РостовМама

БЕСЕДКА => Трёп => Тема начата: Конопуля от 02 Январь 2018, 16:27:47

Название: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 02 Январь 2018, 16:27:47
тема до 31 декабря 2017 года здесь

https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.0.html







Девочки , кто ведет раздельный учет по ГОЗ (275 -ФЗ)? Вопрос: в чем раздельность?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Malinnnka от 03 Январь 2018, 21:55:09
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСНО доходы-расходы взял два не целевых кредита по 500 тыс руб, пустил их на закупку товара. Товар продал и в конце года получил за него оплату, т е кредитные средства вернулись как оплата от покупателя на р/счет. Они  облагаются налогом или нет? Если нет, то как это отразить в учете?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Malinnnka от 03 Январь 2018, 22:06:41
Девочки, кто есть общепит? О системе Меркурий слышали? Кто читал и вникал, нужно все это? Уже нет сил никаких разбираться в этом.

Перенесли пока на 1.07.2018 http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00
Ответы на различные вопросы по Меркурию http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 03 Январь 2018, 22:12:52
а я в последний рабочий день пыталась свести ИФНС с ума:
1. заявление о переходе с общего режима на усн доходы минус расходы
2. заявление о переходе с доходов минус расходы на усн доходы
это по одной организации
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 03 Январь 2018, 23:01:10
Перенесли пока на 1.07.2018 http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00 (http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=12%2F29%2F2017%2000%3A00%3A00)
Ответы на различные вопросы по Меркурию http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page (http://vetrf.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page)
фух,  спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Январь 2018, 01:24:56
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться. ИП на УСНО доходы-расходы взял два не целевых кредита по 500 тыс руб, пустил их на закупку товара. Товар продал и в конце года получил за него оплату, т е кредитные средства вернулись как оплата от покупателя на р/счет. Они  облагаются налогом или нет? Если нет, то как это отразить в учете?
а Вас какой учет интересует бухгалтерский или налоговый?
в налоговом
полученный кредит - заемные средства в доход не включаем
выручку от покупателя за товар - в доходы
стоимость оплаченного за счет кредита проданного товара - в расходы
возврат кредита - в расходы не включаем
платим % по кредиту - в расход, но надо смотреть НК, там кажется установлен предельный размер который можно включить в расходы
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Январь 2018, 01:34:52
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла  :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Malinnnka от 05 Январь 2018, 12:45:55
а Вас какой учет интересует бухгалтерский или налоговый?
в налоговом
полученный кредит - заемные средства в доход не включаем
выручку от покупателя за товар - в доходы
стоимость оплаченного за счет кредита проданного товара - в расходы
возврат кредита - в расходы не включаем
платим % по кредиту - в расход, но надо смотреть НК, там кажется установлен предельный размер который можно включить в расходы

Налоговый. Спасибо большое!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 05 Январь 2018, 16:34:13
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла  :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.
Платить скорее всего ((((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 05 Январь 2018, 18:45:51
Девочки, а как нибудь можно отвертеться от штрафа за несвоевременную сдачу СЗВ-М? или хотя бы уменьшить штраф?
Опоздала на 1 день со сдачей, банально забыла  :be:
Вызвали на рассмотрение в пенс фонд. Хочется идти уже подкованной - либо бороться, либо сложить лапки и не дергаться.
Возмещать-то придется из собственного кармана и от этого особенно грустно, сумма штрафа очень приличная выходит.
У нас не получилось отвертеться, помимо штрафа, они вас еще и на беседу вызывают.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 05 Январь 2018, 19:51:14
сложить лапки и не дергаться.

аргумент -"забыл" ПФ не принимаются... А штрафы да,собачьи :aq:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 05 Январь 2018, 20:20:50
Так сам ответ то......не о чем вообще...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 06 Январь 2018, 00:20:39
У нас не получилось отвертеться, помимо штрафа, они вас еще и на беседу вызывают.
народу много у Вас? уменьшить просили или отменить?
о чем беседовать будут, если не секрет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 06 Январь 2018, 00:32:40
аргумент -"забыл" ПФ не принимаются... А штрафы да,собачьи :aq:
ясное дело, моя дырявая память не оправдание.
Но побороться все-таки попробую. Например, написать возражения на акт, с просьбой снизить штраф.
Буду напирать на то, что нарушение допущено впервые и просрочка в 1 день.
Ну сдала б я его в пятницу 15-го в 23-59, а не в субботу утром, все равно раньше понедельника его никто в пф не увидел бы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 06 Январь 2018, 10:05:03
Девочки ,так что с льготами по налогу на имущество в 2018 году по движимому имуществу,   приобретенному с 2013 года? я так понимаю , что платим по полной с этого года???
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 06 Январь 2018, 12:20:09
Увы и ах, платим((( а я так надеялась...
https://www.26-2.ru/art/351706-novyy-nalog-na-dvijimoe-imushchestvo

Даже Чечня освобождение дала. Даром что дотационный регион...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 06 Январь 2018, 14:47:28
Увы и ах, платим((( а я так надеялась...
https://www.26-2.ru/art/351706-novyy-nalog-na-dvijimoe-imushchestvo

Даже Чечня освобождение дала. Даром что дотационный регион...
Маша , спасибо.  :ax: А инвестиционный налоговый вычет по налогу на имущество не ввели у нас в регионе в 2018г. (Фед Закон от 27.11.2017г. №335-ФЗ)?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 06 Январь 2018, 14:51:19
Лен, должны были. На семинаре наши налоговики говорили, что введут. Закона еще не видела.
Но с ним поаккуратнее, налоговой прибыли должно хватать на его покрытие, убытки не переносятся по нему.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 06 Январь 2018, 14:57:46
Лен, должны были. На семинаре наши налоговики говорили, что введут. Закона еще не видела.
Но с ним поаккуратнее, налоговой прибыли должно хватать на его покрытие, убытки не переносятся по нему.
ясно , спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Лёсик от 06 Январь 2018, 20:56:25
А если нет движимого имущества, сдаём опять пустые декларации??
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 07 Январь 2018, 19:11:36

Но побороться все-таки попробую.
Удачи! :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 08 Январь 2018, 14:52:25
Девочки, если ИП (иностранный гражданин) получил российское гражданство в ИФНС не надо же сообщать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Январь 2018, 18:11:30
А если у гражданина Украины есть вид на жительство -в чем особенность налогообложения и нужно что-то подавать в миграционную службу?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЯМАМУЛЕЧКА от 08 Январь 2018, 19:29:50
Девочки, если ИП (иностранный гражданин) получил российское гражданство в ИФНС не надо же сообщать?

нет не нужно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЯМАМУЛЕЧКА от 08 Январь 2018, 19:32:10
А если у гражданина Украины есть вид на жительство -в чем особенность налогообложения и нужно что-то подавать в миграционную службу?
да уведомление о приеме иностранного гражданина в течение 3 раб. дней с момента приема на работу. а вообще у нас перед НГ устраивались украинцы,  так миграционная служба у них просила договор и уведомление о приеме, без них не давали им прописаться.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Январь 2018, 20:31:13
да уведомление о приеме иностранного гражданина в течение 3 раб. дней с момента приема на работу. а вообще у нас перед НГ устраивались украинцы,  так миграционная служба у них просила договор и уведомление о приеме, без них не давали им прописаться.
Он уже давно работает,но бухгалтер,который работала до меня ничего в миграционную на него не подавала,мол есть вид на жительство и ндфл 13%,вот я и сомневаюсь.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 08 Январь 2018, 21:02:58
Он уже давно работает,но бухгалтер,который работала до меня ничего в миграционную на него не подавала,мол есть вид на жительство и ндфл 13%,вот я и сомневаюсь.

Мне очень жаль Вашего собственника компании. Там штраф от 400-1 млн. Рублей
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 08 Январь 2018, 22:00:26
Мне очень жаль Вашего собственника компании. Там штраф от 400-1 млн. Рублей
Ну не пугайте заранее человека.
Для начала надо знать как давно работает иностранец.
Вроде ж до 2015 года на них сведения в миграционную службу подавать не надо было.
И к тому же срок привлечения к ответственности по коап 1 год с момента нарушения.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Январь 2018, 22:13:54
Ну не пугайте заранее человека.
Для начала надо знать как давно работает иностранец.
Вроде ж до 2015 года на них сведения в миграционную службу подавать не надо было.
И к тому же срок привлечения к ответственности по коап 1 год с момента нарушения.
Он работает 2 года,я ,наверно,не правильно задала вопрос.У него  был патент,а  когда появился вид на жительство ничего не стали подавать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Январь 2018, 22:21:15
Нашла инфу-с видом на жительство ндфл 13% и ничего ежегодно подавать не нужно.Спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 08 Январь 2018, 22:28:05
Он работает 2 года,я ,наверно,не правильно задала вопрос.У него  был патент,а  когда появился вид на жительство ничего не стали подавать.
Меня тоже этот вопрос интересует. Есть у меня одна девочка, беженка с Украины, сейчас в процессе получения вида на жительства.
Первоначально при приеме на работу уведомление в миграционную службу подали. Не знаю что мне делать когда она статус с беженца на вид на жительство поменяет. Увольнять и принимать заново в новом статусе? или не надо?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Январь 2018, 22:30:58
Вот-вот что я и хотела спросить :girl_haha:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 08 Январь 2018, 22:34:23
Меня тоже этот вопрос интересует. Есть у меня одна девочка, беженка с Украины, сейчас в процессе получения вида на жительства.
Первоначально при приеме на работу уведомление в миграционную службу подали. Не знаю что мне делать когда она статус с беженца на вид на жительство поменяет. Увольнять и принимать заново в новом статусе? или не надо?
не надо увольнять, ндфл вычитаете теперь 13 процентов и все.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 08 Январь 2018, 22:54:00
не надо увольнять, ндфл вычитаете теперь 13 процентов и все.
спасибо  :ax: у нее и сейчас ндфл 13%, все как у граждан России, только льготный % взносов в ФСС
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 09 Январь 2018, 18:33:48
Девочки, подскажите пожалуйста! Мы сменили юр.адрес, зарегистрирован он 29.12, а документы получили только сегодня вечером. Получается, что я должна теперь исправить и переподписать с клиентами все документы, которые были выписаны 29.12 и 9.01? Если я оставлю как есть, это серьезное нарушение будет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 10 Январь 2018, 15:55:05
Девочки, я отстала от жизни - транспортный налог не нужно платить поквартально, а только годовой платеж???  :al: :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 10 Январь 2018, 16:12:23
Девочки, я отстала от жизни - транспортный налог не нужно платить поквартально, а только годовой платеж???  :al: :ab:
Нужно платить поквартально
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Январь 2018, 16:16:06
Нужно по-квартально.
Не платят только те, кто зарегистрирован в платоне (по зарегистрированному транспорту)
Ну и разные регионы могут устанавливать свои правила уплаты. Например, Москва не платит авансовые платежи.
Я еще закон РО досконально не штудировала, но изменений в этой части не помню с 2018 г.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 10 Январь 2018, 16:29:23
Нужно платить поквартально

Нужно по-квартально.
Не платят только те, кто зарегистрирован в платоне (по зарегистрированному транспорту)
Ну и разные регионы могут устанавливать свои правила уплаты. Например, Москва не платит авансовые платежи.
Я еще закон РО досконально не штудировала, но изменений в этой части не помню с 2018 г.

Спасибо!
1С меня смутила)) почему-то раньше начисляла поквартально, а теперь только по году... + до моего выхода из декрета  2 года их не платили поквартально... вот я и подумала, что с 2015г. произошли изменения...
Пойду, поруюсь в настройках... :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Мар-та от 11 Январь 2018, 11:22:48
Недавно обсуждали здесь "Чеки ККМ при безналичных расчетах: когда пробивать"
Необходимо ли в данном случае пробивать чек ККТ и когда это делать, Минфин разъяснил в письме № 03-01-15/80821 от 05.12.2017.
https://www.klerk.ru/buh/news/471046/?utm_source=klerk.subscribe.day&utm_medium=news&utm_campaign=2018-01-09&utm_term=471046&utm_content=pos8&sbs_usess=853ae90f0351324bd73ea615e6487517&utm_source=Sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=9_yanvarya._kak_buhgaltery_vlivayutsya_v_rabotu_posle_novogodnih_prazdnikov._prover_te_kody_okved
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 11 Январь 2018, 11:55:36
ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения

И когда же наступает этот момент)))
Сбер в спец программе в течение секунды с момента оплаты показывает, что снял с Карты. А на счёт может и два дня идти
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 12 Январь 2018, 19:51:40
Девочки, добрый вечер.
Есть среди нас металлоломщики? Хочу пообсуждать нововведения.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 12 Январь 2018, 21:31:41
Девочки,что cдавать и какие сроки OOO на УСН ,если нет вообще сотрудников и никаких движений по году ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Январь 2018, 02:25:17
Девочки,что cдавать и какие сроки OOO на УСН ,если нет вообще сотрудников и никаких движений по году ?
Совсем нет сотрудников? Ну должен быть хотя бы директор...

Не все даты точно помню, но навскидку примерно так:
СЗВ-М в пенс фонд ежемесячно до 15 числа на директора
Сведения о среднесписочной численности в ФНС - годовая до 20 января
Отчет в ФСС ежеквартально до 25 числа
6-НДФЛ ежеквартально 1 числа след месяца, годовая 02.04.18
Расчет по страховым взносам ежеквартально до 30 числа
Декларация по УСН - годовая, за 2017 год до 02.04.18
Бухгалтерская отчетность годовая за 2017 год до 02.04.18
Бух отчетность помимо налоговой еще сдается в статистику, срок тот же
И на сайте росстата посмотрите какую еще надо отчетность сдавать

Девочки, если я где-то ошиблась, поправьте меня пожалуйста
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MamaOlya от 13 Январь 2018, 09:18:51
Ещё СЗВ-Стаж годовой  до 1 марта. Земля, транспорт, если есть.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Январь 2018, 12:51:48
Девочки, очень нужна ваша помощь  :bc:
В понедельник надо сдать отчет по мусору для малых предприятий, так?
Киньте ссылку пожалуйста где его сдавать электронно. Если есть СБИс там можно сдать?
Бумажный вариант хочу отправить почтой. На какой адрес?
Этот правильный 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 14 Январь 2018, 16:10:28
Девочки, а как в 2 ндфл отразить вычет в 500руб на инвалида? Код 503? И 500р отдельно показывать кодом 2760?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 14 Январь 2018, 19:06:32
Девочки, а как в 2 ндфл отразить вычет в 500руб на инвалида? Код 503? И 500р отдельно показывать кодом 2760?
Матпомощь выплачивали? и почему 500 руб?
если стандартный вычет 500 руб инвалидам 1-2 группы, то это код 104
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 14 Январь 2018, 23:47:38
Отмечусь
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 14 Январь 2018, 23:58:24
Матпомощь выплачивали? и почему 500 руб?
если стандартный вычет 500 руб инвалидам 1-2 группы, то это код 104
нет, не выплачивала. Именно вычет по инвалидности. Я думала, 104 уже не применяют. 1С ставит 104. Но давно не обновляли. Прочитала, что инвалидам 503 ставить как и на мат помощь.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Январь 2018, 00:41:29
нет, не выплачивала. Именно вычет по инвалидности. Я думала, 104 уже не применяют. 1С ставит 104. Но давно не обновляли. Прочитала, что инвалидам 503 ставить как и на мат помощь.
Где читали?  :scratch:
Я даже в К+ сходила.
Коды утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
104 там есть:
500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
...
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Барашек от 15 Январь 2018, 02:00:13
Девочки подскажите, а то я с малышом вообще не слежу сейчас.
ИП ЕНВД без работников ( ателье), сдаем за год только ЕНВД за 4кв. и среднесписочную, ничего больше не добавили?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 15 Январь 2018, 03:57:09
Девочки подскажите, а то я с малышом вообще не слежу сейчас.
ИП ЕНВД без работников ( ателье), сдаем за год только ЕНВД за 4кв. и среднесписочную, ничего больше не добавили?
Только декларацию ЕНВД за 4кв.
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 15 Январь 2018, 10:28:41
Девочки,прошу совета.Предыдущий бухгалтер не сдавала нулевые формы по 2 ООО на УСН в течении года.Расчетного счета нет ,сотрудников тоже ,директор в отпуске за свой счет.Как теперь все сдавать?Сразу годовые или поквартально и что сдавать ?Заранее спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 15 Январь 2018, 10:36:07
Сдайте годовой.
Штрафа при сдаче квартальных вам всё-равно не избежать, а так может и проскочит)))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 15 Январь 2018, 10:45:03
Сдайте годовой.
Штрафа при сдаче квартальных вам всё-равно не избежать, а так может и проскочит)))
т.е по всем отчетам только годовые формы ,да?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: МамаDиА от 15 Январь 2018, 11:52:18
Девочки, очень нужна ваша помощь  :bc:
В понедельник надо сдать отчет по мусору для малых предприятий, так?
Киньте ссылку пожалуйста где его сдавать электронно. Если есть СБИс там можно сдать?
Бумажный вариант хочу отправить почтой. На какой адрес?
Этот правильный 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1а?
адрес правильный, электронно сама не знаю как сдавать, сдаю по почте
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Алена 6789 от 15 Январь 2018, 11:56:57
Девочки, подскажите! У нас УСНО доходы должны ли мы платить налог на имущество? Декларацию сдавать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 15 Январь 2018, 12:05:45
Девушки, добрый день, а зарплата с 01.01.2018 года должна быть не менее 9500 рублей?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 15 Январь 2018, 12:53:34
Девушки, добрый день, а зарплата с 01.01.2018 года должна быть не менее 9500 рублей?
10500 минималка.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 15 Январь 2018, 13:17:37
10500 минималка.
Это где?
9489 руб. с 01.1.2018.
Это только с 2019 грозятся к региональному прож.минимуму привязать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Барашек от 15 Январь 2018, 13:24:43
Только декларацию ЕНВД за 4кв.
ИП без работников никакую другую отчетность не сдает.
Спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 15 Январь 2018, 14:15:41
 :ab: отмечусь, чтоб не потерять)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 15 Январь 2018, 14:39:13
Простите, тоже отмечусь ))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: МамаDиА от 15 Январь 2018, 14:48:20
Это где?
9489 руб. с 01.1.2018.
Это только с 2019 грозятся к региональному прож.минимуму привязать.
а я читала что с 01.05.18 года
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Январь 2018, 15:03:57
адрес правильный, электронно сама не знаю как сдавать, сдаю по почте
Меня смущает, в п.2,4 постановления об утверждении отчета сказано, что представляется на бумажном носителе вместе с электронной версией отчета. Что это за электронная версия такая?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: МамаDиА от 15 Январь 2018, 16:17:20
Меня смущает, в п.2,4 постановления об утверждении отчета сказано, что представляется на бумажном носителе вместе с электронной версией отчета. Что это за электронная версия такая?
мне тоже это не понятно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 15 Январь 2018, 16:38:07
там на диск надо записывать отчет, я в прошлом году отправляла письмо вместе с диском
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: maksi-ta от 15 Январь 2018, 17:54:34
 :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Январь 2018, 20:40:55
Девочки, так какой Мрот все таки применять федеральный или региональный?
Почитала статейки в интернете - все в один голос пишут, что региональный...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 15 Январь 2018, 21:47:27
Где читали?  :scratch:
Я даже в К+ сходила.
Коды утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@
104 там есть:
500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
...
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;
спасибо! На 3-4 ресурсах смотрела.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MelindaS от 16 Январь 2018, 09:58:20
Девочки, подскажите, больничный должен быть только электронный или еще можно сдать документы в бумажном варианте?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 16 Январь 2018, 10:55:37
Подскажите, в форму КС2 могу я каким-то образом включить реализуемое оборудование? Или его по накладной, а в КС2 только работы и никак иначе?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Джинни от 16 Январь 2018, 13:48:39
Отмечусь  :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 16 Январь 2018, 14:01:40
Подскажите, в форму КС2 могу я каким-то образом включить реализуемое оборудование? Или его по накладной, а в КС2 только работы и никак иначе?
Лен, я думаю, что лучше отдельно.
Возможность включить или нет обусловлена условиями договора. Сложно ответить на твой вопрос.
Но чисто с практической точки зрения, на мой взгляд, целесообразнее отдельно продавать. При возникновении претензий, например, оспариваться будет КСка.
Ну и покупателю вычленять из стоимости работ оборудование для постановки на учет? Или это комплексные работы по его же установке?
Тысячи вопросов)))
И все-таки КС-2 это акт о приемке работ, а не передачи ТМЦ. Туда включается стоимость использованных материалов, конечно. Но оборудование это несколько иное, на мой взгляд.
Короче, я против)))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 16 Январь 2018, 15:17:49
Лен, я думаю, что лучше отдельно.
Возможность включить или нет обусловлена условиями договора. Сложно ответить на твой вопрос.
....
спасибо )
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 16 Январь 2018, 16:34:27
Девчонки, кто знает как дозвонится в Кировскую налоговую. Пришел отказ в принятии отчета с формулировкой "  Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле.
Телефоны с сайта налоговой ни один не подымают))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: bluberry от 16 Январь 2018, 16:44:31
Девчонки, кто знает как дозвонится в Кировскую налоговую. Пришел отказ в принятии отчета с формулировкой "  Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле.
Телефоны с сайта налоговой ни один не подымают))
через горячую линию не пробовали? 8-800-222-2222 они соединяют с нужной налоговой
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: yalo от 16 Январь 2018, 18:04:18
  :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 16 Январь 2018, 21:51:14
Девочки, может кто то подскажет, Есть инвалид, справка из МСЭ была до 01.11.2017г. Начал  продлять. До сих пор на руках нет. Естественно 60% от Тарифа по несч. случаям я не стала ставить, точнее программа сама не стала считать, а вот НДФЛ вычет 500 р. за ноябрь и декабрь поставила. Год сдавать по ФСС :ac:, а работник не телится смотрю, уже наехала, срок дала принести справку, терапевта одного видите ли осталось пройти. ждать мне эту справку или убирать вычет по НДФЛ? недоимка будет по неуплате...как лучше поступить?  и если убирать, а в феврале он принесет эту справку? а год закрыт...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 17 Январь 2018, 00:04:18
Девочки, может кто то подскажет, Есть инвалид, справка из МСЭ была до 01.11.2017г. Начал  продлять. До сих пор на руках нет. Естественно 60% от Тарифа по несч. случаям я не стала ставить, точнее программа сама не стала считать, а вот НДФЛ вычет 500 р. за ноябрь и декабрь поставила. Год сдавать по ФСС :ac:, а работник не телится смотрю, уже наехала, срок дала принести справку, терапевта одного видите ли осталось пройти. ждать мне эту справку или убирать вычет по НДФЛ? недоимка будет по неуплате...как лучше поступить?  и если убирать, а в феврале он принесет эту справку? а год закрыт...
Я бы убрала вычет в декабре и январе. Т.к на новой справке будет дата выдачи - февраль 2018.
Это ж бланк строгой отчетности, его задним числом не дадут.
А дальше надо смотреть на новую справку, т.к  вычет предоставляется с момента установления инвалидности.
Если инвалидность продлят с 01.11, то возможен перерасчет за январь по заявлению.
А за декабрь видимо возможен перерасчет через подачу декларации в налоговую.
Только вот смысла подавать декларацию из-за 65 руб не вижу.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Olivka от 17 Январь 2018, 00:13:00
девочки, растолкуйте, пожалуйста насчет вычета\

Если есть основное место работы, где брали заявление о вычете на ребенка,а потом появляется второе место работы (официальное, там как-то оформление по договору, документы или справки получить невозможно), то при этом надо отказываться от вычета или пусть берут на 1 месте работы учитывая доход с этого места работы? Я про то что вторую зарплату они не знают и не знают когда общая сумма превысит 350 тыс(если не ошибаюсь)
Я на основном месте сообщать о второй работе не хочу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 17 Январь 2018, 00:32:40
девочки, растолкуйте, пожалуйста насчет вычета\

Если есть основное место работы, где брали заявление о вычете на ребенка,а потом появляется второе место работы (официальное, там как-то оформление по договору, документы или справки получить невозможно), то при этом надо отказываться от вычета или пусть берут на 1 месте работы учитывая доход с этого места работы? Я про то что вторую зарплату они не знают и не знают когда общая сумма превысит 350 тыс(если не ошибаюсь)
Я на основном месте сообщать о второй работе не хочу.

Сумма дохода для вычета на детей берется не общая, а только по тому месту работы где предоставляется вычет (в том месте куда заявление написали). И это не обязательно основное место работы. Поэтому особо хитрые граждане с 2-мя местами работы пишут заявление на вычет там где доход меньше.


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 18 Январь 2018, 09:21:18
Девочки, подскажите мне,
подотчетник принес чек из Ашана, называется этот документ сейчас Кассовый чек прихода, на нем стоит штамп с наименованием, ОГРН и  штамп Оплачено.
Я могу этот документ принять, или нужны еще какие-то документы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Маска от 18 Январь 2018, 12:05:21
наша бухгалтер такие принимает, и аналогичные из Касторамы и пр
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кукурита от 18 Январь 2018, 20:52:18
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, я совершенно запуталась. Фирма ООО на УСН нулевая находится в стадии ликвидации (первое уведомление по форме Р15001 подано в ноябре 2017 г.), опубликовано сообщение в Вестнике в декабре. Сейчас готовлю отчеты за 2017 г., которые нужно сдать в январе за 2017 г (4-ФСС, среднесписочная численность, ЕРСВ). В ПФР последний СЗВ-М сдала за ноябрь и сразу СЗВ-Стаж - так сказала инспектор (директор уволен и сразу назначен ликвидатором, он же учредитель единств, без оплаты). В начале февраля буду подавать промежуточный ликвидационный баланс и соответствующее уведомление, и возможно сразу буду подавать и окончательный ликвидационный, т.к. фирма деятельность не ведет (и не вела), кредиторов нет. Когда я должна сдавать баланс и 2-НДФЛ за 2017 г. (не ликвидационный) и декларацию по УСН? А также нужно ли сдавать 4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ за период 2018 г.(один месяц фактически)?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 22 Январь 2018, 21:09:18
Девочки, добрый вечер.
Есть среди нас металлоломщики? Хочу пообсуждать нововведения.
Я - металлоломщик. Продавец на ОСН.  :ad:
В сч-фактуре юридическим лицам на отгрузку пишем "НДС исчисляется налоговым агентом".
На экспорт облагаем НДС.
Физ лицам облагаем НДС.
Все так с 2018 года?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 23 Январь 2018, 12:19:45
Лен, а почему на экспорт с НДС? Или ты имеешь в виду нулевую ставку?
Физ.лицам тоже непонятно. Ты продаёшь физ.лицам или закупаешь? Если закупаешь, то ты не будешь налоговым агентом, т.к. физ.лица - неплательщики НДС.

Напиши электронку в почту, я сброшу тебе всё-, что насобирала по сабжу.

У меня затык в возмещении общехозяйственных у продавца. Можно всё-таки или нет? Я считаю, что можно. Но читаю форумы и народ кричит, что нет. Аргументация слабая, но я в своей версии тоже не уверена.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 23 Январь 2018, 15:38:46
Девочки, кто-нибудь сдавал НДС без очередного обновления 1С?  Как думаете, пройдет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 23 Январь 2018, 21:11:19
Девочки, подскажите, нужно ли сдавать единый расчет по страховым в налоговую, если ООО не вело деятельность, з/п директору не начислялась...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Январь 2018, 21:55:40
Люда, нужно сдавать. Все ра­бо­то­да­те­ли без ис­клю­че­ния сдают:
— титульный лист;
— раздел 1;
— подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1;
— приложение № 2 к разделу 1;
— раздел 3
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Январь 2018, 21:57:00
Девочки, как проще оформить смену учредителя, через куплю-продажу доли с оформлением у нотариуса?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Cоловушка от 23 Январь 2018, 21:59:59
 :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нат-Эля от 24 Январь 2018, 21:11:11
Здравствуйте. Подскажите завтра надо сдать ндс нулевой первый раз. Заполнила его в экселе. Где недалеко от кировской налоговой можно набрать отчет электронно? В самой налоговой не делают.  Пожалуйста, подскажите.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: милна от 24 Январь 2018, 22:29:54
Девочки,добрый вечер!
По году выходит налог на прибыль переплатила на 5 000.....
Могу сама решить что аренду например спишу за счет чистой прибыли....чтоб народ не злить минусами ...
Не поругают же меня......(ну если только супружник -учредитель.... :aq:)?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: милна от 24 Январь 2018, 22:39:29
10500 минималка.
ну не запрещено же работать на 0,25 ставки верно ? И продолжать платить народу 10500*0,25= тысячи по три...? верно?
 минималка это же не ставка(оклад) ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Январь 2018, 00:06:14
Девочки, помогите советом, пожалуйста
Не принимают РСВ по ТКС- нарушено условие равенства, разница на суммы 1 кв. За 1кв сдавала отчёт в другую инспекцию, перешли в связи со сменой адреса, все проверила в ручную, все цифры верные. Вот думаю лично сдать или разбираться? В телефонном режиме не реально ...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: милна от 25 Январь 2018, 00:09:19
Девочки, помогите советом, пожалуйста
Не принимают РСВ по ТКС- нарушено условие равенства, разница на суммы 1 кв. За 1кв сдавала отчёт в другую инспекцию, перешли в связи со сменой адреса, все проверила в ручную, все цифры верные. Вот думаю лично сдать или разбираться? В телефонном режиме не реально ...
У меня проблема была с декларацией по ндс.....ткс отрицательный.
Поехала в налоговую= поставили на декларацию мокрый штамп=все отлично у них прошло.
Мое мнение лучше с декларацией в налоговую.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Январь 2018, 00:15:14
У меня проблема была с декларацией по ндс.....ткс отрицательный.
Поехала в налоговую= поставили на декларацию мокрый штамп=все отлично у них прошло.
Мое мнение лучше с декларацией в налоговую.
спасибо!) потопаю тогда к ним)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Январь 2018, 00:17:16
Здравствуйте. Подскажите завтра надо сдать ндс нулевой первый раз. Заполнила его в экселе. Где недалеко от кировской налоговой можно набрать отчет электронно? В самой налоговой не делают.  Пожалуйста, подскажите.

на яндекс-карте посмотрите и по-моему на углу кировского были ларечки, но я к ним не обращалась, поэтому точно сказать не могу
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Январь 2018, 00:20:18
Девочки, как проще оформить смену учредителя, через куплю-продажу доли с оформлением у нотариуса?
можно принять 2-го учредителя, а после 1-му выйти, но первому нужно выплатить действительную стоимость доли ...смотрите, что выгоднее по налогам
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Янник от 25 Январь 2018, 09:54:36
Девочки возник вопрос, перечисление денежных средств на благотворительность может быть проводка сразу с КТ51 на ДТ 91-2?

http://glavkniga.ru/situations/k502986

в консультанте
В бухгалтерском учете затраты на благотворительность отражаются как прочие расходы (Письмо Минфина от 20.10.2011 N 07-02-06/204).

Д 91 - К 60
Отражены затраты на приобретение имущества специально для передачи в благотворительных целях
Д 91 - К 01 (10, 41, 43)
Отражена стоимость ОС или МПЗ, переданных в качестве благотворительной помощи
Д 91 - К 50 (51)
Деньги перечислены на благотворительность



А бухгалтер утверждает, что НИКОГДА такого делать нельзя, только через 76 счет
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 25 Январь 2018, 10:00:40
Девочки, как вы отправляете  реестр для расчета пособий в ФСС? Несколько лет не было больничных и вот нужно передать сведения для расчета пособия по БиР. Отправляю через Тензор. Программа дает предупреждение о том, что годы расчетного периода должны предшествовать году страхового случая: 2015! Почему 2015, не понимаю. :sorry: На "горячей линии" обещали, что предупреждения это не страшно. Однако, отчет не прошел логический контроль... Отдел по заполнению отчетности Тензора сегодня занят глухо... Техподдержка помочь не может... Может, кто сталкивался с этим?

PS: Все, проблему решили) Который раз довольна Тензором)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 25 Январь 2018, 10:39:35
Люда, нужно сдавать. Все ра­бо­то­да­те­ли без ис­клю­че­ния сдают:
— титульный лист;
— раздел 1;
— подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1;
— приложение № 2 к разделу 1;
— раздел 3


у меня 1С выдает ошибку, что нет начислений в разделе 3 и не дает выгрузить файл... Вот я и подумала, а может, не надо))))
В итоге распечатала просто на бумаге и отправила почтой...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 25 Январь 2018, 13:36:40
Девочки возник вопрос, перечисление денежных средств на благотворительность может быть проводка сразу с КТ51 на ДТ 91-2?

http://glavkniga.ru/situations/k502986

в консультанте
В бухгалтерском учете затраты на благотворительность отражаются как прочие расходы (Письмо Минфина от 20.10.2011 N 07-02-06/204).

Д 91 - К 60
Отражены затраты на приобретение имущества специально для передачи в благотворительных целях
Д 91 - К 01 (10, 41, 43)
Отражена стоимость ОС или МПЗ, переданных в качестве благотворительной помощи
Д 91 - К 50 (51)
Деньги перечислены на благотворительность



А бухгалтер утверждает, что НИКОГДА такого делать нельзя, только через 76 счет
Когда через 76, анализировать легче. Энциклопедически верно.
Но вообще суть от этого не меняется, конечно. Можно  :bf:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Янник от 25 Январь 2018, 14:10:07
Когда через 76, анализировать легче. Энциклопедически верно.
Но вообще суть от этого не меняется, конечно. Можно  :bf:
Маша спасибо  :ax:
у нас чистая благотворительность через перечисление сразу идет на 91 счет, а все остальное через 76 счет, а тут бухгалтер на другом предприятии ( я там банк веду) как напала на меня  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 25 Январь 2018, 15:19:53
 Девочки у меня вопрос по дате списания дебиторки :scratch:
У нас есть дебиторка ( долг ИП перед нами за товар). Исполнительное производство было повторно возбуждено по нашему заявлению в феврале 2015. Наш пристав был неуловим или отговорками и обещаниями кормил. Только в  декабре 2017 года добились от них разъяснений по нашему делу. Оказалось , что пристав окончил исполнительное производство еще в 2016 году, мы об этом не знали. Теперь вопрос могу ли я не обращать внимание на дату закрытия производства и списать задолженность в БУ и НУ в феврале 2018 ( как раз по истечению 3-х лет от даты возбуждения этого исполнительного производства).  :ax: :ax:
Сумма не большая, но налоговая на каждую копейку списанной задолженности запрашивает потом весь пакет документов.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 25 Январь 2018, 20:02:45
Можете  :bf:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 26 Январь 2018, 09:27:57
Можете  :bf:
Маша, спасибо огромное за ответ  :ax:, я так и сделаю.
А то читала  вроде законом обязанности нет, есть только право, но у нас часто и из права делают обязанность.
Тут еще пока сроки отсчитаешь , когда начало - когда конец дебиторке :be:.  У нас сей процесс ( когда совсем глухо с возвратом долга) до списания - это суд, приставы, повторный суд с доначислением пеней, опять приставы, потом повторно у приставов.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 28 Январь 2018, 22:43:56
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. В мае 2017 было допущено нарушение кассовой дисциплины. Если придет налоговая проверка, могут наказать или проверяются последние 2 месяца? Спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 30 Январь 2018, 12:15:43
Девушки, есть в теме те, кто работает с покупателями из ДНР? пару вопросов хочу уточнить
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 31 Январь 2018, 12:15:56
Подскажите, сотрудница в конце 2017г. вышла из декрета, сейчас принесла больничный по уходу за больным ребенком.
Можно при расчете выбрать любые годы с высоким заработком или беру 2016 и 2017г.?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аля от 31 Январь 2018, 19:12:18
.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 01 Февраль 2018, 00:52:46
Подскажите, сотрудница в конце 2017г. вышла из декрета, сейчас принесла больничный по уходу за больным ребенком.
Можно при расчете выбрать любые годы с высоким заработком или беру 2016 и 2017г.?
2016-2017 можно заменить на другие предшествующие, но не любые, а ближайшие к году ухода в отпуск по беременности или отпуск по уходу. В 255-ФЗ это напрямую не сказано, но Минтруд и ФСС по этому поводу разъяснения давали. Получается если ушла в декрет в 2016, то берем заработок за 2014-2015.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 01 Февраль 2018, 03:18:09
Девочки, кто-нибудь сдает форму ПМ-пром в статистику?
Первый раз делаю, есть пара вопросов по заполнению
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 01 Февраль 2018, 13:12:24
Девочки, нужен программист, работающий с 1С, именно программист не системный администратор, способный перенести базу из бухгалтерии в торговлю. Есть у кого-нибудь такой?  :bc:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Katrinka от 01 Февраль 2018, 15:02:20
 :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 02 Февраль 2018, 12:12:03
Добрый день. Девочки, подскажите, пожалуйста, что с налогом на имущество для ООО на УСН по недвижимости? Упустила этот момент.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 05 Февраль 2018, 05:05:41
Девочки, вопрос наверное глупый :bh:
ООО, делаем продажу розничному клиенту в 1с не розничными чеками, а именно реализацией (накладная+сч-ф). Соответственно, при поступлении оплаты к каждой накладной делаем ПКО+кассовый чек. В конце дня приходников огромное количество, страшно распечатывать кассовую книгу. А можно ли делать один ПКО в конце дня на сумму всех накладных на розничного клиента.
Т.е. 15 накладных, а ПКО один на общую сумму, так можно же?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 05 Февраль 2018, 08:28:45
..
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 05 Февраль 2018, 08:47:38
Можно, конечно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 05 Февраль 2018, 11:36:01
Можно, конечно.
Спасибо большое!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 07 Февраль 2018, 13:49:22
---
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 07 Февраль 2018, 13:56:55
---
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 08 Февраль 2018, 01:50:33
Девочки, вопрос наверное глупый :bh:
ООО, делаем продажу розничному клиенту в 1с не розничными чеками, а именно реализацией (накладная+сч-ф). Соответственно, при поступлении оплаты к каждой накладной делаем ПКО+кассовый чек. В конце дня приходников огромное количество, страшно распечатывать кассовую книгу. А можно ли делать один ПКО в конце дня на сумму всех накладных на розничного клиента.
Т.е. 15 накладных, а ПКО один на общую сумму, так можно же?
Данный вопрос снова актуален (((
Дело в том, что мы используем документ "реализация товаров и услуг" для продажи розничному клиенту, а чек ккм печатается в этом случае только на основании ПКО к этой реализации. Получается, что я никак не могу уменьшить количество ПКО за день в этом случае??
ПОДСКАЖИТЕ что делать, пожалуйста  :wallbash: :bc:
 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Katrinka от 08 Февраль 2018, 17:52:42
Добрый вечер!

Делаю отчет в бух.1с , 6-НДФЛ, вот у одного человека не подтягиваются туда начисление зарплаты, ндфл главное пишет, а начислений нет  :be: :wallbash: что это моет быть? может кто сталкивался с такой же проблемой?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кукурита от 09 Февраль 2018, 12:17:00
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста. Единственный учредитель (я) при регистрации вносил 10 000 руб. Сейчас ООО в стадии ликвидации, перед подачей ликвидационного баланса хочу обнулить расч.счет, перечислив себе остаток со счета 8 500 р. Могу ли я это сделать, не удерживая с этой суммы НДФЛ (т.к.нет материальной выгоды)? Читала информацию в сети, запуталась - вроде как должна удержать НДФЛ, потом подать 3-НДФЛ для получения вычета. Неужели действительно так?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 10 Февраль 2018, 19:36:20
Девочки, а до какого у нас отсрочки по ККМ для ИП на вмененке?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Февраль 2018, 19:59:09
без наемных до 01.07.2019
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 10 Февраль 2018, 20:26:43
Получается , пролетела отстрочка до 21. Хорошая мотивация для белого оформления продавцов. Дебилы. Налоги ещё и потеряют. Главное отработать откат с продавцов онлайн касс. Не иначе чьи-то родственники. Все ж для людей.


Маша, пока считаю. Есть ли минимумы по снятию в аренду торговых площадей? Есть Клиника. В ней холл, где оборудован стеллаж. Надо весь холл арендовать или место у стеллажа?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Февраль 2018, 20:57:01
Оксан, ну пока так, потом посмотрим. Но я думаю, что не продлят скорее всего.

