматизм за декабрь? Ни в один фсс дозвониться не могу.
-
)
-
Подскажите, по каким реквизитам платим травматизм за декабрь? Ни в один фсс дозвониться не могу.
зайдите на сайт социального фонда ,в правом верхнем углу выбираете свой регион ,ниже находите информация для страхователей пункт реквизиты
-
Доброго времени суток! Вдруг кому интересно, нам требуется сотрудник, девушка на первичку :computer:. Обработка заявок от менеджеров (это основная работа), 60/62/51 счета, акты сверок, договоры и т.п.
Район Александровка.
Резюме кидать мне на почту: fev@averans.ru
-
Девочки, кто был недавно в 26 налоговой, флешки для эцп там на месте купить можно?
-
Девочки, кто был недавно в 26 налоговой, флешки для эцп там на месте купить можно?
была в 20х числах декабря, народу тьма, в самой ифнс носители не продают
-
Девочки, кто был недавно в 26 налоговой, флешки для эцп там на месте купить можно?
Рядом с налоговой небольшой магазин, там можно купить. Также можно на Вайлдберриз, Озон
-
Рядом с налоговой небольшой магазин, там можно купить. Также можно на Вайлдберриз, Озон
Спасибо. Про wb и озон знаю. Я там и покупала, кстати дешевле чем в спец фирмах. Но надо срочно, прям вчера... А где магазин находится?
-
девочки, у кого есть розница - посоветуйте какой тип кассы лучше выбрать. Планируем , чтобы и на сайте нам могли оплатить и на месте наличкой.
Я лет 20 с кассами не общалась. Интересно мнение пользующихся
-
Всем добрый день
Есть такие кто не оплатил налоги зарплатные за декабрь, куда платить? НДФЛ я 30 декабря оплатила за декабрь
Еще вопрс , сегодня выплатила аванс за январь , ндфл же надо по новы правилась с аванса перечислить
-
Всем добрый день
Есть такие кто не оплатил налоги зарплатные за декабрь, куда платить? НДФЛ я 30 декабря оплатила за декабрь
Еще вопрс , сегодня выплатила аванс за январь , ндфл же надо по новы правилась с аванса перечислить
платим все платежи на новые реквизиты.
-
Всем добрый день! Подскажите, какой мрот нужно придерживаться в 23 году? Не могу разобраться facepalm
16 тыс или 19?
-
Заполняю справку 2НДФЛ.Аванс за декабрь,выплаченный в декабре,это доход 22 года или 23?
-
Заполняю справку 2НДФЛ.Аванс за декабрь,выплаченный в декабре,это доход 22 года или 23?
Мы считаем , что декабрьский аванс - это доход 23 года,
знаю орг-и , которые начисляли аванс , платили НДФЛ и показывают доходом 22 года
мы в декабре 22 года оставили в виде дохода : годовую премию и отпускные
-
Всем добрый день! Подскажите, какой мрот нужно придерживаться в 23 году? Не могу разобраться facepalm
16 тыс или 19?
19
-
Мы считаем , что декабрьский аванс - это доход 23 года,
знаю орг-и , которые начисляли аванс , платили НДФЛ и показывают доходом 22 года
мы в декабре 22 года оставили в виде дохода : годовую премию и отпускные
:ax:
-
Девочки, кто работает с договором оферты, к ИП в лице самозанятого поступила заявка на оказание услуг, но с заключением договора оферты, почему они хотят именно этот вид договора, чем он проще для фирмы? Прочитала, что оферту не надо подписывать, это так? А как происходит принятие оферты?
-
Девочки,подскажите ,кто работает с прошивкой ФФД ККМ 1.1 . Кассиры у вас делают при возвратах "день в день " чек коррекции" или чек "возврата прихода"? И обязательна ли при возвратах в пределах одного дня обьяснительная кассира?
-
Девочки, кто работает с договором оферты, к ИП в лице самозанятого поступила заявка на оказание услуг, но с заключением договора оферты, почему они хотят именно этот вид договора, чем он проще для фирмы? Прочитала, что оферту не надо подписывать, это так? А как происходит принятие оферты?
Мои, кто с офертой работает, размещают её на сайте, там указаны цены, условия оказания услуг. Если заказчик оплачивает на расчетный счет с указанием на договор оферты, то считается, что он принимает её условия.
Для исполнителя плюсы в том, что он может менять условия договора (в том числе и цену) и не подписывать каждый раз доп.соглашения с заказчиками. Плюс не надо заморачиваться с подписанием самого договора, если заказчик в другом городе находится и у него нет ЭДО, обмениваться сканами, потом оригиналами.
-
Мои, кто с офертой работает, размещают её на сайте, там указаны цены, условия оказания услуг. Если заказчик оплачивает на расчетный счет с указанием на договор оферты, то считается, что он принимает её условия.
Для исполнителя плюсы в том, что он может менять условия договора (в том числе и цену) и не подписывать каждый раз доп.соглашения с заказчиками. Плюс не надо заморачиваться с подписанием самого договора, если заказчик в другом городе находится и у него нет ЭДО, обмениваться сканами, потом оригиналами.
Огромное спасибо за информацию :ba: подскажите пожалуйста, а можно же не на сайте разместить, а на электронную почту отправить заказчику индивидуальное предложение по оферте? И если по оферте предоплата 100% до оказания услуг, как потом подтвердить факт оказания услуги?
-
Всем добрый день! Подскажите, какой мрот нужно придерживаться в 23 году? Не могу разобраться facepalm
16 тыс или 19?
19490 региональный
-
Мы считаем , что декабрьский аванс - это доход 23 года,
знаю орг-и , которые начисляли аванс , платили НДФЛ и показывают доходом 22 года
мы в декабре 22 года оставили в виде дохода : годовую премию и отпускные
Если дата перечисления ндфл (следующий раб.день за днем фактической выплаты) из-за выходного 31.12.22 попадает на 09.01.23, то как удобно, ЗУП по умолчанию включает в 22 год, и считаю, что правильно, учитывая норму нк 22 года, включать начисленную декабрьскую зп исключительно в 22 год.
Дополню себя же, а то туго с выражением мысли facepalm
Если дата выплаты зп 9 января и позже (именно дата выплаты, а не дата перечисления налога по старой норме нк), то я бы декабрьскую зп включала в 23 год (начисление, раздел 2)
-
Девочки,подскажите ,кто работает с прошивкой ФФД ККМ 1.1 . Кассиры у вас делают при возвратах "день в день " чек коррекции" или чек "возврата прихода"? И обязательна ли при возвратах в пределах одного дня обьяснительная кассира?
Насчёт возвратов не подскажу, но с ффд 1.1 при пробитии чека коррекции обьяснительная вообще не требуется же? Там сам чек коррекции с реквизитом "самостоятельно" содержит исчерпывающую инфу о перевоначальном документе, в отличие от ффд 1.05. Поэтому я бы била именно чеками коррекции без возни с актами и объяснительными.
-
Или я вообще не поняла вопрос?
-
Девочки, есть у кого-нибудь экпорт в ДНР и новые республики?
Мы попали в переходный период, и если сделка состоялась до 31.12.2022 то ее нужно с 0% НДС продать. Вопрос, как его теперь подтвердить технически?
Позвонила, инспектор говорит, ну не знаю, отправляйте свободным письмом документы или приносите лично. Фирма в Краснодаре :scratch:, лично нести не варик.
Письмом не получается, приходит отказано статус. А реестром тоже никак, требует внести ( загрузить номер гдт), а его то нет, только упд и все. И что делать не знаю. Может кто в курсе, подскажите, пожалуйста :al:
-
Уважаемые бухгалтера, кто ведет ИПшников, подскажите, у ваших клиентов после введения ЕНС задолженность корректно отображается?
У меня задолженности нет и не было, после НГ и обновления в ЛК висят данные о задолженности в Пенс. фонд 8600р. и 5600 вообще непонятно за что, но на эту сумму будет начислена пеня. Обратилась с запросом в ИФНС, прислали письменный ответ, что задолженности нет. И как при этих условиях можно вносить платежи на ЕНС в надежде, что ИНФС их правильно распределит? Ведь в первую очередь погашается задолженность и пеня? Хрен знает, куда они со своей программой отправят мои деньги, не исключено, что и на погашение мнимой задолженности, и сколько писем потом надо написать будет... Есть какой-то способ обезопасить себя от этой фигни?
-
Уважаемые бухгалтера, кто ведет ИПшников, подскажите, у ваших клиентов после введения ЕНС задолженность корректно отображается?
У меня задолженности нет и не было, после НГ и обновления в ЛК висят данные о задолженности в Пенс. фонд 8600р. и 5600 вообще непонятно за что, но на эту сумму будет начислена пеня. Обратилась с запросом в ИФНС, прислали письменный ответ, что задолженности нет. И как при этих условиях можно вносить платежи на ЕНС в надежде, что ИНФС их правильно распределит? Ведь в первую очередь погашается задолженность и пеня? Хрен знает, куда они со своей программой отправят мои деньги, не исключено, что и на погашение мнимой задолженности, и сколько писем потом надо написать будет... Есть какой-то способ обезопасить себя от этой фигни?
С начала года не могу получить сверку с ИФНС : насколько я понимаю , программа в процессе отладки.
бонус - до сих пор не получили требования по НДС и прибыли)
-
Уважаемые бухгалтера, кто ведет ИПшников, подскажите, у ваших клиентов после введения ЕНС задолженность корректно отображается?
У меня задолженности нет и не было, после НГ и обновления в ЛК висят данные о задолженности в Пенс. фонд 8600р. и 5600 вообще непонятно за что, но на эту сумму будет начислена пеня. Обратилась с запросом в ИФНС, прислали письменный ответ, что задолженности нет. И как при этих условиях можно вносить платежи на ЕНС в надежде, что ИНФС их правильно распределит? Ведь в первую очередь погашается задолженность и пеня? Хрен знает, куда они со своей программой отправят мои деньги, не исключено, что и на погашение мнимой задолженности, и сколько писем потом надо написать будет... Есть какой-то способ обезопасить себя от этой фигни?
У моих ИП так же. В остатках которые запросила через контур - брехня. В личном кабинете нет данных по задолженности - пишут пока не доступно. Звонила в налоговую - сказали пока остатки не корректны, программу дорабатывают, когда сделают информации нет.
-
Я так понимаю, пока единственный выход -оформлять платежки, как раньше, но по новым реквизитам, вместо этого единого платежа?
-
Я так понимаю, пока единственный выход -оформлять платежки, как раньше, но по новым реквизитам, вместо этого единого платежа?
Я тоже решила пока есть возможность платить налоги по ИП "по старому",т.е с указанием статуса 02, новых КБК по налогам и ОКАТО. Так больше вероятности, что попадет что надо куда надо.
-
Я тоже решила пока есть возможность платить налоги по ИП "по старому",т.е с указанием статуса 02, новых КБК по налогам и ОКАТО. Так больше вероятности, что попадет что надо куда надо.
Спасибо, значит правильно я решила.
-
Или я вообще не поняла вопрос?
Спасибо.Вы все правильно поняли.Я раньше работала с ФФД 1.05 и делали операцией Возврата продажи. А на новой работе смотрю делают акты и также Возврат продажи ,при возврате "день в день",хотя 1.1.
-
Я тоже решила пока есть возможность платить налоги по ИП "по старому",т.е с указанием статуса 02, новых КБК по налогам и ОКАТО. Так больше вероятности, что попадет что надо куда надо.
В назначении платежа только рекомендуют указывать, что это уведомление в аиде распоряжения
-
Огромное спасибо за информацию :ba: подскажите пожалуйста, а можно же не на сайте разместить, а на электронную почту отправить заказчику индивидуальное предложение по оферте? И если по оферте предоплата 100% до оказания услуг, как потом подтвердить факт оказания услуги?
Тут не подскажу... Был случай, когда немного переделали обычный счет, назвали его "Договор-оферта" и добавили основные условия из договора и то, что оплата по счету означает согласие с его условиями. Насколько это правильно - не знаю.
Мне понравилась книга юриста Вячеслава Оробинского "Тайны договора". Хотела прикрепить к сообщению фото главы про оферту из этой книги, но не получается. Если надо - могу в личные сообщения отправить
-
Тут не подскажу... Был случай, когда немного переделали обычный счет, назвали его "Договор-оферта" и добавили основные условия из договора и то, что оплата по счету означает согласие с его условиями. Насколько это правильно - не знаю.
Мне понравилась книга юриста Вячеслава Оробинского "Тайны договора". Хотела прикрепить к сообщению фото главы про оферту из этой книги, но не получается. Если надо - могу в личные сообщения отправить
Благодарю, с удовольствием почитаю, отправьте плиз в личку.
-
По сверкам и корявым данным в лк и гу обещают, что к концу месяца наладится ситуация. Не пугайтесь долгам))
-
Подскажите, пожалуйста, если зарплату выдали в декабре, уведомление об исчисленных суммах налогов лучше не подавать? Первая выплата в январе - это аванс 25 января. Или подать нулевые уведомления?
-
Первое уведомление по страховым взносам с январской зп и по удержанному с январского аванса НДФЛ нужно подавать до 25.02.23, взносы и НДФЛ уплатить до 28.02.23 (кроме НС и ПЗ - это платим до 15.02.23)
-
ФНС высказалась по вопросу зарплаты за декабрь 22 и заполнения 6-ндфл. Может кто раньше видел это письмо, но я только сегодня увидела.
Письмо от 11 января 2023 г. № ЗГ-3-11/125@
Предлагают тем кто заплатил 2 часть декабрьской зп в январе делить доход в отчетности на 2 части :
зп за 1 пол декабря (аванс) - в отчетность 2022 во 2 раздел и справки о доходах , а в 1 раздел включаем в 1 кв 2023
зп за 2 пол декабря - в отчетность 1 кв 2023.
Оплата НДФЛ с обеих частей до 30.01.23
Этот вариант мне больше нравится. При таком варианте как минимум не будет споров как отражать детские вычеты за декабрь.
А то получается нет доходов - нет вычетов.
Хотя очень хочется, чтоб они там подумали еще маленько и оставили уж декабрь как было - всю начисленную сумму за декабрь в доходах декабря.
-
Подскажите,в уведомлениях до 25.01 по НДФЛ ,с зарплаты за декабрь ,выплаченной 10.01,правильно ставить период январь 2023?
-
ФНС высказалась по вопросу зарплаты за декабрь 22 и заполнения 6-ндфл. Может кто раньше видел это письмо, но я только сегодня увидела.
Письмо от 11 января 2023 г. № ЗГ-3-11/125@
Предлагают тем кто заплатил 2 часть декабрьской зп в январе делить доход в отчетности на 2 части :
зп за 1 пол декабря (аванс) - в отчетность 2022 во 2 раздел и справки о доходах , а в 1 раздел включаем в 1 кв 2023
зп за 2 пол декабря - в отчетность 1 кв 2023.
Оплата НДФЛ с обеих частей до 30.01.23
Этот вариант мне больше нравится. При таком варианте как минимум не будет споров как отражать детские вычеты за декабрь.
А то получается нет доходов - нет вычетов.
Хотя очень хочется, чтоб они там подумали еще маленько и оставили уж декабрь как было - всю начисленную сумму за декабрь в доходах декабря.
Сегодня общалась с методистами Гендальфа-они придерживаются пока позиции -всю зарплату декабря в доход января 2023г.Но вычеты в январе задваиваются-ждем новый релиз.
-
Первое уведомление по страховым взносам с январской зп и по удержанному с январского аванса НДФЛ нужно подавать до 25.02.23, взносы и НДФЛ уплатить до 28.02.23 (кроме НС и ПЗ - это платим до 15.02.23)
Благодарю, Ольга :ax:
-
Подскажите,в уведомлениях до 25.01 по НДФЛ ,с зарплаты за декабрь ,выплаченной 10.01,правильно ставить период январь 2023?
Да. Я так понимаю, что удержанные с 01.01.23 от 22.01.23 - это январь, с 23.01.23 по 22.02.23 - уже февраль.
-
Я тоже решила пока есть возможность платить налоги по ИП "по старому",т.е с указанием статуса 02, новых КБК по налогам и ОКАТО. Так больше вероятности, что попадет что надо куда надо.
Добрый день, подскажите, а какой ОКАТО ставили (не найду что-то)? Я тоже буду пока отдельными платежами на новые КБК и новые реквизиты платить.
-
Добрый день, подскажите, а какой ОКАТО ставили (не найду что-то)? Я тоже буду пока отдельными платежами на новые КБК и новые реквизиты платить.
ОКТМО. Если Ростов, то 60701000. Вобщем тот который и в прошлом году был.
-
ОКТМО. Если Ростов, то 60701000. Вобщем тот который и в прошлом году был.
Спасибо :ax:
-
ФНС еще одно письмо выдало по декабрьской зарплате, выплаченной в январе. Все таки в справках делить на две части: аванс - в 2022 год, зп - в 2023.
Судя по тексту письма "Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов." это уже их окончательное мнение.
<Письмо> ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@
-
И еще интересная информация попалась. Касается ИП на УСН , которые платят взносы досрочно и хотят уменьшить УСН в периоде оплаты взносов.
В таком случае надо подавать не уведомление, заявление на зачет, но предварительно проверив есть ли достаточная сумма переплаты на ЕНС. Вот такие вот танцы с бубнами. :be: Иначе взносы зачтут в уменьшение налога только при наступлении срока платежа т.е. по взносам уплаченным в 2023 году только в 1 кв 2024 (по фиксированным) и в 3 кв. 2024 ( по 1% за 2023 год).
Остается только непонятным как поступать тем, кто решил платить "по старому". Зачтут таки при оплате или тоже заявления писать придется?
Письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254
-
Девочки, помогите, кто уже платил налоги в этом году? На сайте ИФНС Получатель УФК по Тульской обл( МИ ФНС России по управлению долгом). НО! у меня на руках патент получен в январе и там получатель тот же но в скобках написано (ИФНС по Ленинскому району). кого же указывать в получателе?
-
Да. Я так понимаю, что удержанные с 01.01.23 от 22.01.23 - это январь, с 23.01.23 по 22.02.23 - уже февраль.
спасибо
-
Девочки, подскажите, уже мозг себе взорвала... :bc:
Ситуация следующая:
Сдала НДС, а сейчас досмотрела, что в одной счет-фактуре (получила по ЭДО) неверно посчитан НДС построчно.
В счет-фактуре в графе итого НДС 535 555,98 руб., а если складывать получилось 535 556,01 руб, я эту сумму и указала в книге покупок, т.е. заявила вычет на 3 копейки больше.
Везде где читаю, написано, что надо подавать уточненку, т.к. при проверке могут вообще снять с вычета всю сумму. Поставщик скорее всего менять документы откажется, но ведь это у них ошибка в сумме.
Какие мои действия сейчас?
-
И еще интересная информация попалась. Касается ИП на УСН , которые платят взносы досрочно и хотят уменьшить УСН в периоде оплаты взносов.
В таком случае надо подавать не уведомление, заявление на зачет, но предварительно проверив есть ли достаточная сумма переплаты на ЕНС. Вот такие вот танцы с бубнами. :be: Иначе взносы зачтут в уменьшение налога только при наступлении срока платежа т.е. по взносам уплаченным в 2023 году только в 1 кв 2024 (по фиксированным) и в 3 кв. 2024 ( по 1% за 2023 год).
Остается только непонятным как поступать тем, кто решил платить "по старому". Зачтут таки при оплате или тоже заявления писать придется?
Письмо Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254
Да, только заявление теперь ножками не отнесешь...
Согласно нормам налогового законодательства заявление о распоряжении путем зачета представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (ст. 78 НК РФ).
-
Да, только заявление теперь ножками не отнесешь...
Согласно нормам налогового законодательства заявление о распоряжении путем зачета представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (ст. 78 НК РФ).
Вот это номер :ai: Учитывая, что новый порядок уплаты шел под лозунгом упрощения жизни налогоплательщикам, вообще так весело получается.
Теперь даже самый мизерный ИП получается должен иметь эл подпись :be: Иначе уменьшения налога на взносы 23 года дождется только в следующем году.
Недаром я все таки решила подстраховаться и платить пока можно "по старому".
-
Девочки, подскажите, уже мозг себе взорвала... :bc:
Ситуация следующая:
Сдала НДС, а сейчас досмотрела, что в одной счет-фактуре (получила по ЭДО) неверно посчитан НДС построчно.
В счет-фактуре в графе итого НДС 535 555,98 руб., а если складывать получилось 535 556,01 руб, я эту сумму и указала в книге покупок, т.е. заявила вычет на 3 копейки больше.
Везде где читаю, написано, что надо подавать уточненку, т.к. при проверке могут вообще снять с вычета всю сумму. Поставщик скорее всего менять документы откажется, но ведь это у них ошибка в сумме.
Какие мои действия сейчас?
Я бы попыталась все-таки договориться с поставщиком чтоб исправления внесли. Т.к. Минфин считает, что счет-фактура с арифметическими ошибками не является основанием для вычета вообще, только исправлять. А если не получится, то сдала корректировку, чтоб расхождений при сверке с декларацией поставщиков не вылезло.
-
Сейчас увидела,что появился раздел ЕНС в личном кабинете с цифрами.У кого-то сальдо идет на ЕНС ?
-
Сейчас увидела,что появился раздел ЕНС в личном кабинете с цифрами.У кого-то сальдо идет на ЕНС ?
у моих 3х ип ничего не идёт. Причём на приличные суммы
-
у моих 3х ип ничего не идёт. Причём на приличные суммы
Надеюсь 30 января достаточно будет средств для списания.Тоже прилично сальдо не идет .
-
это у них ошибка в сумме.
Какие мои действия сейчас?
Ничего не делать. Из - за трёх копеек никакого запроса из ИФНС не будет. 3 копейки - несущественное отклонение.
-
Сейчас увидела,что появился раздел ЕНС в личном кабинете с цифрами.У кого-то сальдо идет на ЕНС ?
Из всех кого знаю не идет ни у кого. Программа в процессе накладки в ИФНС.
-
Ничего не делать. Из - за трёх копеек никакого запроса из ИФНС не будет. 3 копейки - несущественное отклонение.
Спасибо, буду надеяться. А правильно как должно быть всё таки?
-
Недаром я все таки решила подстраховаться и платить пока можно "по старому".
а платежки формируете в 1с?
я сегодня обнаружила, что в 1с Предприниматель после обновления все в справочниках настроилось на новый лад :ab:
те налоги, которые были до нового года ( я платила 30.12) их нет , а есть вот что :ab:
(https://i.postimg.cc/MT3h8D0N/2023-01-27-20-15-45.png) (https://postimages.org/)
-
Девочки, подскажите, уже мозг себе взорвала... :bc:
Ситуация следующая:
Сдала НДС, а сейчас досмотрела, что в одной счет-фактуре (получила по ЭДО) неверно посчитан НДС построчно.
В счет-фактуре в графе итого НДС 535 555,98 руб., а если складывать получилось 535 556,01 руб, я эту сумму и указала в книге покупок, т.е. заявила вычет на 3 копейки больше.
Везде где читаю, написано, что надо подавать уточненку, т.к. при проверке могут вообще снять с вычета всю сумму. Поставщик скорее всего менять документы откажется, но ведь это у них ошибка в сумме.
Какие мои действия сейчас?
внесите у себя ту сумму, которую указывает поставщик и подайте уточненную декларацию. Акт сверки с поставщиком будете делать, эти расхождения все равно обнаружатся.
-
Это в каких таких актах сверки расхождение в 3 копейки НДС обнаруживается?
Автор, пусть это будет самая большая проблема у вас в учёте, с 3 копейками НДС)))
Платежки по-старому делать в 1с в пицот раз геморнее, будет постоянно соскакивать то ебк с октмо, то назначение. В итоге из-за человеческого фактора наделаете хулиард ошибок, исправить которые все равно можно только подачей уведомления, и на ту же опу и сядете. Не пойму этой принципиальной позиции упираться, тратить время, почему не перейти на уведомления? Ладно, нам отправка уведомлений в копеечку выливается с толпой фирм, а у кого 1-2 компании, в чем смысл упираться? :scratch:
-
Это в каких таких актах сверки расхождение в 3 копейки НДС обнаруживается?
Автор, пусть это будет самая большая проблема у вас в учёте, с 3 копейками НДС)))
Платежки по-старому делать в 1с в пицот раз геморнее, будет постоянно соскакивать то ебк с октмо, то назначение. В итоге из-за человеческого фактора наделаете хулиард ошибок, исправить которые все равно можно только подачей уведомления, и на ту же опу и сядете. Не пойму этой принципиальной позиции упираться, тратить время, почему не перейти на уведомления? Ладно, нам отправка уведомлений в копеечку выливается с толпой фирм, а у кого 1-2 компании, в чем смысл упираться? :scratch:
НДС, а , да, не обнаруживается...
да ничего не соскакивает в 1с , раз настроили и платили по нескольку лет. Ну если не лазить в справочниках бесконечно и сохранять внесенные исправления ... Но это пользователи знают...