По площади минимумов нет, я в практике встречала и 1 кв.м. Но смысл в том, что нужно доказать возможность ведения деятельности на 1 кв.м. Так что легенда - наше всё. Ну и договор аренды с четко прописанными границами съемной площади.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 10 Февраль 2018, 21:10:09
Спасибо, моя хорошая. Ну я с 1 кВ. Метром грубить не буду))) метра 2-3
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 12 Февраль 2018, 11:15:30
Девочки, кто обслуживается в  Центр-инвесте, у вас онлайн-банк работает сегодня? Ни зайти не могу, ни на горячую линию дознониться :be:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 12 Февраль 2018, 12:53:47
Девочки, кто обслуживается в  Центр-инвесте, у вас онлайн-банк работает сегодня? Ни зайти не могу, ни на горячую линию дознониться :be:

 Утром работал, сейчас нет, не грузится.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 12 Февраль 2018, 13:11:08
Дозвонилась полчаса назад, сказали, регламентные работы на 20 минут, врут, как сивый мерин :be: не работает до сих пор.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 12 Февраль 2018, 14:08:59
ИП перевел деньги со своего расчетного счета на погашение своего кредита в другом банке, кредит брал как физ лицо. Мой банк прислал мне письмо предоставить сведения о выгодоприобретателе. Интересно это у всех банков такая фигня, или только мой развлекается?

Ив строке "Основания, свидетельствующие о том, что Клиет действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок" операционист советует написать кредитный договор.  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 12 Февраль 2018, 18:32:50
Девочки, имею вопросы по расчету зп.

Есть надбавка за стаж работы на предприятии, процентом от оклада.
Должна эта надбавка идти в расчет среднего для отпускных и в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники? 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 12 Февраль 2018, 20:10:15
Девочки, имею вопросы по расчету зп.

Есть надбавка за стаж работы на предприятии, процентом от оклада.
Должна эта надбавка идти в расчет среднего для отпускных и в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники?
Юля, я вообще не спец в вопросах зарплаты, честно говоря.
Но думаю так:
в расчет среднего для отпускных - обязательно.
пп. к п. 2 Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"

в расчет стоимости часа/дня для оплаты работы в выходные и праздники - нет, т.к. стоимость считается в обычном порядке, как если бы он работал в рабочий день, но только в двойном размере.
В этом ответе я не уверена на 100%, законодательно обосновать не могу, просто логика.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 12 Февраль 2018, 22:14:10
В расчет среднего обязательно попадать должна.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 14 Февраль 2018, 16:52:36
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MamaOlya от 14 Февраль 2018, 17:33:35
Подскажите,в 2-НДФЛ забыла указать вычет на ребёнка (вручную набирала). Удержания все правильные были в течение года. Можно подать корректирующую?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 14 Февраль 2018, 21:35:42
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?
не знаю по адресу, напротив макдака здание.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: tatosja от 14 Февраль 2018, 21:40:06
Девочки, пожалуйста, подскажите адрес и режим работы куда уведомление о приеме иностранца подавать в Ворошиловском районе. Космонавтов 17?

осенью было с 11до-12 всего 3 дня в неделю, забыла уже, вроде вторник, среда, четверг
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 14 Февраль 2018, 22:01:23
Подскажите,в 2-НДФЛ забыла указать вычет на ребёнка (вручную набирала). Удержания все правильные были в течение года. Можно подать корректирующую?

можно.
сдаете с исправлениями только  справку , которую корректируете,  и под тем же номером, что она была изначально.
Справки всех остальных сотрудников, в которых нет никаких исправлений, не сдаете.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 14 Февраль 2018, 22:24:10
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 14 Февраль 2018, 22:51:38
Можно не начинать платить енвд, а оставаться на усн и в его рамках осуществлять торговлю. Но можно и перейти на енвд при соблюдении площади.
ККМ, конечно, можно один.
Льготы по виду деятельности? Не помню наизусть их. По-моему 70% доходов должно быть по льготируемому виду деятельности
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MamaOlya от 15 Февраль 2018, 00:38:43
можно.

Спасибо)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Cоловушка от 15 Февраль 2018, 10:51:51
 :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Уважаемые бухгалтера, - помогите.Ищу работу -стажировку помощник бухгалтера для моей дочери(3 курс РИНХа , очно, Бухгалтерия )3-4 часа в день помощник бухгалтера, удалёнку, ИП и в этом роде. Ей 20 лет , очень коммуникабельная, доброжелательная.трудолюбивая, отличница. Но нет опыта, хотели бы до окончания вуза его приобрести.Согласны 1-й месяц зарплаты, такой, чтобы хватало на проезд.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Марина Рыкова от 19 Февраль 2018, 00:44:53
:bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Уважаемые бухгалтера, - помогите.Ищу работу -стажировку помощник бухгалтера для моей дочери(3 курс РИНХа , очно, Бухгалтерия )3-4 часа в день помощник бухгалтера, удалёнку, ИП и в этом роде. Ей 20 лет , очень коммуникабельная, доброжелательная.трудолюбивая, отличница. Но нет опыта, хотели бы до окончания вуза его приобрести.Согласны 1-й месяц зарплаты, такой, чтобы хватало на проезд.

На Авито, hh может посмотреть подобную вакансию или разместить резюме.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 20 Февраль 2018, 00:38:26

Девочки, назовите, плиз, реально оплаченную максимальную стоимость семинара? Например, тематика- изменения и новое в расчете заработной платы, ндфл, страховых взносов, 2ндфл, 6ндфл.. Ну шире и больше освещаемых вопросов, намного больше...
И, Если лектор, к примеру- приезжает из столицы 1 из разработчиков законов, известный чел... Сколько такой на 1 слушателя может стоить, что Б руководители соглашались их оплачивать
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 20 Февраль 2018, 07:13:40
Девочки, назовите, плиз, реально оплаченную максимальную стоимость семинара? Например, тематика- изменения и новое в расчете заработной платы, ндфл, страховых взносов, 2ндфл, 6ндфл.. Ну шире и больше освещаемых вопросов, намного больше...
И, Если лектор, к примеру- приезжает из столицы 1 из разработчиков законов, известный чел... Сколько такой на 1 слушателя может стоить, что Б руководители соглашались их оплачивать

https://audit-vela.com/training/plan/

вот порядок цен можно посмотреть, но на мой взгляд это дорого,
и все вопросы на одном семинаре не обсуждаются
была когда-то у Думинской и Новоселова на лекциях, очень и интересно и познавательно, но это было давно и за символическую плату
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 20 Февраль 2018, 12:11:58
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: МамаDиА от 20 Февраль 2018, 13:32:36
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно
в налоговую не надо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: evrika2005 от 20 Февраль 2018, 15:24:45
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
Насчет ЕНВД по зубным пастам уточните лучше в налоговой. На 100% не скажу, но читала довольно древние разъяснения, что продажа зубных паст в стоматологии попадает под ЕНВД. Хотя с тех пор уже многое поменялось, так что  лучше уточнить.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 20 Февраль 2018, 18:27:17
в налоговую не надо
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 20 Февраль 2018, 19:27:19
Девочки, вызывают на комиссию в ифнс по легализации заработной платы .с кипой доков: ведомости, приказы о приеме, штатное.к чему готовиться?ни разу не ходила.оклады выше 12000 .
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 20 Февраль 2018, 22:22:39
Девочки, вызывают на комиссию в ифнс по легализации заработной платы .с кипой доков: ведомости, приказы о приеме, штатное.к чему готовиться?ни разу не ходила.оклады выше 12000 .
У вас ооо или ип?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 20 Февраль 2018, 22:53:44
Девочки,если стоматология на усн начинает продавать пасту, щетки, то начинаем платить енвд? Можно ли использовать тот же кассовый аппарат , что и для основной деятельности и площадь зала это там где касса стоит ?оквэды для торговли открыты.и как не потерять льготу по страховым взноса ?
один ккм можно. Но пробиваем разными чеками услуги и торговлю. Отчет в кассе по отделам делаем, чтобы налоговая база по усн была четко отдельно.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 21 Февраль 2018, 03:30:43
Подскажите пожалуйста, если открываем обособку в другом городе, то в течении мес. должны уведомить ИФНС - это понятно.
А вот какие реквизиты я должна писать в накладных, если продаю товар с обособки, а КПП еще новый не присвоен??
Я должна указывать новый адрес, или до момента регистрации ОП я везде прописываю адрес головной организации??  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: tatosja от 21 Февраль 2018, 06:36:30
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Украинец, с украинским паспортом, есть штамп разрешено временное проживание и прописка. Перевода паспорта нет, снилн и инн есть. хотим принять на работу разнорабочим.
мои действия:
Делаем трудовой договор на срок до конца срока действия временного проживания: 30.12.2018г.
Приказ о приеме на работу
Набираем уведомление о заключении трудового договора (приложение 19 к приказу 147 от 28.06.2010г.)
Справка о приеме уведомления.
Идем в течении 3 рабочих дней в УФМС подаем сведения.
налоговую надо уведомлять?
Ндфл удерживаем 13%
Что еще нужно

сперва узнаь по каким дням принимает уфмс и тогда заключать тд.
у вас нет основания заключать срочны тд - в самом тд делаете пункт о наличии рвп до 30.12.2018г. это будет потом основанием к прекращению тд, если не будет предоставлен другой документ.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 21 Февраль 2018, 07:41:39
У вас ооо или ип?
ООО
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Лёсик от 21 Февраль 2018, 19:47:09
ООО
У меня ходила сотрудница. Оклады тоже больше 12000. Сказали, если не поднимите, будем обращаться в прокуратуру))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 21 Февраль 2018, 19:56:52
Девочки, подскажите по иностранному гражданину.
Насть, всё так, налоговую уведомлять ни о чем не нужно, только у нас с гражданами стран ЕАЭС заключают бессрочные ТД, потом они на основании этих договоров продлевают себе регистрацию. ИФНС может потом запросить подтверждение статуса налогового резидента (т.е. правомерность применения ставки 13% по НДФЛ) - копию паспорта с отметками таможни и т.п., но у меня прокатывало и просто табели предоставлять.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 21 Февраль 2018, 20:23:37
Насть, всё так, налоговую уведомлять ни о чем не нужно, только у нас с гражданами стран ЕАЭС заключают бессрочные ТД, потом они на основании этих договоров продлевают себе регистрацию. ИФНС может потом запросить подтверждение статуса налогового резидента (т.е. правомерность применения ставки 13% по НДФЛ) - копию паспорта с отметками таможни и т.п., но у меня прокатывало и просто табели предоставлять.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 21 Февраль 2018, 20:25:14
Подскажите пожалуйста, если открываем обособку в другом городе, то в течении мес. должны уведомить ИФНС - это понятно.
А вот какие реквизиты я должна писать в накладных, если продаю товар с обособки, а КПП еще новый не присвоен??
Я должна указывать новый адрес, или до момента регистрации ОП я везде прописываю адрес головной организации??  :al:
Сообщение налоговой об открытии обособки носит уведомительный характер, т.е. Вы его УЖЕ открыли с того момента, как обрудовали там рабочие места, наняли сотрудников, а налоговой об этом просто сообщаете. КПП не сложно предугадать, каким будет - код налоговой по месту знаете, причину знаете, количество своих ОП тоже. В "грузоотправителя" прописываете адрес обособки. В конце-концов, уведомление выдают в теч. 5 рабочих дней, ну замените потом контрагентам счета-фактуры, чай не конец квартала.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 21 Февраль 2018, 22:57:18
Сообщение налоговой об открытии обособки носит уведомительный характер, т.е. Вы его УЖЕ открыли с того момента, как обрудовали там рабочие места, наняли сотрудников, а налоговой об этом просто сообщаете. КПП не сложно предугадать, каким будет - код налоговой по месту знаете, причину знаете, количество своих ОП тоже. В "грузоотправителя" прописываете адрес обособки. В конце-концов, уведомление выдают в теч. 5 рабочих дней, ну замените потом контрагентам счета-фактуры, чай не конец квартала.
Огромное спасибо!!!  :ax: Все понятно теперь )))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 21 Февраль 2018, 23:52:11
У меня ходила сотрудница. Оклады тоже больше 12000. Сказали, если не поднимите, будем обращаться в прокуратуру))
Это что они так пугают слабонервных? А на каком основании в прокуратуру?
Ведь региональный мрот по РО на 2018 год - 11828,40
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: tatosja от 22 Февраль 2018, 05:53:56
Это что они так пугают слабонервных? А на каком основании в прокуратуру?
Ведь региональный мрот по РО на 2018 год - 11828,40

значит сотрудница просто не смогла аргументировать такие зп. мы тоже ходили, прокуротурой не пугали
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 22 Февраль 2018, 06:41:45
Спасибо.сегодня иду- думаю найду аргументы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 22 Февраль 2018, 14:19:54
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 22 Февраль 2018, 14:42:52
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
Через Б-К не пробовала, но я бы позвонила операционистке своего банка и уточнила :scratch:.
У меня физ.лицо платило за организацию через Сбер, в ИНН плательщика ставила ИНН той организации, за которую уплачивается налог, в назначении платежа её наименование в виде: "ИНН 0//ООО "Рога и копыта"//НДФЛ за декабрь 2017г."
При заполнении пользовалась разъяснениями:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209213&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4271348298939778#0
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 22 Февраль 2018, 14:53:09
Девочки, кто-то осуществлял оплату налога за другую организацию? Разве банк-клиент даст поставить в свой инн реквизиты другой организации?
Думаю, лучше узнать в обслуживающем банке.
В сбере онлайн точно есть такая возможность  - там есть кнопочка - уплата налога за другое лицо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Февраль 2018, 12:32:12
Спасибо, Оля, Оксана! Мне подходит и вариант оплаты тогда директором за свою организацию, если банк-клиент другой организации не получится. Нам просто закрыли р/счет, так как не пользовались им 3 года, а теперь надо штраф оплатить.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 23 Февраль 2018, 16:07:49
Если он учредитель. Вообще нет проблем оплатить через Сбер. Есть даже разъяснения Ифнс по этому поводу. Что учредитель имеет право как физ лицо за все обязательства юр лица платить
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Флора1280 от 26 Февраль 2018, 11:56:48
Девочки, добрый день! подскажите пожалуйста. У брата ИП, был на ЕНВД, но т.к. площадь большая платили почти 60 тысяч. в квартал. Сейчас хотим на УСН,
1. может ли магазин стройматериалов (розница) быть на УСН и будет еще оптовая торговля строит. материалами, поэтому и хотим все на УСН.
2. Брат прописан в области, а магазин в Ростове, надо ли магазин как-то регистрировать, просто у него будут работники и получается непонятно, куда платить налоги за них, в область или по месту магазина?
3. Где можно купить кассовый аппарат, если будем на УСН, от же будет нужен.
Заранее очень благодарна.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 26 Февраль 2018, 12:05:43
1. Может, применение ЕНВД - право, а не обязанность. Апд: как-то поздновато Вы спохватились, какой переход в середине года? :sorry:
2. ИП по ГК не регистрирует обособки. По месту учета ИП.
3. Не владею инфой :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 26 Февраль 2018, 12:38:45
И я по кассам. Интересует сам аппарат и онлайн в тч для интернет магазинов. Девочки, где кто брал? Разброс цен ввергает в шок
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 26 Февраль 2018, 15:16:06
1. Может, применение ЕНВД - право, а не обязанность. Апд: как-то поздновато Вы спохватились, какой переход в середине года? :sorry:
2. ИП по ГК не регистрирует обособки. НДФЛ за работников и соот-но отчет 6-НДФЛ и сведения 2-НДФЛ подаются по месту осуществления деятельности, остальное - по месту учета ИП.
3. Не владею инфой :ah:
по второму вопросу: много лет все налоги за работников платим по месту регистрации ИП. Мы писали даже в управление по этому вопросу, чтобы потом не было проблем, все правильно делаем ответили)).
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 26 Февраль 2018, 15:28:21
по второму вопросу: много лет все налоги за работников платим по месту регистрации ИП. Мы писали даже в управление по этому вопросу, чтобы потом не было проблем, все правильно делаем ответили)).
Разумеется, Вы правы относительно УСН :aha:. Это меня на ЕНВД заклинило - на этом режиме НДФЛ однозначно платится туда, где осуществляется деятельность.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 27 Февраль 2018, 09:11:32
Девочки, скажите, у инвалидов 3 группы есть какой-либо личный вычет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 27 Февраль 2018, 09:48:09
Девочки, я все со своими кассами.
А что для интернет торговли и торговли в офисе надо две разные кассы ставить? Сто косарей вывалить?(((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Алириша от 27 Февраль 2018, 10:21:00
Для интернет-торговли мы кассу арендовали у "Контура". Что-то в районе 4-5 тыс. в год.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 27 Февраль 2018, 10:26:44
Я нашла кассу. Эвотор 5. Подходит для продажи в магазине , курьерской доставке и для интернет магазина. К адресу не привязана.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: МамаDиА от 27 Февраль 2018, 11:01:40
Девочки, скажите, у инвалидов 3 группы есть какой-либо личный вычет?
а что за личный? стандартный налоговый? нет, только со 2 группы
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 27 Февраль 2018, 11:08:18
а что за личный? стандартный налоговый? нет, только со 2 группы
:ax:
ну да, личный - в смысле за самого себя)))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Флора1280 от 28 Февраль 2018, 12:16:51
Девочки, спасибо всем за ответы. Но вот по кассе, где же все-таки ее купить подешевле? И возмещали ли вы уже затраты на кассу, у кого она есть?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Марина Шапранова от 01 Март 2018, 08:54:26
Девочки, кто-нибудь может подсказать по заполнению декларации 3-НДФЛ? Я обычное физлицо, заполняю декларацию, чтоб получить вычет на лечение и обучение детей. В прошлые годы скачивала программу с сайта ФНС, и все было прекрасно, вычет получала.

В этом году меня понесло заполнить декларацию онлайн, опять же на сайте ФНС. Получилась огромная сумма к вычету. Скачала программу, заполнила-сумма к вычету в два раза меньше. Как такое может быть?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 01 Март 2018, 09:03:18
Проверяйте внимательно цифры, которые забиваете. Как можно подсказать о том, чего не видишь? :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Larlen от 01 Март 2018, 09:06:14
Девочки, кто-нибудь может подсказать по заполнению декларации 3-НДФЛ? Я обычное физлицо, заполняю декларацию, чтоб получить вычет на лечение и обучение детей. В прошлые годы скачивала программу с сайта ФНС, и все было прекрасно, вычет получала.

В этом году меня понесло заполнить декларацию онлайн, опять же на сайте ФНС. Получилась огромная сумма к вычету. Скачала программу, заполнила-сумма к вычету в два раза меньше. Как такое может быть?
Можно на сайте налогия.ру заполнить, глянуть, что получается, потом там можно позвонить проконсультироваться. Я так делала, мне помогли разобраться.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Марина Шапранова от 01 Март 2018, 09:30:12
Спасибо за поддержку! Вдохновили вы меня :ax:

Разобралась, суммы совпали. Я стандартные вычеты не указала и в онлайн-декларации указала полную сумму, потраченную на обучение детей, без ограничения 50 тыс. рублей. Программа сама это учитывает, а онлайн-сервис почему-то нет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Dyuna от 01 Март 2018, 14:38:30
Бухи, подскажите заявление на закрытие ИП нести в налоговую по месту регистрации или в 26?  :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 02 Март 2018, 07:41:16
Бухи, подскажите заявление на закрытие ИП нести в налоговую по месту регистрации или в 26?  :ab:
в 26
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Dyuna от 02 Март 2018, 13:27:34
в 26
Спасибо! Чуть не отправили на Сельмаш...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 02 Март 2018, 16:35:21
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:

должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 02 Март 2018, 23:34:37
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:

должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?

Я тоже послушаю с интересом ответ на этот вопрос.
По моему мнению сумма удержанного налога в 1 разделе=сумме налога всех строк 2 раздела.




 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 03 Март 2018, 07:51:39
Девочки, подскажите по 6-НДФЛ,
про годовую форму:

должна ли сумма удержанного налога в строке 070 (1 раздел) быть равна сумме всех строк 140 (2 раздела) всех 4-х квартальных расчетов?
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 03 Март 2018, 08:05:43
Девочки, не пойму, правильно или нет делает программа. Зуп.
Вношу вычет на ребенка сотруднику по основному месту работы, и он сразу автоматом дублируется у него же, оформленного и по внутреннему совместительству.
Так и должно быть, что вычет идет на все его доходы в нашей организации, а не только по основному? Точнее сказать, получается два вычета при рассчете, один от основного оклада уменьшает ндфл, а второй от оклада по совмсестительству тоже там уменьшает ндфл.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 03 Март 2018, 14:03:27
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.
Девочки, но проверьте меня, я наверное что-то не правильно понимаю...
По ст.226 НК момент удержания налога - день выплаты зарплаты.
Если зарплату за декабрь 17 выплатили в январе 18, то
суммы НДФЛ в отчете за 2017 год в удержанных в разделе 1 и разделе 2 не показываем. Только в начисленных в 1 разделе.
И Разница в сумме НДФЛ удержанного в 1 и 2 разделе будет только на НДФЛ с выплаты например отпускных или больничных за декабрь, которые были выданы в декабре (т.е налог удержан), но перечислен в бюджет в январе 18, т.к 31 декабря - нерабочий день. Такие суммы в 1 раздел включаем, а во 2 нет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 04 Март 2018, 00:16:38
нет. Если зарплата за декабрь будет выплачена в январе. То на эту сумму и будет разница
Ну и плюс в первом квартале может быть выплачена зарплата за декабрь 2016 года.

т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140)  во 2 разделе?
 :al:
не понятно почему?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Март 2018, 02:21:27
Девочки, не пойму, правильно или нет делает программа. Зуп.
Вношу вычет на ребенка сотруднику по основному месту работы, и он сразу автоматом дублируется у него же, оформленного и по внутреннему совместительству.
Так и должно быть, что вычет идет на все его доходы в нашей организации, а не только по основному? Точнее сказать, получается два вычета при рассчете, один от основного оклада уменьшает ндфл, а второй от оклада по совмсестительству тоже там уменьшает ндфл.
По ЗУП не подскажу, я в ней не работала, но что-то она у вас не правильно делает.
Двоиться ничего не должно.
Вычет должен быть применен 1 раз, но ко всем доходам работника.
Т.е (зп основная+зп совместителя- 1раз вычет)*13%=НДФЛ
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Март 2018, 02:46:47
т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140)  во 2 разделе?
 :al:
не понятно почему?
Люда, а с мной Вы согласны?
В идеале налог удержанный по строке 070 1 раздела может быть равен сумме всех строк 2 раздела.
Но есть случаи, когда налог удержан в одном периоде, а по дате перечисления он попадает во 2 раздел уже следующего периода. Тогда и возникает разница между строкой 070 и 2 разделом.
Например, отпускные за дек 17, выданы в декабре, налог удержан в декабре, а во 2 раздел эта сумма уже попадает уже в 1 квартале 2018, тк крайняя дата перечисления налога 09.01.18.
Или если зарплату за декабрь 17 выдали в последний рабочий день декабря же. Тогда НДФЛ удержан и идет в сумму строки 070 раздела 1, а во 2 раздел идет только в 1 квартале 2018.т.к крайняя дата перечисления налога опять же 09.01.18.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 04 Март 2018, 08:27:58
Девочки, по ИП не менялись же реквизиты для перечисления фиксированных взносов за 2018 г?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 04 Март 2018, 10:31:31
Девочки, по ИП не менялись же реквизиты для перечисления фиксированных взносов за 2018 г?

Нет, не менялись.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 04 Март 2018, 12:10:27
т.е удержанный налог в 1 разделе не равен удержанному налогу (сумме по всем строкам 140)  во 2 разделе?
 :al:
не понятно почему?
блин, я имела ввиду начисленый, а не удержанный. Неправильно прочитала наверное вопрос.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 04 Март 2018, 20:35:32
Люда, а с мной Вы согласны?
В идеале налог удержанный по строке 070 1 раздела может быть равен сумме всех строк 2 раздела.
Но есть случаи, когда налог удержан в одном периоде, а по дате перечисления он попадает во 2 раздел уже следующего периода. Тогда и возникает разница между строкой 070 и 2 разделом.
Например, отпускные за дек 17, выданы в декабре, налог удержан в декабре, а во 2 раздел эта сумма уже попадает уже в 1 квартале 2018, тк крайняя дата перечисления налога 09.01.18.
Или если зарплату за декабрь 17 выдали в последний рабочий день декабря же. Тогда НДФЛ удержан и идет в сумму строки 070 раздела 1, а во 2 раздел идет только в 1 квартале 2018.т.к крайняя дата перечисления налога опять же 09.01.18.

у меня так получилось с больничным и отпускными, начисленными и выплаченными в декабре 2017г., НДФЛ я тоже сразу в декабре перечислила, я их и во 2 разделе показала в 6-НДФЛ за 4 кв. 2017г.
Это неправильно?

Я была в декрете, когда в 2016г. ввели этот отчет, вот второй квартал его делаю и схожу с ума, т.к. как понимаю, никак его проверить невозможно... У меня по одной фирме отчет очень большой, все официально , постоянно отпускные, больничные, увольнения...
До меня его делали 4 разных человека, вручную, т.к. ничего правильно у них не формировалось, я даже боюсь смотреть предыдущие расчеты,  никаких записок от них не осталось, и те показатели, которые по моей логике можно проверить, не сходятся ни с какими данными...
Вот запросила в налоговой по НДФЛ акты сверок за 2016г., 2017г., пытаюсь выйти на какое-то сальдо...  :ai: :be:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Март 2018, 23:37:35
у меня так получилось с больничным и отпускными, начисленными и выплаченными в декабре 2017г., НДФЛ я тоже сразу в декабре перечислила, я их и во 2 разделе показала в 6-НДФЛ за 4 кв. 2017г.
Это неправильно?
Не правильно если зарплату выдали 29 дек, тогда срок уплаты налога - 09.01.18 (т.к 30,31 и далее - выходные)
и во 2 раздел эта сумма включается в 1 квартале 2018.
В инструкции по заполнению 6-ндфл про это не сказано. Она вообще куцая и малоинформативная.
Но были разъяснения налоговой по этому поводу. Вот что сходу в интернете нашла:

В случае, когда заработная плата выплачивается до окончания месяца, за который она начислена, при заполнении расчета 6-НДФЛ следует руководствоваться принципом: при формировании раздела 2, необходимо ориентироваться на дату, не позднее которой, НДФЛ нужно перечислить в бюджет. То есть, выплаченный доход и удержанный НДФЛ отражается в том отчетном периоде, на который приходится крайний срок для уплаты НДФЛ (Письма МФ РФ от 23.11.2016 № 03-04-06/69181, от 28.10.2016 № 03-04-06/63250, ФНС РФ от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@, от 24.10.2016 № БС-4-11/20126@, от 15.12.2016 № БС-4-11/24063@)


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 05 Март 2018, 01:58:15
Я была в декрете, когда в 2016г. ввели этот отчет, вот второй квартал его делаю и схожу с ума, т.к. как понимаю, никак его проверить невозможно... У меня по одной фирме отчет очень большой, все официально , постоянно отпускные, больничные, увольнения...
До меня его делали 4 разных человека, вручную, т.к. ничего правильно у них не формировалось, я даже боюсь смотреть предыдущие расчеты,  никаких записок от них не осталось, и те показатели, которые по моей логике можно проверить, не сходятся ни с какими данными...
Вот запросила в налоговой по НДФЛ акты сверок за 2016г., 2017г., пытаюсь выйти на какое-то сальдо...  :ai: :be:

У них по идее сейчас в сверке переплата должна быть ровно на ту сумму налога, которую вы покажете в разделе 2 за 4 квартал  + перечисленный налог с суммы зарплаты за декабрь 2017 и за январь-март 2018г.
Если так, то во 2 раздел попало все как надо.
Начисленную сумму выплат, вычетов и налога в 1 разделе можно сверить с оборотами по 70сч и справками 2-ндфл. Тоже должно сходиться. Здесь разница в сумме доходов может быть на необлагаемые выплаты типа декретных, которые вообще в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не попадают.
А вот чтоб прикинуть сумму НДФл удержанного надо знать какие выплаты были в декабре 16 и 17 года.
Тогда можно как-то сверить.
Навскидку, сумма удержанного налога за 2017 будет равна:
налог из зарплаты за декабрь 16 (если выплатили в январе 2017)+
налог начисленный за январь-ноябрь 2017+
налог начисленный за декабрь 2017 ( если зарплату выплатили в декабре 17)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 05 Март 2018, 09:38:27
У них по идее сейчас в сверке переплата должна быть ровно на ту сумму налога, которую вы покажете в разделе 2 за 4 квартал  + перечисленный налог с суммы зарплаты за декабрь 2017 и за январь-март 2018г.
Если так, то во 2 раздел попало все как надо.
Начисленную сумму выплат, вычетов и налога в 1 разделе можно сверить с оборотами по 70сч и справками 2-ндфл. Тоже должно сходиться. Здесь разница в сумме доходов может быть на необлагаемые выплаты типа декретных, которые вообще в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не попадают.
А вот чтоб прикинуть сумму НДФл удержанного надо знать какие выплаты были в декабре 16 и 17 года.
Тогда можно как-то сверить.
Навскидку, сумма удержанного налога за 2017 будет равна:
налог из зарплаты за декабрь 16 (если выплатили в январе 2017)+
налог начисленный за январь-ноябрь 2017+
налог начисленный за декабрь 2017 ( если зарплату выплатили в декабре 17)

В 2016г. по контрольным соотношениям 1 раздел 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ сходятся, а 2 раздел вообще ни с чем не сверяется...
Пришли акты сверок за 2016г.,  сумма НДФЛ Начислено не сходится с 2-НДФЛ вообще, и со строкой 020 в 6-НДФЛ...
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:

Это первый расчет, который у меня вызывает ступор... :ab:
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 05 Март 2018, 09:46:16
Девушки, добрый день, подскажите по усно размер безопасного вычета при доходы минус расходы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 05 Март 2018, 10:11:54
Я делаю чуть больше минимального:-))) но не сильно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 05 Март 2018, 10:24:58
В 2016г. по контрольным соотношениям 1 раздел 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ сходятся, а 2 раздел вообще ни с чем не сверяется...
Пришли акты сверок за 2016г.,  сумма НДФЛ Начислено не сходится с 2-НДФЛ вообще, и со строкой 020 в 6-НДФЛ...
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:

Это первый расчет, который у меня вызывает ступор... :ab:
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
Налоговая начисление налога по разделу 2 проводит по последней из трех указанных дат. Со строкой 020 сумма начислено в акте сверки не сойдется.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 05 Март 2018, 10:29:25
Я делаю чуть больше минимального:-))) но не сильно

спасибо, чуть больше минимального налога который 1%?

мне сказали доля расходов должна быть на 10% меньше дохода,
т.е. с 10% посчитать налог на доход и у меня получилось - что это как раз вышла сумма минимального в 1 %, значит я делаю свой налог чуть больше
спасибо еще раз
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 05 Март 2018, 11:05:18
Кстати, с трудом дозвонилась в налоговую, спец по НДФЛ сказала, что декабрьскую з/п выплаченную в январе, я могу показать во 2 разделе 6-НДФЛ за год... :al:
Она категорически не права! Куча разъяснений минфина на этот счет, что отражается во втором разделе того периода, на который прихождится крайний по закону день перечисления налога. Если зп выплачивалась 29.12.17, то крайний день - 09.01.18, соот-но эти суммы пойдут во второй раздел 1-го квартала 2018 года.


Цитировать
я понять не могу, 2-раздел в 6-НДФЛ с чем, кроме платежей, сверяет налоговая... потому что ни с какими показателями у меня в предыдущих кварталах он не сходится, при этом налоговая не присылала никаких требований...
Во-первых, сверяет сроки уплаты - если в отчете указан срок, например 01.03.2018, а налог по факту был перечислен 5.03.2018, то штраф начислят 20% от суммы несвоевременно уплаченного налога.
Во-вторых, часто встречаю такую ошибку, как задвоение сумм во втором разделе. Подозреваю, связано с тем, что разъяснения относительно того, во второй раздел какого периода включать доходы/налог, в основном датируются 2-м кварталом. Т.е. в расчет за первый квартал во второй раздел бухи включали доходы, крайний срок перечисления по которым приходится на 2 квартал. Потом начитались разъяснений, и продублировали эти суммы в расчете за 2 квартал, а корректировки по 1-му кварталу не сдали. Получается, суммы ндфл к уплате задвоились, а перечисления-то нет. Налоговики присылают недоимки на эти задвоенные суммы. Из чего я сделала вывод, что второй раздел (его итоги) они также сверяют, хотят видеть в карточке. И когда камералят квартал, то смотрят как раз 2-й раздел. А первый уже с 2-ндфл по итогам года стыкуют.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 06 Март 2018, 00:47:48
Она категорически не права! Куча разъяснений минфина на этот счет, что отражается во втором разделе того периода, на который прихождится крайний по закону день перечисления налога. Если зп выплачивалась 29.12.17, то крайний день - 09.01.18, соот-но эти суммы пойдут во второй раздел 1-го квартала 2018 года.

Во-первых, сверяет сроки уплаты - если в отчете указан срок, например 01.03.2018, а налог по факту был перечислен 5.03.2018, то штраф начислят 20% от суммы несвоевременно уплаченного налога.
Во-вторых, часто встречаю такую ошибку, как задвоение сумм во втором разделе. Подозреваю, связано с тем, что разъяснения относительно того, во второй раздел какого периода включать доходы/налог, в основном датируются 2-м кварталом. Т.е. в расчет за первый квартал во второй раздел бухи включали доходы, крайний срок перечисления по которым приходится на 2 квартал. Потом начитались разъяснений, и продублировали эти суммы в расчете за 2 квартал, а корректировки по 1-му кварталу не сдали. Получается, суммы ндфл к уплате задвоились, а перечисления-то нет. Налоговики присылают недоимки на эти задвоенные суммы. Из чего я сделала вывод, что второй раздел (его итоги) они также сверяют, хотят видеть в карточке. И когда камералят квартал, то смотрят как раз 2-й раздел. А первый уже с 2-ндфл по итогам года стыкуют.

я читала разъяснения и делаю согласно их, но моя коллега за соседним рабочим столом послушала налоговиков, сделала как ей удобно, а именно показала дек.зарплату, выплаченную в январе, в 4 квартале и сидит довольная) более того, она все кварталы и в 2016, и в 2017г. сдает именно так))) никаких вопросов вообще нет... Более того, если когда-то НДФЛ она забывает перечислить в срок (по больничным, отпускным), она еще как-то умудряется во 2 разделе показать даты, какие ей нужны... Так что налоговики и не поймут, что срок нарушен или что-то недоплачено, все идеально...
обидно)))
а я как идиотка, пытаюсь понять, что же до меня делали 4 разных человека, пока я была в декрете...

Дозвонилась в налоговую, в акте сверке "начислено" - это сумма всех  строк 140, по расчетам сданным в течении отчетного года,
т.е.
в 2016г. "начислено" - это сумма строк 140 расчетов за 1,2,3 кв. 2016г., т.к. расчет за 4 кв. 2016 сдавался в 2017г.
в 2017г. в акте сверки "начислено" - это сумма строк 140 расчета за 4 кв.2016 + 1,2,3, кв. 2017г.  :ab:
с 2-НДФЛ налоговики сверяют только 1 раздел 6-НДФЛ, все! т.е. сумму начисленного налога,  кол-во физ.лиц, получивших доход, сумму исчисленного НДФЛ, но это ж надо быть совсем  :al: , чтобы эти показатели в двух отчетах не сошлись)))
Да, неудобная логика у них, но какая есть... 
Мне просто казалось, что второй раздел можно сверить с ОСВ по 68, 70, 76 сч., но нет, все это нереально, сам себя и другие расчеты проверить никак не можешь...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 06 Март 2018, 01:06:10
я читала разъяснения и делаю согласно их, но моя коллега за соседним рабочим столом послушала налоговиков, сделала как ей удобно, а именно показала дек.зарплату, выплаченную в январе, в 4 квартале и сидит довольная) более того, она все кварталы и в 2016, и в 2017г. сдает именно так))) никаких вопросов вообще нет...
Я тоже делаю так. Все принимается и никаких вопросов или возражений от налоговой мне не поступало ни разу. :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 06 Март 2018, 06:58:28
У меня тоже знакомые бухгалтера выплату зарплаты и перечисление налога ставят по дата  пп (если оплатили не вовремя), а не по фактическим. Я как дура поставила правильно, не вовремя заплатила 200 руб. И теперь бегаю в налоговую документы ношу на камера лику.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 06 Март 2018, 09:24:40
Девочки,прошу совета.Разгребаю дела бывшего буха.На начало 2017 года не идет валютный счет и на конец 2017 г. вышло в минус.У нас ООО УСН  Д-Р.Я не хочу лезть в прошлые периоды .Как быть?Провести концом 2017 ручной проводкой поступление и выровнять 52 сч ?И не пристебается ли налоговая к моему не весть взятому доходу?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 06 Март 2018, 10:13:02
Провести концом 2017 ручной проводкой поступление и выровнять 52 сч ?


а поступление от кого будете проводить?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 06 Март 2018, 13:03:39
Девочки, подскажите Заявление о внесении изменений в ОГРНИП надо подавать в 26 ИФНС, в свою, или в любую можно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 06 Март 2018, 13:08:45
Девочки, подскажите Заявление о внесении изменений в ОГРНИП надо подавать в 26 ИФНС, в свою, или в любую можно?

можно через мфц подать
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 06 Март 2018, 13:19:18
можно через мфц подать

 Спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 06 Март 2018, 14:01:44

а поступление от кого будете проводить?
да запуталась.вообщем ничего не делаешь.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 06 Март 2018, 14:08:29
да запуталась.вообщем ничего не делаешь.
проверьте банк по выпискам за 2016 год...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MamaV от 07 Март 2018, 07:49:07
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?

У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Мар-та от 07 Март 2018, 07:55:43
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?

У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
Вот тема где можно задать вопрос по кадрам
https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,37171.8325.html
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MamaV от 07 Март 2018, 08:06:03
Спасибо, Мар-та! :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 07 Март 2018, 15:02:39
Девочки, с наступающим праздником нас!
Подскажите, а есть у нас тема кадровиков?