человеческий фактор, как много в этой фразе :girl_haha:
-
Это в каких таких актах сверки расхождение в 3 копейки НДС обнаруживается?
Автор, пусть это будет самая большая проблема у вас в учёте, с 3 копейками НДС)))
По акту сверки как раз и обнаружила, что не идёт общая сумма документа (но уже на 4 копейки) :ag:
Я то понимаю, что копейки ни о чем, просто начиталась, что из-за них могут снять всю сумму, а пол миллиона НДС - это уже проблема...
-
По акту сверки как раз и обнаружила, что не идёт общая сумма документа (но уже на 4 копейки) :ag:
Я то понимаю, что копейки ни о чем, просто начиталась, что из-за них могут снять всю сумму, а пол миллиона НДС - это уже проблема...
Если придираться будут, то максимум это пришлют вам и поставщику письма о расхождении с номером ошибки. Тогда решите , кто из вас уточненку подаст,а кто напишет , что у него все верно. У нас была ситуация, когда наш покупатель неверно внёс номер счета-фактуры на аванс (брал по ней вычет) и сумма у них почему-то на 1 рубль отличалась. Мне присылали письмо из налоговой о расхождении с двумя ошибками. Я писала ответ с приложением документов, что у меня все верно, а покупатель уточненку сдал.И все ок.
А у Вас 3 копейки, на такое могут и внимание не обратить, не существенная сумма.
-
НДС, а , да, не обнаруживается...
да ничего не соскакивает в 1с , раз настроили и платили по нескольку лет. Ну если не лазить в справочниках бесконечно и сохранять внесенные исправления ... Но это пользователи знают...
человеческий фактор, как много в этой фразе :girl_haha:
Я вам не про "несколько лет", а конкретно про текущую ситуацию с енп, когда все "старые" налоги у вас из справочника пропали для выбора при заполнении пп.
И пока вы в справочнике налогов руками не забьете все налоги со старыми КБК, соскакивать будет.
-
Если придираться будут, то максимум это пришлют вам и поставщику письма о расхождении с номером ошибки. Тогда решите , кто из вас уточненку подаст,а кто напишет , что у него все верно. У нас была ситуация, когда наш покупатель неверно внёс номер счета-фактуры на аванс (брал по ней вычет) и сумма у них почему-то на 1 рубль отличалась. Мне присылали письмо из налоговой о расхождении с двумя ошибками. Я писала ответ с приложением документов, что у меня все верно, а покупатель уточненку сдал.И все ок.
А у Вас 3 копейки, на такое могут и внимание не обратить, не существенная сумма.
Ну там же не тетенька сидит в очках и смотрит, всё машина сверяет, ей все равно, хоть 3 копейки, хоть 33 рубля. Я обычно выравниваю под сф поставщика сумму, потому что 3 копейки не заслуживают времени, затраченного на созвоны и выяснения отношений, кто там будет корректироваться и составление отписок, а бюджет из-за такой погрешности округления явно не обидится)). Ну и корректировки спустя время - это ещё и продление срока камералки.
-
да ничего не соскакивает в 1с , раз настроили и платили по нескольку лет. Ну если не лазить в справочниках бесконечно и сохранять внесенные исправления ... Но это пользователи знают...
человеческий фактор, как много в этой фразе :girl_haha:
сейчас нужно "старые" платежки по-новому делать в 1С, автоматически предлагается только ЕНС.
Вот здесь расписано, как в 2023г. создать п/п на конкретный налог
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vopros-pro-oplatu-i-uvedomlenie.html
-
Подскажите еще, ИП с 1 работником все сдает на бумаге, это теперь он каждый месяц в налоговую должен принести уведомление в период 23-25 числа? :ai: :ab:
-
Подскажите еще, ИП с 1 работником все сдает на бумаге, это теперь он каждый месяц в налоговую должен принести уведомление в период 23-25 числа? :ai: :ab:
Можно так, а можно оформить в налоговой бесплатно ЭЦП (только флешку купить надо) и сдавать уведомления через личный кабинет ИП на налог.ру
-
Подскажите еще, ИП с 1 работником все сдает на бумаге, это теперь он каждый месяц в налоговую должен принести уведомление в период 23-25 числа? :ai: :ab:
уведомление вроде нельзя ножками нести, только электронно
-
уведомление вроде нельзя ножками нести, только электронно
вроде можно, в определенных случаях
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/debt/memo_amounts_taxes/
Уведомления направляются в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика, крупнейшего налогоплательщика по телекоммуникационным каналам связи (далее - ТКС), через личный кабинет (далее - ЛК) налогоплательщика, а также на бумаге.
Бумажные Уведомления предоставляют плательщики, которые предоставляют бумажные декларации/расчеты, а именно налогоплательщики (налоговые агенты), уплачивающие страховые взносы и НДФЛ, численность работников у которых не превышает 10 человек.
-
Подскажите еще, ИП с 1 работником все сдает на бумаге, это теперь он каждый месяц в налоговую должен принести уведомление в период 23-25 числа? :ai: :ab:
Если платить будете "по старому", то уведомления не нужны. Если платить будете на единый налоговый платеж, то сдавать уведомления.
-
Ну сзв-м же не влом было носить на почту/в пфр, считают, что и уведомление сдюжите))). Тем более, что ефс теперь тоже в налоговую сдавать, ну и носите обе-две бумажки, для вас ничего не поменяется: как был олин поход в месяц, так и останется, только теперь это будет поход в ифнс
-
Ну сзв-м же не влом было носить на почту/в пфр, считают, что и уведомление сдюжите))). Тем более, что ефс теперь тоже в налоговую сдавать, ну и носите обе-две бумажки, для вас ничего не поменяется: как был олин поход в месяц, так и останется, только теперь это будет поход в ифнс
ну в принципе да, только получается идти строго в период 23-25?
или зная, что до 22-го не будет никаких начислений по з/п можно и раньше сдать ?
сплошные вопросы и размышления... :ag:
-
ну в принципе да, только получается идти строго в период 23-25?
или зная, что до 22-го не будет никаких начислений по з/п можно и раньше сдать ?
сплошные вопросы и размышления... :ag:
Думаю, что заранее можно. В НК указан только крайний срок - 25 число.
У меня вот другой вопрос возник - нулевки сдаем или нет? Логика подсказывает, что не надо.
Но мало ли... в НК предусмотрено сдавать если по налогу предусмотрены авансовые платежи и никаких исключений.
-
Если нет начислений, то нет и авансовых платежей. О чем уведомлять? :al:
Заранее уведомление можно.
-
Девочки ,вопрос по зарплате за декабрь 2022 (2 часть),выплаченной в январе.НДФЛ не удерживали с аванса.Нужно ли подавать корректировку и делить зарплату на аванс и 2 часть ,начислять-удерживать ндфл с аванса декабря(хотя в 1с базовая это пока не реализовано)?Интернет пестрит вариантами 6-НДФЛ с дележкой на части ,а 1с поддержка утверждают мне,что декабрь включайте в 2023г,мол по другому сразу прилетят требования о недоимке.У меня сроки выплат 25 и 10 числа.Предыдущий бухгалтер 6-НДФЛ сдала 30 декабря ,весь доход как и раньше попал в 2022 год.
-
Девочки ,вопрос по зарплате за декабрь 2022 (2 часть),выплаченной в январе.НДФЛ не удерживали с аванса.Нужно ли подавать корректировку и делить зарплату на аванс и 2 часть ,начислять-удерживать ндфл с аванса декабря(хотя в 1с базовая это пока не реализовано)?Интернет пестрит вариантами 6-НДФЛ с дележкой на части ,а 1с поддержка утверждают мне,что декабрь включайте в 2023г,мол по другому сразу прилетят требования о недоимке.У меня сроки выплат 25 и 10 числа.Предыдущий бухгалтер 6-НДФЛ сдала 30 декабря ,весь доход как и раньше попал в 2022 год.
А почему требования? Ведь не будет недоимки, т.к срок оплаты налога с 3П за декабрь - 30.01.23.
Я пока остановилась на таком варианте:
Налог с аванса удерживаю в дату выдачи зп в январе, а "начисляю" декабрем.
При этом в 1 с я ничего не меняла, начисление зп и налога за весь декабрь у меня 31.12.22г. Делю только в отчетности.
т.е. в отчетности за 2022 в декабре только аванс и сумма налога в него начисленная в 2 и 3 разделе , в отчетности за 1 кв 2023 в 1 раздел буду писать налог с аванса и зп за декабрь одной суммой по сроку уплаты налога (30.01.23) , в раздел 2 и справки - сумму оставшейся зарплаты за декабрь и налог с нее. Как то так.
Отчет пока не сдавала, подожду пока, может фнс еще что-нибуть придумает.
-
Подскажите пожалуйста, уведомление по НДФЛ сдается только через 1С бухгалтерия , а через 1С ЗУП нельзя?
-
Оксана,спасибо ,Вам.
-
Оксана,спасибо ,Вам.
Я вот вообще не понимаю отчего эти танцы с бубнами вокруг декабрьской зарплаты. :be:
До 1 января датой признания дохода по зп является последний день месяца за который она начислена. Мы начислили за весь декабрь 31.12.22. Все. Доход признали. Налог с него исчислили. Поэтому и в справки и в раздел 2 отчетности за 2022 год должны включить ВСЮ декабрьскую зарплату не смотря на дату выплаты.
С 1 января меняется правило даты признания дохода -на момент выплаты. Но, уже к признанным доходам какое отношение это правило имеет? Они уже признаны . Зачем все эти дележи на части?
Но, делать конечно буду как налоговая велит. :al:
-
ну в принципе да, только получается идти строго в период 23-25?
или зная, что до 22-го не будет никаких начислений по з/п можно и раньше сдать ?
сплошные вопросы и размышления... :ag:
Можно раньше уведомления сдавать. На одном вебинаре рассказывали, что можно хоть сразу за весь год их сдать :girl_haha:
-
Я вот вообще не понимаю отчего эти танцы с бубнами вокруг декабрьской зарплаты. :be:
До 1 января датой признания дохода по зп является последний день месяца за который она начислена. Мы начислили за весь декабрь 31.12.22. Все. Доход признали. Налог с него исчислили. Поэтому и в справки и в раздел 2 отчетности за 2022 год должны включить ВСЮ декабрьскую зарплату не смотря на дату выплаты.
С 1 января меняется правило даты признания дохода -на момент выплаты. Но, уже к признанным доходам какое отношение это правило имеет? Они уже признаны . Зачем все эти дележи на части?
Но, делать конечно буду как налоговая велит. :al:
Если бы зп за декабрь начислили и выплатили 30.12.22, что не возбранялось, поскольку 31.12 выходной, то никакого отношения бы не имели. В 6ндфл все доходы встали бы во 2 разделе в начисление, а в 1 разделе с датой перечисления налога 9.01.23 встал бы НДФЛ. Никаких ручных правок и разбивки в отчёте бы не потребовалось (я всегда категорически против ручных правок, отчёт, если все данные адекватно и соблюдением хронологии, которую логично любит зуп, внесены, должен заполняться автоматом нажатием кнопки "заполнить", а если этого не происходит, то см.пункт 1), но вы выплачиваете в том периоде, в котором вступили в действие новые правила. Соответственно, ориентироваться должны на новую редакцию нк. Для меня всё предельно логично. Но в случае выплаты зп 30.12 пришлось бы выплачивать промежуточный аванс, чтобы не нарушить ТК в контексте разрыва в полмесяца между выплатами (мы собственно пошли таким путем - 13.01. заплатили зп за один день января, а потом вошли в привычный график: зп за первую половину месяца 25 числа, за вторую - 10 числа)
-
Подскажите пожалуйста, уведомление по НДФЛ сдается только через 1С бухгалтерия , а через 1С ЗУП нельзя?
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:ЗУП 3.0 в 1С:Бухгалтерию через синхронизацию данных.
https://www.klerk.ru/blogs/e-office24/563222/
-
Девочки, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какой рутокен взять лайт или эцп 3.0 ИП для сдачи декларации и отправки уведомлений и какую программу купить для отправки деклараций по НДС. У кого есть время подскажите. Ип без работников.
-
Лайт самый дешёвый, его и берите.
Операторов масса, выбирайте дешевле, опять же: контур, астрал, такском. Можно прямо из 1с настроить отправку, уточните в фирме, которая вам предоставляет ИТС. Ну и можно заключить договор на отправку отчетности уполномоченным представителем по доверенности (подпишете её своим рутокеном). Но мы, например, чужой НДС не отправляем, только тем, кому сами формируем, поэтому уточняйте сразу, что у вас именно НДС.
-
:hi!:
Девочки, нужен коллективный разум)
Есть лизинг,договор старый, 2017г, который можно "довести" до закрытия по старым правилам. Все было нормально, в НУ и НУ начислялась амортизация, признание в НУ арендных платежей ( которые с разницы поступление без ндс-амортизация НУ) тоже нормально начислялись. И так до конца 2022 года все было ок. А после очередного обновления конфигурации амортизация в НУ начисляется и тут же сторнируется. Подозреваю, что программа хочет вести по новым правилам, и не видит дат договоров ( что они старые), в поддержку написала. Может был у кого подобный случай и как-то решили?
Загрузила версию базы которую сохраняла на 31.12.22 , в которой все было как надо, и обновила и в ней тоже все слетело. Может какие-то где-то галочки в настройках договоров нужно добавить, потому что появилось много окошек разных в настройке договора лизинга,до обновления не было. Вдруг кто в курсе как это исправить,поделитесь :bc:
-
Если только сдача отчётности, то самая дешёвая цена Инфотекс Интернет Траст. В районе 3000 за год. В принципе на сайтах всех операторов есть информация и по цене и по доп.услугам.
-
:hi!:
Девочки, нужен коллективный разум)
Есть лизинг,договор старый, 2017г, который можно "довести" до закрытия по старым правилам. Все было нормально, в НУ и НУ начислялась амортизация, признание в НУ арендных платежей ( которые с разницы поступление без ндс-амортизация НУ) тоже нормально начислялись. И так до конца 2022 года все было ок. А после очередного обновления конфигурации амортизация в НУ начисляется и тут же сторнируется. Подозреваю, что программа хочет вести по новым правилам, и не видит дат договоров ( что они старые), в поддержку написала. Может был у кого подобный случай и как-то решили?
Загрузила версию базы которую сохраняла на 31.12.22 , в которой все было как надо, и обновила и в ней тоже все слетело. Может какие-то где-то галочки в настройках договоров нужно добавить, потому что появилось много окошек разных в настройке договора лизинга,до обновления не было. Вдруг кто в курсе как это исправить,поделитесь :bc:
Для перспективного перехода в закрытии месяца декабря 2021 регламентные операции по переходу на новые фсбу после закрытия месяца должны быть пропущены. Проверьте.
-
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:ЗУП 3.0 в 1С:Бухгалтерию через синхронизацию данных.
https://www.klerk.ru/blogs/e-office24/563222/
Спасибо большое
-
:hi!:
Девочки, нужен коллективный разум)
Есть лизинг,договор старый, 2017г, который можно "довести" до закрытия по старым правилам. Все было нормально, в НУ и НУ начислялась амортизация, признание в НУ арендных платежей ( которые с разницы поступление без ндс-амортизация НУ) тоже нормально начислялись. И так до конца 2022 года все было ок. А после очередного обновления конфигурации амортизация в НУ начисляется и тут же сторнируется.
Сержио , уточните , пож , вы применяете ФСБУ25 с 22 года и у вас срок действия "старого" лизингового договора истекает когда?
Насколько я понимаю ," старый " лизинговый договор можно довести до закрытия по "старым" правилам, если его срок окончания 2022 год.
-
Сержио , уточните , пож , вы применяете ФСБУ25 с 22 года и у вас срок действия "старого" лизингового договора истекает когда?
Насколько я понимаю ," старый " лизинговый договор можно довести до закрытия по "старым" правилам, если его срок окончания 2022 год.
Блин, а я на год даже не смотрю, по умолчанию приняла, что речь за 2022й facepalm
-
Блин, а я на год даже не смотрю, по умолчанию приняла, что речь за 2022й facepalm
Если старый лизинговый договор заканчивает свое действие позже 22 года , то может прога 1С правомерно навязывает применение ФСБУ 25?
-
Лайт самый дешёвый, его и берите.
Операторов масса, выбирайте дешевле, опять же: контур, ем по доверенности (подпишете её своим рутокеном). Но мы, например, чужой НДС не отправляем, только тем, кому сами формируем, поэтому уточняйте сразу, что у вас именно НДС.
Ольга, благодарю за информацию .
-
Если старый лизинговый договор заканчивает свое действие позже 22 года , то может прога 1С правомерно навязывает применение ФСБУ 25?
Для малых. имеющих право на упрощенный способ, неправильно. Они могут начать применение только с договоров, заключенных с 01.01.22. Если "нужно довести по старым правилам", то скорее всего речь о малом предприятии.
Но помочь не могу без возможности "потыкать" в 1С))
-
Девочки, спасибо за вопросы и ответы по моей ситуации. Договора три. Один до марта 2022 года и закрыт по старым правилам. С ним все норм. И есть два договора до марта 2023 года. Везде авто на моем балансе. Вот по ним в январе 2023г все и слетело :al:, в поддержку написала 1с, потому что опытным путем на демо версии поняла,что до январского обновления конфигурации старый механизм работал, а теперь нет. ООО Субъект малого предпр, подпадает под под возможность довести все договоры старые без изменений, до конца, не ограничиваясь 2022 годом. Но на практике вот как вышло :al:, надеюсь, проблема решится, а то уже и не знаю, хоть бери и пересчитывай все с начала 2022 по новым правилам(((
-
Да проставьте вручную, и дело с концом.
-
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в уведомлении по налогам и взносам с зарплаты указываем только НДФЛ и Единый налоговый платеж? Сначала думала, что всё надо разбить как раньше: обязательное пенсионной, ФОМС, врем. нетрудоспособность и материнство.
Сейчас отправила уведомление и пришла ошибка: По КБК = 18201061201010000510 не может быть
представлено Уведомление. А какой кбк надо указывать? Этот 18210201000011000160 ?
И еще вопрос: у нас все время фиксированная зарплата. Можно оставить и оплачивать аванс и зарплату в равных частых? Так было у нас до 2023 года.
-
В уведомлении два КБК: НДФЛ и страховые взносы по единому тарифу. А в платежке общая сумма и кбк енп.
Даже если фиксированная ставка зп, то количество рабочих дней в первой половине месяца и во второй может отличаться, соответственно, будут отличаться начисления и НДФЛ, поэтому ответ: нет, не можете.
-
Даже если фиксированная ставка зп, то количество рабочих дней в первой половине месяца и во второй может отличаться, соответственно, будут отличаться начисления и НДФЛ, поэтому ответ: нет, не можете.
Ольга ,вот почему?
Что такого поменялось , что теперь мы не можем как раньше выплачивать (теперь начислять) 50% оклада?
На разъездном характере сотрудники могут по табелю с 1- 15 месяца , вообще , не работать , а аванс 25- го заплати....
-
Девочки, спасибо за вопросы и ответы по моей ситуации. Договора три. Один до марта 2022 года и закрыт по старым правилам. С ним все норм. И есть два договора до марта 2023 года. Везде авто на моем балансе. Вот по ним в январе 2023г все и слетело :al:, в поддержку написала 1с, потому что опытным путем на демо версии поняла,что до январского обновления конфигурации старый механизм работал, а теперь нет. ООО Субъект малого предпр, подпадает под под возможность довести все договоры старые без изменений, до конца, не ограничиваясь 2022 годом. Но на практике вот как вышло :al:, надеюсь, проблема решится, а то уже и не знаю, хоть бери и пересчитывай все с начала 2022 по новым правилам(((
сержио, в настройках УП в составе форм для бухгалтерской отчетности стоит "для МП" или полный ?
В новой конфигурации ,видимо , или применяешь стандарт или нет. иного не дано.
-
Ольга ,вот почему?
Что такого поменялось , что теперь мы не можем как раньше выплачивать (теперь начислять) 50% оклада?
На разъездном характере сотрудники могут по табелю с 1- 15 месяца , вообще , не работать , а аванс 25- го заплати....
Основанием для начисления зп при оплате по окладу служит табель, зп начисляется исходя из фактически отработанного времени, исключения для разъездного характера работы не припомню. Что это за разъездник такой, который по полмесяца не выходит на работу? Но даже если и так, то, чтобы не нарушить ТК в контексте обязанности выплачивать зп не реже чем раз в 15 дней, логичнее заплатить такому какие-нибудь формальные копейки, а не фугачить пол оклада.
-
Основанием для начисления зп при оплате по окладу служит табель, зп начисляется исходя из фактически отработанного времени, исключения для разъездного характера работы не припомню. Что это за разъездник такой, который по полмесяца не выходит на работу? Но даже если и так, то, чтобы не нарушить ТК в контексте обязанности выплачивать зп не реже чем раз в 15 дней, логичнее заплатить такому какие-нибудь формальные копейки, а не фугачить пол оклада.
На РХР перевахтовка сотрудников одного из подразделений в середине месяца, и получается, что в зарплатный табель за месяц попадают две недели первой или второй половины месяца. Нормативные часы за календарный месяц РХРщики отрабатывают (суммированный учёт рабочего времени) . Почему им платить копейки, а не полноценный аванс? Согласитесь, что представление об авансе, как о зп за первую половину месяца- это шаблон мышления)
-
Ну, мы можем соглашаться или нет, но есть НК, и мнение ведомтсва не всегда совпадает с нашей логикой и тем более желаниями :sorry:.
Я привела доводы, соответствующие действующим НПА, готова послушать (и услышать :az:) Ваши и других коллег доводы и прочтение НК.
Ну а ситуация топикстартера, как я понимаю, далека от приведенного Вами примера, там стандартная 40часовая рабочая неделя с восьмерками в будни.
На мой взгляд, метод начисления именно по фактически отработанному проще всего, реализован в ЗУП, а также избавит от возможных проблем (например, если на вторую половину м-ца сотрудник уйдет на больничный, рассмотрите хотя бы текущий февраль, где в первой половине 11 раб.дней, а во второй всего 7). Мне нравится новая редакция НК. Непривычно пока, да, но когда обвыкнемся, многих проблемных нюансов, на которых часто спотыкаются бухи, будет проще избежать (бич моих девчат - отпуск, начисляемый и выплачиваемый самым концом одного м-ца за положенные три дня до начала его в следующем, и больничные, и стандартные вычеты, и 6-НДФЛ в конце года будет формироваться без этих переходящих сроков).
-
На РХР перевахтовка сотрудников одного из подразделений в середине месяца, и получается, что в зарплатный табель за месяц попадают две недели первой или второй половины месяца. Нормативные часы за календарный месяц РХРщики отрабатывают (суммированный учёт рабочего времени) . Почему им платить копейки, а не полноценный аванс? Согласитесь, что представление об авансе, как о зп за первую половину месяца- это шаблон мышления)
Шаблон мышления - это как раз аванс, потому что такого понятия вообще нет в зак-ве. А есть как раз обязанность выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.
-
Шаблон мышления - это как раз аванс, потому что такого понятия вообще нет в зак-ве. А есть как раз обязанность выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца.
:ad: В процессе начисления аванса первой зарплатной выплаты за январь занимались с расчетчиком тем , что избавлялись от этих шаблонов бух-го мышления, читая ст. 136 ТК РФ .
Первоначально она начислила грошовые выплаты сотрудникам с 01.01. по 15.01 исходя из позиции , что аванс - это зп за первую половину месяца , я не согласилась с оплатой по фактически отработанному времени , тем более , что в подразделениях на РХР она противоречит ЛНА.
Считаю , что изменения НК РФ не противоречат выплате аванса в процентах .
-
Мы увеличили процент с выплаты за первую половину 40% до 46 %.
-
Мы увеличили процент с выплаты за первую половину 40% до 46 %.
Мы тоже увеличили процент , но пока не очень разобрались технически как в ЗУПе его начислять с 23 года.
-
Девочки, добрый день! Я опять со своими "баранами"...
Подаю уточненку по НДС (первый раз), понимаю, что должна подать доп листы в книге покупок и книге продаж, но технически у меня в 1С не получалось это сделать. Позвонила в Компьютерную бухгалтерию (мы у них на обслуживании), специалист мне сказала, что в уточненке в книжках ставим признак актуальности предыдущих "неактуально" и подаем новые книжки без доп листов.
Собственно вопрос: так можно, т.е. подать новые книжки вместо доп листов?
В интернете в разных источниках написано по-разному...
-
Девочки, добрый день! Я опять со своими "баранами"...
Подаю уточненку по НДС (первый раз), понимаю, что должна подать доп листы в книге покупок и книге продаж, но технически у меня в 1С не получалось это сделать. Позвонила в Компьютерную бухгалтерию (мы у них на обслуживании), специалист мне сказала, что в уточненке в книжках ставим признак актуальности предыдущих "неактуально" и подаем новые книжки без доп листов.
Собственно вопрос: так можно, т.е. подать новые книжки вместо доп листов?
В интернете в разных источниках написано по-разному...