У меня в одном ООО (закрывающемся) оформлена должность директора, теперь новое ООО организовано - что писать в трудовую книжку, если в одном месте еще нет увольнения, а в другом принят на работу?
Может кто-то знает, как это правильно оформляется или направит в нужную тему. Спасибо!
Принимаете внешним совместителем в новое ООО на 0,5 ставки (или сколько там у него еще получается в зависимости от ставки по основному месту работы) и можете вообще ничего не писать в трудовую - записи о работе по совместительству делаются исключительно по желанию работника. Принять на основное место работы Вы его априори не можете, пока он не уволен из 1-го ООО. Когда уволится там, во 2-м ООО сможете переоформить его на основное место.
Если же запись в трудовой принципиальна, то она делается кадровиком с основного места работы, т.к. выдавать трудовую книжку на руки сотруднику Вы не имеете права в течение всего срока его работы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 09 Март 2018, 19:59:35
Девочки, ООО на УСН 6 % .я могу компенсировать сотруднику гсм , амортизацию на основании путевых листов, без договора аренды.норму по законодательству на 20 , а остальное  на 99( не облагая ндфл и страх.взносами)? Правильный ход мыслей?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 12 Март 2018, 14:13:47
В сбере онлайн точно есть такая возможность  - там есть кнопочка - уплата налога за другое лицо.
А подскажите, пожалуйста, где эта кнопочка? Пытаюсь оплатить в сбербанк-онлайне налог за организацию, вижу только, как оплатить за другое физлицо или ИП. ИНН плательщика принимает только  12 цифр...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Март 2018, 00:44:33
А подскажите, пожалуйста, где эта кнопочка? Пытаюсь оплатить в сбербанк-онлайне налог за организацию, вижу только, как оплатить за другое физлицо или ИП. ИНН плательщика принимает только  12 цифр...
Я сбер онлайн для юрлиц имела ввиду... как через сбер онлайн для физлиц платить не знаю.
Им можно позвонить на горячую линию.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Март 2018, 02:15:11
На сайте налоговой есть сервис заполнить и распечатать декларацию по усн для ИП? Что-то не могу найти...
Их программка налогоплательщик видимо с виндовс10 не совместима, глючит, ничего с ней сделать не могу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 13 Март 2018, 10:56:30
Я сбер онлайн для юрлиц имела ввиду... как через сбер онлайн для физлиц платить не знаю.
Им можно позвонить на горячую линию.
Понятно... Хотела оплатить  со счета директора. На горячую линию звонила, не знают они, как это сделать) Полагаю, что нет такой возможности. Мы работаем через Центр-Инвест, говорила с их техподдержкой, можно оплатить через другое юрлицо или ИП.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 13 Март 2018, 10:59:46
Понятно... Хотела оплатить  со счета директора. На горячую линию звонила, не знают они, как это сделать) Полагаю, что нет такой возможности. Мы работаем через Центр-Инвест, говорила с их техподдержкой, можно оплатить через другое юрлицо или ИП.
оплатите по квитанции через кассу того же Центр-Инвеста.(Это мне в налоговой подсказали)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 13 Март 2018, 11:08:52
По квитанции принимает ЦИ, Сбер выделывается, у них тупо программа не принимает 10-значный ИНН юрика, всех посетителей они видят как физиков, соот-но оплатить налоги за юрлицо не получается.
В Сболе для физлиц такой функции нет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 13 Март 2018, 11:27:38
Спасибо! Попробую через Центр-Инвест.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 13 Март 2018, 21:45:28
Девочки, организация зарегистрирована в середине октября 2017г., баланс за 2017г. я смело могу не сдавать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Март 2018, 23:24:43
Девочки, организация зарегистрирована в середине октября 2017г., баланс за 2017г. я смело могу не сдавать?
Да
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 14 Март 2018, 18:09:13
Девочки, может кто-нибудь работает с европланом, подскажите, как после их реорганизации поменять контрагента внутри ОС (лизинговый авто)?? Остатки по 76 счету я перенесла корректировкой долга, а как с 01 и 02 счетом быть??  :bc:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 14 Март 2018, 21:52:37
Да

а в Статистику, ФСС? Письма писать?
Они обычно не в курсе ни про что))))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 16 Март 2018, 01:41:19
а в Статистику, ФСС? Письма писать?
Они обычно не в курсе ни про что))))
В статистику я бы писала только если они сами попросят объяснить почему не сдана бухотчетность.
А про ФСС вы имеете ввиду для подтверждения вида деятельности?
Так им и не обязаны сдавать бухотчетность, а копию пояснительной записки к ней, и то если не малый бизнес.
Утвержденной формы этой самой записки нет, так что видимо можно написать в ФСС письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности и обозвать его пояснительной запиской.


 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 16 Март 2018, 10:56:45
В статистику я бы писала только если они сами попросят объяснить почему не сдана бухотчетность.
А про ФСС вы имеете ввиду для подтверждения вида деятельности?
Так им и не обязаны сдавать бухотчетность, а копию пояснительной записки к ней, и то если не малый бизнес.
Утвержденной формы этой самой записки нет, так что видимо можно написать в ФСС письмо с расшифровкой выручки по видам деятельности и обозвать его пояснительной запиской.

Спасибо))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Vesna88 от 16 Март 2018, 11:43:35
Добрый день, коллеги! О беспределе налоговой!

Столкнулась с беспределом налоговиков в новом ключе (ну и раньше, конечно, сталкивалась):
Меняем юрадрес, внутри города с Ленинского на Советский район, все как обычно, подали доки в налоговую 26-ю, за 2 дня до истечения срока регистрации пришла девочка - налоговичка, смотреть юрадрес, мы - то на месте, табличка висит, сказала директору на комиссию прийти (Мой косяк, я у налоговички не взяла никаких документов, подтверждающих ее визит, знаю только ее имя - отчество). Я меняла юрадреса в своей практике орг-ям свои и не раз, процедура привычная.
На комиссии с директором таааак по-хамски разговаривали: "ваша организация нам не нужна, мы вас выкинем, и т.д. и тп. Валите в Волгоград, у вас там обособка".
К слову, мы очень порядочные налогоплательщики.

НУ и что ...делают нам приостановку регистрации, мол, при проверке по юрадресу никого не было... Я на тот момент была одна в офисе, у нас маленькая компания, голова в Ростове, ОП есть несколько штук. Как биться дальше? Есть ли смысл этой девочке - девчушке звонить, я знаю только ее имя-отчество, да и что она скажет...ничего...Подавать документы, опровергающие сведения о недостоверности адреса? Фото прикладывать, платежки на оплату договора аренды. Кто сталкивался?

Девчат, и кто может подсказать, у меня директор в вечной прострации, на факты внимания не обращает, в Советской налоговой с ним обшался, с его слов, старый дедушка, лет за 60, кажется, отдел камеральных проверок №2. Может знаете ФИО по описанию, что за фрукт?

Правду говорят, что налоговая Советского района - это ужас - ужасный?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Vesna88 от 16 Март 2018, 11:46:25
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Katyunya от 18 Март 2018, 18:40:39
Девочки , хэлп! :bc:

Закупили товар в Китае, все пришло 4-м кварталом 2017г.
В 1 квартале 2018 года Таможня вынесла Решение о корректировке Таможенной стоимости.
Подскажите, как быть?
Нужно ли корректировать 4-й квартал? или можно как то эту сумму показать в 1-м кв 2018?
и как эту корректировку вообще в программе провести? у нас 1С: Комплексная автоматизация
 :ax: :ax: :ax: :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 19 Март 2018, 07:26:05
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.
зайдите на сайт налоговой, у них есть раздел адреса массовой регистрации и проверяйте. Делайте скрин, прикладывайте к возражениям.
 У нас тоже была проблема: пришли на осмотр, а нас нет. Когда, чего. А они не на том литере были. Говорят передадим инфу в банк для блокировки счета.
Ходили к начальнику ругаться.
А по факту, инспектор который выходит на осмотр ничего, никогда не дают на руки. Наверное, нужно требовать копию протокола осмотра. 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 19 Март 2018, 07:28:54
Девочки , хэлп! :bc:

Закупили товар в Китае, все пришло 4-м кварталом 2017г.
В 1 квартале 2018 года Таможня вынесла Решение о корректировке Таможенной стоимости.
Подскажите, как быть?
Нужно ли корректировать 4-й квартал? или можно как то эту сумму показать в 1-м кв 2018?
и как эту корректировку вообще в программе провести? у нас 1С: Комплексная автоматизация
 :ax: :ax: :ax: :ax:
вы в 1 м квартале создаёте датой корректировки таможни ( когда они вынесли решение) новую гтд на тот же приход, указывайте изменения свои.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 19 Март 2018, 12:39:19
А еще налоговая написала, что наш адрес - массовой регистрации, указала адрес нашего бизнес-центра.
Конечно, он массовый, но у каждого в этом улье, своя ячейка - кабинет.
Это как написать, что БЦ Риверсайд-Дон - адрес массовой регистрации, такой же бред.

 У вас в юр. адресе номер кабинета указан или просто БЦ? 
Жалобу можете написать на имя начальника налоговой, второй адресат областная налоговая, описать как к вам приходили и кто. Очень они жалоб не любят, быстро большинство разногласий ликвидируется.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 19 Март 2018, 20:09:11
Мне так ленинская хотела сделать. Я им по телефону сказала, что днём приостановки пойду к прокурору и скажу, что они с меня деньги вымогают -иначе счёт заблокируют. Сразу все сделали
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 19 Март 2018, 20:53:56
Девочки, есть у нас кто-нибудь, кто может пересчитать зарплату учителя в гос школе? У нас в школе махинации сильные по зарплатам. Учителя ничего доказать не могут. Я берусь за юр моменты. Но надо сделать бухгалтерские. Чтоб носом ткнуть в цифры
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 19 Март 2018, 20:55:52
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.

на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 19 Март 2018, 21:00:51
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.

на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
бух же в 1с это вела? 1с у вас на компе?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 19 Март 2018, 21:02:16
бух же в 1с это вела? 1с у вас на компе?
она в 1 с вела, делала выгрузку и мне присылала. 1 с у меня нет, только сбис
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 19 Март 2018, 21:10:45
она в 1 с вела, делала выгрузку и мне присылала. 1 с у меня нет, только сбис
справки для расчета пособий по вам за 2016-2017 годы есть? или вы эти годы в этой фирме работали и есть печать этой фирмы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 19 Март 2018, 21:48:44
справки для расчета пособий по вам за 2016-2017 годы есть? или вы эти годы в этой фирме работали и есть печать этой фирмы?
у меня минималка там по зрпл и то не за каждый месяц. Эти годы я там работала и печать есть. Расчет как я понимаю по всем минимумам будет
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Март 2018, 22:49:02
у меня минималка там по зрпл и то не за каждый месяц. Эти годы я там работала и печать есть. Расчет как я понимаю по всем минимумам будет


калькуляторы для расчета больничного можно найти в интернете, например, здесь
https://calcsoft.ru/calculator-bolnichnogo

Но вам в любом случае нужен файл со всеми данными больничного и расчетом суммы  в электронном виде, в этом файле и заявление, и расчет,  который вы и отправите в ФСС.

заявление   с вашими данными и реквизитами должно быть по форме, утвержденной приказом ФСС, вот здесь и бланки и образцы:
http://r30.fss.ru/63044/68746/68748/68815.shtml

Проще всего это, конечно, сделать расчет больничного в вашей рабочей базе 1С,
Если никак  - тогда созвонитесь с вашим филиалом ФСС, если они в виде исключения примут на бумаге все, тогда заполняйте и несите все на бумаге...
Список необходимых им документов они и  подскажут, я давно сдаю больничные электронно ,уже и не знаю, что им нужно...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 19 Март 2018, 23:41:49
девочки, выручайте - наша бух была на удалёнке - делала отчеты, я отправляла их через сбис по инстанциям. Недавно бух бросила удаленку и смылась в другой город, а мне уходить в декрет и даже спросить не у кого. Сижу, пытаюсь разобраться, как себя туда отправить.

на руках больничный. Как рассчитать сумму нашла в интернете. По заявлению не пойму - в свободной форме или по какой-то форме? Что входит в пакет документов, которые надо сдать в ФСС и можно ли это всё сдать в электронном виде через сбис или каким-то другим удаленным способом?
В СБИСе должна быть актуальная форма заявления на выплату пособия. Его можно заполнить прямо там и отправить в ФСС.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Katyunya от 20 Март 2018, 08:53:02
вы в 1 м квартале создаёте датой корректировки таможни ( когда они вынесли решение) новую гтд на тот же приход, указывайте изменения свои.

указываю только разницу? и  номер ГТД какой прописывать? тот же? или писать номер корректировки таможни? :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Oksana_Kolobok от 20 Март 2018, 11:09:08
Девочки, всегда пользовалась сервисом на налог.ру, сейчас не открывается.

https://service.nalog.ru/

Это у меня проблема или сайт глючит? Где можно взять платежку на страховые взносы для ИП?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 20 Март 2018, 11:10:15
у меня это тоже не открылось
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 20 Март 2018, 11:19:20
Девочки, подскажите, новая сотрудница пишет заявление на стандартные вычеты, в свидетельствах о рождении детей указана только она, отец прочерк. Ей положены двойные вычеты на основании свидетельств о рождении или она должна еще какие-то документы предоставить?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: М@муськ@ от 20 Март 2018, 20:13:37
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 20 Март 2018, 22:27:46
Девочки, подскажите, новая сотрудница пишет заявление на стандартные вычеты, в свидетельствах о рождении детей указана только она, отец прочерк. Ей положены двойные вычеты на основании свидетельств о рождении или она должна еще какие-то документы предоставить?
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 21 Март 2018, 08:25:08
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.
Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Larlen от 21 Март 2018, 08:34:25
Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.
Девочки, у нас тоже страничка из паспорта о семейном положении требуется для подтверждения отсутствия мужа.Читала, что можно справку из ЗАГСа брать, но, вроде повсеместно не встречала такого.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 10:07:06
Она не замужем? Я бы еще копию странички из паспорта о семейном положении взяла.
Но не знаю насколько это требование нарушает закон о персональных данных.

Да, двойной вычет, если одинокая мама не в браке. Значит это надо как-то подтверждать, а как? только страница из паспорта, ну у нас так.

Девочки, у нас тоже страничка из паспорта о семейном положении требуется для подтверждения отсутствия мужа. Читала, что можно справку из ЗАГСа брать, но, вроде повсеместно не встречала такого.

Да, я почитала разъяснения, что только если не замужем, то положен двойной вычет, и ЗАГС выдает какую-то справку... Обещала принести справку из ЗАГСа, т.к. в паспорте не все штампы стоят...
это такой товарищ, который то замужем, то не замужем))))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 10:26:22
Подскажите по такому вопросу:
Пришло требование доплатить усн, ситуация такая в декабре 2015 г получен аванс в марте 2017 года по суду покупатель вернул его, я уменьшила налоговую базу на сумму возврата. Налоговая считает это не правомерным, стоит с ними разбираться и стоять на своем или я все таки не права, сумма налога к доплате 24тр. и еще пеня 2тр.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 10:26:50
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, признаются по мере реализации.
Товары действительно должны быть оплачены,  оприходованы и реализованы.
Если сначала вы оприходовали, продали товары, а оплатили их через 2 месяца - они попадут в КУДИР как принимаемые расходы по факту оплаты, т.е. датой оплаты через 2 месяца.(В КУДИР Дата и номер первичного документа для признания расходами № и дата платежного поручения)
Если же сначала вы оплатили, оприходовали, потом продали товары, то по факту реализации ( в КУДИР расходы попадут по дате и № накладной).
в 1С есть Анализ учета по УСН, сформируйте и по каждой цифре посмотрите, что не идет...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 10:28:35
Подскажите по такому вопросу:
Пришло требование доплатить усн, ситуация такая в декабре 2015 г получен аванс в марте 2017 года по суду покупатель вернул его, я уменьшила налоговую базу на сумму возврата. Налоговая считает это не правомерным, стоит с ними разбираться и стоять на своем или я все таки не права, сумма налога к доплате 24тр. и еще пеня 2тр.

вы откорректировали декларацию по УСН за 2015г. и убрали аванс из доходов?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 10:29:30
вы откорректировали декларацию по УСН за 2015г. и убрали аванс из доходов?
нет в 1 кв2017 уменьшила налогооблагаемую базу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 10:30:32
хотят от нас корректировку сейчас и доплату этих 24тр с пеней.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 10:33:40
нет в 1 кв2017 уменьшила налогооблагаемую базу.

 п. 1 ст. 346.17 НК РФ
В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее полученных в счет предварительной оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

Думаю, вам нужно разбираться в налоговой по этому поводу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Инно44ка от 21 Март 2018, 10:36:41
Девочки, у меня на работе открыта вакансия главного бухгалтера. Директор со стороны боится искать, ему нужен оооччченннь опытный и грамотный. Можно работать удаленно, прошлому бухгалтеру оплачивал 25 т.р  в мес. Если кому интересно, прошу перейти в ЛС.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 10:37:27
считает налоговая что этот пункт если в одном налоговом периоде (имеют ввиду год)
Ситуация осложняется еще тем что по суду это все произошло.
Да дело наше конечно бодаться с ними или нет или проще заплатить.
Хотела еще выяснить если я прилагаю все документы, налоговая выносит решение, после этого решения если мы не согласны суд?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 10:44:31
Наталья,  я просто не пойму, вы уже успели сдать декларацию по УСН, они ее уже прокамералили, успели прислать вам требование о задолженности?
Срок уплаты УСН  за 2017г.  - 02.04.2018г., т.е. у вас еще есть время оплатить, а они уже по истечении этого срока только могут выявить задолженность, в том числе по пеням...  :be: :al:.

 п. 1 ст. 346.17 НК РФ - не содержит ограничений по периоду, т.е. нигде не упоминается, что это должно быть в пределах календарного года,  а если покупатель оплатил 31.12.2017, а 01.01.2018 попросит вернуть свои денежки?.. все, уменьшить доходы в 2018г. никак нельзя? а если это миллионы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 10:52:06
да, я сдала декларацию по усн еще в феврале. прокамералили.
а пеня идет с 1кв2017 если я сейчас уберу возврат аванса соответственно в 1кв2017г будет больше авансовый платеж по усн.
Решила пока ответить что считаю правомерным уменьшение дохода на сумму возврата аванса, собираю документы: решение суда, договор с покупателем и платежку покупателя. Подожду решения налоговой, мне терять нечего. Посмотрим на что они будут ссылаться.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 11:27:14
да, я сдала декларацию по усн еще в феврале. прокамералили.
а пеня идет с 1кв2017 если я сейчас уберу возврат аванса соответственно в 1кв2017г будет больше авансовый платеж по усн.
Решила пока ответить что считаю правомерным уменьшение дохода на сумму возврата аванса, собираю документы: решение суда, договор с покупателем и платежку покупателя. Подожду решения налоговой, мне терять нечего. Посмотрим на что они будут ссылаться.

Они вам прислали требование о представлении пояснений или требование об уплате недоимки?
Если о предоставлении пояснений, тогда они примут ваш ответ с подтверждающими документами и успокоятся, ответ никакой давать уже вам не будут.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 11:32:06
Они вам прислали требование о представлении пояснений или требование об уплате недоимки?
Если о предоставлении пояснений, тогда они примут ваш ответ с подтверждающими документами и успокоятся, ответ никакой давать уже вам не будут.
Люда, требование о предоставлении пояснений.
Когда звонила, сказали что они не согласны с нашей позицией и будет решение выносить на основании представленных мною пояснений, тк считают что мы не обосновано занизили налогооблагаемую базу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 21 Март 2018, 11:46:41
Люда, требование о предоставлении пояснений.
Когда звонила, сказали что они не согласны с нашей позицией и будет решение выносить на основании представленных мною пояснений, тк считают что мы не обосновано занизили налогооблагаемую базу.

Да скорее всего почитают и успокоятся... Ничего вам отвечать в случае если вы их  убедите (а вы их убедите своим ответом), они не будут.

У нас каждый год по УСН требуют пояснения,  потому что у нас есть поступления по займам, возвраты от поставщиков, от заказчиков, возвраты залоговых денег по обеспечениям муниц. контрактов и т.п.,
по мнению налоговой  - это все доходы, которые они обнаружили, запросив в банке выписку,
и из года в год я пишу им пояснения, из  чего же сложилась налогооблагаемая база, почему часть поступлений не является доходом и т.п.
Работа у них такая - подложить бумажку с ответом налогоплательщика и быть спокойными...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 21 Март 2018, 13:01:08
Да скорее всего почитают и успокоятся... Ничего вам отвечать в случае если вы их  убедите (а вы их убедите своим ответом), они не будут.

У нас каждый год по УСН требуют пояснения,  потому что у нас есть поступления по займам, возвраты от поставщиков, от заказчиков, возвраты залоговых денег по обеспечениям муниц. контрактов и т.п.,
по мнению налоговой  - это все доходы, которые они обнаружили, запросив в банке выписку,
и из года в год я пишу им пояснения, из  чего же сложилась налогооблагаемая база, почему часть поступлений не является доходом и т.п.
Работа у них такая - подложить бумажку с ответом налогоплательщика и быть спокойными...
У меня тоже поступления от займов есть. С этого года программа в налоговой их отбрасывает по ним не надо давать пояснения (это мне в налоговой сказали). Мне только сумму возврата написали пояснить либо пересдать корректировку.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 21 Март 2018, 14:47:04
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 22 Март 2018, 15:12:25
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?

разве ИП-граждане России заполняют эту форму при смене адреса?
Там даже и нет таких страниц, где можно указать эти изменения...  :al:

кто вас заставляет заполнить? Пусть тогда и разъяснит порядок заполнения...

ничего не заполняйте, ссылайтесь на ст. 85 НК РФ. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц, пусть сами делают запросы (ИФНС в ФМС) и между собой решают, тем более у них электронный документооборот...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 22 Март 2018, 15:14:04
А я все про НДФЛ...
Сотрудник принят на работу в марте, в этом году официально не работал, я могу предоставить ему вычет на детей только с марта или с начала года?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Март 2018, 15:32:22
Девочки, пожалуйста помогите разобраться.
ИП УСН доходы-расходы. В КУДиР попадают только те расходы за товары которые оплачены, оприходованы и реализованы. Запись в КУДиРе последняя из трёх дат, верно? По этому принципу в КУДиР попали не все расходы. Где искать ошибку? Веду ИП в 1С Бухгалтерия предприятия.

Этот товар еще и покупателем должен быть оплачен. Не знаю насколько это требование сейчас актуально, но в 1С в настройках учетной политики есть такое окошко - условием признания расходов является получение оплаты от покупателя, проверьте, может у вас там галочка стоит.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 22 Март 2018, 15:51:45
А я все про НДФЛ...
Сотрудник принят на работу в марте, в этом году официально не работал, я могу предоставить ему вычет на детей только с марта или с начала года?
С марта, вы же ему начисления только с марта делаете.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 22 Март 2018, 16:16:52
С марта, вы же ему начисления только с марта делаете.

Это да,  но по НДФЛ - налоговый период - год, имеется письмо, старое правда, может есть новее разъяснения

Министерство финансов Российской Федерации Письмо № 03-04-06-01/254 от 19.08.2008
 
Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода
 :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 22 Март 2018, 16:24:14
Пусть пишет заявление на вычет с 01.03.18 когда принят на работу.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 22 Март 2018, 16:30:13
Это да,  но по НДФЛ - налоговый период - год, имеется письмо, старое правда, может есть новее разъяснения

Министерство финансов Российской Федерации Письмо № 03-04-06-01/254 от 19.08.2008
 
Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода или начисление и выплата дохода производилась не за каждый месяц налогового периода, а сразу за несколько месяцев (например, один раз в квартал), то стандартные налоговые вычеты также предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода
 :al:
Но у вас же он официально принят только с марта, поэтому январь и февраль вас не касается. Мое мнение, что в данном случае это письмо к вам не имеет отношения.
Согласна со Старостой про заявление с 1 марта 2018г.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 22 Март 2018, 20:50:57
разве ИП-граждане России заполняют эту форму при смене адреса?
Там даже и нет таких страниц, где можно указать эти изменения...  :al:

кто вас заставляет заполнить? Пусть тогда и разъяснит порядок заполнения...

ничего не заполняйте, ссылайтесь на ст. 85 НК РФ. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц, пусть сами делают запросы (ИФНС в ФМС) и между собой решают, тем более у них электронный документооборот...
сегодня дожали их и наконец  поставили нас на учет куда нужно.какой то бред.паспортный стол не передал и они начинают что- то придумывать .спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 23 Март 2018, 09:23:26
Девочки, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит заполнить декларацию по УСН доходы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 25 Март 2018, 09:13:15
Девочки,а кто-нибудь уже уменьшал налог по ЕНВД и Патенту расходами на онлайн кассу?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Angel_ от 25 Март 2018, 09:41:23
Девочки, не могу найти образец заполнения ИП формы Р24001 при смене места жительства.Паспортный стол не передал и теперь заставляют заполнить заявление.Проблема в том,что руководитель не в стране и будет заверять в консульстве-переживаю ,что заполню не так как нужно.Может кто-нибудь подскажет какие страницы заполнять в этом случае?
У мужа в личном кабинете ИП на сайте налоговой был указан старый адрес. Там кнопочка - уточнить данные..... Написали, что новый адрес такой-то.... Через три дня позвонила девушка, попросила выслать копию страницы паспорта с пропиской, сказала, что надо было сразу ее прикрепить. На следующий день на почту пришло письмо, что новые данные внесены. В личном кабинете тоже поменялись. 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 25 Март 2018, 14:41:06
У мужа в личном кабинете ИП на сайте налоговой был указан старый адрес. Там кнопочка - уточнить данные..... Написали, что новый адрес такой-то.... Через три дня позвонила девушка, попросила выслать копию страницы паспорта с пропиской, сказала, что надо было сразу ее прикрепить. На следующий день на почту пришло письмо, что новые данные внесены. В личном кабинете тоже поменялись.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 25 Март 2018, 23:18:01
Девочки, сколько будет стоить в месяц  (или квартал) вести
2 ООО на  УСН Доходы, по одному еще нет деятельности, во втором 2 человека, из работы - много поступлений по банку,
+ к этим фирмам еще ИП на УСН Доходы, без работников?
Можно в личку))))

 :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: М@муськ@ от 26 Март 2018, 10:56:52
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.
Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, признаются по мере реализации.
Товары действительно должны быть оплачены,  оприходованы и реализованы.
Если сначала вы оприходовали, продали товары, а оплатили их через 2 месяца - они попадут в КУДИР как принимаемые расходы по факту оплаты, т.е. датой оплаты через 2 месяца.(В КУДИР Дата и номер первичного документа для признания расходами № и дата платежного поручения)
Если же сначала вы оплатили, оприходовали, потом продали товары, то по факту реализации ( в КУДИР расходы попадут по дате и № накладной).
в 1С есть Анализ учета по УСН, сформируйте и по каждой цифре посмотрите, что не идет...
Большое спасибо!!!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 27 Март 2018, 16:48:40
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Angel_ от 27 Март 2018, 18:13:59
Девочки, сколько будет стоить в месяц  (или квартал) вести
2 ООО на  УСН Доходы, по одному еще нет деятельности, во втором 2 человека, из работы - много поступлений по банку,
+ к этим фирмам еще ИП на УСН Доходы, без работников?
Можно в личку))))

 :ax:
Сейчас некоторые банки предоставляют своим клиентам услуги бухгалтера, иногда даже бесплатно. Поинтересуйтесь в вашем.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 27 Март 2018, 19:54:19
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?
В бухучете 19 счета быть не должно, ТМЦ приходуются по полной сумме включая НДС.
В налоговом в расход в зависимости от того, что купили:
материалы, услуги - получены, оплачены - НДС аналогично, отдельной строкой в КУДИР
товары - получены, оплачены, отгружены покупателю - НДС аналогично, отдельной строкой в КУДИР
ОС - учитывается в стоимости ОС, как списывается в расход не знаю
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 27 Март 2018, 20:24:08
И у меня есть вопрос:
Если организация потеряла статус малого предприятия в марте 18г. (изменился состав учредителей)
Какие мои действия?
За 2017 сдаю бухотчетность по упрощенной форме, а с 1 января 18 применяю ПБУ-18
и сдаю за 2018 отчетность по полной форме. Так или как-то по-другому?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 27 Март 2018, 21:33:55
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?

по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 27 Март 2018, 21:34:30
Сейчас некоторые банки предоставляют своим клиентам услуги бухгалтера, иногда даже бесплатно. Поинтересуйтесь в вашем.

да нет))) это я свои услуги боюсь продешевить)))  :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Март 2018, 10:39:50
Девочки, подскажите человеку с УСН головного мозга, когда с 19 счета списывается НДС по приобретениям? По ОС - при вводе в эусплуатацию, а по материалам 10? По товарам 41?

  У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в  1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 28 Март 2018, 13:53:40
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 28 Март 2018, 13:54:31
  У вас ОСН?
Когда в книгу покупок включите тогда и спишется. Купили в  1 квартале, включили в книгу покупок за 1-ый кв. - все списалось. Можете оставить на будущий период, не списывать сразу, если вам и так вычетов хватает.
Это я теоретически спрашиваю, пока решаю задачи по теории БУ.
по материалам - оплачены и получены,
по товарам, кажется, в момент продажи...
Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 28 Март 2018, 16:08:28
И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Март 2018, 16:40:31
И еще вопрос:
По НК по полученному от поставщика авансу нужно выделять и начислять НДС, выставлять авансовую счет-фактуру (в течении 5 дней) и этой же датой идет проводка в книге продаж, так как НДС начисляется от той операции, что раньше прошла (реализация или предоплата). По разъяснениям Минфина если между предоплатой и отгрузкой прошло меньше 5 дней - авансовую СФ можно не выставлять. Тогда какой датой будет запись в Книге продаж, особенно в случае, если эти 5 дней приходятся аккурат на стык квартала?
Это чисто теоретический вопрос)

По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
 
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой,  даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 28 Март 2018, 19:54:30
По НК моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат (ст. 167): 1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
А то о чем вы пишите - ст. 168. "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю" -вы обязаны предоставить покупателю счет-фактуру не позднее 5 дней с момента реализации или получения аванса.
 
Так что для целей налогообложения счет-фактура на аванс выставляется датой получения аванса (в 1С - на основании входящего платежного поручения счет-фактура сформируется той же датой) и в книгу покупок попадет этой же датой,  даже если отгрузка происходит на следующий день после оплаты, следовательно запись в Книге продаж всегда будет датой той операции, которая прошла раньше (реализация или предоплата), особенно в конце квартала.
Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Март 2018, 20:40:11
Минфин в письме от 12.10.11 № 03-07-14/99 говорит, что если отгрузка попадает в 5-дневный срок после аванса, то счет-фактуру на аванс выставлять не нужно. Поэтому и спрашиваю, как при этом правильно начислять НДС.

  Вы писали, что вопрос чисто теоретический, с точки зрения теории я вам и ответила. Правильно начислять НДС на аванс, если он был, в день его поступления, или на реализацию, если аванса не было.
 Не начислить НДС на авансовый платеж в конце квартала, даже если отгрузка произойдет в первых числах следующего - значит занизить налоговую базу за отчетный период. Возможно кто-то так и делает, но я не знаю никого, кто рискует так поступать. В НК довольно много противоречий, мнения Минфина и ИФНС очень часто не совпадают. На практике все-таки стоит руководствоваться мнением ИФНС, если не хотите с ними без конца судиться. В данном случае по-моему овчинка выделки не стоит.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 29 Март 2018, 14:58:44
Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 30 Март 2018, 10:27:10
Девочки, выездная проверка у нашего контрагента.
Теперь у нас налоговая запросила огромный перечень документов, понятно, что он у них стандартный,
но многие документы мы и не ведем, т.к. они вообще не относятся к нашей деятельности, например "Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта)", "Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя" (у нас ООО) и т.п., что мне написать по этим пунктам в сопроводительном письме к копиям или просто ничего не писать?

Напишите, что не можете их предоставить, т.к. они относятся к видам деятельности, которыми ваша организация не занимается.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 30 Март 2018, 16:41:16
Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще  не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
 :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: М@муськ@ от 30 Март 2018, 18:28:35
Девочки, помогите пожалуйста заполнить 3 ндфл. Как обычно заполняю все необходимые разделы для получения имущественного вычета, но ещё добавляется доход полученный от страховой(код 2301). Где указывать данный доход?
Заполняю лист А, указываю полученный доход, сумма удержанного налога =0. 
В раздел 2 попадает общая сумма доходов (зарплата и страховая выплата). Где отразить сумму НДФЛ (стр.выплата) исчисленный, но не удержанный и не перечисленный?
В конечном результате должна быть разница к возмещению или уплате НДФЛ
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 30 Март 2018, 18:32:09
Девчата :ab: снова за помощью :bc:
тоже необходимо предоставить много документов по встречке.
у меня два вопроса:
1. Если копия для налоговой сделана на двух сторонах одного листа, то надо две стороны нумеровать или можно только сам лист с лицевой стороны.
2. пишут , что в пачке не должно быть прошито более 150 листов. У меня 153 листа вышло. А можно вообще  не сшивать , а заверить каждый лист отдельно и в общую папочку.
 :ax:
Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 02 Апрель 2018, 09:20:49
Если в бумажном варианте, то я заверяю каждую страницу, нумерую каждый лист с лицевой стороны (не страницу). Затем все прошиваю и подаю с сопроводительным письмом (в 2 экземплярах), в котором указано, какие документы передаются, в каком количестве, сколько всего листов прошито в пачке.
спасибо за ответ. Вроде проверок много было у нас, но вот первый раз делала копии с двух сторон и даже так получилась слишком много :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 02 Апрель 2018, 22:41:22
Девочки, что делать, если умер директор( он же единственный Учредитель)? Пока прямые наследники вступят в права, кто подписывает документы? И как быть с действующими ключами в банке, отчетности?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 02 Апрель 2018, 22:54:28
Девочки, такое впечатление, что в налоговики в этом году сбесились.Меня за последний месяц засыпали требованиями по налогу усн( несколько фирм).К  уменьшению еще по декларации усн налог не берут, а недоимку ставят.ужас какой - то .обычно это было позднее - уже с учетом данных по году.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 05 Апрель 2018, 16:20:37
Девочки, ну подскажите :ax: по статистике. Куда сдавать бух. отчетность по году??? на Мечникова или по районам??? я  сдала в марте по сбису и указала код 61-01. То есть Мечникова. А посмотела, что прошлый год мы сдавалаи через представителя 61-82 код. У нас советский район. Как правильно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: bluberry от 05 Апрель 2018, 16:55:48
Девочки, ну подскажите :ax: по статистике. Куда сдавать бух. отчетность по году??? на Мечникова или по районам??? я  сдала в марте по сбису и указала код 61-01. То есть Мечникова. А посмотела, что прошлый год мы сдавалаи через представителя 61-82 код. У нас советский район. Как правильно?
я сдавала в район, приняли
вот коды по районам
http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/reporting/statistical_reports/current_information/71544e8043125c58bda4bd6d1d1cfc75
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 06 Апрель 2018, 10:04:28
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 06 Апрель 2018, 10:19:17
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?

почитайте
вот здесь https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.msg9701687.html#msg9701687
на нескольких страницах обсуждение


у меня был такой вопрос,
в итоге, я для себя решила сдавать...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 06 Апрель 2018, 10:21:44
почитайте
вот здесь https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.msg9701687.html#msg9701687
на нескольких страницах обсуждение


у меня был такой вопрос,
в итоге, я для себя решила сдавать...

спасибо огромное!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 06 Апрель 2018, 10:25:13
Девочки,получила письмо из ПФР по поводу обязательной сдачи СЗВ-М на единственного учредителя.У меня есть две фирмы где вообще никто не оформлен,даже учредитель себя как ген.директора уволил.Так получается мне теперь сдавать СЗВ-М на него,отчет по страховым ?

 Нашла, что надо подавать.  http://www.pfrf.ru/branches/orenburg/news/~2018/04/04/156338
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 06 Апрель 2018, 10:25:22
спасибо огромное!

вот здесь еще продолжение

https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.16455.html

цитировать не дает, но были разные мнения:

N7777

у меня были пустые фирмы, где не было деятельности, а также фирма где на директора зп не начисляется, только на 1 работника. Нас оштрафовали за 16 год, и сказали даже если без сохранения зп, нет деятельности все равно показываете. По 500 рэ на каждого за каждый месяц дороже выйдет, чем показать.



Woman

СЗВ-М подается только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор или ГПД. Если директор - он же учредитель в единственном лице, он имеет полное право не заключать трудовой договор сам с собой, не производить сам себе выплат за выполнение трудовых обязанносте, облагаемых страховыми взносами, и подавать сведения СЗВ-М на такого директора не нужно :sorry:

ПИСЬМО ПФ РФ от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581:
"У организаций, у которых отсутствуют застрахованные лица, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы, обязанность в представлении отчетности по форме СЗВ-М отсутствует."
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 06 Апрель 2018, 10:30:29
Теперь и у меня вопрос. Как быть с ИП без работников, тоже подавать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 06 Апрель 2018, 10:38:50
Теперь и у меня вопрос. Как быть с ИП без работников, тоже подавать?

да нет...
ИП без работников, не работодатель)))
сам с собой он трудовой договор не заключает же...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: nikulya от 06 Апрель 2018, 17:17:26
Девочки, я бухгалтер-новичок. Директор дал задание посмотреть на сайте статистики индексацию, чтобы в штатном расписании повысить заработную плату. я ни хрена не пойму где?что? :girl_haha: Вроде как на 7% нужно поднять. Не могу ничего найти.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 07 Апрель 2018, 10:13:01
Девочки, я бухгалтер-новичок. Директор дал задание посмотреть на сайте статистики индексацию, чтобы в штатном расписании повысить заработную плату. я ни хрена не пойму где?что? :girl_haha: Вроде как на 7% нужно поднять. Не могу ничего найти.
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/1.htm
Индекс инфляции за 2017 год 2,5%.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Laen от 08 Апрель 2018, 09:12:45
Напомните, пожалуйста, что прикладывать в ФСС для подтверждения вида деятельности (помимо справки и заявления) - декларацию УСН? Или уже ничего не надо?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 08 Апрель 2018, 13:53:44
Напомните, пожалуйста, что прикладывать в ФСС для подтверждения вида деятельности (помимо справки и заявления) - декларацию УСН? Или уже ничего не надо?
Бух.отчетность
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Angel_ от 08 Апрель 2018, 14:27:45
вот здесь еще продолжение

https://rostovmama.ru/forum/index.php/topic,105550.16455.html

цитировать не дает, но были разные мнения:

N7777

у меня были пустые фирмы, где не было деятельности, а также фирма где на директора зп не начисляется, только на 1 работника. Нас оштрафовали за 16 год, и сказали даже если без сохранения зп, нет деятельности все равно показываете. По 500 рэ на каждого за каждый месяц дороже выйдет, чем показать.



Woman

СЗВ-М подается только на тех работников, с которыми заключен трудовой договор или ГПД. Если директор - он же учредитель в единственном лице, он имеет полное право не заключать трудовой договор сам с собой, не производить сам себе выплат за выполнение трудовых обязанносте, облагаемых страховыми взносами, и подавать сведения СЗВ-М на такого директора не нужно :sorry:

ПИСЬМО ПФ РФ от 27 июля 2016 г. N ЛЧ-08-19/10581:
"У организаций, у которых отсутствуют застрахованные лица, с которыми заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор, на вознаграждения по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы, обязанность в представлении отчетности по форме СЗВ-М отсутствует."
УПФР в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону извещает.

В целях   исполнения письма Исполнительной дирекции ПФР от 29.03.2018 №ЛЧ-08-24/5721 с приложением разъяснений Министерства труда и социальной защиты РФ (исх.№17-4/10/В-1846 от 16.03.2018) о представлении отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на руководителей организаций, являющихся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества (далее – Учредители).

Страхователям с данной категорией  необходимо  представление сведений  по  формам СЗВ-М  и  СЗВ-СТАЖ, руководствуясь тем, что согласно ст.16 Трудового кодекса РФ трудовые отношения возникают при фактическом допущении работника к работе в случае когда трудовой договор не оформлен должным образом.
Сведения по ф.СЗВ-М на Учредителей должны быть представлены, начиная с отчетного периода «март 2018 года», не позднее 16 апреля 2018 г.

Сведения по ф.СЗВ-СТАЖ на Учредителей должны представляться при наличии «нулевого» Расчета, представленного в налоговую инспекцию. При этом в сведениях о страховом стаже Учредителей следует указывать код «НЕОПЛДОГ».
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 08 Апрель 2018, 22:36:39
При применении онлайн-кассы первичные документы с КМ-1 по КМ-9 не обязательны, правильно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 09 Апрель 2018, 00:12:09
Девочки, при сдаче на бумаге отчетности в ФСС доверенность нужна?
Сто лет на бумаге не сдавала, все время электронно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Алириша от 09 Апрель 2018, 07:54:58
При применении онлайн-кассы первичные документы с КМ-1 по КМ-9 не обязательны, правильно?
Да.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: VEA от 09 Апрель 2018, 12:29:08
Девочки, очень нужны контакты хорошего программиста 1С, который знает программу Комплексная автоматизация 1.1. Нужно дописать программу, а нормального программиста найти не можем. :bc:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 09 Апрель 2018, 12:41:59
Девочки, скажите, наша упрравл к-ния нам лапшу вещает про свои несостыковки при работе с банком. Те, нам говорят о массовых долгах жильцов, при этом их по факту очень мало. Бухг- р не разносит платежи, при этом начисляется пени в космических масштабах.. Но! Я так подозреваю, что у неё не разнесенных не опознанных сумм должно же быть до хрена.. Что нам у неё потребовать? Какой документ? чтоб не только на жильцов орали про долги, но и в свои документы глазки опустили?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 09 Апрель 2018, 12:45:30
Девочки, при сдаче на бумаге отчетности в ФСС доверенность нужна?
Сто лет на бумаге не сдавала, все время электронно.
В первомайский сдаю на бумаге, бывает, попросят, бывает нет. Лучше взять.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 09 Апрель 2018, 12:49:53
Девочки, скажите, наша упрравл к-ния нам лапшу вещает про свои несостыковки при работе с банком. Те, нам говорят о массовых долгах жильцов, при этом их по факту очень мало. Бухг- р не разносит платежи, при этом начисляется пени в космических масштабах.. Но! Я так подозреваю, что у неё не разнесенных не опознанных сумм должно же быть до хрена.. Что нам у неё потребовать? Какой документ? чтоб не только на жильцов орали про долги, но и в свои документы глазки опустили?
Дина, в чем нестыковки?
Сбер и ЦИ реестрами все платежи физлиц, в банк-клиенте все есть ежедневно. Если через сторонние банки платят, то платежками все видно, если плательщик указал лицевой счет, или адрес. Бывает, некоторые пишут в назначении платежа "Оплата ЖКУ", тогда фиг поймешь, за что человек платит. Если только по фамилии плательщика искать лицевой счет, и то, если сам собственник платил, а не арендатор, дядя, тетя и пр.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 09 Апрель 2018, 12:52:19
Ну например.
У меня в счёте за январь пени 208 руб (и это много! Но дальше больше). Я оплачивают счёт, а в счёте за февраль уже пени 2430 руб. При этом сумма самогО долга отсутствует, а у неё растёт. В феврале я оплатила 2 месяца, но 2 разными платежами, она пишет только 1 и сумма долна выросла.. Те, 1 завис на неопознанных, где и как нам ткнуть её носом, что они же есть! Эти деньги болтаются на 51 счете ? Или где? Что требовать и какой документ будет в данном случае, законным? (Просто, у нас это продолжается уже несколько лет.. По некоторым квартирам все спокойно, а по большинству долги достигают космических масштабов!((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 09 Апрель 2018, 12:57:29
Ну например.
У меня в счёте за январь пени 208 руб (и это много! Но дальше больше). Я оплачивают счёт, а в счёте за февраль уже пени 2430 руб. При этом сумма самогО долга отсутствует, а у неё растёт. В феврале я оплатила 2 месяца, но 2 разными платежами, она пишет только 1 и сумма долна выросла.. Те, 1 завис на неопознанных, где и как нам ткнуть её носом, что они же есть! Эти деньги болтаются на 51 счете ? Или где? Что требовать и какой документ будет в данном случае, законным? (Просто, у нас это продолжается уже несколько лет.. По некоторым квартирам все спокойно, а по большинству долги достигают космических масштабов!((
Пеня не может за месяц вырасти в 10 раз.
Законно взять сво оплату - корешок, распечатку из СБОЛа ткнуть носом бухгалтера, чтоб разнесла платежи.
Потребовать расчет пени, акт сверки.
Деньги могут висеть на невыясненных. А может,там банк пару недель никто не разносил.
Какой банк у управляйки и как вы оплачиваете? Через оператора? через СБОЛ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 09 Апрель 2018, 13:06:01
Я в сболе все оплачиваю, из дома. А лапша такая, что вы тут все платите неизвестно с каких банкоматов, большой кучей, а я (бедная безмозглая тётя) не могу эту кучу расшифровать. А еще я и ленива! Мне в падлу сделать зарос в банк, чтоб они все лицевые разжевали..
Центр- инвест у них
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 09 Апрель 2018, 13:13:16
Оля, я ж когдато тоже в расчётном центре Управл.к-нии работала, и с показаниями, и с населением, а не как тут, по моему дому- 2 несчастные услуги- отопление, вывоз мусора и техобслуживание, которого нет, собственно... И все(. И я помню, была "система город", и по договору со сбером втягивались все платежи, куда и как надо..
А тут- мошенничество в чистом виде. Прос...т наши деньги..
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 09 Апрель 2018, 13:27:05
я бы написала им письмо с просьбой произвести сверку расчетов за такой то период, с припиской что если в течении 10 дней не получу ответ, то пойду писать письма в прокуратуру и в жилищную инспекцию.  с приложением копий всех квитанций. официально им вручила бы его, с отметкой на моем экземпляре, и подождала бы 10 дней, а потом уже действовать взависимости от ответа.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 09 Апрель 2018, 13:37:00
Я в сболе все оплачиваю, из дома. А лапша такая, что вы тут все платите неизвестно с каких банкоматов, большой кучей, а я (бедная безмозглая тётя) не могу эту кучу расшифровать. А еще я и ленива! Мне в падлу сделать зарос в банк, чтоб они все лицевые разжевали..
Центр- инвест у них
Если вы в назначении платежа пишите номер лицевого счета или адрес, по которому оплачиваете, нет никаких проблем, кроме поднять ж...пу бухгалтеру , открыть банковскую выписку и разнести платежи. Ей, конечно, легче ресстр загрузить, чтоб автоматом все лицевые счета подтянулись, а платежки некайф ручками вносить каждую. ее проблемы, однозначно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 09 Апрель 2018, 13:42:34
Оля, я ж когдато тоже в расчётном центре Управл.к-нии работала, и с показаниями, и с населением, а не как тут, по моему дому- 2 несчастные услуги- отопление, вывоз мусора и техобслуживание, которого нет, собственно... И все(. И я помню, была "система город", и по договору со сбером втягивались все платежи, куда и как надо..
А тут- мошенничество в чистом виде. Прос...т наши деньги..
Система обмена со сбером есть и сейчас, даже если расчетный счет не в сбере. У меня по одному из мест работы также р/счет в ЦИ, со сбером договор на прием платежей физлиц, СБОЛ , в который я выгружаю рестры задолженностей с номерами лицевых счетов, оттуда же получаю реестры платежей, никаких проблем.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 09 Апрель 2018, 15:31:48
Девочки, ну объясните, я прям ОБЯЗАНА поднять (проиндексировать) зп сотрудникам., даже если оклады у всех выше МРОТ?

Я думала, главное чтоб не ниже, а если оклады выше МРОТ, то поднимать не обязательно. Поэтому пару лет ЗП не индексировали  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 09 Апрель 2018, 21:05:51
Девочки , по налогу на имущество в РО льгота отменена по движимому им-ву? Ставка 2,2% в РО (производственные ОС , приобретенные в 2017 году)? Новая форма по авансам...? Все так? Сорри , если ранее обсуждали эти факты , и я повторяюсь))) :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 09 Апрель 2018, 21:08:49
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 09 Апрель 2018, 21:23:36
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%
Маша , спасибо. По ставке 1,1% слышала неоднократно , НО ...
когда сейчас я зашла на сайт налоговой , https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/d749716/  то обнаружила , что ставка 1,1% применяется "в отношении вновь созданного (приобретенного) в рамках реализации инвестиционного проекта имущества организаций... "
Может не туда смотрю?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 09 Апрель 2018, 21:29:01
п. 3.3 ст. 380 НК:
Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, не освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 настоящего Кодекса, не могут превышать в 2018 году 1,1 процента.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 09 Апрель 2018, 21:43:33
п. 3.3 ст. 380 НК:
Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 настоящего Кодекса, не освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 настоящего Кодекса, не могут превышать в 2018 году 1,1 процента.
:ba: :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 09 Апрель 2018, 22:38:16
Маша, на УСН тоже ввели налог на имущество или пока тишина, их пронесло?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 09 Апрель 2018, 23:53:19
Девочки, ну объясните, я прям ОБЯЗАНА поднять (проиндексировать) зп сотрудникам., даже если оклады у всех выше МРОТ?

Я думала, главное чтоб не ниже, а если оклады выше МРОТ, то поднимать не обязательно. Поэтому пару лет ЗП не индексировали  :al:

Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 10 Апрель 2018, 06:30:17
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Наши аудиторы тоже указали  на эту ошибку, сказали, что сейчас с этим строго. И раз в год индексация должна проводиться. Теперь плановики пытаются исправить ситуацию.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Апрель 2018, 07:52:36
Маша, на УСН тоже ввели налог на имущество или пока тишина, их пронесло?
В РО пронесло
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 10 Апрель 2018, 09:49:23
Девочки вопрос тоже по имуществу:
с 01.01.18 перешли с усн на осн, есть трактор стоимость которого списана на расходы в период усн, амортизация еще идет, налога на имущество не будет? в прибыль я эту амортизацию не беру-это понятно. С имуществом не понятно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 10 Апрель 2018, 11:08:21
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
Спасибо большое за ответ! Не совсем понимаю от чего отталкиваться? Как вычислить этот процент, на который я должна проиндексировать ЗП?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Апрель 2018, 13:04:58
Девочки вопрос тоже по имуществу:
с 01.01.18 перешли с усн на осн, есть трактор стоимость которого списана на расходы в период усн, амортизация еще идет, налога на имущество не будет? в прибыль я эту амортизацию не беру-это понятно. С имуществом не понятно?
Налог на имущество будет с остаточной стоимости в бух.учете, ставка 1,1%
В налоговом учете по налогу на прибыль всё верно, амортизация начисляться не будет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 10 Апрель 2018, 13:48:10
Налог на имущество будет с остаточной стоимости в бух.учете, ставка 1,1%
В налоговом учете по налогу на прибыль всё верно, амортизация начисляться не будет.
Спасибо! Так меня мучал этот вопрос) Хорошо у нас в беседе есть профессионалы!!! :ay:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 10 Апрель 2018, 19:29:17
Девочки, по ЕНВД составляющие К2 не менялись?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 10 Апрель 2018, 21:35:06
К2 вроде нет.
К1 =  1,868
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 11 Апрель 2018, 00:11:12
Спасибо большое за ответ! Не совсем понимаю от чего отталкиваться? Как вычислить этот процент, на который я должна проиндексировать ЗП?
Поскольку есть только статья в ТК, но нет утвержденного порядка ее применения, как пропишете в локальном акте так будет. Можно отталкиваться от роста потребительских цен в целом по стране, можно по ростовской области.
Данные публикуются на сайте росстата. За 2017 рост потребительских цен по стране 2,51%, по РО - 1,6%.
Или, например, посмотреть какой получается % с даты предыдущего повышения зарплаты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 11 Апрель 2018, 00:18:51
задвоилось  :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Aliya25 от 11 Апрель 2018, 10:24:17
Льгота отменена.
По недвижимости и движимому имуществу, поставленному на учет до 01.01.13 + приобретенному у взаимозависимых лиц вне зависимости от даты - ставка 2,2%
По движимому, поставленному на учет с 01.01.2013 - 1,1%

Маша, а разве с 2018г недвижимое имущество не платится от кадастровой стоимости???

Или это только ввели для физ лиц?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 11 Апрель 2018, 12:42:05
Такса, огромное спасибо за ответы!!!!  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 11 Апрель 2018, 15:30:47
Маша, а разве с 2018г недвижимое имущество не платится от кадастровой стоимости???

Или это только ввели для физ лиц?
В Ростовской области только для физических лиц.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 12 Апрель 2018, 10:25:58
Есть такая обязанность. Прописана в ТК.
Вот что пишет Роструд по этому поводу:
Важно! Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ).
На законодательном уровне порядок такой индексации не определён. Это не освобождает работодателя от обязанности произвести индексацию. Порядок индексации заработной платы определяется в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте.
Если по итогам календарного года, в течение которого Росстат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.

И мне разъясните, я вообще не в теме...
Т.е. если в компании у одного сотрудника 100 т.р. зарплата, а у другого 9,5т.р., то работодатель обязан проиндексировать в начале года з/п всем? 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 12 Апрель 2018, 23:27:17
И мне разъясните, я вообще не в теме...
Т.е. если в компании у одного сотрудника 100 т.р. зарплата, а у другого 9,5т.р., то работодатель обязан проиндексировать в начале года з/п всем?

Получается, что так. 
Вот нашла: цитата из определения КС от 19 ноября 2015 г. № 2618-О:
"Индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности, по своей правовой природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников (статья 130 Трудового кодекса Российской Федерации) и в силу предписаний статей 2, 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации должна обеспечиваться всем лицам, работающим по трудовому договору (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 2010 года № 913-О-О)."

Про зависимость индексации от размера ЗП ничего не встречала.
И можно индексировать хоть каждый месяц, но обязательно не реже чем раз в год.

А вот еще одна цитата: из обзора судебной практики от верховного суда:

"Исходя из буквального толкования положений ст. 134 ТК РФ индексация - это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п."

Я так понимаю, что если индексация не проводилась, но хотя бы раз в год зарплата увеличивалась, например в  связи с ростом прожиточного минимума, то можно считать обязанность по проведению индексации выполненной.


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: милна от 13 Апрель 2018, 09:01:57
Девочки доброе утро!
А как вам вот это ?
На выплаты в пользу генерального директора, который является единственным учредителем организации, страховые взносы следует начислять в общем порядке. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 16.03.18 № 03-01-11/16634.

Т.е. дивиденды отменяются ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Апрель 2018, 10:29:11
Девочки доброе утро!
А как вам вот это ?
На выплаты в пользу генерального директора, который является единственным учредителем организации, страховые взносы следует начислять в общем порядке. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от 16.03.18 № 03-01-11/16634.

Т.е. дивиденды отменяются ?

В письме видимо речь только о выплатах по трудовому договору.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 13 Апрель 2018, 10:32:48
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)
Цитировать
Суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Кодекса, в частности, суточные в пределах сумм, установленных Кодексом, также в соответствии с Порядком подлежат отражению в Расчете.
Таким образом, плательщиками в Расчете отражается база для исчисления страховых взносов, рассчитанная в соответствии со статьей 421 Кодекса как разность между начисленными суммами выплат и иных вознаграждений, которые включаются в объект обложения страховыми взносами в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 420 Кодекса, и суммами, не подлежащими обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 422 Кодекса.
В случае если плательщиком суточные в пределах сумм, установленных Кодексом, не были учтены в ранее представленных расчетах, необходимо представить уточненные расчеты.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 13 Апрель 2018, 14:04:15
Я снова за советом:
у меня есть один кредитор реализация была в декабре 14 года, потом суды, выиграли, отдали приставам, пристав вернул лист исполнительный, сейчас вот решение суда от 25.01.18 о прекращение производства по делу о несостоятельности банкротства, в связи с отсутствием средств,необходимые для компенсации судебных трат на проведение процедуры банкротства.
Что делать с этим долгом, считать три года еще или ждать когда должника исключат из реестра?
хочется не прозевать этот период и взять на расходы эти затраты)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Апрель 2018, 22:35:17
Я снова за советом:
у меня есть один кредитор реализация была в декабре 14 года, потом суды, выиграли, отдали приставам, пристав вернул лист исполнительный, сейчас вот решение суда от 25.01.18 о прекращение производства по делу о несостоятельности банкротства, в связи с отсутствием средств,необходимые для компенсации судебных трат на проведение процедуры банкротства.
Что делать с этим долгом, считать три года еще или ждать когда должника исключат из реестра?
хочется не прозевать этот период и взять на расходы эти затраты)
У вас все-таки дебиторка?
По ст 265 НК списать в расходы можно только безнадежную.
В НК определение безнадежной задолженности есть в ст.266:
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях;
(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2012 N 206-ФЗ)
у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

Если основания для невозможности взыскания от судебных приставов совпадают со ст266 НК, то
я бы списала на дату получения информации от приставов о невозможности взыскания.

Вот еще в своих закромах нарыла письмо Минфина от 2013 года.
Пишут:
Таким образом, задолженность, подлежащая взысканию в порядке исполнительного производства, может быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли организаций в случае, если невозможность ее взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по указанным в "абз. 2 п. 2 ст. 266" НК РФ основаниям, либо в случае ликвидации организации в установленном порядке.
 

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Лёсик от 14 Апрель 2018, 10:23:14
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)
Маша, это они хотят, чтобы в расчете показывали суточные???? По строке необлагаемых?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 14 Апрель 2018, 17:43:27
Оксана такса, спасибо)
Да дебиторка, просто писала управляющему про влючение в список кредиторов по другой задолженности эти на автомате написала)
Пристав вернул в мае 2017года. У них теперь так отписываться проще всего. Уже и подавать им исполнительные листы не хочется.
Короче прозевала я срок списания. Эту бумажку от приставов увидела случайно у директора в декабре 2017г.
183тр теперь в расходы не спишешь(
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Апрель 2018, 00:24:55
Оксана такса, спасибо)
Да дебиторка, просто писала управляющему про влючение в список кредиторов по другой задолженности эти на автомате написала)
Пристав вернул в мае 2017года. У них теперь так отписываться проще всего. Уже и подавать им исполнительные листы не хочется.
Короче прозевала я срок списания. Эту бумажку от приставов увидела случайно у директора в декабре 2017г.
183тр теперь в расходы не спишешь(
Почему же не спишешь? У вас есть право подать корректировку по налогу на прибыль за 2017 год.
А можно исправить ошибку в декларации за текущий период. Главное чтоб в 2017 году у вас была прибыль на эту сумму или более. Только там какая-то заморочка с заполнением декларации, специальный лист что-ли заполняется. Вроде бы так, точно не знаю.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ulia от 15 Апрель 2018, 01:40:09
Здравствуте! Подскажите, пож-та, что делать в моем случае.
Я ИП, УСНО-6%, без сотрудников. Открывала в 2012г., при регистрации ИП указала основной вид деятельности-"общий"(прочие услуги 74.84) и еще дополнительных 10 видов деят-и.
Видела где-то, что устаревший ОКВЭД надо заменить на ОКВЭД2, как это сделать?
Из-за него не сдаю Декларацию. Или можно не менять? Есть какие-то штрафы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Апрель 2018, 01:44:37
Здравствуте! Подскажите, пож-та, что делать в моем случае.
Я ИП, УСНО-6%, без сотрудников. Открывала в 2012г., при регистрации ИП указала основной вид деятельности-"общий"(прочие услуги 74.84) и еще дополнительных 10 видов деят-и.
Видела где-то, что устаревший ОКВЭД надо заменить на ОКВЭД2, как это сделать?
Из-за него не сдаю Декларацию. Или можно не менять? Есть какие-то штрафы?
Ничего менять не надо, налоговая сама заменила старые коды на новые. Их можно посмотреть на сайте nalog.ru.
Там есть сервис "проверь себя и контрагента", вводите свой инн и получаете выписку с новыми кодами.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 16 Апрель 2018, 09:59:32
Почему же не спишешь? У вас есть право подать корректировку по налогу на прибыль за 2017 год.
А можно исправить ошибку в декларации за текущий период. Главное чтоб в 2017 году у вас была прибыль на эту сумму или более. Только там какая-то заморочка с заполнением декларации, специальный лист что-ли заполняется. Вроде бы так, точно не знаю.
Оксана, еще большое спасибо.
Буду думать, как корректировку подать. Прибыль была нормальная в 2017г.
У меня уже есть решение учредителя на распределение прибыли на дивиденды, если корректировать прошлый год, то соответственно у меня прибыль к распределению будет меньше.
Я думаю, может отправить приставу еще раз исполнительный лист, получить свежий ответ и списать этим годом?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 16 Апрель 2018, 10:21:08
Девочки, привет! Чтобы получить выписку в налоговой из ЕГРЮЛ на ООО, госпошлину 200 или 400 руб нужно оплачивать? И можно ли  оплатить госпошлину  через банкомат сбера как от физ лица.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 16 Апрель 2018, 11:22:08
Оксана, еще большое спасибо.
Буду думать, как корректировку подать. Прибыль была нормальная в 2017г.
У меня уже есть решение учредителя на распределение прибыли на дивиденды, если корректировать прошлый год, то соответственно у меня прибыль к распределению будет меньше.
Я думаю, может отправить приставу еще раз исполнительный лист, получить свежий ответ и списать этим годом?

ДЛя дивидендов прибыль берется по данным бухучета, а не налогового.
Исправление ошибок в бухучете отражается в периоде их обнаружения.
Ваши перерасчеты на дивиденды 2017 года не повлияют.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Aliya25 от 16 Апрель 2018, 15:37:28
Я думаю, да, речь о оплате труда.
Девочки, а меня в ступор вводит это письмо:
Письмо ФНС России от 24.11.2017 г. № ГД-4-11/23829@ (http://www.klerk.ru/doc/469977/)

У меня бухгалтер показывает и суточные, и затраты на проезд и проживание, и билеты (если сам покупал)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 16 Апрель 2018, 16:27:23
Девочки, привет! Чтобы получить выписку в налоговой из ЕГРЮЛ на ООО, госпошлину 200 или 400 руб нужно оплачивать? И можно ли  оплатить госпошлину  через банкомат сбера как от физ лица.

вообще 200, за срочную 400 руб.  Можно оплатить как физ.лицо и приложить квитанцию к заявлению.
А не проще самим заказать здесь с ЭЦП налоговой?
https://service.nalog.ru/vyp/

быстро и бесплатно... только надо зарегистрироваться и действовать согласно сообщений системы... (я просто точно не помню, кажется, скачивала и устанавливала что-то для проверки ЭЦП,  сама регистрировалась еще в 2015г., и с тех пор формирую выписки там).
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 16 Апрель 2018, 16:34:45
Добрый день,
девушки, а кто-нибудь возмещал ндс в последнее время?
ситуация такова: в 4 квартале получили авансы, ндс начислили заплатили заплатили,
в 1 кв. прошла выручка ндс начислила, ндс с авансов восстановила плюс приняла ндс от поставщиков и получается к возмещению сумма,
т.к. ситуация с деньгами плачевная - хочу узнать стоит ли пытаться переплату по ндс вернуть или не стоит связываться?   
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 16 Апрель 2018, 16:46:58
вообще 200, за срочную 400 руб.  Можно оплатить как физ.лицо и приложить квитанцию к заявлению.
А не проще самим заказать здесь с ЭЦП налоговой?
https://service.nalog.ru/vyp/

быстро и бесплатно... только надо зарегистрироваться и действовать согласно сообщений системы... (я просто точно не помню, кажется, скачивала и устанавливала что-то для проверки ЭЦП,  сама регистрировалась еще в 2015г., и с тех пор формирую выписки там).
на торгах просят загружать скан с мокрой печатью .. поэтому заказать нужно бумажную
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 17 Апрель 2018, 14:33:00
на торгах просят загружать скан с мокрой печатью .. поэтому заказать нужно бумажную

А у нас нормально принимают на торговых площадках с ЭЦП налоговой...  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 17 Апрель 2018, 17:04:15
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 17 Апрель 2018, 23:28:25
Добрый день,
девушки, а кто-нибудь возмещал ндс в последнее время?
ситуация такова: в 4 квартале получили авансы, ндс начислили заплатили заплатили,
в 1 кв. прошла выручка ндс начислила, ндс с авансов восстановила плюс приняла ндс от поставщиков и получается к возмещению сумма,
т.к. ситуация с деньгами плачевная - хочу узнать стоит ли пытаться переплату по ндс вернуть или не стоит связываться?
год назад возмещали, за 1 квартал 2017 г., сумма была чуть больше 1 миллиона. Всё ок) В этом квартале опять собираемся возмещать
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нежность от 18 Апрель 2018, 06:16:55
девочки
 нам бухгалтер нужен с о/р
Александровка, район кирпичного завода
кадры и з/п, поставщики, 10 счет,отчеты, помощь гл бухгалтеру
пятидневка
звонить 89381189338

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 18 Апрель 2018, 09:09:32
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?

Возврат от покупателя или покупка у поставщика - это же разные проводки...
вот здесь обсуждение почитайте https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398518

Но вообще если они заключат с вами договор поставки и сделают документы вам как покупателю, почему нет? 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 18 Апрель 2018, 09:55:56
Девочки, подскажите, мой покупатель возвращает нам качественный товар именно возвратом, а не обратной реализацией. Выставляет нам Торг-12 и счет-фактуру. Я обязана у себя провести возвратом, или могу как покупку провести?

Возврат качественного товара всегда идет обратной реализацией. Вы у себя отражаете его как покупку.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 18 Апрель 2018, 13:09:26
Возврат качественного товара всегда идет обратной реализацией. Вы у себя отражаете его как покупку.
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все  :wallbash:.
 Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 18 Апрель 2018, 13:12:30
Возврат от покупателя или покупка у поставщика - это же разные проводки...
вот здесь обсуждение почитайте https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=398518

Но вообще если они заключат с вами договор поставки и сделают документы вам как покупателю, почему нет?
Спасибо! В том то и дело, что разные ((( Не хотят делать обратную реализацию, хотя должны были, т.к. товар качественный  :an:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 18 Апрель 2018, 14:44:10
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все  :wallbash:.
 Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?

 Что значит не хочет, им НК не указ? Вы обязаны у них товар назад принимать? В договоре что написано?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 18 Апрель 2018, 14:50:10
Что значит не хочет, им НК не указ? Вы обязаны у них товар назад принимать? В договоре что написано?
Видимо не читали его ))) Говорят: "мы всем так делаем", а правильно или нет, наверное им не важно  :an:
Там и сумма смешная, не хочется связываться. Я хочу у себя провести как покупку, но думаю, может ли налоговая выявить эту разницу? Что у меня покупкой проведено, а у них возвратом?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 18 Апрель 2018, 14:51:16
Я у себя и хочу провести как покупку, да только клиент не хочет делать продажу, только возвратом и все  :wallbash:.
 Вот и думаю, если я проведу у себя как покупку, грозит мне это чем-нибудь или нет?
Грозит тем что вычет НДС могут снять, т.к от клиента не будет данных о продаже вам  товара.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 18 Апрель 2018, 14:52:53
Девочки, подскажите пожалуйста где запрашивать и получать срочную выписку с живой печатью по своей организации?
У нас 23 налоговая.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 18 Апрель 2018, 15:02:23
Грозит тем что вычет НДС могут снять, т.к от клиента не будет данных о продаже вам  товара.

 :ac: ясно! Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 18 Апрель 2018, 15:20:34
Девочки, подскажите пожалуйста где запрашивать и получать срочную выписку с живой печатью по своей организации?
У нас 23 налоговая.
платите 400 руб пошлину по реквизитам 25 ИФНС, - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6163100002 КПП 616301001 р/сч 40101810400000010002 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ бик 046015001 кбк 18211301020016000130   
пишете письмо и идете с платежкой в ифнс 23                                                         
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 18 Апрель 2018, 15:23:59
платите 400 руб пошлину по реквизитам 25 ИФНС, - МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6163100002 КПП 616301001 р/сч 40101810400000010002 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ бик 046015001 кбк 18211301020016000130   
пишете письмо и идете с платежкой в ифнс 23
Спасибо. Куда платить я знаю. С письмом куда на северный или сельмаш?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 18 Апрель 2018, 15:27:28
Спасибо. Куда платить я знаю. С письмом куда на северный или сельмаш?
мы возили на сельмаш
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 18 Апрель 2018, 15:38:24
выписки из ЕГРЮЛ заказывают и получают в 26 налоговой на кировском 100
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 18 Апрель 2018, 16:23:53
Видимо не читали его ))) Говорят: "мы всем так делаем", а правильно или нет, наверное им не важно  :an:
Там и сумма смешная, не хочется связываться. Я хочу у себя провести как покупку, но думаю, может ли налоговая выявить эту разницу? Что у меня покупкой проведено, а у них возвратом?

А не принять у них товар, пока документы как положено не оформят, не вариант?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 18 Апрель 2018, 17:31:54
А не принять у них товар, пока документы как положено не оформят, не вариант?
Не получится. Директор уже все принял, причем я удаленно работаю, узнала поздно ((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: милна от 20 Апрель 2018, 12:05:15
выписки из ЕГРЮЛ заказывают и получают в 26 налоговой на кировском 100

Выписку можно заказать как на северном так и на сельмаше !!

НО получать только на сельмаше.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 21 Апрель 2018, 01:57:06
Девушки, одному клиенту пришло смс (!) из статистики о том, что не сдана бух.отчетность за 2017 год. Отправляли почтой.  Но вопрос в другом: это нормально вообще, что приходит смс от органов статистики? Может, развод какой-нибудь?  никто не сталкивался?  саму смс не видела, после выходных только смогу посмотреть...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MelindaS от 21 Апрель 2018, 10:51:20
Девушки, одному клиенту пришло смс (!) из статистики о том, что не сдана бух.отчетность за 2017 год. Отправляли почтой.  Но вопрос в другом: это нормально вообще, что приходит смс от органов статистики? Может, развод какой-нибудь?  никто не сталкивался?  саму смс не видела, после выходных только смогу посмотреть...
Мне вчера пришло такое смс, я забыла сдать баланс, в понедельник побегу сдавать, в смс указаны телефоны статистики
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 22 Апрель 2018, 17:54:35
Девочки, подскажите, как сдать расчет по страховым взносам ООО без деятельности, зарплата не начисляется, директор = единственный учредитель...
1С ругается на 3-й раздел, в котором указаны все данные учредителя, но нет начислений...
Удалить все эти данные и просто сдать абсолютно чистый отчет? пройдет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Танюся от 22 Апрель 2018, 19:58:48
Девочки, подскажите, как сдать расчет по страховым взносам ООО без деятельности, зарплата не начисляется, директор = единственный учредитель...
1С ругается на 3-й раздел, в котором указаны все данные учредителя, но нет начислений...
Удалить все эти данные и просто сдать абсолютно чистый отчет? пройдет?

в начислениях вместо прочерков надо поставить "Ноль"
сдала уже так отчет, все принято
вы же на директора еще сзвм должны были сдать за март, поэтому третий раздел должен быть обязательно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 22 Апрель 2018, 22:53:48
Девочки, двухзначный ОКВЭД ставить нельзя же в декларации, например 88? После обновления ОКВЭД, налоговая такооой присвоила, ничего общего не имеющий с деятельностью подруги. Надо ставить в декларации тот, что в Выписке из ЕГРИП и подавать форму на добавление новых видов деятельности?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 23 Апрель 2018, 09:35:03
Девочки, двухзначный ОКВЭД ставить нельзя же в декларации, например 88? После обновления ОКВЭД, налоговая такооой присвоила, ничего общего не имеющий с деятельностью подруги. Надо ставить в декларации тот, что в Выписке из ЕГРИП и подавать форму на добавление новых видов деятельности?

А у нее только один ОКВЭД ? если несколько в выписке, выберите любой подходящий...
а потом уже подадите заявление на добавление кодов...

У нас такая же история с ООО,
ОКВЭД, который сопоставила налоговая по новому классификатору, вроде бы и похож на наш, но попадает под более высокий тариф по травматизму в ФСС...
А я сдала баланс за 2017г. с ним, и соответственно подтвердила этот ОКВЭД в ФСС. Теперь в этом году будем платить больше(((
я уже посмотрела коды, будем добавлять более подходящие нам...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Апрель 2018, 10:19:57
У нее, Люда, два вида деятельности в выписке, но оба ей совершенно не подходят.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 23 Апрель 2018, 10:44:25
У нее, Люда, два вида деятельности в выписке, но оба ей совершенно не подходят.

Пусть подает заявление не на добавление кодов, а на исправление неверных данных, а следом свою отчетность с верными кодами. Исправляют быстро.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 23 Апрель 2018, 15:03:46
в начислениях вместо прочерков надо поставить "Ноль"
сдала уже так отчет, все принято
вы же на директора еще сзвм должны были сдать за март, поэтому третий раздел должен быть обязательно

А если уволили директора.Никого нет.Деятельность не ведется .Расчетного счета нет.Вот что делать? .Может с дуру,но сдала СЗВ-М на единственного учредителя  ,а расчет по страховым тогда не нужно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Апрель 2018, 17:37:41
Пусть подает заявление не на добавление кодов, а на исправление неверных данных, а следом свою отчетность с верными кодами. Исправляют быстро.
Спасибо большое!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: АннаСергеева от 23 Апрель 2018, 18:45:12
Девочки, подскажите пожалуйста, у меня ИП, деятельность небольшая, есть кассовый аппарат и по нему как я понимаю вся информация поступает в налоговую сразу. А как же быть теперь, мне надо заплатить налоги и деньги внести на расчетный счет, если я внесу как торговую выручку, то придется дважды платить 6 процентов. Как же теперь правильно внести деньги?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 23 Апрель 2018, 20:08:38
 Я заплатила через сбербанк онлайн  налог  усн.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 23 Апрель 2018, 22:24:36
Девочки, подскажите пожалуйста, у меня ИП, деятельность небольшая, есть кассовый аппарат и по нему как я понимаю вся информация поступает в налоговую сразу. А как же быть теперь, мне надо заплатить налоги и деньги внести на расчетный счет, если я внесу как торговую выручку, то придется дважды платить 6 процентов. Как же теперь правильно внести деньги?

 Деньги вносятся как предпринимательский взнос.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 23 Апрель 2018, 23:25:04
Девочки, клиент не платит деньги, собираемся подавать в суд, нужен юрист который займется документацией и будет представлять наши интересы в суде. Может кто-нибудь посоветовать хорошего юриста или юридическую компанию нормальную? В интернете очень много, но мало ли на каких нарвешься  :al:

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 24 Апрель 2018, 16:18:42
Девочки у кого то был гос.контракт.
где нужно отрывать счета в казначействе. Подскажите, куда потом можно перечислять эти деньги за продажу по гос.контракту из казначейства?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 24 Апрель 2018, 23:40:09
Девушки, понимаю, что вопрос уже обсуждался, но законодательство об онлайн кассах опять поменяли... Ну объясните мне связно, очень прошу, нужна ли мне онлайн касса с июля, если я ИП на УСН без работников, занимаюсь оценочной деятельностью, с наличкой и картами НЕ работаю, оплата только через банк? Попадаю ли я под отсрочку до 2019 или мне вообще касса не нужна? Запуталась...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 25 Апрель 2018, 08:00:09
Девушки, понимаю, что вопрос уже обсуждался, но законодательство об онлайн кассах опять поменяли... Ну объясните мне связно, очень прошу, нужна ли мне онлайн касса с июля, если я ИП на УСН без работников, занимаюсь оценочной деятельностью, с наличкой и картами НЕ работаю, оплата только через банк? Попадаю ли я под отсрочку до 2019 или мне вообще касса не нужна? Запуталась...
Тоже этим озадачена-физики платят нам через расчетный счет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 25 Апрель 2018, 12:34:07
Тоже этим озадачена-физики платят нам через расчетный счет.

ох, и меня очень интересует этот вопрос. У нас договор со сбером на принятие нал. денег у физ. лиц. Мы платим 2% сберу. Точнее сумма на расч. счет поступает за минусом этих 2%
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 25 Апрель 2018, 12:58:38
А самое печальное, что я сейчас этот вопрос консультанту в 23 ИФНС задала, и мне ничего толком не ответили. Цитирую дословно: «на всех семинарах говорят, что если работаете с физлицами, касса нужна». На мой вопрос, какими нормами права предусмотрено это требование, если нет приема наличных денег и что делать с тем фактом, что у меня сумма получается проходит дважды (по банку и по кассе), не ответили вообще ничего, говорят, пишите запрос в областную инспекцию. Это нормально???
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Gorgeous от 25 Апрель 2018, 19:01:06
Девочки,  в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 25 Апрель 2018, 20:19:21
Девочки,  в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Апрель 2018, 20:59:49
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.
а мне в прошлом году (ленинская ифнс) сказали писать заявление в счёт будущих платежей. Так что лучше уточнить в своей налоговой
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Gorgeous от 25 Апрель 2018, 21:00:19
На сколько я знаю в декларации только начисления и в прошлом году у меня не приняли письмо на перезачет в счет будующих авансовых платежей , а сказали просто не платить , мол у них переплата сама зачтется.так и было - не было проблем.

 Вы меня обнадежили. Надеюсь, они сами там все перезачтут :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Gorgeous от 25 Апрель 2018, 21:01:23
а мне в прошлом году (ленинская ифнс) сказали писать заявление в счёт будущих платежей. Так что лучше уточнить в своей налоговой

А акт сверки с налоговой вы предварительно не делали перед написанием заявления?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: MissMonona от 25 Апрель 2018, 21:03:26
А акт сверки с налоговой вы предварительно не делали перед написанием заявления?
нет
Для себя заказывала через сбис справку о состоянии расчётов
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 25 Апрель 2018, 21:05:08
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 25 Апрель 2018, 23:10:26
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса
Боже мой, спасибо, добрый человек :ax:! Прошла тест, получилось, что по любому у меня отсрочка до 1 июля 2019г. Работники налоговой не в курсе, что этот закон уже принят, как выяснилось сегодня! И что эти данные есть у них же на сайте! Вот это показатель уровня компенетности :ai:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 26 Апрель 2018, 09:23:29
Девочки,  в 2017г переплатила налог 6% (ИП, УСН,6% без сотрудников).
Как теперь его вернуть или перезачесть?
В декларации указывается размер авансового платежа,который должен быть или который я оплатила? :ax:

Если за это время вы адрес не меняли, ОКТМО прежний, то все само зачтется, просто не доплачивайте.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 26 Апрель 2018, 09:45:57


а кто-нибудь знает про БСО, до какого периода можно пользоваться напечатанными в типографии?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 26 Апрель 2018, 15:12:17
Девочки, по больничным информация передается в ФСС только электронно? Через их сайт и операторов (Контур и т.п.)?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 26 Апрель 2018, 16:16:44
Девочки, по больничным информация передается в ФСС только электронно? Через их сайт и операторов (Контур и т.п.)?
если численность маленькая, можно им отнести заполненный больничный и описи, заявления и пр.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 26 Апрель 2018, 17:03:46
Да, один человек. Спасибо, Наталья!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 26 Апрель 2018, 18:55:12
По онлайн кассам на сайте налоговой есть тест https://kkt-online.nalog.ru/#
Белый прямоугольник на картинке, с надписью: Нужна ли мне касса

о, прикольно.....получается все, кто на услугах, отсрочка???
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: vitaliy8122 от 26 Апрель 2018, 19:09:30
 :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 26 Апрель 2018, 19:51:26
о, прикольно.....получается все, кто на услугах, отсрочка???

блин, ну вот все равно...сейчас мы открыли фирму купи-продай. УСНО. у нас есть склад, привозим товар покупатель. Покупатель оплачивает через рас. счет. Но будут и  физ. лица. Хочу заключить со сбером договор по принятию налички у физ. лиц. чтоб могли через сбербанк онлайн оплачивать. И деньги приходили на расч. счет.  Получается  Нужна онлайн касса или нет??? :al: :al: :wallbash: :wallbash:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 27 Апрель 2018, 10:18:19
Подскажите, кто-нибудь в этом году дозванивался в МИФНС 23? Не берут трубку никто, начиная от приемной и кончая исполнителем, указанным в уведомлении
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 27 Апрель 2018, 10:35:28
Подскажите, кто-нибудь в этом году дозванивался в МИФНС 23? Не берут трубку никто, начиная от приемной и кончая исполнителем, указанным в уведомлении
У меня с 23-й такое уже не первый год... Если очень нужно, дозваниваюсь через горячую линию. Москва соединяет)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 27 Апрель 2018, 10:43:27
Девочки, кто знает подскажите.
Есть физ лицо, сдаёт в аренду офисные помещения. Получает ден гм от организаций на расчётный счёт. При перечислении денег удерживается ндфл. В конце года, выдаётся нам справки 2ндфл. Банк блок рует нам карточку и просит предоставить доку енты об оплате ндфл. Мы предоставляем 3нлфл и справки 2 ндфл. А так же договора аренды. Но банку этого мало. Они требуют платёжки от организаций, о том что они перечислили за нас ндфл. Что мне делать? Как раз блокировать карты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 27 Апрель 2018, 11:05:02
Девочки, кто знает подскажите.
Есть физ лицо, сдаёт в аренду офисные помещения. Получает ден гм от организаций на расчётный счёт. При перечислении денег удерживается ндфл. В конце года, выдаётся нам справки 2ндфл. Банк блок рует нам карточку и просит предоставить доку енты об оплате ндфл. Мы предоставляем 3нлфл и справки 2 ндфл. А так же договора аренды. Но банку этого мало. Они требуют платёжки от организаций, о том что они перечислили за нас ндфл. Что мне делать? Как раз блокировать карты.
А организации отказываются предоставить вам копии платежек?
Вообще физ. лицо так сдавать офисные помещения не имеет права, систематическое получение дохода требует открытия ИП.  НДФЛ удерживается и уплачивается при получении доходов разового характера. И то, что все так делают не оправдание, для той же ИФНС.
Может на будущее, в банке запросить список документов, который необходим для их контроля и предусмотреть в договорах аренды их предоставление? Но лучше конечно ИП.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 27 Апрель 2018, 11:12:31
А организации отказываются предоставить вам копии платежек?
Вообще физ. лицо так сдавать офисные помещения не имеет права, систематическое получение дохода требует открытия ИП.  НДФЛ удерживается и уплачивается при получении доходов разового характера. И то, что все так делают не оправдание, для той же ИФНС.
Может на будущее, в банке запросить список документов, который необходим для их контроля и предусмотреть в договорах аренды их предоставление? Но лучше конечно ИП.
у нас есть ип, но именно это помещение в собственности у 2 человек. И они его решили сдавать как физ лицо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 27 Апрель 2018, 11:25:45
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: first от 27 Апрель 2018, 11:26:09
Девочки, всем Здравствуйте. Подскажите, есть бухгалтера, ведущие автосервис? Нужна консультация  (отблагодарим).Напишите в личку, пожалуйста 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 27 Апрель 2018, 11:54:31
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.
Для того, чтобы положить в пакет документов и отчитаться, что все предоставлено, как говорится "зад прикрыть", поэтому самое простое это запросить и предоставить. Можно добавить сопроводительное письмо, в котором указать, что НДФЛ уплачен налоговым агентом, прилагается платежка такая-то.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 27 Апрель 2018, 13:48:32
Про пп у организаций я ещё не спрашивала, но я просто не понимаю что банк там хочет увидеть. Там фамилии за кого оплачивают нет. А если организация снимает помещения у нескольких физ лиц суммы соответственно сходится не будут. Для чего банку это.