Есть два подхода к корректировкам НДС : через доп.листы ( я использую , когда период корректировки закрыт ) и через формирование новых книг ( использую в случае незакрытого периода).
Знаю гл. бухов , которые только через доп. листы корректируют.
-
Делаю аналогично.
-
Есть два подхода к корректировкам НДС : через доп.листы ( я использую , когда период корректировки закрыт ) и через формирование новых книг ( использую в случае незакрытого периода).
Знаю гл. бухов , которые только через доп. листы корректируют.
Спасибо! А можно глупый вопрос: закрыт период корректировки именно в 1С?
-
Спасибо! А можно глупый вопрос: закрыт период корректировки именно в 1С?
Закрыт в 1С плане сформированной бухгалтерской отчетности, квартал закрыт для ввода документов.
-
Закрыт в 1С плане сформированной бухгалтерской отчетности: квартал закрыт для ввода документов, бух-я отчетность сформирована.
Спасибо!
-
Мы тоже увеличили процент , но пока не очень разобрались технически как в ЗУПе его начислять с 23 года.
У нас ЗУПа нет,а в базовой все просто с этим.
-
Девочки , подскажите ,пожалуйста,если зарплата за декабрь была выплачена в январе 2023г.,то доход декабря должен попасть в расчет предельной суммы для предоставления налогового вычета на ребенка в 2023г?
-
Спасибо! А можно глупый вопрос: закрыт период корректировки именно в 1С?
Корр по ндс может повлечь необходимость корр прибыли, отсюда и отталкивайтесь, мы же не знаем причины вашей корр ндс. Конечно, если никогда не делали, то проще новые книги сформировать, но пляшите от последствий (прибыль, баланс)
-
Девочки , подскажите ,пожалуйста,если зарплата за декабрь была выплачена в январе 2023г.,то доход декабря должен попасть в расчет предельной суммы для предоставления налогового вычета на ребенка в 2023г?
Думаю, частично, только сумма выплаченная в декабре (аванс, отпускные, больничные и т.п.). По логике получается так.
ФНС разъясняя отражение декабрьской зп в справках о доходах и форме 6-НДФЛ считает, что часть зарплаты за декабрь, выплаченная в январе будет являться доходами января. Получается в расчете предельной суммы доходов 2022 г не участвует, а уже в 2023.
Цитата отсюда https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13104517/
С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в виде оплаты труда определяется как день его выплаты, в том числе перечисления на банковский счет налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц. Следовательно, если зарплата за первую половину декабря 2022 года, выплачивается работникам организации в декабре 2022 года, то датой фактического получения ими дохода признается 31.12.2022. Он относится к налоговому периоду 2022 года. Если зарплата за вторую половину декабря 2022 года выплачивается в январе 2023 года, то такой доход относится к налоговому периоду 2023 года.
-
Ифнс Ворошиловского района считает ,что если в декабре не удерживали реально ндфл с первой половины заработной платы за декабрь ,то весь доход за декабрь включать в 6 ндфл за 2023 год.
-
Ифнс Ворошиловского района считает ,что если в декабре не удерживали реально ндфл с первой половины заработной платы за декабрь ,то весь доход за декабрь включать в 6 ндфл за 2023 год.
мда..Вам письменно отвечали? а вышестоящий орган им не указ?
Я всем своим с детьми вычет за декабрь учла в декабре с аванса. :be:
Кстати, вот тут внизу странички занятная кнопочка появилась https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/13066335/
"сообщить о неприменении налоговым органом указанного письма" :girl_haha:
-
Нет,в устной форме.Отдел ,который занимается 6-НДФЛ.Завтра напишу письменный запрос.Если бы 1с еще шевелились,в плане обновлений.На горячей линии 1с такого же мнения ,как и ИФНС.В базовой 1с с аванса не удержишь.
-
Не согласна с Ворошиловской ИФНС. Доход делим на 2022 и 2023, как в процитированной Таксой публикации на оф.сайте ФНС.
-
Нет,в устной форме.Отдел ,который занимается 6-НДФЛ.Завтра напишу письменный запрос.Если бы 1с еще шевелились,в плане обновлений.На горячей линии 1с такого же мнения ,как и ИФНС.В базовой 1с с аванса не удержишь.
У меня тоже 1с только 7.7 проф.
Насчет удержаний... Пока 1с думает как все это реализовать, с 1 января зп 2-мя частями начисляю - ведомость на аванс 15 числом, зп - последним днем месяца. Тогда и налог с аванса считается и вычеты применяются и хотя бы видно какие суммы к оплате по каким срокам.
Но это не решает проблемы с автоматическим заполнением справок и 6-ндфл. Вобщем жду обновлений.
-
Я писала об удержании с аванса в декабре 2022г.С 2023 все хорошо с расчетами ,а вот расчитывать НДФЛ от обратного декабрь и править руками это ,конечно,бред.
-
Девочки, добрый день. Подскажите, вот ип усн 6% на уплаченные страховые за себя может уменьшить усн после подачи распоряжения( в 1 квартале заплатил, распоряжение отправил в апреле, уменьшил) , а вот как быть с 1% сверх 300 т.р? Я так же платила авансом и уменьшала за тот период в котором оплатила. Тоже распоряжение отправлять? Например за 2022 год я оплатила и хочу уменьшить в 1 кв, а не во 2 когда подойдёт срок.
-
Всем добрый день)))
Подскажите, можно ли в одном месяце подавать несколько уведомлений? Ну например, я сейчас сдам по страховым за январь, а после 22.02. по НДФЛ?
И еще, по земельному и транспортному за 4 кв. 2022г. тоже нужно подать уведомление?
-
Всем добрый день)))
Подскажите, можно ли в одном месяце подавать несколько уведомлений? Ну например, я сейчас сдам по страховым за январь, а после 22.02. по НДФЛ?
И еще, по земельному и транспортному за 4 кв. 2022г. тоже нужно подать уведомление?
Я тут почитала,что пишет налоговая про исправление ошибок в уведомлениях...
Думаю, что можно подавать несколько за один период.
Т.к. в законодательстве нет ограничения в количестве уведомлений и специального реквизита для "корректировочных" тоже не предусмотрено.
Получается так, что если в последующих уведомлениях будет указан тот же налог и период, то это сочтут корректировкой. Старая сумма обнулится, новая добавится в базу начислений. А если будет новый налог и период, то эти суммы добавят в базу начислений.
-
Налог на имущество и транспортный за 2022 уведомление подается до 27.02.23.
Вот как раз свеженькая инф-я от налоговой
https://www.nalog.gov.ru/rn68/news/activities_fts/13132708/
-
Я не уловила, оказывается, упорно считала, что раз их начисляет ИФНС и суммы им известны, то уведомление не нужно facepalm, и совсем не подумала, что там же авансовые платежи facepalm
-
Всем добрый день)))
Подскажите, можно ли в одном месяце подавать несколько уведомлений? Ну например, я сейчас сдам по страховым за январь, а после 22.02. по НДФЛ?
И еще, по земельному и транспортному за 4 кв. 2022г. тоже нужно подать уведомление?
добрый день, я читала что одно уведомление отменяет другое в одном периоде если подать
-
Девочки, как юридически правильно подписывается акт выполненных работ, если заказчик в другом городе и уже прислал два экземпляра оригинала договора, а в нём вшит пустой акт, необходимо его заполнить ручкой и обратно отправить два экземпляра договора? или можно распечатать акт и просто его подписать и приложить к договору? В договоре есть ссылка на акт, что акт под такими то номером приложения идет к договору. Нам же не прийдется оформлять акт ручкой, потом отсылать им, а потом они обратно наш экземпляр нам отправят.
-
Девочки, как юридически правильно подписывается акт выполненных работ, если заказчик в другом городе и уже прислал два экземпляра оригинала договора, а в нём вшит пустой акт, необходимо его заполнить ручкой и обратно отправить два экземпляра договора? или можно распечатать акт и просто его подписать и приложить к договору? В договоре есть ссылка на акт, что акт под такими то номером приложения идет к договору. Нам же не прийдется оформлять акт ручкой, потом отсылать им, а потом они обратно наш экземпляр нам отправят.
Акт "вшит" как неотъемлемая часть договора в качестве приложения?
Иногда акт контрагент хочет заполнить по опред. форме, скорее всего это как раз ваш случай . Заполните 2 экз. и отправьте , лучше с бух-й контрагента пообщаться на предмет вашего документооборота.
-
К договору приложением обычно идет форма акта, которой должны соответствовать текущие акты. Наряду с формой заявок, спецификаций, расшифровок и т.п. В тексте договора обычно прописывается, что выполненные работы и услуги оформляются актом по форме согласно приложению номер...
-
Акт "вшит" как неотъемлемая часть договора в качестве приложения?
Иногда акт контрагент хочет заполнить по опред. форме, скорее всего это как раз ваш случай . Заполните 2 экз. и отправьте , лучше с бух-й контрагента пообщаться на предмет вашего документооборота.
Да, как неотъемлемая часть договора в качестве приложения.
А вшитый акт так и останется пустым?
К договору приложением обычно, идет форма акта, которой должны соответствовать текущие акты. Наряду с формой заявок, спецификаций, расшифровок и т.п. В тексте договора обычно прописывается, что выполненные работы и услуги оформляются актом по форме согласно приложению номер...
Да, так и прописано, можно оформить акт отдельно?
-
Да, как неотъемлемая часть договора в качестве приложения.
А вшитый акт так и останется пустым? Да, так и прописано, можно оформить акт отдельно?
Вшитый акт не трогайте, оформляете акт отдельно.
-
Подскажите, кто проводит разовые производственные премии в 1С ЗУП 8.3, как их оформляете в этом году?
С этого года при начислении премии за январь с выплатой в феврале в документе "Премия", месяц начисления нужно ставить "февраль", т.к. для целей НДФЛ это февральское начисление.
Но тогда неверно считаются страховые взносы (тоже в феврале, а должны в январе) и при выгрузке в Бух затраты попадают в февраль, а не в январь.
Пробовала документе "Премия" ставить период начисления "Январь", а планируемая дата выплаты - 15.02.23, но тогда у 1С крыша едет и она не правильно считает НДФЛ.
-
Пробовала документе "Премия" ставить период начисления "Январь", а планируемая дата выплаты - 15.02.23, но тогда у 1С крыша едет и она не правильно считает НДФЛ.
я считаю , что надо ставить месяц Январь с датой 15.02. и добиваться правильного начисления НДФЛ.
-
Ппкс Конопуле и уверена, что всё получится, если соблюдать хронологию, которую ЗУП очень любит.
Никаких ведь сбоев нет, когда с периодом начисления "январь" и датой выплаты "февраль" делаете зп за вторую половину января? Премия в вашем случае для целей НДФЛ не начисление февральское, а выплата дохода февральская.
-
я считаю , что надо ставить месяц Январь с датой 15.02. и добиваться правильного начисления НДФЛ.
Я тоже так считаю ))
Поэтому написала в 1С с просьбой исправить глюк.
Но боюсь, что к квартальному отчету не успеют. В прошлом году у меня переписка заняла полгода, пока наконец они исправили ошибку по курсовым разницам.
-
Ппкс Конопуле и уверена, что всё получится, если соблюдать хронологию, которую ЗУП очень любит.
Никаких ведь сбоев нет, когда с периодом начисления "январь" и датой выплаты "февраль" делаете зп за вторую половину января? Премия в вашем случае для целей НДФЛ не начисление февральское, а выплата дохода февральская.
Да, по логике все так, а по факту НДФЛ вверх дном. :be: Сижу сейчас играюсь, разные варианты пробую.
-
Я тоже так считаю ))
Поэтому написала в 1С с просьбой исправить глюк.
Но боюсь, что к квартальному отчету не успеют. В прошлом году у меня переписка заняла полгода, пока наконец они исправили ошибку по курсовым разницам.
:ay: :ax:
Да , по курсовым разницам пришлось в копии базы перепроводить и пересчитывать девять месяцев.
я не смотрела еще , что там в ЗУПе по разовым премиям , спасибо , что делитесь информацией.
-
Да, по логике все так, а по факту НДФЛ вверх дном. :be: Сижу сейчас играюсь, разные варианты пробую.
Вы просто распровели документы и перепровели в хронологической последовательности?
Попробуйте всё распровести и каждый документ именно перезаполнять, опять же, соблюдая хронологию событий начисление/выплата/отражение в регл.учете.
К сожалению, не имею возможности попробовать прямо сейчас.
-
Девушки, подскажите как аргументировать...
Вопрос в дате принятия расходов при переходящем путевом листе. Например водитель на служебной машине выехал 29.01 в командировку и вернулся 01.02. затраты ГСМ в каком месяце принимать? Как аргументировать, что в феврале? Придумала только, что п/л как любой первичный документ должен быть подписан, а это возможно только по возвращению из командировки.
Есть еще переходящие смены. Ночные. с 8 вечера до 8 утра. Если на стыке месяцев работает, то в каком месяце расход? Услуги потом можем перевыставлять, соответственно тоже понимать бы за какой м5сяц
-
На осн, как любые материалы, в затраты в бу и ну станут в момент списания в производство (требование-накладная, отчёт производства за смену, выпуск продукции), путевой лист тут только обоснование количества и экономической целесообразности расходов. На УСН гсм, как и другие материалы, в ну станут в затраты по факту оприходования и оплаты поставщику, в бу по мере списания. Выше перечисленное рождает ряд вопросов: сно? Момент оплаты? Авансовый отчёт о командировке датой по возвращении? или гсм со склада до командировки? Ну и т.д.
-
осн.
меня смущает, что расходы нужно принять в момент их возникновения. При этом п/л один на стыке месяцев. Т.е. до завершения командировки расходы не известны. Не значит ли это, что расходы надо пропорционально распределять? Авансовый по дате утверждения.те по возвращению. ГСМ может не входить в авансовый. Может быть заправка по топливной карте организации. Может быть и за наличку.
Бывают еще не командировки, а работа в ночную смену. с 8 вечера 31 до 8 утра 1. З/п в данном случае делим.
Переходим на новую программу в связи с чем программистам надо обозначить правило для даты признания расходов. Я запуталась.
-
Слишком заморачиваетесь. За наличку водитель заправляется в пути, отчитывается авансовым, следовательно, оприходование тем же авансовым отчетом. Списание на расходы в бу и ну в момент списания в производство (т.е. на момент составления соотв.документа). По топливным картам вообще раз в месяц приходуете при получении доков о фактическом расходе от топливной компании.
-
Спасибо.
-
Кто еще не сдал 6-НДФЛ,может пригодится
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1581/hdoc#:~:text=4)%20(%D1%82.%20%D0%B5.,%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202023%20%D0%B3.). (https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1581/hdoc#:~:text=4)%20(%D1%82.%20%D0%B5.,%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202023%20%D0%B3.).)
-
Подскажите, пожалуйста, уведомление в Роскомнадзор все подали? В сентябре не принимали, потом успешно забыла, а теперь думаю, как подать, чтобы не оштрафовали.
-
Девочки у меня совсем крыша едет. НДФЛ входит в есн или это отдельная платежка?
-
Девочки у меня совсем крыша едет. НДФЛ входит в есн или это отдельная платежка?
ЕНП. Входит. Не входит НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту
-
Подскажите, пожалуйста, уведомление в Роскомнадзор все подали? В сентябре не принимали, потом успешно забыла, а теперь думаю, как подать, чтобы не оштрафовали.
Роскомнадзор пишет, что предельный срок подачи уведомления не определен.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm
-
Девочки, подскажите по исправлению Уведомления - правильно ли я понимаю, что его можно спокойно исправлять в следующих периодах? главное, чтобы все было уплачено?
например, уведомление по НДФЛ за период 23.01. - 22.02. подано 27.02, а 01.03. обнаружено, что сумма должна быть больше,
и в марте подается уведомление с периодом 02/2023, корректирующее начисление НДФЛ за период 23.01. - 22.02.,
и не будет никаких негативных последствий (я просто моделирую ситуацию на всякий случай :ag:)?
-
Девочки, подскажите по исправлению Уведомления - правильно ли я понимаю, что его можно спокойно исправлять в следующих периодах? главное, чтобы все было уплачено?
например, уведомление по НДФЛ за период 23.01. - 22.02. подано 27.02, а 01.03. обнаружено, что сумма должна быть больше,
и в марте подается уведомление с периодом 02/2023, корректирующее начисление НДФЛ за период 23.01. - 22.02.,
и не будет никаких негативных последствий (я просто моделирую ситуацию на всякий случай :ag:)?
Я понимаю , что так.
И сумма в уведомлениях должна совпадать с суммами налога , подлежащими уплате ... по срокам перечисления из НДФЛ-6 за 2023 г.?
вопрос : если потом в процессе подготовки НДФЛ-6 обнаружилась ошибка в уведомлениях , потом получишь требования о необходимости устранить нестыковки в НДФЛ-6 и уведомлениях?
-
Я понимаю , что так.
И сумма в уведомлениях должна совпадать с суммами налога , подлежащими уплате ... по срокам перечисления из НДФЛ-6 за 2023 г.?
вопрос : если потом в процессе подготовки НДФЛ-6 обнаружилась ошибка в уведомлениях , потом получишь требования о необходимости устранить нестыковки в НДФЛ-6 и уведомлениях?
В 6-НДФЛ же нас ждут тоже новшества)))
думаю, что все-таки после сдачи квартальной отчетности только по расчету налоговая будет ориентироваться и если требовать, то только корректировки самого расчета... иначе мрак вообще...
-
В 6-НДФЛ же нас ждут тоже новшества)))
думаю, что все-таки после сдачи квартальной отчетности только по расчету налоговая будет ориентироваться и если требовать, то только корректировки самого расчета... иначе мрак вообще...
:az: посмотрим чего будет требовать кор-ки расчетов или кор-ки уведомлений :ab: :ax:
-
Девочки кто в курсе , в чем дело вернули отчет из-за неверного кбк по есн , я его на сайте налоговой взяла 18201061201010000510
-
Какой именно отчёт? Это же кбк енп...
-
Девочки кто в курсе , в чем дело вернули отчет из-за неверного кбк по есн , я его на сайте налоговой взяла 18201061201010000510
Это кбк для уплаты. В уведомлении должны быть другие кбк
-
Девочки кто в курсе , в чем дело вернули отчет из-за неверного кбк по есн , я его на сайте налоговой взяла 18201061201010000510
Рсв, вы имеете в виду? Мы, вроде, старый КБК там рисовали, приеду на работу посмотрю.
-
новый кбк для есн, в уведомлении об исчисленных взносах, я поставила этот кбк, а что надо было ставить?
-
новый кбк для есн, в уведомлении об исчисленных взносах, я поставила этот кбк, а что надо было ставить?
В уведомлении ставится свой КБК для каждого начисленного налога и стр. взносов, чтобы в налоговой могли раскидать общую сумму с единого налогового платежа на каждый налог.
https://its.1c.ru/db/payorder/content/421/hdoc
С 01.01.2023 большинство обязательных платежей в бюджет, установленных НК РФ, перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП). В платежном документе указывается КБК 18201061201010000510.
Конкретные КБК указываются в уведомлениях об исчисленных налогах по ЕНП (платежных поручениях, которые в 2023 году оформляются в качестве уведомлений), налоговых декларациях, также при перечислении платежей, которые не входят в ЕНП.
-
Девочки, подскажите по исправлению Уведомления - правильно ли я понимаю, что его можно спокойно исправлять в следующих периодах? главное, чтобы все было уплачено?
например, уведомление по НДФЛ за период 23.01. - 22.02. подано 27.02, а 01.03. обнаружено, что сумма должна быть больше,
и в марте подается уведомление с периодом 02/2023, корректирующее начисление НДФЛ за период 23.01. - 22.02.,
и не будет никаких негативных последствий (я просто моделирую ситуацию на всякий случай :ag:)?
Дополню сама себя: на сайте налоговой появились образцы заполнения уведомлений , в том числе уточняющих
https://www.nalog.gov.ru/rn27/ifns/op_12/info/13184713/
-
Дополню сама себя: на сайте налоговой появились образцы заполнения уведомлений , в том числе уточняющих
https://www.nalog.gov.ru/rn27/ifns/op_12/info/13184713/
:ax: :ax:
-
Вы просто недопоняли смысл уведомлений, он ведь как раз в том и состоит, чтобы налоговый орган понял, на какие налоги распределить ваш енп. Т.е. платим в кучу, а в уведомлении расписываем, какие суммы по каким кбк раскидать.
-
Вы просто недопоняли смысл уведомлений, он ведь как раз в том и состоит, чтобы налоговый орган понял, на какие налоги распределить ваш енп. Т.е. платим в кучу, а в уведомлении расписываем, какие суммы по каким кбк раскидать.
именно так , я недопоняла , как нам усложнили жизнь :ag: :ag: :ag:
-
Девочки добрый день!
А кто-нибудь носил уже заявление на уменьшение патента на сумму уплаченных страховых взносов?
Я дозвонилась в 24 налоговую, девушка, которая занимается патентами сказала, что у нее все по-прежнему. Потом перенаправила меня по другому номеру уточнить насчет оплаты, там мне сказали, что надо оплачивать п/п со статусом 02 с нужным КБК.
В общем, потерялася я :be:
-
Оплачиваете фиксированный по единому тарифу на енс, потом подаете заявление о зачете положительного сальдо енс на кбк фиксированного , потом уведомление на уменьшение, потом уплата патента за минусом фикс - вот алгоритм. Т.е. если вы платите фиксу на кбк енп, то оплачивать патент платежкой-уведомлением не имеет смысла.
-
.
-
Оплачиваете фиксированный по единому тарифу на енс, потом подаете заявление о зачете положительного сальдо енс на кбк фиксированного , потом уведомление на уменьшение, потом уплата патента за минусом фикс - вот алгоритм. Т.е. если вы платите фиксу на кбк енп, то оплачивать патент платежкой-уведомлением не имеет смысла.
Не, у меня фиксированные взносы полностью перекрывают патент, в этом и смысл, чтобы они сразу упали на нужный кбк, а не на енп - убирается лишний этап с подачей заявления о зачете (тем более, что нет ЭЦП, а заявление вроде только в эл. виде).
-
Тогда я не понимаю сути вопроса :scratch:
Она в том, как платить фиксу? (изначально я думала, вопрос в том, как доплачивать хвостик патента)
Тогда да, платите фиксу платежками-уведомлениями на Тулу, потом уведомление об уменьшении стоимости патента.
-
Тогда я не понимаю сути вопроса :scratch:
Она в том, как платить фиксу? (изначально я думала, вопрос в том, как доплачивать хвостик патента)
Тогда да, платите фиксу платежками-уведомлениями на Тулу, потом уведомление об уменьшении стоимости патента.
Ну да, спасибо, сегодня так и сделала, просто хотела узнать, кто-нибудь уже так платил и подавал заявление? Всё ли корректно ложится?
А то в телеге ФНС читала комментарии, что налоговики плюсом к платежке-уведомлению ещё и заявление о зачёте требовали.
-
Оплачиваете фиксированный по единому тарифу на енс, потом подаете заявление о зачете положительного сальдо енс на кбк фиксированного , потом уведомление на уменьшение, потом уплата патента за минусом фикс - вот алгоритм. Т.е. если вы платите фиксу на кбк енп, то оплачивать патент платежкой-уведомлением не имеет смысла.
Спасибо за разъяснение по уменьшению патента))) ничего себе, как облегчили жизнь налогоплательщикам! теперь еще и заявление о зачете нужно :ag: :ag: :ag:
а вообще вся эта история про то, как удобно платить одной платежкой бредовая. Большинство плательщиков не имеют финансовой возможности сразу заплатить все одним платежом к 28-ому, в итоге куча платежек в течение месяца, только теперь непонятно за что ты платил... В феврале можно было запутаться, были страховые, НДФЛ, транспортный, земельный и т.п. и т.д. ...
-
Спасибо за разъяснение по уменьшению патента))) ничего себе, как облегчили жизнь налогоплательщикам! теперь еще и заявление о зачете нужно :ag: :ag: :ag:
а вообще вся эта история про то, как удобно платить одной платежкой бредовая. Большинство плательщиков не имеют финансовой возможности сразу заплатить все одним платежом к 28-ому, в итоге куча платежек в течение месяца, только теперь непонятно за что ты платил... В феврале можно было запутаться, были страховые, НДФЛ, транспортный, земельный и т.п. и т.д. ...
Вот согласна про бредовость якобы упрощения жизни налогоплательщиков. Если например не все налоги смогли своевременно заплатить, или у кого расходы по оплате, теперь тот еще квест будет. Постоянно придется справки о состоянии расчетов запрашивать, чтоб увидеть что куда зачли и какие пени начислены.
И еще неприятный момент с НДФЛ получается. Если оплаты на все налоги не достаточно, то его не зачтут полностью никак. Сумма оплаты , как я понимаю, распределится по налогам пропорционально задолженностям. В таком случае и на штраф за неуплату попасть можно.
-
Все правильно,наверно,и расчитано на то,что налогоплательщики будут для подстраховки забрасывать "лишние" деньги на енс.
-
Все правильно,наверно,и расчитано на то,что налогоплательщики будут для подстраховки забрасывать "лишние" деньги на енс.
Кому-нибудь удалось заполучить верную сверку с ИФНС?
Кого-нибудь отправляли из ИФНС в «Центр помощи по реабилитации счета»?
-
Кому-нибудь удалось заполучить верную сверку с ИФНС?
Кого-нибудь отправляли из ИФНС в «Центр помощи по реабилитации счета»?
в 1с все сверки в статусе Отправлено,а в личном кабинете ЕНС ,также не доступен.По телефону сказали ждите.
-
в 1с все сверки в статусе Отправлено,а в личном кабинете ЕНС ,также не доступен.По телефону сказали ждите.
Мне прислали неверную справку о якобы задолженности перед бюджетом.
Для корректной справки отправили в электронном виде сделать запрос в «Центр помощи по реабилитации счета» в Томске.
У меня после разговора с ИФНС полное ощущение , что я с Урала))) :ai: :as:
Допишу : https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/unblock/ видимо , сервис на сайте налоговой имеют в виду, как-то все непросто теперь!
-
Роскомнадзор пишет, что предельный срок подачи уведомления не определен.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74488.htm
Ой, спасибо большое!
-
Да, со сверками туго пока. Особенно это вымораживает, когда нужны справки об отсутствии задолженности перед бюджетом (у на есть товарищи, которым ежемесячно нужно такие крупным заказчикам предоставлять), получаешь справку с резюме "имеет" и хрен можешь сверить, чего они там недоконвертировали или не туда разнесли facepalm
-
Девочки,такой вопрос.ИП на УСН доходы с одним видом деятельности-сдача в аренду нежилого помещения.С марта подал заявление на патент,ему выдали до конца года.В ИФНС сказали ,что можно перейти и с одним видом деятельности с УСН на патент не с начала года.Подскажите ,это так?Просто я думаю по другому,что только с начала налогового периода можно это сделать.Как теперь его подстраховать?Открыть еще несколько ОКВЭД?Боюсь,что потом пересчитают 2023г. по УСН.
-
Девочки,такой вопрос.ИП на УСН доходы с одним видом деятельности-сдача в аренду нежилого помещения.С марта подал заявление на патент,ему выдали до конца года.В ИФНС сказали ,что можно перейти и с одним видом деятельности с УСН на патент не с начала года.Подскажите ,это так?Просто я думаю по другому,что только с начала налогового периода можно это сделать.Как теперь его подстраховать?Открыть еще несколько ОКВЭД?Боюсь,что потом пересчитают 2023г. по УСН.
вот на сайте налоговой есть разъяснение https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11716217/ + письмо ФНС от 10.12.2021 № СД-4-3/17292@.
"Одновременно с этим при применении УСН и осуществлении только одного вида деятельности в одном субъекте Российской Федерации и/или одном муниципальном образовании ИП также вправе в течение календарного года перейти по данному виду деятельности на ПСН, оставаясь при этом и на УСН.
При этом у ИП, перешедшего на ПСН и сохранившего статус налогоплательщика, применяющего УСН, остается обязанность по представлению соответствующих налоговых деклараций по УСН по окончанию каждого налогового периода в том числе нулевых налоговых деклараций по УСН в случае отсутствия доходов, подлежащих налогообложению по УСН.
Указанное письмо согласовано с Министерством финансов Российской Федерации".
-
Я ,наверно,не те источники читаю.Спасибо огромное.Значит можно ему выдохнуть и не переживать..С наступающим праздником Вас ,девочки. :ax:
-
Я ,наверно,не те источники читаю.Спасибо огромное.Значит можно ему выдохнуть и не переживать..С наступающим праздником Вас ,девочки. :ax:
Действительно, сколько можно работать!!! :ab: :ag:
С Наступающим женским праздником))) :yupe:
-
Присоединяюсь к поздравлениям :ax: здоровья нам ,терпения и крепких нервов :az:
-
Гармоничного сочетания Семьи и Работы! Хороших доходов ! Счастья, здоровья, мира и добра!
-
Девочки, подскажите, патент платим на реквизиты Ростовской области?
И еще вопрос по уменьшению патента:
получается,
1. нужно в налоговую подать заявление о зачете (форма КНД 1150057) необходимой для уменьшения патента суммы с КБК ЕНП на КБК патента, :be: нашла, фикс.платежей???
и
2. затем подать заявление на уменьшение патента по прошлогодней форме?
Такой алгоритм действий? В какие сроки все это делать? :be: :be: :al:
у кого-нибудь есть образцы? :ab: :bc:
-
нахожусь сейчас в шоке, оказывается, с этого года заявление о зачете подается только электронно...
https://www.nalog.gov.ru/rn22/news/activities_fts/13085638/print/
то есть ИП на патенте без работников, чтобы уменьшить патент, должен идти получать ЭЦП, для того, чтобы пару раз в год отправить заявление...
-
нахожусь сейчас в шоке, оказывается, с этого года заявление о зачете подается только электронно...
https://www.nalog.gov.ru/rn22/news/activities_fts/13085638/print/
то есть ИП на патенте без работников, чтобы уменьшить патент, должен идти получать ЭЦП, для того, чтобы пару раз в год отправить заявление...
мой шок не заканчивается!!! :ag: :ag: :ag:
даже при наличии ЭЦП подать ИП электронно заявление на зачет, затем на уменьшение патента, в данный момент через личный кабинет не возможно, ЛК еще не функционирует полностью, случится ли это в ближайшие дни, в налоговой не в курсе... :ag: :ai: :ai: :ai:
-
мой шок не заканчивается!!! :ag: :ag: :ag:
ИФНС- шокотерапия сплошная! :be:
-
ИФНС- шокотерапия сплошная! :be:
Не то слово... Я ЧПО, частнопрактикующий оценщик, поехала сегодня к ним за консультацией, как мне платить налоги в новых условиях, т.к. и ИП не закрыто, а что с ЧПО делать, они и в прошлом году не особо представляли. Так они мне ответили, что консультировать меня не обязаны с этого года, нормально? Как будто я в мясную лавку за консультацией пришла(((
-
Не то слово... Я ЧПО, частнопрактикующий оценщик, поехала сегодня к ним за консультацией, как мне платить налоги в новых условиях, т.к. и ИП не закрыто, а что с ЧПО делать, они и в прошлом году не особо представляли. Так они мне ответили, что консультировать меня не обязаны с этого года, нормально? Как будто я в мясную лавку за консультацией пришла(((
Хамство и непрофессионализм в ростовских ИФНС цветет махровым цветом, ощущение , что оно неискоренимо.
Есть возможность сравнить с услугой работы с налогоплательщиками в питерских ИФНС - как небо и земля.
-
нахожусь сейчас в шоке, оказывается, с этого года заявление о зачете подается только электронно...
https://www.nalog.gov.ru/rn22/news/activities_fts/13085638/print/
то есть ИП на патенте без работников, чтобы уменьшить патент, должен идти получать ЭЦП, для того, чтобы пару раз в год отправить заявление...
ИП на УСН доходы такая же проблема :aq: тоже не понятно как это заявление подать без подключения к операторам. Ждала что это заявление появится в личном кабинете, подпись уж так и быть получить можно, но похоже не в этом квартале. Думаю может заплатить на КБК взносов фиксированных, но учитывая что личный кабинет не работает даже проверить не получится куда деньги лягут :wallbash:
-
Хамство и непрофессионализм в ростовских ИФНС цветет махровым цветом, ощущение , что оно неискоренимо.
Есть возможность сравнить с услугой работы с налогоплательщиками в питерских ИФНС - как небо и земля.
Позвонила на горячую линию, оставила жалобу. Только что быстренько замначальника отдела камералок позвонила, на прием приглашает) Оказывается, все-таки консультируют)
-
Позвонила на горячую линию, оставила жалобу. Только что быстренько замначальника отдела камералок позвонила, на прием приглашает) Оказывается, все-таки консультируют)
Хамству - бой , ИФНС-ростовскому вдвойне! Ибо они офигели!) :aq:
-
Девочки, а что нынче с сальдо по налогам? правильно отражается или еще не наладили?
Запросила справку об остатке на ЕНС по ИП, получила ответ и не соображу правильная она или нет.
ИП перенесли срок оплаты 1% за 2021 на 2024 год. Но ИП эту сумму уже оплатил в 2022г.
Я правильно думаю, что она должна быть видна на остатке ЕНС как переплата до срока оплаты взноса?
А то мне сверку по нолям выдали.
-
Спрошу в этой теме. Супруг самозанятый с Нового года. В приложении чеки проводит, налог уже платил. Только в ЛК налогоплательщика я этих чеков не вижу. Мне надо чеки как то переносить в ЛК налоговой?
-
Девочки, подскажите, патент платим на реквизиты Ростовской области?
И еще вопрос по уменьшению патента:
получается,
1. нужно в налоговую подать заявление о зачете (форма КНД 1150057) необходимой для уменьшения патента суммы с КБК ЕНП на КБК патента, :be: нашла, фикс.платежей???
и
2. затем подать заявление на уменьшение патента по прошлогодней форме?
Такой алгоритм действий? В какие сроки все это делать? :be: :be: :al:
у кого-нибудь есть образцы? :ab: :bc:
А взносы уже заплатили на кбк ЕНП?
Если пока ничего в этом году не платили и уведомлений не подавали, то можно вывернуться так
1. платите взносы с указанием статуса 02 и кбк взносов.
2. подаете заявление на уменьшение патента.
-
А взносы уже заплатили на кбк ЕНП?
Если пока ничего в этом году не платили и уведомлений не подавали, то можно вывернуться так
1. платите взносы с указанием статуса 02 и кбк взносов.
2. подаете заявление на уменьшение патента.
В том-то и дело, что оплатили по-новому...
-
Девочки, а что нынче с сальдо по налогам? правильно отражается или еще не наладили?
Запросила справку об остатке на ЕНС по ИП, получила ответ и не соображу правильная она или нет.
ИП перенесли срок оплаты 1% за 2021 на 2024 год. Но ИП эту сумму уже оплатил в 2022г.
Я правильно думаю, что она должна быть видна на остатке ЕНС как переплата до срока оплаты взноса?
А то мне сверку по нолям выдали.
налоговая должны была эти суммы показать не на остатке ЕНС, а в зарезервированных. Но так как кабинет не работает - то ничего пока не видно.
-
налоговая должны была эти суммы показать не на остатке ЕНС, а в зарезервированных. Но так как кабинет не работает - то ничего пока не видно.
Я не в личном кабинете смотрела, заказывала справку через Контур.
Смущает, что в инф письме фнс о переходе на ЕНС эта сумма взносов входила в сальдо по ЕНС.
Кстати, по другому ИП справка пришла с суммой сальдо по ЕНС.
Но ИП платит не на ЕНП, и все оплаченные суммы тогда по идее должны быть зарезервированы и сальдо на ЕНС нулевое.
А мне выдают непонятную сумму. С суммой перечисленных в 2023 году тоже не сходится.. Не пойму с какой стороны кней подойти.
Близится конец квартала, хотелось бы определиться какую сумму взносов при расчете УСН брать, и какой налог платить.
Как же не хочется объяснять работодателю - "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали..." :be:
-
Девочки, срочно нужен программист 1С бухгалтерия со знанием эдо.
-
Девочки, добрый вечер. Выяснила, что недоплатила по ИП на УСН аж 200р за 4 квартал прошлого года) А как теперь платить? КБК старый указывать или новый?
-
Девочки, добрый вечер. Выяснила, что недоплатила по ИП на УСН аж 200р за 4 квартал прошлого года) А как теперь платить? КБК старый указывать или новый?
все платить на ЕНС. Налоговая сама снимет по сроку. За 4 квартал 2022 года срок оплаты ещё не наступил.
-
все платить на ЕНС. Налоговая сама снимет по сроку. За 4 квартал 2022 года срок оплаты ещё не наступил.
Я это понимаю, что на ЕНС, но пока плачу по-старому, без уведомлений, платежками, поэтому мне надо указать КБК. Отсюда и вопрос, старый или новый
-
Я это понимаю, что на ЕНС, но пока плачу по-старому, без уведомлений, платежками, поэтому мне надо указать КБК. Отсюда и вопрос, старый или новый
кбк на усн давно не менялись, вы под новым что имеете в виду? может, единый кбк для ЕНП 18201061201010000510? если его, то вам он не нужен, при оплате налогов без уведомлений (платежками-распоряжениями) указываете кбк УСН, если Доходы 6% то 18210501011011000110, если Доходы-расходы, то 18210501021011000110
-
Девы , :az: не забудьте вовремя релоцироваться в ТГ РМ , надеюсь , что там будет тоже незабвенный модуль "Бухгалтерские заморочки" :ax:
Как я поняла , что пока можно обитать в разделе Карьера , потом с развитием канала , надеюсь , появится возможность подраздел о бухгалтерских вопросах создать.
-
Девы , :az: не забудьте вовремя релоцироваться в ТГ РМ , надеюсь , что там будет тоже незабвенный модуль "Бухгалтерские заморочки" :ax:
Как я поняла , что пока можно обитать в разделе Карьера , потом с развитием канала , надеюсь , появится возможность подраздел о бухгалтерских вопросах создать.
Есть телеграмм Ростовмам? :ar: А как найти? По поиску вот что
(https://i.postimg.cc/qzLCVK8G/image.jpg) (https://postimg.cc/qzLCVK8G)
-
мне пришло такое письмо
Поэтому, друзья, если вы знаете кого-то с РМ,
с кем дружите и общаетесь -
отправьте им эту ссылку и расскажите о нашей идее.
Спасибо :ba:
https://t.me/+MPcgXC03MppmNTMy
От себя добавлю,
что будет не менее интересно и удобно -
мы постарались сохранить привычную структуру,
как было на форуме!
Наша ВИЗИТКА, где мы знакомимся заново:
https://t.me/c/188485
Приглашайте своих друзей с РОСТОВМАМЫ
по ссылке
-
мне пришло такое письмо
Поэтому, друзья, если вы знаете кого-то с РМ,
с кем дружите и общаетесь -
отправьте им эту ссылку и расскажите о нашей идее.
Спасибо :ba:
https://t.me/+MPcgXC03MppmNTMy
От себя добавлю,
что будет не менее интересно и удобно -
мы постарались сохранить привычную структуру,
как было на форуме!
Наша ВИЗИТКА, где мы знакомимся заново:
https://t.me/c/188485
Приглашайте своих друзей с РОСТОВМАМЫ
по ссылке
Спасибо, подала заявку, интересно ))))
-
Как бы новая площадка не превратилась в сплошную рекламу участниками своих услуг
-
Как бы новая площадка не превратилась в сплошную рекламу участниками своих услуг
Читаю и восхищаюсь скоростью и навыками личной самопрезентации большинства профи в Визитнице)
Этого добра здесь будет с переизбытком)
-
Читаю и восхищаюсь скоростью и навыками личной самопрезентации большинства профи в Визитнице)
Этого добра здесь будет с переизбытком)
А я такое пропускаю, скучно читать)) Надеюсь, этот поголовный самопиар останется хотя бы в рамках визитницы.
-
Как бы новая площадка не превратилась в сплошную рекламу участниками своих услуг
Причем личностями, не имеющими к РМ отношения
-
Причем личностями, не имеющими к РМ отношения
я так поняла, что автор проекта "РостовМама" пригласил своих коллег и знакомых...Новый формат, как он писал, предполагается быть открытым для всех.
Ларионов Вадим. Основатель РМ в далеком 2004 году:)
Ник на РМ - admin (до 2014 года). Vadim - после 2014.
Основал:
? РостовМама в 2004
? СП на РостовМаме в 2007
? Совместные покупки 2.0 в 2011
Организатор. Предприниматель. Психолог. Ростов-на-Дону.
Сейчас:
???? Автор серии социально-психологических игр СОЛЬ @saltedgame
???? Основатель клуба живого общения СОЛЬ @saltedclub
Выступаю, пишу, веду, организую.
-
я так поняла, что автор проекта "РостовМама" пригласил своих коллег и знакомых...Новый формат, как он писал, предполагается быть открытым для всех.
а я поняла , что пригласил всех желающих сохранить комьюнити РМ для продолжения общения.
В любом , случае здесь скоро будет просто Архив полезной информации и воспоминаний)))
-
а я поняла ,
ну и хорошо))
-
почитала визитку и как то неудобно писать уже. Не психолог, таролог, политолог, маркетолог. Вообще из всего списка и выбрать то не смогла.
-
Поэтому я удалила свою визитницу после приступа комплекса неполноценности:)
-
а будут ли общие темы для дискуссии...
-
Поэтому я удалила свою визитницу после приступа комплекса неполноценности:)
а я сразу решила не писать визитку :ag:
Там прям РостовФея образовалась какая то)
-
а я сразу решила не писать визитку :ag:
Там прям РостовФея образовалась какая то)
Я уверена, что Вадим и замутил РМ-телеграм для привлечения тутошней аудитории к своей соли и всем этим инфоцыганам.
-
Поскольку Феячить нечем и будучи олдихой, решила, что останусь здесь последней из могикан и тем, кто выключит свет...)))
-
В любом , случае здесь скоро будет просто Архив полезной информации и воспоминаний)))
надеюсь, это "скоро" подзатянется ))))
почитала визитку и как то неудобно писать уже. Не психолог, таролог, политолог, маркетолог. Вообще из всего списка и выбрать то не смогла.
:ay:
я решила, что буду заглядывать и смотреть, как там ))))
Мне кажется (ну или я не знаю всех функций телеги), там будет затруднен поиск нужной информации, это же форма чата, единая бесконечная беседа... Ну и вообще, будет ли там полезная информация, непонятно...
-
Огородники уже все релоцировались, кулинары, видимо, тоже... Им комфортно внутри одной своей темы, фоток гора, в ботанический сад можно не ходить.
А наши бух посты просто растворятся в теме Карьера. Подразделы что телеграмм -канале пока не предусмотрены, отдельную бухгалтерскую тему Вадим создавать не будет (пока, во всяком случае).
В любом случае, за тг - будущее, и сколько ещё проживёт форум никому не известно)
-
тоже решила почитать тг. Если бы не Вадим, я б в телегу вообще не совалась. Такое принудительное обучение). Чтоб мозг немного раскачать а то все никак из зоны комфорта не выйду.
-
Девочки организация сидит на усн, налоговая прислала уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений почему не сдается декларация по имуществу за 2019-2022 годы, что надо им ответить ???? :al:
-
Поскольку Феячить нечем и будучи олдихой, решила, что останусь здесь последней из могикан и тем, кто выключит свет...)))
Я тоже в шоке от этой свалки и буду до последнего здесь.
-
самое печальное, что в тг в личку посыпался спам. Не успеваю блокировать злодеев
-
самое печальное, что в тг в личку посыпался спам. Не успеваю блокировать злодеев
Ого, как разухарились! )
А если поработать с Настройками? Допустим, сделать номер недоступным для видимости?
-
Девочки организация сидит на усн, налоговая прислала уведомление о вызове налогоплательщика для дачи пояснений почему не сдается декларация по имуществу за 2019-2022 годы, что надо им ответить ???? :al:
В связи с отсутствием объекта налогообложения...
п. 1 ст. 373 НК РФ..
-
почитала визитку и как то неудобно писать уже. Не психолог, таролог, политолог, маркетолог. Вообще из всего списка и выбрать то не смогла.
Приходите!
Задавим ИХ массой!
Не психологами сильна Ростомама,
а вами (нами) - пользователями!
Чем больше будет НАС,
тем менее заметны будут ОНИ!))
Видели, как они сливались?))
Не сильны в интернет-битвах, в отличие ОТ...)
-
самое печальное, что в тг в личку посыпался спам. Не успеваю блокировать злодеев
Пишите админу там, кто спамит.
Которая RM-chat
Из чата или посторонние вообще?
Если из чата, будем под жопу метлой гнать.
Ого, как разухарились! )
А если поработать с Настройками? Допустим, сделать номер недоступным для видимости?
Да, в настройках надо запретить
Кому виден номер - никому
-
Пишите админу там, кто спамит.
Которая RM-chat
Из чата или посторонние вообще?
Если из чата, будем под жопу метлой гнать.
Да, в настройках надо запретить
Кому виден номер - никому
насколько я поняла он админ и есть :-D
-
насколько я поняла он админ и есть :-D
RM-CHAT это другой человек
Другая
-
Приходите!
Задавим ИХ массой!
Не психологами сильна Ростомама,
а вами (нами) - пользователями!
Чем больше будет НАС,
тем менее заметны будут ОНИ!))
Видели, как они сливались?))
Не сильны в интернет-битвах, в отличие ОТ...)
:ag:
-
И я побродила по темам в тг, как-то не моё. Зато теперь понимаю отчего так много диагнозов на форуме получала :girl_haha:. Понравилась визитка бакабон, думала может себя «дАмахозяйка» назвать. И специалист я обычный, и журналы не издаю, про коучей вообще думаю, что они как инфоцыгане, только офлайн :ab: в теме работа игры обсуждают, то соль, то лилу, как скучно я живу.
Буду с вами, как команда корабля, не покидающая тонущий корабль.
-
а, вс разобралась, меня сбило с толку сообщение другое с ником
-
Напишите Вадиму,
что нужна тема
На форуме это одна из самых активных и информативных (!) тем.
Не трёп.
Чем больше будет обращений, тем вероятнее.
-
Девочки,в прошлом году кажется в этой теме писали контакт организации, которая занимается заправкой картриджей-потеряла их номер и явки-пароли. Может напишите кто- где заправляет, с документами?
-
Девочки, поделитесь, пож, опытом хранения электронных документов: их стало гипермного, а бумаги наоборот мало.
Собираемся на сервере с дублированием на внешнем носителе. Может у кого-нибудь то есть интересный лайф- хак)
-
мы сканы в программе крепим к каждому документу. По требованиям скачиваем эти сканы. Или ты про что-то другое?
-
мы сканы в программе крепим к каждому документу. По требованиям скачиваем эти сканы. Или ты про что-то другое?
Про это, очень хороший вариант, мы его рассмотрим)
-
Девочки, поделитесь, пож, опытом хранения электронных документов: их стало гипермного, а бумаги наоборот мало.
Собираемся на сервере с дублированием на внешнем носителе. Может у кого-нибудь то есть интересный лайф- хак)
после прошлогодней хакерской атаки на на системы учета и хранения данных, когда ушло в небытие 2 года инфы, я остаюсь старовером, бумага наше все,
хорошо весь банк был распечатан с приложением документов оснований, от этой инфы и отталкивались при восстановлении
-
после прошлогодней хакерской атаки на на системы учета и хранения данных, когда ушло в небытие 2 года инфы, я остаюсь старовером, бумага наше все,
хорошо весь банк был распечатан с приложением документов оснований, от этой инфы и отталкивались при восстановлении
Ого! :ai: :ai:
Банк электронных документов , которые вы хранили на сервере , ушел в небытие? :wallbash:
Я знаю бухов , которые не заморачиваются с электронными документами: считают , что система ЭДО (СБИС , допустим) будет хранить все электронные документы , даже на случай атомной войны)
-
Про это, очень хороший вариант, мы его рассмотрим)
При бошльшом количестве первички это отдельного человека нужно сажать. Отчетность пока прикрепишь, сдохнуть хочется, а о первичке и подумать страшно.
-
При бошльшом количестве первички это отдельного человека нужно сажать. Отчетность пока прикрепишь, сдохнуть хочется, а о первичке и подумать страшно.
Буху по первичке ( конкретно по её рабочему процессу) более рационально и оптимально печатать и архивировать макулатуру.
А так хочется инноваций, а также экономии бумаги с пространством, но это всё, чувствую, не в этой жизни)
-
При бошльшом количестве первички это отдельного человека нужно сажать. Отчетность пока прикрепишь, сдохнуть хочется, а о первичке и подумать страшно.
у нас достаточно большой объем первички. И когда только переходили на сканирование и прикрепление всех документов... ох какая борьба с возражениями была. Зато учитывая большой объем первички и частые запросы как же это экономит время при сборе доков по требованиям. До этого приходилось спускаться в архив и вместе с мышами ковыряться в пыли, периодически таская короба из угла в угол и с верха стеллажа вниз. Или ломать глаза и мозг в поисках нужного в диадоке. Кому как, а мне поиск там не нравится. У нас много бумаг, но есть и эдо. Абсолютно все крепим к соответствующему документу в программе. Каждый бух крепит свои документы. Так честно) Т.к. при проверке каждый ищет свое, чтоб не было вопросов кто что не так отсканировал. Например в месяц оично у меня только внутренних перемещений м 11 более 1000 штук. В каждом может быть неск листов, + документы на списание тмц по 25 листов каждый могут быть с приложениями в виде приказов, дефектовочных актов и т.д И таких актов списания в месяц не 1 и не 2. Да это бесит) но только первый год). привыкли
-
Ну я вообще первичку не люблю, поэтому меня это повергает в ужос))). Когда вела крупные фирмы, я изначально формировала по поставщикам, покупателям отдельно по каждому и поквартально. В случае встречки даже за 3 года проще потом оптом совать по 30 листов в сканер, каждый док отдельным файлом сканировать и крепить - я б сразу заявление на увольнение писала, наверное))).