напишите сопроводительное в банк, что вы не можете предоставить п/п, т.к. платежи производятся не в ваш адрес, 
а в справке 2-НДФЛ есть строка "Сумма налога перечисленная", которая и подтверждает, что в бюджет НДФЛ перечислен...
А вообще на какой законодательный акт ссылается банк, требуя платежки о перечислении НДФЛ? И что им перечисленный НДФЛ дает?

Ну а на будущее конечно нужно проводить через ИП, если  сдача помещений постоянная, а тот не только банк заинтересуется, но и налоговая...
вот здесь почитайте разъяснения
http://www.garant.ru/consult/business/529093/

Банк - не  центр-инвест?  :ab: у них обычно дикие требования...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 27 Апрель 2018, 13:55:43
Налоговая уже интересовалась. Мы им писали письмо о том что имеем право через физ лицо проводить. Они и отстали. Банк промсвязьбанк. Спасибо. Взяла справку из налоговой о том что задолженности по налогам не имеем. Пишу письмо в банк.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 27 Апрель 2018, 13:58:00
Самое интересное что банк просто заблокировал счёт но никаких разъяснений по этому поводу нам не дал письменных. Говорят что они никаких бумажек не выдают. Если бы ип счёт заблокировали то тогда предоставили бы письма. Я фигею с них
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 28 Апрель 2018, 18:23:39
Девочки, у кого обособки, подскажите, я должна делать 2 разные декларации по налогу на прибыль? По обособке отдельно у меня не формирует программа Бухгалтерия КОРП, не пойму почему  :ak: Обособка в Краснодаре
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 28 Апрель 2018, 20:19:00
Девочки, у кого обособки, подскажите, я должна делать 2 разные декларации по налогу на прибыль? По обособке отдельно у меня не формирует программа Бухгалтерия КОРП, не пойму почему  :ak: Обособка в Краснодаре
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Olg@_D от 28 Апрель 2018, 20:32:11


Добрый вечер! Подскажите , пжл, авто оформлено на организацию, пришел штраф на нее же. Оплатили с р/сч , договорились, что водитель внесет в кассу. Не будет ли это признано доходом? Организация на усн. Или лучше, чтобы сам водитель оплачивал и все
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 28 Апрель 2018, 20:41:31
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
Так, раздел 5 заполнился. А вот как сделать: И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Все-таки должно быть 2 декларации, одну отправляю по месту ОП (Краснодар), вторую по голове (Ростов), правильно?
Не пойму, как вторую сформировать  :ak: :wallbash: Может у меня в настройках не настроено?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 28 Апрель 2018, 21:43:52
у тебя по говоловной в декларации будет дополнительно ещё 5 раздел где ты заполняешь по обособке данные и сколько % пропорционально фот, например, у тебя приходится прибыли на это оп. И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Вкратце и быстро :girl_haha:
N7777, спасибо огромное, я нашла что и где поменять, чтоб заполнилась декларация по обособке :autumn:  :ax: :ax: :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 28 Апрель 2018, 22:01:37

Добрый вечер! Подскажите , пжл, авто оформлено на организацию, пришел штраф на нее же. Оплатили с р/сч , договорились, что водитель внесет в кассу. Не будет ли это признано доходом? Организация на усн. Или лучше, чтобы сам водитель оплачивал и все

это не доход, вы начисляете удержание из з/п этого сотрудника сумму штрафа (К70 Д73), которую он возмещает...
можно и не вносить в кассу, а просто при выплате з/п не доплатить ему на сумму удержания.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 28 Апрель 2018, 22:06:48
Девушки, если экспортному контракту не присвоен УИН (паспорт сделки не открыт), по нему же не надо подавать справки о подтверждающих документах в банк и копии ГТД? что-то запуталась...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 29 Апрель 2018, 14:36:52
Так, раздел 5 заполнился. А вот как сделать: И отдельно формируешь прибыль по оп, там у тебя заполняется только раздел 1 и 5. Корп у меня не помню автоматом его заполнял или нет, но на титульном КПП давал выбирать без проблем и ставишь что за оп.
Все-таки должно быть 2 декларации, одну отправляю по месту ОП (Краснодар), вторую по голове (Ростов), правильно?
Не пойму, как вторую сформировать  :ak: :wallbash: Может у меня в настройках не настроено?
да, правильно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 05 Май 2018, 10:12:30
Девушки, если экспортному контракту не присвоен УИН (паспорт сделки не открыт), по нему же не надо подавать справки о подтверждающих документах в банк и копии ГТД? что-то запуталась...
Раньше подавала письмо в свободной форме, спецификацию и договор (это без ПС). В этом году ещё не делала. Там изменения какие то. Не найду времени почитать подробно. Надо в банк позвонить. Обычно там с охотой помогают.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 05 Май 2018, 10:14:09
это не доход, вы начисляете удержание из з/п этого сотрудника сумму штрафа (К70 Д73), которую он возмещает...
можно и не вносить в кассу, а просто при выплате з/п не доплатить ему на сумму удержания.
А это удержание законно? Чем аргументировать?  Я не заморачиваюсь. Водители сами платят, мне чеки приносят.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 05 Май 2018, 15:54:21
Девочки как поступить? Ип на ЕНВД отчитывается по месту жительства, а должен по месту ведения деятельности (это разные районы). Переходить? Штраф будет? Сколько это времени занимает?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 05 Май 2018, 21:06:21
Раньше подавала письмо в свободной форме, спецификацию и договор (это без ПС). В этом году ещё не делала. Там изменения какие то. Не найду времени почитать подробно. Надо в банк позвонить. Обычно там с охотой помогают.
Ну это я им отправила (как подтверждение для валютной операции). А вот справку о подтверждающих документах (когда товар вывезли уже) я так поняла, что не надо предоставлять
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 06 Май 2018, 21:53:22
Девочки, а поделитесь ссылкой на актуальный К2 по Ростову для ЕНВД.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 06 Май 2018, 21:56:00
Девочки как поступить? Ип на ЕНВД отчитывается по месту жительства, а должен по месту ведения деятельности (это разные районы). Переходить? Штраф будет? Сколько это времени занимает?
пока налоговые не заметили, по месту жительства подайте енвд4, а по месту ведения енвд2. И работайте дальше.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Барашек от 07 Май 2018, 01:57:00
пока налоговые не заметили, по месту жительства подайте енвд4, а по месту ведения енвд2. И работайте дальше.
А если так сделать, как думаете камералить будут. У меня тоже у подруги ИП ЕНВД без работников, услуги. Налог к уплате 0руб. т.к уменьшаем его на взносы в ПФР.
Она открылась лет 6 назад, регистрировалась как и положено по месту жительства, но подходящее помещение смогла найти только в др.районе, и все эти годы сдаёт декларации в налоговую по месту жительства. Я прям теперь в замешательстве  :be:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 07 Май 2018, 14:32:42
А это удержание законно? Чем аргументировать?  Я не заморачиваюсь. Водители сами платят, мне чеки приносят.

аргументировать личным заявлением сотрудника)))
"Прошу вас удержать из моей з/п...."

Тем более что штраф уже оплатили с р/с.
А почему организация должна за нарушения сотрудника нести расходы?

знакомая бух. забыла вовремя сдать СЗВ-М, пришел штраф из ПФР около 15000,00 руб., естественно на организацию, но возмещала его бухгалтер...  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Оксана 300386 от 07 Май 2018, 23:29:59
Подскажите,пожалуйста,у кого-нибудь есть в штате сторожа?как вы их оформляли?платите за сверхурочные,работу в ночное время?Планируем оформить 3 сторожа,график сутки работает-двое отдыхает,я почитала и мне уже плохо стало,что столько волокиты с ними будет((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 08 Май 2018, 08:00:42
А если так сделать, как думаете камералить будут. У меня тоже у подруги ИП ЕНВД без работников, услуги. Налог к уплате 0руб. т.к уменьшаем его на взносы в ПФР.
Она открылась лет 6 назад, регистрировалась как и положено по месту жительства, но подходящее помещение смогла найти только в др.районе, и все эти годы сдаёт декларации в налоговую по месту жительства. Я прям теперь в замешательстве  :be:
я меняла. не камералили вообще.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 08 Май 2018, 09:37:27
Подскажите,пожалуйста,у кого-нибудь есть в штате сторожа?как вы их оформляли?платите за сверхурочные,работу в ночное время?Планируем оформить 3 сторожа,график сутки работает-двое отдыхает,я почитала и мне уже плохо стало,что столько волокиты с ними будет((

 Чтобы не было сверхурочных график должен быть - сутки-трое. Ночные и праздничные, да, должны оплачиваться.

Вот здесь подробно расписано: http://hr-portal.ru/article/kak-oplachivat-rabotu-po-grafiku-sutki-cherez-troe
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кармелита от 08 Май 2018, 13:25:16
Девочки, сколько платить бухгалтеру для введения отчетов по ИП, у нас торговля, сотрудников нет, касса , платежки муж сам проводит?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 08 Май 2018, 17:46:12
Девочки, сколько платить бухгалтеру для введения отчетов по ИП, у нас торговля, сотрудников нет, касса , платежки муж сам проводит?
у вас вмененка?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Оксана 300386 от 08 Май 2018, 18:52:14
Чтобы не было сверхурочных график должен быть - сутки-трое. Ночные и праздничные, да, должны оплачиваться.

Вот здесь подробно расписано: http://hr-portal.ru/article/kak-oplachivat-rabotu-po-grafiku-sutki-cherez-troe
Спасибо)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Sofya от 08 Май 2018, 20:33:36
Здравствуйте! :ab:
Девочки, подскажите пожалуйста, где лучше и выгоднее купить программу 1С бухгалтерия?
И какую версию устанавливать для ведения бухгалтерии строительной организации ООО на ОСНО?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кармелита от 08 Май 2018, 22:55:48
у вас вмененка?
Пока УСН
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 09 Май 2018, 09:55:56
Пока УСН
все зависит от того доходы у вас, или доходы минус расходы. Сколько операций в месяц.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 09 Май 2018, 18:35:24
аргументировать личным заявлением сотрудника)))
"Прошу вас удержать из моей з/п...."

Тем более что штраф уже оплатили с р/с.
А почему организация должна за нарушения сотрудника нести расходы?

знакомая бух. забыла вовремя сдать СЗВ-М, пришел штраф из ПФР около 15000,00 руб., естественно на организацию, но возмещала его бухгалтер...  :al:
Конечно не должна!!!)))) просто у меня в голове старая видно информация сидит(надо изучить этот вопрос):  любые удержания с же,кроме исполнительных-незаконны.
Нашла. Можно. Там даже статьи есть в ТК
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кармелита от 09 Май 2018, 19:27:53
все зависит от того доходы у вас, или доходы минус расходы. Сколько операций в месяц.
мы только открылись , хотим нанять бухгалтера, что б он нас вел и консультировал. 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 09 Май 2018, 19:30:13
у вас вмененка?
[/quote

Смотря конечно какой объём работы. И работа удалённая или 8 часов в день?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 09 Май 2018, 19:34:29
К примеру для размышления о ценах - мы работаем удалённо, доки не вносим, только авансовые отчёты, проводим банк и выгружаем, платёжек в неделю максимум 5 делаем, все отчёты, начисление зарплаты. Режим усн доходы минус расходы. Стоимость 10 тысяч в месяц. Так что всё зависит от ваших пожеланий.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Кармелита от 09 Май 2018, 20:34:32
К примеру для размышления о ценах - мы работаем удалённо, доки не вносим, только авансовые отчёты, проводим банк и выгружаем, платёжек в неделю максимум 5 делаем, все отчёты, начисление зарплаты. Режим усн доходы минус расходы. Стоимость 10 тысяч в месяц. Так что всё зависит от ваших пожеланий.
работа удалено, платежки делать не надо, сотрудников нет, скорее всего будем переходить на ЕНВД.  Сейчас мы на  аутсорсинге банка, но они работают  только с УСН, как только мы перейдет на другой налог и подключаем кассу, они перестают нас обслуживать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 09 Май 2018, 23:50:40
Девочки, подскажите, можно ли не оплачивать больничный, просто забыть про него? Я к тому, что никто же не вычислит оплатили мы его или нет, правильно?
Сотрудник обижен не будет, выплатим ему зп.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 10 Май 2018, 07:52:42
Девочки, подскажите, можно ли не оплачивать больничный, просто забыть про него? Я к тому, что никто же не вычислит оплатили мы его или нет, правильно?
Сотрудник обижен не будет, выплатим ему зп.
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 10 Май 2018, 09:36:02
работа удалено, платежки делать не надо, сотрудников нет, скорее всего будем переходить на ЕНВД.  Сейчас мы на  аутсорсинге банка, но они работают  только с УСН, как только мы перейдет на другой налог и подключаем кассу, они перестают нас обслуживать.

Обратитесь к Тане Трамель
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 10 Май 2018, 12:32:05
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 10 Май 2018, 12:42:37
не оплачивать больничный можно только если сотрудник его не принесёт.
а если работодатель не хочет заморачиваться с больничным и проводит дни неявки рабочими днями?
Человек отболел и вышел и не против этого...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 10 Май 2018, 15:46:40
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.

мы так делали :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 10 Май 2018, 20:46:05
А если не оплачу, кто это отследит? Я же не говорю, что не оплачу ему эти дни, просто выдам за эти дни зп, т.к. работу он свою выполнил.
если работник не против получить зарплату вместо оплаты больничного, и у него в табеле стоя выхода, то почему бы нет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 10 Май 2018, 20:54:13
Если стоят выходы и работник получил зарплату официальную как за полный рабочий месяц, то показав больничный вы себя же и подставите при проверке.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 11 Май 2018, 01:26:09
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 11 Май 2018, 10:12:54
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.

6-НДФЛ точно два разных отчета и  разные платежки, а насчет остального не знаю, не сталкивалась.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 11 Май 2018, 10:29:19
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.


если та же налоговая остается, в чем вопрос?  :al:
в платежках только ваш КПП изменится, все остальное без изменений.
Отчеты тоже сдаете в эту же налоговую... на титульном листе деклараций только КПП меняется...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 11 Май 2018, 10:45:48
Девочки, помнится кто-то здесь писал про смену юрадреса...
Так вот одна моя организация меняет юрадрес. Как в таком случае отчеты сдавать и налоги платить?
Налоговая та же, изменится КПП как я понимаю, т.к район другой получается.

а почему налоговая такая же?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 11 Май 2018, 12:16:35
а почему налоговая такая же?

Потому что много объединенных.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 11 Май 2018, 23:27:10
6-НДФЛ точно два разных отчета и  разные платежки, а насчет остального не знаю, не сталкивалась.
Не правильно, 6-НДФЛ нужно сдавать один, с новым КПП.
Мы меняли адрес в конце 17 года, сменилась и налоговая, но ОКТМО не менялся. Я сдала 2 отчета 6-НДФЛ, один не приняли, и сказали, что т.к. ОКТМО не менялся, то отчет нужно сдавать один общий, только в новую налоговую с новым КПП.
Пришлось подавать корректировку.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 11 Май 2018, 23:31:18
Если стоят выходы и работник получил зарплату официальную как за полный рабочий месяц, то показав больничный вы себя же и подставите при проверке.
Естественно, если я выдам зп официально, то б/л нигде не покажу.

Девочки, всем спасибо за ответы про б/л  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 12 Май 2018, 00:12:05
Не правильно, 6-НДФЛ нужно сдавать один, с новым КПП.
Мы меняли адрес в конце 17 года, сменилась и налоговая, но ОКТМО не менялся. Я сдала 2 отчета 6-НДФЛ, один не приняли, и сказали, что т.к. ОКТМО не менялся, то отчет нужно сдавать один общий, только в новую налоговую с новым КПП.
Пришлось подавать корректировку.
Если адрес меняем в мае, то начиная со 2 квартала я подаю 6-НДФЛ и РСВ только с новым КПП и все суммы показываю нарастающим с начала года. Так?
А платить как? До смены КПП в ЕГРЮЛ платить со старым КПП, а потом с новым?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 12 Май 2018, 01:14:58
Если адрес меняем в мае, то начиная со 2 квартала я подаю 6-НДФЛ и РСВ только с новым КПП и все суммы показываю нарастающим с начала года. Так?
Да, получается именно так.

А платить как? До смены КПП в ЕГРЮЛ платить со старым КПП, а потом с новым?
У нас так получилось: 27 декабря изменился адрес и КПП, налоги за декабрь, которые мы платим в январе, я уже перечисляла с новым КПП в новую налоговую.
У вас проще, т.к. налоговая не поменялась, просто указываете теперь везде новый КПП и все.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 13 Май 2018, 02:43:39
Спасибо  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Елена Андреевна от 14 Май 2018, 09:16:32
Добрый день.
Подскажите и посоветуйте как нужно поступить в ситуации.
С предыдущего место работы девочке не вернули трудовую книжку. Пока она находилась в декрете фирма распалась и уже не функционирует. Обращалась в трудовую инспекцию с жалобой о не возврате трудовой. Ничем не помогло.
Сейчас хочет устроиться на работу после декрета. Как правильно завести трудовую? Обращалась в ПФР, справку с печатью о трудовом стаже давать отказали - программа какая-то обнулилась. Просто выписку дали, там указаны периоды и места работы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 14 Май 2018, 10:25:49
Добрый день.
Подскажите и посоветуйте как нужно поступить в ситуации.
С предыдущего место работы девочке не вернули трудовую книжку. Пока она находилась в декрете фирма распалась и уже не функционирует. Обращалась в трудовую инспекцию с жалобой о не возврате трудовой. Ничем не помогло.
Сейчас хочет устроиться на работу после декрета. Как правильно завести трудовую? Обращалась в ПФР, справку с печатью о трудовом стаже давать отказали - программа какая-то обнулилась. Просто выписку дали, там указаны периоды и места работы.

Если конечно это поможет, то новый работодатель может запросить в ПФР сведения о заработной плате, и ПФР дает ответ по утвержденной форме с печатями. Только, как я помню, надо запрашивать сведения по каждому работодателю отдельно, т.е. было у работника 3 организации в трудовой, значит, нужно сделать 3 запроса...
Сейчас посмотрела, запрос делается по форме Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 № 21н в ред. приказа Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 648н и называется Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица.
мы делали такой запрос в ПФР, когда у сотрудника была трудовая, но не было справки о среднем заработке для расчета больничного с последних мест работы, т.е. мы без этих данных  могли посчитать больничный только исходя из минимума... Не знаю, помогут ли в данной ситуации такие запросы...

А вообще нужно попробовать узнать еще и в МФЦ, что они скажут о такой ситуации...
В любом случае, везде обращайтесь письменно. После устной консультации, если вам не могут помочь, пишите заявление на руководителя ПФР, описываете ситуацию, просите предоставить необходимые сведения, свое заявление сдаете в их канцелярию, на втором экземпляре они ставят свою отметку о принятии, и в 10-тидневный срок должны вам ответить, с указанием нормативных актов, почему они не могут предоставить сведения, которые сами же и собирают для "нашего блага"...
Однозначно они могут дать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, это те же самые "письма счастья", которые приходили раньше. Там указаны периоды работы, работодатели, заработок, отчисления  - т.е. то, что и нужно в вашем случае, видимо... Это форма СЗИ-6.
http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news~2017/08/04/140270
Ну и уже на основании ответа ПФР новый работодатель сделает запись в трудовую книжку суммарно -  весь стаж по всем организациям, без конкретизации периодов работы и  указания должностей работника.   Это лучше в кадровой теме подскажут...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Елена Андреевна от 14 Май 2018, 10:32:37
Благодарю. К сожалению, в кадровой теме не подсказали, я там писала уже.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 16 Май 2018, 18:25:48
Нужен помощник гл.бухгалтера на полный рабочий день, Ленинский р-н, центр. Резюме 2797777@mail.ru
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 18 Май 2018, 15:14:59
Доброго дня всем  :az:

у меня снова вопрос по списанию дебиторки.
У нас был ООО-должник-не платил за товар. Подали на него в суд, выиграли. Этот должник начал процедуру банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Время от времени они проводили собрания кредиторов.  Теперь оказалось, что год назад они прекратили деятельность в связи с ликвидацией.
Последнее ,то от них есть это уведомление о проведении собрания кредиторов.
меня интересует списание в Налоговом учете. Я могу списать дебиторку отсчитав 3 года от даты проведения собрания. Или я могла списать в НУ только в период их ликвидации. (Уточненку не хотелось бы подавать- сумма небольшая)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 19 Май 2018, 17:26:23
Девочки.срочно нужна консультация по оплате по расчетном счету за услуги на Украину. Кто в теме отзовитесь пожалуйста
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 19 Май 2018, 23:23:32
Доброго дня всем  :az:

у меня снова вопрос по списанию дебиторки.
У нас был ООО-должник-не платил за товар. Подали на него в суд, выиграли. Этот должник начал процедуру банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Время от времени они проводили собрания кредиторов.  Теперь оказалось, что год назад они прекратили деятельность в связи с ликвидацией.
Последнее ,то от них есть это уведомление о проведении собрания кредиторов.
меня интересует списание в Налоговом учете. Я могу списать дебиторку отсчитав 3 года от даты проведения собрания. Или я могла списать в НУ только в период их ликвидации. (Уточненку не хотелось бы подавать- сумма небольшая)
Думаю, что три года ждать не получится. Хотя бы потому что как минимум раз в год надо проводить инвентаризацию задолженности. И в момент ее проведения вы и должны узнать что должник ликвидирован, например запросив по нему выписку.

Вот еще нашла по теме:

"Датой списания будет дата внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности компании-должника (п. 1 ст. 272 НК РФ) или дата проведения инвентаризации дебиторской задолженности (постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 1574/10 по делу № А56-4354/2009).
Часто бывает так, что организация узнает о ликвидации ее дебитора не в том периоде, когда такая ликвидация произошла. В этом случае у организации есть два варианта:

- подать уточненную декларацию по налогу на прибыль — ведь данные расходы относятся к прошлому периоду, а за него компания уже отчиталась (абз. 1 п. 1 ст. 54 НК РФ);
- провести списание текущим периодом, потому что ошибки и искажения при расчете налоговой базы, которые привели к увеличению налога к уплате, можно исправлять текущим периодом (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ, письмо Минфина РФ от 07.12.2012 № 03-03-06/2/127)."


 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 19 Май 2018, 23:26:19
Я  тоже с вопросом. Девочки, у кого есть учредители физики-иностранцы? Там есть какие нибудь особенности при учете-отчетности? Кроме ставки НДФЛ по дивидендам?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЮВ от 21 Май 2018, 09:19:15
Оксана, спасибо за ответ по дебиторке :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Enska от 21 Май 2018, 14:38:54
Девочки, подскажите, пожалуйста
ИП на ЕНВД, оказывает  услуги грузоперевозок физ. лицам. Может ли он на этой системе налогообложения "перевозить" юр. лица?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 21 Май 2018, 15:38:02

Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 21 Май 2018, 15:43:24
А, у этой же квартиры, которая с 12 не проведенными тысячами, она писала до этого в марте 3400 долг, потом Бах! За месяц уже 39 тыс.. Женщина звонит ей- а мне директор фотку с вашим платежом до сих пор не отдала! Здрасьте, а а деньги где? 12 тыс мне с неба, чтоли, упали? А откуда долг за месяц в 10 раз вырос? Ну вот так..
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Larlen от 21 Май 2018, 15:52:36
Я бы вообще сразу в Прокуратуру писала с приложением копий оплаченных квитанций с просьбой проверки деятельности УК.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 21 Май 2018, 16:43:37
Девочки, подскажите, пожалуйста
ИП на ЕНВД, оказывает  услуги грузоперевозок физ. лицам. Может ли он на этой системе налогообложения "перевозить" юр. лица?
Не совсем поняла вопрос, если вы имеете в виду , может ли ип оказывать услуги юр. лицам, то может почему нет. Только без ндс.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 21 Май 2018, 16:56:11
Лариса, мне 2 юриста сказали, что прокуратура спустит , скорее всего, на 2 нижестоящих организации- гжи и Роспотребнадзор, иипроверять все равно, они будут

Я вот над телегой ещё в налоговую думаю, только все равно- нужна формулировка четкая сути нарушения.. И номер статьи и какой закон ими нарушается
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 21 Май 2018, 17:56:42
Ничего им не сделают. У нас такая в ТСЖ. С вечными долгами и непонятными суммами. Считаем сами и платим по нашим данным. При любом вяке- отправляем в суд.
Так и вас Прокуратура отправит сверяться и в суд. А она потом по новой будет так делать.
Просто тупая. Никакого умысла. Тупая и ленивая. Плюс бардак в учёте.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 21 Май 2018, 23:08:10
Оксана, а в гжи и в Роспотребнадзор не обращались ни разу? Ты или твои соседи?
Какой результаты обращений, если было такое?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Enska от 21 Май 2018, 23:21:45
Не совсем поняла вопрос, если вы имеете в виду , может ли ип оказывать услуги юр. лицам, то может почему нет. Только без ндс.

Ип на енвд без перехода на другой режим налогообложения. В частности, грузоперевозки. Теоретически, нк не прописывает невозможность. Но может кто сталкивался
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mamalena161 от 21 Май 2018, 23:28:52
Ип на енвд без перехода на другой режим налогообложения. В частности, грузоперевозки. Теоретически, нк не прописывает невозможность. Но может кто сталкивался
У нас енвд грузоперевозки, оказываем услуги  фирмам, почему нет. Выполнили перевозку, акт, счет сделали, они нам на р/с оплату.  Что вас смущает?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 22 Май 2018, 06:58:08
Мы на енвд осуществляем доставки как физ лицам так и юр лицам
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 22 Май 2018, 10:40:40
Оксана, а в гжи и в Роспотребнадзор не обращались ни разу? Ты или твои соседи?
Какой результаты обращений, если было такое?
Даже не пыталась. Я гжи лекции читала. И спрашивала. Они сами страдают от таких бухгалтеров. Нет штрафов за дурь. Жалоба. они пересчёт делают. В ноль выведут. И с нового месяца все по старой схеме.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 22 Май 2018, 11:18:17
Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает
а если просто описать ситуацию, без формулировки,что она нарушает.Пусть проверяют и заключения делают.

*ведение бух.учета однозначно нарушает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 22 Май 2018, 12:58:03
Девочки, подскажите, что и какие статьи нарушает бухгалтер управляющей компании, которая не проводит вовремя платежи населения, некоторые платежи месяцами, (и получается, эти средства у неё висят на неопознанных, фирма же их получила в неизвестно какой общей сумме- у многих жильцов эта проблема ), занимается приписками долгов, а как они в программе образовались- не вникает, в саму квитанцию не смотрит и не вникает, не проверяет правильность шо там программа насчитала (у меня долг ноль, но пишет то 12 то 20, потом 13 тыс.). Причём, соседям, которым она с конца октября 17 г.не провела до сих пор 12 тысяч, ещё и пеню за эти деньги добавляет, добавляет..сейчас у семейства пени 15,5 тысяч)..
Мне не с ней пререкаться, мне надо в жалобе гжи чётко сформулировать и написать, что она тауими действиями и бездействием нарушает

Нарушение п. 69 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"  - 
69. В платежном документе указываются:
….. з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды.


А эти сведения недостоверны, т.к. нет своевременной разноски платежей...

И нарушение прав потребителя (ст. 10 Закона о защите прав потребителя), т.к. у вас нет достоверной и полной информации исходя их которой вы могли бы проверить правильность начислений и полноту оплаты услуг...

А вообще письменно обратитесь за сверкой платежей.
Пусть вам с печатью выдадут акт сверки по начисленным и уплаченным суммам за необходимый вам период...
Сравниваете данные сверки с данными в квитанциях,
при обнаруженных расхождениях пишите заявление в УК о выплате штрафа на основании п. 155 (1) "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": 

155(1). В случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением о выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения обязан провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений:
а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потребителю штрафа (полностью или частично);
б) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.


Порядок расчета описан в этих же Правилах, глава XVI "Ответственность исполнителя и потребителя", в этой главе и сказано, какие обязательные реквизиты и сведения имеет квитанция, в т.ч. информация о размере задолженности...

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/db8cad163809d551a7894176b7b97b80b127cf7e/

Если массово начнут жильцы требовать штраф за ошибки в квитанциях, может, УК задумается о привлечении более квалифицированных бухгалтеров... Ну или сама эта дама в чувство придет...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 23 Май 2018, 00:02:57
я вот только не понимаю-а я куда должна обращаться с заявлением о выплате штрафа? в УК? Или в ГЖИ?

Дело в том, что соседка чуть позже меня обратилась в ГЖИ и ее послали чуть дальше меня)), типа постановление Правит.РО № 609 и № 125 тоже РО Об Утверждении положения о ГЖИ вопросы урегулирования задолженности и пени (а у нас именно они и стоят, внутри строчек каждой квитанции-а это и есть начисления, о которых говорят про штраф- тут у нас все ок) вопросы урегулирования задолженности и пени не входит в полномочия ГЖИ... но я смогу предъявить свои сверки от конца декабря и то, что на них пока до сих пор ни ответа ни привета, а что она со своим не существующим долгом в 39900 делать будет-я не знаю((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 23 Май 2018, 00:45:17
я вот только не понимаю-а я куда должна обращаться с заявлением о выплате штрафа? в УК? Или в ГЖИ?

Дело в том, что соседка чуть позже меня обратилась в ГЖИ и ее послали чуть дальше меня)), типа постановление Правит.РО № 609 и № 125 тоже РО Об Утверждении положения о ГЖИ вопросы урегулирования задолженности и пени (а у нас именно они и стоят, внутри строчек каждой квитанции-а это и есть начисления, о которых говорят про штраф- тут у нас все ок) вопросы урегулирования задолженности и пени не входит в полномочия ГЖИ... но я смогу предъявить свои сверки от конца декабря и то, что на них пока до сих пор ни ответа ни привета, а что она со своим не существующим долгом в 39900 делать будет-я не знаю((

за штрафом к исполнителю (см. выше), т.е. УК...
вот посмотрите статью,  образцы есть  https://energovopros.ru/novosti/2325/46452/

а в целом жаловаться на УК вы можете и в жилищную инспекцию, и в прокуратуру, на качество услуг в роспотребнадзор и т.п. Просто по логике всех контролирующих органов сначала нужно обращаться с претензиями (конечно же письменными) непосредственно в ту организацию, к которому есть претензия,
и если нет никакой реакции и действий, или ответ вас не устроил, жаловаться уже дальше им...

отвлеклись совсем от бухгалтерии...  :ah:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 23 Май 2018, 09:25:37
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное? 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 23 Май 2018, 11:36:35
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
Другая проблема была. Я звонила в техподдержку той фирмы, которая выдала ЭЦП.
Они дистанционно мне все сами настроили.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 24 Май 2018, 00:43:11
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
ЭЦП скопирована в реестр компьютера? Или просто вставляете флешку- рутокен? Попробуйте внести с помощью программы Крипто про. На ютубе думаю пошагово можно найти.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 24 Май 2018, 01:27:31
Доброе утро. Девочки, не могу зарегистрировать на сайте налоговой личный кабинет ИП, не проходит проверку пункт
Установлены сертификат Головного Удостоверяющего Центра в хранилище сертификатов «Доверенные корневые центры».
что только уже не делала, может у кого было подобное?
Я тоже звонила в техподдержку (Тензор у меня), они все очень быстро настроили.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 25 Май 2018, 12:11:40
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:

 
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.

Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 25 Май 2018, 12:52:51
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:

 
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.

Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?

Уже давно отслеживают и блокируют, не всегда понятно по каким критериям.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 25 Май 2018, 13:00:38
Уже давно отслеживают и блокируют, не всегда понятно по каким критериям.

Любые суммы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 25 Май 2018, 18:17:20
Девочки, кто уже сталкивался: Центробанк разработал новую методичку, по которой кредитным организациям следует включать компании в черные списки (Методические рекомендации от 16.02.2018 № 5 - МР). Банк приостановит операции и не откроет счет, если заподозрит, что компания отмывает деньги. Подозрительными посчитают переводы:

 
— в филиалы «Почты России»;
— платежным агентам;
— обычным людям на счета, к которым привязаны банковские карты;
— туроператорам и турагентам и иным фирмам, которые организуют путешествия.

Или это пугают? Я правильно понимаю, что будут отслеживать любые суммы?
столкнулись! Грузоперевозки. ИП теперь не может обналичить доход свой. При том, что полностью подтвердил легальность дохода.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: vitaliy8122 от 26 Май 2018, 08:53:10
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками.  Удобную и недорогую в обслуживании
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: NataSh от 26 Май 2018, 15:59:56
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками.  Удобную и недорогую в обслуживании
а 1С чем не устраивает?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 26 Май 2018, 17:11:31
Девочки . посоветуйте программу для работы и сдачи отчётности в фонды для ИП с работниками.  Удобную и недорогую в обслуживании

если у вас в программе одновременно будет работать 1 человек, то лучше всего 1С базовая, она обычно стоила не дороже 4 т.р., и все обновления бесплатны всегда для базовой...
самая удобная на сегодняшний день программа.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: vitaliy8122 от 26 Май 2018, 21:35:15
если у вас в программе одновременно будет работать 1 человек, то лучше всего 1С базовая, она обычно стоила не дороже 4 т.р., и все обновления бесплатны всегда для базовой...
самая удобная на сегодняшний день программа.
Спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 29 Май 2018, 18:46:07
Девочки, подскажите, может подотчетное лицо отчитаться в текущем месяце за товар, купленный в прошлом месяце? И как правильно это сделать? Я имею ввиду по датам
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 29 Май 2018, 19:27:48
Девочки, подскажите, может подотчетное лицо отчитаться в текущем месяце за товар, купленный в прошлом месяце? И как правильно это сделать? Я имею ввиду по датам
может, конечно. Например, купил что-то 10 апреля, а чек принес 25 мая. Авансовый отчет делаем 25 мая
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 30 Май 2018, 08:33:55
может, конечно. Например, купил что-то 10 апреля, а чек принес 25 мая. Авансовый отчет делаем 25 мая

Спасибо.  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Екатерина1706 от 30 Май 2018, 13:49:56
Всем привет. Такой  вопрос. Наша организация в поиске аутсорсеров для ведения бухгалтерского учета. Подскажите, может кто  то уже работает с какой-либо компанией, посоветует. Может работали конкретно с ООО "Ваш Главбух" ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 30 Май 2018, 14:04:47
Девочки, чтобы ИП на себя получить оплату больничного при БиР, достаточно оплатить один год? А в правоотношения вступить можно в конце года или в начале? Например, узнала о беременности сейчас, пошла заключила договор и оплатила в конце года взносы? А в следущем году наступит страховой случай.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ника Ус от 30 Май 2018, 14:13:42
Подскажите пожалуйста, если имущество в лизинге, числится у нас на балансе, глав бух говорит ставить по стоимости предмета договора, вместо стоимости всего лизинга, я понимаю, что это нарушения, к чему это может привести?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 30 Май 2018, 14:33:17
Подскажите пожалуйста, если имущество в лизинге, числится у нас на балансе, глав бух говорит ставить по стоимости предмета договора, вместо стоимости всего лизинга, я понимаю, что это нарушения, к чему это может привести?
Вы про НУ или БУ? В НУ первоначальная стоимость берется из справки от лизингодателя (затраты лизингодателя)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ника Ус от 30 Май 2018, 15:46:04
Я знаю. Я про БУ и про НУ, чтоб избежать разницы, глав бух сказал уровнять БУ   и НУ
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 30 Май 2018, 16:04:16
Я знаю. Я про БУ и про НУ, чтоб избежать разницы, глав бух сказал уровнять БУ   и НУ
Разницы не избежать.
Навскидку, возможно получить штраф за нарушение правил бухучета и за занижение налоговой базы по налогу на имущество.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 30 Май 2018, 16:06:00
Подскажите пожалуйста, куда подается заявление о создании обособки - в налоговую по месту нахождения или в 26?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ника Ус от 30 Май 2018, 19:12:38
Разницы не избежать.
Навскидку, возможно получить штраф за нарушение правил бухучета и за занижение налоговой базы по налогу на имущество.
вот и я так считаю, блин и как уговорить глав бухгалтера
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 31 Май 2018, 09:12:18
Девоньки- ростовчанки, правильно я определила Кмд по Енвд по ул. Баумана 34а - 0,6?
Посмотрела в Яндекс-картах, вроде так получается.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 31 Май 2018, 15:47:31
Девочки, подскажите: выставляю счет, в назначении пишу: "Проведение корпоративного мероприятия ...", бухгалтер той фирмы, которой я выставляю счет просит поменять формулировку на "Организация мероприятия ......." В чем разница? Я им уже третий счет выставляю, все время что-то добавляют, вот сейчас не пойму, что она имеет ввиду.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 03 Июнь 2018, 11:32:46
Подскажите пожалуйста, куда подается заявление о создании обособки - в налоговую по месту нахождения или в 26?
Всегда было - в налоговую по месту нахождения головы. Вроде бы ничего не менялось.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 03 Июнь 2018, 23:05:51
Всегда было - в налоговую по месту нахождения головы. Вроде бы ничего не менялось.
Спасибо. Гора с плеч. А то в свою налоговую два дня звоню, трубку не берут.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 03 Июнь 2018, 23:22:10
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности. 
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
" Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?
 

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 04 Июнь 2018, 09:27:24
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности. 
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
" Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?
13-й достаточно. В уставе просто г. Ростов-на-Дону, а в заявлении полный адрес
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 04 Июнь 2018, 10:17:12
Девочки, помогите пожалуйста кто знает.
Мне надо зарегистрировать новый устав и заодно внести изменения в ЕГРЮЛ.
В старом уставе указан полный адрес, и перечислены виды деятельности. 
В новой редакции устава мне оставили в адресе только г.Ростов-на-Дону и вместо перечня видов деятельности :
"Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации"
По факту надо сменить юрадрес в пределах города, но другая налоговая, и добавить в реестр доп виды деятельности к тем , которые уже есть.
Не соображу какую форму заявления мне подавать и как заполнить.
Р13001 на изменение адреса с новой редакцией устава и Р14001 на доп виды деятельности. Или можно только 13ой обойтись?
В заявлении пишу полный новый адрес или только г.Ростов-на-Дону?

юр. адрес в уставе не указывается с 2014г.,
фраза "Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации" разрешает в будущем не менять устав (и соответственно, не платить пошлину)  в случае, если вы начнете вести деятельность, неуказанную в уставе.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Июнь 2018, 11:33:37
13-й достаточно. В уставе просто г. Ростов-на-Дону, а в заявлении полный адрес
Спасибо. Еще уточню на всякий случай: Я заполняю в Р13001 2 листа - один на новый юрадрес и второй на доп виды деятельности.
Так?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Июнь 2018, 11:37:18
юр. адрес в уставе не указывается с 2014г.,
фраза "Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации" разрешает в будущем не менять устав (и соответственно, не платить пошлину)  в случае, если вы начнете вести деятельность, неуказанную в уставе.
Понятно. Именно этого я и хочу добиться в конечном итоге, чтоб в дальнейшем на каждый чих изменения в устав не вносить.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 04 Июнь 2018, 11:47:06
Спасибо. Еще уточню на всякий случай: Я заполняю в Р13001 2 листа - один на новый юрадрес и второй на доп виды деятельности.
Так?
Титульный лист, стр. 2 новый адрес, стр.3 новые оквэды, стр. 4, 5, 6 сведения о заявителе
Могу образец на вацап кинуть, если нужно
 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 04 Июнь 2018, 18:33:25
Титульный лист, стр. 2 новый адрес, стр.3 новые оквэды, стр. 4, 5, 6 сведения о заявителе
Могу образец на вацап кинуть, если нужно
Спасибо.  :ax: Я это и имела ввиду.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 05 Июнь 2018, 01:31:50
Девочки, подскажите, что мне нужно сделать?
Нашла ошибку в расчете налога на имущество, сдала корректировку за 2017г., естественно после сдачи баланса.  :wallbash:
А теперь пришло требование из налоговой, что обнаружены противоречия между декларацией по налогу на имущество и балансом, просят пояснение или . Подскажите, что делать в такой ситуации? :bh: Я так понимаю, что сдавать корректировочный баланс придется?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 05 Июнь 2018, 05:53:34
Нет, конечно. Напиши, что установленная ошибка в бух.учете исправлена в 2018 г.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Агата Кристи от 05 Июнь 2018, 09:41:46
http://privet-rostov.ru/main/27025-v-rostove-eksperty-rasskazhut-ob-onlayn-kassah-8-iyunya.html
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 05 Июнь 2018, 13:42:38
Нет, конечно. Напиши, что установленная ошибка в бух.учете исправлена в 2018 г.