-
я и раскладывать документы не люблю, не только сканировать)))
-
Ого! :ai: :ai:
Банк электронных документов , которые вы хранили на сервере , ушел в небытие? :wallbash:
Я знаю бухов , которые не заморачиваются с электронными документами: считают , что система ЭДО (СБИС , допустим) будет хранить все электронные документы , даже на случай атомной войны)
остались нетронутыми только системы банк-клиент, потому что находились на выделенной линии, куда нет доступа никому, нет свободного выхода в интернет, только определенные соединения с банками.
а учитывая момент, что многие из сотрудников могли удаленно работать из дома и их компьютеры были включены, то пропало все и с их жестких дисков.
ЭДО тоже навернулось.
я и раскладывать документы не люблю, не только сканировать)))
в месяц оформляется примерно 6-7 тыс. накладных, соответственно такое количество счетов-фактур, плюс корректировочные
-
у нас архив бумажный уплыл. Цоколь затопило, а там бухгалтерское достояние. В прошлом году. Я тогда от кашля с полгода не могла избавиться. Поднимали все залитые короба в офисы и раскладывали на все поверхности от пола до подоконников-сушили. Сушили частями, все не поместилось сразу. Запах сырости, пыли и мышей и привет кашель. В основном поплыли путевые листы. Продублировать их практически невозможно.
в общем у кого какие страшилки ).
Мне кажется многие бухгалтера не любят заниматься архивированием, систематизацией и хранением документов. В любой их форме).
-
На заре моей карьеры работодатель наоборот очень любил утрачивать первичку по причине пожаров, затоплений и прочих бедствий в архивах, всё это протоколировалось, покупались доки у пожарников.
-
У нас запланированная история случилась). Вообще бухгалтера конечно видали столько всего разного, что на хорошую занимательную книгу ужасов хватит
-
Девочки , доброго дня!
Может у кого было.. Платим налоги и взносы пока отдельными платежками. За январь в феврале один взнос оплатили на КБК который был для оплаты за декабрь. Не знаете надо подавать уточнение платежа ? или он все равно ляжет как надо в итоге?
-
На заре моей карьеры работодатель наоборот очень любил утрачивать первичку по причине пожаров, затоплений и прочих бедствий в архивах, всё это протоколировалось, покупались доки у пожарников.
это может рабочий вариант для кого-то, а когда дебиторки на 600 млн. , то это катастрофа
-
это может рабочий вариант для кого-то, а когда дебиторки на 600 млн. , то это катастрофа
кошмар...Восстанавливали заново?
-
Девочки, кто выписывает ТН или ТТН? не могу разобраться, мы как поставщик нанимаем транспортную компанию для доставки клиенту, по всем правилам как я читаю должны выписать ТН, но откуда я могу знать какой автомобиль , водитель к нам приедет и его удостоверение? а это надо указать в ТН. И еще, в похожих ситуациях нам поставщики, но не все выставляют ТТН, хотя везде где я читала, пишут что нужна ТН, а ТТН только для перевозки спиртосодержащей продукции.
-
Девочки, кто выписывает ТН или ТТН? не могу разобраться, мы как поставщик нанимаем транспортную компанию для доставки клиенту, по всем правилам как я читаю должны выписать ТН, но откуда я могу знать какой автомобиль , водитель к нам приедет и его удостоверение? а это надо указать в ТН. И еще, в похожих ситуациях нам поставщики, но не все выставляют ТТН, хотя везде где я читала, пишут что нужна ТН, а ТТН только для перевозки спиртосодержащей продукции.
В аналогичной ситуации всегда для формирования ТН запрашивали у транспортной компании ФИО водителя и данные по а/м.
-
В аналогичной ситуации всегда для формирования ТН запрашивали у транспортной компании ФИО водителя и данные по а/м.
Спасибо! вы выписываете ТН? Не пойму почему многие все таки ТТН выписывают? может есть какой то нормативный документ, ноя не нашла такого
-
Спасибо! вы выписываете ТН? Не пойму почему многие все таки ТТН выписывают? может есть какой то нормативный документ, но я не нашла такого
лично я имела опыт составления только ТН (возле спиртов не трусь))) .
ссылки на нормативку немного в статьях https://glavkniga.ru/situations/s505094 , https://glavkniga.ru/situations/s511698
тоже прочитала , что ТТН обязательна при перевозке этило- и спирто- продукции.
Может транспортники подскажут , в каких ситуациях принципиально нужен товарный раздел в документе перевозки и выписывают именно ТТН.
-
подскажите, пожалуйста
подала на вычет на сайте налог.ру, все как обычно. Но при составлении на последнем шаге там было "оплатить" кнопка. Я не поняла юмора, думаю - может нажала не туда? взяла перезагрузила все и вижу что какие-то 4 рубля там написано. Я взяла стала редактировать этот черновик (уже не помню точно) и в результате там не было кнопки про оплату и декларация сохранилась и отправилась. Ну я забыла про это. Сегодня захожу на сайт там опять про эти 4 рубля, кнопки оплаты вроде бы не вижу. ЧТо это за оплата такая появилась? или может это баг в новой версии их сайта (т.к. в прошлом году как-то не так все было)
-
кошмар...Восстанавливали заново?
да, частично восстановили
1 год пропал полностью
-
Девочки , доброго дня!
Может у кого было.. Платим налоги и взносы пока отдельными платежками. За январь в феврале один взнос оплатили на КБК который был для оплаты за декабрь. Не знаете надо подавать уточнение платежа ? или он все равно ляжет как надо в итоге?
На околобух сайтах пишут, что исправлять только уведомлением и соответственно переходить на уплату ЕНП.
Вот,например
Ошибку в КБК налоговой платежки можно скорректировать. Для этого нужно направить в налоговую Уведомление с верными реквизитами (п. 15 ст. 4 Закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ, информация ФНС от 30.12.2022). Если раньше можно было направить в налоговую заявление на уточнение платежа, теперь этого сделать нельзя. Единственный способ с 2023 года, которым можно уточнить данные – отправить Уведомление. Уведомлением можно исправить нет только КБК, но и КПП плательщика, ОКТМО, период и сумму. При этом, если вы успели сдать отчетность до того, как направили платежку с ошибочными реквизитами, уведомление можно не подавать. Все денежные средства, которые перечисляются отдельными налоговыми платежками все равно аккумулируются на ЕНС и распределяются в уплату налоговых обязательств на основании отчетности и, или уведомлений. То есть, если сдана отчетность, платежка с ошибкой в КБК «роли не играет». Налоговики распределять сумму ЕНП на основании данных декларации.
?сточник: https://www.buhgalteria.ru/article/oshibku-v-kbk-nalogovoy-platezhki-ispravlyayut-tolko-uvedomleniem-i-perekhodyat-na-enp
© Бухгалтерия.ру
-
подскажите, пожалуйста
подала на вычет на сайте налог.ру, все как обычно. Но при составлении на последнем шаге там было "оплатить" кнопка. Я не поняла юмора, думаю - может нажала не туда? взяла перезагрузила все и вижу что какие-то 4 рубля там написано. Я взяла стала редактировать этот черновик (уже не помню точно) и в результате там не было кнопки про оплату и декларация сохранилась и отправилась. Ну я забыла про это. Сегодня захожу на сайт там опять про эти 4 рубля, кнопки оплаты вроде бы не вижу. ЧТо это за оплата такая появилась? или может это баг в новой версии их сайта (т.к. в прошлом году как-то не так все было)
Faionart, у вас , видимо , задолженность по налогам - 4р.
При заполнении декларации НДФЛ программа настаивает на погашении задолженности по налогам .
-
Faionart, у вас , видимо , задолженность по налогам - 4р.
При заполнении декларации НДФЛ программа настаивает на погашении задолженности по налогам .
да нет, не было ничего, все было по нулям до этого.
-
На околобух сайтах пишут, что исправлять только уведомлением и соответственно переходить на уплату ЕНП.
Вот,например
спасибо, да я тоже кучу всего перечитала.
Пока не совсем понятно как там все у них происходит.
Я думала, если как моя ситуация, что взносы за январь в ФФОМС я оплатила на КБК до 2023 года который.
В итоге после сдачи расчета по взносам за 2022 год, у меня там на этом КБК остается " переплата" - сумма январского взноса.
И тогда она по идеи должна попасть , как и все переплаты до 2023 года в общую сумму ЕСН
Когда я сдам отчет по взносам за 1 квартал 2023 года, то у меня из суммы ЕСН спишут за январьский ФФОМС.
И ничего уточнять не надо получается или я не так понимаю ?
еще прочитала, что до 1 мая не будут штрафовать
https://www.consultant.ru/legalnews/21507/
И пени теперь по другому будут считаться, если на счете ЕСН были деньги для списания необходимой суммы налога, то пеня не берется .
по идеи как в моем случае
-
спасибо, да я тоже кучу всего перечитала.
Пока не совсем понятно как там все у них происходит.
Они видимо и сами не понимают по сей день, как и что у них там происходит :be:
Я думала, если как моя ситуация, что взносы за январь в ФФОМС я оплатила на КБК до 2023 года который.
В итоге после сдачи расчета по взносам за 2022 год, у меня там на этом КБК остается " переплата" - сумма январского взноса.
В этом не уверена. т.к платили вы позже чем сдана декларация ( в феврале?), да и период указанный в платежке не попадает в декларацию.
А если учесть,что платежка со статусом 02 = уведомление, то по идее вам должны начислить налог.
А вот начислят или нет если КБК не правильный это неизвестно.
И тогда она по идеи должна попасть , как и все переплаты до 2023 года в общую сумму ЕСН
Когда я сдам отчет по взносам за 1 квартал 2023 года, то у меня из суммы ЕСН спишут за январьский ФФОМС.
И ничего уточнять не надо получается или я не так понимаю ?
Возможно так и будет, если не начислят вам налог на старый кбк...
Попробуйте справку об остатке на ЕНС запросить, может там что прояснится.
Хотя пока это наверное маловероятно.
У меня например по ИП, который платит платежками без уведомлений, вся сумма оплаченная после 1 января зависла на остатке ЕНС.
Ничего никуда пока не распределили, даже фиксированные взносы в фомс, которые он за 2022 год с опозданием заплатил.
-
Сейчас начисляла зарплату и пришлось лезть в регистры и вручную исправлять суммы НДФЛ, я таким не занималась уже десяток лет, если не больше. Все вкривь вкось, никакие консультации в 1с не помогают, потому что тут вопрос не к ним, а к тем, кто придумал устроить котовасию с датами начисления-удержания НДФЛ.
Неизвестно теперь как отчеты заполняться будут
То, что раньше занимало полчаса времени, теперь занимает несколько дней.
-
Сейчас начисляла зарплату и пришлось лезть в регистры и вручную исправлять суммы НДФЛ, я таким не занималась уже десяток лет, если не больше. Все вкривь вкось, никакие консультации в 1с не помогают, потому что тут вопрос не к ним, а к тем, кто придумал устроить котовасию с датами начисления-удержания НДФЛ.
Неизвестно теперь как отчеты заполняться будут
То, что раньше занимало полчаса времени, теперь занимает несколько дней.
я вчера пол дня с техподдержкой правили Бухгалтерию базовую в части НДФЛ с зп за декабрь... Не реализован этот нюанс в программе так, чтоб самостоятельно разобраться. Позавчера полдня я сама пыталась, а вчера специалиста подключили...
Я спрашиваю, а больше никто не обращался перед сдачей отчета? она говорит :нет...Ну разобрались, я корректировку сдавала.
В ЗУПЕ (вторая организация) также перекошено все...Но этим мы занялись раньше, при выплате аванса у некоторых людей задвоился НДФЛ...Перепроводили документы, вроде корректируется.
-
Прочитала, что ИП не нужно подавать уведомление при уплате страховых взносов за себя. Если хотим уменьшить УСН на сумму этих взносов за 1 квартал, то надо подать заявление о распоряжении?
-
Прочитала, что ИП не нужно подавать уведомление при уплате страховых взносов за себя. Это так?
Да,так. Для фиксированных платежей ИП не предусмотрена подача уведомлений.
Просто платите сумму на ЕНС и с вас спишет с ЕНС в уплату фиксированных налоговая сама. Но только по сроку наступления платежа.
За 2023 год это получается уже январь 2024 с учетом переноса срока из-за праздников-выходных и июль 2024 - для 1% .
В таком случае и зачесть эту сумму в уменьшение, например, налога по усн, можно будет только в 2024 году.
Если хотите оплатить и зачесть пораньше есть варианты. Зависит от того как платите.
Если на ЕНС - подать заявление на зачет, если платежками "по старому" - налоговая вроде обещает зачесть на момент платежа.
-
Оплачивает квитанцией, КБК указали страховых взносов, не общий КБК. Хотим зачесть в счет уменьшения УСН за 1 квартал 2023 года.
-
Оплачивает квитанцией, КБК указали страховых взносов, не общий КБК. Хотим зачесть в счет уменьшения УСН за 1 квартал 2023 года.
Чтобы зачли в 1 кв надо заплатить не только на КБК, но и указать статус плательщика 02, окато и период за который платим, т.е. ГД.00.2023.
И ранее не подавать уведомлений вообще ни по каким налогам. Тогда зачтут, обещали во всяком случае по разъяснениям на сегодняшний день.
Что ни день то новые разъяснения, что и как подаем, платим и зачитываем... :be:
-
Не знаю, девочки, у нас 56 организаций с начислением зп, ЗУП всё делает чётенько, я и 6ндфл за 1 квартал тестово пробовала формировать. Базы 1с во фреше, т.е. релизы автоматически обновляются.
-
Не знаю, девочки, у нас 56 организаций с начислением зп, ЗУП всё делает чётенько, я и 6ндфл за 1 квартал тестово пробовала формировать. Базы 1с во фреше, т.е. релизы автоматически обновляются.
Тут еще зависит от видов начислений. У нас премии дают перекос, они выплачиваются позже оклада
-
Девочки,заказывала справку сальдо ЕНС (у меня в личном кабинете доступной информации попрежнему нет)-пришло сальдо на 27.03 гораздо меньше,чем в январе.Вот не пойму ,могли они уже авансы и налог УСН снять (я еще 10 марта сдала декларацию и заплатила налог за 2022г.)? Но даже если так,то сумму сняли гораздо меньше ,чем по декларации.Уже нужно звонить и идти разбираться или еще все ждут?
-
Девочки,заказывала справку сальдо ЕНС (у меня в личном кабинете доступной информации попрежнему нет)-пришло сальдо на 27.03 гораздо меньше,чем в январе.Вот не пойму ,могли они уже авансы и налог УСН снять (я еще 10 марта сдала декларацию и заплатила налог за 2022г.)? Но даже если так,то сумму сняли гораздо меньше ,чем по декларации.Уже нужно звонить и идти разбираться или еще все ждут?
Сверка не работает, я буду разбираться , если вывалится недоимка , пока - неправильная переплата!
-
Сверка не работает, я буду разбираться , если вывалится недоимка , пока - неправильная переплата!
Спасибо.Конечно, хотелось бы к сдаче отчетности за квартал иметь ясность.
-
Подскажите, пожалуйста, какую дату ставить в заявлении о распоряжении путем зачета, если хотим на авансовый платеж по взносам уменьшить УСН за первый квартал 2023? 31.03.2023 или 09.01.2024? Оплатили взносы сегодня, но в личном кабинете не дает ставить дату 31.03.2023, только апрель. Или лучше не подать заявление, если указала КБК взносов 18210202000011000160
-
Подскажите, пожалуйста, какую дату ставить в заявлении о распоряжении путем зачета, если хотим на авансовый платеж по взносам уменьшить УСН за первый квартал 2023? 31.03.2023 или 09.01.2024?
Налоговая пишет, что надо указывать предстоящий срок уплаты, т.е 09.01.24 .
Вот тут https://www.nalog.gov.ru/rn49/news/activities_fts/13149457/
-
Тут еще зависит от видов начислений. У нас премии дают перекос, они выплачиваются позже оклада
Возможно :aha:, у нас действительно простенько: оклады, компенсации за исп.авто и гпх. Премии редки, переходящих (за декабрь, выплаченных в январе) не было в этот раз.
-
Как программист 1С с имеющейся базой зуп в хозяйстве больше 5000 сотров со всевозможными извращениями в системах начислений ответственно заявляю))) если разобрались/исправились с выплатами декабрьских зарплат в январе и потом вели корректно в правильной последовательности и с верно заполненными датами предполагаемых выплат - то всё отлично считается и ничего править не надо руками. если полезли руками в регистры ндфл имеете большой шанс править их руками до конца года.
-
Подскажите, кто-нибудь подавал заявление на рассрочку по уплате страховых взносов?
"Получить рассрочку вправе все организации и ИП, которые имеют право на отсрочку по страховым взносам за апрель – сентябрь 2022 года. Данные изменения в постановление Правительства от 29.04.2022 № 776 внесли постановлением Правительства от 17.01.2023 № 28. Чтобы получить рассрочку, организации и ИП должны подать заявление (п. 3.1 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776). Рекомендуемые форма и формат заявления направлены письмом ФНС от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс."
Как понять предоставили ее или нет
-
Как программист 1С с имеющейся базой зуп в хозяйстве больше 5000 сотров со всевозможными извращениями в системах начислений ответственно заявляю))) если разобрались/исправились с выплатами декабрьских зарплат в январе и потом вели корректно в правильной последовательности и с верно заполненными датами предполагаемых выплат - то всё отлично считается и ничего править не надо руками. если полезли руками в регистры ндфл имеете большой шанс править их руками до конца года.
мы не лезли,плавали,знаем :girl_haha:
-
Подскажите, кто-нибудь подавал заявление на рассрочку по уплате страховых взносов?
"Получить рассрочку вправе все организации и ИП, которые имеют право на отсрочку по страховым взносам за апрель – сентябрь 2022 года. Данные изменения в постановление Правительства от 29.04.2022 № 776 внесли постановлением Правительства от 17.01.2023 № 28. Чтобы получить рассрочку, организации и ИП должны подать заявление (п. 3.1 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776). Рекомендуемые форма и формат заявления направлены письмом ФНС от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс."
Как понять предоставили ее или нет
Заявление КНД 1150135 направляете по ТКС, узнать, предоставлена или нет, кмк, будет просто - в справке о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС есть колонка со сроками уплаты - в детализации положительного сальдо должны стоять суммы взносов с отложенными сроками. Мы не подаем никому, все равно платить придется, все эти отсрочки как хвост по частям рубить, вот если бы субсидии или прощение уплаты)))
-
.
-
девочки подскажите -налоговая №24 выдала извещение на оплату налога на реквизиты тульской области
банк получатель Отделение банка России г Тула
получатель УФК по Тульской области(Межрайлнная ИФНС России №24 по Ростовской обл) -это ошибка или так теперь платят?
-
девочки подскажите -налоговая №24 выдала извещение на оплату налога на реквизиты тульской области
банк получатель Отделение банка России г Тула
получатель УФК по Тульской области(Межрайлнная ИФНС России №24 по Ростовской обл) -это ошибка или так теперь платят?
Правильно. Теперь вся страна платит по одним реквизитам.
-
Правильно. Теперь вся страна платит по одним реквизитам.
спасибо
-
Подскажите, кто-нибудь подавал заявление на рассрочку по уплате страховых взносов?
"Получить рассрочку вправе все организации и ИП, которые имеют право на отсрочку по страховым взносам за апрель – сентябрь 2022 года. Данные изменения в постановление Правительства от 29.04.2022 № 776 внесли постановлением Правительства от 17.01.2023 № 28. Чтобы получить рассрочку, организации и ИП должны подать заявление (п. 3.1 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776). Рекомендуемые форма и формат заявления направлены письмом ФНС от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс."
Как понять предоставили ее или нет
подскажите , пож , страховые взносы платили в прошлом году , хотя была отсрочка...
Сейчас в сверке эту суммы висят в виде "зарезервированного фонда" , это переплата по сути?
Можно ли ее вернуть/зачесть , кто сталкивался?
-
подскажите , пож , страховые взносы платили в прошлом году , хотя была отсрочка...
Сейчас в сверке эту суммы висят в виде "зарезервированного фонда" , это переплата по сути?
Можно ли ее вернуть/зачесть , кто сталкивался?
Подскажите , какую справку запрашивали в налоговой чтоб увидеть в сверке эти суммы?
У меня тоже отсрочка, но этих сумм в справке по остатку ЕНС не видно.
Через контур дает запросить только справку по остатку ЕНС. Акт сверки в данный момент, пишут, не работает,
а запрос о распределении сумм так и висит неотвеченный.
-
Подскажите , какую справку запрашивали в налоговой чтоб увидеть в сверке эти суммы?
У меня тоже отсрочка, но этих сумм в справке по остатку ЕНС не видно.
Через контур дает запросить только справку по остатку ЕНС. Акт сверки в данный момент, пишут, не работает,
а запрос о распределении сумм так и висит неотвеченный.
тоже интересует этот вопрос. :ah:
-
Девочки, контур официально направил запрос в ИФНС о возможности сверки.
И даже им ответили в стиле "Ждите, как только, так сразу..."
-
тоже интересует этот вопрос. :ah:
Девочки, финдир просил знакомого налогового инспектора дать данные из ЛК налогоплательщика (ДСП). И эта сверка - кривая, косая, возможно ,прислали только часть . (Никакой сверки официальной по ЭДО у нас нет) .
Суммы страховых взносов по РСВ ( полугодие, 9 мес.) показаны, как будущие начисления в 23 году.
Есть сумма страховых взносов 22г., которая у них показана, как находящаяся в резерве.
-
Девочки, добрый день. Подскажите, пожалуйста, если ИП сам осуществляет доставку товара к клиенту, бесплатно то и ттн не нужно выписывать? Только счёт и накладную?
-
Добрый день! ИП , УСН , сдала декларацию, платежку делать на ЕНС со статусом 01, без уведомления? Аванс за первый квартал хочу заплатить по старому, со статусом 02 и КБК УСН , так будет верно? Взносы (1%) тоже отправлю со статусом 02 без уведомления и можно будет их зачесть при оплате налога за 2 квартал , так?
-
Подскажите, кто-нибудь подавал заявление на рассрочку по уплате страховых взносов?
"Получить рассрочку вправе все организации и ИП, которые имеют право на отсрочку по страховым взносам за апрель – сентябрь 2022 года. Данные изменения в постановление Правительства от 29.04.2022 № 776 внесли постановлением Правительства от 17.01.2023 № 28. Чтобы получить рассрочку, организации и ИП должны подать заявление (п. 3.1 постановления Правительства от 29.04.2022 № 776). Рекомендуемые форма и формат заявления направлены письмом ФНС от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс."
Как понять предоставили ее или нет
Я уже не рада, что связалась с этой рассрочкой. Звонили из ИФНС, требуют, чтобы я перезаполнила заявление по замороченному формату, как в приказе ЕД-7-8/1134 от 30.11.2022, причем в формате .mxl, как это сделать неизвестно. Сбис уже подгрузил электронную форму, но она не такая, в 1С ее нет.
После этого они пришлют решение о предоставлении отсрочки или об отказе.
-
в 1С ее нет.
так искали?
Раздел: Отчеты – Уведомления, сообщения и заявления.
Выберите организацию, по которой необходимо сформировать заявление.
По кнопке "Создать" откройте форму "Виды уведомлений" (рис. 1).
В папке "Взаиморасчеты с налоговой инспекцией" выберите "Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам" и откройте ее двойным щелчком мыши (или по кнопке "Выбрать")
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1127/hdoc
-
так искали?
Раздел: Отчеты – Уведомления, сообщения и заявления.
Выберите организацию, по которой необходимо сформировать заявление.
По кнопке "Создать" откройте форму "Виды уведомлений" (рис. 1).
В папке "Взаиморасчеты с налоговой инспекцией" выберите "Заявление о предоставлении рассрочки по налоговым платежам" и откройте ее двойным щелчком мыши (или по кнопке "Выбрать")
https://its.1c.ru/db/answers1c/content/1127/hdoc
О как, уж не знаю или "так искала" или "так спрятали". В любом случае спасибо за подсказку, у меня правда нет папки "Взаиморасчеты с налоговой инспекцией", но нашла ее там по номеру КНД
-
О как, уж не знаю или "так искала" или "так спрятали". В любом случае спасибо за подсказку, у меня правда нет папки "Взаиморасчеты с налоговой инспекцией", но нашла ее там по номеру КНД
отлично!
-
Подскажите, пожтверждение ОКВЭД по старым формам?
В заявлении указан территориальный орган ФСС, 1С подтягивает филиал ФСС вместо СФР, а при отправке СФР, так и должно быть?
-
Добрый день! ИП , УСН , сдала декларацию, платежку делать на ЕНС со статусом 01, без уведомления? Аванс за первый квартал хочу заплатить по старому, со статусом 02 и КБК УСН , так будет верно? Взносы (1%) тоже отправлю со статусом 02 без уведомления и можно будет их зачесть при оплате налога за 2 квартал , так?
Я так понимаю, что надо либо платежками на ЕНС со статусом 01 с использованием уведомлений по авансовым платежам, либо минуя уведомления платежкой со статусом 02.
Смешанного способа не предусмотрено.
-
девочки :hi!:
подскажите по 6-НДФЛ . Я правильно понимаю , что в разделе 2 строка 110 должна быть сумма дохода не просто начисленная , но и выплаченная на 31.03.2023.
То есть . если з/п начислена 31.03.23, но выплачена в апреле, она сюда не попадает и пойдет уже в отчет за полугодие.
Почему-то в 1с бухгалтерия предприятия коряво 6-ндфл заполняется. Хотя за 2022 год все начислили выплатили в декабре. Как говорится этот год с чистого листа, в ручную ничего не правила. Но вот раздел 1 заполняет неверно. ( как я понимаю эти ошибки из регистров по ндфл)
строка 021 верно
строка 022 к ней повторно почему-то плюсуется сумма из стр.021
строка 023 из нее вычитается сумма стр.021
вроде по итогу общая сумма правильная, но разноска по срокам неверная.
-
Подскажите, пожтверждение ОКВЭД по старым формам?
В заявлении указан территориальный орган ФСС, 1С подтягивает филиал ФСС вместо СФР, а при отправке СФР, так и должно быть?
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/strahovye-vznosy-nalogi/osn-vid-deyatelnosti-v-fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-sfr-v-2023-godu.html
вот здесь посмотрите, заявление должно быть по новой форме с 04.04.2023
у меня вот вопрос по заполнению заявления. раньше у нас был филиал №3 ГУ РРО ФСС ( на Боготяновском)
сейчас я должна указать просто ОСФР по Ростовской области?
и код территориального органа в новом заявлении надо указать из 3-х цифр ?
например у меня в код 071058 я указываю 071 ?
все сама разобралась :ab: вот так пока пишешь и мысли лучше работают.
-
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/strahovye-vznosy-nalogi/osn-vid-deyatelnosti-v-fss/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-ekonomicheskoj-deyatelnosti-v-sfr-v-2023-godu.html
вот здесь посмотрите, заявление должно быть по новой форме с 04.04.2023
у меня вот вопрос по заполнению заявления. раньше у нас был филиал №3 ГУ РРО ФСС ( на Боготяновском)
сейчас я должна указать просто ОСФР по Ростовской области?
и код территориального органа в новом заявлении надо указать из 3-х цифр ?
например у меня в код 071058 я указываю 071 ?
все сама разобралась :ab: вот так пока пишешь и мысли лучше работают.
Я вчера сделала в ЗУП, обновила до последнего обновления, но так как ничего не изменилось, отправила с указанием филиала... Пока висит в обработке...
Как в статье выбрать ОСФР мне не давала программа, сейчас разобралась, что надо скачивать внешнюю обработку... Подожду до понедельника, что же будет с уже отправленным Подтверждением, если не примут, тогда в понедельник кину повторно...
Спасибо за ссылку, очень доходчиво.
-
Я вчера сделала в ЗУП, обновила до последнего обновления, но так как ничего не изменилось, отправила с указанием филиала... Пока висит в обработке...
Как в статье выбрать ОСФР мне не давала программа, сейчас разобралась, что надо скачивать внешнюю обработку... Подожду до понедельника, что же будет с уже отправленным Подтверждением, если не примут, тогда в понедельник кину повторно...
Спасибо за ссылку, очень доходчиво.
Для заявления я внешний патч в 1с бухгалтерия подключила. В программе обновление будет только в конце апреля ( в ЗУП кажется тоже так)
Ещё если есть ключ, то можно в личном кабинете сфр отправить, там только данные для подтверждения внести надо. То есть не файл отправлять, а в ручную.
-
Для заявления я внешний патч в 1с бухгалтерия подключила. В программе обновление будет только в конце апреля.
да, я поняла,
сейчас подгрузила и попробовала сформировать подтверждение, теперь выдает уже с ОСФР .
-
Вчера как раз отправляла подтверждения ОВЭД, формировала прямо в Контуре, так проще, чем заморачиваться с выгрузкой/загрузкой. Контур из вкладки СФР с этими заявлениями сразу отправляет во вкладку ФСС, и все по старому, но на сегодняшний день уже куча заявления в принятых.
-
Девочки,подскажите,пожалуйста,я первый раз сдавала подтверждение ОВЭД электронно и не пойму как получить уведомление о размере взносов ?У меня Первомайский район.Кто-то может знает конкретно куда звонить?Клиентская служба не отвечает и еще куча телефонов посылают друг от друга.
-
В ЛК ФСС, Почтой России также присылают.
-
В ЛК ФСС, Почтой России также присылают.
добрый день, а как сдать через ЛК ФСС? 4-фсс я сдавала, все нормально, а как сдать подтверждение - не найду никак :ak:
-
В ЛК ФСС, Почтой России также присылают.
Я уже сдала,но уведомления при электронной сдаче как приходит?
-
Вчера как раз отправляла подтверждения ОВЭД, формировала прямо в Контуре, так проще, чем заморачиваться с выгрузкой/загрузкой. Контур из вкладки СФР с этими заявлениями сразу отправляет во вкладку ФСС, и все по старому, но на сегодняшний день уже куча заявления в принятых.
У меня 1С-Отчетность, поэтому как в 1С заполняется, так и отправляется... оказалось, что нужно загрузить внешний патч, чтобы формировалось со всеми новшествами.
Я уже сдала,но уведомления при электронной сдаче как приходит?
бумажным письмом по почте России, и при электронной оправке подтверждения ОКВЭД.
-
Спасибо
-
Я уже сдала,но уведомления при электронной сдаче как приходит?
Ок, перефразирую: уведомление появится в ЛК ФСС, откуда его можно будет скачать, и придет Почтой России на юр.адрес.
-
девушки, не пойму , при заполнении ефс раздел 2.1 без раздела 2.1.1 не отправляется, мы не участники вэд, что нужно там указать?
-
Ок, перефразирую: уведомление появится в ЛК ФСС, откуда его можно будет скачать, и придет Почтой России на юр.адрес.
а не подскажите как в этом году по срокам приходит уведомление о тарифе в ЛК ФСС ( после подачи заявления)? в течении двух недель или быстро? сдали в пятницу, пока стоит , что подтверждено, но ответного уведомления не нашла.
(в том году на следующий день пришло увендомление.)
-
кто в 1с заполнял и отправлял форму ЕФС-1 ? При проверке выгрузки выдает ошибку, что надо заполнять сведения и о страхователе и о том, за которого представляются сведения . Принимают с таким заполнением?
-
а не подскажите как в этом году по срокам приходит уведомление о тарифе в ЛК ФСС ( после подачи заявления)? в течении двух недель или быстро? сдали в пятницу, пока стоит , что подтверждено, но ответного уведомления не нашла.
(в том году на следующий день пришло увендомление.)
вот разъяснения:
Уведомление об установленном страхователю с начала текущего года страховом тарифе, соответствующего классу профессионального риска основного вида экономической деятельности страхователя, и/или о страховом тарифе, соответствующем классу профессионального риска, по каждой самостоятельной классификационной единице (подразделению страхователя) страхователь вправе получить:
- на бумажном носителе - при представлении документов для оказания госуслуги на личном приеме, с использованием средств почтовой связи или МФЦ;
- в форме электронного документа, размещенного в личном кабинете страхователя на едином портале госуслуг, сайте подтверждения ОВЭД, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица территориального органа Фонда, ответственного за предоставление госуслуги - при представлении документов для оказания госуслуги в электронном виде через единый портал госуслуг или сайт подтверждения ОВЭД.
-
кто в 1с заполнял и отправлял форму ЕФС-1 ? При проверке выгрузки выдает ошибку, что надо заполнять сведения и о страхователе и о том, за которого представляются сведения . Принимают с таким заполнением?
Галочку поставьте в поле Страхователь предоставляет ЕФС-1 за себя
-
а не подскажите как в этом году по срокам приходит уведомление о тарифе в ЛК ФСС ( после подачи заявления)? в течении двух недель или быстро? сдали в пятницу, пока стоит , что подтверждено, но ответного уведомления не нашла.
(в том году на следующий день пришло увендомление.)
Не подскажу, т.к. не отслеживаю эти сроки, меня только факт отправки и приема фондом заявлений интересует в данном случае.
-
вот разъяснения:
Уведомление об установленном страхователю с начала текущего года страховом тарифе, соответствующего классу профессионального риска основного вида экономической деятельности страхователя, и/или о страховом тарифе, соответствующем классу профессионального риска, по каждой самостоятельной классификационной единице (подразделению страхователя) страхователь вправе получить:
- на бумажном носителе - при представлении документов для оказания госуслуги на личном приеме, с использованием средств почтовой связи или МФЦ;
- в форме электронного документа, размещенного в личном кабинете страхователя на едином портале госуслуг, сайте подтверждения ОВЭД, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица территориального органа Фонда, ответственного за предоставление госуслуги - при представлении документов для оказания госуслуги в электронном виде через единый портал госуслуг или сайт подтверждения ОВЭД.
это я читала, у меня вопрос был через сколько дней после сдачи заявления через личный кабинет появится уведомление в кабинете страхователя кабинете
-
Не подскажу, т.к. не отслеживаю эти сроки, меня только факт отправки и приема фондом заявлений интересует в данном случае.
понятно :ax:
-
Галочку поставьте в поле Страхователь предоставляет ЕФС-1 за себя
я ставила галочку.
читала в интернете и в 1с уже позвонила, у них форма отчета так сделана , что заполняются на титульном листе в двух местах сведения о страхователе.
и выгрузка только так проходит без ошибок.
-
еще спрошу , на бумаге по какому адресу относили ЕФС-1 ( октябрьский район) ? по месту бывшего пенсионного Октябрьский район ул.Фрунзе, д. 5/2 ?
не могу дозвониться по телефонам СФР из интернета
-
а не подскажите как в этом году по срокам приходит уведомление о тарифе в ЛК ФСС ( после подачи заявления)? в течении двух недель или быстро? сдали в пятницу, пока стоит , что подтверждено, но ответного уведомления не нашла.
(в том году на следующий день пришло увендомление.)
у меня через 6 календарных дней после отправки пришло уведомление.
-
По пустым отчетам 6-НДФЛ как думаете, сдавать или нет?
-
у меня через 6 календарных дней после отправки пришло уведомление.
спасибо, значит спокойно жду :ax:
-
По пустым отчетам 6-НДФЛ как думаете, сдавать или нет?
Вот здесь гениальный ответ https://www.buhsoft.ru/article/4424-nado-li-sdavat-6-ndfl-esli-v-2023-godu-net-sotrudnikov хочешь сдавай, хочешь не сдавай :ag: :ag: :ag: Правда, образец письма приложили, на всякий случай )))
Если ваш отчет 6-НДФЛ в 2023 году действительно нулевой, то есть не содержит никаких данных ни в первом, ни во втором разделе, выбирайте вариант на свой выбор:
- Сдать нулевой 6-НДФЛ, чтобы оповестить ФНС об отсутствии выплат в пользу физлиц,
- Не сдавать нулевой отчет, но отправить письмо об отсутствии обязанностей налогового агента,
- Не сдавать нулевой 6-НДФЛ и не писать письмо, такой вариант также допускается.
-
кто в 1с заполнял и отправлял форму ЕФС-1 ? При проверке выгрузки выдает ошибку, что надо заполнять сведения и о страхователе и о том, за которого представляются сведения . Принимают с таким заполнением?
Принимают, вчера отправила, и вчера же пришло извещение о вводе.
-
Вот здесь гениальный ответ https://www.buhsoft.ru/article/4424-nado-li-sdavat-6-ndfl-esli-v-2023-godu-net-sotrudnikov хочешь сдавай, хочешь не сдавай :ag: :ag: :ag: Правда, образец письма приложили, на всякий случай )))
....
Думаю надо сдавать..
-
Принимают, вчера отправила, и вчера же пришло извещение о вводе.
спасибо, отлично :ab:
-
-
-
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ
Сроки выплаты з/п: 25 - 1 часть, и 10 - окончательный расчет.
Правильно ли я понимаю, что
в 1 разделе строка 20 - это НДФЛ подлежащий уплате с дохода за период с 01.01. по 22.03., а
во 2 разделе строка 140 - сумма налога исчисленная с дохода за период с 01.01. по 31.03.,
то есть совпадать не будет, потому что НДФЛ с аванса, выплаченного 25 марта, в первом разделе не учитывается?
И строка 110 (сумма дохода, начисленная физическим лицам) - это начисленный и выплаченный доход с 01.01.2023 по 31.03.2023 ? :al:
-
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ
Сроки выплаты з/п: 25 - 1 часть, и 10 - окончательный расчет.
Правильно ли я понимаю, что
в 1 разделе строка 20 - это НДФЛ подлежащий уплате с дохода за период с 01.01. по 22.03., а
во 2 разделе строка 140 - сумма налога исчисленная с дохода за период с 01.01. по 31.03.,
то есть совпадать не будет, потому что НДФЛ с аванса, выплаченного 25 марта, в первом разделе не учитывается?
И строка 110 (сумма дохода, начисленная физическим лицам) - это начисленный и выплаченный доход с 01.01.2023 по 31.03.2023 ? :al:
Да,получается,что будет разница по строкам на ндфл с аванса ,у кого он после 22 марта.Я так сделала .И в строке сумма дохода у меня есть суммы зарплаты за декабрь,выплаченные в январе ,но нет зарплаты марта ,выплаченной в апреле .
-
Да,получается,что будет разница по строкам на ндфл с аванса ,у кого он после 22 марта.Я так сделала .И в строке сумма дохода у меня есть суммы зарплаты за декабрь,выплаченные в январе ,но нет зарплаты марта ,выплаченной в апреле .
Спасибо,
нашла еще ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.03.2023 № ЗГ-3-11/3160@
"..... Таким образом, в полях 110 и 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал
2023 года указываются обобщенные по всем физическим лицам сумма начисленного и
фактически полученного дохода и сумма исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023"
-
Спасибо,
нашла еще ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.03.2023 № ЗГ-3-11/3160@
"..... Таким образом, в полях 110 и 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал
2023 года указываются обобщенные по всем физическим лицам сумма начисленного и
фактически полученного дохода и сумма исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023"
Вот здесь в схемах хорошо описано ,что и куда попадает в 6-ндфл
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-vznosy-2023/shemy-i-primery-zapolneniya-6-ndfl-s-2023-goda.html
-
Принимают, вчера отправила, и вчера же пришло извещение о вводе.
Индонезия , у вас ЗУП?
Вообще , не находим этого отчета : и версия одна из последних , вроде...
-
Чтобы формировать сведения о трудовой деятельности с 2023 года, нужно использовать прежний документ — «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД». Для этого пользователь заходит в меню «Кадры» или в меню «Отчетность, справки» и там выбирает журнал «Электронные трудовые книжки» или же заходит в сервис 1С-Отчетность и выбирает папку «Отчетность по физлицам». Позднее разработчики планируют добавить отдельный единый отчет со всеми разделами.
Когда дата документа 01.01.2023 г. или позже, файл выгрузки формируют в новом формате, который утвержден для ЕФС-1. В документ также добавлена его печатная форма.
-
Чтобы формировать сведения о трудовой деятельности с 2023 года, нужно использовать прежний документ — «Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД». Для этого пользователь заходит в меню «Кадры» или в меню «Отчетность, справки» и там выбирает журнал «Электронные трудовые книжки» или же заходит в сервис 1С-Отчетность и выбирает папку «Отчетность по физлицам». Позднее разработчики планируют добавить отдельный единый отчет со всеми разделами.
Когда дата документа 01.01.2023 г. или позже, файл выгрузки формируют в новом формате, который утвержден для ЕФС-1. В документ также добавлена его печатная форма.
Ксана , спасибо , отчет формируется , но никак не заполняется .
Подозреваем , что версия 3.1 (3.1.24.408) маловата
-
да, заполнение второго раздела реализовано только в крайнем зуп
-
да, заполнение второго раздела реализовано только в крайнем зуп
:ax: :ay: благодарю!
-
Девочки, добрый день!
Вопрос по ЕФС-1 2 разделу.
ИП, люди оформлены по ГПХ, н/с не начисляются, надо ли сдавать квартальный отчет?
4-ФСС до 2023 года не сдавали.
Позвонила в бывший ФСС, одна сказала надо сдавать, вторая - не надо.
Как быть?
-
Девочки, добрый день!
Вопрос по ЕФС-1 2 разделу.
ИП, люди оформлены по ГПХ, н/с не начисляются, надо ли сдавать квартальный отчет?
4-ФСС до 2023 года не сдавали.
Позвонила в бывший ФСС, одна сказала надо сдавать, вторая - не надо.
Как быть?
написала в личку телефон , может пригодится
-
Девочки, привет.
Кому то в личке давала ответ на вопрос про ставку по дивидендам.
Сегодня в поисках совершенно иной информации нашла инфу, что расчет отдельно по базам (зарплата и дивиденды) для применения 15% ставки сохранили на 2023 год. Я как то это пропустила...
Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ
-
Девочки, добрый день!
Вопрос по ЕФС-1 2 разделу.
ИП, люди оформлены по ГПХ, н/с не начисляются, надо ли сдавать квартальный отчет?
4-ФСС до 2023 года не сдавали.
Позвонила в бывший ФСС, одна сказала надо сдавать, вторая - не надо.
Как быть?
мы не показываем ГПХ-ников в ЕФС-1
Девочки, привет.
Кому то в личке давала ответ на вопрос про ставку по дивидендам.
Сегодня в поисках совершенно иной информации нашла инфу, что расчет отдельно по базам (зарплата и дивиденды) для применения 15% ставки сохранили на 2023 год. Я как то это пропустила...
Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ
Да я тоже была удивлена , изначально анонсировалось другое...
-
Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой адрес почтой отправлять теперь ЕФС-1?
-
Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой адрес почтой отправлять теперь ЕФС-1?
Поздно уже, конечно, отвечаю)
я звонила узнавать, отвечают, что отправлять в свой пенсионный фонд, аргумент - "на отчетности же указывается регистрационный номер ПФР". :ag:
-
Поздно уже, конечно, отвечаю)
я звонила узнавать, отвечают, что отправлять в свой пенсионный фонд, аргумент - "на отчетности же указывается регистрационный номер ПФР". :ag:
СФР Октябрьского района и находится теперь по адресу, где раньше ПФР Октябрьского р-на была. Другие наверное также.
На бумаге носила сдавать ЕФС-1 тому же инспектору , что ранее сдавала СЗВ-М в пенсионном
-
СФР Октябрьского района и находится теперь по адресу, где раньше ПФР Октябрьского р-на была. Другие наверное также.
На бумаге носила сдавать ЕФС-1 тому же инспектору , что ранее сдавала СЗВ-М в пенсионном
Да, принимают те же сотрудники, что и СЗВ-М.
-
Поделюсь новостью. В первую очередь касается ИП на упрощенке, которые платят взносы за себя авансом.
ФНС разъясняет, что для того чтоб оплатить взносы авансом (ну и зачесть их в уменьшение УСН) необходимо иметь положительное сальдо на ЕНС в достаточной сумме не только на момент зачета, но и в дальнейшем. Иначе сумму зачтенную в уплату взносов вернут обратно на единый налоговый счет и направят на погашение текущих недоимок. :be:
Т.е. если ,например, в марте заплатили 10 тыс, написали заявление на зачет суммы на взносы и уменьшили усн.
Допустим, в результате за 1 кв остался налог по УСН к доплате еще 1 тыс. До 28.04 эту сумму не оплатили, образовалось минусовое сальдо по ЕНС.
Получается что 28.04 сумму с зарезервированных взносов налоговая снимет ( вот тут мне непонятно все 10 тыс или только 1 тыс) и направят на оплату УСН. Так ?
Непонятно, что в таком случае с УСН делать, пересчитывать 1 квартал или апрелем?
Ссылка Письмо ФНС
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445429/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
-
Поделюсь новостью. В первую очередь касается ИП на упрощенке, которые платят взносы за себя авансом.
ФНС разъясняет, что для того чтоб оплатить взносы авансом (ну и зачесть их в уменьшение УСН) необходимо иметь положительное сальдо на ЕНС в достаточной сумме не только на момент зачета, но и в дальнейшем. Иначе сумму зачтенную в уплату взносов вернут обратно на единый налоговый счет и направят на погашение текущих недоимок. :be:
Т.е. если ,например, в марте заплатили 10 тыс, написали заявление на зачет суммы на взносы и уменьшили усн.
Допустим, в результате за 1 кв остался налог по УСН к доплате еще 1 тыс. До 28.04 эту сумму не оплатили, образовалось минусовое сальдо по ЕНС.
Получается что 28.04 сумму с зарезервированных взносов налоговая снимет ( вот тут мне непонятно все 10 тыс или только 1 тыс) и направят на оплату УСН. Так ?
Непонятно, что в таком случае с УСН делать, пересчитывать 1 квартал или апрелем?
Ссылка Письмо ФНС
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445429/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
все 10т вернет на ЕНС.
-
И я поделюсь новостью)))
ИП на патенте может не подавать заявление на зачет с ЕНС на фиксированные взносы (которое подается только электронно), а сразу подавать Уведомление об уменьшении патента (можно на бумаге), при условии положительного сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения налога по ПСН.
Письмо ФНС от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/13356726/
и
тут разъяснение https://www.klerk.ru/buh/news/567846/
Самое "замечательное", что письмо появилось в начале апреля, уже после 31 марта, когда все приличные ИП побегали, потратили деньги и вермя, приобрели токен, получили электронную подпись, поставили себе несколько программ, для того, чтобы ЛК ожил, подали заявление на зачет, уведомление на уменьшение патента, и потом такая новость, что можно как и прежде сдавать одно уведомление, и не нужен этот личный кабинет и прочие радости )))
-
Девочки, подскажите, по больничным листам отделение на Богатяновском отправляет на Беляева. У кого-нибудь есть их телефон (Беляева),по которому реально можно дозвониться?
-
Девочки, подскажите, по больничным листам отделение на Богатяновском отправляет на Беляева. У кого-нибудь есть их телефон (Беляева),по которому реально можно дозвониться?
+78632105189
-
+78632105189
Спасибо
-
Девочки, привет!
Кто-нибудь сталкивался с амортизационной премией у ИП на ОСНО?
1С не поддерживает у ИП данную функцию, позвонила в поддержку, сказали, что пишите официальный запрос с ссылкой на нормативные акты, будем отправлять разработчикам в 1С.
На просторах интернета читаю, что в 23 главе НК запрета у ИП на использование амортизационной премии нет.
Но конкретно нормативки нигде не увидела...
-
Оля, всё, что нашла, но там суды и это классно:
По смыслу ст. ст. 258, 272 НК РФ суммы амортизационной премии рассматриваются аналогично суммам начисленной амортизации. Данный вывод подтверждается Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 04.04.2013 по делу N А66-2749/2012. В Постановлении суд признает право индивидуального предпринимателя применять амортизационную премию в соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ и относит ее к расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ).
В Постановлении ФАС Уральского округа от 05.05.2012 N Ф09-2353/12 по делу N А71-5240/2011 также рассматривается ситуация, когда индивидуальный предприниматель применял амортизационную премию по приобретенному помещению, при этом суды всех трех инстанций не оспаривали права индивидуального предпринимателя на применение амортизационной премии.
Несмотря на то что Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утвержденный Приказом Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее - Порядок), для целей исчислении налоговой базы индивидуальных предпринимателей не предусматривает такого вида расходов, как амортизационная премия, это не может быть основанием для отказа в ее применении, так как это противоречит нормам гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" и 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.
В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 27.02.2006 N Ф04-8776/2005(17629-А45-33) указано, что в случае противоречия между Порядком, утвержденным Министерством финансов РФ, и НК РФ должны применяться именно нормы НК РФ.
Индивидуальный предприниматель может закрепить применение амортизационной премии в соответствии с положениями п. 9 ст. 258 НК РФ в своей учетной политике для целей налогообложения.
-
Маша, спасибо огромное! Буду ваять запрос...
-
Девочки, подскажите, пож : зашёл новый иностранный контрагент ( получена карточка) с юрид. адресом вне территоррии РФ, с наименованием русскими буквами ЗАО "... ", с ИНН 9909... и КПП, которые не пробиваются через выписку ЕГРЮЛ, со счётом открытом в одном Московском банке ( при прозвоне в банке сообщают, что такое юрид. лицо у них есть среди клиентов).
Может , у кого- нибудь был опыт работы с таким нерезидентом ? если имеем дело с представительством иностранной компании , почему не можем пробить через nalog.ru ...
-
Девочки, подскажите, пож : зашёл новый иностранный контрагент ( получена карточка) с юрид. адресом вне территоррии РФ, с наименованием русскими буквами ЗАО "... ", с ИНН 9909... и КПП, которые не пробиваются через выписку ЕГРЮЛ, со счётом открытом в одном Московском банке ( при прозвоне в банке сообщают, что такое юрид. лицо у них есть среди клиентов).