Ой, Маша, уже не знаю как тебя благодарить, всегда мне помогаешь!!!!!!! Спасибо!!!!  :ah: :ax: :ax: :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Катюша83 от 05 Июнь 2018, 15:36:07
Всем привет. Такой  вопрос. Наша организация в поиске аутсорсеров для ведения бухгалтерского учета. Подскажите, может кто  то уже работает с какой-либо компанией, посоветует. Может работали конкретно с ООО "Ваш Главбух" ?

Девочки, хелп, такая же проблема, срочно нужно сменить организацию, занимающуюся бухгалтерским учетом на аутсорсе  :bc: :bc: :bc: Штрафы приходят, постоянно косячат. Кто знает толковых?  :bc: :bc: :bc: Можно в личку координаты
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Анна teacher от 07 Июнь 2018, 17:57:35
девочку прошу помощи, как правильно заполнить книгу доходов именно репетитору? что писать в 2 и 3 колонках? что является первичным доком? и что является операцией? кто знает - помогите, пожалуйста :bc:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Стасия от 07 Июнь 2018, 18:36:08
Всем привет! Распечатала квитанцию на уплату госпошлины с налог.ру, а в получатель стоит только УФК по РО, без (МИФНС №25 по РО), все остальные реквизиты правильные. Можно по такой квитанции оплачивать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 07 Июнь 2018, 20:27:57
Всем привет! Распечатала квитанцию на уплату госпошлины с налог.ру, а в получатель стоит только УФК по РО, без (МИФНС №25 по РО), все остальные реквизиты правильные. Можно по такой квитанции оплачивать?
Можно, там ведь ИНН указан
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 07 Июнь 2018, 21:04:42
девочки, кто-нибудь из вас ведет стоматологию? нужна консультация по организации учета с нуля, не бесплатно конечно
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 07 Июнь 2018, 21:11:59
девочку прошу помощи, как правильно заполнить книгу доходов именно репетитору? что писать в 2 и 3 колонках? что является первичным доком? и что является операцией? кто знает - помогите, пожалуйста :bc:
У вас упрощенка 6%?
Первичный документ - тот который подтверждает оплату от клиента, т.е ваш доход.
Документ на прием наличных или выписка банка,если оплата по безналу
Операция - Поступление оплаты (или аванса) от клиента (ФИО) по договору (№ и дата договора).
Примерно так.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 08 Июнь 2018, 06:19:22
девочки, кто-нибудь из вас ведет стоматологию? нужна консультация по организации учета с нуля, не бесплатно конечно
спрашивайте в личку- чем смогу помогу бесплатно :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 08 Июнь 2018, 16:21:19
Девочки , хелп , у знакомого ИПка следующая проблема: он прохлопал сроки окончания патента ( 08.12.2017г.) , а следующий патент купил и оплатил с 08.01.2018г. Налоговая требует под угрозой закрытия р/с срочно сдать УСНО 6%(система налогообложения  ИП до ПСН) за период отсутствия патента .В конце года у него там бешеный приход по р/с был. Вопрос: Есль вариант ухода от упрощенного налога на период непокрытый патентом?или все плачевно для ИП?? :bc:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 09 Июнь 2018, 11:32:58
Девочки, подскажите, вчера 08.06. уволила сотрудника. Страховые взносы с расчета я когда должна перечислить? До 15 июля, правильно же??
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 09 Июнь 2018, 11:49:51
Девочки, подскажите, вчера 08.06. уволила сотрудника. Страховые взносы с расчета я когда должна перечислить? До 15 июля, правильно же??
Да,страховые до 15.07,  НДФЛ -сегодня.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 09 Июнь 2018, 12:50:56
спрашивайте в личку- чем смогу помогу бесплатно :ax:
не могу отправить сообщение, ящик переполнен
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 09 Июнь 2018, 12:53:53
Да,страховые до 15.07,  НДФЛ -сегодня.
Спасибо!  :ax: НДФЛ я еще вчера перечислила, вместе с расчетом. А вот про взносы запамятовала  :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 09 Июнь 2018, 14:12:02
Девочки , хелп , у знакомого ИПка следующая проблема: он прохлопал сроки окончания патента ( 08.12.2017г.) , а следующий патент купил и оплатил с 08.01.2018г. Налоговая требует под угрозой закрытия р/с срочно сдать УСНО 6%(система налогообложения  ИП до ПСН) за период отсутствия патента .В конце года у него там бешеный приход по р/с был. Вопрос: Есль вариант ухода от упрощенного налога на период непокрытый патентом?или все плачевно для ИП?? :bc:
Я думаю, что без вариантов.
Даже никакой мысли не приходит, в каком направлении можно рассматривать уход  :scratch:
Это еще великое счастье, что упрощенка есть.
http://na.buhgalteria.ru/document/n124626
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 09 Июнь 2018, 15:30:33
Девочки, подскажите у ООО (УСН 6%) есть задолженность перед ИП. Хотим отдать ему имущество (земельный участок, движимое и недвижимое имущество) в счет этого долга по обоюдному согласию. Обязательно ли делать оценку этого имущества? или достаточно оговорить сумму в договоре.
Должно ли ООО потом учитывать в доходах сумму оценки этого имущества ( как платим налог с доходов от продажи имущества).
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 11 Июнь 2018, 11:38:36
Я думаю, что без вариантов.
Даже никакой мысли не приходит, в каком направлении можно рассматривать уход  :scratch:
Это еще великое счастье, что упрощенка есть.
http://na.buhgalteria.ru/document/n124626
Спасибо))) Маша , если в период УСНО страховые взносы не платились, мы ничего не ставим в уменьшение упрощенного налога?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 11 Июнь 2018, 17:12:28
Спасибо))) Маша , если в период УСНО страховые взносы не платились, мы ничего не ставим в уменьшение упрощенного налога?

А «до» платились? Там же в патенте не всё можно вычесть?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 11 Июнь 2018, 19:17:19
А «до» платились? Там же в патенте не всё можно вычесть?
ХЗ , но вроде ДА... ????У меня инфа только по проблемному периоду))) На патенте же ничего не вычетается?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 11 Июнь 2018, 20:01:35
ХЗ , но вроде ДА... ????У меня инфа только по проблемному периоду))) На патенте же ничего не вычетается?
б
Тогда получается, что можно. На усно же за последние три года можно расходы признать. Вот и признаёшь ранее уплаченные. Пусть Маша меня поправит. Но мне так кажется
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 11 Июнь 2018, 22:10:35
Девочки, я честно говоря, не знаю точного ответа (сомневаюсь, что сами налоговики его знают). Но я бы приняла. В конце концов, период по усно - год. Вне зависимости от применения других систем.
Попробовать во всяком случае можно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Конопуля от 12 Июнь 2018, 19:51:58
Девочки, я честно говоря, не знаю точного ответа (сомневаюсь, что сами налоговики его знают). Но я бы приняла. В конце концов, период по усно - год. Вне зависимости от применения других систем.
Попробовать во всяком случае можно.
Маща и Оксана , спасибо  :ba: :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 13 Июнь 2018, 15:35:06
Девочки, у подскажите на Атлант Сити (Аксайский район) К2 какой?
По постановлению от 2009 года смотрю там 0,6 для прочих...но тогда еще и Атланта не было...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 16 Июнь 2018, 00:38:21
Девочки, у подскажите на Атлант Сити (Аксайский район) К2 какой?
По постановлению от 2009 года смотрю там 0,6 для прочих...но тогда еще и Атланта не было...
блин, дочитала, что Аксайский район. Думала Ростов. Сорри.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 16 Июнь 2018, 19:49:21
Девочки, пару лет ничего не отправляла, подскажите пожалуйста документы на требование из налоговой можно электронно приложить: карточки счетов, книгу доходов и расходов или только в бумажном варианте?

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 16 Июнь 2018, 20:16:34
Можно электронно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 16 Июнь 2018, 20:17:34
Спасибо!
Еще налоговая просит предоставить договор займа. В 2017г. не заключали, но возвращаем учредителю по договору от 2015г. Его надо предоставлять?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 16 Июнь 2018, 22:45:48
Спасибо!
Еще налоговая просит предоставить договор займа. В 2017г. не заключали, но возвращаем учредителю по договору от 2015г. Его надо предоставлять?
У Вас УСН доходы? Если так, то я бы договор займа 2015 года не отправляла, т.к к объекту налогообложения он отношения не имеет. Написала бы в сопроводительном письме, что займов в 2017 году не получали.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 18 Июнь 2018, 11:07:11
Да, Оксана, доходы. Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Инно44ка от 19 Июнь 2018, 08:12:34
Добрый день! Не нашла в какой теме спросить, решила здесь  :al: Девочки, какими топливными картами пользуетесь? Какие выгодные? У нас Е-100, но, слышала, что это сейчас не самый выгодный вариант. Кто сталкивался по работе с этим вопросом?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 19 Июнь 2018, 11:23:02
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин  детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: tichsenko от 19 Июнь 2018, 11:38:10
Добрый день! Не нашла в какой теме спросить, решила здесь  :al: Девочки, какими топливными картами пользуетесь? Какие выгодные? У нас Е-100, но, слышала, что это сейчас не самый выгодный вариант. Кто сталкивался по работе с этим вопросом?
У нас Петрол Плюс Регион (ППР) , но у них последнее время сильно список АЗС порезали, водители стали плеваться
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 19 Июнь 2018, 11:49:10
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин  детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?

Можно упрощенку. ЕНВД по желанию, он не обязателен.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 19 Июнь 2018, 13:35:39
Можно упрощенку. ЕНВД по желанию, он не обязателен.
А что выгоднее?и проще
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 19 Июнь 2018, 13:41:49
По выгоде невозможно ответить, не зная Ваш планируемый оборот.
А проще, конечно, ЕНВД.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 19 Июнь 2018, 13:49:12
А что выгоднее?и проще

Проще ЕНВД, что выгоднее считать надо. Вмененка не зависит от выручки, есть она или нет, налог один и тот же, упрощенка напрямую зависит от выручки, чем больше получите, тем больше налог. Если все расходы официальные, возможно вам подойдет вариант УСН доходы-расходы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 19 Июнь 2018, 14:25:38
Главное не забыть, что на упрощенке вы будете обязаны поставить онлайн кассу и терминал для эквайринга
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 19 Июнь 2018, 14:33:39
Здравствуйте,девочки ,подскажите, хочу открыть магазин  детской одежды (розница), ИП только на ЕНВД?нельзя упрощенную систему налогообложения использовать?площадь 17 кв.м ,получается в месяц налог около 9 тыс. руб выходит?и плюс еще ж платить ОПС и ОМС?Правильно я понимаю?
фиксированные оплаты ОПС и ОМС вы можете вычесть из налога ЕНВД и платить меньше.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 19 Июнь 2018, 18:24:40
девочки, подскажите, пожалуйста, как откорректировать алкогольную декларацию за 4 кв. 17г?  Нашла, что нужно письмо-объяснение и бумажный вариант в Департамент потребительского рынка сдавать, а как на практике? может еще что нужно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 19 Июнь 2018, 19:48:18
девочки, подскажите, пожалуйста, как откорректировать алкогольную декларацию за 4 кв. 17г?  Нашла, что нужно письмо-объяснение и бумажный вариант в Департамент потребительского рынка сдавать, а как на практике? может еще что нужно?
Пару лет назад корректировала 12 форму по пиву, подавала письмо в Департамент, а потом, насколько я помню, уточненную декларацию отправляла в личном кабинете. Про бумажную форму не помню, чтоб подавала. Я тогда звонила в Департамент и мне объяснили последовательность действий. Заявление было по их форме.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 19 Июнь 2018, 19:49:22
Вот здесь все подробно написано: http://www.dprro.ru/index.php4?mod=1531
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 20 Июнь 2018, 00:20:44
Вот здесь все подробно написано: http://www.dprro.ru/index.php4?mod=1531

большое спасибо!!!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 20 Июнь 2018, 09:42:38
спасибо большое :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: М@муськ@ от 20 Июнь 2018, 11:55:28
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Malinnnka от 20 Июнь 2018, 13:15:42
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?

Я ТП ставлю
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 20 Июнь 2018, 13:16:45
Добрый день! Девочки, подскажите в платежке ПФР 1% с суммы больше 300т.р. ТП ставим или 0?

 Я пишу ТП, а как надо не знаю.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Malinnnka от 20 Июнь 2018, 13:24:22
Я работаю в 1С 8.3, у меня в этом окне основания платежа нет числового варианта в принципе. Только буквенные значения.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 20 Июнь 2018, 14:47:16
Главное не забыть, что на упрощенке вы будете обязаны поставить онлайн кассу и терминал для эквайринга
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 21 Июнь 2018, 09:51:19
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?

Не правы, нет отсрочки для УСН.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 21 Июнь 2018, 10:41:37
Не правы, нет отсрочки для УСН.
подскажите где посмотреть подробнее эту инфу.Я тоже уверена была , что услуги на бсо отсрочка.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ananas от 21 Июнь 2018, 10:43:36
подскажите где посмотреть подробнее эту инфу.Я тоже уверена была , что услуги на бсо отсрочка.
тоже была в этом уверена что ип услуги на УСН с бсо попадают под отсрочку
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 21 Июнь 2018, 11:20:56
тоже была в этом уверена что ип услуги на УСН с бсо попадают под отсрочку

 Прошу прощения, есть отсрочка для ЮЛ и ИП на УСН, выполняющих работы и оказывающих услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного питания).
 
 Я для вмененки ждала, УСН совсем из виду упустила.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 21 Июнь 2018, 15:35:50
Девочки, а что с поправками к закону по онлайн кассам?? Не было изменений? Если у нас Ооо. Усн услуги. Деньги от физ лиц не принимаем...они сами через сбербанк онлайн оплачивают или через операциониста, деньги на наш р/ счет поступают за минусом комиссии....перечитала весь интернет....все ждут эти поправки
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 21 Июнь 2018, 19:08:38
Так по услугам же отсрочка до 1 января 2019.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 22 Июнь 2018, 00:02:02
Так по услугам же отсрочка до 1 января 2019.

До 01 июля??? Так этож при условии выдачи БСО ж.... Или если они оплачивают на расч. Счет и с наличкой мы не имееи дело, то бсо нас не касаются? Туплю я чето по ходу...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 22 Июнь 2018, 08:55:50
До 01 июля??? Так этож при условии выдачи БСО ж.... Или если они оплачивают на расч. Счет и с наличкой мы не имееи дело, то бсо нас не касаются? Туплю я чето по ходу...
У меня такая же история. Дело даже не в наличке, а в самом факте расчетов с физлицами. Есть расчеты с физиками -он лайн касса нужна. Я ходила по этому поводу на консультацию в налоговую.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 22 Июнь 2018, 10:22:14
У меня такая же история. Дело даже не в наличке, а в самом факте расчетов с физлицами. Есть расчеты с физиками -он лайн касса нужна. Я ходила по этому поводу на консультацию в налоговую.

Оль ну они сказали что отсрочка вам до 01 июля 2019?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 22 Июнь 2018, 10:37:12
С 1 июля 2018 года начните пробивать чеки на оплату через банк

30 июня 2018 года заканчивается отсрочка, позволяющая организациям не пробивать кассовые чеки при получении оплаты от покупателей (физических лиц) через отделения банков.

пришел дайжест от 1 бит
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 22 Июнь 2018, 10:41:15
Оль ну они сказали что отсрочка вам до 01 июля 2019?
Да, сказали. Но слова к делу не пришьешь, поэтому я написала запрос в областную, жду...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 22 Июнь 2018, 14:14:56
Будьте осторожней со справочной системой "Гарант", нам они прислали претензию о неуплате за последний месяц пользования, доказать им, что мы ей не пользовались и не красиво так поступать с клиентами, мы не смогли.

Суть дела - мы им сообщили, что хотим заключить договор на обслуживание до августа 2017 г., пришла в офис их менеджер, принесла договор, счет на оплату до августа, мы оплатили, пользовались весь период, менеджер каждый месяц приходила, приносила акты, мы их подписывали. Накануне окончания срока пользования они интересовались будем ли мы продлевать обслуживание, приходил их представитель рекламировать систему, но мы отказались. Потом я обнаружила подписанный акт за сентябрь 2017 г. Оказалось, в очередной раз приходила менеджер Гаранта и подсунула нашей девочке акт, та шлепнула печать, подписала у дира и отдала.

Я им позвонила, сказала, что они ошибочно предоставили акт, пусть аннулируют, на что мне ответили, что договор никто не расторгал и услуга нам была предоставлена в кредит, а то, что мы ей не пользовались, значения не имеет, мы должны оплатить. И вообще мы должны договор читать, там об этом мелким шрифтом указано. Мы им ответили, что конечно же мы обязаны были изучить договор вдоль и поперек, особенно мелкий шрифт, просто мы не ожидали таких мошеннических действий от Гаранта, им прекрасно было известно, что мы отказались от предоплаты и дальнейшего получения их услуг.
Недавно позвонила их юрист и сказала, раз акт есть, они имеют право обратиться в суд, а все эти детали на которые мы ссылаемся значения не имеют.
Директор не захотела раздувать спор, т.к. сумма не большая и оплатила ее. И не ясно, или это система у них такая - разводить клиентов, или менеджер нам попался не очень честный.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 22 Июнь 2018, 14:28:52
Девочки, а что с поправками к закону по онлайн кассам?? Не было изменений? Если у нас Ооо. Усн услуги. Деньги от физ лиц не принимаем...они сами через сбербанк онлайн оплачивают или через операциониста, деньги на наш р/ счет поступают за минусом комиссии....перечитала весь интернет....все ждут эти поправки
В 25 налоговой сказали, если физики платят через банк, то касса обязательна, если налом- выписываете БСО и отсрочка до 1 июля 19.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 22 Июнь 2018, 14:52:50
Девочки, подскажите, какую систему налоообложения выбрать для ИП, Код ОКВЭД 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Возможно ли применить ЕНВД? Если возможно, то как, примерно, расчитать налог?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Июнь 2018, 15:49:42
Девочки, подскажите, какую систему налоообложения выбрать для ИП, Код ОКВЭД 43.2 - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Возможно ли применить ЕНВД? Если возможно, то как, примерно, расчитать налог?

С этими кодами можно использовать ЕНВД: 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284491

Как посчитать здесь:  http://61.elitbuh.ru/envd.php
Обратите внимание на п. 1.2 - Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов. Вы попадаете в эту группу?
 В месяц за одного работника - 2229,75.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 22 Июнь 2018, 16:54:55
С этими кодами можно использовать ЕНВД: 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 43.99
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=284491

Как посчитать здесь:  http://61.elitbuh.ru/envd.php
Обратите внимание на п. 1.2 - Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением строительства индивидуальных домов. Вы попадаете в эту группу?
 В месяц за одного работника - 2229,75.

Спасибо за ответ. В эту группу попадаем. Ремонт как раз и планируется оказывать юридическим лицам.
Не совсем поняла В месяц за одного работника - 2229,75..

И если ИП будет без работников



Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 22 Июнь 2018, 20:41:52
Ну так вопрос был про магазин. Это не попадает под услуги
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 22 Июнь 2018, 22:50:41
В 25 налоговой сказали, если физики платят через банк, то касса обязательна, если налом- выписываете БСО и отсрочка до 1 июля 19.
не совсем поняла, подскажите, пожалуйста, если ИП оказывает услуги по проектированию, есть заказчики - физ. лица, ИП выставляет счет, они оплачивают через банк какой им удобно либо с личного счета, комиссию платят за перевод сами, в этом случае ИП тоже должен по кассе пробивать? наличка исключена, т.к. заказчик далеко.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 22 Июнь 2018, 23:39:49
не совсем поняла, подскажите, пожалуйста, если ИП оказывает услуги по проектированию, есть заказчики - физ. лица, ИП выставляет счет, они оплачивают через банк какой им удобно либо с личного счета, комиссию платят за перевод сами, в этом случае ИП тоже должен по кассе пробивать? наличка исключена, т.к. заказчик далеко.
В этом случае нужна касса.
В налоговой объяснили, что в банке нет нужной им кассы, там какая-то другая система.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 22 Июнь 2018, 23:49:48
В этом случае нужна касса.
В налоговой объяснили, что в банке нет нужной им кассы, там какая-то другая система.
спасибо

а на оплату услуг жкх, школьные квитанции да и еще много всего, что физ лица платят тоже должны будут эти организации чеки пробивать :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 23 Июнь 2018, 08:31:25
спасибо

а на оплату услуг жкх, школьные квитанции да и еще много всего, что физ лица платят тоже должны будут эти организации чеки пробивать :scratch:
Получается да :ai:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 24 Июнь 2018, 00:57:38
Девочки, кто может подсказать в таком вопросе? Наша компания взяла в перенайм лизинговый автомобиль (мы новый лизингополучатель), который какое-то время учитывался на балансе у старого лизингополучателя. Какой я могу установить срок полезного использования у предмета лизинга  - с учетом срока эксплуатации у старого лизингополучателя или нет? В БУ вроде могу, правильно? А как быть с НУ??  :be:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Мар-та от 24 Июнь 2018, 15:02:29
налоговая прислала по ТКС

Депутаты приняли во втором чтении срочные поправки об онлайн-кассах.



Большинство изменений вступит в силу в день опубликования. Среди них:
- организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и расплачиваются наличными или картой;
- на чеках нужно обязательно указывать QR-код;
- при приеме денег от физлиц через кассу банка можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года;
- при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки выбивать придется (при выдаче займов будет отсрочка до 1 июля 2019 года);
- при зачете и возврате полной предоплаты, внесенной физлицами по безналу, можно будет отправить покупателю электронный чек и не печатать бумажный;
- появятся дополнительные основания для освобождения от ККТ, в частности торговля через механические автоматы, разносная торговля в самолетах;
- разрешат применять одну кассу на несколько устройств для расчетов при перевозке и вендинге.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 24 Июнь 2018, 15:12:58
Спасибо за ответ. В эту группу попадаем. Ремонт как раз и планируется оказывать юридическим лицам.
Не совсем поняла В месяц за одного работника - 2229,75..

И если ИП будет без работников

За 1 человека. ИП без работников в месяц платит 2229,75. Появились работники - (ИП + кол-во работников)х2229,75.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 24 Июнь 2018, 23:09:10
За 1 человека. ИП без работников в месяц платит 2229,75. Появились работники - (ИП + кол-во работников)х2229,75.

Вы имеете ввиду, что это 2229,75 - это ЕНВД?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 25 Июнь 2018, 00:19:25
налоговая прислала по ТКС

Депутаты приняли во втором чтении срочные поправки об онлайн-кассах.



Большинство изменений вступит в силу в день опубликования. Среди них:
- организации и ИП должны применять кассу, если покупают товары, работы, услуги и расплачиваются наличными или картой;
- на чеках нужно обязательно указывать QR-код;
- при приеме денег от физлиц через кассу банка можно не применять ККТ до 1 июля 2019 года;
- при погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг чеки выбивать придется (при выдаче займов будет отсрочка до 1 июля 2019 года);
- при зачете и возврате полной предоплаты, внесенной физлицами по безналу, можно будет отправить покупателю электронный чек и не печатать бумажный;
- появятся дополнительные основания для освобождения от ККТ, в частности торговля через механические автоматы, разносная торговля в самолетах;
- разрешат применять одну кассу на несколько устройств для расчетов при перевозке и вендинге.


Ооо, то есть у нас третий пункт получается
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 25 Июнь 2018, 00:27:01
Перечитала.....через кассу банка...то есть через операциониста получается??? А если физ лицо платит через сбербанк онлайн??? И как мы узнаем как он оплатил: через операциониста, терминал или через сберб.онл??
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 25 Июнь 2018, 06:25:22
-
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 25 Июнь 2018, 10:25:18
Вы имеете ввиду, что это 2229,75 - это ЕНВД?

Да.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 25 Июнь 2018, 15:42:44
Да.

Спасибо  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 09:42:05
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,какой код ОКВЭД выбрать (Услуги по ремонту холодильного оборудования)?это будет дополнительный вид деятельности
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 26 Июнь 2018, 09:52:31
Здравствуйте,подскажите ,пожалуйста,какой код ОКВЭД выбрать (Услуги по ремонту холодильного оборудования)?это будет дополнительный вид деятельности
посмотрите эти
33.12   Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, например заточку резцов или монтаж станков;
- сварочные работы (например, общего направления или для автомобилей);
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и оборудования (например, грузоподъемников и прочего погрузочно-разгрузочного оборудования, станков, промышленных холодильников, строительного оборудования и оборудования для горнодобывающей промышленности), включая машины и оборудование группировки 28

95.22   Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание бытовой техники и домашнего и садового оборудования;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, печи и духовки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т.д.;
- ремонт и обслуживание домашнего и садового оборудования, включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.
Эта группировка не включает:
- ремонт ручных электроприборов, см. 33.12;
- ремонт центральных систем кондиционирования воздуха, см. 43.22
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 09:54:42
посмотрите эти
33.12   Ремонт машин и оборудования
Эта группировка включает:
- ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования, например заточку резцов или монтаж станков;
- сварочные работы (например, общего направления или для автомобилей);
- ремонт сельскохозяйственных и прочих тяжелых машин и оборудования (например, грузоподъемников и прочего погрузочно-разгрузочного оборудования, станков, промышленных холодильников, строительного оборудования и оборудования для горнодобывающей промышленности), включая машины и оборудование группировки 28

95.22   Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря
Эта группировка включает:
- ремонт и обслуживание бытовой техники и домашнего и садового оборудования;
- ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, печи и духовки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т.д.;
- ремонт и обслуживание домашнего и садового оборудования, включая газонокосилки, шлифовальные машины, снегоуборочные машины, машинки для обрезки ботвы и т.д.
Эта группировка не включает:
- ремонт ручных электроприборов, см. 33.12;
- ремонт центральных систем кондиционирования воздуха, см. 43.22
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 10:02:56
Еще вопросик, открываю Ип розничная торговля одеждой,основной вид деятельности 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах и дополнительные уже любые на выбор?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 26 Июнь 2018, 10:04:51
Еще вопросик, открываю Ип розничная торговля одеждой,основной вид деятельности 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах и дополнительные уже любые на выбор?

 Добавляйте все, что вам может захотеться там продавать: обувь, аксессуары, игрушки и т.д.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 11:19:12
Добавляйте все, что вам может захотеться там продавать: обувь, аксессуары, игрушки и т.д.
А название магазину как присваивается?это нужно делать официально?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 11:23:13
Девочки,еще вопрос ,через сайт налоговой подала заявление на регистрацию в качестве ИП,а заявление о выборе системы налогообложения заполняется уже в Налоговой или тоже через сайт,что-то не найду?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 26 Июнь 2018, 12:09:18
А название магазину как присваивается?это нужно делать официально?

Не обязательно.
https://tvoeip.ru/pravo/nazvanie
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 26 Июнь 2018, 12:15:26
Девочки,еще вопрос ,через сайт налоговой подала заявление на регистрацию в качестве ИП,а заявление о выборе системы налогообложения заполняется уже в Налоговой или тоже через сайт,что-то не найду?

 А вы сразу не указали? Надо идти в ИФНС.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 16:47:40
Не обязательно.
https://tvoeip.ru/pravo/nazvanie
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 26 Июнь 2018, 16:48:29
А вы сразу не указали? Надо идти в ИФНС.
там нет такого пункта
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 26 Июнь 2018, 17:03:23
там нет такого пункта
В течение 30 дней с начала деятельности нужно подать заявление о переходе на нужный режим налогооблажения в вашу налоговую.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 26 Июнь 2018, 20:22:59
.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 28 Июнь 2018, 14:33:32
Девочки,мне сказали ,что сейчас кассу  за год могут  проверять и штрафовать (не за 2 мес).Вот нигде не найду эту инфу.Может подскажите правда ли это ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 28 Июнь 2018, 15:31:08
Девочки,мне сказали ,что сейчас кассу  за год могут  проверять и штрафовать (не за 2 мес).Вот нигде не найду эту инфу.Может подскажите правда ли это ?
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 28 Июнь 2018, 17:59:23
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: СовершенноЛетняя от 28 Июнь 2018, 18:58:31
Да, п.1 статьи 4.5 КОАП "Давность привлечения к административной ответственности". Там все про сроки, она, правда, трудночитаемая) Но уже не один год. И за нарушения законодательства о бухгалтерском учете срок давности - 2 года.
Это точно? я находила, что 2 мес. так и осталось. надо срочно-обморочно перечитать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ЯМАМУЛЕЧКА от 28 Июнь 2018, 21:58:03
Девочки подскажите как правильно сделать по бух/налог учету. Мы производители,сделали продукцию и отдали безвозмездно нашему контрагенту.  выпуск товара я делаю как и все на 43 счет?  а потом какие проводки или как мне этот товар списать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 29 Июнь 2018, 09:54:58
Это точно? я находила, что 2 мес. так и осталось. надо срочно-обморочно перечитать.
По правонарушениям кассовым - 2 месяца
По правонарушениям относительно ККМ - 1 год.
Это если обобщенно. Но лучше вычитать статью по срокам. И да, это сложный процесс чтения  :girl_haha:
Я копирую в ворд и убираю лишнее, чтобы понять суть.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 29 Июнь 2018, 10:00:48
Спасибо, Маша, теперь понятно) А по нарушениям законодательства о бухгалтерском учете я правильно поняла, 2 года?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 29 Июнь 2018, 10:26:17
По правонарушениям кассовым - 2 месяца
По правонарушениям относительно ККМ - 1 год.
Это если обобщенно. Но лучше вычитать статью по срокам. И да, это сложный процесс чтения  :girl_haha:
Я копирую в ворд и убираю лишнее, чтобы понять суть.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 03 Июль 2018, 17:43:20
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/6/13629?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=320925&utm_campaign=day_02-07-2018&eventtype=1

Индивидуальный предприниматель вправе использовать личную банковскую карту (то есть ту, которая выдана ему как «обычному» физлицу, а не как ИП) для получения денежных переводов от контрагентов. Такой порядок не запрещен налоговым законодательством. Об этом сообщается в письме ФНС России от 20.06.18 № ЕД-3-2/4043@.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 04 Июль 2018, 10:48:16
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/6/13629?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=320925&utm_campaign=day_02-07-2018&eventtype=1

Индивидуальный предприниматель вправе использовать личную банковскую карту (то есть ту, которая выдана ему как «обычному» физлицу, а не как ИП) для получения денежных переводов от контрагентов. Такой порядок не запрещен налоговым законодательством. Об этом сообщается в письме ФНС России от 20.06.18 № ЕД-3-2/4043@.

 А затем объяснять все движения денег по карте. Чур-чур-чур. :fence: Не использовали для предпринимательской деятельности, всего лишь часть выручки выводили, так уже получили требования пояснить куда дели деньги.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 04 Июль 2018, 13:58:17
Нам приходили суммы и на р/с и на личную карточку. Камералку прошли.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 04 Июль 2018, 14:32:48
Нам приходили суммы и на р/с и на личную карточку. Камералку прошли.

  Мы тоже прошли, только их дурацких запросов и так хватает, чтобы еще по личной карте объясняться.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 05 Июль 2018, 13:23:11
Девочки, всем привет.
Помогите разобраться ибо туплю.... купи-продай. вроде ж ничего сложного.
Но почему то бухгалтер оприходование товара для продажи поставила на 10 счет :ao: ( а его очень много) :an:... Сейчас свожу Кдир. и тут ... я понимаю что программа это видит как ТМЦ. То есть  если этот товар у меня оприходован, оплачен поставщику , отгружен....но не весь ( на 01.07.2018 есть остаток на 10 счете), то почему то в книгу попадает вся сумма оприходованная и оплаченная. то есть третье условие ( передача покупателю) не соблюдено :aq:. Что теперь делать??? все перебивать на 41 счет??? :be:
И еще вопрос. четвертое ж условие, что товар еще должен быть оплачен покупателем его ж не надо соблюдать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 05 Июль 2018, 15:00:47
Девочки, всем привет.
Помогите разобраться ибо туплю.... купи-продай. вроде ж ничего сложного.
Но почему то бухгалтер оприходование товара для продажи поставила на 10 счет :ao: ( а его очень много) :an:... Сейчас свожу Кдир. и тут ... я понимаю что программа это видит как ТМЦ. То есть  если этот товар у меня оприходован, оплачен поставщику , отгружен....но не весь ( на 01.07.2018 есть остаток на 10 счете), то почему то в книгу попадает вся сумма оприходованная и оплаченная. то есть третье условие ( передача покупателю) не соблюдено :aq:. Что теперь делать??? все перебивать на 41 счет??? :be:
И еще вопрос. четвертое ж условие, что товар еще должен быть оплачен покупателем его ж не надо соблюдать?


  Сначала в настройках в учетной политике организации уберите птичку с "для признания расходов не требуется получение дохода". Сформируйте КУДиР, проверьте, может не придется товар на 41 перебивать, но я бы все-таки это сделала.

  Четвертое условие соблюдать надо. Товар должен быть оплачен покупателем. У вас же ИП?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 05 Июль 2018, 22:22:08

    Четвертое условие соблюдать надо. Товар должен быть оплачен покупателем. У вас же ИП?

А учет у ИП от юрлиц отличается?
По моему для товаров у юрлиц при УСН это условие применять не надо. Они (оплаченные поставщику) включаются в расход после реализации покупателю , т.е. перехода права собственности. Если в договоре указано, что право собственности переходит в момент оплаты отгруженного товара, тогда да, видимо надо ждать оплаты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 06 Июль 2018, 09:28:08

А учет у ИП от юрлиц отличается?
По моему для товаров у юрлиц при УСН это условие применять не надо. Они (оплаченные поставщику) включаются в расход после реализации покупателю , т.е. перехода права собственности. Если в договоре указано, что право собственности переходит в момент оплаты отгруженного товара, тогда да, видимо надо ждать оплаты.

  При УСН не надо, на ОСНО надо. У нас ОСНО, автор не уточнила, а я как всегда со своей колокольни на все смотрю.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 10 Июль 2018, 11:49:31
Запуталась с уменьшением вменёнки на страховые взносы.... :be:

БЫЛО: ИП на ЕНВД, наёмных работников не было. Сумма налога по ЕНВД в квартал - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб. Налог уменьшал на взносы и соответственно не платил.

СТАЛО: Во 2-ом квартале принял двух наёмных работников. Сумма ЕНВД - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб., страховых взносов за работников - 11973 руб.

Т. е. теперь, при  наличии наёмных работников, он имеет право уменьшить сумму ЕНВД не более чем на 50 %. Получается, что он должен оплатить налог в сумме 3531 руб., не смотря на то, что взносы "за себя" по прежнему больше суммы исчисленного налога?

В налоговой сказали платит теперь.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 10 Июль 2018, 11:55:32
Запуталась с уменьшением вменёнки на страховые взносы.... :be:

БЫЛО: ИП на ЕНВД, наёмных работников не было. Сумма налога по ЕНВД в квартал - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб. Налог уменьшал на взносы и соответственно не платил.

СТАЛО: Во 2-ом квартале принял двух наёмных работников. Сумма ЕНВД - 7061 руб., страховых взносов "за себя" - 8096 руб., страховых взносов за работников - 11973 руб.

Т. е. теперь, при  наличии наёмных работников, он имеет право уменьшить сумму ЕНВД не более чем на 50 %. Получается, что он должен оплатить налог в сумме 3531 руб., не смотря на то, что взносы "за себя" по прежнему больше суммы исчисленного налога?

В налоговой сказали платит теперь.

Вопрос отпал)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Milochka от 11 Июль 2018, 14:15:11
Всем привет! Нужна ваша консультация.
Есть контрагент с которым будем заключать договор. Мы подрядчик , они заказчик. У них заблокирован счёт и они хотят, чтоб по этому договору оплачивало 3 юр лицо. Они в назначении платежа будут писать, что платят за ту организацию, по нашему договору. Это нормальная практика и не сможет  ли это 3 лицо потом потребовать назад деньги?
Может кто знает /сталкивался когда-либо?! И как налоговая смотрит на такие сделки..
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Elin от 11 Июль 2018, 16:32:16
И я за советом  :ax:
Возможно ли как-то формить договор с МТС на оплату мобильной связи для ИП, чтобы платить по безналу?
Зашла к ним в офис в Мегамаге, консультант сказал, что с ИП и их безнальными оплатами все время проблемы. Теряются платежные поручения, а потом ходят ИП и доказывают, что платили... почему тогда с ООО за 3 года я с таким не сталкивалась, все оплаты проходили и были видны в личном кабинете  :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 11 Июль 2018, 16:37:01
И я за советом  :ax:
Возможно ли как-то формить договор с МТС на оплату мобильной связи для ИП, чтобы платить по безналу?
Зашла к ним в офис в Мегамаге, консультант сказал, что с ИП и их безнальными оплатами все время проблемы. Теряются платежные поручения, а потом ходят ИП и доказывают, что платили... почему тогда с ООО за 3 года я с таким не сталкивалась, все оплаты проходили и были видны в личном кабинете  :scratch:

  10 лет уже платим, ничего не теряется. Но вот добиться какой- либо информации от них действительно трудно. Договор надо заключать в офисе на Лермонтовской.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 11 Июль 2018, 16:52:11
Всем привет! Нужна ваша консультация.
Есть контрагент с которым будем заключать договор. Мы подрядчик , они заказчик. У них заблокирован счёт и они хотят, чтоб по этому договору оплачивало 3 юр лицо. Они в назначении платежа будут писать, что платят за ту организацию, по нашему договору. Это нормальная практика и не сможет  ли это 3 лицо потом потребовать назад деньги?
Может кто знает /сталкивался когда-либо?! И как налоговая смотрит на такие сделки..
пусть 3 лицо напишет вам письмо, что перечисление по пп №  на такую-то сумму считать оплатой за ООО по такому-то договору в счет наших взаиморасчетов. Мы так подстраховывались, налоговая вопросов не имела.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Оксана 300386 от 12 Июль 2018, 16:29:58
Девочки,подскажите,пожалуйста,так какая сейчас ставка налога на имущество на движимое имущество ,приобретенное в 2013 и позже, 2.2% или 1.1%?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Elin от 12 Июль 2018, 20:22:15
  10 лет уже платим, ничего не теряется. Но вот добиться какой- либо информации от них действительно трудно. Договор надо заключать в офисе на Лермонтовской.
Спасибо! Туда и обращусь!  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 13 Июль 2018, 14:39:47
Девочки, подскажите пожалуйста... Если организация планирует перейти с ОСНО на УСН с нового года, является ли это для налоговой поводом для проверки деятельности за три года. Или это меня наша бухгалтер пугает?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 13 Июль 2018, 14:58:48
Девочки, подскажите пожалуйста... Если организация планирует перейти с ОСНО на УСН с нового года, является ли это для налоговой поводом для проверки деятельности за три года. Или это меня наша бухгалтер пугает?
Переходили в этом году , была только камералка по НДС за 4 кв и все. Первомайская налоговая
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: KaterinaP от 13 Июль 2018, 17:00:31
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 13 Июль 2018, 19:47:21
Как правило так и делают
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 13 Июль 2018, 19:57:37
Оксана, вроде же для УСН, кто работает с БСО отсрочка до 01.07.2019г. или я не права?

а что такое БСО и что за отсрочка?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 14 Июль 2018, 10:34:24
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
только сначала заплатите налог, а потом сдавайте корректировку
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 14 Июль 2018, 14:18:03
только сначала заплатите налог, а потом сдавайте корректировку
и про пеню не забудьте...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 14 Июль 2018, 15:50:48
Девочки, проверьте пожалуйста не упустила ли я чего-нибудь. Запуталась в последних изменениях по ККТ...

Итак,
1. до 01.07.19 на прием займа наличными от учредителя ККТ не нужна
2. на возврат займа учредителю наличными с 01.07.18 надо бить чек ККТ

А как быть в случае, если возврат займа безналом на карту учредителя? неужели тоже чек пробивать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 14 Июль 2018, 15:59:07
А с выдачей займа наличными учредителю нет заморочек с ккм?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 14 Июль 2018, 22:21:31
А с выдачей займа наличными учредителю нет заморочек с ккм?
Вот уж не знаю, т.к самостоятельно разобраться в 54-фз и поправках не могу... мозг уже весь сломала...

Вот первоисточник:

 В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги;

Организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять контрольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

И мне тут с самого начала не понятно, выдающей деньги или принимающей стороной должно быть юрлицо, чтоб оно было обязано пробить чек.
И получается если займ не связан с оплатой товаров, работ или услуг, то ККТ вообще применять не надо?
Т.е. если учредитель внес в кассу займ и из этих средств копейка в копейку была выдана зарплата, то никаких чеков на прием и последующий возврат займа пробивать не надо?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 14 Июль 2018, 22:27:02
Я как то займы и ккм не связывала.я в шоке.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 14 Июль 2018, 22:59:34
Я как то займы и ккм не связывала.я в шоке.
Я не просто в шоке я в полном шоке, мягко говоря.
У меня ООО и ИП, которые в принципе никогда физикам товары не продают и услуг не оказывают.
Вообще не думала, что весь этот геморрой с кассовой техникой меня коснется.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 15 Июль 2018, 00:53:19
И еще по теме займов цитата из обзора новостей законодательства с сайта К+:

"Займы
Организациям при погашении займов, полученных для оплаты товаров, работ, услуг, не нужно применять ККТ, если соблюдены следующие условия:
- заимодавец - организация или ИП;
- оплата идет через систему "клиент-банк".
В остальных случаях при погашении указанных займов ККТ применять нужно.
При выдаче займа кассу можно не применять до 1 июля 2019 года."

Мне кажется, что поправки про займы связаны с желанием контролировать наличность в микрофинансовых организациях. Ведь займ же не услуга и не товар, под действие старой редакции закона, где речь шла только о расчетах за реализуемые товары, работы и услуги, такие организации не попадали. Но законодатели как всегда написали поправки левой задней ногой...

И вот еще немного "веселухи" из того же обзора К+:

"Расчеты между организациями, ИП
 С 3 июля организации и ИП должны применять онлайн-кассу, если оплачивают товары, работы, услуги наличными или банковской картой.
 Например, организация заказала у ИП консультационные услуги. ИП получил оплату в кассе организации. На эту сумму организация обязана пробить кассовый чек.
 Пока неясно, как новое правило работает при расчетах через подотчетных лиц. Из буквального прочтения поправок следует, что подотчетному лицу при любых покупках за наличные или по банковской карте нужно применять ККТ.
 Мы запросили разъяснение ведомств о том, распространяется ли это требование на оплату командировочных расходов, покупку товаров без доверенности от организации или ИП, приобретение товаров за счет собственных средств подотчетного лица с последующим их возмещением. Об ответе ведомств мы сразу же расскажем в ленте новостей для бухгалтера.
 Для выдачи денег под отчет и приема оставшихся сумм ККТ использовать не нужно.
 Обратите внимание: в скором времени порядок расчетов, при котором кассовый чек оформляет и продавец, и покупатель, могут изменить. ФНС собирается расширить перечень реквизитов чека. По мнению чиновников, это позволит продавцам выбивать чек с данными о покупателе, а покупателю не применять ККТ. Приказ с поправками находится на регистрации в Минюсте. О его принятии мы незамедлительно сообщим."



Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 15 Июль 2018, 11:49:41
Девочки,добрый день!
Я к вам за советом.
Ситуация следующая.Не могу вовремя сдать налог на прибыль.Нет первички.... А мне нужно срочно уехать на 3 недели...Как думаете,если сейчас сдам нулевой отчет,а потом после приезда сдам все правильно и заплачу налог? Первый раз в такой ситуации((((
лучше не нулевый, а равный доходам по НДС и на эту сумму расходы поставьте, прибыль 0.  А то сразу после сдачи нулевки будет требование.  А так отсрочите.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 15 Июль 2018, 12:57:02
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 15 Июль 2018, 14:57:30
Девочки, если кто- то знает о проведении семинара ифнс по ккм -просигнализируйте, пожалуйста.Рассылка пришла на почту, но все платно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 15 Июль 2018, 15:11:02
Девочки, если кто- то знает о проведении семинара ифнс по ккм -просигнализируйте, пожалуйста.Рассылка пришла на почту, но все платно.
Например, 23-я налоговая в 3 квартале проводит семинары по ккм, посмотрите в графике: https://www.nalog.ru/rn61/ifns/imns61_93/7601268/
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 15 Июль 2018, 17:07:31
Например, 23-я налоговая в 3 квартале проводит семинары по ккм, посмотрите в графике: https://www.nalog.ru/rn61/ifns/imns61_93/7601268/
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: КарМаша от 15 Июль 2018, 19:00:18
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
вот это я удачно зашла в тему, и выяснила, что совсем "не втеме":ai:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 15 Июль 2018, 22:24:48
тоже с займами заморочиалсь, вот на форуме нашла обсуждение   http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=603604
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 15 Июль 2018, 22:57:29
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
лайкнула, плюс млн. Прочитала, задумалась, закрыла тему, послала их ... Занялись бы другими вопросами, занимаются черти чем
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 16 Июль 2018, 01:57:56
тоже с займами заморочиалсь, вот на форуме нашла обсуждение   http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=603604
ага я тоже это видела...

Вот еще что:
В законе 54-фз есть статья 4,3. Цитирую

Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
 
1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

Т.е получается ККТ должна применять та сторона, которая производит расчеты с покупателем, т.е продавец.
Правильно я понимаю?
К чему тогда К+ в своем обзоре пишет, что при оплате юриком услуг наличными физику, именно юрик должен применить ККТ? Там же вроде не идиоты сидят... Или они считают, что под словом клиент в скобочках понимаются продавцы товаров и услуг. В том же законе расшифровки понятия клиент нет, понимай как хочешь.

И как этот пункт понимать применительно к займам, что-то не соображу...


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 16 Июль 2018, 23:37:30
девочки, подскажите, ООО на усн д-р выиграло денежный приз в конкурсе (не бюджет), учитываем как внереализационный доход и налоги как обычно, никаких нюансов нет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 17 Июль 2018, 06:59:27
Девочки, такнадо или нет бить чек?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 17 Июль 2018, 09:46:29
девочки, когда нужно подавать заявление на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5лет? Больничный заканчивается в конце июля. Нужно выписать приказ об отпуске, а я не соображу каким числом это делается
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 17 Июль 2018, 10:03:37
девочки, когда нужно подавать заявление на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5лет? Больничный заканчивается в конце июля. Нужно выписать приказ об отпуске, а я не соображу каким числом это делается
Я сделала приказ за 2 недели до даты начала отпуска, заявление - соответственно. Полностью все документы девочка подала позже, уже будучи в отпуске по уходу, поэтому реестр в ФСС также передала позже, в нем указала дату начала отпуска по приказу. Перечисление делают с даты начала отпуска. Можно ли сам приказ оформить позже - не знаю, не стала рисковать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 17 Июль 2018, 10:18:35
Я сделала приказ за 2 недели до даты начала отпуска, заявление - соответственно. Полностью все документы девочка подала позже, уже будучи в отпуске по уходу, поэтому реестр в ФСС также передала позже, в нем указала дату начала отпуска по приказу. Перечисление делают с даты начала отпуска. Можно ли сам приказ оформить позже - не знаю, не стала рисковать.
я хочу подать реестр сегодня-завтра. Т.е. не страшно, что приказ и заявление будут ДО окончания больничного?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Василиса:) от 17 Июль 2018, 10:26:44
Девочки, подскажите, что с онлайн-кассой для ИП, услуги, без сотрудников, оплата в основном от физических лиц на р/счёт, расскажите, могут ли оплачивать в банке в котором открыт счёт через операциониста в кассу? или надо в любом другом банке? И ей оплачивают ещё по реквизитам тоже физики, но через Сбербанк-он-лайн, можно так до 01.07.2019?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: evrika2005 от 17 Июль 2018, 10:54:41
Вот сейчас я напряглась. У меня ооо. Я как учредитель делаю займы путём внесения на рс. И выплачиваю себе займы перечислением себе на карту с рс. Я что чеки должна пробивать? Они совсем рехнулись, мрази?
Я по этому вопросу звонила на горячую линию в ИФНС: соединили с отделом, который занимается вопросами применения ККТ.  Мой вопрос: если Учредитель в ООО на ОСН дал предприятию займ, а предприятие после 01.07.2018г. этот займ возвращает учредителю платежкой через банк на сбербанковскую карту учредителя, надо ли бить чек. Ответ был, что если читать закон в том виде, в котором он есть, то да, надо. Там в кассе вроде можно выбить "безналичный расчет". Хотя как я поняла, налоговики сами еще до конца не осознали что и как должно быть. Масса людей, которые полагали, что кассы их никак не касаются сейчас оказались в положении, что оказывается они должны иметь кассы и бить по ним расходы ???? если есть расчеты с физлицами, например с работниками предприятия (авансовые отчеты, компенсации за использование авто и пр.). Для многих это как "снег на голову". Где эти кассы брать, какие нужны. Бред полный.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 17 Июль 2018, 11:53:15
я хочу подать реестр сегодня-завтра. Т.е. не страшно, что приказ и заявление будут ДО окончания больничного?
Прошу прощения, пересмотрела документы.  :ah: У меня приказ от 4 июня (дата окончания больничного по БиР), отпуск с 5-го. А вот заявление она написала 21 мая. Всего месяц прошел, уже забыла... Думаю, вам в ФСС должны подсказать, можно ли раньше сделать, звонила в 6-й филиал, мне на все вопросы ответили.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: pandora от 17 Июль 2018, 12:07:53
Прошу прощения, пересмотрела документы.  :ah: У меня приказ от 4 июня (дата окончания больничного по БиР), отпуск с 5-го. А вот заявление она написала 21 мая. Всего месяц прошел, уже забыла... Думаю, вам в ФСС должны подсказать, можно ли раньше сделать, звонила в 6-й филиал, мне на все вопросы ответили.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 17 Июль 2018, 15:26:10
Я по этому вопросу звонила на горячую линию в ИФНС: соединили с отделом, который занимается вопросами применения ККТ.  Мой вопрос: если Учредитель в ООО на ОСН дал предприятию займ, а предприятие после 01.07.2018г. этот займ возвращает учредителю платежкой через банк на сбербанковскую карту учредителя, надо ли бить чек. Ответ был, что если читать закон в том виде, в котором он есть, то да, надо. Там в кассе вроде можно выбить "безналичный расчет". Хотя как я поняла, налоговики сами еще до конца не осознали что и как должно быть. Масса людей, которые полагали, что кассы их никак не касаются сейчас оказались в положении, что оказывается они должны иметь кассы и бить по ним расходы ???? если есть расчеты с физлицами, например с работниками предприятия (авансовые отчеты, компенсации за использование авто и пр.). Для многих это как "снег на голову". Где эти кассы брать, какие нужны. Бред полный.

Вот это шок у меня сейчас. Не пойму логики. Это чек от ооо к физ лицу, что ему безналом выдало деньги. А зарплаты когда перечисляем получается тоже надо чек бить. Дебилы, бл
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 17 Июль 2018, 15:28:23
ага я тоже это видела...

Вот еще что:
В законе 54-фз есть статья 4,3. Цитирую

Статья 4.3. Порядок и условия применения контрольно-кассовой техники
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ)
 
1. Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети "Интернет", расчетов, осуществляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 1.2 настоящего Федерального закона, а также расчетов с применением автоматических устройств для расчетов банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
(в ред. Федерального закона от 03.07.2018 N 192-ФЗ)

Т.е получается ККТ должна применять та сторона, которая производит расчеты с покупателем, т.е продавец.
Правильно я понимаю?
К чему тогда К+ в своем обзоре пишет, что при оплате юриком услуг наличными физику, именно юрик должен применить ККТ? Там же вроде не идиоты сидят... Или они считают, что под словом клиент в скобочках понимаются продавцы товаров и услуг. В том же законе расшифровки понятия клиент нет, понимай как хочешь.

И как этот пункт понимать применительно к займам, что-то не соображу...
Я читаю так, что физик должен юр лицу чек дать :ai:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 17 Июль 2018, 16:12:42
Ну, подотчет , займы- это практически  у всех.кошмар.звоню записаться на семинар по ккм в налоговую 25 - никто 2 дня трубку не поднимает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 18 Июль 2018, 00:12:06
Об изменениях и новых возможностях применения ККТ расскажет на вебинаре представитель ФНС России
Источник «ФНС РФ» www.nalog.ru

31 июля редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Онлайн-кассы: изменения 2018, новые обязанности и новые возможности». Главный спикер - заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

В программе вебинара:

    общий порядок применения ККТ и его нюансы; расширение термина расчеты и применение ККТ при безналичной оплате; выдача кассового чека на бумаге и в электронном виде; неприменение ККТ при патенте, виды деятельности, особенности; ответы на актуальные вопросы.

Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. Участие – бесплатно, предварительная регистрация – обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru

Автор самого интересного вопроса получит бесплатную квартальную подписку на журнал «Налоговая политика и практика».
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Июль 2018, 10:54:19
Девочки, подскажите, от приставов пришло постановление о взыскании долга из з/п нашего сотрудника, но не совпадает дата рождения, и то  только год другой, а месяц и число правильное,  адрес регистрации тот же... Видимо, автоматически ошиблись...
Я все им обратно возвращаю, что написать в сопроводительном - что у нас нет сотрудника с указанными данными, или что есть похожий, но не все данные совпадают?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 19 Июль 2018, 14:48:07
Девочки, подскажите, у кого пониженный тариф страховых взносов.
Как заполнять в РСВ разделы по ОМС и ФСС, какие строки заполнять, какие нет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Июль 2018, 15:11:00
Девочки, подскажите, у кого пониженный тариф страховых взносов.
Как заполнять в РСВ разделы по ОМС и ФСС, какие строки заполнять, какие нет?

у нас пониженный, взносы на ОМС и ОСС в этом году не платим.
Заполняю автоматом в 1С, заполнены все строки, кроме "Исчислено страховых взносов",
а кол-во застрахованных лиц, сумма выплат, база для исчисления заполнены как и в разделе ОПС
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Сатин от 19 Июль 2018, 16:51:39
Спасибо большое,  я в общем так и сделала
 я в 1С его делаю, но руками, база новая.
У меня программа ругается на 020 строку в разделе ОМС "кол-во физлиц, с выплат которым начислены страховые взносы"
ставлю нули по этой строке, пропускает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Larlen от 19 Июль 2018, 16:57:46
Девочки, подскажите, от приставов пришло постановление о взыскании долга из з/п нашего сотрудника, но не совпадает дата рождения, и то  только год другой, а месяц и число правильное,  адрес регистрации тот же... Видимо, автоматически ошиблись...
Я все им обратно возвращаю, что написать в сопроводительном - что у нас нет сотрудника с указанными данными, или что есть похожий, но не все данные совпадают?
Зачем писать про похожего сотрудника?Напишите, что нет такого и все. Пусть сами разбираются. Закон о персональных данных же есть.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 23 Июль 2018, 10:37:37
Зачем писать про похожего сотрудника?Напишите, что нет такого и все. Пусть сами разбираются. Закон о персональных данных же есть.

я в итоге написала, что отсутствуют сотрудники, личные данные которых полностью совпадали бы с указанными в постановлении.
Все равно же исправят ошибку и пришлют снова...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Июль 2018, 13:34:30
Девочки, подскажите пожалуйста ИП без сотрудников  находится на УСН, были поступления в первом полугодии, с июля до конца года подали на патент. Сейчас хотим оплатить пенсионные взносы. Можно ли будет уменьшить на них упрощенку?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 23 Июль 2018, 23:18:04
И еще вопрос, что-то не пойму на какой КБК оплачивается за патент? Что-то их там много. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов. Этот?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Dracosha от 28 Июль 2018, 12:51:59
Девочки, доброго времени суток!
Подскажите в балансе , в приложении 4 Отчет о движении денежных средств допущена ошибка.
Что делать?
Пересдать баланс или написать письмо в налоговую?
Выявила налоговая, сумма отражена по зарплате больше , чем в 6-НДФЛ .
Подскажите пожалуйста
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 28 Июль 2018, 22:31:55
В соответствии с пбу 23 в оддс по этой строке отражается з/пл, ндфл, страховые взносы.
Эта сумма никогда не будет равна сумме в 6-ндфл. Так и поясните налоговой.
Что за дебил придумал это контрольное соотношение?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 01 Август 2018, 12:08:46
Добрый день. Девочки, кто-нибудь публикует сведения в Едином Федеральном Реестре Сведений о фактах деятельности юридических лиц при получении лицензии? лицензию в мае получили, вот теперь думаем надо ли внести сейчас?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Василиса:) от 01 Август 2018, 12:21:13
Подскажите пожалуйста, в связи с этими онлайн кассами, ИП сейчас также по-старому может на свой р/счёт вносить средства?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 01 Август 2018, 16:17:50
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?

Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)

Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 01 Август 2018, 16:51:33
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?

Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)

Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.

мы даем за тот год, в котором увольняется
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 02 Август 2018, 01:26:19
Подскажите пожалуйста, в связи с этими онлайн кассами, ИП сейчас также по-старому может на свой р/счёт вносить средства?
ИП, думаю, может. Т.к это при всем желании эту операцию под понятие расчетов в 54-фз не притянешь.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 02 Август 2018, 01:50:52
Кстати, про ККТ. Мне на днях на бухонлайне встретилось письмо нашей уфнс. Отвечали на вопрос: надо ли применять ккт при оплате юрлицом услуг физлицу. Ответ меня порадовал - не надо. И там еще одна здравая мысль есть, что применять ККТ должны продавцы, за исключением приемщиков лома и т.п.
Здесь по ссылке : https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=529271&find=unread

Девочки, а по учредительским займам кто-нибудь запрос в налоговую писал?
Все собираюсь, но руки не доходят.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 02 Август 2018, 06:45:48
ИП, думаю, может. Т.к это при всем желании эту операцию под понятие расчетов в 54-фз не притянешь.


Может
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 02 Август 2018, 08:46:27

Девочки, а по учредительским займам кто-нибудь запрос в налоговую писал?
Все собираюсь, но руки не доходят.
я его устно задала инспектору в налоговой в отделе ккт, он сказал не может ответить на этот вопрос ( на другие интесные вопросы, он тоже ответа не знал) :bg:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 02 Август 2018, 10:20:35
мы даем за тот год, в котором увольняется

А формируете сведения за период, если он ещё не закрыт?

Я вот печатала сведения только из тех РСВ которые сданы. Сейчас люди увольняются, думаю сформировать им ещё за 3-ий квартал.

Я просто логики понять не могу для чего они нужны.

Сторонники выдавать за весь период работы, мотивируют тем, что при несогласии с начисленными страховыми взносами у него будет подтверждение. Только вопрос, при несогласии с кем? С работодателем? Так можно, следить за этим на госуслугах, и сейчас, если мне не изменяет память, в личном кабинете налогоплательщика ФЛ это есть. С ПФР? У них те же самые сведения, что и у работника. У меня увольнялись работники которые 5 лет работали, это конечно жесть, учитывая то, что один отчётный период на 2 страницах, а нам нужно два экземпляра, и чтобы ещё работник на каждом нашем экземпляре расписался в получении :ai:

Вроде бы как логичнее выдавать за тот период, который ещё не закрыт, как я уже писала выше. Т. е. работодатель еще не подал РСВ, но бывшему работнику подтвердил взносы за этот период.

Но это так философия))) Нам не понять)

А СЗВ-М вы выдаёте пр увольнении?

Я вот вчера только обнаружила, что ещё и его нужно выдавать. Здесь тоже есть сторонники, выдавать за весь период работы, начиная с апреля 2016 г.  :wallbash:


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 02 Август 2018, 10:41:07
Добрый день. Девочки за какой период вы выдаёте работникам выписки из РСВ при увольнении?

Я выдавала за весь период работы :be: и думала что уже расставила все токи над i в этом вопросе)

Конкретной информации нигде не нашла, в одних источниках за весь период работы, в других - за тот отчётный период, в котором он увольняется.

а СЗВ-Стаж увольняемому сотруднику не надо выдавать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 02 Август 2018, 10:42:56
 зашла за одним, спрашиваю другое...  :ag:

Девочки, подскажите, сотруднику-алиментщику выплатили материальную премию в связи с рождением ребенка? Нужно ли из суммы мат.помощи удерживать алименты?
1С настойчиво удерживает, а я засомневалась...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 02 Август 2018, 10:53:33
а СЗВ-Стаж увольняемому сотруднику не надо выдавать?

Надо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 02 Август 2018, 11:06:48
зашла за одним, спрашиваю другое...  :ag:

Девочки, подскажите, сотруднику-алиментщику выплатили материальную премию в связи с рождением ребенка? Нужно ли из суммы мат.помощи удерживать алименты?
1С настойчиво удерживает, а я засомневалась...

По законодательству нужно удерживать.  Программа удерживает потому, что у вас материальная помощь в зависимых начислениях, вы 1С можете настроить как вам нужно :ab:

2. Удержание алиментов производится:
....
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 N 613)

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" {КонсультантПлюс}


Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 02 Август 2018, 11:40:15
По законодательству нужно удерживать.  Программа удерживает потому, что у вас материальная помощь в зависимых начислениях, вы 1С можете настроить как вам нужно :ab:

2. Удержание алиментов производится:
....
л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 15.08.2008 N 613)

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 09.04.2015) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" {КонсультантПлюс}


 :ax:

Перечень очень интересный,
кроме пункта, посвященного материальной помощи, там еще есть пункт п

Удержание алиментов производится:
….
п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактического питания, а также иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;


а в ФЗ-129 "Об исполнительном производстве"
подпункт 8 пункт1 статьи 101 
Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов:
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;


Пойду-ка я в настройки этого начисления... :ab:
Все-таки не буду удерживать из материальной помощи.



Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: касана от 02 Август 2018, 12:14:44
Индонезия, п. "п" не досмотрела :ah:

По п. "в" ФЗ-129 спасибо, буду иметь ввиду)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 02 Август 2018, 15:08:48
Индонезия, п. "п" не досмотрела :ah:

По п. "в" ФЗ-129 спасибо, буду иметь ввиду)


ага, вот такие законы, одно противоречит другому...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 04 Август 2018, 16:27:50
Девочки, налоговая прислала письмо на предоставление пояснений за 3 года .Ситуация такая: раз в году фирма на усн проплачивала иностранной компании ( Германия) за  обновление лицензии на стоматолог. Оборудование , которое когда- то у них приобретали.И теперь налоговая требует оплатить налог на прибыль как налоговому агенту с этих сумм .Я никогда с таким не сталкивалась , но сейчас  поначиталась и , если я правильно поняла , то мне нужно от этой компании иностранной запросить сертификат о налоговом резиденстве.правильно я поняла или нет? И не найду входит ли Германия в перечень стран с которыми заключен этот договор.Может кто- то занимается импортом и подскажет мне?И почему -то привязали все это к камералке 6- ндфл.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 04 Август 2018, 17:22:53
Девочки, налоговая прислала письмо на предоставление пояснений за 3 года .Ситуация такая: раз в году фирма на усн проплачивала иностранной компании ( Германия) за  обновление лицензии на стоматолог. Оборудование , которое когда- то у них приобретали.И теперь налоговая требует оплатить налог на прибыль как налоговому агенту с этих сумм .Я никогда с таким не сталкивалась , но сейчас  поначиталась и , если я правильно поняла , то мне нужно от этой компании иностранной запросить сертификат о налоговом резиденстве.правильно я поняла или нет? И не найду входит ли Германия в перечень стран с которыми заключен этот договор.Может кто- то занимается импортом и подскажет мне?И почему -то привязали все это к камералке 6- ндфл.
здесь список
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288948/

мы тоже на УСН, платим ежемесячно лицензионные платежи нерезиденту, они нам дают каждый год сертификат и письмо, что платят налог на своей территории (США). НО мы как налоговый агент уплачиваем сверх этих сумм НДС в бюджет и сдаем ежеквартально декларацию по ндс и налоговый расчет по выплаченным доходам иностранным организациям (по нему отражаем перечисленные суммы нерезиденту, но сумму налога к оплате ставим 0).
Вот тоже сейчас по двум фирмам такие камералки пришли, говорят "попали в выборку", только не по 6-НДФЛ, а по налоговому расчету

вот статья, старенькая правда, но подробно описано что к чему
https://delovoymir.biz/chto_dolzhna_znat_rossiyskaya_kompaniya_vyplachivaya_dohod_inostrannoy_firme.html
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 04 Август 2018, 22:00:21
Они сейчас присылают таким образом: тк три года уже прошло и по этому вопросу они не могут вам выставить камералку, они берут любой отчёт по которому ещё не прошло три месяца и якобы вопрос по 6-ндфл в шапке указывают, а ниже уже пишут свои разногласия по нужному вопросу.
Ой, чего мне только не прислали по клиентам :aq: в управлении разные выборки, по разным дебильным вопросам за 15,16 года  :ai: :be: сами инспектора в шоке. Отпишитесь говорят инспектора хоть что-то, а то управление нам мозг делает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 05 Август 2018, 07:42:19
здесь список
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288948/

мы тоже на УСН, платим ежемесячно лицензионные платежи нерезиденту, они нам дают каждый год сертификат и письмо, что платят налог на своей территории (США). НО мы как налоговый агент уплачиваем сверх этих сумм НДС в бюджет и сдаем ежеквартально декларацию по ндс и налоговый расчет по выплаченным доходам иностранным организациям (по нему отражаем перечисленные суммы нерезиденту, но сумму налога к оплате ставим 0).
Вот тоже сейчас по двум фирмам такие камералки пришли, говорят "попали в выборку", только не по 6-НДФЛ, а по налоговому расчету

вот статья, старенькая правда, но подробно описано что к чему
https://delovoymir.biz/chto_dolzhna_znat_rossiyskaya_kompaniya_vyplachivaya_dohod_inostrannoy_firme.html
девочки, спасибо огромное - буду запрашивать у контрагента документы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 05 Август 2018, 07:42:47
Они сейчас присылают таким образом: тк три года уже прошло и по этому вопросу они не могут вам выставить камералку, они берут любой отчёт по которому ещё не прошло три месяца и якобы вопрос по 6-ндфл в шапке указывают, а ниже уже пишут свои разногласия по нужному вопросу.
Ой, чего мне только не прислали по клиентам :aq: в управлении разные выборки, по разным дебильным вопросам за 15,16 года  :ai: :be: сами инспектора в шоке. Отпишитесь говорят инспектора хоть что-то, а то управление нам мозг делает.
спасибо
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 14 Август 2018, 13:45:41
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 14 Август 2018, 15:44:34
Девочки, сегодня доплатила налог и пеню за просроченную задержку налога, который надо было оплатить еще в апреле. Завтра можно подавать уточненку? Или это еще рано?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 14 Август 2018, 21:43:53
Лучше три дня подождите.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 14 Август 2018, 21:47:44
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
во первых Вам надо теперь это решать с 26 налоговой, звоните им.
Второе, вам должны были письмо прислать из 26 ( районная налоговая им передает сведения, что вас там нет и дальше все вопросы с ними)  с требованием предоставить договор аренды, письмо от арендодателя с подтверждением. Вы не предоставили скорее, поэтому и внесли в недостоверные.
В общем звоните в 26 они подскажут, что делать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 14 Август 2018, 22:39:24
во первых Вам надо теперь это решать с 26 налоговой, звоните им.
Второе, вам должны были письмо прислать из 26 ( районная налоговая им передает сведения, что вас там нет и дальше все вопросы с ними)  с требованием предоставить договор аренды, письмо от арендодателя с подтверждением. Вы не предоставили скорее, поэтому и внесли в недостоверные.
В общем звоните в 26 они подскажут, что делать.
Договор аренды запрашивает не 26 налоговая, мы в свою носили после звонка инспектора.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 14 Август 2018, 22:48:31
Добрый день! Не знаю, может не по адресу обращаюсь, но может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. В феврале зарегистрировали новую организацию, работают в ней два человека - менеджеров по продажам, большую часть времени проводят в разъездах. Налоговая приходила проверить нахождение организации по адресу и никого не застав на месте, внесла фирму в список организаций с недостоверной информацией. В налоговой посоветовали подать заявление по форме 00014 и ожидать, когда они придут с проверкой. Сидеть с утра до вечера и ждать их просто нет возможности. Это значит никто ничего не заработает. Можно ли как-то узнать хоть приблизительно дни или время, когда они совершают обходы организаций. Дозвониться по общему номеру невозможно. Может кто-нибудь подскажет телефон по которому можно уточнить этот вопрос или как-то посоветует, что делать. Ленинская налоговая. Спасибо заранее.
Придется (желательно директору) сидеть на адресе и ждать инспектора, другого выхода нет. Время прихода налоговая никогда не сообщает, если повезет, инспектор позвонит за 15 минут до визита, но такое бывает крайне редко.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 14 Август 2018, 23:46:47
Лучше три дня подождите.

Спасибо за совет.  :ax: Т.е. если сегодня заплатила, то в пятницу нормально будет отправить?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 15 Август 2018, 00:23:28
Договор аренды запрашивает не 26 налоговая, мы в свою носили после звонка инспектора.
если после звонка инспектора бежите на следующий день то в вашу инспекцию. А так через 26, проверки проходили не раз.
Им уже внесли недостоверные сведения в выписку, это решать теперь только через 26
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: N7777 от 15 Август 2018, 00:26:31
Спасибо за совет.  :ax: Т.е. если сегодня заплатила, то в пятницу нормально будет отправить?
если вам не к спеху сегодня день оплаты не считайте. Может в отпусках, как разносят надо звонить выяснять.
 Если очень срочно, позвоните инспектору договоритесь. Они идут на уступки, штрафы не выставляют, можете раньше сдать.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 15 Август 2018, 06:38:17
если после звонка инспектора бежите на следующий день то в вашу инспекцию. А так через 26, проверки проходили не раз.
Им уже внесли недостоверные сведения в выписку, это решать теперь только через 26
Девочки, я вчера была в 26, говорят выезды делаем не мы, а Ленинская.  Подскажите, в течение какого времени после уведомления об отказе они приходят? Неделя? Месяц?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ose4ka от 15 Август 2018, 08:28:44
Девочки, я вчера была в 26, говорят выезды делаем не мы, а Ленинская.  Подскажите, в течение какого времени после уведомления об отказе они приходят? Неделя? Месяц?
Вы подаете 14 форму в 26 налоговую, после этого в течение пяти рабочих дней ждете инспектора из Ленинской налоговой у себя, придет, пофоткает табличку, кабинет, задаст несколько вопросов и все. Могут прийти на следующий день после подачи документов, а могут и через 3-4 дня.
После визита в Ленинской налоговой составят акт проверки и вынесут решение по вашей фирме. Если вы у них попали в черный список, могут и не выходить на адрес, состряпают акт, что вас на месте не было, и в 26 получите отказ. Тогда только переезжать в другую налоговую.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 15 Август 2018, 08:32:48
если вам не к спеху сегодня день оплаты не считайте. Может в отпусках, как разносят надо звонить выяснять.
 Если очень срочно, позвоните инспектору договоритесь. Они идут на уступки, штрафы не выставляют, можете раньше сдать.

Спасибо, попробую сегодня позвонить.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 15 Август 2018, 14:01:07
"Подотчетники не смогут покупать товары без ККТ

Подотчетник не вправе покупать товары для нужд компании без кассы. Так решили столичные налоговики (письмо УФНС по г. Москве от 14.06.2018 № 17-26/2/125945). Если организация выдает деньги сотруднику под отчет — это не расчеты за товары, работы, услуги. Кассу использовать не надо. Но когда подотчетник тратит полученные деньги на товары для компании, то это уже другая ситуация. В таком случае можно говорить о расчете, значит, подотчетник должен выбить кассовый чек с признаком «расход». Если не хотите спорить, то у вас есть два варианта. Первый — приобрести портативную онлайн-кассу для ваших подотчетников. Второй — каждый раз после покупки выбивать на своей кассе чек коррекции."

Кто нибудь что нибудь понимает? Какая онлайн-касса для подотчетников?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Алириша от 15 Август 2018, 15:01:58
Была на семинаре. Там эта тема звучала. Диденко В.Н. сказал- ждем разъяснений Минфина. Все надеются, что это просто их недоработка.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 15 Август 2018, 17:16:20
Была на семинаре. Там эта тема звучала. Диденко В.Н. сказал- ждем разъяснений Минфина. Все надеются, что это просто их недоработка.

Пока ждем
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 16 Август 2018, 16:20:10
https://www.klerk.ru/doc/476920/
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 16 Август 2018, 16:52:13
https://www.klerk.ru/doc/476920/
ура, на конец-то  :ar: только вот обидно, что про займы ничего не пояснили
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Диан-очка от 18 Август 2018, 23:58:45
Нарушение п. 69 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"  - 
69. В платежном документе указываются:
….. з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды.


А эти сведения недостоверны, т.к. нет своевременной разноски платежей...

И нарушение прав потребителя (ст. 10 Закона о защите прав потребителя), т.к. у вас нет достоверной и полной информации исходя их которой вы могли бы проверить правильность начислений и полноту оплаты услуг...

А вообще письменно обратитесь за сверкой платежей.
Пусть вам с печатью выдадут акт сверки по начисленным и уплаченным суммам за необходимый вам период...
Сравниваете данные сверки с данными в квитанциях,
при обнаруженных расхождениях пишите заявление в УК о выплате штрафа на основании п. 155 (1) "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователем помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": 

155(1). В случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету платы за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением о выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления обращения обязан провести проверку правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений:
а) о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате потребителю штрафа (полностью или частично);
б) об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.


Порядок расчета описан в этих же Правилах, глава XVI "Ответственность исполнителя и потребителя", в этой главе и сказано, какие обязательные реквизиты и сведения имеет квитанция, в т.ч. информация о размере задолженности...

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/db8cad163809d551a7894176b7b97b80b127cf7e/

Если массово начнут жильцы требовать штраф за ошибки в квитанциях, может, УК задумается о привлечении более квалифицированных бухгалтеров... Ну или сама эта дама в чувство придет...


Людочка, вот в очередной раз огромное тебе спасибище  :aw: :ax:, возвращаюсь уже при написании третьей жалобы (и я думаю, даже на эту УК она не последняя, а сколько УК еще у нас будет..), здоровья тебе, удачи в работе и счастливой жизни!  :bd: :bf:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Август 2018, 01:16:48
Людочка, вот в очередной раз огромное тебе спасибище  :aw: :ax:, возвращаюсь уже при написании третьей жалобы (и я думаю, даже на эту УК она не последняя, а сколько УК еще у нас будет..), здоровья тебе, удачи в работе и счастливой жизни!  :bd: :bf:

Вот не зря я ночью сюда заглянула)))  :ag:
Спасибо за добрые слова!  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Юля25 от 20 Август 2018, 10:40:16
Девочки, срочно нужен бухгалтер-практик на должность преподавателя, на не полную занятость, с 9 до 12, вопросы в личку)
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 20 Август 2018, 11:01:40
Налоговая прислала расхождение по книге покупок-продаж, у нас с контрагентом разница в НДС на 1 копейку, кто сталкивался, пояснениями можно обойтись, или уточненку заставят сдавать все равно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 20 Август 2018, 11:40:24
Девочки, подскажите, налоговая прислала требование о предоставлении пояснений по  6-НДФЛ по поводу выявленных несоответствий в ходе камеральной проверки.
К слову, 6-НДФЛ за 3 кв. 2016 года!! исправлений не было. Т.е. 3 месяца камеральной проверки закончились в начале 2017г.  По телефону инспектор говорит, что по 6-НДФЛ у них другие сроки камеральной проверки, и в течение 3 лет! они имеют права требовать пояснения и корректировки в рамках  камеральной проверки...
Это так? ничего не нахожу по поводу других сроков камералКи 6-НДФЛ...
Могу ли написать им  отказ в представлении пояснений в связи с истечением срока камеральной налоговой проверки, ссылаясь на ст. 88 НК?
 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Callisia от 21 Август 2018, 12:57:52
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 21 Август 2018, 13:59:43
Девочки, ну подскажите. принимаем сотрудника. У него трое детей. Один свой и 2 приемных. Вопрос про вычеты. На своего понятно. А на приемных код вычета 130 и 131???
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 21 Август 2018, 16:36:14
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?

 Мне кажется, что такой вид оплаты относится к использованию электронных средств платежа и касса нужна, это если ИП но ОСНО или УСН.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 22 Август 2018, 06:55:37
Девочки, подскажите, правильно ли рассуждаю про онлайн кассы. ИП, физики оплачивают на р\с ИП через сбонлайн по реквизитам. Можно ли в таком случае не использовать кассу, ведь получается, что у физика уже есть онлайн чек и как ИП выдаст чек, если налички нет?
Письмо ФНС от 18 июля, вчера читала. Отсрочка в применении он-лайн касс при безналичных расчетах с физлицами до 1 июля 2019. Если только физики платят не с карты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Август 2018, 09:01:52
Письмо ФНС от 18 июля, вчера читала. Отсрочка в применении он-лайн касс при безналичных расчетах с физлицами до 1 июля 2019. Если только физики платят не с карты.

 Но СБ онлайн как раз и предполагает оплату с карты, безналичные расчеты с физлицами - это с квитанцией или счетом через оператора банка без предъявления карты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 22 Август 2018, 10:03:15
Но СБ онлайн как раз и предполагает оплату с карты, безналичные расчеты с физлицами - это с квитанцией или счетом через оператора банка без предъявления карты.
А я и не спорю с Вами. Просто программные продукты у сбера разные. У ип вполне может быть онлайн банк, привязанный к расчетному счету, тогда проблем не будет.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Август 2018, 10:10:44
А я и не спорю с Вами. Просто программные продукты у сбера разные. У ип вполне может быть онлайн банк, привязанный к расчетному счету, тогда проблем не будет.

  А как проверить откуда платил, с р/с или со счета карты? Это возможно? Я бы не стала рисковать принимая такие платежи без ККТ.
  И речь не об ИП, с ними как раз проблем нет, ИП и юр/лица спокойно платят друг другу с р/с. Речь об обычном покупателе не ИП, которому захотелось заплатить через онлайнбанк.

 Устали отбиваться от покупателей, которые рвутся оплату на карту перевести, вот как еще людям объяснять, что в нынешних условиях это неприемлемо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Callisia от 22 Август 2018, 12:44:46


 Устали отбиваться от покупателей, которые рвутся оплату на карту перевести, вот как еще людям объяснять, что в нынешних условиях это неприемлемо.

А можно принять оплату на карту и выбить чек?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Август 2018, 13:12:27
А можно принять оплату на карту и выбить чек?

 ИП? Можно, только ИФНС эту операцию дополняет: ИП должен снять полученные деньги с карты и внести на р/с, как выручку. И еще, налоговая может посчитать все поступления на карту доходами, замучаетесь потом доказывать, что это не так, и банку это может не понравится.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 22 Август 2018, 13:32:49
Девочки ,подскажите директор хочет переводить возврат неиспользованных подотчетных сумм на расчетный счет организации  (выдавали через кассу ) со своего счета ( не карта) физ.лица в другом банке  . Можно так делать ? Комиссию наш банк не берет с этих сумм ?Онлайн-касса не нужна? Или нужно ему открыть карту и с нее переводить?
И еще вопрос по сумме арендных платежей за нежилое помещение.Как определить сумму аренды за квадратный метр ?Где-то можно посмотреть примерную стоимость квадратного метра по районам в Ростове на нежилое.? У нас район Гвардейской площади.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Август 2018, 13:48:47
И еще вопрос по сумме арендных платежей за нежилое помещение.Как определить сумму аренды за квадратный метр ?Где-то можно посмотреть примерную стоимость квадратного метра по районам в Ростове на нежилое.? У нас район Гвардейской площади.