Может , у кого- нибудь был опыт работы с таким нерезидентом ? если имеем дело с представительством иностранной компании , почему не можем пробить через nalog.ru ...
Выделенное - основное, что очень смущает, т.к. непонятно, зарегистрирован он все-таки как плательщик налогов или нет.
А он кто: поставщик или покупатель?
-
Выделенное - основное, что очень смущает, т.к. непонятно, зарегистрирован он все-таки как плательщик налогов или нет.
А он кто: поставщик или покупатель?
Он - покупатель, которому будут оказываться услуги вне территории РФ .
Очень смущает , на фоне того , что мы не облагаем НДС реал-ю этому контрагенту , соответственно по разделу 7 НД НДС , в которой будет отражена "льгота" , будет запрос из ИФНС.
-
Девочки, совсем запуталась...
Человек работает по договору ГПХ, есть исполнительный лист (долг банку). Все время оплачивала приставам п/п с кодом 19 за третье лицо с указанием его ИНН и паспортных данных.
Сейчас изменился интерфейс в банке, и я еще дочиталась, что нужен код 31.
в поле 101 укажите статус плательщика 31 (при условии, что в поле 22 указан УИН);
в поле 60 — ИНН работника, за кого вы перечисляете налог (не свой!!!), а если ИНН нет — 0;
в поле 102 (КПП) — 0;
Задала вопрос на горячую линию, мне дали в банке такой ответ:
При удержании из зарплаты по исполнительному производству в поле 101 укажите статус 19, в поле 22 - УИН из 20/25 знаков и в поле 60 - ИНН сотрудника у которого производится удержание, выбрав, что оплата за третье лицо.
Как все-таки правильно: код 19 или 31? оплата за 3-е лицо или за себя и за сотрудников (чей ИНН все-таки ставить)?
-
Девочки, совсем запуталась...
HELP!!! :bc:
Позвонила приставам, платежи с кодом 19 поступают, решила, также отправить и в этом месяце...
-
Оля, всё, что нашла, но там суды и это классно:
...
Маша, доброе утро!
Вот ответ от 1С по поводу амортизационной премии у ИП:
Глава 25 НК РФ применяется для налога на прибыль, ИП не являются плательщиками налога на прибыль. Решения арбитражных судов правового значения не имеют поскольку они не являются источником права. Официальных разъяснений регулирующих органов, подтверждающих применение амортизационной премии ИП, при исчислении НДФЛ нет.
Вышеуказанные причины не позволяют нам выполнить автоматизацию в программе.
Выбранный нами подход помогает избежать налоговых рисков у налогоплательщиков.
-
Маша, доброе утро!
Вот ответ от 1С по поводу амортизационной премии у ИП:
Глава 25 НК РФ применяется для налога на прибыль, ИП не являются плательщиками налога на прибыль. Решения арбитражных судов правового значения не имеют поскольку они не являются источником права. Официальных разъяснений регулирующих органов, подтверждающих применение амортизационной премии ИП, при исчислении НДФЛ нет.
Вышеуказанные причины не позволяют нам выполнить автоматизацию в программе.
Выбранный нами подход помогает избежать налоговых рисков у налогоплательщиков.
эмммм... прикольный такой ответ. А почему ж тогда амортизацию считаем? Это ж тоже по 25 главе, которая "не применяется"...
-
эмммм... прикольный такой ответ. А почему ж тогда амортизацию считаем? Это ж тоже по 25 главе, которая "не применяется"...
Я им еще один запрос наваяла, гневный, что я у них просила просила настройки пользователя, а не советы facepalm
-
Посоветуйте, пожалуйста, банк, где берут за платежку только, без кассового обслуживания,если нет оборотов. За год приходит несколько только платежей, сам ИП ничего не платит через счёт. Но нужно, чтобы был небольшой процент за перевод на карту.
-
Посоветуйте, пожалуйста, банк, где берут за платежку только, без кассового обслуживания,если нет оборотов. За год приходит несколько только платежей, сам ИП ничего не платит через счёт. Но нужно, чтобы был небольшой процент за перевод на карту.
Все сразу в одном вряд ли найдете, банку ж надо на чем-то зарабатывать) В Локо-банк был тариф динамика, 15 р. платежка, без оплаты РКО при обороте до 2 млн., 0,1% за перевод на карту.
У меня в Центринвесте -плата за РКО берется только в месяц, когда были обороты, но зато перевод денег на карту бесплатный. Тут кому что важнее.
-
Посоветуйте, пожалуйста, банк, где берут за платежку только, без кассового обслуживания,если нет оборотов. За год приходит несколько только платежей, сам ИП ничего не платит через счёт. Но нужно, чтобы был небольшой процент за перевод на карту.
у одного моего ИП счет в Промсвязьбанке. кассового обслуживания нет, до 100 тыс вывод денег бесплатный.
-
Посоветуйте, пожалуйста, банк, где берут за платежку только, без кассового обслуживания,если нет оборотов. За год приходит несколько только платежей, сам ИП ничего не платит через счёт. Но нужно, чтобы был небольшой процент за перевод на карту.
Сбербанк тариф "легкий старт"
Альфа банк тариф "0 для старта"
еще точка и модуль кажется были тарифы без платы за обслуживание
-
Спасибо большое всем за ответы!
-
у моих ИП открылся в личном кабинете ЕНС. Только без поллитра не разберешся, что там за сторнирования и списания.
-
у моих ИП открылся в личном кабинете ЕНС. Только без поллитра не разберешся, что там за сторнирования и списания.
У меня тоже открылся, пока удовлетворилась тем, что сальдо положительное :listening: реально понять списания невозможно, какие-то суммы разными днями, далекие от сумм зачисления.
-
у моих ИП открылся в личном кабинете ЕНС. Только без поллитра не разберешся, что там за сторнирования и списания.
самое главное, что это не распечатать :girl_haha:
-
самое главное, что это не распечатать :girl_haha:
Почему не распечатать? Под разделом платежи/операции есть кнопка "выгрузить в Excel". Нормально скачивается
-
Почему не распечатать? Под разделом платежи/операции есть кнопка "выгрузить в Excel". Нормально скачивается
у меня есть раздел "Единый налоговый счет" из него я перехожу в раздел "Операции по ЕНП", где по датам отражены все операции. Ни выгрузки, ни печати раздела нет..( Захожу через браузер.
Распечатала страницу через CTRL+P.
у меня по данным бу переплата 11 460,50 руб , а в лк недоимка 980 руб...Но я вижу у них ошибку в сальдо на 01.01.2023 г.-перенесли как "+ сальдо" один платеж по ОМС, а уплату по ОПС и УСН в 2022 году не учли.
Буду писать им ...
-
у меня есть раздел "Единый налоговый счет" из него я перехожу в раздел "Операции по ЕНП", где по датам отражены все операции. Ни выгрузки, ни печати раздела нет..( Захожу через браузер.
Распечатала страницу через CTRL+P.
у меня по данным бу переплата 11 460,50 руб , а в лк недоимка 980 руб...Но я вижу у них ошибку в сальдо на 01.01.2023 г.-перенесли как "+ сальдо" один платеж по ОМС, а уплату по ОПС и УСН в 2022 году не учли.
Буду писать им ...
У меня тоже платежи взносов и авансов по усн оплаченных в 2022 году в сальдо на 01.01.23 не показывает- на 01.01.23 - сальдо 0.
Как проверить если нет данных о входящем остатке, ума не приложу.
Я так поняла, что сальдо по ЕНП и отложенные платежи надо сложить - это и получится остаток на счете на сегодня.
Тогда получается похоже на правду плюс-минус.
-
Как проверить если нет данных о входящем остатке, ума не приложу.
у меня есть справки о состоянии расчетов с бюджетом на 29.12.2022 г. Через лк написала, буду звонить еще.
-
То, что отражалось в сверке 2022 года как платежи с ненаступившим.сроком оплаты, в сальдо енс не отражается. Как и те суммы, на которые в текущем году подавались уведомления или заявления о зачете положит.с-до. В сальдо только суммы, свободные для распоряжения ими.
-
То, что отражалось в сверке 2022 года как платежи с ненаступившим.сроком оплаты, в сальдо енс не отражается. Как и те суммы, на которые в текущем году подавались уведомления или заявления о зачете положит.с-до. В сальдо только суммы, свободные для распоряжения ими.
Да, я к такому выводу и пришла.
Вот только и этими отложенными они распоряжаются так же как и сальдо по Енс. И понять с каких денег списывается невозможно.
Моя ситуация - на 1 января были неуплаченные пени. Их 1 января списали с отложенных взносов 2 раза.
Потом разобрались, что списали лишнее и восстановили обратно. Только не на отложенные, а как переплату по енс.
Теперь получается, что отложенных взносов по счете ЕНС у меня меньше, чем я взяла в зачет по упрощенке в 2022 году.
Вот теперь думаю как это аукнется на усн. На 1 января были уплачены, в 1 кв оказались не уплачены....
Письмо писать, чтоб исправили или уже заявление подать на зачет обратно?
-
Заявление не имеет смысла писать - взносы будут считаться уплаченными датой заявления, а не датой фактич.уплаты, как вам надо для УСН. Только еще больше запутаете ситуацию. Если будет требование по УСН, я бы прикладывала к пояснению пп на уплату поставленных в декл.взносов. Пени они сняли в 2023, енс у нас с 2023, поэтому усн 2022го уменьшен правомерно.
-
А, вы хотите заявление на зачет подать, чтоб 3 июля по сроку начисления 1% сумма, которую изъяли на погашение пени, не вылезла в "недоимку" (ну т.е. уменьшила сальдо енс)?
Хоспади, не привыкну изъясняться новым языком)))
-
А, вы хотите заявление на зачет подать, чтоб 3 июля по сроку начисления 1% сумма, которую изъяли на погашение пени, не вылезла в "недоимку" (ну т.е. уменьшила сальдо енс)?
Хоспади, не привыкну изъясняться новым языком)))
Типа того. И чтоб не возникло вопросов о неправомерном уменьшении УСН.
-
И еще вопрос. К ИП, которые не подают уведомления и платят платежками на кбк налога.
Уплаченные вами взносы попали в отложенные или так и остались на сальдо ЕНП?
У меня на сальдо ЕНП висят. Пытаюсь понять - ошибка или еще механизм зачисления недоработан.
-
у меня по данным бу переплата 11 460,50 руб , а в лк недоимка 980 руб...Но я вижу у них ошибку в сальдо на 01.01.2023 г.-перенесли как "+ сальдо" один платеж по ОМС, а уплату по ОПС и УСН в 2022 году не учли.
Буду писать им ...
разобрались в телефонном режиме...
сальдо в налоговой перенесено частично (переплата по ОМС) -сказали,не знают, почему так кто-то перенес... , но в начислении 10.01.2023 г налог начислен в полном объеме. ОПС начисления 10.01.2023 г легли за минусом переплаты на 01.01.2023 г.
По итогу сейчас в лк висит переплата на взносы по ОМС по сроку уплаты 03.07.2023 г. и отложенная переплата по взносам ип за себя.
а у меня по данным бу только переплата по взносам за себя... :knitting:
-
Почему не распечатать? Под разделом платежи/операции есть кнопка "выгрузить в Excel". Нормально скачивается
выгрузить в ексель можно если заходить в личный кабинет физлица, если через ИП то такой функции нет. Но через физлицо у меня разница в два дня ( по оплатам и начисления) по сравнению с ИП
-
И еще вопрос. К ИП, которые не подают уведомления и платят платежками на кбк налога.
Уплаченные вами взносы попали в отложенные или так и остались на сальдо ЕНП?
У меня на сальдо ЕНП висят. Пытаюсь понять - ошибка или еще механизм зачисления недоработан.
У меня тоже висят на сальдо ЕНС, никуда не отложены, а я на них усн уменьшила. Веселье продолжается.
-
Не знаю, как прокомментировать, девочки. Я не в лк смотрю, заказываю справки как уполномоченный, всех ИП сверяю к завершению квартала, пока все сходится с изложенным мной выше принципом - "зарезервированные" в сальдо не отражаются, только свободные для распоряжения.
-
У меня тоже висят на сальдо ЕНС, никуда не отложены, а я на них усн уменьшила. Веселье продолжается.
Вот веселье, это не то слово которым мне хочется все это безобразие охарактеризовать...
Хочется очень громко поорать "верните Мишустина обратно".... Я конечно очень рада, что он пошел на повышение, но при нем в налоговой службе хоть какой то порядок был... а теперь... :ai: :ai: :ai: полгода ждали ясности.. и дождались :ai:
Итак... сдали декларацию ИП по Усн за 2022 .
1 кв к начислению, 2 кв к уменьшению, 3 кв опять к начислению и 4 кв к уменьшению. В итоге за год налог получился к уплате 0 руб.
Налоговая по данным из ЛК начислила и списала на уплату с ЕНС за все за 1,2 и 3 квартал. Несмотря на то, что 2 квартал был к уменьшению налога... Минус они не видят..так еще и сообщили в телефонных переговорах на мое заявление об ошибке, что я сумашедшая, потому, что усн к возмещению не может быть..., вот так и сказали " вы что с ума сошли???, быть такого не может"
Мало того, что ту сумму которая должна быть к уменьшению налога мне начислили к уплате , и списали с платежей в пенс фонд, так и уменьшения по году до 0 в ЛК нет. Говорят, "не подтягивается".
Всю сумму списали с единого налогового счета как начисленные... за 1-2-3 кв ... но это еще цветочки... теперь они говорят, что вот так получается, да , у вас есть переплата по усн, что вернуть мы вам их на енс не можем, увы, программа так не работает. Пишите заявление на перечисление возврата на расч счет с усн и заплатите эту сумму еще раз куда она была предназначена. Все вобщем-то прекрасно... но они откусили кусок от платежки по взносам в пф, которые должны уменьшить УСН за 1 кв 2023 и теперь видимо эту сумму на уменьшение усн не попадет, потому, что сальдо по енс меньше на 100 несчастных руб и не позволяет зачесть их в оплату предстоящих платежей.
Вот такие дела... Как теперь всю эту фигню объяснять доступным языком начальству, у которого с моих слов "все оплачено во время" ума не приложу... уж очень хочется стать стариком Хоттабычем, сказать "тарх=тибидох=тибидох" и все само собой разрулится...Однако не судьба :aq:
-
Вот веселье, это не то слово которым мне хочется все это безобразие охарактеризовать...
Хочется очень громко поорать "верните Мишустина обратно".... Я конечно очень рада, что он пошел на повышение, но при нем в налоговой службе хоть какой то порядок был... а теперь... :ai: :ai: :ai: полгода ждали ясности.. и дождались :ai:
Итак... сдали декларацию ИП по Усн за 2022 .
1 кв к начислению, 2 кв к уменьшению, 3 кв опять к начислению и 4 кв к уменьшению. В итоге за год налог получился к уплате 0 руб.
Налоговая по данным из ЛК начислила и списала на уплату с ЕНС за все за 1,2 и 3 квартал. Несмотря на то, что 2 квартал был к уменьшению налога... Минус они не видят..так еще и сообщили в телефонных переговорах на мое заявление об ошибке, что я сумашедшая, потому, что усн к возмещению не может быть..., вот так и сказали " вы что с ума сошли???, быть такого не может"
Мало того, что ту сумму которая должна быть к уменьшению налога мне начислили к уплате , и списали с платежей в пенс фонд, так и уменьшения по году до 0 в ЛК нет.
По УСН за 2022 год у меня такая же история. 1 и 2 квартал к уплате сняли с взносов в ПФР за 3 квартал сумма к возмещению которой нет нигде. Написала им вчера об этом через личный кабинет, но видимо надо будет звонить выяснять где деньги :al:
-
По УСН за 2022 год у меня такая же история. 1 и 2 квартал к уплате сняли с взносов в ПФР за 3 квартал сумма к возмещению которой нет нигде. Написала им вчера об этом через личный кабинет, но видимо надо будет звонить выяснять где деньги :al:
Мне сами перезвонили на след день после того, как я сообщение в ЛК оправила. Но это не ростовская налоговая. Как наши будут реагировать неизвестно.
Как мне объяснила инспектор, в такой ситуации переплата зависает на КБК УСН и ее в личном кабинете не видно, зачесть ее обратно на ЕНС они не могут. Поэтому надо написать заявление на возврат с КБК УСН на расчетный счет и оплатить нужную сумму по новой на взносы. Сказала, что это единственный вариант вернуть деньги.
-
Как мне объяснила инспектор, в такой ситуации переплата зависает на КБК УСН и ее в личном кабинете не видно, зачесть ее обратно на ЕНС они не могут. Поэтому надо написать заявление на возврат с КБК УСН на расчетный счет и оплатить нужную сумму по новой на взносы. Сказала, что это единственный вариант вернуть деньги.
Вот этот момент мне вообще не понятен. Как так может быть деньги лишние есть, но их никто не видит :ai: упростили так упростили :wallbash:
-
Вот этот момент мне вообще не понятен. Как так может быть деньги лишние есть, но их никто не видит :ai: упростили так упростили :wallbash:
Я нашла где их видно. :ar: Только закопаться надо поглубже, в ЛК через одно место сделано :be:
На синей плашке, где цифра с балансом ЕНС, жмем "Детали", далее в разделе "Налоги предпринимателя" находим УСН, кликаем по нему.
И, вуаля! Появляется строка с суммой переплаты. Если клацнуть по этой строчке откроется перечень начислений/уменьшений.
-
Я нашла где их видно. :ar: Только закопаться надо поглубже, в ЛК через одно место сделано :be:
На синей плашке, где цифра с балансом ЕНС, жмем "Детали", далее в разделе "Налоги предпринимателя" находим УСН, кликаем по нему.
И, вуаля! Появляется строка с суммой переплаты. Если клацнуть по этой строчке откроется перечень начислений/уменьшений.
Спасибо за информацию, посмотрю что у меня там. Мне сегодня сами позвонили из налоговой, сумму по УСН которую по итогу 2022 года должны были вернуть они пока не вернули, по ней составили обращение в камеральный отдел. Вернут деньги на УСН, как переплату которую или возвращать или зачесть в счёт предстоящей уплаты УСН.
-
Девы, подскажите, а госпошлина за внесение изменений в устав теперь тоже на тульские реквизиты платится?
-
Девушки, подскажите про налогу на имущество.
ООО на УСН. Имущество- здания под офисы, услуги, питание и т. п.
В 2020 и в 2021 пытались вызвать из за того что не сдали декларацию. Отбрехались: ммы на УСН и кадастровая ещё неё обозначена толком.
В прошлом году молчали, в этом году опять вызывают... Чёткой и понятной информации нет нигде. Опять им написать тто что раньше и не париться? Или может какие изменения были? В рассылке что была из налоговой по имуществу какая то странная фраза в конце: типа в РО расчёт налога по кадастровой стоимости не применяется...
Может есть профи в этом направлении? Готовы даже на консультацию.....
-
Девы, подскажите, а госпошлина за внесение изменений в устав теперь тоже на тульские реквизиты платится?
Я платила в Тулу, но там по кодам... Есть Свои нюансы. Я настояла, мне реквизиты прислали для оплаты.
-
Девушки, подскажите про налогу на имущество.
ООО на УСН. Имущество- здания под офисы, услуги, питание и т. п.
В 2020 и в 2021 пытались вызвать из за того что не сдали декларацию. Отбрехались: ммы на УСН и кадастровая ещё неё обозначена толком.
В прошлом году молчали, в этом году опять вызывают... Чёткой и понятной информации нет нигде. Опять им написать тто что раньше и не париться? Или может какие изменения были? В рассылке что была из налоговой по имуществу какая то странная фраза в конце: типа в РО расчёт налога по кадастровой стоимости не применяется...
Может есть профи в этом направлении? Готовы даже на консультацию.....
отвечусама себе.вдруг кому пригодится.
позвонили,сказали им что мы на УСН.
Ответ меня убил: ой, ну пришлите уведомление о переходе на УСН, а то мы не видим....
:bg: гениально просто, они, налоговая, не видят что в 2018 году мы перешли на УСН...
мы тут уже подсчитывать пытались штрафы,пени... ибо не могли подумать что настолько идиотизм в тех стройных рядах.... facepalm facepalm facepalm
-
отвечусама себе.вдруг кому пригодится.
позвонили,сказали им что мы на УСН.
Ответ меня убил: ой, ну пришлите уведомление о переходе на УСН, а то мы не видим....
:bg: гениально просто, они, налоговая, не видят что в 2018 году мы перешли на УСН...
мы тут уже подсчитывать пытались штрафы,пени... ибо не могли подумать что настолько идиотизм в тех стройных рядах.... facepalm facepalm facepalm
Это еще что... у меня недавно налоговая тоже уведомление по УСН просила выслать. ИП был зарегистрирован в 2014 и при регистрации сразу на УСН перешел. Столько лет отчитывался по упрощенке и вопросов не возникало. А тут вдруг "почему применяете? дайте пояснения/доказательства.
Я пока свою копию искала у меня аж ручки тряслись, думала, вдруг при регистрации чего намудрили, а я прошляпила... А они просто бумажку потеряли. :al:
-
Мой личный кабинет ИП вообще удивляет)
Сначала вылезла недоплата по ЕНС на 12 тыщ, хотя у меня 12 тыщ переплата. Я накатала претензию. Перезванивает мне девочка - типо у меня в системе все по нулям. Ну меня "по нулям" как бы тоже не совсем устраивает), тогда записывайтесь на сверку, приносите все документы. А я как раз то в командировки, то в отпуск. Записала телефон, что запишусь позже.
Сейчас полна решимости завтра записаться на сверку захожу в кабинет и ... тадам, там на 12 тыщ переплаты больше, чем должно быть...
Вот теперь даже не знаю, что делать)
-
Вот теперь даже не знаю, что делать)
Теперь пусть ИФНС записывается на сверку и приносит все документы)
-
Теперь пусть ИФНС записывается на сверку и приносит всё документы)
Очень хотелось бы такую функцию :ag: а вообще, если честно, не верится, что они этот бардак, что устроили всей стане когда нибудь разгребут :ak:
-
Очень хотелось бы такую функцию :ag: а вообще, если честно, не верится, что они этот бардак, что устроили всей стане когда нибудь разгребут :ak:
У меня на ЮЛ висит невдолбенная переплата (согласно сальдо из ИФНС) , не знамо откуда взявшаяся. В связи с новшествами по безакцептному списанию НДФЛ из переплаты , боюсь, что совсем будет весело.
-
Девочки, добрый день. Нужна помощь опытного человека в работе с путевыми листами и со всеми лна на тему транспорта. Не бесплатно, конечно.
В кратце, есть служебные авто легковые и грузовые, а так же менеджеры ездят на своих личных машинах. Нужно как-то грамотно все организовать, чтоб списывать гсм.
Нужны положения и помощь в разработке удобного путевого листа/маршрутного. Сама я от этого далека, вникать самостоятельно буду очень долго, поэтому ищу человека, который мне в этом может помочь
-
Доброго дня всем!
Девочки , кто еще платит взносы и ндфл отдельными платежками, получали письмо из налоговой с приглашением на беседу?
Как я понимаю, с вопросом почему не сдали уведомление.
"в связи с исполнением законодательства о налогах и сборах
для дачи пояснений по вопросу:
наличия доказательств совершенного нарушения законодательства о налогах и сборах:
Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля
В ходе проведения мониторинга выявлен факт нарушения Вами порядка заполнения либо
непредставления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов по форме КНД 1110355 (далее – Уведомление) по сроку уплаты:
- 29.05.2023 г. (страховые взносы за апрель 2023 года).
Форма, порядок заполнения и формат представлен"
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, как теперь позвонить в ФСС , который был на Доломановском, напротив налоговой. Все телефоны не рабочие, отправляет на гор линию, которая тоже не то. :bc:
Приняли сотрудника в этом году ,впервые, отправила сведения о застрахованных лицах, которые в теч трех дней надо подать, но не приходит ничего,что принято...
-
Девочки, подскажите, пожалуйста, как теперь позвонить в ФСС , который был на Доломановском, напротив налоговой. Все телефоны не рабочие, отправляет на гор линию, которая тоже не то. :bc:
Приняли сотрудника в этом году ,впервые, отправила сведения о застрахованных лицах, которые в теч трех дней надо подать, но не приходит ничего,что принято...
сейчас оттуда долго идут протоколы, так что это нормально
-
сейчас оттуда долго идут протоколы, так что это нормально
у меня и по сотрудникам (СЗВ-ТД) и бывший 4-ФСС уже неделю протоколы не приходят, хотела сегодня звонить, оказывается, это массово сейчас ...
-
Девочки, добрый вечер!
Подскажите, может сталкивались:
ИП на ОСНО, есть авто, которое использовалось в деятельности (списывали амортизацию и ГСМ). Решил продать физику, ККМ нет.
Он хочет сделать так:
1. Заключить договор с ФЛ Ивановым И. И.
2. Деньги на р/сч принять от ИП Иванова И. И. с формулировкой "оплата по сч № от за Иванова И. И. за автомобиль".
3. А ФЛ Иванов перепродаёт уже авто без постановки на учет Покупателю.
Но что-то ломает меня в этой схеме...
У ИП Иванова тоже нет ККМ.
Что скажете? Где косяк?
-
А в птс именно ип указан собственник? Так и написано ип такой то?
Ни разу таких не видела.
-
Суть вопроса в чем, в применении ккт?
Если за физлицо заплатит юрлицо или ип с р/с на р/с, ккт не нужна. Дальнейших этапов схемы не поняла, зачем они.
-
А в птс именно ип указан собственник? Так и написано ип такой то?
Ни разу таких не видела.
Я видела, хотя это и не логично в контексте ГК. Тоже была удивлена. Апд: это было лишь однажды, 5 лет назад, авто в лизинге. С тех пор даже не десяток лизинговых авто у ИП, но больше такого не встречала.
Тут вопрос совсем в другом - данную сделку налоговиками выгодно ( соответственно, так они и поступят) рассматривать как реализацию от ИП, потому что там еще НДС к начислению. А с учётом принятия в составе профвычета амортизации и ГСМ,
-
Суть вопроса в чем, в применении ккт?
Если за физлицо заплатит юрлицо или ип с р/с на р/с, ккт не нужна. Дальнейших этапов схемы не поняла, зачем они.
Спасибо. Реальный покупатель физик, продать ему не можем из-за ккт, поэтому схема с "прокладкой" ИП.
Это, если делать реализацию с НДС.
Есть ещё вариант: продать как физик физику реальному покупателю, не заморачиваясь с НДС и ИП, т.к. авто покупалось за наличку давно и не всегда использовалось у ИП. Но я думаю прилетит.
-
Налоговики всегда пытаются прожимать вариант , при котором больше начислено налогов будет, тем более, что декларация 3ндфл у вашего ИП будет общая, и наверняка придется доказывать, что данное тс не использовалось с предприн.деятельности, а у вас амортизация и гсм не один период фигурировали, как я понимаю, и проф.вычет подтверждался как минимум книгой и реестром расходов
Я бы сделала так: начислила ндс и ндфл с реализации в адрес физлица, расчеты за физлицо производит ип с р/с ип на р/с ип, с указанием, что за фл за авто. Не обязательно , чтобы один и тот же человек это был, пусть ип пупкин заплатит за конечного покупателя физика васечкина. А уж обосновать, почему за фл рассчитывается ип, завсегда просто тем же договором займа. Гк не разделяет имущество ип и фл, поэтому ип может своим имуществом (в данном случае деньгами на р/с ип) распоряжаться по своему усмотрению, поэтому факт, что ип пупкин заплатил за фл васечкина в счет возврата займа , который пупкин как физлицо должен физлицу васечкину, никаких нареканий не вызывает, а применения ккт позволяет избежать. Можно даже займ сделать процентный под 2/3 ключевой, но с коротким сроком. Короче, при разработке любой стратегии нужно понимать порядок цифр, а также предусмотреть, какие цифры хочет видеть в дкп конечный покупатель (он же тоже может захотеть при продаже ранее 5 лет владения расходы к вычету принять), и понимать, с какой суммы ндс будет начисляться. Когда стоимость авто 50-100 тыс ставится в дкп, много раз в практике вообще не заморачивались на применении ккт, прокатывало, что разные отделы камералят ндс, ндфл и проверяют применение ккт.
-
Клиенты так и говорили: покупать ККТ ради реализации в 50 тыщ, или возню затевать с арендой (фискальник-то все равно покупать, а это уже тыщ 15) нецелесообразно и лень, ну поймают - заплатим штраф за неприменение ккт. И речь об ООО, а не об ИП даже. Есть ООО, где дважды в один год у физика приобретался и продавался за 10 тыс авто чтобы номера красивые купить (т.е. чисто документы от авто ради номера), отражала в ндс
-
А ваш конечный покупатель физик может захотеть продать авто через год и вычет применить, т.е. и сумму реальную поставить, и доки ы подтверждение оплаты иметь. Поэтому и суммы, и пожелания покупателя - всё учитывать надо ещё на входе, тогда проще путь выбрать
-
Спасибо огромное! :ax:
-
Доброе утро! ИП на УСН, если остаточная стоимость ОС превышает 150 млн, то он слетает с УСН? много споров по этому поводу , но хотелось бы подготовиться и просчитать. Вопрос , какую первоначальную стоимость ОС брать изначально при расчете амортизации ? Здание 1967 года , было куплено в 2021 году по остаточной стоимости равной 1 млн. руб , за три года была перекрыта крыша, проведено отопление, сделан космет. ремонт. НО, кадастровая стоимость этого здания 60 млн. руб. Какую стоимость здания мне брать в расчет, кадастровую или остаточную стоимость по которой куплено это здание?
-
Добрый день, коллеги. Возник вопрос по доходам упрощенца, который по просьбе клиента выставляет счета-фактуры с НДС.
В теории в доходы для УСН полученные суммы от клиента включаются за минусом НДС.
А на практике у меня вопросы.
Вариант 1:
Если оплата поступила после отгрузки и выставления счет-фактуры, тут все понятно.
Клиент оплатил после отгрузки, есть счет-фактура, понятно какая сумма НДС оплачена. В доход включаю поступившую оплату минус НДС.
Вариант 2:
Выставили счет с НДС, клиент оплатил аванс. Счет фактуру на аванс не выставляем, т.к не обязаны.
В момент отгрузки выставляем счет-фактуру. Если оплата и отгрузка в одном квартале,то доходом тоже считаю поступившую сумму без НДС.
А как поступить если аванс и отгрузка в разных периодах? Например, аванс в 1 кв, а отгрузка во 2? Получается в 1 кв в доходы беру всю сумму, или все таки без НДС (при условии, что НДС в платежке выделен)?
Порылась в интернете , четких ответов не нашла, все какие-то общие и весьма обтекаемые.
-
Изначально вся сумма в доход, что совершенно логично при кассовом методе, а при выставлении сф НДС сминусуется. Попробуйте кудир сформировать, 1с всё это делает автоматически и корректно :bf:
-
Изначально вся сумма в доход, что совершенно логично при кассовом методе, а при выставлении сф НДС сминусуется. Попробуйте кудир сформировать, 1с всё это делает автоматически и корректно :bf:
Спасибо. :ax: Книгу ручками если заполняю - датой выставлении счф делаю минусовую запись в доходной части книги на сумму НДС? Так правильно?
-
Доброе утро! ИП на УСН, если остаточная стоимость ОС превышает 150 млн, то он слетает с УСН? много споров по этому поводу , но хотелось бы подготовиться и просчитать. Вопрос , какую первоначальную стоимость ОС брать изначально при расчете амортизации ? Здание 1967 года , было куплено в 2021 году по остаточной стоимости равной 1 млн. руб , за три года была перекрыта крыша, проведено отопление, сделан космет. ремонт. НО, кадастровая стоимость этого здания 60 млн. руб. Какую стоимость здания мне брать в расчет, кадастровую или остаточную стоимость по которой куплено это здание?
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)
Индивидуальные предприниматели наравне с организациями утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения предельного размера остаточной стоимости основных средств.
По результатам налоговой проверки инспекция пришла к выводу о неправомерном прекращении применения предпринимателем упрощенной системы налогообложения до истечения календарного года, несмотря на то, что в течение года остаточная стоимость основных средств предпринимателя превысила предельное значение, установленное подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса.
В силу подпункта 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 млн руб.
По мнению инспекции, данная норма по своему буквальному содержанию распространяется только на организации, в связи с чем предприниматель не был вправе переходить на общую систему налогообложения до истечения календарного года и заявлять к возмещению налог на добавленную стоимость в рамках применения общей системы налогообложения за оставшуюся часть года.
Не согласившись с решением инспекции, предприниматель оспорил его в арбитражном суде, который удовлетворил заявленные требования по следующим основаниям.
Согласно пункту 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 Налогового кодекса, превысили установленное данной нормой значение и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 Налогового кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
В формулировке пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса используется понятие "налогоплательщик", включающее в себя как организации, так и предпринимателей.
Следовательно, исходя из системного толкования приведенных норм, на предпринимателей наравне с организациями распространяется правило об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения при несоблюдении требования, приведенного в подпункте 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса. Определение остаточной стоимости основных средств индивидуальным предпринимателем при этом производится по правилам, установленным данной нормой для организаций.
Т.е. берете стоимость покупки и корректируете на сумму амортизацию, как если бы вы ее начисляли.
Ремонтные работы стоимость ОС не увеличивают.
Я бы на месте предпринимателей несмотря на необязательность, все-равно оформляла документацию, связанную с ОС. И карточки бы вела, где было бы видна остаточная стоимость.
-
Спасибо. :ax: Книгу ручками если заполняю - датой выставлении счф делаю минусовую запись в доходной части книги на сумму НДС? Так правильно?
Да, именно.
-
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)
Индивидуальные предприниматели наравне с организациями утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения предельного размера остаточной стоимости основных средств.
По результатам налоговой проверки инспекция пришла к выводу о неправомерном прекращении применения предпринимателем упрощенной системы налогообложения до истечения календарного года, несмотря на то, что в течение года остаточная стоимость основных средств предпринимателя превысила предельное значение, установленное подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса.
В силу подпункта 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превышает 150 млн руб.
По мнению инспекции, данная норма по своему буквальному содержанию распространяется только на организации, в связи с чем предприниматель не был вправе переходить на общую систему налогообложения до истечения календарного года и заявлять к возмещению налог на добавленную стоимость в рамках применения общей системы налогообложения за оставшуюся часть года.
Не согласившись с решением инспекции, предприниматель оспорил его в арбитражном суде, который удовлетворил заявленные требования по следующим основаниям.
Согласно пункту 4 статьи 346.13 Налогового кодекса, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 Налогового кодекса, превысили установленное данной нормой значение и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 Налогового кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
В формулировке пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса используется понятие "налогоплательщик", включающее в себя как организации, так и предпринимателей.
Следовательно, исходя из системного толкования приведенных норм, на предпринимателей наравне с организациями распространяется правило об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения при несоблюдении требования, приведенного в подпункте 16 пункта 3 статьи 346.12 Налогового кодекса. Определение остаточной стоимости основных средств индивидуальным предпринимателем при этом производится по правилам, установленным данной нормой для организаций.
Т.е. берете стоимость покупки и корректируете на сумму амортизацию, как если бы вы ее начисляли.
Ремонтные работы стоимость ОС не увеличивают.
Я бы на месте предпринимателей несмотря на необязательность, все-равно оформляла документацию, связанную с ОС. И карточки бы вела, где было бы видна остаточная стоимость.
спасибо большое за ответ !
-
Добрый день, девочки кто работает с кассами, подскажите, как правильно учитывать деньги, которые оставляют кассиру на размен, должно ли быть чтоб физически деньги в кассовом ящике и деньги отраженные в отчете совпадали? Касса настроена так, что в конце дня автоматически происходит выемка всей пробитой выручки. и на начало дня в кассовом аппарате в чеке денег нет. а физически выручку забирают не каждый день и в денежном ящике деньги накапливаются. является ли это нарушением? ведь если снять Z или X отчет будет видна пробитая выручка , а физически денег будет больше
-
Доброго дня всем!
Девочки , кто еще платит взносы и ндфл отдельными платежками, получали письмо из налоговой с приглашением на беседу?
Как я понимаю, с вопросом почему не сдали уведомление.
"в связи с исполнением законодательства о налогах и сборах
для дачи пояснений по вопросу:
наличия доказательств совершенного нарушения законодательства о налогах и сборах:
Статья 126. Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для
осуществления налогового контроля
В ходе проведения мониторинга выявлен факт нарушения Вами порядка заполнения либо
непредставления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов по форме КНД 1110355 (далее – Уведомление) по сроку уплаты:
- 29.05.2023 г. (страховые взносы за апрель 2023 года).
Форма, порядок заполнения и формат представлен"
Добрый день! Мы сегодня такое письмо получили, тоже отдельными платёжками платим. Что у вас в итоге получилось?
-
Добрый день! Мы сегодня такое письмо получили, тоже отдельными платёжками платим. Что у вас в итоге получилось?
Добрый!
Дозвонилась в налоговую, приходить туда сказали не надо. Просто написать ответ, что нарушения нет , так компания пользуется до конца 2023 правом платить отдельными платежами.
Нам уже два раза приходило- разными словами написано.
-
Добрый!
Дозвонилась в налоговую, приходить туда сказали не надо. Просто написать ответ, что нарушения нет , так компания пользуется до конца 2023 правом платить отдельными платежами.
Нам уже два раза приходило- разными словами написано.
Спасибо! Так и сделаю)
-
Добрый день, девочки кто работает с кассами, подскажите, как правильно учитывать деньги, которые оставляют кассиру на размен, должно ли быть чтоб физически деньги в кассовом ящике и деньги отраженные в отчете совпадали? Касса настроена так, что в конце дня автоматически происходит выемка всей пробитой выручки. и на начало дня в кассовом аппарате в чеке денег нет. а физически выручку забирают не каждый день и в денежном ящике деньги накапливаются. является ли это нарушением? ведь если снять Z или X отчет будет видна пробитая выручка , а физически денег будет больше
Это разменный фонд,
учитывается на счете 50.02, а выручка на счете 50.01, выдайте разменный фонд по РКО материально-ответственному лицу (кассиру или кто у вас), проводки будут Д 50.02 к 50.01. При смене МОЛ разменный фонд возвращается в кассу и выдается другому МОЛ.
Издаете приказ, в котором определяете его размер, кто ответственен за его сохранность, как часто разменный фонд сдается в общую кассу для проверки сохранности, примерно с таким текстом (вариант, когда разменный фонд всегда находится у кассира в магазине, проверяется сохранность раз в месяц).
"О формировании и учете разменного фонда
...
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить ежедневное наличие в кассе на начало смены разменный фонд в размере 2000,00 мелкими купюрами и монетами.
2. Ответственными за сохранность размена назначить ....
3. Бухгалтеру (ФИО) выдавать разменный фонд кассиру (ФИО) 1-го числа каждого месяца до начала смены по расходному кассовому ордеру. В течение месяца размен находится в операционной кассе розничной торговой точки. Кассиру сдавать размен в общую кассу организации для сверки наличия по завершении рабочей смены в последний рабочий день месяца.
4. В течение календарного месяца выдачу и возврат разменного фонда осуществлять только при смене материально-ответственного лица.
5. Ввести настоящий приказ в действие с (дата), и ознакомить всех сотрудников, осуществляющих наличные расчеты, под роспись.
-
Это разменный фонд,
учитывается на счете 50.02, а выручка на счете 50.01, выдайте разменный фонд по РКО материально-ответственному лицу (кассиру или кто у вас), проводки будут Д 50.02 к 50.01. При смене МОЛ разменный фонд возвращается в кассу и выдается другому МОЛ.
Издаете приказ, в котором определяете его размер, кто ответственен за его сохранность, как часто разменный фонд сдается в общую кассу для проверки сохранности, примерно с таким текстом (вариант, когда разменный фонд всегда находится у кассира в магазине, проверяется сохранность раз в месяц).
"О формировании и учете разменного фонда
...
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить ежедневное наличие в кассе на начало смены разменный фонд в размере 2000,00 мелкими купюрами и монетами.
2. Ответственными за сохранность размена назначить ....
3. Бухгалтеру (ФИО) выдавать разменный фонд кассиру (ФИО) 1-го числа каждого месяца до начала смены по расходному кассовому ордеру. В течение месяца размен находится в операционной кассе розничной торговой точки. Кассиру сдавать размен в общую кассу организации для сверки наличия по завершении рабочей смены в последний рабочий день месяца.
4. В течение календарного месяца выдачу и возврат разменного фонда осуществлять только при смене материально-ответственного лица.
5. Ввести настоящий приказ в действие с (дата), и ознакомить всех сотрудников, осуществляющих наличные расчеты, под роспись.
Спасибо, это я понимаю, но будет ли нарушением то, что в чеке и физически в денежном ящике разная сумма денег?
-
.
-
Девочки, проконсультируйте, пжлста...
Подруга (ИП на УСН - доходы, основной вид деятельности аренда оборудования) решила заняться еще одним видом деятельности: установила вендинговые аппараты продажи кофе. Оплата только через карту. Оформила эквайринг, но ... не установила кассу. Деньги через эквайринг поступают на р/счет.
Я читала, что касса нужна в обязательном порядке, но пока ее нет.
Налоговая видит пользование эквайрингом без использования кассы? Как может "всплыть" неиспользование кассы? Какие последствия, кроме штрафа? И какой наилучший вариант дальнейших действий?
Буду благодарна за ответы!
-
Девочки, проконсультируйте, пжлста...
Подруга (ИП на УСН - доходы, основной вид деятельности аренда оборудования) решила заняться еще одним видом деятельности: установила вендинговые аппараты продажи кофе. Оплата только через карту. Оформила эквайринг, но ... не установила кассу. Деньги через эквайринг поступают на р/счет.
Я читала, что касса нужна в обязательном порядке, но пока ее нет.
Налоговая видит пользование эквайрингом без использования кассы? Как может "всплыть" неиспользование кассы? Какие последствия, кроме штрафа? И какой наилучший вариант дальнейших действий?
Буду благодарна за ответы!
всплыть может то, что на р/счет заходят деньги от эквайринга. В назначении платежа это однозначно видно. Кроме штрафа за неприменение кассы могут еще налоги досчитать, если налогооблагаемую базу брали как поступление на счет
-
всплыть может то, что на р/счет заходят деньги от эквайринга. В назначении платежа это однозначно видно. Кроме штрафа за неприменение кассы могут еще налоги досчитать, если налогооблагаемую базу брали как поступление на счет
Декларашку еще не сдавали, про базу скажу обязательно, уже думала об этом.
Ей предложили вариант перейти на самозанятость, но тогда надо отказываться от УСН, но пострадает первый вид деятельности (аренда). Я ей сказала, что это не варик.
Вопрос с кассой и что делать дальше...
-
Декларашку еще не сдавали, про базу скажу обязательно, уже думала об этом.
Ей предложили вариант перейти на самозанятость, но тогда надо отказываться от УСН, но пострадает первый вид деятельности (аренда). Я ей сказала, что это не варик.
Вопрос с кассой и что делать дальше...
а чем пострадает аренда? самозанятые тоже могут такую деятельность вести
-
а чем пострадает аренда? самозанятые тоже могут такую деятельность вести
Я не уверена, что она уложится в лимит 2,4 млн в год, но уточню...
-
Единственный адекватный вариант развития событий - ккт и точка.
Естественно, фнс увидит отсутствие ккт, при камералке декларации они проводят анализ движений по счетам.
-
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74800400/
-
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74800400/
Спасибо!
Я знаю ещё девочку, у которой вендинг на нпд, но у меня опять вопрос возник: по идее надо выбивать в "мой налог" чек за каждую чашку кофе, но это нереально, и эта девочка, делает свод и по итогу месяца 1 общий чек. На мой взгляд это неверно, но пока у неё прокатывает...
-
Единственный адекватный вариант развития событий - ккт и точка.
Естественно, фнс увидит отсутствие ккт, при камералке декларации они проводят анализ движений по счетам.
Согласна, я ей так и сказала, но поинтересовалась здесь, может был опыт как выкрутиться...
-
Спасибо!
Я знаю ещё девочку, у которой вендинг на нпд, но у меня опять вопрос возник: по идее надо выбивать в "мой налог" чек за каждую чашку кофе, но это нереально, и эта девочка, делает свод и по итогу месяца 1 общий чек. На мой взгляд это неверно, но пока у неё прокатывает...
Вот именно момент чеков и напрягает. "Прокатывает" - ведь так себе аргумент. Сегодня дрючат за то, о чем год-два назад даже не думалось, завтра, когда вздрючат эту знакомую, она скажет: что ж ты не предупредила, или, того хуже - не убедила. Поэтому совет должен быть из серии "как правильно", а все остальное уже "да, некоторые так делают, но эти риски - твоя ответственность".
Прокатывает т.к. бюджет налогом в итоге не обижен, но что им завтра в голову придет - ещё же штрафами казну можно пополнять. Не думаю, что докатится до нпдшников, но с другой стороны многое из того, что позавчера казалось малореальным, вчера начало воплощаться, ну и если есть беспокойство о превышении лимита, и несколько видов деятельности, то подключить облачную ккт и жить спокойно.
-
Девочки, вы ведете военный учет? Что нужно для постановки ООО На военный учет в Советском р-не? Подскажите алгоритм, пожалуйста :bc:
Делаю приказ, заполняю форму 18 и план работы на 2024 год и куда с этим всем добром?
А еще интересно, есть ли в реальности проверки ВУ в микро организациях, где народу до 15 человек и как это на практике все проверяется.
-
Девочки, вы ведете военный учет? Что нужно для постановки ООО На военный учет в Советском р-не? Подскажите алгоритм, пожалуйста :bc:
Делаю приказ, заполняю форму 18 и план работы на 2024 год и куда с этим всем добром?
А еще интересно, есть ли в реальности проверки ВУ в микро организациях, где народу до 15 человек и как это на практике все проверяется.
Алгоритм в общем верный, со всем добром в свой ВК, но в каждом ВК свои нюансы, обычно подсказывают что еще надо или что переделать (спорить не нужно, свои нервы дороже :girl_haha:) Проверки реально проводились, но раньше в тех организациях которые стояли на учете, сейчас я так понимаю, ВК будут иметь доступ к ЕГРЮЛ и видеть кто у них на учете, а кто нет и соответственно привлекать за отсутствие учета. На практике проверяют карточки военнообязанных, журналы сверок, наличие уведомлений о приеме/увольнении и пр. документации
-
Алгоритм в общем верный, со всем добром в свой ВК, но в каждом ВК свои нюансы, обычно подсказывают что еще надо или что переделать (спорить не нужно, свои нервы дороже :girl_haha:) Проверки реально проводились, но раньше в тех организациях которые стояли на учете, сейчас я так понимаю, ВК будут иметь доступ к ЕГРЮЛ и видеть кто у них на учете, а кто нет и соответственно привлекать за отсутствие учета. На практике проверяют карточки военнообязанных, журналы сверок, наличие уведомлений о приеме/увольнении и пр. документации
Благодарю :ax:
-
Благодарю :ax:
при сдаче доков(приказ и плана на 2024г) проверят все документы(несите все бумаги) и в журнале сверок отметку сделают.
это в советском военкомате, поэтому немного очередь была в ноябре.
-
при сдаче доков(приказ и плана на 2024г) проверят все документы(несите все бумаги) и в журнале сверок отметку сделают.
это в советском военкомате, поэтому немного очередь была в ноябре.
Если сделают отметку о сверке, то тогда нужно и карточки в/о нести для сверки и нужны приказ и план и на 2023 год, говорю же везде свои нюансы)))
-
Если сделают отметку о сверке, то тогда нужно и карточки в/о нести для сверки и нужны приказ и план и на 2023 год, говорю же везде свои нюансы)))
ага, все принесли за 22-23г. благо всего 1М военнообязаный числится :)тсж- штат небольшой )
-
Девочки,подскажите,какие сейчас расценки на ведение воинского учета?Если 5 человек поставить на учет и далее сверки и т.д.
-
Девочки, как отразить в учете кэшбек по бизнес-карте?
у ИП, вся деятельность только по патенту,
на УСН при открытии, конечно же, подавали заявление, но деятельности по ней не было. Получается, этот кэшбэк - доход по УСН? :ab:
-
Девочки, как отразить в учете кэшбек по бизнес-карте?
у ИП, вся деятельность только по патенту,
на УСН при открытии, конечно же, подавали заявление, но деятельности по ней не было. Получается, этот кэшбэк - доход по УСН? :ab:
Да. Люда, УСН
Письмо Минфина России от 23.07.2019 № 03-11-11/54796
Там, правда речь про ОСНО, но смысл тот же
-
Да. Люда, УСН
Письмо Минфина России от 23.07.2019 № 03-11-11/54796
Там, правда речь про ОСНО, но смысл тот же
спасибо, еще и 10% от кэшбека государству отдай! :ag:
-
Девочки, добрый день!
ИП на ОСНО. В 2022 году купили шины, я их списала в расходы. В 2023 году оказалось, что они бракованные, сделали рекламацию и возврат.
Получила УКД, но мне же надо прежде восстановить расход.
Прочитала, что есть 2 варианта:
1. Корректировка НДФЛ 2022 года
2. Этим периодом через 91 счет (переживаю, что операции в ручную в 1С не лягут в декларацию).
Как правильнее сделать? Заранее спасибо!
-
Оля, я бы текущим периодом в доход просто поставила и успокоилась)
-
Оля, я бы текущим периодом в доход просто поставила и успокоилась)
Спасибо, Маша, почитаю, как это в 1с сделать...
-
Девочки требуется бухгалтер,ведение нескольких систем налогообложения,знание 115фз.Работа Красноармейская 200,график с 9.00 до 18.00.5/2.зп 50000 в месяц +премии