 Как бог на душу положит. Посмотрите на авито чтобы примерно ориентироваться.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 22 Август 2018, 13:56:00
Девочки ,подскажите директор хочет переводить возврат неиспользованных подотчетных сумм на расчетный счет организации  (выдавали через кассу ) со своего счета ( не карта) физ.лица в другом банке  . Можно так делать ? Комиссию наш банк не берет с этих сумм ?Онлайн-касса не нужна? Или нужно ему открыть карту и с нее переводить?

Федеральная налоговая служба: Письмо № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018

3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетному лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона
№ 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона
№ 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.

Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов, а также до сведения налогоплательщиков.


Действительный государственный советник

Российской Федерации 2 класса                                                           

С.Н. Андрющенко
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 22 Август 2018, 14:21:17
Как бог на душу положит. Посмотрите на авито чтобы примерно ориентироваться.
Спасибо :ax: :ax: :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 22 Август 2018, 14:21:38
Федеральная налоговая служба: Письмо № АС-4-20/15566@ от 10.08.2018

3. Относительно обязанности применения организацией или индивидуальным предпринимателем ККТ при выдаче заработной платы или денежных средств подотчетному лицу такой организации или индивидуального предпринимателя.

В соответствии с абзацем восемнадцатым статьи 1.1 Федерального закона
№ 54-ФЗ под термином «расчеты» понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Учитывая изложенное, выдача сотруднику организации заработной платы, материальной помощи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и возврат сотрудником в организацию неизрасходованных денежных средств, ранее выданных под отчет, не образуют природу расчета в смысле Федерального закона
№ 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.

Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых органов, а также до сведения налогоплательщиков.


Действительный государственный советник

Российской Федерации 2 класса                                                           

С.Н. Андрющенко
Спасибо :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Callisia от 22 Август 2018, 15:30:30
ИП? Можно, только ИФНС эту операцию дополняет: ИП должен снять полученные деньги с карты и внести на р/с, как выручку. И еще, налоговая может посчитать все поступления на карту доходами, замучаетесь потом доказывать, что это не так, и банку это может не понравится.
Спасибо большое curtsey
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 23 Август 2018, 01:54:41
Девочки, поделитесь опытом, как вы считаете аванс (зп за первую половину месяца)?? :bc:
К примеру, оклад у сотрудника 25 000. Август, 23 р.д., первая половина мес. 11дн, вторая 12дн.
1. (25000/23)*11=11956,56 -13%= к выплате 10402,56 
2. 25000*50%= 12500 -13% = к выплате 10875,00
И еще вопрос касаемо НДФЛ, допустимо по ТК ??, что я резервирую НДФЛ с Аванса, чтоб потом не получилось, что не с чего будет удержать налог? (К примеру сотрудник не отработает вторую часть месяца)

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 23 Август 2018, 08:13:29
Я все время считаю как у вас первый вариант, только не отнимаю 13  процентов и округляю до круглых цифр.Счетка проверяла много раз, аудиторы никто замечаний не делал.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 23 Август 2018, 09:49:22
Катя, мне не нравится, как ты 2-ую половину считаешь. Ты недоплачиваешь работнику.
По идее 25000/23*12 - 13%=11348

И проверка: 25000-13%= 21750 = 10402+11348 - равенство выполняется.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 23 Август 2018, 13:51:30
Я все время считаю как у вас первый вариант, только не отнимаю 13  процентов и округляю до круглых цифр.Счетка проверяла много раз, аудиторы никто замечаний не делал.
в этом случае получится, что первая половина зп будет прилично больше второй, т.к. из второй части удержим ндфл за весь месяц. А я хочу уравнять эти части, только можно ли?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 23 Август 2018, 13:57:40
Катя, мне не нравится, как ты 2-ую половину считаешь. Ты недоплачиваешь работнику.
По идее 25000/23*12 - 13%=11348

И проверка: 25000-13%= 21750 = 10402+11348 - равенство выполняется.
Маша, это я привела 2 примера расчета только первой части зп, чтобы понять, какая более правильная. Из твоего ответа я поняла, что ты за первый вариант )) Спасибо!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: zoya-s от 24 Август 2018, 08:58:28
Девочки, поделитесь опытом, как вы считаете аванс (зп за первую половину месяца)?? :bc:
К примеру, оклад у сотрудника 25 000. Август, 23 р.д., первая половина мес. 11дн, вторая 12дн.
 
2. 25000*50%= 12500 -13% = к выплате 10875,00

девочки, а такой вариант кто-нибудь применяет? был опыт проверок?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 24 Август 2018, 13:18:40
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 24 Август 2018, 13:52:47
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
Я так раньше делала ,а потом мне сделали замечание проверяющие и  теперь считаю пропорционально отработанному времени.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: VIKSIK от 24 Август 2018, 14:00:07
Все верно)) следует  исходить из реально отработанного за первую половину месяца времени (письмо Минтруда от 10.08.2017 № 14-1/В-725).
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 24 Август 2018, 14:28:20
девочки а я беру 40% от оклада плачу аванс. Это не правильно?? :al:
и я так раньше делала,  а теперь начиталась и решила исправиться ))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 26 Август 2018, 15:46:59
Девочки, подскажите,  :bc: директор хочет товар из Китая привести. Хочет оплатить через вестерн юнион. Подскажите, можем ли мы таким образом оплатить от лица компании? И какие дополнительные трудности еще могут быть  если мы все-таки привезем товар из Китая? У меня еще не было иностранных поставщиков ((( 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 26 Август 2018, 16:02:51
Девочки, подскажите,  :bc: директор хочет товар из Китая привести. Хочет оплатить через вестерн юнион. Подскажите, можем ли мы таким образом оплатить от лица компании? И какие дополнительные трудности еще могут быть  если мы все-таки привезем товар из Китая? У меня еще не было иностранных поставщиков (((

Только если мимо таможни.
Надо только по валютному счету оплачивать.
Если с предоплатой. То потом ещё справку в Валютный Контроль подать.
На таможне пройти регистрацию и задекларировать. Пошлины и НДС лучше заранее.
Надо заключить внешнеэкономический контракт по инкотермс. Если на китайском. То официальный перевод делать.
Если Доставка вашими силами. Заключить договор с ними.
На таможню нанять хорошего брокера, чтоб не было проблем
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 26 Август 2018, 21:59:11
Только если мимо таможни.
Надо только по валютному счету оплачивать.
Если с предоплатой. То потом ещё справку в Валютный Контроль подать.
На таможне пройти регистрацию и задекларировать. Пошлины и НДС лучше заранее.
Надо заключить внешнеэкономический контракт по инкотермс. Если на китайском. То официальный перевод делать.
Если Доставка вашими силами. Заключить договор с ними.
На таможню нанять хорошего брокера, чтоб не было проблем
Караул ))) там товара того на 5 копеек... нужно отговорить  :be: 
А если он купит его на себя, а потом через авансовый отчет проведем, так возможно??  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 26 Август 2018, 23:15:55
Через авансовый - нет.
Можно через закупку у физ.лица по закупочному акту
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 26 Август 2018, 23:18:06
Ага, и таможня шлёпнет. Признает товар, введённый как для предпринимательских нужд. Проблемы будут огромные.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 26 Август 2018, 23:22:54
Оксан, ну всё ж от суммы зависит. 5 копеек кому интересны?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 27 Август 2018, 01:04:49
Девочки, спасибо большое!!! Я  вас услышала и приняла к сведению!!!  :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Anela от 27 Август 2018, 05:22:48
Через авансовый - нет.
Можно через закупку у физ.лица по закупочному акту
А почему нельзя через авансовый? А если услуги? Например смм услуги?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 28 Август 2018, 11:32:42
Здравствуйте,девочки подскажите,открыла ип в июле ,магазин детской одежды ,самой сдать отчеты в налоговую реально?где почитать можно  достоверную информацию,направьте пожалуйста. В какие сроки ?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 11:41:03
Здравствуйте,девочки подскажите,открыла ип в июле ,магазин детской одежды ,самой сдать отчеты в налоговую реально?где почитать можно  достоверную информацию,направьте пожалуйста. В какие сроки ?

 Какой режим налогообложения, есть ли работники?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 28 Август 2018, 11:45:43
Какой режим налогообложения, есть ли работники?
енвд,без работников
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 28 Август 2018, 11:51:54
енвд,без работников
в октябре подать декларацию по енвд и все в этом году.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 11:53:26
енвд,без работников

 В октябре будете сдавать декларацию по ЕНВД до 20.10, до конца сентября вам надо заплатить фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС (перечисляются в налоговую) за июль-сентябрь, это даст возможность уменьшить вмененку на всю сумму оплаченных взносов. Сдать декларацию самой по закону можно, на практике ИФНС нагибают всех сдавать по ТКС, можно отправить почтой если не примут бумажный вариант.

 Если возьмете работников надо будет отчитываться еще и в ПФР и ФСС. Вычеты по взносам тоже изменятся.

http://ourdocs.ru/ip-na-envd-vidy-sroki-sdachi-otchetnosti-na-2018-god/
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 28 Август 2018, 12:34:45
В октябре будете сдавать декларацию по ЕНВД до 20.10, до конца сентября вам надо заплатить фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС (перечисляются в налоговую) за июль-сентябрь, это даст возможность уменьшить вмененку на всю сумму оплаченных взносов. Сдать декларацию самой по закону можно, на практике ИФНС нагибают всех сдавать по ТКС, можно отправить почтой если не примут бумажный вариант.

 Если возьмете работников надо будет отчитываться еще и в ПФР и ФСС. Вычеты по взносам тоже изменятся.

http://ourdocs.ru/ip-na-envd-vidy-sroki-sdachi-otchetnosti-na-2018-god/
спасибо большое
а если через фирму делать ,какая цена примерно за эту отчетность?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 12:41:48
спасибо большое
а если через фирму делать ,какая цена примерно за эту отчетность?

 Сделать в смысле заполнить или отправить? Чтобы ИП отправить отчет через кого-то нужно сделать на этого кого-то нотариально заверенную доверенность, есть смысл заморачиваться когда отчетности много сдаете всегда в одном месте и вам это удобно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 28 Август 2018, 12:50:10
Сделать в смысле заполнить или отправить? Чтобы ИП отправить отчет через кого-то нужно сделать на этого кого-то нотариально заверенную доверенность, есть смысл заморачиваться когда отчетности много сдаете всегда в одном месте и вам это удобно.
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 12:58:05
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?

Я не в курсе последних цен, думаю что от 500р., плюс стоимость доверенности у нотариуса.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пушинка от 28 Август 2018, 14:31:52
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 28 Август 2018, 14:51:07
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов.  Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму?  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 15:58:46
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала

 29.06 вас поставили на учет как ИП или как плательщика ЕНВД? Какой режим налогообложения вы выбрали при регистрации?

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 28 Август 2018, 16:02:35
ясно,спасибо
если сделать и отправить, какая сумма за услугу выйдет примерно?
за 500 сделаю и отправлю по ТКС, доверенность мне не нужна
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 16:12:48
за 500 сделаю и отправлю по ТКС, доверенность мне не нужна

  Расскажите, как сдать декларацию за ИП без доверенности от него?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 28 Август 2018, 16:13:31
  Расскажите, как сдать декларацию за ИП без доверенности от него?
секрет фирмы.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 28 Август 2018, 16:28:47
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов.  Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму?  :al:

  Стали бы они просить пояснения если бы считали, что это мало  :girl_haha:. Дайте им расшифровку с выпиской из учетной политики.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 28 Август 2018, 18:43:43
Девочки, подскажите, мне пришло требование из налоговой, запрашивают расшифровку косвенных расходов.  Пишут, что они у нас составляют 27,43 процента от общей суммы расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации. Подскажите, это много или мало, не пойму?  :al:
Вообще мало)))
И какая разница в торговле, какая доля косвенных  :scratch: Издеваются, изверги...

Катя, мне еще пришла идея по закупке с али. Можно тупо оприходовать в ходе инвентаризации. Потеряешь на налогах, конечно, но избежишь головняка. Но тут важно знать, что именно покупается и в каких размерах... этот способ подходит только при отсутствии идентификации производителя явной.

Кто то спрашивал, почему через подотчет нельзя. По той же причине, что и через р/сч по сути. Подотчетное лицо - представитель организации. Оплачивает и закупает оно по поручению организации. Поэтому с точки зрения валютного контроля разницы вообще никакой.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 29 Август 2018, 00:18:21
Девочки,открыла документы,оказалось меня поставили на учет 29.06 значит у меня уже штраф будет?я ничего не сдавала
Как плательщика ЕНВД когда на учет поставили? и подавали ли вообще заявление на ЕНВД?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Акрилика от 30 Август 2018, 19:54:48
подскажите для расчета ЕНВД налога - К1 на год 2018 равен 1,868 ?
или  1,982?
на сайте налоговой не могу найти ,  а  поиск разные цифры выдает
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Ландыш от 30 Август 2018, 22:46:02
подскажите для расчета ЕНВД налога - К1 на год 2018 равен 1,868 ?
или  1,982?
на сайте налоговой не могу найти ,  а  поиск разные цифры выдает
1,868
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Мар-та от 31 Август 2018, 15:01:03
Всем добрый день. Девочки, вопрос пробивать ли чек при безналичной оплате от физ. лица юридическому лицу вроде бы закрыли до 01.07.2019. Но вот попалась статья и вроде как не всё однозначно. https://www.klerk.ru/buh/articles/477422/
 Расчеты физических лиц с банковской карты (через отделение банка или клиент-банк)

Банковские карты относятся к электронным средствам платежа. Порядок использования банковских платежных карт установлен «Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П), которое предусматривает выпуск расчетных (дебетовых), кредитных и предоплаченных карт. В частности, дебетовая (расчетная) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций по банковскому счету физического (или юридического) лица.

К операциям, признаваемым одной из безналичных форм расчетов, относится перевод денежных средств посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств (см. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Отметим, что не только банковская (платежная) карта является электронным средством платежа, но и, например, сама система клиент-банк (которая дает доступ к счетам и картам), поскольку она также позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать оператору (банку) распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, находящихся на счете клиента, используя информационно-коммуникационные технологии.

Согласно «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» распоряжение на перевод денежных средств может быть дано банку как в электронном виде (в том числе с использованием электронных средств платежа), так и на бумажных носителях. Таким образом при решении вопроса о применении ККТ необходимо исходить из того, как именно физлицом было дано распоряжение банку на перевод денежных средств с его счета.

В частности, ряд банков использует банковскую карту только для идентификации плательщика, при этом распоряжение о переводе денежных средств формируется на бумажном носителе при участии сотрудника банка. Однако может быть и иная ситуация, когда сотрудник банка лишь оказывает плательщику услугу по составлению распоряжения о переводе денежных средств, при этом используется банковская карта как ЭСП.
Отметим, что на практике придется исходить «от обратного» - если вы не можете подтвердить, что платеж совершен физлицом без использования электронных средств платежа, ККТ применять необходимо.
 Таким образом, если вы хотите избежать применения ККТ там, где это возможно, то чтобы определить, каким именно способом физлицо совершило оплату (через онлайн-банк, через операциониста банка или как-то еще), мы рекомендуем запрашивать у плательщиков скан или копию распоряжения о переводе денежных средств.

Если из этого документа однозначно следует, что платеж был сделан через сотрудника банка и электронное средство платежа (в частности банковская карта) не применялось, вы вправе не использовать ККТ.

Если же в документе присутствует идентификатор карты (либо ее использование зафиксировано иным образом), а также если документ подтверждает совершение операции через клиент-банк, ККТ применять придется.

Что вы думаете по этому поводу? Нам клиент оплатил со своей карты через приложение на телефоне на расчетный счет организации, получается что ККМ надо было применять?  :ai:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 31 Август 2018, 15:13:49

Что вы думаете по этому поводу? Нам клиент оплатил со своей карты через приложение на телефоне на расчетный счет организации, получается что ККМ надо было применять?  :ai:

 Многие источники утверждают, что надо. Карта, онлайн банк, мобильный банк, все к чему привязана карта - используется ККМ. Не используется - только с расчетного счета (не карточного) на расчетный счет, или через оператора банка наличными деньгами без предъявления карты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Мар-та от 31 Август 2018, 18:38:05
Многие источники утверждают, что надо. Карта, онлайн банк, мобильный банк, все к чему привязана карта - используется ККМ. Не используется - только с расчетного счета (не карточного) на расчетный счет, или через оператора банка наличными деньгами без предъявления карты.
Ну и как определить способ оплаты. Покупателя пытать? Он взял счет и оплатил как удобно. Мне просто деньги пришли на р/сч от фио. Как он платил?  :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 31 Август 2018, 18:52:50
Поэтому лучше установить ккм
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 06 Сентябрь 2018, 15:48:47
Девочки, помогите разобраться с пособием до 1,5 лет...
Взяли сотрудницу без стажа на 4 часа в день, она получала от соцзащиты пособие до 1,5 лет, по минимуму (6131,37 руб ) за 2-го ребенка, теперь ей перестали выплачивать пособие в соцзащите, даже просят вернуть какую-то часть излишне выплаченного,
а назначить теперь мы ей должны...
На основание чего я должна ей начислить это пособие? обычно же больничный приносят, а здесь что? и размер останется прежним (исходя из МРОТ) или половина этого пособия, т.к. она работает 4 часа в день... ???
Помогите! Кто может!!!
 :ab: :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: ahha2 от 06 Сентябрь 2018, 16:39:59
Больничный это для пособия по беременности и родам. До 1,5 лет она должна написать заявление , св-во о рождении принести  и справку от отца, что он не получает пособие. Размер его не зависит от того сколько часов она у вас работает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 07 Сентябрь 2018, 13:31:51
Больничный это для пособия по беременности и родам. До 1,5 лет она должна написать заявление , св-во о рождении принести  и справку от отца, что он не получает пособие. Размер его не зависит от того сколько часов она у вас работает.

спасибо, ну да, про больничный приплела к слову))) :ab:
в ФСС сказали, еще справку из соцобеспечения о том, по какую дату получала пособие у них...
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Латика от 10 Сентябрь 2018, 09:03:11
не актуально
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 10 Сентябрь 2018, 12:38:34
Девочки, доброе утро! Я уже спрашивала недавно здесь о переходе на УСН, но все-таки хотела бы уточнить некоторые моменты, может кто-то сталкивался. Мы подаем уведомление в налоговую о переходе на УСН со следующего года. Мы ждем от них какого-либо ответа? Бывает ли такое, что они дополнительно не запрашивают какую-либо документацию на проверку, но как мы тогда узнаем, что они нас перевели на УСН? Может они присылают какое-то ответное письмо или разрешение? И еще вопрос: годовые отчеты по ОСН (НДС, Прибыль) сдаем как обычно в следующем году в январе? Спасибо!                                                                                                                                                                     
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 10 Сентябрь 2018, 13:22:25
Девочки, доброе утро! Я уже спрашивала недавно здесь о переходе на УСН, но все-таки хотела бы уточнить некоторые моменты, может кто-то сталкивался. Мы подаем уведомление в налоговую о переходе на УСН со следующего года. Мы ждем от них какого-либо ответа? Бывает ли такое, что они дополнительно не запрашивают какую-либо документацию на проверку, но как мы тогда узнаем, что они нас перевели на УСН? Может они присылают какое-то ответное письмо или разрешение? И еще вопрос: годовые отчеты по ОСН (НДС, Прибыль) сдаем как обычно в следующем году в январе? Спасибо!                                                                                                                                                                   
Обязательно должны дать уведомление о применении усн. За 2018 год сдаете тк на осн были НДС, прибыль.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: eliza878 от 10 Сентябрь 2018, 20:10:03
Ходил ли кто на семинары Аудит-Велы? действительно ли они стоят своих денег?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Такса от 10 Сентябрь 2018, 22:27:36
Обязательно должны дать уведомление о применении усн. За 2018 год сдаете тк на осн были НДС, прибыль.
Уже несколько лет никаких уведомлений не дают, т.к нет у них такой обязанности.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 11 Сентябрь 2018, 07:02:25
Можно написать заявление и они выдадут подтверждение о возможности перехода на УСН.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 11 Сентябрь 2018, 08:25:31
Спасибо огромное!
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 11 Сентябрь 2018, 09:52:34
Уже несколько лет никаких уведомлений не дают, т.к нет у них такой обязанности.
А потом у кого нет таких уведомлений требуют сдавать НДС и прибыль. У них в этом году просто жесть по этому вопросу. ИП-шников есть знакомые кто не получил уведомления просят сдать и доплатить.
Лучше запросить его, чтобы было для успокоения души.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 11 Сентябрь 2018, 10:41:58
Ну почему не дают? Мы через личный кабинет отправляем письмо об указании режима но. Всегда приходит ответ.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 11 Сентябрь 2018, 14:44:19
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 11 Сентябрь 2018, 17:03:56
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
еще же от кол-ва сотрудников, кол- ва ежедневной первички зависит.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 11 Сентябрь 2018, 17:55:43
еще же от кол-ва сотрудников, кол- ва ежедневной первички зависит.
Пока без сотрудников, только сам ИП, а первичкой заниматься сам ИП будет.
Работа в основном только в программе и отчетность.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 12 Сентябрь 2018, 09:09:17
Девочки, как думаете, сколько попросить зп за ведение ИП на УСН доходы-расходы, чуть позже добавится вмененка еще.
Синхронизация из УТ в БП, сдача отчетности.
а что тогда там вести?? Если сотрудников нет, первичку вносит ИП. Раз в квартал взять Н-сумму за подсчет авансового платежа..и то символическую
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 12 Сентябрь 2018, 09:42:34
Если ип просто вносит, то в бух нужно и обороточки править, и акты сверок запрашивать, и т.д. Если работа заключается только в свернуть отчёт из того, что ИП сам наделал - это уже другое дело.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 12 Сентябрь 2018, 09:45:26
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 12 Сентябрь 2018, 09:46:28
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.

10 т.р. у ИП без сотрудников?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Pallina от 12 Сентябрь 2018, 09:52:05
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
реально??? кто-то платит такие деньги ???  стесняюсь спросить за что???? :ai: :ai: :ai:
Какие отчеты если это ИП? раз в год УСН
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 12 Сентябрь 2018, 10:06:39
реально??? кто-то платит такие деньги ???  стесняюсь спросить за что???? :ai: :ai: :ai:
Какие отчеты если это ИП? раз в год УСН

так рождаются легенды)))
поэтому мои знакомые и родственники уверены, что сидя в декрете и ведя ИП на УСН (доходы) без работников и ООО на УСН (доходы) с 2-мя работниками я "зарабатывала" в месяц тыщ 30 )))  :ab: :ab: :ab:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: viliena от 12 Сентябрь 2018, 10:10:30
10 т.р. у ИП без сотрудников?

С сотрудниками. Вообще это расценки реальные. Дох- расх
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 12 Сентябрь 2018, 10:11:52
10000 в месяц с клиент- банком, актами сверок, без внесения доков по товарам, услуги мы вносим, но их не много, авансовые тоже наши. Отчёты соответственно.Также синхронизация с бухгалтерией.
Я когда искала себе работу то за такой объем реально готовы были платить не больше 5000.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 12 Сентябрь 2018, 10:17:45
С сотрудниками. Вообще это расценки реальные. Дох- расх

вам реально повезло с работодателями)))

Катя-Nemka.86 спрашивала про ИП без работников, логично, что если первичку делает сам ИП, то 10 т.р. он навряд ли согласиться платить ежемесячно... и даже  5 т.р….
:al: 
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Irisk@ от 12 Сентябрь 2018, 10:27:06
За ИП без работников доход-расход мои знакомые бухгалтера берут 5 тыс. в квартал. И то фиг желающих дать работу  найдешь. Если еще вмененка добавится то 7 тыр. Опять же, в квартал.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 13 Сентябрь 2018, 16:39:00
Девочки, спасибо большое за ответы. Решила пока брать 5т.за квартал, дальше видно будет.  :ab:

И еще, подскажите, такой момент, Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту)
Т.е. я должна прописать должность в соответствии с ТД или все таки на кассе должен работать Кассир?
Просто у нас в штате нет кассира. Кассой занимается бухгалтер.

Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 13 Сентябрь 2018, 18:15:32
Маша, ты у нас самая умная! Как ты думаешь, если я пропишу в положении о премировании, а так же в приказах и представлениях к премиям конкретные расширенные формулировки, за что именно выдана премия (имею ввиду описание выполненных доп работ, типа запуска новых установок, разработка проектов и тп), то это будет служить достаточным экономическим обоснованием для налоговой проверки?
Дело в том, что оклады у руководящей группы товарищей в районе 200 тр, а премии по 1,5 -  2,5 млн каждому и каждый квартал :be: При этом нет никакой логики в суммах, они просто от фонаря, и никакой расчет к ним подогнать я не могу.
Аудиторы уже написали, что рекомендуют указать в положении конкретные расчеты, из чего формируются суммы премий.
Но это не представляется мне возможным.  :ak:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 13 Сентябрь 2018, 21:39:38
Ох, Юль. Больной вопрос. Сама сейчас бьюсь над этим вопросом в группе компаний.
С точки зрения фискалов работник должен понимать размер премии, который он получит при исполнении определенных действий (бездействий).
Я завтра, если не забуду, скину ссылку на письмо. Сейчас уже не кайф ноут открывать.
На практике у меня сейчас прошло несколько проверок на предприятиях с подобным твоему раскладом. Претензий не было, хотя пришли с желанием раздеть по полной.
Поэтому я даже не знаю, что советовать. Может каждый месяц задним числом утверждать обшую сумму премиальных, а от нее уже процент по кту? А в положении о премировании прописать показатели и отсыл к премиальному фонду. Меня бы это устроило, но х.з. как на это посмотрит конкретный провеояющий.
Наехать могут, а вот на стадии суда дело рассыпется, на мой взгляд.

И вот, кстати, у меня вопрос. Кто как реализует отношения с торговыми представителями, мерчами и т.п. в отношении использования личных авто?
Компенсация не подходит - мало. Аренда - жутчайший гемор с путевыми листами, медосмотрами, маршрутами и т.п.
Ума не приложу, как официально компенсировать затраты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 13 Сентябрь 2018, 21:49:07
Ох, Юль. Больной вопрос. Сама сейчас бьюсь над этим вопросом в группе компаний.
С точки зрения фискалов работник должен понимать размер премии, который он получит при исполнении определенных действий (бездействий).
Я завтра, если не забуду, скину ссылку на письмо. Сейчас уже не кайф ноут открывать.
На практике у меня сейчас прошло несколько проверок на предприятиях с подобным твоему раскладом. Претензий не было, хотя пришли с желанием раздеть по полной.
Поэтому я даже не знаю, что советовать. Может каждый месяц задним числом утверждать обшую сумму премиальных, а от нее уже процент по кту? А в положении о премировании прописать показатели и отсыл к премиальному фонду. Меня бы это устроило, но х.з. как на это посмотрит конкретный провеояющий.
Наехать могут, а вот на стадии суда дело рассыпется, на мой взгляд.

И вот, кстати, у меня вопрос. Кто как реализует отношения с торговыми представителями, мерчами и т.п. в отношении использования личных авто?
Компенсация не подходит - мало. Аренда - жутчайший гемор с путевыми листами, медосмотрами, маршрутами и т.п.
Ума не приложу, как официально компенсировать затраты.

У меня торгпреды были в аренде, да, с договорами, актами замеров расходы топлива, путевыми, маршрутами, которые я сама и рисовала, четко подгоняя под расход бензина, установленный по нормативу, и так изо дня в день, чтоб остаток в баке тянулся от путевого к путевому. И так по каждому торгпреду. Это было нелегко :girl_haha: Но зато главбух списывала весь бенз, и потом пришла налоговая, и прям офигела, что так бывает. Не знали, до чего докопаться, пристали, что к одному договору не приложена копия ПТС, но отбились. А так все приняли в расходы.  :bravo:


Что такое "процент по кту"? То есть, я понимаю, как расшифровывается, но как его назначить этот процент? Может, у тебя есть где-то положение или формулировки, которые я могу взять за основу и переложить на свои реалии?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 13 Сентябрь 2018, 22:03:46
Юль, нет, к сожалению.
Про процент: установить следующий размер премии = премиальный фот * кту.* к-т соблюдения показателей премирования.
Ну т.е. формально размер определен. Но его размер зависит от 2-х переменных. И по факту они вычисляются от обратного: премию выплатили, ты считаешь общую сумму (это фот) и процень каждого в этой сумме - это кту. Ну и в приказ эти цифры задним числом включаешь. А к-т соблюдения 100%. Можно развлечься и с ним при желании)))

По торгпредам - "нелегко" это мягко сказано))) в моём случае это еще и невозможно, т.к. торги находятся на территории других регионов (дистанционка), и обеспечить, например, мед и тех осмотры невозможно.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 13 Сентябрь 2018, 23:07:20
Юль, нет, к сожалению.
Про процент: установить следующий размер премии = премиальный фот * кту.* к-т соблюдения показателей премирования.
Ну т.е. формально размер определен. Но его размер зависит от 2-х переменных. И по факту они вычисляются от обратного: премию выплатили, ты считаешь общую сумму (это фот) и процень каждого в этой сумме - это кту. Ну и в приказ эти цифры задним числом включаешь. А к-т соблюдения 100%. Можно развлечься и с ним при желании)))

По торгпредам - "нелегко" это мягко сказано))) в моём случае это еще и невозможно, т.к. торги находятся на территории других регионов (дистанционка), и обеспечить, например, мед и тех осмотры невозможно.

Спасибо :peace:, я немножко поняла :girl_haha: Буду думать и рисовать.


По торгпредам, надбавкой из фот за разъездной хар-р работы, может? Или фикс там совсем не получится подогнать под среднемесячные фактические расходы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 14 Сентябрь 2018, 07:07:42
Так взносы же... не хочется переплачивать налоги
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Dracosha от 14 Сентябрь 2018, 07:27:11
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Надин от 14 Сентябрь 2018, 10:00:38
Девочки, ну подскажите плиз. Опять я с онлайн кассами, будь они не ладны.....наличку не принимает, Физики оплачивают через банк. Мы не устанавливали онлайн кассы, пока без них. Хочу установить...кто недавно делал? к кому обращались чтоб все настроили и сколько по деньгам вышло? :ax:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: inga4ka от 15 Сентябрь 2018, 00:13:08
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало
Нет, документов точно больше. Мы в июне получали. Точно не помню сейчас. Все учредительные доки- оргиналы и копии. Приказ отназначении директора.
Сайт департамента потребит рынка ростовской области. Там ищите перечень. Для розницы и общепита немного отличается.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 15 Сентябрь 2018, 07:30:55
Девочки подскажите пожалуйста.
Продление лицензии алкогольной, что нужно
1.ЗАЯВЛЕНИЕ на продление срока
2.документ об уплате государственной пошлины
и все?
На сайте ничего нет больше, но как-то странно мало

http://www.dprro.ru/index.php4?mod=377

Вот почитайте, там в конце текста ссылки на все перечень документов и бланки, которые надо заполнить.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Барашек от 15 Сентябрь 2018, 11:42:33
Девочки подскажите ИП ЕНВД, меняет прописку была прописана и отчитывалась в Первомайском р-не прописывается в октябрьский, а деятельность у неё в Ленинском.
Какие действия у неё, после получения паспорта?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Пелагея63 от 17 Сентябрь 2018, 15:46:34
Девочки,подскажите к кому обратиться:слетела база,выдает такую ошибку:   Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден 1Cv8.1CD. Может кто сталкивался?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: oksanamarti от 17 Сентябрь 2018, 20:18:52
Девочки,подскажите к кому обратиться:слетела база,выдает такую ошибку:   Ошибка СУБД: Файл базы данных поврежден 1Cv8.1CD. Может кто сталкивался?

Марина, сейчас кину тебе в вацапп чудо-мастера
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Woman от 18 Сентябрь 2018, 00:15:21
Девочки подскажите ИП ЕНВД, меняет прописку была прописана и отчитывалась в Первомайском р-не прописывается в октябрьский, а деятельность у неё в Ленинском.
Какие действия у неё, после получения паспорта?
если нет наемных работников, то никаких, но, из опыта, я бы отследила, подала ли фмс данные в ифнс о новой прописке, тем более, конец квартала... Это по выписке огрнип видно. Если с работниками, фсс уведомляет сам ип, иначе не переведут. По вмененке ничего не меняется, в ленинский и сдаетесь. А вот фиксированные если поквартально платит, я бы дождалась пока в выписке появится отметка об учете в новой ифнс.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Барашек от 18 Сентябрь 2018, 13:08:35
если нет наемных работников, то никаких, но, из опыта, я бы отследила, подала ли фмс данные в ифнс о новой прописке, тем более, конец квартала... Это по выписке огрнип видно. Если с работниками, фсс уведомляет сам ип, иначе не переведут. По вмененке ничего не меняется, в ленинский и сдаетесь. А вот фиксированные если поквартально платит, я бы дождалась пока в выписке появится отметка об учете в новой ифнс.
Спасибо.
Работников у неё нет. Платит взносы поквартально и уменьшает налог на 100% к уплате у неё 0руб.
Но получается что есть нюанс, она отчитывалась по месту прописки в Первомайскую налоговую. Ей когда она открывалась сказали что отчитываться по месту регистрации, а по месту деятельности только в том случае если у неё будет налог к уплате. В общем всё это время с 2012г. она отчитывалась по месту жительства и никаких претензий не было со стороны налоговой. А сейчас не понятно ей нужно будет пойти и самой перевестись в др.налоговую но опять же в какую по месту нового жительства в окт.р-он или по месту ведения деятельности в Ленинский  :be:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Сентябрь 2018, 11:59:36
С 01.01.2019г. отменяется государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и ИП, при условии подачи необходимых документов в ИФНС  в электронной форме (ФЗ от 29.07.2018г. №234-ФЗ)

https://pravodocs.ru/article/s-2019-goda-gosposhlinu-za-registraciyu-ip-i-ooo-mozhno-ne-platit-/
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 19 Сентябрь 2018, 12:06:53
Девочки,подскажите.пожалуйста. сделала сверку ИП с ИФНС вылезла большая переплата по налогу на вмененный доход(Уже деятельности нет несколько лет,налог давно не платили),также переплата по фиксированный страховым взносам ,как вообще сейчас с этим?Реально вернуть или перезачесть с другим налогом?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Индонезия от 19 Сентябрь 2018, 12:08:13
Девочки,подскажите.пожалуйста. сделала сверку ИП с ИФНС вылезла большая переплата по налогу на вмененный доход(Уже деятельности нет несколько лет,налог давно не платили),также переплата по фиксированный страховым взносам ,как вообще сейчас с этим?Реально вернуть или перезачесть с другим налогом?

Если прошло более 3-х лет ни возврат, ни зачет налоговая не сделает.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Староста от 19 Сентябрь 2018, 13:58:57
Если прошло более 3-х лет ни возврат, ни зачет налоговая не сделает.
у меня так было тоже переплата по налогу на прибыль в федеральный бюджет больше 3-х лет были потом на усн, зачет и возврат не делала, а потом перешли на общую систему и декларацию подала, но не платила. Уменьшилась переплата. Деньги они никуда не списали. Если дальше работать то можно не платить этот налог, а в счет переплаты.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Nemka.86 от 19 Сентябрь 2018, 15:56:01
Девочки, подскажите, отпуск с последующим увольнением с 02.10. Правильно понимаю, что расчет полностью должна сделать 1 октября?
Не нужно в этом случае перечислять отпускные за 3 дня?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 19 Сентябрь 2018, 17:16:30
Кто-нибудь начисляет премии директору-единственному учредителю?
Вот нашла инфу: "Премия директору может быть учтена в составе расходов на оплату труда только в том случае, если с ним заключен трудовой договор (Письмо Минфина России от 13.10.2015 № 03-03-06/1/58416). Однако с директором – единственным участником ООО трудовой договор не заключается (Письма Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1, Минфина России от 19.02.2015 № 03-11-06/2/7790). Таким образом, учет премии директора – единственного участника в составе расходов на оплату труда может вызвать разногласия с налоговыми органами (Постановление ФАС СЗО от 09.04.2009 № А21-6551/2008)."
Думаю теперь  :scratch:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 19 Сентябрь 2018, 17:23:03
Лена, этому вопросу уже много лет.
И разные периоды у самого минфина разные подходы.
При наличии трудового договора, а он у тебя есть, оснований для неначисления премии и неучете в НУ нет.
Практика РО показывает, что расходы принимают.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: LinDA от 19 Сентябрь 2018, 17:36:41
Лена, этому вопросу уже много лет.
И разные периоды у самого минфина разные подходы.
При наличии трудового договора, а он у тебя есть, оснований для неначисления премии и неучете в НУ нет.
Практика РО показывает, что расходы принимают.
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: мальва от 19 Сентябрь 2018, 17:40:29
Девочки, спасибо.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 19 Сентябрь 2018, 17:55:20
Девочки, подскажите, отпуск с последующим увольнением с 02.10. Правильно понимаю, что расчет полностью должна сделать 1 октября?
Не нужно в этом случае перечислять отпускные за 3 дня?
нужно. Отпускные как обычно, за 3 дня. Окончательный расчет, тк и справки - 01.10.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Нейра от 19 Сентябрь 2018, 17:58:39
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
мы там выше обсуждали. Если у вас четко прописаны критерии расчета премиальной части в положении о мат стимулировании, тогда риск минимальный.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 19 Сентябрь 2018, 18:03:38
Маша, спасибо, наверное будем начислять. А практика по премиям 500тыс-1млн. есть какая-нибудь? Когда на общем фоне 1-2 сотрудника явно зарабатывают больше других, раз этак в ..надцать?
В данном случае опасность, если у остальных сотрудников нерыночные официальные зарплаты.
Это известная схема экономии на страховых взносах (когда свыше опред суммы взносы не начисляются).
Могут переквалифицировать, хотя и сложно это.
Ну и зависит, конечно от сотрудника и его функций)))
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 21 Сентябрь 2018, 13:02:06
Девочки, ну просвятите меня, какие организации и ИП могут еще работать без кассового аппарата. Сегодня прораб покупал краску на строительном рынке. Я ему строго- настрого наказала, чтоб товорный чек не брал без кассового, ему в этом ларьке продавец сказал, что он имеет право работать без кассового аппарата, он это точно знает, у него дома два главбуха...

Может я что-то пропустила  :al:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: mascha от 21 Сентябрь 2018, 13:21:57
Имеет право работать без ККМ до 01.07.2019 г., если работает без наемных работников и на ЕНВД
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 21 Сентябрь 2018, 13:34:56
Имеет право работать без ККМ до 01.07.2019 г., если работает без наемных работников и на ЕНВД
Спасибо  :az:
Как было узнать на рынке на какой системе НО он работает? Или это уже его проблемы?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 21 Сентябрь 2018, 13:56:28
Девочки, ну просвятите меня, какие организации и ИП могут еще работать без кассового аппарата. Сегодня прораб покупал краску на строительном рынке. Я ему строго- настрого наказала, чтоб товорный чек не брал без кассового, ему в этом ларьке продавец сказал, что он имеет право работать без кассового аппарата, он это точно знает, у него дома два главбуха...

Может я что-то пропустила  :al:

19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. https://www.klerk.ru/buh/articles/476428/?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: antuanetta от 21 Сентябрь 2018, 14:47:32
19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. https://www.klerk.ru/buh/articles/476428/?utm_source=klerkmain&utm_medium=cpc&utm_campaign=footertools/

Спасибо  :az:
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Saya от 24 Сентябрь 2018, 08:57:12
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать от налоговой?
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Трамель от 24 Сентябрь 2018, 09:07:49
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать от налоговой?
придет много требований и будете доказывать почему так вышло.
Название: Re: Бухгалтерские заморочки часть 4
Отправлено: Аёна от 24 Сентябрь 2018, 09:23:53
Девочки, подскажите пожалуйста, чем "опасен" НДС к возмещению и убыток по кварталу. В этом квартале получилось так, что траты большие и на сегодняшний день выходит, что НДС нужно будет возмещать. Бухгалтер постоянно пугает страшилками (она еще не видела, что такая ситуация, ибо в отпуске). Действительно ли все так страшно и чего нам теперь ждать